4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
24
Data de Lançamento: 05/11/2014 |
0,00
4/026-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.218,27
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.218,27
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
2.218,27
1,0000
2.218,27
135,12
17/073-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
135,12
135,12
1,0000
562,15
24/010-2014
171/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
67,00
6,70
10,0000
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
495,15
33,01
15,0000
165,05
69/011-2014
175/2014
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA |
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
165,05
33,01
5,0000
978,70
79/009-2014
176/2014
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
660,20
33,01
20,0000
2 - LANCHES
134,00
6,70
20,0000
3 - PERNOITE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
184,50
184,50
1,0000
165,05
80/009-2014
178/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA |
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
165,05
33,01
5,0000
794,20
81/010-2014
179/2014
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
134,00
6,70
20,0000
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
660,20
33,01
20,0000
562,15
82/011-2014
180/2014
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
0,00
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
495,15
33,01
15,0000
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
67,00
6,70
10,0000
330,10
83/010-2014
181/2014
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA |
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
330,10
33,01
10,0000
495,15
84/009-2014
182/2014
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA |
PARA USO NO EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
495,15
33,01
15,0000
562,15
85/009-2014
183/2014
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
495,15
33,01
15,0000
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
67,00
6,70
10,0000
679,65
87/009-2014
185/2014
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
495,15
33,01
15,0000
2 - PERNOITE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
184,50
184,50
1,0000
0,00
170/032-2014
446/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
139,56
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
139,56
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
24
1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
139,56
1,0000
139,56
0,00
363/010-2014
197/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
234,68
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 100.000 COPIAS REFERENTES AO SERVIÇO DE |
FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MAQUINAS TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERIODO |
DE 1 ANO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
234,68
SV
6.705,1400
0,03
0,00
1276/006-2014
1056/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.474.476/0001-27
165,00
1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇAO - ESTIMATIVA DE ENCADERNAÇÃO PARA USO DA SEÇÃO TECNICA DE |
FINANÇAS E ORÇAMENTOS E DIVISÃO DE TESOURARIA - ENCADERNAÇÃO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS |
COM FORNECIMENTO DE ESPIRAL, COM CAPA TRANSPARENTE E PRETA - FINANÇAS |
165,00
SV
66,0000
2,50
0,00
1327/015-2014
1135/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
62,97
1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA
62,97
1,0000
62,97
0,00
1428/010-2014
1415/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
3.600,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
ASSIST. SOCIAL |
3.600,00
1,0000
3.600,00
0,00
1999/005-2014
4089/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
41,40
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA ATENDER A |
SECRETARIA - JURÍDICO |
41,40
6,90
UN
6,0000
0,00
2532/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
0,00
2533/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
0,00
2535/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
0,00
2536/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
383,55
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. C/C 361-0 |
CEF |
78,75
MÊS
1,0000
78,75
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
0,00
2537/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - C/C 361-0 |
CEF |
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
2538/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
2539/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. C-C 361-0 |
CEF |
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
2540/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
462,30
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
157,50
MÊS
1,0000
157,50
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
0,00
2542/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
2543/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
24
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
2544/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
462,30
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
157,50
MÊS
1,0000
157,50
0,00
2545/005-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
0,00
2547/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
0,00
2548/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
541,05
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
157,50
MÊS
1,0000
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
2549/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
383,55
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
2550/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
0,00
2551/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
383,55
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
2554/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
2557/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
2638/005-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
78,75
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
2639/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
0,00
3332/001-2014
1488/2013
Pregão Presencial
LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP
0,00
250,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
07.885.913/0001-81
0,00
1 - LAMPADA MISTA 160W E-27 - NSK - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA BIBLIOTECA E NO TEATRO |
WILMA BERTELLI - AQ. DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO EM TODAS AS |
SECRETARIA D/PREFEITURA - CULTURA |
250,00
10,00
UN
25,0000
772,20
3468/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, |
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com |
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de |
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. |
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser |
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas |
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares |
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: CAPS - KRILL - PARA |
772,20
0,65
UNI
1.188,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
24
USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, NO EX. 2014, AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO |
DE BOMBEIROS, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
0,00
3498/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
0,00
5647/010-2014
1478/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
3.400,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - |
C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL |
3.400,00
1,0000
3.400,00
0,00
6220/005-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
3.200,00
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO
3.200,00
MÊS
1,0000
3.200,00
0,00
6221/005-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
3.200,00
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS
3.200,00
MÊS
1,0000
3.200,00
0,00
6490/003-2014
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.35.01
J
08.496.850/0001-34
256,00
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - SEC. MUN. FINANÇAS
256,00
MÊS
0,0900
2.983,68
0,00
6521/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
383,55
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
78,75
MÊS
1,0000
78,75
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
562,15
7366/003-2014
6218/2014
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
495,15
33,01
15,0000
2 - LANCHES - - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIAPARA USO NO |
EXERCÍCIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
67,00
6,70
10,0000
165,05
7367/003-2014
6220/2014
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
0,00
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
165,05
33,01
5,0000
0,00
7376/003-2014
6129/2014
Dispensa
LAR FRATERNO SÃO VICENTE DE PAULO DE APIAÍ
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.812.411/0001-50
900,00
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - Dispensa de Licitação 051/2014 - Referente a |
contratação de empresa para abrigamento do idoso Sr. Isidoro Lopes Ramos, conforme mandado de citação e |
intimação Proc. 0002829-70.2013.8.26.0495, pelo período de 06 meses. Reserva 306 - Contrato nº 128-2014 - |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
900,00
SV
0,1700
5.400,00
330,10
7860/004-2014
6961/2014
Outros/Não Aplicável
DIEGO LIMA BELARMINO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
337.762.038-97
0,00
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
330,10
33,01
10,0000
0,00
8475/003-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
157,50
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
157,50
MÊS
1,0000
157,50
0,00
8872/001-2014
7639/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
401,20
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ESTIMATIVA DE |
FOTOCÓPIAS COM FORNECIMENTO DA MÁQUINA TONNER E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 06 MESES - |
ASSUNTOS JURÍDICOS |
401,20
SV
11.462,8600
0,04
0,00
9144/039-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
205,70
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
205,70
SV
0,0000
55.439,39
0,00
9250/004-2014
8139/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
475,20
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 05/2014 - Referente reajuste de |
5,5% - ASSISTÊNCIA |
475,20
1,0000
475,20
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
24
0,00
9935/001-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
2.160,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM |
NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO |
2.160,00
10,80
UN
200,0000
500,00
10131/000-2014
8469/2014
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
0,00
500,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, |
INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES ÀS REFERENCIAS EXTERNAS. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
500,00
500,00
1,0000
397,10
10296/002-2014
9041/2014
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 |
- C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
67,00
6,70
10,0000
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
330,10
33,01
10,0000
0,00
10509/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
796,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
