TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
31
Data de Lançamento: 10/11/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
77/013-2014
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
512120000
J
01.598.123/0001-39
340.538,70
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMP. 11/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II
Vl.Total:
340.538,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
340.538,70
Vl. Unit.:
67,56
113/040-2014
220/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
67,56
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE 
AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
67,56
67,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
983,52
175/009-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
983,52
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A 
DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO
Vl.Total:
983,52
983,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
221/001-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
10.658,20
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
10.658,20
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - C/C 305-9 CEF - NF 313062
Vl.Total:
10.658,20
Un.:
SV
Quantidade:
0,3200
33.317,29
Vl. Unit.:
0,00
221/002-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
4.285,44
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
4.285,44
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - C/C 305-9 CEF - NF 313061
Vl.Total:
4.285,44
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
33.323,79
Vl. Unit.:
0,00
221/003-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
9.668,16
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
9.668,16
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - C/C 305-9 CEF - NF 313057
Vl.Total:
9.668,16
Un.:
SV
Quantidade:
0,2900
33.315,51
Vl. Unit.:
0,00
221/004-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
8.708,20
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
8.708,20
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - C/C 305-9 CEF - NF 313068
Vl.Total:
8.708,20
Un.:
SV
Quantidade:
0,2600
33.313,70
Vl. Unit.:
15,87
876/009-2014
787/2014
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
15,87
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
Item:
1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE  PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
15,87
15,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29,85
886/009-2014
790/2014
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
29,85
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DO CEREST PARA O EX. 2014 - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
29,85
29,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-90,00
2521/001-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
0,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS, 
EX, DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
-90,00
2521/002-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
0,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS, 
EX, DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
-90,00
2521/003-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
0,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS 
REF MÊS DE MAIO/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
-90,00
2521/004-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
0,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA PREDIO DO CAPS - 
REF. MÊS ABRIL/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
-90,00
2521/005-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
0,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - REF. JUNHO MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O 
PREDIO DO CAPS, EX, DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
-90,00
2521/006-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
0,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS - 
CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - REFERENTE AO MES DE JULHO/2014 - C/C 
Vl.Total:
90,00
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
31
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
-90,00
2521/007-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
0,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PREDIO DO CAPS, 
EX, DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE - REFERENTE AO MES DE AGOSTO
Vl.Total:
90,00
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.550,00
2635/006-2014
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA RUA GUARACI, 
S/N, NO BAIRRO VILA NOVA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE)MESES COM PREVISÃO PARA INÍCIO EM 
NOVEMBRO/2013, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 18:00HS AS 08:00HS, SÁBADO, DOMINGO E 
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 3 FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA DE 12x36, 
PERMANECENDO 1(UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. 
SOCIAL
Vl.Total:
1.550,00
558,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
2.523,20
5859/005-2014
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. 
SOCIAL
Vl.Total:
2.523,20
2.523,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.638,10
6137/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.638,10
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
108,10
672,92
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.300,00
3.412,50
%
0,3800
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
230,00
1.369,50
%
0,1700
679,05
6139/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
679,05
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
115,00
1.369,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0800
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
2.295,00
%
0,2200
0,00
6146/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.358,10
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
230,00
1.369,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
2.295,00
%
0,4400
739,05
6148/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
739,05
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
Vl.Total:
570,00
684,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,8300
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
115,00
1.369,50
%
0,0800
1.515,60
6346/005-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
2 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
735,30
16,34
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
1 - DOCE DE BANANA.
780,30
17,34
KG
45,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
31
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1.515,60
6346/006-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
1 - DOCE DE BANANA.
Vl.Total:
780,30
17,34
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
2 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEIS - C/C 2.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
735,30
16,34
KG
45,0000
5.107,60
6347/001-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
5 - DOCE DE BANANA.
Vl.Total:
1.634,00
16,34
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
2 - MILHO VERDE.
521,60
3,26
KG
160,0000
6 - INHAME.  -  REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
409,00
4,09
KG
100,0000
4 - DOCE DE BANANA.
1.734,00
17,34
KG
100,0000
1 - MELANCIA.
389,00
3,89
KG
100,0000
3 - PIMENTÃO.
420,00
4,20
KG
100,0000
5.107,60
6347/002-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
1 - MELANCIA.
Vl.Total:
389,00
3,89
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
5 - DOCE DE BANANA.
1.634,00
16,34
KG
100,0000
2 - MILHO VERDE.
521,60
3,26
KG
160,0000
6 - INHAME.  -  REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - P/ EMEF - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
409,00
4,09
KG
100,0000
3 - PIMENTÃO.
420,00
4,20
KG
100,0000
4 - DOCE DE BANANA.
1.734,00
17,34
KG
100,0000
10.918,31
6347/003-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
9 - SALSA
Vl.Total:
73,90
7,39
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
2 - BANANA PRATA.
3.971,00
2,09
KG
1.900,0000
10 - CEBOLINHA VERDE - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
232,25
9,29
KG
25,0000
1 - BANANA NANICA.
3.211,00
1,69
KG
1.900,0000
6 - PEPINO JAPONES.
828,00
3,45
KG
240,0000
7 - QUIABO.
125,86
4,34
KG
29,0000
8 - ABOBRINHA ITALIANA.
1.254,00
2,28
KG
550,0000
3 - CENOURA.
432,00
2,88
KG
150,0000
4 - Aquisição de: CHUCHU.
367,90
2,83
KG
130,0000
5 - ALFACE CRESPA.
422,40
1,32
UN
320,0000
11.408,31
6347/004-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
3 - CENOURA.
Vl.Total:
432,00
2,88
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
5 - ALFACE CRESPA.
422,40
1,32
UN
320,0000
1 - BANANA NANICA.
3.211,00
1,69
KG
1.900,0000
2 - BANANA PRATA.
3.971,00
2,09
KG
1.900,0000
4 - Aquisição de: CHUCHU.
650,90
2,83
KG
230,0000
6 - PEPINO JAPONES.
1.035,00
3,45
KG
300,0000
7 - QUIABO.
125,86
4,34
KG
29,0000
9 - SALSA
73,90
7,39
KG
10,0000
8 - ABOBRINHA ITALIANA.
1.254,00
2,28
KG
550,0000
10 - CEBOLINHA VERDE - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
232,25
9,29
KG
25,0000
9.118,70
6347/005-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
31
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
AGRI
Item:
4 - BETERRABA.
Vl.Total:
28,90
2,89
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
7 - VAGEM MACARRAO EXTRA.
1.402,00
7,01
KG
200,0000
8 - ERVILHA TORTA.
561,60
9,36
KG
60,0000
10 - MANDIOCA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
363,00
2,42
KG
150,0000
3 - PEPINO - COMUM.
968,00
2,42
KG
400,0000
5 - ACELGA TIPO 8.
372,00
2,48
UN
150,0000
9 - MAMÃO FORMOSA.
70,20
3,51
KG
20,0000
6 - POLPA DE MARACUJA.
1.224,00
3,06
UN
400,0000
1 - ABOBRINHA ITALIANA.
1.254,00
2,28
KG
550,0000
2 - PALMITO - PUPUNHA.
2.875,00
11,50
KG
250,0000
7.864,70
6347/006-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
3 - BETERRABA.
Vl.Total:
28,90
2,89
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
6 - VAGEM MACARRAO EXTRA.
1.402,00
7,01
KG
200,0000
7 - ERVILHA TORTA.
561,60
9,36
KG
60,0000
9 - MANDIOCA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
363,00
2,42
KG
150,0000
2 - PEPINO - COMUM.
968,00
2,42
KG
400,0000
4 - ACELGA TIPO 8.
372,00
2,48
UN
150,0000
8 - MAMÃO FORMOSA.
70,20
3,51
KG
20,0000
1 - PALMITO - PUPUNHA.
2.875,00
11,50
KG
250,0000
5 - POLPA DE MARACUJA.
1.224,00
3,06
UN
400,0000
7.740,60
6347/007-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
1 - BANANA NANICA.
