4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2014 ATÉ 16/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
15
Data de Lançamento: 16/12/2014 |
400,00
22/001-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, |
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS |
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO |
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E |
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
400,00
400,00
1,0000
284,19
22/002-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, |
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS |
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO |
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E |
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
284,19
284,19
1,0000
331,88
22/004-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, |
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS |
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO |
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E |
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
331,88
331,88
1,0000
254,22
22/005-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, |
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS |
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO |
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E |
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
254,22
254,22
1,0000
944,95
22/006-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, |
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS |
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO |
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E |
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
944,95
944,95
1,0000
248,92
22/007-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, |
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS |
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO |
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E |
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
248,92
248,92
1,0000
590,02
22/008-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, |
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS |
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO |
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E |
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
590,02
590,02
1,0000
525,48
22/009-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, |
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS |
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO |
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E |
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
525,48
525,48
1,0000
932,44
22/014-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, |
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS |
932,44
932,44
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2014 ATÉ 16/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
15
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO |
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E |
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
397,82
22/015-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, |
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS |
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO |
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E |
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
397,82
397,82
1,0000
1.161,59
22/016-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, |
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS |
PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO TCE/SP POR 12 MESES - MOTIVO: DEVIDO AO ERRO NO |
CADASTRAMENTO DO CONTRATO 073/2013 NO SISTEMA, O VALOR DO CONTRATO É DE R$ 138.396,00 E |
FOI CADASTRADO COM VALOR TOTAL DE R$ 58.900,00 - C/C 361-0 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
1.161,59
1.161,59
1,0000
0,00
510/002-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
10.025,81
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRA-PARTIDA 2- REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO |
DO MERCARDO MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA |
E CONTRATO DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - SEC. MUN. DE |
PLANEJAMENTO URBANO |
10.025,81
100,26
%
100,0000
46.230,75
791/002-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO |
DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCARDO |
MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA E CONTRATO |
DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - C/C 647077-5 CEF - SEC. MUN. DE |
PLANEJAMENTO URBANO - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - Referente a 2ª Medição - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS |
46.230,75
1.883,83
%
24,5400
0,00
792/003-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
11.107,75
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVENIO 2 - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE a contratação de |
empresa para prestar serviços de construção, amplianção e revitalização do Mercado Municipal, pagos através |
do Contrato de Repasse nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA e Contrato de Repasse nº |
0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA.Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras. |
11.107,75
802,15