48.723.241/0001-95
0,00
1 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - PARA EQUIPAR O SESMT - BAHIR/MOD 120 - |
ADMINISTRAÇÃO |
796,00
199,00
UN
4,0000
0,00
10748/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
5.020,10
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
4 - PENEIRA EM POLIETILENO, 12CM DE DIAMETRO, 12CM DE CABO. Corpo rígido, inodoro, atóxico, inteiriço, |
isento de rebarbas, na cor branca. - MAE |
25,00
1,25
UN
20,0000
1 - COADOR DE PANO. flanelado, com aro (arame) de aproximadamente 130 mm de diâmetro, resistente. |
Deverá constar no produto etiqueta com dados e identificação do fabricante e marca. - ESPERANÇA |
201,00
2,01
UN
100,0000
3 - COLHER DE PLASTICO INFANTIL. (em polipropileno), estilo merenda escolar, atóxico, inodoro, com |
espessura mínima de 3 mm, medindo aproximadamente 16 cm de comprimento e 10 mL de capacidade. |
Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de identificação do fabricante. - COBRIREL |
1.840,00
0,80
UN
2.300,0000
5 - PENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO. Corpo rígido, inodoro, atóxico, inteiriço, |
isento de rebarbas, na cor branca. - ALVES |
72,00
3,60
UN
20,0000
6 - LUVA DESCARTÁVEL. em látex, para procedimentos, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa, com |
talco, com validade mínima de 2 anos. Caixa com 100 unidades. Constar na embalagem: dados de |
identificação do fabricante e do produto. - TALGE - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES |
ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
2.827,00
12,85
PCT
220,0000
2 - DESCASCADOR DE LEGUMES. doméstico de uso manual; em cabo de polipropileno e lamina em aço inox, |
medindo aproximadamente 15 x 4 cm, com lamina na posição horizontal. Constar na embalagem: dados de |
identificação do fabricante e do produto. - KEITA |
55,10
1,45
UN
38,0000
0,00
10749/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
206,60
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
2 - RODO PARA PIA, 15CM, COM CABO. Deverá constar no produto: etiqueta com referência e dados de |
identificação do fabricante - PLASUTIL - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES ESCOLARES DA REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
111,60
1,80
UN
62,0000
1 - LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, TAM. P, M, G, EX - PAR. Com revestimento |
interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. A embalagem deve conter um par de luvas e |
constar: marca e dados de identificação do fabricante. - TALGE |
95,00
1,90
UN
50,0000
-10,58
10871/000-2014
9449/2014
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO - Para atender ao CRAS Vila Nova e suas |
extensões. - ASSISTÊNCIA |
250,00
250,00
1,0000
0,00
10951/000-2014
5029/2013
Pregão Presencial
W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME
0,00
96,40
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
10.555.215/0001-22
0,00
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 |
cores, em material tipo lona com brilho. - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA |
COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO |
A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO IDEB - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO |
BÁSICA 2013 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO |
96,40
48,20
SV
2,0000
0,00
10956/000-2014
9670/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
108,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
4 - KIT REVISAO - REVISÃO DE 4.580KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
45,00
45,00
UN
1,0000
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
18,00
18,00
UN
1,0000
1 - FILTRO DE AR
25,00
25,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
24
3 - FILTRO DE OLEO
20,00
20,00
UN
1,0000
0,00
10957/000-2014
9670/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
108,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DE 4580KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
108,00
36,00
UN
3,0000
0,00
10958/000-2014
9671/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
130,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
26,00
26,00
UN
1,0000
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 11KM DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA EHE 7243 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
20,00
20,00
UN
1,0000
2 - KIT REVISAO
45,00
45,00
UN
1,0000
3 - ELEMENTO FILTRANTE
39,00
39,00
UN
1,0000
0,00
10959/000-2014
9671/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
0,00
108,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - PARA REVISÃO DOS 11KM DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA EHE 7243 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
108,00
36,00
UN
3,0000
0,00
10961/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
35,40
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - |
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. Medindo aproximadamente 38 mm de altura x 51 |
mm de comprimento, contendo 100 folhas cada. - JOCAR - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
35,40
1,77
PCTE
20,0000
0,00
10963/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
305,40
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
3 - Sabonete em pedra de 90g. Testado Dermatologicamente. Deverá conter na embalagem dados do |
fabricante, composição, validade do produto, telefone do atendimento ao consumidor, nº do registro na |
ANVISA e nº da autorização de funcionamento. Embalagem individual em caixa de papelão. - FLOR D YPE - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
22,50
0,75
UN
30,0000
1 - Limpador de uso geral para limpeza pesada, acondicionado em frasco plástico de 500 ml, indicado para |
limpeza de banheiros, cozinhas, pias, azulejos, superfícies laváveis. Deverão constar no rótulo do produto |
dados de identificação do fabricante, composição, telefone do SAC e site do fabricante. Deverá conter data de |
fabricação e validade. - BUFALO |
54,90
1,83
FR
30,0000
2 - Sabão em pó de 1000 gr. Com amaciante, embalagem em caixa de papelão anatômica com sistema |
prático para fechamento após o uso. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, |
tensoativo biodegradável e reduzido teor de fosfato. Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do |
produto, modo de utilização, SAC, data de fabricação e número do lote. - TIXAN |
228,00
4,56
UN
50,0000
0,00
10969/000-2014
9609/2014
Dispensa
IDEALCON SERVIÇOS PORTUÁRIOS INTEGRADOS LTDA
0,00
5.850,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
17.887.590/0001-19
0,00
1 - CONTAINER 20 PÉS (6,00X2,45X2,60M). Modelo DRY, tamanho 20'(pés), com medidas aproximadas de |
6,0m X 2,5m X 2,6m. - DISPENSA DE LICITAÇÃO 062/2014 - AQUISIÇÃO DE UM CONTAINER QUE SERÁ |
USADO PARA ACOMODAR MATERIAIS UTILIZADOS NO CURSO ELETRICISTA. RESERVA 428 - PLAN. URBANO |
E OBRAS |
5.850,00
5.850,00
UN
1,0000
0,00
11040/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
430,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta |
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado |
em pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 |
ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de |
aprovação junto ao MTE. - MAVARO - PARA O SESMT - ADMINISTRAÇÃO |
430,00
430,00
UN
1,0000
0,00
11043/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
306,81
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
2 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos |
estabelecidos na NR 15 anexo I e II. - MARCA 3M - ABAFADOR MODELO 1426 |
46,30
23,15
UN
2,0000
3 - Proteção do crânio contra impactos de objetos, tipo capacete de segurança com aba frontal. - |
PRO-SAFETY - CAPACETE A/B COM ACESSÓRIO JU |
28,00
14,00
UN
2,0000
4 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor. - STEELPRO VICSA - |
MODELO ANTI EMBAÇANTE AÉRO - ESPECIFICAÇÕES CONSTAM NO PEDIDO - PARA O SESMT - |
ADMINISTRAÇÃO |
16,00
8,00
UN
2,0000
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt. - FUJIWARA BSB - BOTINA |
MODELO FLEX SEM BICO |
216,51
72,17
PAR
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
24
0,00
11335/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
490,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - W3 OFC 04/T/24 - PARA INSTALAÇÃO NESTA SECRETARIA - |
PLANEJ. URBANO E OBRAS |
490,00
490,00
UN
1,0000
0,00
11471/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
98,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7179 - DESTA SECRETARIA - |
APLICAR DESCONTO DE 2% - VALOR TOTAL LIQUIDO R$ 98,00 - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE |
98,00
24,50
UN
4,0000
0,00
11474/000-2014
5029/2013
Pregão Presencial
W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME
0,00
530,20
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
10.555.215/0001-22
0,00
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 |
cores, em material tipo lona com brilho. - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA |
COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO |
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO IDEB - ÍNDICE DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO |
BÁSICA 2013 - C/C 361-0 CEF EDUC 2014 - EDUCAÇÃO |
530,20
48,20
SV
11,0000
0,00
11481/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
1.301,30
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
0,00
3 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI
284,70
9,49
PCTE
30,0000
2 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES
307,20
3,84
CX
80,0000
1 - FERMENTO BIOLOGICO - APROX 10GR - FERMIX
36,54
0,58
UN
63,0000
4 - COLORIFICO - PACOTE C/ 1KG - TEMPEMAX
68,80
3,44
KG
20,0000
5 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE
194,00
1,94
KG
100,0000
9 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - DA FRUTA
12,66
4,22
UN
3,0000
10 - CALDO DE CARNE - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS |
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE E DO ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU |
CONFORME ACORDO EM REUNIÃO DE REDE EM CUMPRIMENTO DE TAC PELO PERÍODO DE 04 MESES - |
ASSISTÊNCIA |
31,00
3,10
PCT
10,0000
6 - GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - DR OETKER
138,00
0,69
CX
200,0000
7 - OREGANO - PACOTE C/ 8GR - 3 ESTRELAS
49,00
0,98
PCTE
50,0000
8 - PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI
179,40
2,99
PCTE
60,0000
0,00
11498/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
1.091,63
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
11 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
44,50
0,89
MÇ
50,0000
13 - MAMAO FORMOSA GRANDE - CEAGESP
52,50
1,05
KG
50,0000
16 - Aquisição de: CÔCO - CEAGESP
46,00
2,30
UN
20,0000
17 - MEXIRICA - CEAGESP
28,60
1,43
KG
20,0000
1 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP
38,00
0,76
UN
50,0000
4 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP
44,00
0,88
MÇ
50,0000
8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP
48,00
1,20
KG
40,0000
9 - OVO DE CODORNA - ANTUNNES
22,08
3,68
DZ
6,0000
10 - Aquisiçao de: MORANGO - CEAGESP
52,00
2,60
CX
20,0000
2 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
60,00
1,20
KG
50,0000
6 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