Vl.Total:
2.440,36
1,69
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.444,0000
2 - BANANA PRATA.
4.046,24
2,09
KG
1.936,0000
3 - ABOBRINHA ITALIANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
1.254,00
2,28
KG
550,0000
336,80
6349/003-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
1 - DOCE DE BANANA.
Vl.Total:
173,40
17,34
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
2 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
163,40
16,34
KG
10,0000
336,80
6349/004-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
1 - DOCE DE BANANA.
Vl.Total:
173,40
17,34
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
2 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS EMEFS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
163,40
16,34
KG
10,0000
3.368,00
6353/007-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
1 - DOCE DE BANANA.
Vl.Total:
1.734,00
17,34
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
2 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS E. E FUNDAMENTAL - C/C 24.628- X - B.B. - 
EDUCAÇÃO
1.634,00
16,34
KG
100,0000
3.368,00
6353/008-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
1 - DOCE DE BANANA.
Vl.Total:
1.734,00
17,34
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
2 - DOCE DE BANANA.- PARA ATENDER A DEMANDA DAS E. E FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X B.B. - 
EDUCAÇÃO
1.634,00
16,34
KG
100,0000
1.158,30
6358/001-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
31
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
50,70
1,69
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
3 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes -  REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
72,60
2,42
KG
30,0000
2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e 
transporte
1.035,00
11,50
KG
90,0000
1.158,30
6358/002-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes
Vl.Total:
50,70
1,69
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e 
transporte
1.035,00
11,50
KG
90,0000
3 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes -  REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
72,60
2,42
KG
30,0000
688,02
6360/001-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
Vl.Total:
23,76
1,32
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
43,20
2,88
KG
15,0000
2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem 
física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
50,94
2,83
KG
18,0000
5 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
91,80
3,06
UN
30,0000
7 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
97,80
3,26
KG
30,0000
8 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes -  REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
63,00
4,20
KG
15,0000
4 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
205,20
2,28
KG
90,0000
6 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta
112,32
9,36
KG
12,0000
759,72
6360/002-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
9 - ERVILHA TORTA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material 
terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida com polpa firme 
intacta
Vl.Total:
112,32
9,36
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
5 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio
205,20
2,28
KG
90,0000
10 - MILHO VERDE. Produto de 1ª qualidade, fresca, sem a palha comente a espiga, livre de resíduos de 
fertilizantes, sujidade, material terroso, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - PARA ATENDER 
A DEMANDA DAS AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
97,80
3,26
KG
30,0000
2 - Aquisição de: CHUCHU. Deverá ser de 1ª qualidade, liso, com polpa intacta e limpa, tamanho e coloração 
típicos da variedade, suficientemente desenvolvido, sem brotos, manchas, bolores, sem lesões de origem 
física ou mecânica (rachaduras, machucados, manchas, perfurações e cortes na casca) ou outros defeitos que 
possam alterar sua aparência, deve ser de colheita recente
50,94
2,83
KG
18,0000
3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas 
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas
23,76
1,32
UN
18,0000
6 - PEPINO - COMUM. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos
14,52
2,42
KG
6,0000
7 - POLPA DE MARACUJA. O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de 
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem 
substâncias estranhas a sua composição normal
91,80
3,06
UN
30,0000
1 - CENOURA. Extra média, tipo essencial, selecionada e fresca
43,20
2,88
KG
15,0000
8 - VAGEM MACARRAO EXTRA. De cor verde vivo, livre de defeito e bolor aparente, bem formada, de formato 
retilíneo, tenra, limpa, livre de danos mecânicos e pragas, principalmente ferrugem
42,06
7,01
KG
6,0000
4 - QUIABO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
78,12
4,34
KG
18,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
31
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes
63,00
6360/003-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
1 - PIMENTÃO. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, 
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes -  REF. AQ. DE GENEROS ALIMENTICIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR - A EE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
63,00
4,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
530,00
6365/001-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
2 - DOCE DE BANANA.
Vl.Total:
260,10
17,34
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
3 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
245,10
16,34
KG
15,0000
1 - ACELGA TIPO 8.
24,80
2,48
UN
10,0000
505,20
6365/002-2014
46/2014
Dispensa
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA DOS 
AGRI
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
0,00
Item:
1 - DOCE DE BANANA.
Vl.Total:
260,10
17,34
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
2 - DOCE DE BANANA. - PARA ATENDER A DEMANDA DAS AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
245,10
16,34
KG
15,0000
679,05
6443/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
679,05
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 
624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
115,00
1.369,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0800
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
2.295,00
%
0,2200
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
434,48
6443/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
434,48
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 
624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
70,00
1.369,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0500
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
310,43
2.295,00
%
0,1400
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
0,00
6512/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
%
Quantidade:
6,9400
432,00
Vl. Unit.:
225,00
7135/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A.
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.811.226/0001-84
0,00
Item:
1 - CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - GOLD FLAKES - PARA ATENDER AS EMEIS 
- C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
225,00
5,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
1.514,70
7954/000-2014
6973/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
2 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 0,80CMX0,60CM. EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO, 
ESPESSURA APROX. DE 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO 
DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS - PARA USO NO PRÉDIO DA SECRETARIA - C/C 
14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
520,20
173,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1 - CAPACHO COLORIDO PERSONALIZADO, MEDIDA 1,69MX0,60CM. EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO, 
ESPESSURA APROX. DE 10MM, COSTADO SÓLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO 
DAS MANTAS POR FUSÃO TÉRMICA, BORDAS REBAIXADAS
994,50
331,50
UN
3,0000
137,20
9105/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - Aquisiçao de:CHICOTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - VALOR 
COM DESCONTO R$ 137,20 - C/C 28.287-1 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE  ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
44,10
44,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - BUZINA
93,10
93,10
UN
1,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
31
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
6.688,23
9869/001-2014
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
Item:
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
Vl.Total:
4.370,73
4.370,73
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
1.219,73
SV
1,0000
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
487,89
SV
1,0000
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
355,76
SV
1,0000
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO
254,12
254,12
SV
1,0000
8.605,00
10199/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
Item:
3 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR - TA DE 7,8413% A ATA DE 
R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
945,00
1,89
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
500,0000
1 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - RED BOR
3.340,00
3,34
CX
1.000,0000
2 - TESOURA SEM PONTA, 4 1/2, 13,5CM, TIPO ESCOLAR, CX C/ 12 UNIDADES - JOCAR
4.320,00
8,64
CX
500,0000
0,00
10214/002-2014
6477/2014
Dispensa
MAURO BUOSO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
295.434.038-05
1.495,50
Item:
1 - CURSO DE CAPACITAÇAO. Curso 2: Pratica do cultivo de plantas Medicinais em Vasos e Pequenos 
Espaços para os Agentes Comunitários da Secretaria Municipal de Saúde, num total de 56 horas. - C/C 
0903/006/624024-9 C.E.F. - FONTE 05 - SAÚDE
Vl.Total:
1.495,50
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.991,00
Vl. Unit.:
1.449,60
10382/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
851,20
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
598,40
7,48
KG
80,0000
1.449,60
10382/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
Vl.Total:
598,40
7,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
851,20
10,64
KG
80,0000
1.080,00
10388/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03.  - PARA ATENDIMENTO A EMEI BALÃOZINHO VER/CANTINHO DA 
ALEGRIA/JOSÉ MACE  - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
560,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03.
520,00
0,65
UN
800,0000
1.080,00
10388/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03.