%
13,8500
0,00
4908/008-2014
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
22.458,28
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação |
de empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme |
especificação constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PUBLICA - |
DESENVOLVIMENTO AGRARIO |
22.458,28
SV
0,0800
269.499,35
4.000,00
6502/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. |
400,00
1.632,00
%
0,2500
2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a |
Prefeitura Municipal de Registro - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
3.600,00
480,00
%
7,5000
1.978,00
6542/003-2014
5270/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOAO ANDRE DOMINGUES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
0,00
1 - IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS". coloridos, impressão em DWG, em metros lineares - |
ESTIMATIVA PARA CÓPIAS DE PLANTAS DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
URBANO E OBRAS |
1.978,00
6,80
SV
290,8800
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2014 ATÉ 16/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
15
74.685,44
6901/003-2014
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
RESERVA - Referente ao 8º termo aditivo ao Contrato 067/12 - referente a transporte de pacientes a ser pago |
através do Convênio MAC - C/C 624027-3 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
74.685,44
2,56
KM
29.174,0000
21.249,69
7872/003-2014
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
0,00
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - 2º TERMO ADITIVO - SISTEMA |
OBJETIVANDO MELHORIA NA ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
21.249,69
21.249,69
SV
1,0000
8.488,80
8800/002-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
8.488,80
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 1º Termo Aditivo de 0,76525175744% ao Contrato nº 010/2014 a |
ser pago através da C/C 13.022-9 B.B. - EDUCAÇÃO |
8.488,80
3,93
KM
2.160,0000
14.781,24
9150/001-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - TERMO ADITIVO PARA |
OS PRÓXIMOS EVENTOS QUE ACONTECERÃO NA CIDADE DE REGISTRO - CULTURA |
6.072,57
2.024,19
DIÁRI
3,0000
1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS
8.708,67
2.902,89
DIÁRI
3,0000
363.302,58
10212/002-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
363.302,58
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 010/2014 A SER PAGO ATRAVÉS |
DA C/C 130022-9 B.B. - EDUCAÇÃO |
363.302,58
3,93
KM
92.443,3800
1.252,00
10377/000-2014
8618/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VESEG MATERIAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
15.385.528/0001-01
0,00
2 - DECIBELÍMETRO DIGITAL + CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. Modelo - DEC 460 - EQUIPAMENTOS DE |
AVALIAÇÃO AMBIENTAL PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DO SESMT - EQUIPAMENTOS OBRIGATORIAMENTE |
COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, LAUDO DE AFERIÇÃO E TREINAMENTO PARA O USO DOS MESMOS. - |
ADMINISTRAÇÃO |
487,00
487,00
UN
1,0000
1 - THERMO-HIGRO-ANEM- LUXIMETRO - DIGITAL + CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. Modelo - THAL 300
765,00
765,00
UN
1,0000
4.085,10
10676/002-2014
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
RESERVA - PARTE DO 9º TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO MAC - C/C |
0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE |
4.085,10
2,70
KM
1.513,0000
0,00
10908/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
4.685,64
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
0,00
1 - ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 OU 40 COMPRIMIDOS - HIPOFOL (HIPOLABOR)
651,84
0,02
COMP
40.740,0000
2 - ESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO (EMS)
1.123,20
0,09
COMP
12.480,0000
4 - GABAPENTINA 400MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO (COBALT)
662,40
0,46
COMP
1.440,0000
5 - DOXICILINA 100MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 15 OU 28 DRÁGEAS - CLORDOX (TEUTO) - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - |
SAÚDE |
88,20
0,09
DRAG
980,0000
3 - PENTOXIFILINA 400MG - COMPRIMIDOS -CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - GENÉRICO (EMS)
2.160,00
0,36
COMP
6.000,0000
863,20
10992/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL - EJA |
- C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
863,20
10,79
KG
80,0000
863,20
10992/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
863,20
10,79
KG
80,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2014 ATÉ 16/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
15
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL - EJA |
- C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
755,30
10994/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS |
EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
755,30
10,79
KG
70,0000
880,00
11466/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
3 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR
370,00
50,00
HR
7,4000
2 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA. DENTADA
80,00
50,00
HR
1,6000
4 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,00
50,00
HR
1,2000
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA |
- APLICAR DESCONTO DE 50% VALOR TOTAL LIQUIDO R$ 880,00 - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE |
80,00
50,00
HR
1,6000
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
250,00
50,00
HR
5,0000
54.180,00
11709/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO EDUCAÇÃO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA |
TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO AS 16 CRECHES DA |
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO |
54.180,00
3.010,00
UN
18,0000
0,00
11745/002-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
179,00
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DA SECRETARIA - PERÍODO DE 3 MESES - ADMINISTRAÇÃO |
179,00
UN
25,0000
7,16
40,00
11807/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, MARCA FIAT MODELO |
SIENA, PLACA CMW 8449, POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA |
DESCONTO DE 50% NOS VALORES ACIMA DESCRITOS.- SERV. MUNICIPAIS |
40,00
50,00
HR
0,8000
480,00
11808/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
1 - SERVIÇO. ELÉTRICO
60,00
50,00
HR
1,2000
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
50,00
HR
1,6000
5 - MÃO DE OBRA. CORREIA E VAZAMENTO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, MARCA |
FIAT MODELO SIENA, PLACA CMW 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO |
PELA EMPRESA DESCONTO DE 50% NOS VALORES ACIMA DESCRITOS. - SERV. MUNICIPAIS |
280,00
50,00
HR
5,6000
500,78
11809/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO
191,10
191,10
UN
1,0000
3 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
31,36
31,36
UN
1,0000
7 - CORREIA DENTADA
58,80
58,80
UN
1,0000
8 - TENSOR DA CORREIA - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, MARCA FIAT MODELO |
SIENA, PLACA CMW 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA |
DESCONTO DE 2% NOS VALORES ACIMA DESCRITOS. - SERV. MUNICIPAIS |
107,80
107,80
UN
1,0000
6 - FILTRO DE OLEO
18,62
18,62
UN
1,0000
2 - JUNTA CARTER
34,30
34,30
UN
1,0000
5 - RETENTOR DO COMANDO
29,40
29,40
UN
1,0000
4 - RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM
29,40
29,40
UN
1,0000
1.200,00
11812/000-2014
4945/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
1 - CESSÃO DE TENDA 4X4 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, COM PISO - 24 HORAS - |
1.200,00
600,00
DIÁRI
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2014 ATÉ 16/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
15
UNIDADE - PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO TRIBUNA KIDS A SER REALIZADO EM 04/10/2014 NO GINÁSIO |
MARIO COVAS. - PLANEJ. URBANO |
288,00
12025/000-2014
10736/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - RACK PARA COMPUTADOR. Tamanho 6U - PARA NOVAS INSTALAÇÕES ONDE FUNCIONARÁ O SESMT - |
ADMINISTRAÇÃO |
288,00
288,00
UN
1,0000
321,00
12026/000-2014
10736/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SWITCH DE 24 PORTAS - INTELBRÁS - PARA NOVAS INSTALAÇÕES, ONDE FUNCIONARÁ O SESMT - |
ADMINISTRAÇÃO |
321,00
321,00
UN
1,0000
3.641,40
12032/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
2 - REFLETOR ELIPSOIDAL ETC COM ACESSÓRIOS (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO) DIÁRIA |
CONTENDO 12 HORAS |
1.213,80
40,46
DIÁRI
30,0000
1 - REFLETOR PAR LED RGBW/FULL COLOR (ITENS COMPLEMENTARES DE ILUMINAÇÃO - CONJUNTO) |
DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. |
1.213,80
40,46
DIÁRI
30,0000
3 - REFLETOR FRESNEL 2000W COM ACESSÓRIOS - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA USO DO PAÇO |
MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE |
1.213,80
40,46
DIÁRI
30,0000
870,00
12033/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - SERVIÇO. ELETRICO
280,00
50,00
HR
5,6000
3 - CARGA. DE GÁS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA CDV 1272 - FINANÇAS
220,00
50,00
HR
4,4000
1 - SERVIÇO. DO AR CONDICIONADO
370,00
50,00
HR
7,4000
440,00
12034/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - CARGA. DE GÁS
220,00
50,00
HR
4,4000
2 - SERVIÇO. DO AR CONDICIONADO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM SANTANA CDV |
6072 - FINANÇAS |
220,00
50,00
HR
4,4000
754,60
12083/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - Aquisição de: PNEU. 175/70 R13
735,00
183,75
UN
4,0000
2 - Aquisição de: VALVULA. DE AR DO PNEU - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP - 06308, MARCA |
FIAT, MODELO SENA, PLACA CMW 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO |
PELA EMPRESA DESCONTO DE 2% NOS VALORES DESCRITOS. - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
19,60
4,90
UN
4,0000
168,56
12151/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - REPARO. VALVULA 04 VIAS
147,00
147,00
UN
1,0000
4 - CINTA PLASTICA - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
3,92
0,98
UN
4,0000
2 - MANGUEIRA DE AR
8,82
8,82
UN
1,0000
3 - Aquisiçao de: UNIAO. DA MANGUEIRA DE AR
8,82
8,82
UN
1,0000
337,12
12154/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
4 - FILTRO RACOR - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
117,60
117,60
PÇ
1,0000
3 - FILTRO DE AR
107,80
107,80
UN
1,0000
1 - FILTRO DE OLEO. DO MOTOR
49,00
49,00
UN
1,0000
2 - FILTRO DE DIESEL
62,72
31,36
UN
2,0000
245,00
12155/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - VALVULA SOLENOIDE - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - MANUTENÇÃO |
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