50,40
1,26
KG
40,0000
12 - Aquisiçao de:MAÇA FUJI - CEAGESP
150,60
2,51
KG
60,0000
3 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
56,00
1,12
KG
50,0000
7 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
31,50
0,63
KG
50,0000
15 - AMENDOIM COM CASCA - CEAGESP
113,60
5,68
KG
20,0000
18 - Aquisição de: NABO - CEAGESP
32,55
2,17
KG
15,0000
20 - REPOLHO ROXO - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCI |
- CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO EM SUAS ATIVIDADES JUNTO AOS USUÁRIOS REC. PRÓPRIO - |
ASSISTÊNCIA |
31,50
0,63
KG
50,0000
5 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP
100,00
2,00
UN
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
24
14 - Aquisiçao de: RUCULA - CEAGESP
63,20
1,58
MÇ
40,0000
19 - PONKAN - CEAGESP
26,60
1,33
KG
20,0000
0,00
11512/000-2014
9055/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
103,29
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
1 - IMPRESSORA JATO DE TINTA. RESOLUÇÃO MNIMA 720DPIS, COM CARTUCHOS COMPLETOS. - HP/PRO |
8100 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PRAÇA DAS ARTES E |
ESPORTES UNIFICADOS - CEU. FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2014 - CONTRATO DE |
REPASSE Nº 0363.588-62/2012 - ASSISTÊNCIA |
103,29
550,00
UN
0,1900
0,00
11514/000-2014
9055/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
130,52
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
1 - ESPELHOS COM MOLDURA DE ALUMÍNIO 5.00M X 0.60M, PARA O TOUCADOR - MIRAGE - AQUISIÇÕES |
DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PRAÇA DAS ARTES E ESPORTES |
UNIFICADOS - CEU. FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2014 - CONTRATO DE REPASSE Nº |
0363.588-62/2012 - ASSISTÊNCIA |
130,52
1.389,99
UN
0,0900
562,15
11539/002-2014
9675/2014
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
495,15
33,01
15,0000
2 - LANCHES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2014. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE |
67,00
6,70
10,0000
0,00
11658/001-2014
8495/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
1.344,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO NA DIVISÃO DE TESOURARIA - IMPRESSORA BROTHER HL 6182 |
DWT PARA 12.000 IMPRESSÕES - S.M. FINANÇAS |
1.344,00
192,00
UN
7,0000
0,00
11695/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
194,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
0,00
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - NICOLE - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS |
PARA ATENER AS NECESSIDADES DO CCI CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO EM SUAS ATIVIDADES COM |
OS USUÁRIOS PELO PERÍODO DE 4 MESES - F.M.ASST. SOCIAL |
194,00
1,94
KG
100,0000
0,00
11804/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
42,14
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - LAMPADA. LUZ DE RÉ - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP – 06308, MARCA FIAT MODELO |
SIENA, PLACA CMW 8449, POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA |
DESCONTO DE 2% NOS VALORES ACIMA DESCRITOS – SERV. MUNICIPAIS |
17,64
17,64
PÇ
1,0000
1 - LAMPADA H-7
24,50
24,50
UN
1,0000
0,00
11809/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
500,78
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO
191,10
191,10
UN
1,0000
3 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
31,36
31,36
UN
1,0000
7 - CORREIA DENTADA
58,80
58,80
UN
1,0000
6 - FILTRO DE OLEO
18,62
18,62
UN
1,0000
8 - TENSOR DA CORREIA - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, MARCA FIAT MODELO |
SIENA, PLACA CMW 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA |
DESCONTO DE 2% NOS VALORES ACIMA DESCRITOS. - SERV. MUNICIPAIS |
107,80
107,80
UN
1,0000
4 - RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM
29,40
29,40
UN
1,0000
2 - JUNTA CARTER
34,30
34,30
UN
1,0000
5 - RETENTOR DO COMANDO
29,40
29,40
UN
1,0000
0,00
11836/002-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
107,40
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
107,40
UN
15,0000
7,16
0,00
11839/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
105,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
1 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão sem costuras, Com |
revestimento em borracha natural vulcanizada, protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, |
fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 8"(M), 9"(G), Níveis |
de desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. |
Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KALIPSO - LUVA BLACK GRIP |
105,00
10,50
PAR
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
24
VULCANIZADA - PARA O SESMT - ADMINISTRAÇÃO |
0,00
11841/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
350,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
1 - POLTRONA GIRATORIA DE ESPALDAR ALTO, MODELO PRESIDENTE - ROAL MILLENIUM PRESIDENTE - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO E OBRAS |
350,00
350,00
UN
1,0000
0,00
11872/002-2014
10447/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
10.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 17/2014 - |
REFERENTE AUMENTO DO CONFINANCIAMENTO FEDERAL PARA OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE |
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
10.000,00
1,0000
10.000,00
0,00
11907/000-2014
10547/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
251,76
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
2 - FIO TELEFÔNICO TIPO CI, 2 PARES - 200MT
78,00
78,00
RL
1,0000
3 - CANALETA SISTEMA X - 20X200MT- MATERIAL PARA INSTALAÇÕES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O |
SESMT- ADMINISTRAÇÃO |
47,76
3,98
UN
12,0000
1 - CAIXA SISTEMA X, COMBINADO DUPLA COM CONECTOR FEMEA RJ 11 E RJ 45
126,00
18,00
UN
7,0000
0,00
11908/000-2014
10547/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
301,80
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
2 - SUPORTE DE TETO PARA PERFILADO, PARAFUSÁVEL COM BUCHA
60,00
1,50
UN
40,0000
4 - ABRAÇADEIRA TIPO ENFORCA GATO, 2,5X250MM
9,20
4,60
PCT
2,0000
3 - PREGO DE AÇO 3MM
5,00
2,50
PCT
2,0000
5 - PARAFUSO COM BUCHA S10 - MATERIAL PARA INSTALAÇÕES NO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SESMT- |
ADMINISTRAÇÃO |
1,60
1,60
KIT
1,0000
1 - BARRA DE PERFILADO COM SUPORTE DE TETO - 40MT
226,00
226,00
UN
1,0000
0,00
11988/000-2014
10520/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
340,48
112900000
J
46.395.000/0001-39
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AI Nº A2-155521-3, A2-1000454-3, A2-1555521-3 |
E A4-168643-7 – MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 – SECRETARIA DE |
SAÚDE - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
340,48
85,12
SV
4,0000
191,54
11999/000-2014
10526/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
112900000
J
46.377.222/0003-90
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. OCORRIDA NA RUA KEITYRO KOMATSU COM A |
RUA JOAQUIM MARQUES ALVES , NO DIA 12/03/2014 - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO GM S-10 |
PLACA CMW 1240 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
191,54
191,54
SV
1,0000
0,00
12023/000-2014
10648/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
0,00
990,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
1 - FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA - PARA USO DAS ROÇADEIRAS DA SECRETARIA - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
990,00
90,00
RL
11,0000
0,00
12028/000-2014
10708/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
260,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
1 - Aquisiçao de: FELTRO - SANTA FÉ - PARA OS TRABALHOS REALIZADOS NO CCI - FELTROS COM 1,40M |
DE LARGURA SENDO: 10MT DE VERMELHO, 10 MT DE VERDE ESCURO E 5 MT DE BRANCO - ASSISTÊNCIA |
260,00
10,40
MT
25,0000
0,00
12083/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
754,60
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - Aquisição de: PNEU. 175/70 R13
735,00
183,75
UN
4,0000
2 - Aquisição de: VALVULA. DE AR DO PNEU - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP - 06308, MARCA |
FIAT, MODELO SENA, PLACA CMW 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO |
PELA EMPRESA DESCONTO DE 2% NOS VALORES DESCRITOS. - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
19,60
4,90
UN
4,0000
0,00
12175/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
365,10
2 - OVOS DE GALINHA. branco; Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - |
FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
119,10
DZ
30,0000
3,97
1 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de |
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP |
246,00
KG
60,0000
4,10
0,00
12195/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
1.742,00
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 LOTE 3 PARA ATENDER: |
1.092,00
UN
1.560,0000
0,70
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
24
CRECHES: JOSÉ MACEDO/MARIA ZILDA G. NATEL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
650,00
UN
1.000,0000
0,65
180,00
12222/000-2014
11113/2014
Outros/Não Aplicável
GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
0,00
180,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
220.926.748-03
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DA PACIENTE TATIANE DE SALES SHIMADA E |
ACOMPANHANTE QUE FARÁ TRATAMENTO NO HOSPITAL CENTRINHO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS NA |
CIDADE DE BAURU/SP NO PERÍODO DE 10/11/2014 A 13/11/2014 - MS-MSC - 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
180,00
180,00
1,0000
0,00
12249/001-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
774,40
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
774,40
SV
0,0300
24.980,65
0,00
12249/002-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
181,50
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
181,50
SV
0,0100
25.000,00
0,00
12289/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.793,60
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
2 - Aquisiçao de: REPARO. DO PISTÃO ESTICADOR DA ESTEIRA
691,33
345,66
UN
2,0000
3 - Aquisiçao de: PARAFUSO. ESTICADOR DA CORREIA - MÁQUINA DE ESTEIRA CATERPILLAR D 4 - |
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
176,25
176,25
UN
1,0000
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. ESTICADORA DA ESTEIRA
926,03
926,03
PÇ
1,0000
0,00
12290/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.535,43
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - FILTRO DE AR. EXTERNO
353,52
176,76
UN
2,0000
5 - Aquisição de: TAMPA. DO PRE FILTRO
183,05
183,05
UN
1,0000
7 - AQUISIÇÃO: CABO. BATERIA -MT
132,57
44,19
UN
3,0000
2 - FILTRO DE AR. INTERNO
284,78
142,39
PÇ
2,0000
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
166,94
83,47
PÇ
2,0000
6 - CORREIA DO MOTOR
216,20
108,10
UN
2,0000
4 - Aquisiçao de: CARCAÇA. PLASTICA PRE FILTRO AR
108,02
54,01
UN
2,0000
8 - Aquisiçao de: MANGUEIRA. LONADA 3/4 - MAQUINA DE ESTEIRA CATERPILLAR D 4 - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
90,34
90,34
MT
1,0000
0,00
12291/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
641,08
