PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2014 ATÉ 16/10/2014  
Página:
1
/
11  
    
   
 
Data de Lançamento: 16/10/2014
 
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 10/010-2014  02.00.03.092.3.3.90.39.01  199/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  0,00  87,31  
 
Item:
 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
87,31  
Vl.Total:
 87,31  
 16/010-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  94/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  238,91  
 
Item:
 
1 - REF DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
238,91  
Vl.Total:
 238,91  
  
 17/069-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  93/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  207,12  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 207,12  
Vl.Total:
 207,12  
         
  
 48/009-2014  02.00.03.092.3.3.90.36.01  207/2014  Outros/Não Aplicável  DENISE SALLES DE OLIVEIRA  128.361.518-54  F  0,00  312,57  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE 
ASSUNTOS JURÍDICOS
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 312,57  
Vl.Total:
 312,57  
         
  
 101/009-2014  10.01.10.305.3.3.90.39.05  238/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  0,00  169,89  
 
Item:
 
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM 2014 
- C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
169,89  
Vl.Total:
 169,89  
  
 111/012-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  240/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  0,00  8.867,48  
 
Item:
 
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, 
SETOR DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
8.867,48  
Vl.Total:
 8.867,48  
  
 114/009-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  237/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  0,00  450,15  
 
Item:
 
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. 
MUN. DE SAÚDE
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
450,15  
Vl.Total:
 450,15  
  
 118/013-2014  17.00.13.122.3.3.90.39.01  165/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  238,91  
 
Item:
 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
238,91  
Vl.Total:
 238,91  
 119/009-2014  17.00.13.122.3.3.90.39.01  168/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  800,00  0,00  
 
Item:
 1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
800,00  
Vl.Total:
 800,00  
 170/029-2014  09.00.04.122.3.3.90.39.01  446/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  430,96  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 430,96  
Vl.Total:
 430,96  
         
 170/030-2014  09.00.04.122.3.3.90.39.01  446/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  67,56  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 67,56  
Vl.Total:
 67,56  
         
 178/008-2014  07.00.15.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  0,00  212,14  
 
Item:
 1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014  - SEC. MUN. DE TRANSITO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
212,14  
Vl.Total:
 212,14  
 253/009-2014  10.01.10.305.3.3.90.39.05  228/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  0,00  182,99  
 
Item:
 
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, EXERC. 2014 - 
C/C 252-4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
182,99  
Vl.Total:
 182,99  
  
 260/009-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  0,00  965,78  
 
Item:
 1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
965,78  
Vl.Total:
 965,78  
 261/009-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  0,00  2.372,01  
 
Item:
 1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
2.372,01  
Vl.Total:
 2.372,01  
 262/010-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  0,00  855,01  
 
Item:
 1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
855,01  
Vl.Total:
 855,01  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2014 ATÉ 16/10/2014  
Página:
2
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11  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 269/009-2014  10.01.10.305.3.3.90.39.05  224/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  0,00  208,91  
 
Item:
 
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA, PARA USO DO PAM EM 2014 - C/C 624023-0 CEF - 
SAÚDE
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
208,91  
Vl.Total:
 208,91  
  
 364/010-2014  02.00.03.092.3.3.90.39.01  203/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA  09.486.392/0001-15  J  0,00  300,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO 
DE PUBLICAÇÕES DE RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS ONLINE POR 12 MESES - SERVIÇO 
DE PUBLICIDADE LEGAL - PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 0,0800  
Vl. Unit.:
 3.600,00  
Vl.Total:
 300,00  
         
  
 407/009-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  0,00  353,03  
 
Item:
 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
353,03  
Vl.Total:
 353,03  
 407/010-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  169,23  0,00  
 
Item:
 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA EX. 2014 - ESPORTES  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
169,23  
Vl.Total:
 169,23  
 431/014-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  367/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE  60.985.017/0001-77  J  0,00  0,00  63,64  0,00  
 
Item:
 
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - DURANTE O EX. 2014 - PLANEJAMENTO URBANO
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 0,0300  
Vl. Unit.:
2.500,00  
Vl.Total:
 63,64  
  
 888/015-2014  09.00.04.122.3.3.90.39.01  444/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  467,77  0,00  
 
Item:
 1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA PELO PERIODO DE JAN/2014 A DEZ/2014 - DESENVOLVIMENTO AGRARIO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
467,77  
Vl.Total:
 467,77  
 976/009-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  0,00  312,24  
 
Item:
 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
312,24  
Vl.Total:
 312,24  
 978/013-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  0,00  3.591,52  
 
Item:
 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
3.591,52  
Vl.Total:
 3.591,52  
 1141/005-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  1080/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  603,22  603,22  0,00  
 
Item:
 1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PARA O EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 603,22  
Vl.Total:
 603,22  
         
 1142/024-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  1078/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  159,12  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 159,12  
Vl.Total:
 159,12  
         