Vl.Total:
520,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03.  - PARA ATENDIMENTO A EMEI BALÃOZINHO VER/CANTINHO DA 
ALEGRIA/JOSÉ MACE  - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
560,00
0,70
UN
800,0000
1.268,40
10396/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
31
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem).  Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
744,80
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
523,60
7,48
KG
70,0000
1.268,40
10396/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem).  Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
744,80
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
523,60
7,48
KG
70,0000
942,24
10397/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem).  Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
553,28
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
52,0000
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
388,96
7,48
KG
52,0000
561,08
10400/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
561,08
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
52,0000
1.900,80
10403/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA  - PARA ATENDIMENTO A CRECHE JOSÉ MACEDO/MARIA ZILDA - 
C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
985,60
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.408,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
915,20
0,65
UN
1.408,0000
1.900,80
10403/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
Vl.Total:
915,20
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.408,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA  - PARA ATENDIMENTO A CRECHE JOSÉ MACEDO/MARIA ZILDA - 
C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
985,60
0,70
UN
1.408,0000
1.924,20
10407/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
Vl.Total:
860,20
7,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
115,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
31
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
1.064,00
10,64
KG
100,0000
1.812,00
10407/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.064,00
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
748,00
7,48
KG
100,0000
706,68
10408/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
414,96
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
39,0000
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
291,72
7,48
KG
39,0000
3.297,84
10409/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem).  Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.936,48
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
182,0000
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
1.361,36
7,48
KG
182,0000
2.876,00
10409/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
Vl.Total:
748,00
7,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
31
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem).  Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
2.128,00
10,64
KG
200,0000
1.350,00
10432/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03.  - AROMA
Vl.Total:
650,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - PARA ATENDIMENTO A EMEF JK - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
700,00
0,70
UN
1.000,0000
1.350,00
10432/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03.  - AROMA
Vl.Total:
650,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - PARA ATENDIMENTO A EMEF JK - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
700,00
0,70
UN
1.000,0000
1.848,24
10436/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.085,28
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
102,0000
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
762,96
7,48
KG
102,0000
2.876,00
10436/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
Vl.Total:
748,00
7,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
2.128,00
10,64
KG
200,0000
8.387,68
10442/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.617,76
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
434,0000
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
3.769,92
7,48
KG
504,0000
7.248,00
10442/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
Vl.Total:
2.992,00
7,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
400,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
11
/
31
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
4.256,00
10,64
KG
400,0000
724,80
10447/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
Vl.Total:
299,20
7,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
425,60
10,64
KG
40,0000
724,80
10447/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
425,60
10,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
299,20
7,48
KG
40,0000
11.222,80
10449/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
Vl.Total:
4.413,20
7,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
590,0000
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
6.809,60
10,64
KG
640,0000
11.222,80
10449/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO . Cortes de coxinha da asa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 30 a 50 gramas, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar congelado e 
embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao transporte e 
armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 kg. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria 
CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.
Vl.Total:
4.413,20
7,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
590,0000
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
6.809,60
10,64
KG
640,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
12
/
31
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
13.600,00
10458/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - PAPEL CREPOM, NA COR AZUL CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART 
FLOC
Vl.Total:
1.360,00
13,60
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
100,0000
3 - PAPEL CREPOM, NA COR BRANCA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
1.360,00
13,60
CX
100,0000
10 - PAPEL CREPOM, NA COR SALMÃO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC - 
ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.360,00
13,60
CX
100,0000
5 - PAPEL CREPOM, NA COR MARROM, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
1.360,00
13,60
CX
100,0000
6 - PAPEL CREPOM, NA COR PRETO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
1.360,00
13,60
CX
100,0000
4 - PAPEL CREPOM, NA COR LARANJA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
1.360,00
13,60
CX
100,0000
2 - PAPEL CREPOM, NA COR AZUL ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART 
FLOC
1.360,00
13,60
CX
100,0000
7 - PAPEL CREPOM, NA COR ROSA CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART 
FLOC
1.360,00
13,60
CX
100,0000
8 - PAPEL CREPOM, NA COR ROSA ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART 
FLOC
1.360,00
13,60
CX
100,0000
9 - PAPEL CREPOM, NA COR ROXO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
1.360,00
13,60
CX
100,0000
6.575,92
10461/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
0,00
Item:
2 - COLCHETE LATONADO Nº 07, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFER
Vl.Total:
797,50
15,95
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
50,0000
1 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - STAR
412,00
20,60
PCTE
20,0000
3 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA 
CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR
526,50
10,53
CX
50,0000
6 - COLCHETE LATONADO Nº 09, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFER
1.109,50
22,19
PCTE
50,0000
7 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 
UNIDADES - SSP
667,00
13,34
EMBAL
50,0000
4 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA 
CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR
526,50
10,53
CX
50,0000
8 - PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X55X250MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 
UNIDADES - SSP
863,00
17,26
EMBAL
50,0000
9 - PINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR
518,01
5,57
CX
93,0000
10 - PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - JOCAR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA 
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
629,41
5,57
CX
113,0000
5 - PINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERDE - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA 
CONTENDO 12 UNIDADES. - JOCAR
526,50
10,53
CX
50,0000
3.417,70
10464/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
2 - DVD-R 4.7GB, GRAVÁVEL, 120 MINUTOS - TUBO COM 50 UNIDADES - ELGIN - ATENDER A SOLICITAÇÃO 
DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.725,70
28,10
Vl. Unit.:
Un.:
TB
Quantidade:
97,0000
1 - CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM 
ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - ELGIN
692,00
1,73
UN
400,0000
14.158,12
10466/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
3 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR ROSA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX
Vl.Total:
3.579,00
119,30
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
1 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AMARELA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX
3.579,00
119,30
CX
30,0000
2 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AZUL - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX
3.579,00
119,30
CX
30,0000
7 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 
100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS
275,50
5,51
UN
50,0000
8 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 
200 FOLHAS - SÃO DOMINGOS
491,50
9,83
UN
50,0000
9 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/08, GALVANIZADO - CX COM 5000 UNIDADES - CIS - ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
220,00
4,40
CX
50,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
13
/
31
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
4 - LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 50 
FOLHAS - SÃO DOMINGOS
160,00
3,20
UN
50,0000
5 - KIT PARA ARQUIVO COM 1 CX TIPO MALETA, 390MM X 140MM X 260MM E 10 PASTAS SUSPENSAS, 
CORES DIVERSAS, 361MM X 240MM - DELLO
1.699,00
33,98
KIT
50,0000
6 - PAPEL DE SEDA, CORES MISTAS,  48CM X 60CM COM 18G/M², PACOTE C/100 FOLHAS - VMP
575,12
7,28
PCTE
79,0000
307,85
10467/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
1 - PALITO PARA SORVETE, PCT C/ 100 UN. - THEOTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE 
ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
307,85
1,31
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
235,0000
7.604,30
10468/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
1 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR VERDE - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX
Vl.Total:
3.579,00
119,30
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
3 - PRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - WALEU
640,00
6,40
UN
100,0000
5 - PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 10WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 7,5MM - CIS
899,00
8,99
UN
100,0000
4 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO ESTREITO - EMB. COM 04 UNIDADES - POLYCART
829,50
16,59
EMBAL
50,0000
2 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M 
- SANTA FÉ
1.238,80
32,60
RL
38,0000
6 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLLA - ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
418,00
0,44
UN
950,0000
1.991,87
10469/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
2 - PILHA ALCALINA MÉDIA, "C" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN
Vl.Total:
263,50
5,27
Vl. Unit.:
Un.:
EMBAL
Quantidade:
50,0000
3 - PILHA ALCALINA PALITO, "AAA" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN
319,77
1,71
EMBAL
187,0000
4 - PILHA PALITO, "AAA", RECARREGÁVEL - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.033,60
6,08
EMBAL
170,0000
1 - PILHA ALCALINA GRANDE, "D" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN
375,00
7,50
EMBAL
50,0000
5.594,09
10471/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
Item:
7 - CLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - FIXPAPER
Vl.Total:
448,00
1,12
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