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - Aquisiçao de: OLEO. HIDRAULICO - MÁQUINA DE ESTEIRA CATERPILLAR D 4 - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
641,08
213,69
UN
3,0000
0,00
12292/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
4.943,70
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
5 - Aquisição de: CONEXAO. T DO CILINDRO MESTRE
167,96
41,99
UN
4,0000
3 - SANGRADOR. CILINDRO DA RODA
288,50
72,12
UN
4,0000
1 - Aquisiçao de:CILINDRO. MESTRE DO FREIO
2.815,00
2.815,00
UN
1,0000
2 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO FREIO
451,20
225,60
PÇ
2,0000
4 - Aquisição de: VALVULA. DE RETORNO DO FREIO
333,15
166,58
UN
2,0000
6 - JOGO DE REPARO. DO BUSTER - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
887,89
887,89
UN
1,0000
0,00
12293/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
499,01
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
3 - OLEO DE TRANSMISSAO. LT - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
88,01
22,00
UN
4,0000
2 - OLEO HIDRAULICO. BALDE
215,00
215,00
FR
1,0000
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO
196,00
28,00
UN
7,0000
0,00
12294/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.780,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
2 - MANGUEIRA. DO CILINDRO DA LAMINA
572,45
190,82
PÇ
3,0000
1 - TERMINAL DE DIREÇAO
756,85
378,43
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
11
24
3 - JOGO DE REPARO. DO CILINDRO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
450,70
225,35
UN
2,0000
0,00
12295/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.429,42
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
78,40
78,40
UN
1,0000
8 - CILINDRO DE FREIO. TRASEIRO
109,76
54,88
UN
2,0000
4 - COIFA HOMOCINETICA. LADO RODA
68,60
34,30
UN
2,0000
9 - AMORTECEDOR TRASEIRO
333,20
166,60
UN
2,0000
5 - DISCO DE FREIO. VENTILADO
274,40
137,20
UN
2,0000
7 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
158,76
158,76
UN
1,0000
10 - KIT DE EMBREAGEM
421,40
421,40
UN
1,0000
11 - RETENTOR DO VOLANTE. DO MOTOR
83,30
83,30
UN
1,0000
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
470,40
235,20
PÇ
2,0000
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
235,20
117,60
UN
2,0000
6 - JOGO DE PASTILHA
83,30
83,30
UN
1,0000
12 - JUNTA CARTER. DO MOTOR
44,10
44,10
UN
1,0000
13 - COIFA. TRIZETA LADO CAMBIO - LINHA FIAT PALIO - PLACA BVZ 6178 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
68,60
34,30
UNI
2,0000
0,00
12296/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
721,28
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA
362,60
362,60
UN
1,0000
3 - SONDA LAMBDA - LINHA VOLKSWAGEM - POINTER - PLACA CPV 1498 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
240,10
240,10
UN
1,0000
2 - Aquisição de: SENSOR. DA LENTA
118,58
118,58
UN
1,0000
0,00
12297/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.396,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
3 - JOGO DE PALHETA
63,70
63,70
UN
1,0000
4 - BANDEJA
290,08
145,04
PÇ
2,0000
9 - REPARO DO MOTOR. DE ARRANQUE
421,40
421,40
UN
1,0000
12 - CONECTOR ELETRICO
58,80
9,80
UN
6,0000
5 - JOGO DE FREIO DIANTEIRO
73,50
73,50
UN
1,0000
6 - FILTRO DE OLEO
24,50
24,50
UN
1,0000
7 - FILTRO DE AR
20,58
20,58
UN
1,0000
11 - AQUISIÇÃO: CABO. TERRA
47,04
47,04
UN
1,0000
10 - CHICOTE ELETRICO. DO ARRANQUE
156,80
156,80
PÇ
1,0000
13 - Aquisiçao de:FUSIVEL - LINHA VOLKSWAGEM - SANTANA - PLACA CDV 1346 - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
19,60
3,92
UN
5,0000
1 - TENSOR CORREIA
137,20
137,20
UN
1,0000
2 - CORREIA DENTADA
58,80
58,80
UN
1,0000
8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
24,50
24,50
UN
1,0000
0,00
12327/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
426,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
2 - MANGUEIRA. HIDRAULICA 1/2 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
105,98
105,98
PÇ
1,0000
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8
320,01
160,01
UN
2,0000
0,00
12328/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
851,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
2 - TINTA. AMARELA MF
73,91
36,95
LT
2,0000
1 - AQUISIÇÃO; VIGA. DIANTEIRA DO PARA CHOQUE
741,99
741,99
PÇ
1,0000
3 - PRIMER. CINZA - TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGURSON MODELO 265 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
35,10
17,55
LT
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
12
24
0,00
12329/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
234,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - INTERRUPTOR. DE PARTIDA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
234,50
234,50
UN
1,0000
0,00
12330/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
324,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
2 - Aquisiçao:BICO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
24,01
24,01
UN
1,0000
1 - CAMARA. DE PNEU TRASEIRO
300,00
300,00
PÇ
1,0000
0,00
12332/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
272,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA 1/2 - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
272,00
272,00
PÇ
1,0000
0,00
12351/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.046,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - PRISIONEIRO. DO COLETOR DO ESCAPE
342,22
57,04
UN
6,0000
2 - Aquisição de: JUNTA. DO COTOVELO DO ESCAPE
146,18
36,55
UN
4,0000
3 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE - ESCAVADEIRA FIAT ALLIS S 90 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
557,59
92,93
UN
6,0000
0,00
12383/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
2.019,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - MANOMETRO PRESSAO DE OLEO. DO MOTOR
416,38
416,38
UN
1,0000
4 - RETENTOR. DO EIXO SAIDA DO CARDAN - MAQUINA DA ESTEIRA CATERPILLAR D 4 - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
496,89
248,45
UN
2,0000
2 - CRUZETA DO CARDAN
771,85
385,93
UN
2,0000
3 - RETENTOR DO EIXO. ENTRADA DO CARDAN
333,88
166,94
UN
2,0000
0,00
12384/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.141,95
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - JOGO DE REPARO. DA UNIDADE HIDROSTATICA - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO - |
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.141,95
1.141,95
UN
1,0000
0,00
12385/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
176,05
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - Aquisição de: OLEO. PARA DIREÇÃO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
176,05
22,01
LT
8,0000
0,00
12386/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
4.080,61
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - Aquisiçao de:CILINDRO. DO SUBSOLADOR - MOTONIVELADORA CASE 845 B - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
4.080,61
4.080,61
UN
1,0000
0,00
12387/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
5.520,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - PNEU 14.00X24 - 16 LONAS - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
5.520,00
2.760,00
UN
2,0000
0,00
12388/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
374,35
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
2 - Aquisição de CAPA. PARA MANGUEIRA
51,06
25,53
UNI
2,0000
3 - Aquisiçao de: TERMINAL. FLANGE - MAQUINA DE ESTEIRA CATERPILLAR D 4 - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
112,65
112,65
UN
1,0000
1 - Aquisiçao de: MANGUEIRA. R 12 1.1/2
210,64
191,49
MT
1,1000
250,00
12392/000-2014
11200/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE GERALDO DE SALES
0,00
250,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
085.540.388-86
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - Para atender as |
viagens do conselho Tutelar do Município de Registro. - ASSISTÊNCIA |
250,00
250,00
1,0000
200,00
12393/000-2014
11205/2014
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
200,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - Atender a necessidade desta Secretaria - |
JURÍDICO |
200,00
200,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
13
24
0,00
12536/001-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
628,29
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
E SESMT - ADMINISTRAÇÃO |
382,07
SV
1,0000
382,07
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
246,22
SV
1,0000
246,22
800,00
12981/000-2014
11386/2014
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
0,00
800,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
0,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
800,00
800,00
1,0000
141.911,00
13151/001-2014
11634/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
1 - REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO |
DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO |
018/A/2009 - EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE |
141.911,00
141.911,00
1,0000
0,00
13296/000-2014
9055/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
1.259,48
1.259,48
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
1 - ESPELHOS COM MOLDURA DE ALUMÍNIO 5.00M X 0.60M, PARA O TOUCADOR - MIRAGE - AQUISIÇÕES |
DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PRAÇA DAS ARTES E ESPORTES |
UNIFICADOS - CEU, NO BAIRRO VILA NOVA, FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2014 - |
CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 CEF - ASSISTÊNCIA - ACERTO CONTÁBIL |
REFERENTE AO EMPENHO 11513/2014. |
1.259,48
1.390,00
UN
0,9100
0,00
13297/000-2014
9055/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
996,71
996,71
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
1 - IMPRESSORA JATO DE TINTA. RESOLUÇÃO MNIMA 720DPIS, COM CARTUCHOS COMPLETOS - HP/PRO |
8100 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PRAÇA DAS ARTES E |
ESPORTES UNIFICADOS - CEU, NO BAIRRO VILA NOVA, FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº |
082/2014 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 CEF - ASSISTÊNCIA (ACERTO |
CONTABIL REF. AO EMPENHO 11511/2014) |
996,71
550,00
UN
1,8100
0,00
13298/000-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
6.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada |
em publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato de Contrato |
e demais publicações exigidas por lei ou instrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de |
Licitação041/2013 - PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2013 - ADMINISTRAÇÃO |
6.000,00
6.000,00
SV
1,0000
0,00
13299/000-2014
11642/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RAMOS O SHOPPING DAS 2 RODAS LTDA ME
598,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
09.091.062/0001-20
0,00
3 - COROA DISCO S2
180,00
180,00
PÇ
1,0000
1 - CAMARA DE AR 700 X 20
80,00
20,00
PÇ
4,0000
6 - PNEU 700 X 20 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO - EQUIPE DE CICLISMO - ESPORTES
210,00
35,00
UN
6,0000
2 - CATRACA K7 8V
90,00
90,00
PÇ
1,0000
5 - CORRENTE DE MARCHA
24,00
8,00
PÇ
3,0000
4 - CORRENTE 114 SIMPLES
14,00
7,00
PÇ
2,0000
0,00
13300/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
686,70
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - Aquisição de: BATERIA - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
686,70
686,70
UN
1,0000
0,00
13301/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.146,20