 1431/009-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.01  1417/2014  Outros/Não Aplicável  ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO  51.673.101/0001-64  J  0,00  2.400,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 2.400,00  
Vl.Total:
 2.400,00  
         
  
 1522/010-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.05  1483/2014  Outros/Não Aplicável  ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO  51.673.101/0001-64  J  0,00  2.550,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 
28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 2.550,00  
Vl.Total:
 2.550,00  
         
  
 2435/006-2014  02.00.03.092.3.3.90.36.01  2179/2014  Outros/Não Aplicável  ODAIR RIBEIRO DE SOUZA  973.176.758-49  F  0,00  312,57  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - P/ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 312,57  
Vl.Total:
 312,57  
         
  
 2560/002-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  2319/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  0,00  344,38  
 
Item:
 1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS EX. 2014 - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
344,38  
Vl.Total:
 344,38  
 2561/001-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  2318/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  0,00  632,64  
 
Item:
 1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
632,64  
Vl.Total:
 632,64  
 2608/006-2014  02.00.03.092.3.3.90.36.01  2371/2014  Outros/Não Aplicável  VALDEMIR VICTOR  405.264.299-68  F  0,00  298,98  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 298,98  
Vl.Total:
 298,98  
         
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2014 ATÉ 16/10/2014  
Página:
3
/
11  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 2609/007-2014  02.00.03.092.3.3.90.36.01  2370/2014  Outros/Não Aplicável  ARLETE MONICA NEPEL  081.893.778-50  F  0,00  454,59  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 454,59  
Vl.Total:
 454,59  
         
  
 2611/003-2014  02.00.03.092.3.3.90.36.01  2368/2014  Outros/Não Aplicável  JOSE LUIZ FERREIRA  052.318.038-12  F  0,00  976,56  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 976,56  
Vl.Total:
 976,56  
         
  
 2612/006-2014  02.00.03.092.3.3.90.36.01  2367/2014  Outros/Não Aplicável  REINALDO RIBEIRO DE LIMA  884.096.788-53  F  0,00  475,65  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 475,65  
Vl.Total:
 475,65  
         
  
 2613/007-2014  02.00.03.092.3.3.90.36.01  2366/2014  Outros/Não Aplicável  ELZA MARINA DE CARVALHO  133.033.548-12  F  0,00  508,95  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 508,95  
Vl.Total:
 508,95  
         
  
 2746/003-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  4168/2013  Pregão Presencial  
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
 14.287.654/0001-52  J  0,00  0,00  0,00  14.190,33  
  
 
Item:
 
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
2.222,32  
Vl.Total:
 2.222,32  
  
 
2 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
 SV  1,0000  9.745,74  9.745,68  
  
 
3 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.- 
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE 
LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO 
OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO 
GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, 
SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL
 SV  1,0000  2.222,33  2.222,33  
  
 3658/007-2014  02.00.03.092.3.3.90.36.01  3226/2014  Outros/Não Aplicável  DONATO ANTONIO XAVIER  002.482.838-63  F  0,00  325,98  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 325,98  
Vl.Total:
 325,98  
         
 3659/006-2014  02.00.03.092.3.3.90.36.01  3227/2014  Outros/Não Aplicável  PAULO ROBERTO TEIXEIRA  00.000.247/7188-07  J  0,00  570,78  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 570,78  
Vl.Total:
 570,78  
         
 3822/004-2014  18.00.27.812.3.3.50.43.01  3404/2014  Outros/Não Aplicável  ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE  02.405.006/0001-74  J  0,00  0,00  5.500,00  0,00  
 
Item:
 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE - CON CONVENIO N° 01/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
5.500,00  
Vl.Total:
 5.500,00  
 4108/006-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  3631/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  0,00  222,32  
 
Item:
 
1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA UNIDADE DE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA SOUZA 
NO EX. 2014 - EDUCAÇÃO
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
222,32  
Vl.Total:
 222,32  
  
 4539/005-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  1955/2014  Pregão Presencial  ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO  60.524.550/0001-31  J  0,00  0,00  0,00  140,80  
 
Item:
 
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário 
em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua 
apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 
4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do 
jornal..
 
Un.:
CM/CO  
Quantidade:
 29,3300  
Vl. Unit.:
4,80  
Vl.Total:
 140,80  
  
 4540/005-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  1955/2014  Pregão Presencial  ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO  60.524.550/0001-31  J  0,00  0,00  0,00  140,80  
 
Item:
 
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário 
em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua 
apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 
4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do 
jornal.. - C/C 361-0 CEF
 
Un.:
CM/CO  
Quantidade:
 29,3300  
Vl. Unit.:
4,80  
Vl.Total:
 140,80  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2014 ATÉ 16/10/2014  
Página:
4
/
11  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 4541/005-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  1955/2014  Pregão Presencial  ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO  60.524.550/0001-31  J  0,00  0,00  0,00  140,80  
 
Item:
 
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário 
em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua 
apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 
4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do 
jornal..
 