400,0000
2 - COLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - LEO E LEO
2.463,76
4,12
CX
598,0000
6 - COLCHETE LATONADO N° 04, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - SUZUFIX
307,80
10,26
PCTE
30,0000
8 - APONTADOR, CORES VARIADAS, COM CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CAIXA 
CONTENDO 12 UNIDADES - AUTO PRINT
328,80
1,20
CX
274,0000
10 - CAIXA PARA CORRESPONDENCIA TRIPLA, COR FUME - WALEU - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO 
DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
251,46
22,86
UN
11,0000
1 - CLIPS PARA PAPEL N° 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER
521,92
1,12
CX
466,0000
5 - CLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER
369,60
1,12
CX
330,0000
9 - CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, TAMPA ANTIASFIXIANTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15,5CM, EM 
ESTOJO PLÁSTICO - LEO E LEO
497,31
1,37
JG
363,0000
3 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER
31,36
1,12
CX
28,0000
4 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER
374,08
1,12
CX
334,0000
1.932,48
10474/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
Item:
5 - TINTA GUACHE VERDE, 250 ML. - PIRATININGA
Vl.Total:
367,83
1,83
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
201,0000
2 - TINTA GUACHE AZUL, 250 ML. - PIRATININGA
367,83
1,83
UN
201,0000
1 - TINTA GUACHE AMARELO, 250 ML. - PIRATININGA
239,73
1,83
UN
131,0000
6 - TINTA GUACHE VERMELHA, 250 ML. - PIRATININGA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE 
ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
367,83
1,83
UN
201,0000
3 - TINTA GUACHE BRANCA, 250 ML. - PIRATININGA
294,63
1,83
UN
161,0000
4 - TINTA GUACHE PRETO, 250 ML. - PIIRATININGA
294,63
1,83
UN
161,0000
14.040,28
10475/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
14
/
31
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
3 - CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - 
PILOT
Vl.Total:
3.304,80
12,24
Vl. Unit.:
Un.:
JG
Quantidade:
270,0000
7 - PAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
1.044,83
6,41
PCTE
163,0000
1 - BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - FD
1.392,00
13,92
UN
100,0000
6 - PAPEL COLOR SET, COR LARANJA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
1.365,33
6,41
PCTE
213,0000
8 - PAPEL COLOR SET, COR PRETO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP - 
ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.365,33
6,41
PCTE
213,0000
2 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS
3.350,13
9,03
PCTE
371,0000
4 - PAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - 
VMP
1.173,03
6,41
PCTE
183,0000
5 - PAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
1.044,83
6,41
PCTE
163,0000
818,20
10476/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - BEXIGA DE FESTA EM LÁTEX, Nº 06, COLORIDA E LISA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES - BOLI BOLI
Vl.Total:
677,70
2,51
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
270,0000
2 - COLA DE CONTATO INSTANTÃNEA - 5 GRAMAS - TEK BOND - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE 
ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
140,50
2,81
UN
50,0000
20.613,75
10479/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
Item:
9 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM - PCT C/ 10 UNID. - 
ALAPLAST - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.836,96
19,04
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
149,0000
5 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - FRAMA
3.368,00
16,84
EMBAL
200,0000
1 - FITILHO PARA FECHAMENTO DE EMBALAGEM CORES SORTIDAS - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - 
GAVIÃO
1.200,65
6,49
PCTE
185,0000
2 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - ADELBRAS
2.318,00
11,59
PCTE
200,0000
3 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS - PCT COM 02 ROLOS - PIRATININGA
1.270,00
6,35
PCTE
200,0000
4 - PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE CORES DIVERSAS - PCT COM 50 UNIDADES - VMP
5.194,80
19,98
PCTE
260,0000
6 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP
1.669,34
3,82
PCTE
437,0000
7 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - 
ALAPLAST
2.180,00
10,90
EMBAL
200,0000
8 - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, MED. APROX. 35X24X13CM  - ALAPLAST
576,00
1,92
UN
300,0000
2.842,80
10480/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
Item:
1 - CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - TUBO COM 100 
UNIDADES - MULTILASER - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO 
A REDE MUNICIPAL DE ENSINO – C/C 14.284-0 B.B. – EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.842,80
142,14
Vl. Unit.:
Un.:
TB
Quantidade:
20,0000
10.986,15
10481/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
Item:
9 - TINTA GUACHE VERDE, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX
Vl.Total:
712,76
3,46
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
206,0000
5 - PISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 40WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 11,3MM - CIS
2.277,35
12,31
UN
185,0000
8 - TINTA GUACHE PRETA, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX
712,76
3,46
CX
206,0000
10 - TINTA GUACHE VERMELHO, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA 
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
712,76
3,46
CX
206,0000
3 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMA
1.304,10
43,47
CX
30,0000
1 - PASTA SUSPENSA COMPLETA KRAFT 200G, 36CM X 24CM, CX CONTENDO 50 UNIDADES
1.076,40
35,88
CX
30,0000
2 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X55X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - 
ALAPLAST
2.594,00
12,97
EMBAL
200,0000
6 - TINTA GUACHE AMARELA, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX
539,76
3,46
CX
156,0000
7 - TINTA GUACHE AZUL, 15ML - CX COM 12 UNIDADES - ACRILEX
712,76
3,46
CX
206,0000
4 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR
343,50
6,87
UN
50,0000
14,40
10616/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
15
/
31
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER SEGUIMENTO: INDÍGENAS - 
C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14,40
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
21,60
10617/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: 
QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
21,60
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
215,80
10618/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
215,80
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
776,88
10620/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - 
Marca: GN SIF 3481
Vl.Total:
776,88
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
72,0000
0,00
10676/002-2014
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
4.085,10
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - PARTE DO 9º TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO MAC - C/C 
0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.085,10
Un.:
KM
Quantidade:
1.513,0000
2,70
Vl. Unit.:
2.800,00
10707/000-2014
3613/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
Item:
1 - CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS. plástico com tampa e 
suporte pedal em aço, na cor branca, com capacidade de 100 litros. Dimensões aproximadas: altura 85 x 
largura 57 x profundidade 45 cm. - JAGUAR - PARA SUPRIR AS COZINHAS DAS 49 UNIDADES DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 7058-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.800,00
175,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
960,00
10807/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER SEGMENTO: 
EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
960,00
4,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
480,00
10810/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER SEGMENTO: 
EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
480,00
4,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
1.920,00
10822/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. 
ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.920,00
4,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
400,0000
960,00
10830/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. 
ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
960,00
4,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
480,00
10838/000-2014
2987/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA ATENDER SEGMENTO: E.E. 
FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
480,00
4,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
10938/001-2014
3970/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
734,90
Item:
1 - CARVEDIOL 3,125 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - EMS - TERMO ADITIVO A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
734,90
Un.:
COMP
Quantidade:
7.499,0000
0,10
Vl. Unit.:
245,30
10945/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
16
/
31
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS. Espessura do tubo : 12mm - JANDAIA
Vl.Total:
166,80
13,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
2 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO 76mm X 102mm .Acondicionado em embalagem plástica  
flow-pack tipo neon com as cores amarelo, laranja, pink, e verde, contendo 100 folhas cada. - KAZ - PARA 
ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
78,50
1,57
PCT
50,0000
1.020,00
10946/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO
Vl.Total:
127,50
8,50
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
15,0000
3 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AMARELO - PROGRESSO
127,50
8,50
RL
15,0000
2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROSA - PROGRESSO
127,50
8,50
RL
15,0000
6 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR BRANCO - PROGRESSO
127,50
8,50
RL
15,0000
5 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR LARANJA - PROGRESSO
127,50
8,50
RL
15,0000
7 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROXO - PROGRESSO
127,50
8,50
RL
15,0000
4 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO
127,50
8,50
RL
15,0000
8 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR PRETO - PROGRESSO - PARA ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO 
O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
127,50
8,50
RL
15,0000
96,40
10950/000-2014
5029/2013
Pregão Presencial
W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME
0,00
96,40
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
10.555.215/0001-22
0,00
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 
cores, em material tipo lona com brilho. - PARA ATENDER A SEGUNDA ETAPA DO SEMINÁRIO EDUCANDO 
PARA DIVERSIDADE - CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES EDUCADORES, A SER REALIZADO NO PERÍODO 
DE 20 A 24/10/2014 - C/C 25.327-8 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
96,40
48,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
96,40
10951/000-2014
5029/2013
Pregão Presencial
W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
10.555.215/0001-22
0,00
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 
cores, em material tipo lona com brilho. - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA 
COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO 
A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO IDEB - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA 2013 - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
96,40
48,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
3.236,65
10952/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
8 - PLACA DE ISOPOR 50mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
Vl.Total:
306,00
7,65
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
40,0000
10 - COLA ISOPOR/EVA. frasco com 90 gramas - RADEX - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE 
ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - 
C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
105,00
2,10
UN
50,0000
3 - PAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. Constar 
na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL
457,50
9,15
CX
50,0000
4 - PAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. 