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DO COXIM DO MOTOR
382,20
382,20
PÇ
1,0000
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DA BUCHA DA SUSPENSÃO
617,40
617,40
PÇ
1,0000
3 - FLEXIVEL DE FREIO
235,20
58,80
UN
4,0000
5 - CATALIZADOR. COM SENSOR - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9473 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
637,00
637,00
PÇ
1,0000
4 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
274,40
274,40
UN
1,0000
0,00
13302/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
1.080,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDIMENTO ÀS MERENDEIRAS QUE PARTICIPARÃO DO CURSO |
"PRODUÇÃO DE ALIMENTOS ESCOLARES COM GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR" A SER REALIZADO NA |
SEÇÃO TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR DESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE 10 A 21/11/2014 - REC. |
1.080,00
10,80
UN
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
14
24
0,00
13303/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
3.278,10
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - CAMBIO
2.842,00
2.842,00
PÇ
1,0000
3 - AQUISIÇÃO: CABO. SELETOR - VW GOL EPECIAL - PLACA DBA 2096 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
362,60
362,60
UN
1,0000
2 - COXIM DE CAMBIO
73,50
73,50
UN
1,0000
0,00
13304/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.940,98
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
3 - JOGO DE JUNTA
280,28
280,28
PÇ
1,0000
2 - COLETOR. DE ADMISSÃO
460,60
460,60
UN
1,0000
1 - JOGO DE BICO. INJETOR
842,80
842,80
UN
1,0000
4 - Aquisiçao de: TUBO. DE SAIDA DO MOTOR
720,30
720,30
UN
1,0000
5 - CATALIZADOR. COM SENSOR - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9492 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
637,00
637,00
PÇ
1,0000
0,00
13305/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.293,60
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - FECHADURA DO CAPÔ
156,80
156,80
PÇ
1,0000
3 - DOBRADIÇA. DE CAPÔ - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
313,60
156,80
PÇ
2,0000
1 - AQUISIÇÃO:CAPÔ
823,20
823,20
PÇ
1,0000
0,00
13306/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.371,60
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - SUSPENSÃO
1.225,00
1.225,00
UNI
1,0000
3 - MANGA . DIANTEIRA - VOLKSWAGEM KOMBI - PLACA DBA 9496 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
803,60
401,80
UN
2,0000
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE ROLAMENTO DIANTEIRO
343,00
171,50
PÇ
2,0000
0,00
13307/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.801,82
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
5 - CHAVE DE SETA
463,54
463,54
UN
1,0000
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE SENSOR MOTOR
929,04
929,04
PÇ
1,0000
2 - JOGO DE JUNTA
280,28
280,28
PÇ
1,0000
3 - JOGO DE RETENTOR
327,32
327,32
PÇ
1,0000
6 - CHICOTE ELETRICO - FIAT UNO MILLE - PLACA EHE 7174 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
441,00
441,00
UN
1,0000
4 - BOBINA
360,64
360,64
UN
1,0000
0,00
13308/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.545,46
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
470,40
470,40
PÇ
1,0000
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE ROLAMENTO RODA TRASEIRA
607,60
607,60
PÇ
1,0000
3 - RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO. E TRASEIRO
176,40
44,10
UN
4,0000
5 - Aquisição de: BATENTE. DA PORTA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
70,56
70,56
UN
1,0000
4 - FECHADURA DA PORTA
220,50
220,50
UN
1,0000
0,00
13309/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
137,20
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - EXTINTOR PARA VEICULO. 05 ANOS - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
137,20
137,20
UN
1,0000
0,00
13310/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.366,12
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE SELO
58,80
58,80
PÇ
1,0000
4 - Aquisição de: VALVULA
117,60
117,60
UN
1,0000
3 - COLETOR DO ESCAPE
460,60
460,60
UN
1,0000
5 - BOMBA D'AGUA - FIAT UNO MILLE - PLACA EHE 7184 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
274,40
274,40
UN
1,0000
1 - JOGO DE MANGUEIRA. DO MOTOR
454,72
454,72
PÇ
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
15
24
0,00
13311/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.087,40
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - ASSOALHO. COMPLETO
1.617,00
1.617,00
UN
1,0000
2 - PARALAMA . INTERNO - LINHA VOLKSWAGEM VW GOL - PLACA DBA 2099 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
470,40
235,20
UN
2,0000
0,00
13312/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.126,60
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - CUBO TRASEIRO
274,40
137,20
UN
2,0000
1 - EIXO TRASEIRO
950,60
950,60
PÇ
1,0000
3 - MANGA . TRASEIRA - LINHA FIAT PALIO - PLACA BVZ 6178 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
901,60
450,80
UN
2,0000
0,00
13313/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
3.430,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - CAMBIO - LINHA GM CORSA - PLACA DBA 2076 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
3.430,00
3.430,00
PÇ
1,0000
0,00
13314/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
4.312,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
3 - GARFO DE EMBREAGEM - LINHA VOLKS - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
588,00
588,00
UN
1,0000
1 - SERVO. DE EMBREAGEM
1.176,00
1.176,00
PÇ
1,0000
2 - KIT DE EMBREAGEM
2.548,00
2.548,00
UN
1,0000
0,00
13315/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
120,54
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - MAQUINA DE VIDRO. LADO DIREITO - LINHA FORD - F 12000 - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
120,54
120,54
UN
1,0000
0,00
13316/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
98,68
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - CABO DE VELOCIMETRO
90,86
90,86
UN
1,0000
2 - CINTA PLASTICA - LINHA MERCEDES BENZ - MB/MB - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
7,82
1,95
PÇ
4,0000
0,00
13317/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
596,94
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - BENDIX
210,92
210,92
UN
1,0000
4 - AUTOMATICO
180,50
180,50
UN
1,0000
5 - Aquisição de: CALÇO. DE PARTIDA - LINHA VOLARE - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
20,11
20,11
UN
1,0000
3 - BUCHA
90,25
90,25
UN
1,0000
2 - PORTA ESCOVA
95,16
95,16
UN
1,0000
0,00
13318/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
189,63
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
88,20
88,20
UN
1,0000
2 - Aquisição de: LAMPADA
29,40
5,88
UN
5,0000
3 - Aquisição de: LANTERNA
19,60
9,80
UN
2,0000
7 - AQUISIÇÃO: FIO - LINHA VOLKS - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
5,88
5,88
PÇ
1,0000
6 - Aquisição de: SOQUETE
29,40
14,70
UN
2,0000
4 - PORTA FUSIVEL
9,80
9,80
UN
1,0000
5 - Aquisiçao de:FUSIVEL
7,35
2,45
UN
3,0000
0,00
13319/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
142,39
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - BUCHA. DO MOTOR DE ARRANQUE
49,10
24,55
UN
2,0000
3 - BOTÃO . DE PARTIDA - LINHA GM - GM C 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
24,55
24,55
PÇ
1,0000
2 - PORTA ESCOVA. DO ARRANQUE
68,74
68,74
UN
1,0000
0,00
13320/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
856,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - Aquisição de: PARABRISA - LINHA CASE - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
856,00
856,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
16
24
0,00
13321/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
400,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA. NO CAMBIO - GM CORSA PLACA DBA 2076 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
400,00
50,00
HR
8,0000
0,00
13322/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.050,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
650,00
50,00
HR
13,0000
2 - SERVIÇO. DE GABARITO DO EIXO TRASEIRO
250,00
50,00
HR
5,0000
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM. TRASEIRA - FIAT PALIO - PLACA BVZ 6178 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
50,00
HR
3,0000
0,00
13323/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.500,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA. FUNILARIA E PINTURA - VW GOL - PLACA DBA 2099 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.500,00
50,00
HR
30,0000
0,00
13324/000-2014
11734/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE |
S |
191,54
0,00
112900000
J
43.052.497/0005-28
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO |
OCORRIDA COM VEÍCULO FAT DUCATO PLACA DJL 4569 NO DIA 12/06/2014 NA RODOVIA SP 055 NA |
CIDADE DE MIRACATU/SP - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 1A040863-3 E 1F065540-2 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
191,54
191,54
SV
1,0000
0,00
13325/000-2014
11734/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE |
S |
153,24
0,00
112900000
J
43.052.497/0005-28
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO |
OCORRIDA COM VEÍCULO FAT DUCATO PLACA DJL 4569 NO DIA 12/06/2014 NA RODOVIA SP 055 NA |
CIDADE DE MIRACATU/SP - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 1A040863-3 E 1F065540-2 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
153,24
153,24
SV
1,0000
0,00
13326/000-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
27.542,65
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
1 - ABOBORA PAULISTA. suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com |
padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - |
CEAGESP |
587,50
2,35
KG
250,0000
4 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
4.966,40
1,94
KG
2.560,0000
3 - PEPINO JAPONES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de |
embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); - CEAGESP |
1.100,00
2,75
KG
400,0000
6 - ACELGA TIPO 8. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); - CEAGESP |
1.500,00
3,00
UN
500,0000
10 - OVOS DE GALINHA. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA |
NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.382,00
3,97
DZ
600,0000
8 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de |
instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
6.460,00
4,25
KG
1.520,0000
2 - Aquisição de: CHUCHU. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com |
padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - |
CEAGESP |
560,00
2,80
KG
200,0000
5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG . Suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
4.536,00
1,62
KG
2.800,0000
7 - CASAL. Cheiro verde, composto de: Salsa E Cebolinha. Suas condições deverão estar de acordo com a |
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro). - CEAGESP |
530,75
9,65
KG
55,0000
9 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de |
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP |
4.920,00
4,10
KG
1.200,0000
0,00
13327/000-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
27.948,55
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
1 - ABOBORA PAULISTA. suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com |
padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - |
CEAGESP |
517,00
2,35
KG
220,0000
10 - OVOS DE GALINHA. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA |
NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C |
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.382,00
3,97
DZ
600,0000
3 - PEPINO JAPONES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de |
embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
1.100,00
2,75
KG
400,0000
6 - ACELGA TIPO 8.Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
1.350,00
3,00
UN
450,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
17
24
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); - CEAGESP |
7 - CASAL . Cheiro verde, composto de: Salsa E Cebolinha. Suas condições deverão estar de acordo com a |
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro). - CEAGESP |
530,75
9,65
KG
55,0000
2 - Aquisição de: CHUCHU.Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
336,00
2,80
KG
120,0000
4 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
4.888,80
1,94
KG
2.520,0000
9 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de |
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP |
6.273,00
4,10
KG
1.530,0000
5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro). - CEAGESP |
4.536,00
1,62
KG
2.800,0000
8 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de |
instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); - CEAGESP |
6.035,00
4,25
KG
1.420,0000
0,00
13328/000-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
3.455,80
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
4 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
310,40
1,94
KG
160,0000
9 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de |
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP |
902,00
4,10
KG
220,0000
1 - ABOBORA PAULISTA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com |
padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - |
CEAGESP |
70,50
2,35
KG
30,0000
6 - ACELGA TIPO 8. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
150,00
3,00
UN
50,0000
7 - CASAL . Cheiro verde, composto de: Salsa E Cebolinha. Suas condições deverão estar de acordo com a |
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro). - CEAGESP |
96,50
9,65
KG
10,0000
2 - Aquisição de: CHUCHU. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com |
padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - |
CEAGESP |
84,00
2,80
KG
30,0000
3 - PEPINO JAPONES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de |
embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
137,50
2,75
KG
50,0000
8 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de |
instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
680,00
4,25
KG
160,0000
10 - OVOS DE GALINHA.Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA |
NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EJA - C/C 25.398-7 BB - |
EDUCAÇÃO |
992,50
3,97
DZ
250,0000
5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
32,40
1,62
KG
20,0000
0,00
13329/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
220,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - LIMPEZA. DE BICO
80,00
50,00
HR
1,6000
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S10 PLACA CPV 1791 - USO DA |
MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ |
220,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
140,00
50,00
HR
2,8000
0,00
13330/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
268,52
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - SONDA LAMBDA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S10 - PLACA CPV 1791 DO USO |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 268,52 - C/C |
363-6 CEF - SAÚDE |
268,52
268,52
UN
1,0000
0,00
13331/000-2014
11405/2014
Dispensa
STELLA MARIS PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
4.512,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.694.255/0001-02
0,00
7 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 0,90CM X 0,60CM, EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO |
ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO |
DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS. |
388,80
129,60
UN
3,0000
5 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 0,40CM X 0,35CM, EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO |
ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO |
33,60
33,60
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
18
24
DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS. |
6 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 1,60MT X 1,00MT, EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO |
ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO |
DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS. |
768,00
384,00
UN
2,0000
8 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 1,00MT X 0,80CM, EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO |
ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO |
DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS. |
384,00
192,00
UN
2,0000
3 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 1,00MT X 0,60CM, EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO |
ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO |
DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS. |
864,00
144,00
UN
6,0000
2 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 1,20MT X 0,60CM, EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO |
ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO |
DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS. |
172,80
172,80
UN
1,0000
11 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 0,80CMX0,60CM. EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO, |
ESPESSURA APROX. DE 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO |
DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 070/2014 - REFR. |
AQUISIÇÃO DE CAPACHOS PERSONALIZADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, RESERVA 512, FICHA 311 - C/C |
0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
345,60
115,20
UN
3,0000
10 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 2,20MT X 0,60CM, EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO |
ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO |
DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS. |
316,80
316,80
UN
1,0000
1 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 1,60MT X 0,60CM, EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO |
ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO |
DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS. |
921,60
230,40
UN
4,0000
4 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 0,80CM X 0,40CM, EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO |
ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO |
DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS. |
76,80
76,80
UN
1,0000
9 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 1,00MT X 1,00MT, EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO |
ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO |
DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS. |
240,00
240,00
UN
1,0000
0,00
13332/000-2014
11666/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANDRE SILVA CUNHA ME
852,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
10.217.903/0001-82
0,00
1 - CESTA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO INCOLOR. MEDIDAS 27,8 CM E COMPRIMENTO 14,6CM LARGURA |
X 9,3CM DE ALTURA. - PARA USO DA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO |
CENTRO - SAÚDE |
852,00
8,52
UN
100,0000
0,00
13333/000-2014
11667/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
384,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
1 - CANUDOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS 210/6MM, PACOTE COM 100 UNIDADES. - PARA USO DO SETOR DE |
ODONTO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 27.160-8 BB - SAÚDE |
384,00
2,40
PCT
160,0000
0,00
13334/000-2014
11872/2014
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
1.200,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
0,00
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - CONTA SAÚDE/2014 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE |
1.200,00
1.200,00
1,0000
0,00
13335/000-2014
11763/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SEAGAIA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
121,11
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.074.950/0001-87
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
41,31
41,31
UN
1,0000
3 - JUNTA, PLUGUE DRENO OLEO - TROCA PEÇAS REVISÃO 35.100 KM DO VEÍCULO DEFESA CIVIL L200 |
PLACA EHE 7245 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
3,08
3,08
UN
1,0000
2 - ELEMENTO FILTRANTE
76,72
76,72
UN
1,0000
0,00
13336/000-2014
11763/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SEAGAIA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
312,83
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.074.950/0001-87
0,00
1 - OLEO MOTOR SAE 10W30
261,09
29,01
FR
9,0000
2 - DIESEL FUEL SYSTEM CLEANER - TROCA PEÇAS REVISÃO 35.100 KM DO VEÍCULO DEFESA CIVIL L200 |
PLACA EHE 7245 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
51,74
51,74
UN
1,0000
0,00
13337/000-2014
11764/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SEAGAIA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
561,41
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.074.950/0001-87
0,00
1 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO 3.500 KM DO VEÍCULO CIVIL L200 PLACA EHE 7245 - GABINETE
561,41
561,41
SV
1,0000
0,00
13338/000-2014
11381/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DENIS DE SOUZA PEREIRA 28032095861
3.500,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
20.733.734/0001-97
0,00
1 - SERVIÇO DE CALCULO CONTABIL - PAGAMENTO DE CÁLCULO CONTÁBIL - REFERENTE AOS PROCESSOS |
3.500,00
3.500,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
19
24
Nº 247/76, 372/83 E 506/84 - JURÍDICO |
0,00
13339/000-2014
11590/2014
Dispensa
PAIOL DA LUZ ILUMINAÇÃO TECNICA PARA EVENTOS LTDA
13.590,78
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
08.207.090/0001-06
0,00
1 - PAINEL DE CONTROLE DE 24/48 CANAIS DIGITAL, COM MONITOR(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). - |
Dispensa de Licitação 071/2014: Aquisição de material permanente dos itens fracassados dos pregões nº |
082/2014 e 103/2014, contrato nº 183/2014 - Reserva 515 (ficha 633) - C/C 333-4 CEF - ASSISTÊNCIA |
13.590,78
14.999,69
UN
0,9100
0,00
13340/000-2014
11590/2014
Dispensa
PAIOL DA LUZ ILUMINAÇÃO TECNICA PARA EVENTOS LTDA
1.408,91
0,00
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
08.207.090/0001-06
0,00
1 - PAINEL DE CONTROLE DE 24/48 CANAIS DIGITAL, COM MONITOR(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). - |
Dispensa de Licitação 071/2014: Aquisição de material permanente dos itens fracassados dos pregões nº |
082/2014 e 103/2014, contrato nº 183/2014 - Reserva 514 (ficha 600) - C/C REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
DES. SOCIAL |
1.408,91
14.999,73
UN
0,0900
0,00
13341/000-2014
11828/2014
Outros/Não Aplicável
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