245,00
245,00
UN
1,0000
132,30
12251/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
2 - TAMPA DO RADIADOR - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 CDZ 7814 - MANUT. SERV. |
MUNICIPAIS |
14,70
14,70
UN
1,0000
1 - RETROVISOR
117,60
58,80
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2014 ATÉ 16/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
15
345,45
12253/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
5 - CINTA PLASTICA
2,94
1,47
UN
2,0000
6 - Aquisição de: CHAPA. DE FERRO
24,50
24,50
UN
1,0000
3 - Aquisição de: CONEXAO. DE AR
94,08
47,04
UN
2,0000
4 - MANGUEIRA DE AR. C/ PISTÃO
68,60
68,60
UN
1,0000
7 - Aquisiçao de: PARAFUSO. COMPLETO
19,60
4,90
UN
4,0000
2 - LENTE TRASEIRA
35,28
17,64
UN
2,0000
8 - PARAFUSO. TRASEIRO - LINHA VOLKSWAGEM PESADO - VW 11.140 PLACA BFG 2616 - MANUT. SERV. |
MUNICIPAIS |
83,30
83,30
UN
1,0000
1 - Aquisiçao de:FUSIVEL
17,15
2,45
UN
7,0000
500,00
12254/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA. NO REPARO DO CAMBIO - LINHA GM CORSA MILENIUM PLACA CPV 1808 - MANUT. |
SERV. MUNICIPAIS |
500,00
50,00
HR
10,0000
150,00
12255/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO. DE REVISÃO DO CUBO DA RODA TRASEIRA L/ ESQUERDO - LINHA FORD PARA USO NO FORD |
F 12000 L PLACA CDZ 7816 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS |
150,00
75,00
HR
2,0000
86,24
12256/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
3 - COLA DE SILICONE - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ - MANUT. SERV. |
MUNICIPAIS |
39,20
39,20
UN
1,0000
1 - RETENTOR RODA TRASEIRA
39,20
39,20
UN
1,0000
2 - TRAVA ARANHA
7,84
7,84
UN
1,0000
21,56
12257/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - Aquisiçao de: GRAXA - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - MANUT. SERV. |
MUNICIPAIS |
21,56
21,56
KG
1,0000
43,12
12259/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - Aquisiçao de: GRAXA - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 1317 L PLACA DBA 9497 - MANUT. SERV. |
MUNICIPAIS |
43,12
21,56
KG
2,0000
339,08
12260/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - LENTE TRASEIRA
35,28
17,64
UN
2,0000
6 - TAMPA DO RESERVATORIO
19,60
19,60
PÇ
1,0000
5 - TAMPA DO RADIADOR
14,70
14,70
UN
1,0000
8 - FILTRO DE DIESEL
62,72
31,36
UN
2,0000
3 - ARRUELA
2,94
2,94
UNI
1,0000
4 - COPO DE ACRILICO
78,40
78,40
UN
1,0000
2 - BUJAO. DO CARTER
44,10
44,10
UN
1,0000
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
32,34
32,34
PÇ
1,0000
9 - FILTRO DE OLEO. DO MOTOR - LINHA FORD PARA USO NO FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - MANUT. |
SERV. MUNICIPAIS |
49,00
49,00
UN
1,0000
274,40
12262/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - MAQUINA DE VIDRO. LADO DIREITO - LINHA VOLKSVAGEM VW 13.180 PLACA DBA 9465 - MANUT. |
SERV. MUNICIPAIS |
274,40
274,40
UN
1,0000
461,14
12263/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
3 - ARRUELA
1,95
0,98
UNI
2,0000
1 - REPARO. DO DIESEL
73,28
73,28
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2014 ATÉ 16/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
15
4 - PESCADOR. DO TANQUE
78,16
78,16
UN
1,0000
5 - ABRAÇADEIRA
9,77
4,89
PÇ
2,0000
6 - BOIA DE COMBUSTIVEL - LINHA MERCEDEZ BENZ + MB 1313 LK PLACA CPV 1767 - MANUT. SERV. |
MUNICIPAIS |
224,71
224,71
PÇ
1,0000
2 - Aquisiçao de: REPARO. DA BOMBA ALIMENTADORA
73,28
73,28
UN
1,0000
376,32
12264/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
3 - JUNTA DA TAMPA. DO TRAMBULADOR
29,40
29,40
UN
1,0000
2 - BUCHA. DO EIXO TRAMBULADOR
88,20
29,40
UN
3,0000
4 - Aquisição de: ESPIGAO - LINHA VOLKSWAGEM VW 11.140 PLACA BFG 1626 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
121,52
60,76
UN
2,0000
1 - RETENTOR DO TRAMBULADOR
137,20
68,60
UN
2,0000
75,00
12266/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE REVISÃO. DE TRAMBULADOR - LINHA VOLKSVAGEM PESADO VW 11.140 PLACA BFG 2616 - |
MANUT. SERV. MUNICIPAIS |
75,00
75,00
HR
1,0000
375,00
12267/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
3 - SERVIÇO. TROCA DO PARABARRO TRASEIRO - LINHA VOLKSVAGEM PESADO VW 11.140 PLACA BFG |
2616 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS |
75,00
75,00
HR
1,0000
1 - SERVIÇO. ELETRICO
75,00
75,00
HR
1,0000
2 - SERVIÇO DE INSTALAÇAO. MANGUEIRA DE AR
225,00
75,00
SV
3,0000
75,00
12268/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO CABO DA TOMADA DE FORÇA - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ |
7814 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS |
75,00
75,00
HR
1,0000
75,00
12269/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO RETROVISOR - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - MANUT. |
SERV. MUNICIPAIS |
75,00
75,00
HR
1,0000
450,00
12355/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
2 - SERVIÇO. DE SOLDA CAIXA DO RADIADOR
150,00
75,00
HR
2,0000
1 - SERVIÇO DE SOLDA. DO BOCAL INFERIOR DO RADIADOR
150,00
75,00
HR
2,0000
3 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - |
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
150,00
75,00
HR
2,0000
75,00
12358/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO REVISÃO. DOS FILTROS - LINHA FORD - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - MANUTENÇÃO |
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
75,00
75,00
HR
1,0000
375,00