Constar na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL
457,50
9,15
CX
50,0000
7 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
144,00
4,80
UNI
30,0000
1 - PAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. 
Constar na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL
457,50
9,15
CX
50,0000
2 - PAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. Constar 
na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL
457,50
9,15
CX
50,0000
5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. 
Gramatura de 80 g/m². O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, 
constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e instruções de armazenamento. - 
FORONI
742,50
14,85
CX
50,0000
9 - PLACA DE ISOPOR 10mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
30,40
1,52
UNI
20,0000
6 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
78,75
3,15
UNI
25,0000
127,50
10953/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERMELHO - PROGRESSO - PARA ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO 
O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
127,50
8,50
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
15,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
17
/
31
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1.768,25
10966/001-2014
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.36.05
F
322.355.348-72
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUN DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.768,25
1.768,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.726,40
10986/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.726,40
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
160,0000
10.790,00
10990/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.790,00
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.000,0000
3.840,00
11005/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 
04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O fornecimento deverá estar de acordo com a 
Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. 
- RIGOR - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.840,00
3,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.000,0000
4.080,00
11015/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.080,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8.500,0000
4.080,00
11015/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.080,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8.500,0000
4.080,00
11015/003-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.080,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8.500,0000
3.456,00
11016/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.456,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7.200,0000
3.456,00
11016/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. ENSINO MÉDIO - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.456,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7.200,0000
43,20
11017/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
Vl.Total:
43,20
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
90,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
18
/
31
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA  SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
43,20
11017/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA  SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
43,20
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
90,0000
360,00
11018/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - 
EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
360,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
750,0000
360,00
11018/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. FUNDAMENTAL - 
EJA - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
360,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
750,0000
518,40
11019/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: E. E. MÉDIO - EJA - 
C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
518,40
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.080,0000
537,60
11021/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA SEGMENTO: PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
537,60
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.120,0000
537,60
11021/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA SEGMENTO: PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
537,60
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.120,0000
537,60
11021/003-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA SEGMENTO: PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
537,60
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.120,0000
33,60
11023/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
33,60
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
28,80
11023/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
Vl.Total:
28,80
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
19
/
31
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
24,00
11024/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
24,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
19,20
11024/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: INDÍGENAS - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
19,20
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
91,20
11025/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
91,20
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
190,0000
91,20
11025/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
91,20
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
190,0000
0,00
11058/001-2014
3970/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
134,52
Item:
1 - ALENDRONATO SÓDICO 70MG - CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS - EMS - TERMO ADITIVO - C/C 
0903/006/335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
134,52
Un.:
COMP
Quantidade:
295,0000
0,46
Vl. Unit.:
227,00
11425/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
2 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - FESTIVA - PARA USO DOS PACIENTES QUE FAZEM EXAMES 
EM JEJUM NA UBS DO CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
113,50
2,27
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
50,0000
1 - BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400GR - MARILAN
113,50
2,27
PCTE
50,0000
73,46
11436/000-2014
9880/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
55.844.229/0003-66
0,00
Item:
1 - ESCADA EM FERRO, 5 DEGRAUS - CLASSIC - PARA USO DO CRAS - C/C 286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
73,46
73,46
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
635,00
11462/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - Aquisição de: MELAO - CEAGESP
Vl.Total:
120,00
4,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
4 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP
43,60
1,09
KG
40,0000
10 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS 
CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
45,60
1,52
UN
30,0000
9 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
85,00
1,70
KG
50,0000
2 - TANGERINA - CEAGESP
66,00
2,20
KG
30,0000
5 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
13,40
1,34
KG
10,0000
6 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP
72,80
1,82
KG
40,0000
7 - ALHO GRANDE - CEAGESP
129,80
6,49
KG
20,0000
3 - Aquisição de: BROCOLIS - CEAGESP
30,00
1,50
UN
20,0000
8 - CEBOLA MÉDIA - CEAGESP
28,80
0,96
KG
30,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
20
/
31
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
665,25
11463/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
15 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
Vl.Total:
18,90
1,26
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
22 - Aquisiçao de: RUCULA - CEAGESP
15,80
1,58
10,0000
1 - Aquisição de: MELAO - CEAGESP
40,00
4,00
UN
10,0000
11 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
24,00
1,20
KG
20,0000
12 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
22,40
1,12
KG
20,0000
13 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP
17,60
0,88
20,0000
14 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP
40,00
2,00
UN
20,0000
17 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP
24,00
1,20
KG
20,0000
20 - Aquisiçao de:MAÇA FUJI - CEAGESP
50,20
2,51
KG
20,0000
24 - Aquisição de: CÔCO - CEAGESP
23,00
2,30
UN
10,0000
3 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP
21,80
1,09
KG
20,0000
7 - CEBOLA MÉDIA - CEAGESP
14,40
0,96
KG
15,0000
8 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
17,00
1,70
KG
10,0000
28 - REPOLHO ROXO - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS 
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE E DO ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU 
CONFORME ACORDO E REUNIÃO DE REDE EM CUMPRIMENTO DE TAC - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
6,30
0,63
KG
10,0000
9 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
15,20
1,52
UN
10,0000
21 - MAMAO FORMOSA GRANDE - CEAGESP
15,75
1,05
KG
15,0000
23 - AMENDOIM COM CASCA - CEAGESP
56,80
5,68
KG
10,0000
25 - MEXIRICA - CEAGESP
21,45
1,43
KG
15,0000
2 - TANGERINA - CEAGESP
22,00
2,20
KG
10,0000
5 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP
18,20
1,82
KG
10,0000
6 - ALHO GRANDE - CEAGESP
64,90
6,49
KG
10,0000
10 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP
15,20
0,76
UN
20,0000
16 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
12,60
0,63
KG
20,0000
4 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
13,40
1,34
KG
10,0000
18 - Aquisiçao de: MORANGO - CEAGESP
26,00
2,60
CX
10,0000
19 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
13,35
0,89
15,0000
26 - Aquisição de: NABO - CEAGESP
21,70
2,17
KG
10,0000
27 - PONKAN - CEAGESP
13,30
1,33
KG
10,0000
92,70
11465/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSIDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUGRIM - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
92,70
3,09
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
530,20
11474/000-2014
5029/2013
Pregão Presencial
W & R COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
10.555.215/0001-22
0,00
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 
cores, em material tipo lona com brilho. - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA 
COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO 
DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS NO IDEB - ÍNDICE DE DESENVOLVIMETO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA 2013 - C/C 361-0 CEF EDUC 2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
530,20
48,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
11,0000
32,50
11485/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
0,00
Item:
1 - CALDO DE GALINHA - PCT C/ 1KG - TEMPEMAX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
32,50
3,25
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
232,00
11486/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