Un.:
CM/CO  
Quantidade:
 29,3300  
Vl. Unit.:
4,80  
Vl.Total:
 140,80  
  
 5139/016-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  4514/2014  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  0,00  0,00  78,00  0,00  
 
Item:
 
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2014 - COBRADA NO DIA 11/08 - 4 
TARIFAS DE 7,80 CADA - TOTAL 31,20 - 12/08 NO VALOR DE 7,80 E 20/08/2014 2 TARIFAS DE 7,80 CADA 
NO TOTAL DE 15,60 - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
78,00  
Vl.Total:
 78,00  
  
 5139/017-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  4514/2014  Outros/Não Aplicável  BANCO DO BRASIL S/A  00.000.000/0492-80  J  0,00  0,00  31,20  0,00  
 
Item:
 
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2014 - TARIFA COBRADA DIA 16/05/2014 
NO VALOR DE 7,80 - 29/05/2014 NO VALOR DE 7,80 - 10/07/2014 NO VALOR DE 7,80 E 20/08/2014 NO 
VALOR DE 7,80 - C/C 28792-X BB - SAÚDE
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
31,20  
Vl.Total:
 31,20  
  
 5648/009-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.02  1479/2014  Outros/Não Aplicável  ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO  51.673.101/0001-64  J  0,00  2.140,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - 
C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 2.140,00  
Vl.Total:
 2.140,00  
         
  
 5974/004-2014  01.00.04.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  2.449,10  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO - GABINETE  
Un.:
LT  
Quantidade:
 916,0300  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
 2.449,10  
         
 5981/005-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  20.130,56  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA  
Un.:
LT  
Quantidade:
 1.956,4100  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
 5.230,66  
         
 
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO DESTA 
SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
 LT  6.563,8300  2,27  14.899,90  
  
 5988/004-2014  13.00.08.244.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  1.053,99  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA  
Un.:
LT  
Quantidade:
 168,8900  
Vl. Unit.:
 2,27  
Vl.Total:
 383,38  
         
 
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO 
DOS VEÍCULOS DE USO D/SECRETARIA E VIVA LEITE, ATÉ DEZEMBRO/2014 - ASSIST. SOCIAL
 LT  374,6400  1,79  670,61  
  
 5989/005-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.05  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  917,31  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO 
DOS VEÍCULOS DE USO DOS CRAS (FIAT UNO MILLE ECONOMY - EHE 7174 E EHE 7185) S.M. ASSIST. 
SOCIAL, ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL
 
Un.:
LT  
Quantidade:
 343,1000  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
 917,31  
         
  
 6002/003-2013  RP  1641/2013  Tomada de Preço Compras e Serviços  HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA  04.941.945/0001-69  J  0,00  0,00  99.581,01  0,00  
 
Item:
 
1 - SERVIÇO DE OBRAS - Referente a contratação de empresa para execução e realização dos serviços para 
implantação do Centro de Eventos - Fase 01, no Centro Social Urbano, que serão medidos e pagos através do 
Contrato de Repasse nº 0366.627-06/2011/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA e implantação do Centro de 
Eventos - Fase 02,  no Centro Social Urbano, que serão medidos e pagos através do Contrato de Repasse nº 
0373.555-89/2011 MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA, no município de Registro/SP - Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano e Obras - REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO. - PLANEJAMENTO
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 0,2000  
Vl. Unit.:
486.152,69  
Vl.Total:
 99.581,01  
  
 6002/004-2014  01.00.04.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  2.148,42  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA, ATÉ DEZEMBRO/2014 - GABINETE
 
Un.:
LT  
Quantidade:
 803,5700  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
 2.148,42  
         
  
 6003/003-2013  RP  1641/2013  Tomada de Preço Compras e Serviços  HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA  04.941.945/0001-69  J  0,00  0,00  4.187,51  0,00  
 
Item:
 
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - Referente a contratação de empresa para execução e realização 
dos serviços para implantação do Centro de Eventos - Fase 01, no Centro Social Urbano, que serão medidos e 
pagos através do Contrato de Repasse nº 0366.627-06/2011/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA e implantação 
do Centro de Eventos - Fase 02,  no Centro Social Urbano, que serão medidos e pagos através do Contrato de 
Repasse nº 0373.555-89/2011 MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA, no município de Registro/SP - Secretaria 
Municipal de Planejamento Urbano e Obras - REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO. - PLANEJAMENTO
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 0,2000  
Vl. Unit.:
20.443,34  
Vl.Total:
 4.187,51  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2014 ATÉ 16/10/2014  
Página:
5
/
11  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 6019/001-2014  02.00.03.092.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  187,11  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE JUNHO A DEZEMBRO, 
PARA ATENDER A NECESSIDADE D/SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS
 
Un.:
LT  
Quantidade:
 69,9800  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
 187,11  
         