1.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
1 - ESTIMATIVA DE SERV. DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E |
MANUTENÇÃO DA MESMA - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS DA SESSÃO DE RECURSOS HUMANOS - |
ADMINISTRAÇÃO |
1.000,00
1.000,00
1,0000
0,00
13342/000-2014
11831/2014
Outros/Não Aplicável
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS SILVÉRIO
72,72
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
674.689.508-49
0,00
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO - VIAGEM À TRANSPOQUIP ENCONTRO DAS INDUSTRIAS DE |
INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE DIA 28/10/2014 - SAÍDA: 06:00h RETORNO: 22:00h - TRÂNSITO |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
13343/000-2014
11863/2014
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
39,71
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE, ITANHAÉM E MONGAGUÁ/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA |
DE MENORES ACOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 19/10/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00h E |
RETORNO ÁS 15:00h - ASSISTÊNCIA |
33,01
33,01
1,0000
0,00
13344/000-2014
11864/2014
Outros/Não Aplicável
ELVIS RIBEIRO
72,72
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
192.855.528-46
0,00
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORO UNNO EM |
CONSULTA NA AACD, NO DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ASSISTÊNCIA |
66,02
33,01
2,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
0,00
13345/000-2014
9449/2014
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
-10,58
-10,58
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
1 - Anulação da Nota nº10871/0-2014
-10,58
-10,58
1,0000
0,00
13346/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
9.299,45
0,00
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
47.173.729/0001-23
0,00
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO, REF PROCESSO SELT N° 915/2007 - CONSTRUÇÃO DE |
QUADRA DE ESPORTES COBERTA NO JD XANGRILA - C/C 181018-9 BB |
9.299,45
9.299,45
1,0000
0,00
13347/000-2014
11767/2014
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
231,07
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CRAM E SECRETARIA MUN. DE |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - SÃO PAULO/SP. DIA 11/08/2014, SAÍDA: 05:00h RETORNO: 19:00h. DIA 18/09/2014, |
SAÍDA: 05:00h RETORNO: 17:30h. DIA 19/09/2014, SAÍDA: 03:00h RETORNO: 20:00h. DIA 26/09/2014, SAÍDA: |
04:00h RETORNO: 18:00h. DIA 10/10/2014, SAÍDA: 05:00h RETORNO: 18:30h. DIA 23/10/2014, SAÍDA: 05:00h |
RETORNO: 22:00h - GABINETE |
231,07
33,01
7,0000
0,00
13348/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
1.940,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
33.065.699/0001-27
0,00
4 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012
270,00
270,00
SV
1,0000
5 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - PARA |
USO DA FROTA MUNICIPAL - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA AG 0492-8 |
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
265,00
265,00
SV
1,0000
2 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO FIORINO FURGÃO 1.3 FLEX - ANO/MODELO 2011/2011
365,00
365,00
SV
1,0000
1 - SEGURO PARA VEICULO FORD RANGER CD XLT 3.0 PSE TURBO 4X4 - ANO/MODELO 2011/2012
780,00
780,00
SV
1,0000
3 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012
260,00
260,00
SV
1,0000
0,00
13349/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
340,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.197.385/0001-21
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
20
24
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT DOBLO 1.8 ADVENTURE FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - PARA USO DA |
FROTA MUNICIPAL - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
340,00
340,00
SV
1,0000
0,00
13350/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
420,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
0,00
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT DOBLO ATRACTIVE 1.4 FIRE FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - PARA USO |
DA FROTA MUNICIPAL - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE |
420,00
420,00
SV
1,0000
0,00
13351/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
400,05
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.198.164/0001-60
0,00
1 - SEGURO PARA VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX - ANO/MODELO 2005/2006 - PARA USO DA |
FROTA MUNICIPAL - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº |
0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
400,05
400,05
SV
1,0000
0,00
13352/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
400,02
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
61.198.164/0001-60
0,00
1 - SEGURO PARA VEICULO GM CORSA SEDAN CLASSIC SPIRIT 1.0 FLEX POWER - ANO/MODELO 2008/2009 |
- PARA USO DA FROTA MUNICIPAL - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
Nº 0903/006/624.023-0 CEF - SAÚDE |
400,02
400,02
SV
1,0000
0,00
13353/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
800,04
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
1 - SEGURO PARA VEICULO RENAULT KANGOO 1.6 EXPRESS HI - FLEX 16V - ANO/MODELO 2010/2011
400,02
400,02
SV
1,0000
2 - SEGURO PARA VEICULO RENAULT KANGOO 1.6 EXPRESS HI - FLEX 16V - ANO/MODELO 2011/2012 - |
PARA USO DA FROTA MUNICIPAL - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº |
0903/006/363-6 CEF - SAÚDE |
400,02
400,02
SV
1,0000
0,00
13354/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
250,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
33.065.699/0001-27
0,00
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT STRADA CAB. DUP. 1.4 WORKING FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - PARA |
USO DA FROTA MUNICIPAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº |
0903/006/252-4 CEF - SAÚDE |
250,00
250,00
SV
1,0000
0,00
13355/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
13.800,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
02.477.571/0001-47
0,00
1 - CREME DENTAL COM FLUOR 1.000 A 1.500 PPM, SELO ABO - TUBO C/ 90G - ICE FRESH - PARA USO DO |
SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 27.160-8 BB - SAÚDE |
13.800,00
0,92
UN
15.000,0000
0,00
13356/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
597,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
1 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD 120 - MATERIAL PARA USO NO |
ESF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
597,00
199,00
UN
3,0000
0,00
13357/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
3.075,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DO CEREST, |
ALUNOS E PROFISSIONAIS NO CURSO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - |
SAÚDE |
3.075,00
12,30
UN
250,0000
0,00
13358/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
116,46
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma |
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de |
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - |
RDA - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
116,46
12,94
UN
9,0000
0,00
13359/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
791,48
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL
336,52
7,16
UN
47,0000
2 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - LITORAL - |
PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
454,96
9,68
UN
47,0000
0,00
13360/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
3.330,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
0,00
4 - SEGURO PARA VEICULO MARCOPOLO MINIBUS VOLARE A8 ESCOLAR 4X2 - ANO/MODELO 2002/2002
400,00
400,00
SV
1,0000
2 - SEGURO PARA VEICULO MARCOPOLO MINIBUS VOLARE V6 - ANO/MODELO 2005/2006
520,00
520,00
SV
1,0000
5 - SEGURO PARA VEICULO FIAT IVECO DAILY 70C 16 LUGARES - ANO/MODELO 2010/2011 - PARA USO DA |
FROTA MUNICIPAL - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 361-0 CEF/ EDUCAÇÃO 2014 - |
EDUCAÇÃO |
760,00
760,00
SV
1,0000
1 - SEGURO PARA VEICULO MB MICRONIBUS LO 812 - ANO/MODELO 2009/2010
700,00
700,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
21
24
3 - SEGURO PARA VEICULO VW ONIBUS 15.190 INDUSCAR FOZ ANO/MODELO 2010/2011
950,00
950,00
SV
1,0000
0,00
13361/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
585,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
33.065.699/0001-27
0,00
2 - SEGURO PARA VEICULO FIAT DOBLO ATRACTIVE 1.4 - ANO/MODELO 2011/2012 - PARA USO DA FROTA |
MUNICIPAL - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO - DES. AGRÁRIO |
320,00
320,00
SV
1,0000
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 - ANO/MODELO 2011/2012
265,00
265,00
SV
1,0000
0,00
13362/000-2014
2352/2013
Pregão Presencial
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
399,97
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
1 - SEGURO PARA VEICULO FORD FIESTA SEDAN FLEX 1.0 - ANO/MODELO 2010/2010 - SEGURO VEICULAR |
DA FROTA - REFERENTE AO 1º TA AO CONTRATO - ASSIST. DES. SOCIAL |
399,97
399,97
SV
1,0000
0,00
13363/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-35.853,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5716/0-2014 - MOTIVO: EM VIRTUDE DE TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DOS |
ÍTENS CONSTANTES NO EMPENHO ANEXO FIRMADO ENTRE PREFEITURA E EMPRESA |
-35.853,00
-35.853,00
1,0000
0,00
13364/000-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
SÃO |
7.700,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - |
C/C 305-9 CEF |
7.700,00
7.700,00
1,0000
0,00
13365/000-2014
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
-2.639,15
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
11.984.459/0001-93
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10575/0-2014 - MOTIVO: POR FALTA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO
-2.639,15
-2.639,15
1,0000
0,00
13366/000-2014
11317/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INICIATIVA FITNESS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
-478,08
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
15.370.880/0001-65
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12933/0-2014 - MOTIVO: O VALOR SOLICITADO ESTÁ INCORRETO
-478,08
-478,08
1,0000
0,00
13367/000-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
SÃO |
32.940,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - |
C/C 305-9 CEF |
32.940,00
32.940,00
1,0000
0,00
13368/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
650,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
1 - MÃO DE OBRA. NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
500,00
50,00
HR
10,0000
2 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - FIAT UNO MILLE - PLACA EHE 7184 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,00
50,00
HR
1,6000
0,00
13369/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
950,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
350,00
50,00
HR
7,0000
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - FIAT UNO MILLE - PLACA EHE 7174 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
600,00
50,00
HR
12,0000
0,00
13370/000-2014
67/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE |
SÃO |
30.106,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - |
C/C 305-9 CEF |
30.106,00
30.106,00
1,0000
0,00
13371/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.200,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
3 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9473 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
540,00
50,00
HR
10,8000
1 - MÃO DE OBRA. GEOMETRIA
360,00
50,00
HR
7,2000
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
300,00
50,00
HR
6,0000
0,00
13372/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
900,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - SERVIÇO. NO ESCAPAMENTO
400,00
50,00
HR
8,0000
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9492 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
500,00
50,00
HR
10,0000
0,00
13373/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
900,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
22
24
1 - MÃO DE OBRA. FUNILARIA E PINTURA - FIAT UNO MILLE - PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
900,00
50,00
HR
18,0000
0,00
13374/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
201,88
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. PARA TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA D4 - DO BAIRRO CAIÇARA PARA |
O BAIRRO CAPINZAL.- SERVIÇOS DE GUINCHO PARA LINHA AGRÍCOLA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
201,88
5,05
KM
40,0000
0,00
13375/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
252,35
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. PARA TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA D 4 - DA GARAGEM MUNICIPAL |
ATE O BAIRRO VOTUPOCA. - SERVIÇOS DE GUINCHO PARA LINHA AGRÍCOLA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
252,35
5,05
KM
50,0000
0,00
13376/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
252,35
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. PARA TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA D 4 DA PISTA DE MOTOCROSS |
ATE O BAIRRO CAPINZAL - SERVIÇOS DE GUINCHO PARA LINHA AGRÍCOLA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
252,35
5,05
KM
50,0000
0,00
13377/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
525,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR ALTERNADOR
150,00
75,00
HR
2,0000
3 - SERVIÇO. DE CONSERTO DO PAINEL - LINHA VOLKS - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
150,00
75,00
HR
2,0000
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO ALTERNADOR
225,00
75,00
HR
3,0000
0,00
13378/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
825,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DO SERVO EMBREAGEM - LINHA VOLKS - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
375,00
75,00
HR
5,0000
1 - SERVIÇO DE TROCA DA EMBREAGEM
450,00
75,00
HR
6,0000
0,00
13379/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
500,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA. NO CAMBIO - VOLKSWAGEM GOL - PLACA DBA 2096 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
500,00
50,00
HR
10,0000
0,00
13380/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
450,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO MOTOR DE ARRANQUE
300,00
75,00
HR
4,0000
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR ARRANQUE - LINHA VOLARE - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA |
2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
150,00
75,00
HR
2,0000
0,00
13381/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
950,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - ALINHAMENTO
50,00
50,00
HR
1,0000
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
50,00
HR
2,4000
5 - CASTER - VW KOMBI - PLACA DBA 9496 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
140,00
50,00
HR
2,8000
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
600,00
50,00
HR
12,0000
0,00
13382/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
75,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA MAQUINA DE VIDRO - LINHA FORD F 12000 - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
75,00
75,00
HR
1,0000
0,00
13383/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
75,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO CABO DO VELOCIMETRO - LINHA MERCEDES BENZ - MB/MB 1313 LK - PLACA |
CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
75,00
75,00
HR
1,0000
0,00
13384/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
440,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - MÃO DE OBRA. NA FECHADURA
60,00
50,00
HR
1,2000
3 - ALINHAMENTO - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
80,00
50,00
HR
1,6000
1 - MÃO DE OBRA DO ROLAMENTO. TROCA
300,00
50,00
HR
6,0000
0,00
13385/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
450,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR ARRANQUE
150,00
75,00
HR
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
23
24
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE MOTOR DE ARRANQUE - LINHA GM - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
300,00
75,00
HR
4,0000
0,00
13386/000-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
1.518,52
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
44.307.668/0001-51
0,00
1 - PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA, GUARULHOS/SP COM DESTINO BRASILIA/DF. PASSAGEM AÉREA: |
AEROPORTO DE GUARULHOS/SP SAÍDA 07/11/14 ÀS 10H50 - DESTINO BRASILIA/DF. RETORNO 07/11/14 ÀS |
19H40 |
1.518,52
1.518,52
UN
1,0000
0,00
13387/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
140,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - STROBO. CONSERTAR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP - 06308, MARCA FIAT, MODELO |
SIENA, PLACA CMW 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA |
DESCONTO DE 2% NOS VALORES DESCRITOS. - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
140,00
50,00
PÇ
2,8000
0,00
13388/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
300,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO ALINHAMENTO
75,00
75,00
HR
1,0000
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
150,00
75,00
HR
2,0000
3 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS - MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 9494 - O |
VALOR TOTAL C/ DESCONTO DE 50% OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 300,00 - ESPORTES |
75,00
75,00
HR
1,0000
0,00
13389/000-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
-1.518,52
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
44.307.668/0001-51
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13293/0-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
-1.518,52
-1.518,52
1,0000
0,00
13390/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
25.840,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
1 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE - CONSUL - CRM37EBANA - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO |
DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM |
COMO ATENDER A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 14.284-0 BB SAL |
EDUC - EDUCAÇÃO |
25.840,00
1.615,00
UN
16,0000
0,00
13391/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
395,60
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
15.178.319/0001-89
0,00
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
100,00
4,00
KG
25,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
36,00
0,90
KG
40,0000
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTTI PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS |
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
50,00
2,00
KG
25,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
34,80
1,16
KG
30,0000
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
73,20
2,44
UN
30,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
52,00
1,04
KG
50,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
49,60
1,24
KG
40,0000
0,00
13392/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
195,40
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
1 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. O produto deverá ser fabricado com |
arame de aço com tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de |
barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do fabricante. - JOCAR |
88,00
1,76
CX
50,0000
2 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL 38mm X 50mm. Sem pauta, acondicionado em |
embalagem plástica flow-pack tipo neon com 4 cores medindo aproximadamente 38mm de altura x 50 mm de |
comprimento, contendo 100 folhas cada. - JOCAR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS |
MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
107,40
3,58
PCT
30,0000
0,00
13393/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
282,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
2 - MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO REMOVÍVEL. Marcador de pagina autoadesivos removíveis cores |
variadas 45mm x 12mm com 200 folhas cada - MARCA 3M - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE |
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
234,90
7,83
PCT
30,0000
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO 76mm X 102mm. Sem pauta, acondicionado em embalagem |
plástica flow-pack tipo neon com as cores amarelo, laranja, pink, e verde, contendo 100 folhas cada. - KAZ |
47,10
1,57
PCT
30,0000
0,00
13394/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
220,50
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
1 - Aquisição de: BATERIA. 60 D AZUL - TROCA BATERIA VEÍCULO OFICIAL FOCUS - PLACA DBA 9466 - |
GABINETE |
220,50
220,50
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/11/2014 ATÉ 05/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
24
24
0,00
13395/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
151,90
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BPY 4408 DO PROGRAMA VIVA LEITE - |
REC. PRÓPRIOS - VALOR COM DESCONTO R$ 151,90 - ASSIST. DES. SOCIAL |
151,90
15,19
UN
10,0000
0,00
13396/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
192,60
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - BUCHA. NYLON DA DOBRADIÇA DA PORTA
54,00
27,00
UN
2,0000
3 - FILTRO. DO MOTOR
36,26
36,26
UN
1,0000
2 - TAMPA DO RADIADOR
3,50
3,50
UN
1,0000
4 - FILTRO DE AR. EXTERNO
63,56
63,56
UN
1,0000
5 - FILTRO DE AR. INTERNO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BPY 4408 DO PROGRAMA VIVA |
LEITE - REC. PRÓPRIOS - VALOR COM DESCONTO R$ 192,60 ASSIT. DES. SOCIAL |
35,28
35,28
UN
1,0000
0,00
13397/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
539,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - Aquisição de: PARABRISA
460,60
460,60
UN
1,0000
2 - GUARNIÇAO DO PARABRISA - MANUTENÇÃO DO FIAT UNO EVO - PLACA FQA 3473 - O VALOR TOTAL |
C/ DESCONTO DE 2% OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 539,00 - ESPORTES |
78,40
78,40
UN
1,0000
0,00
13398/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
100,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA. PARA BRISA - MANUTENÇÃO DO FIAT UNO EVO - PLACA FQA 3473 - O VALOR TOTAL |
C/ DESCONTO DE 50% OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 100,00 - ESPORTES |
100,00
50,00
HR
2,0000
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 7 de Novembro de 2014.
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]