0,00
Item:
1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50  - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
232,00
1,16
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
200,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
21
/
31
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
309,70
11491/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
Item:
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
Vl.Total:
40,00
4,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
5,80
1,16
KG
5,0000
8 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP/SP
41,00
4,10
KG
10,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
31,20
1,04
KG
30,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
24,80
1,24
KG
20,0000
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
48,80
2,44
UN
20,0000
6 - ABOBORA CABOCHA - CEAGESP/SP
15,70
1,57
KG
10,0000
7 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
18,00
0,90
KG
20,0000
9 - Aquisição de: PÊRA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTTI PARA UTILIZAÇÃO DO CREAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
84,40
4,22
KG
20,0000
290,55
11493/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
2 - TANGERINA - CEAGESP
Vl.Total:
22,00
2,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
9 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
17,00
1,70
KG
10,0000
13 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
11,20
1,12
KG
10,0000
16 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
12,60
1,26
KG
10,0000
17 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
6,30
0,63
KG
10,0000
11 - ALFACE CRESPA - EXTRA - CEAGESP
7,60
0,76
UN
10,0000
15 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE - CEAGESP
20,00
2,00
UN
10,0000
4 - MANDIOCA MÉDIA - CEAGESP
10,90
1,09
KG
10,0000
5 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
6,70
1,34
KG
5,0000
7 - ALHO GRANDE - CEAGESP
32,45
6,49
KG
5,0000
8 - CEBOLA MÉDIA - CEAGESP
9,60
0,96
KG
10,0000
18 - PEPINO JAPONÊS EXTRA - CEAGESP
12,00
1,20
KG
10,0000
14 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - CEAGESP
8,80
0,88
10,0000
3 - Aquisição de: BROCOLIS - CEAGESP
15,00
1,50
UN
10,0000
12 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
12,00
1,20
KG
10,0000
1 - Aquisição de: MELAO - CEAGESP
40,00
4,00
UN
10,0000
6 - aquisição de: BERINJELA - CEAGESP
18,20
1,82
KG
10,0000
10 - AGRIAO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
15,20
1,52
UN
10,0000
19 - Aquisiçao de: MORANGO - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTTI PARA UTILIZAÇÃO DO CREAS EM 
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
13,00
2,60
CX
5,0000
130,70
11494/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
2 - Aquisiçao de:MAÇA FUJI - CEAGESP
Vl.Total:
25,10
2,51
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
5 - AMENDOIM COM CASCA - CEAGESP
28,40
5,68
KG
5,0000
8 - Aquisição de: NABO - CEAGESP
10,85
2,17
KG
5,0000
1 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
4,45
0,89
5,0000
4 - Aquisiçao de: RUCULA - CEAGESP
15,80
1,58
10,0000
6 - Aquisição de: CÔCO - CEAGESP
11,50
2,30
UN
5,0000
7 - MEXIRICA - CEAGESP
14,30
1,43
KG
10,0000
9 - PONKAN - CEAGESP
6,65
1,33
KG
5,0000
10 - REPOLHO ROXO - CEAGESP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTTI PARA UTILIZAÇÃO DO CREAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
3,15
0,63
KG
5,0000
3 - MAMAO FORMOSA GRANDE - CEAGESP
10,50
1,05
KG
10,0000
837,60
11495/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
22
/
31
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
2 - PERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER 
TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
281,10
93,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1 - PAPEL SULFITE MULTIUSO RECICLADO, FORMATO A4 - CX COM 10 RESMAS - ECO JANDAIA
556,50
111,30
CX
5,0000
40.012,00
11598/000-2014
4955/2014
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.746.413/0001-73
0,00
Item:
1 - Gira-gira - Carrossel (Padrão PROINFANCIA) - XALINGO
Vl.Total:
16.430,00
1.643,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
2 - Escorregador em Polietileno (Padrão PROINFANCIA) - XALINGO
5.982,00
997,00
UN
6,0000
3 - Gangorra em Polietileno de 3 lugares (Padrão PROINFANCIA) - XALINGO - PARA ATENDER AS EMEIS - 
ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 16 CRECHES MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
DE REGISTRO, QUE ATENDEM UM TOTAL DE 2.588 ALUNOS DA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS. C/C 27.858-0 
B.B. - EDUCAÇÃO
17.600,00
400,00
UN
44,0000
691,61
11692/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA S.M.E. - 
VEÍCULO VOLKSWAGEM MICRO VOLARE, PLACA DJP - 7732 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 691,61 - 
C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
691,61
691,61
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
413,00
11697/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
61.653.093/0001-48
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO DESOSSADO - FRANGOESTE - PCT 2KG
Vl.Total:
86,60
8,66
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA - FRIGORAES - PCT 2KG - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A TODOS OS 
CRAS - C/C 28.286-3 B.B. - F.M. ASST. SOCIAL
326,40
9,60
KG
34,0000
13.600,00
11710/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
0,00
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO 
DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM 
COMO AS 16 CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.600,00
850,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
6.500,00
11714/001-2014
4945/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
04.391.521/0001-78
0,00
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 4X4 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE
Vl.Total:
900,00
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
3,0000
2 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - 
UNIDADE - 3º TERMO ADITIVO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
5.600,00
350,00
DIÁRI
16,0000
10.000,00
11872/002-2014
10447/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 17/2014 - 
REFERENTE AUMENTO DO CONFINANCIAMENTO FEDERAL PARA OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE 
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
10.000,00
10.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
130,00
11881/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR USF DA 
SECRETARIA M. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 130,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
50,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. PNEU
40,00
50,00
HR
0,8000
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
23.175,00
11891/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
48.723.241/0001-95
0,00
Item:
1 - BALCAO COM 02 PORTAS - BAHIR/MODELO AM-B
Vl.Total:
5.600,00
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
35,0000
4 - BANCOS PARA MESA DE REFEITORIO - BAHIR/MODELO MOD02 - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO 
DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER 
A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
6.603,00
213,00
UN
31,0000
2 - MESA DE REUNIAO RETANGULAR PARA 8 PESSOAS - BAHIR/M ES MOD 51
6.992,00
368,00
UN
19,0000
3 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD 120
3.980,00
199,00
UN
20,0000
540,00
11893/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
00.452.422/0001-06
0,00
Item:
1 - CADEIRA TIPO DIRETOR - CAVALETTI - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA 
TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
540,00
540,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5.847,00
11900/000-2014
2797/2014
Pregão Presencial
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
23
/
31
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
INDUSTRI
Item:
1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão 
bipartido para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento 
mínimo do tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e 
carretel, peso máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. 
Volume do tanque de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 
02 anos. - HUSQVARNA/143R-II - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA, BEM COMO A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 
CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.847,00
1.949,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
13.700,00
11959/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
0,00
Item:
2 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML 2851 ND, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - 
VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE REIGISTRO-SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.000,00
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
1 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521F, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT
8.700,00
58,00
UN
150,0000
4.275,00
11962/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
04.521.468/0001-82
0,00
Item:
1 - TONNER PARA IMPRESSORA XEROX SERIE PHASER 3117 - MODELO PTS2010 - LEMARINK - 106R001159 - 
VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE REGISTRO-SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.275,00
95,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
2.882,00
11963/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA - BROTHER / MFC 9460CDN - VISANDO ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO  
DESTA SECRETARIA - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.882,00
2.882,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
24.536,53
11981/000-2014
3415/2014
Pregão Presencial
FERNANDO CARNEIRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
12.517.307/0001-43
0,00
Item:
5 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELECTROLUX 
e CONSUL: Eletro Bomba, Motor, Transformador, Placa, Mangueira e Valvula Dupla. - VISANDO ATENDER A 
SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES AINDA 
NÃO ATENDIDAS - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.851,15
370,23
Vl. Unit.:
Un.:
SERVI
Quantidade:
5,0000
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. GELADEIRA CONSUL, BRASTEMP, 
ELECTROLUX e CCE: Compressor, Filtro, Termostato, Recarga de Gás e Troca de Borracha.
7.124,78
548,06
SERVI
13,0000
4 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. SECADORA DE ROUPA ELECTROLUX e 
BRASTEMP: Resistência, Timer e Correa.
1.049,24
524,62
SERVI
2,0000
2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. FREEZER HORIZONTAL ELECTROLUX e 
CONSUL: Compressor, Filtro, Termostato, Recarga de Gás e Troca de Borracha.
8.464,96
604,64
SERVI
14,0000
3 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. FREEZER VERTICAL CCE, CONTINENTAL e 
ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, Recarga de Gás e Troca de Borracha.