  
 6082/003-2014  02.00.03.092.3.3.90.36.01  3228/2014  Outros/Não Aplicável  IVANA KIMIKO OMINE  077.828.828-50  F  0,00  149,49  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ASSUNTOS JURÍDICOS  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 149,49  
Vl.Total:
 149,49  
         
 6108/002-2014  16.00.08.244.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  253,67  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO 
VEÍCULO DE USO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FIAT UNO MILLE - DBA 9492) ATÉ 
DEZEMBRO/2014 - FUNSSOL
 
Un.:
LT  
Quantidade:
 94,8800  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
 253,67  
         
  
 6123/004-2014  04.00.04.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  560,12  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VW SANTANA EM USO NESTA 
SECRETARIA - FINANÇAS
 
Un.:
LT  
Quantidade:
 209,5000  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
 560,12  
         
  
 6262/003-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  3.003,20  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEÍCULO 
RANGER EHE 7192 DO SETOR DE ESF DA S.M.S - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
 
Un.:
LT  
Quantidade:
 1.323,0000  
Vl. Unit.:
 2,27  
Vl.Total:
 3.003,20  
         
  
 6263/004-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  8.786,36  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS KANGOO DBA 9479, 
DBA 9482, DOBLO DJP 4300, DBA 9490, S10 9459, SIENA FQH 0138, SANDEIRO EHE 7202, DO SETOR DE 
APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
 
Un.:
LT  
Quantidade:
 3.286,3400  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
 8.786,36  
         
  
 6264/003-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  721,87  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO FQF 4678, 
CORSA SEDAN EHE 7230 DO SETOR DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
 
Un.:
LT  
Quantidade:
 270,0000  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
 721,87  
         
  
 6265/004-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.05  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  116,56  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO CELTA EHE 7238, DO 
SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
 
Un.:
LT  
Quantidade:
 43,6000  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
 116,56  
         
  
 6266/004-2014  10.01.10.305.3.3.90.30.05  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  1.594,39  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DOS VEÍCULOS SPIN EHE 7216, FIESTA DBA 
2087, STRADA DBA 9485, DO SETOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
 
Un.:
LT  
Quantidade:
 596,3500  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
 1.594,39  
         
  
 6267/003-2014  10.01.10.305.3.3.90.30.05  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  417,22  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DBA 9449 DO 
SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
 
Un.:
LT  
Quantidade:
 156,0500  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
 417,22  
         
  
 6281/004-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  1.248,40  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 9463 
FSB 4911, FIESTA DBA 9420, MOTO ECE 4295, CELTA EHE 7238 DO SETOR DO CEREST -  C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
 
Un.:
LT  
Quantidade:
 466,9400  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
 1.248,40  
         
  
 6283/004-2014  10.01.10.301.3.3.90.30.02  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  6.046,95  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DBA 2061, 2062, 
9486, 9488, 9489, 9487, 9461, 9462, 9452; EHE 7244, 7195; CPV 1795, 1791; CDZ 7840 DOS ESFs E UBSs - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE
 
Un.:
LT  
Quantidade:
 2.261,7300  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
 6.046,95  
         
  
 6286/002-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  514,31  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS 
VEÍCULOS DUCATO DBA 9423 E DJM 1619 DO SETOR DE 192 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
 
Un.:
LT  
Quantidade:
 226,5700  
Vl. Unit.:
 2,27  
Vl.Total:
 514,31  
         
  
 7095/004-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  1.776,02  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA -  ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
 
Un.:
LT  
Quantidade:
 744,8500  
Vl. Unit.:
 2,38  
Vl.Total:
 1.776,02  
         
  
 7169/003-2014  07.00.15.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  1.091,64  0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2014 ATÉ 16/10/2014  
Página:
6
/
11  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
Item:
 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA  
Un.:
LT  
Quantidade:
 269,9600  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
 721,77  
         
 
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
 LT  206,6300  1,79  369,87  
  
 7264/004-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  817,72  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
 
Un.:
LT  
Quantidade:
 342,9400  
Vl. Unit.:
 2,38  
Vl.Total:
 817,72  
         
  
 7347/004-2014  09.00.04.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  3.282,63  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA  
Un.:
LT  
Quantidade:
 972,5700  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
 2.600,27  
         
 
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, TRATORES 
E ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
 LT  300,6000  2,27  682,36  
  
 7390/009-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  0,00  3.574,60  
 
Item:
 
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO - PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES: 3828-1000 - 
PABX 3821-2565 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
3.574,60  
Vl.Total:
 3.574,60  
  
 7390/010-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  0,00  184,99  
 
Item:
 
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - ADMINISTRAÇÃO - PARA PAGAMENTO DOS TELEFONES: 3828-1000 - 
PABX 3821-2565 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
184,99  
Vl.Total:
 184,99  
  
 7405/003-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  6302/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  0,00  428,49  
 
Item:
 
1 - PAGAMENTO REFERENTE A TELEFONIA FIXA, PARA USO NO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL, 
EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
428,49  
Vl.Total:
 428,49  
  
 7829/005-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  6829/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  0,00  3.779,17  
 
Item:
 
1 - PAGAMENTO COM DESPESAS DE TELEFONE FIXO - Para uso do Gabinete e Dependências - GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
3.779,17  
Vl.Total:
 3.779,17  
  
 7872/003-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  94/2013  Pregão Presencial  EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA  53.174.058/0001-18  J  0,00  21.249,69  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - 2º TERMO ADITIVO - SISTEMA 
OBJETIVANDO MELHORIA NA ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 21.249,69  
Vl.Total:
 21.249,69  
         
  
 8007/004-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  755,84  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO - 
SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
 
Un.:
LT  
Quantidade:
 332,9700  
Vl. Unit.:
 2,27  
Vl.Total:
 755,84  
         
  
 8058/004-2014  11.00.12.361.3.3.90.30.05  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  7.969,12  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA  
Un.:
LT  
Quantidade:
 1.774,2800  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
 4.743,71  
         
 2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA  LT  1.008,5400  2,27  2.289,39  
 
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 07 MESES - C/C 
14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 LT  392,5600  2,38  936,02  
  
 8866/007-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  7688/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  0,00  1.800,00  
 
Item:
 1 - pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
1.800,00  
Vl.Total:
 1.800,00  
 8866/008-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  7688/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  0,00  33,08  
 
Item:
 1 - pagamento de telefonia fixa exercício 2014 - Finanças - Para uso da Secretaria de Finanças  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
33,08  
Vl.Total:
 33,08  
 9144/027-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3752/2013  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  2.968,52  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
SV  
Quantidade:
 0,0500  
Vl. Unit.:
 55.439,44  
Vl.Total:
 2.968,52  
         
 9144/028-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3752/2013  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  516,26  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
SV  
Quantidade:
 0,0100  
Vl. Unit.:
 55.439,44  
Vl.Total:
 516,26  
         
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2014 ATÉ 16/10/2014  
Página:
7
/
11  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 9144/029-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3752/2013  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  774,40  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
SV  
Quantidade:
 0,0100  
Vl. Unit.:
 55.439,44  
Vl.Total:
 774,40  
         
 9211/002-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  8107/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  238,91  
 
Item:
 1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
238,91  
Vl.Total:
 238,91  
 9243/001-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  8197/2014  Outros/Não Aplicável  TELEFONICA BRASIL S.A.  02.558.157/0001-62  J  0,00  0,00  0,00  623,12  
 
Item:
 
1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA UNIDADE DE ENSINO MÉDIO TÉCNICO - PAULA SOUZA 
NO EXERCÍCIO DE 2014 - EDUCAÇÃO
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
623,12  
Vl.Total:
 623,12  
  
 9252/003-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.01  8141/2014  Outros/Não Aplicável  ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO  51.673.101/0001-64  J  0,00  316,80  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 07/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 316,80  
Vl.Total:
 316,80  
         
  
 10066/002-2014  13.00.08.244.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  448,48  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO DE 
USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (DUCATO FRM 1436), PELO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/14 - 
ASSISTÊNCIA
 
Un.:
LT  
Quantidade:
 188,0900  
Vl. Unit.:
 2,38  
Vl.Total:
 448,48  
         
  
 10214/001-2014  10.01.10.303.3.3.90.36.05  6477/2014  Dispensa  MAURO BUOSO  295.434.038-05  F  0,00  0,00  0,00  1.495,50  
 
Item:
 
1 - CURSO DE CAPACITAÇAO. Curso 2: Pratica do cultivo de plantas Medicinais em Vasos e Pequenos 
Espaços para os Agentes Comunitários da Secretaria Municipal de Saúde, num total de 56 horas. - C/C 
0903/006/624024-9 C.E.F. - FONTE 05 - SAÚDE - Referente AGOSTO/SETEMBRO
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 0,5000  
Vl. Unit.:
2.991,00  
Vl.Total:
 1.495,50  
  
 10499/001-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  3.341,54  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - RECURSO PRÓPRIO CONTA SAÚDE 2014 FONTE 01 - COD. APLICAÇÃO 
310.000 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
 
Un.:
LT  
Quantidade:
 1.401,4200  
Vl. Unit.:
 2,38  
Vl.Total:
 3.341,54  
         
  
 10555/003-2014  18.00.27.812.3.3.90.39.01  7/2014  Pregão Presencial  JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME  14.872.353/0001-96  J  0,00  7.622,10  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: FEMININO LIVRE  
Un.:
SV  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
 139,13  
Vl.Total:
 278,26  
         
 2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-17 MASCULINO  SV  2,0000  134,78  269,56  
 3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-15 MASCULINO  SV  4,0000  130,43  521,72  
 4 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-13 MASCULINO  SV  3,0000  117,39  352,17  
 5 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-11 MASCULINO  SV  3,0000  104,35  313,05  
 6 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB-09 MASCULINO  SV  3,0000  86,96  260,88  
 7 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO  SV  7,0000  289,82  2.028,74  
 