6.046,40
604,64
SERVI
10,0000
102.519,85
11982/000-2014
194/2013
Pregão Presencial
L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
11.155.845/0001-72
0,00
Item:
2 - Contratação de empresa para retirada de caixas de água de amianto de 1000 litros nas unidades  
escolares.E fornecimento de caixas de água de polietileno de 1000 litros, com instalação das mesmas
Vl.Total:
9.701,64
746,28
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
13,0000
3 - Realização de coletas para análises de água conforme resolução SS 65 de 12/04/05. Para consumo 
humano, conforme Portaria 518 de 25/03/04 e respectivo protocolo na Vigilância Sanitária do Município 
correspondente ao poço.
22.067,84
344,81
SV
64,0000
6 - Contratação de empresa para limpeza de 46 caixa de água de polietileno 1.000 litros
4.128,50
89,75
SV
46,0000
5 - Limpeza de um poço tubular profundo, com sistema AIR LIFT, desincrustação e desinfecção
8.741,70
2.913,90
SV
3,0000
7 - Contratação de empresa para limpeza de 08 caixa de água de polietileno 5.000 litros
3.496,70
349,67
SV
10,0000
8 - Contratação de empresa para limpeza de 03 caixa de água de polietileno 10.000 litros
7.578,76
1.894,69
SV
4,0000
1 - Prestação de serviços de instalação. (Referemte Filtro de Água e Bomba dosadora)
4.689,09
223,29
SV
21,0000
4 - Realização de coleta para, analise da água, em um ponto distinto em cada poço, sendo um ponto na saída 
de consumo.
Cadastramento dos poços junto a Vigilância Sanitária do Município correspondente. 
Avaliação do sistema de abastecimento sob as perspectivas dos riscos á saúde. 
Encaminhamento á autoridade de saúde pública, para fins de comprovação do atendimento á legislação 
vigente, relatórios mensais com informações sobre o controle de qualidade da água. 
Elaboração do plano de amostragem e monitoramento de acordo com a Legislação Vigente.
Fornecimento de relatório e Boletim, sobre a qualidade da água a serem afixados nos pontos de consumo. 
Elaboração de estatística descritiva dos valores do parâmetros de qualidade detectados nos 
23.168,72
2.896,09
SV
8,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
24
/
31
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
monitoramentos,seus significados e efeitos sobre a saúde humana. Apresentação de propostas de medidas 
corretivas, no caso de ocorrência de não conformidade com o padrão de potabilidade.
Protocolo dos relatórios (Anexos III e IV da Resolução SS 65 de 12/04/05). 
Protocolo na Vigilância Sanitária correspondente ao município do poço, o plano de amostragem do ano 
corrente, da saída do ponto de consumo, conforme Anexo II da Resolução SS65; 
Protocolo anual até dia 20 de Março, na Vigilância Sanitária do município correspondente ao cadastro 
atualizado do poço, conforme Anexo I da Resolução SS 65.
9 - Contratação de empresa para limpeza de 11 caixa de água de polietileno 15.000 litros - VISANDO 
ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES 
ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
18.946,90
1.894,69
SV
10,0000
12.448,80
12070/000-2014
7037/2013
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE FOGAO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO 
ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 14.284-0 SAL EDUC/14 - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.448,80
478,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
26,0000
268,36
12228/002-2014
10998/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
268,36
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP. - C/C 111-0 
C.E.F.  C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
268,36
268,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
929,27
12228/003-2014
10998/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
929,27
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP. - C/C 111-0 
C.E.F.  C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
929,27
929,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.740,00
12311/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
61.653.093/0001-48
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - FRIGORAES - PCT 2KG
Vl.Total:
525,00
17,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA - FRIGORAES - PCT 2KG
768,00
9,60
KG
80,0000
3 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIGORAES - PCT 2 KG - 
AQUISIÇÃO DE CARNES PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
447,00
14,90
KG
30,0000
2.418,04
12453/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETENCIA: OUTUBRO/2014 - SAÚDE
Vl.Total:
2.418,04
2.418,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.691,97
12454/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REF. A RECOHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETENCIA: OUTUBRO/2014 - SAÚDE
Vl.Total:
1.691,97
1.691,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
560,14
12469/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DONEÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
560,14
560,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
319,43
12470/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DONEÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
319,43
319,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
107,84
12472/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - CULTURA
Vl.Total:
107,84
107,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
158,74
12473/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 -  ESPORTES
Vl.Total:
158,74
158,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
391,94
12474/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
391,94
391,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
223,51
12475/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
25
/
31
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
223,51
223,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,46
12476/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - CULTURA
Vl.Total:
75,46
75,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
111,08
12477/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - ESPORTES
Vl.Total:
111,08
111,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,12
12484/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
252,12
252,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
299,75
12485/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
299,75
299,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
596,83
12486/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
596,83
596,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.266,65
12487/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% -  - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.266,65
1.266,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,42
12488/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
176,42
176,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
209,74
12489/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
209,74
209,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
417,62
12490/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT.FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
417,62
417,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
886,31
12491/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT.FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2014 - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
886,31
886,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
290.208,25
12747/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
211110300
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
290.208,25
290.208,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.874,82
12815/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
211110300
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
1.874,82
1.874,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.600,21
12823/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
5.600,22
5.600,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.918,64
12824/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
3.918,64
3.918,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.634,82
12826/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
2.634,82
2.634,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.843,65
12827/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
26
/
31
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
1.843,65
1.843,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.754,92
12829/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
10.754,92
10.754,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.525,51
12830/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
7.525,51
7.525,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.552,77
12832/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
8.552,77
8.552,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.984,58
12833/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
5.984,58
5.984,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.142,06
12835/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
3.142,06
3.142,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.198,60
12836/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
2.198,60
2.198,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.210,00
12838/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
1.210,00
1.210,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
846,68
12839/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
846,68
846,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.258,82
12841/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
11.258,82
11.258,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.878,15
12842/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
7.878,15
7.878,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.079,48
12844/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
2.079,48
2.079,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.455,08
12845/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
1.455,08
1.455,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
109.138,99
12847/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
109.139,14
109.139,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
76.367,51
12848/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
76.367,51
76.367,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.807,66
12851/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
8.807,66
8.807,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.162,98
12852/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
6.162,98
6.162,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.572,95
12854/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
5.572,95
5.572,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
27
/
31
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
3.899,60
12855/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
3.899,60
3.899,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.849,52
12856/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
19.849,52
19.849,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.889,22
12857/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
13.889,22
13.889,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
85.893,32
12858/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
85.893,34
85.893,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.099,09
12859/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
19.099,09
19.099,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
73.466,03
12860/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
73.466,03
73.466,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
73.621,91
12861/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
73.622,01
73.622,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
823,93
12862/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
823,93
823,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
52.091,58
12863/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
52.091,58
52.091,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.669,51
12865/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
15.669,51
15.669,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.964,48
12866/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
10.964,48
10.964,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.037,37
12869/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
1.037,37
1.037,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
725,88
12870/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
725,88
725,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.205,96
12873/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
3.205,96
3.205,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.243,29
12874/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
2.243,29
2.243,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
12884/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Emepnho 12854/2014
Vl.Total:
0,01
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
27,24
12887/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Emepnho 12857/2014
Vl.Total:
27,24
27,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,97
12888/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Emepnho 12856/2014
Vl.Total:
38,97
38,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
28
/
31
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,06
12889/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Emepnho 12851/2014
Vl.Total:
0,06
0,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,06
12890/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Emepnho 12859/2014
Vl.Total:
0,06
0,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
12897/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 12826/2014
Vl.Total:
0,01
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
12898/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 12829/2014
Vl.Total:
0,01
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
12899/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 12838/2014
Vl.Total:
0,01
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,03
12900/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 12841/2014
Vl.Total:
0,03
0,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,05
12901/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 12865/2014
Vl.Total:
0,05
0,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
12902/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 12869/2014
Vl.Total:
0,01
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
12903/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Ref. Empenho nº 12873/2014
Vl.Total:
0,01
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
140,12
12904/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
211110300
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - REFERENTE A DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE MARTA KONDO, CONFORME PROCESSO Nº 3976/2013.