8 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª 
DIVISÃO
 SV  6,0000  299,81  1.798,86  
  
 
9 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª 
DIVISÃO - ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DO LOTE 01 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL E 
LOTE 04 - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - ESPORTES
 SV  6,0000  299,81  1.798,86  
  
 10577/002-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  5.912,65  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - OLEO DIESEL S10 - PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS 
RECURSO MS-MAC 300.28 FONTE 05  C/C 0903.006.624027-3 CEF - SAÚDE
 
Un.:
LT  
Quantidade:
 2.479,7200  
Vl. Unit.:
 2,38  
Vl.Total:
 5.912,65  
         
  
 10582/001-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  1.049,73  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS SETOR 192 RECURSO SAÚDE/2014 - DR 310.000 FONTE 001 - C/C 0903.006.363-6 CEF - SAÚDE
 
Un.:
LT  
Quantidade:
 392,6300  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
 1.049,73  
         
  
 10582/002-2014  10.01.10.122.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  4.439,17  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS SETOR 192 RECURSO SAÚDE/2014 - DR 310.000 FONTE 001 - C/C 0903.006.363-6 CEF - SAÚDE
 
Un.:
LT  
Quantidade:
 1.660,3700  
Vl. Unit.:
 2,67  
Vl.Total:
 4.439,17  
         
  
 10610/001-2014  15.00.08.243.3.3.90.30.01  3477/2014  Pregão Presencial  RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.  55.854.533/0001-22  J  0,00  558,46  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E CONSELHO TUTELAR, 
 
Un.:
LT  
Quantidade:
 311,9900  
Vl. Unit.:
 1,79  
Vl.Total:
 558,46  
         
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2014 ATÉ 16/10/2014  
Página:
8
/
11  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
PELO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
 
 11740/001-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  10233/2014  Outros/Não Aplicável  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO  00.360.305/0903-40  J  0,00  0,00  0,00  1.304,51  
 
Item:
 1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLAN. URBANO E OBRAS  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
1.304,51  
Vl.Total:
 1.304,51  
 11740/002-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  10233/2014  Outros/Não Aplicável  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO  00.360.305/0903-40  J  0,00  0,00  0,00  1.365,15  
 
Item:
 1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLAN. URBANO E OBRAS  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
1.365,15  
Vl.Total:
 1.365,15  
 11872/001-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.05  10447/2014  Outros/Não Aplicável  CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ  02.173.852/0001-06  J  0,00  10.000,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 17/2014 - 
REFERENTE AUMENTO DO CONFINANCIAMENTO FEDERAL PARA OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE 
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 10.000,00  
Vl.Total:
 10.000,00  
         
  
 11873/001-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.05  10446/2014  Outros/Não Aplicável  ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO  51.673.101/0001-64  J  0,00  850,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 18/2014 - 
REFERENTE AUMENTO DE REPASSE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
 850,00  
Vl.Total:
 850,00  
         
  
 12015/000-2014  211110200  Outros/Não Aplicável  MAURO BUOSO  295.434.038-05  F  0,00  0,00  0,00  164,51  
 
Item:
 1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2 NO VALOR DE R$ 1.495,50 (EMP. 10214/1)  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
164,51  
Vl.Total:
 164,51  
 12016/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.14.01  10747/2014  Outros/Não Aplicável  RITA DE CÁSSIA MARIA SOUSA  133.688.608-01  F  0,00  0,00  1.359,31  0,00  
 
Item:
 1 - PERNOITE  
Un.:
 
Quantidade:
 5,0000  
Vl. Unit.:
184,50  
Vl.Total:
 922,50  
 2 - REFEIÇÃO  11,0000  33,01  363,11  
 
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO SEBASTIÃO PARA PARTCIPAR DO "35º CONGRESSO DE TÉCNICOS, 
CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS" A SER REALIZADO DOS DIAS 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014 - 
SAÍDA: 09/11/2014 ÀS 15:00 E RETORNO: 14/11/2014 ÀS 22:30 - FINANÇAS
 11,0000  6,70  73,70  
  
 12017/000-2014  05.00.15.122.3.3.90.14.01  10748/2014  Outros/Não Aplicável  ROSEMEIRE JESUS PEREIRA  250.638.248-89  F  0,00  0,00  1.359,31  0,00  
 
Item:
 1 - PERNOITE  
Un.:
 
Quantidade:
 5,0000  
Vl. Unit.:
184,50  
Vl.Total:
 922,50  
 2 - REFEIÇÃO  11,0000  33,01  363,11  
 
3 - LANCHE- VIAGEM À SÃO SEBASTIÃO PARA PARTCIPAR DO "35º CONGRESSO DE TÉCNICOS, 
CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS" A SER REALIZADO DOS DIAS 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014 - 
SAÍDA: 09/11/2014 ÀS 15:00 E RETORNO: 14/11/2014 ÀS 22:30 - FINANÇAS
 11,0000  6,70  73,70  
  
 12117/001-2014  18.00.27.812.3.3.50.43.01  10900/2014  Outros/Não Aplicável  ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE  02.405.006/0001-74  J  0,00  0,00  24.500,00  0,00  
 
Item:
 
1 - REF. PAGT DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE, 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 001/2014 - 
PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO À ENTIDADE - ESPORTES
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
24.500,00  
Vl.Total:
 24.500,00  
  
 12250/000-2014  07.00.15.122.3.3.90.39.01  10989/2014  Inexigibilidade  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  9.680,28  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - REMOÇÃO DE POSTE - Inexigibilidade de Licitação 014/2014 - Referente à contratação de empresa para 
prestação de serviços de remoção de postes na rotatória do Jd. Brasil, reserva 479, ficha 171 - c/c 350-9 
C.E.F. - TRÂNSITO
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
9.680,28  
Vl.Total:
 9.680,28  
  
 12251/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  132,30  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - RETROVISOR  
Un.:
UN  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
58,80  
Vl.Total:
 117,60  
 
2 - TAMPA DO RADIADOR - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 CDZ 7814 - MANUT. SERV. 
MUNICIPAIS
 UN  1,0000  14,70  14,70  
  
 12252/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  117,60  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - AQUISIÇÃO: CABO. DE TOMADA DA FORÇA - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 
7814 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
117,60  
Vl.Total:
 117,60  
  
 12253/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  345,45  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - Aquisiçao de:FUSIVEL  
Un.:
UN  
Quantidade:
 7,0000  
Vl. Unit.:
2,45  
Vl.Total:
 17,15  
 2 - LENTE TRASEIRA  UN  2,0000  17,64  35,28  
 3 - Aquisição de: CONEXAO. DE AR  UN  2,0000  47,04  94,08  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2014 ATÉ 16/10/2014  
Página:
9
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11  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 4 - MANGUEIRA DE AR. C/ PISTÃO  UN  1,0000  68,60  68,60  
 5 - CINTA PLASTICA  UN  2,0000  1,47  2,94  
 6 - Aquisição de: CHAPA. DE FERRO  UN  1,0000  24,50  24,50  
 7 - Aquisiçao de: PARAFUSO. COMPLETO  UN  4,0000  4,90  19,60  
 
8 - PARAFUSO. TRASEIRO - LINHA VOLKSWAGEM PESADO - VW 11.140 PLACA BFG 2616 - MANUT. SERV. 
MUNICIPAIS
 UN  1,0000  83,30  83,30  
  
 12254/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  IVAN DEL REI CORREA - ME  00.985.700/0001-82  J  500,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - MÃO DE OBRA. NO REPARO DO CAMBIO - LINHA GM CORSA MILENIUM PLACA CPV 1808 - MANUT. 
SERV. MUNICIPAIS
 
Un.:
HR  
Quantidade:
 10,0000  
Vl. Unit.:
50,00  
Vl.Total:
 500,00  
  
 12255/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  150,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - SERVIÇO. DE REVISÃO DO CUBO DA RODA TRASEIRA L/ ESQUERDO - LINHA FORD PARA USO NO FORD 
F 12000 L PLACA CDZ 7816 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
 
Un.:
HR  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
75,00  
Vl.Total:
 150,00  
  
 12256/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  86,24  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - RETENTOR RODA TRASEIRA  
Un.:
UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
39,20  
Vl.Total:
 39,20  
 2 - TRAVA ARANHA  UN  1,0000  7,84  7,84  
 
3 - COLA DE SILICONE - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ - MANUT. SERV. 
MUNICIPAIS
 UN  1,0000  39,20  39,20  
  
 12257/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  21,56  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisiçao de: GRAXA - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - MANUT. SERV. 
MUNICIPAIS
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
21,56  
Vl.Total:
 21,56  
  
 12258/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  3.825,92  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. RODA DIANTEIRA INTERNO  
Un.:
UN  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
215,60  
Vl.Total:
 431,20  
 2 - RETENTOR RODA DIANTEIRA  UN  2,0000  24,50  49,00  
 3 - CUPILHA  UN  6,0000  1,96  11,76  
 4 - Aquisição de: PNEU. 9.00X20  UN  2,0000  1.078,00  2.156,00  
 5 - EMBUCHAMENTO - JOGO  UN  1,0000  568,40  568,40  
 6 - BICO DE ENGRAXAR  UN  6,0000  1,96  11,76  
 7 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA    2,0000  14,70  29,40  
 
8 - AQUISIÇÃO: BARRA. CURTA DE DIREÇÃO - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 1317 L PLACA DBA 9497  
MANUT. SERV. MUNICIPAIS
   1,0000  568,40  568,40  
  