Vl.Total:
140,12
140,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13079/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
28.656,50
Item:
6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP
Vl.Total:
7.790,00
Un.:
KG
Quantidade:
1.900,0000
4,10
Vl. Unit.:
8 - BROCOLIS .Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da  entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA. - CEAGESP - 
PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
463,00
KG
100,0000
4,63
2 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a   resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega  aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP
7.760,00
KG
4.000,0000
1,94
5 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 
RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de 
instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no 
ato da  entrega aos procedimentos administrativos  determinados pela ANVISA. - CEAGESP
8.075,00
KG
1.900,0000
4,25
7 - OVOS DE GALINHA. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA 
NOVA ALIANÇA
1.786,50
DZ
450,0000
3,97
3 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG. Suas condições deverão estar de acordo com a   resolução 
RDC 272/05, com padrões de  Embalagem de instrução normativa conjunta nº  9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA. - CEAGESP
1.782,00
KG
1.100,0000
1,62
4 - ESPINAFRE. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. - CEAGESP
400,00
KG
100,0000
4,00
1 - MANDIOQUINHA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  padrões de 
Embalagem de instrução normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da  entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP
600,00
KG
100,0000
6,00
170,50
13234/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
29
/
31
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 167 NO VALOR DE R$ 1.550,00 (EMP. 2635/6)
Vl.Total:
170,50
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,51
13259/000-2014
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
211110100
J
05.776.879/0001-81
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1558 NO VALOR DE R$ 6.688,23 (EMP. 9869/1)
Vl.Total:
127,51
127,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13364/001-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
286,04
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
286,04
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - 
C/C 305-9 CEF - NF 313068
Vl.Total:
286,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
286,04
Vl. Unit.:
0,00
13364/002-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
6.065,36
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
6.065,36
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - 
C/C 305-9 CEF - NF 313063
Vl.Total:
6.065,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.065,36
Vl. Unit.:
0,00
13367/001-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
8.208,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
8.208,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - 
C/C 305-9 CEF - NF 313067
Vl.Total:
8.208,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.208,00
Vl. Unit.:
0,00
13367/002-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
4.786,56
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
4.786,56
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - 
C/C 305-9 CEF - NF 313066
Vl.Total:
4.786,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.786,56
Vl. Unit.:
0,00
13367/003-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
5.330,88
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
5.330,88
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - 
C/C 305-9 CEF - NF 313058
Vl.Total:
5.330,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.330,88
Vl. Unit.:
0,00
13367/004-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
9.383,04
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
9.383,04
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - 
C/C 305-9 CEF - NF 313060
Vl.Total:
9.383,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.383,04
Vl. Unit.:
0,00
13367/005-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
1.995,84
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
1.995,84
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - 
C/C 305-9 CEF - NF 313059
Vl.Total:
1.995,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.995,84
Vl. Unit.:
0,00
13367/006-2014
67/2011
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
3.235,68
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
3.235,68
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - 
C/C 305-9 CEF - NF 313065
Vl.Total:
3.235,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.235,68
Vl. Unit.:
0,00
13370/001-2014
67/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
10.095,84
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
10.095,84
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - 
C/C 305-9 CEF - NF 313065
Vl.Total:
10.095,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.095,84
Vl. Unit.:
0,00
13370/002-2014
67/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
10.376,64
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
10.376,64
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - 
C/C 305-9 CEF - NF 313056
Vl.Total:
10.376,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.376,64
Vl. Unit.:
0,00
13370/003-2014
67/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
8.095,68
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
8.095,68
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - 
C/C 305-9 CEF - NF 313064
Vl.Total:
8.095,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.095,68
Vl. Unit.:
0,00
13370/004-2014
67/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE 
SÃO
0,00
1.537,84
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
1.537,84
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - PARTE DO 2° TERMO ADITIVO N° 50/2011 - 
C/C 305-9 CEF - NF 313063
Vl.Total:
1.537,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.537,84
Vl. Unit.:
0,00
13480/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
430,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
Vl.Total:
430,00
430,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
30
/
31
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado 
em pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 
ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de 
aprovação junto ao MTE. - MAVARO - FPS POTE 4 KG COM DOSADOR - PARA USO NO SETOR 192 - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE
0,00
13481/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
621,32
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - CABO DE FREIO DE MAO
Vl.Total:
235,20
117,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - TAMBOR DE FREIO
254,80
127,40
UN
2,0000
3 - REPARO. DO PATINS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA SECREARIA - 
APLICAR DESCONTO DE 2% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 621,32 - DES. AGRÁRIO
131,32
65,66
UN
2,0000
0,00
13482/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,00
0,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA SECREARIA 
- APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 150,00 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
80,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
1 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
0,00
13483/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
466,40
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
2 - JOGO DE ESCOVA
Vl.Total:
144,30
144,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - INDUZIDO. MOTOR DE PARTIDA
226,55
226,55
1,0000
3 - BENDIX - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR PLACA DBA 9456 DESTA SECREARIA - APLICAR DESCONTO 
DE 2,5% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 466,40 - DES. AGRÁRIO
95,55
95,55
UN
1,0000
0,00
13484/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
52,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRÁULICA - PARA MANUTENÇÃO DOTRATOR PLACA DBA 9456 DESTA SECREARIA - 
APLICAR DESCONTO DE 2,5% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 52,00 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
52,00
52,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13485/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.130,60
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
3 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
Vl.Total:
235,44
29,43
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
4 - ABRAÇADEIRA. ESCAPAMENTO
58,86
58,86
UN
1,0000
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
412,02
206,01
UN
2,0000
2 - AMORTECEDOR TRASEIRO
392,40
196,20
UN
2,0000
5 - Aquisiçao de: ELETRODO - MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 9494 - VALOR 
TOTAL COM DESCONTO DE 1,9% OFERTADO PELA EMPRESA R$ 1.130,60 - ESPORTES
31,88
6,38
UN
5,0000
0,00
13486/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
675,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE AMORTECEDORES
Vl.Total:
375,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE ABRAÇADEIRA ESCAPAMENTO
75,00
75,00
HR
1,0000
3 - SERVIÇO DE SOLDA. NO ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 9494 - 
VALOR TOTAL COM DESCONTO DE 50% OFERTADO PELA EMPRESA R$ 675,00 - ESPORTES
225,00
75,00
HR
3,0000
0,00
13487/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
300,00
0,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA  EHE 7180 DESTA 
SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 300,00 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
300,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
0,00
13488/000-2014
899/2014
Convite Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
12.038,32
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
"ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP. - 
PARA MEHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO - FUNDO 
MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FMIP
Vl.Total:
12.038,32
1.291,65
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
9,3200
0,00
13489/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
4.810,44
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.336,80
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
500,0000
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
2.043,00
2,27
LT
900,0000
 
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 10/11/2014 ATÉ 10/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
31
/
31
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATÉ O FIM 
DO PRESENTE EXERCÍCIO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.430,64
2,38
LT
600,0000
0,00
13490/000-2014
1488/2013
Pregão Presencial
CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
11.332.924/0001-01
-586,35
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1517/1-2014 - MOTIVO: O PREGAO JÁ VENCEU
Vl.Total:
-586,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
-586,35
Vl. Unit.:
0,00
13491/000-2014
1488/2013
Pregão Presencial
CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA - EPP
-586,35
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
11.332.924/0001-01
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1517/0-2014 - MOTIVO: O PREGÃO JÁ VENCEU
Vl.Total:
-586,35
-586,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13492/000-2014
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
56.166,67
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
56.166,67
0,17
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
339.762,9600
0,00
13493/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
64.400,00
64.400,00
512120000
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DECENDIAL - TRANSFERÊNCIA 11/10/2014 - SAÚDE
Vl.Total:
64.400,00
64.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13494/000-2014
12169/2014
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
500,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - CONTA SAÚDE/2014 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13495/000-2014
12170/2014
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
1.000,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - CONTA SAÚDE/2014 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13496/000-2014
12030/2014
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
1.200,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
0,00
Item:
1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, 
HOSPEDAGEM, PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 13 de Novembro de 2014.