 12259/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  43,12  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - Aquisiçao de: GRAXA - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 1317 L PLACA DBA 9497 - MANUT. SERV. 
MUNICIPAIS
 
Un.:
KG  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
21,56  
Vl.Total:
 43,12  
  
 12260/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  339,08  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - LENTE TRASEIRA  
Un.:
UN  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
17,64  
Vl.Total:
 35,28  
 2 - BUJAO. DO CARTER  UN  1,0000  44,10  44,10  
 3 - ARRUELA  UNI  1,0000  2,94  2,94  
 4 - COPO DE ACRILICO  UN  1,0000  78,40  78,40  
 5 - TAMPA DO RADIADOR  UN  1,0000  14,70  14,70  
 6 - TAMPA DO RESERVATORIO    1,0000  19,60  19,60  
 7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL    1,0000  32,34  32,34  
 8 - FILTRO DE DIESEL  UN  2,0000  31,36  62,72  
 
9 - FILTRO DE OLEO. DO MOTOR - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - MANUT. 
SERV. MUNICIPAIS
 UN  1,0000  49,00  49,00  
  
 12261/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  520,38  0,00  0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2014 ATÉ 16/10/2014  
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11  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
Item:
 1 - Aquisição de: SENSOR. FILTRO RACOR  
Un.:
UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
142,10  
Vl.Total:
 142,10  
 2 - CINTA PLASTICA    6,0000  0,98  5,88  
 3 - PARAFUSO. TRASEIRO    4,0000  83,30  333,20  
 4 - PARAFUSO. COMPLETO - LINHA VOLKSWAGEM VW 13.180 PLACA DBA 9465 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS  UN  8,0000  4,90  39,20  
 12262/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  274,40  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - MAQUINA DE VIDRO. LADO DIREITO - LINHA VOLKSVAGEM VW 13.180 PLACA DBA 9465 - MANUT. 
SERV. MUNICIPAIS
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
274,40  
Vl.Total:
 274,40  
  
 12263/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  461,14  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - REPARO. DO DIESEL  
Un.:
UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
73,28  
Vl.Total:
 73,28  
 2 - Aquisiçao de: REPARO. DA BOMBA ALIMENTADORA  UN  1,0000  73,28  73,28  
 3 - ARRUELA  UNI  2,0000  0,98  1,95  
 4 - PESCADOR. DO TANQUE  UN  1,0000  78,16  78,16  
 5 - ABRAÇADEIRA    2,0000  4,89  9,77  
 
6 - BOIA DE COMBUSTIVEL - LINHA MERCEDEZ BENZ + MB 1313 LK PLACA CPV 1767 - MANUT. SERV. 
MUNICIPAIS
   1,0000  224,71  224,71  
  
 12264/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  376,32  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - RETENTOR DO TRAMBULADOR  
Un.:
UN  
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
68,60  
Vl.Total:
 137,20  
 2 - BUCHA. DO EIXO TRAMBULADOR  UN  3,0000  29,40  88,20  
 3 - JUNTA DA TAMPA. DO TRAMBULADOR  UN  1,0000  29,40  29,40  
 4 - Aquisição de: ESPIGAO - LINHA VOLKSWAGEM VW 11.140 PLACA BFG 1626 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS  UN  2,0000  60,76  121,52  
 12265/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.30.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  690,90  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - BATERIA 150 AMPERES - LINHA VOLKSWAGEM VW 11.140 PLACA BFG 1626 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS  
Un.:
UN  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
690,90  
Vl.Total:
 690,90  
 12266/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  75,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - SERVIÇO DE REVISÃO. DE TRAMBULADOR - LINHA VOLKSVAGEM PESADO VW 11.140 PLACA BFG 2616 - 
MANUT. SERV. MUNICIPAIS
 
Un.:
HR  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
75,00  
Vl.Total:
 75,00  
  
 12267/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  375,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - SERVIÇO. ELETRICO  
Un.:
HR  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
75,00  
Vl.Total:
 75,00  
 2 - SERVIÇO DE INSTALAÇAO. MANGUEIRA DE AR  SV  3,0000  75,00  225,00  
 
3 - SERVIÇO. TROCA DO PARABARRO TRASEIRO - LINHA VOLKSVAGEM PESADO VW 11.140 PLACA BFG 
2616 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
 HR  1,0000  75,00  75,00  
  
 12268/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  75,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO CABO DA TOMADA DE FORÇA - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ 
7814 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
 
Un.:
HR  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
75,00  
Vl.Total:
 75,00  
  
 12269/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  3373/2014  Pregão Presencial  MILTON DE LIMA REGISTRO ME  03.487.823/0001-81  J  75,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO RETROVISOR - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - MANUT. 
SERV. MUNICIPAIS
 
Un.:
HR  
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
75,00  
Vl.Total:
 75,00  
  
 
 
 
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/10/2014 ATÉ 16/10/2014  
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11  
    
   
 
 REGISTRO, 17 de Outubro de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2