12362/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
2 - SERVIÇO. DE TROCA DO FILTRO E PINO MOLA - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - |
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
75,00
75,00
HR
1,0000
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO MOTOR DE PARTIDA
300,00
75,00
HR
4,0000
75,00
12363/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. RETROVISOR - LINHA FORD - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - MANUTENÇÃO |
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
75,00
75,00
HR
1,0000
75,00
12366/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO. DE TROCA DA LENTE FILTROS E TAMPAS - LINHA FORD - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - |
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
75,00
75,00
HR
1,0000
75,00
12368/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA MAQUINA DE VIDRO - LINHA VOLKSWAGEM - VW 13.180 PLACA DBA 9465 - |
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
75,00
75,00
HR
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2014 ATÉ 16/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
15
75,00
12370/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA BOIA DE COMBUSTIVEL - LINHA MERCEDEZ BENZ - MB LK 1313 PLACA CPV |
1767 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
75,00
75,00
HR
1,0000
520,00
12373/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - SERVIÇO. DE ALAVANCA DO CAMBIO E COXIM
300,00
50,00
HR
6,0000
2 - MÃO DE OBRA. NA PARTE ELETRICA - LINHA FIAT - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - MANUTENÇÃO |
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
220,00
50,00
HR
4,4000
1.260,00
12375/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
5 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
80,00
50,00
HR
1,6000
9 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - LINHA GM - CORSA CLASSIC - PLACA DBA 2093 - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
80,00
50,00
HR
1,6000
3 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR
260,00
50,00
HR
5,2000
4 - MÃO DE OBRA. NA EMBREAGEM
280,00
50,00
HR
5,6000
7 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
8 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
2 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO
290,00
50,00
HR
5,8000
1 - RETIFICA DO VOLANTE
60,00
50,00
HR
1,2000
6 - LIMPEZA. NO SISTEMA DE FREIO
140,00
50,00
HR
2,8000
780,00
12376/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
280,00
50,00
HR
5,6000
5 - MÃO DE OBRA. NA EMBREAGEM
150,00
50,00
HR
3,0000
1 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
6 - MÃO DE OBRA. NO SISTEMA DE FREIO - LINHA FIAT - FIAT PALIO - PLACA BVZ 6178 - MANUTENÇÃO |
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
200,00
50,00
HR
4,0000
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
50,00
HR
1,6000
240,00
12377/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - LINHA VOLKSWAGEM - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
240,00
50,00
HR
4,8000
870,00
12378/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
1 - SERVIÇO. NA PARTE ELETRICA
200,00
50,00
HR
4,0000
2 - CODIFICAÇÃO DE CHAVE
270,00
50,00
HR
5,4000
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - LINHA VOLKSWAGEM - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
80,00
50,00
HR
1,6000
3 - SERVIÇO. DE REPARO DO VEICULO
250,00
50,00
HR
5,0000
4 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
17.300,00
13224/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
2 - CARRETA AGRÍCOLA TIPO REBOQUE - REBOQUE MANIA/MODELO 3500 KG - ESPECIFICAÇÕES NO |
PEDIDO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO |
14.200,00
7.100,00
UN
2,0000
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG
3.100,00
3.100,00
UN
1,0000
1.520,00
13264/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG - ESFECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.520,00
3.100,00
UN
0,4900
1.000,00
13265/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2014 ATÉ 16/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
15
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG - ESFECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.000,00
3.100,01
UN
0,3200
1.000,00
13266/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
08.00.15.451.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG - ESFECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.000,00
3.100,01
UN
0,3200
1.000,00
13267/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG - ESFECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.000,00
3.100,01
UN
0,3200
1.000,00
13268/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.4.4.90.52.07
J
15.743.182/0001-68
0,00
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG - ESFECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.000,00
3.100,01
UN
0,3200
3.780,00
13269/000-2014
10136/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.4.4.90.52.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
1 - CARRETINHA TIPO REBOQUE. - REBOQUE MANIA/MODELO 500 KG - ESFECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
3.780,00
3.099,89
UN
1,2200
800,00
13664/000-2014
12029/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
0,00
1 - LIMA CHATA . LIMA CHATA 8" - PARA EXECUÇÃO DAS ROÇADAS PELOS FUNCIONÁRIOS DA FRENTE DE |
TRABALHO RURAL NO PRÓXIMO TRIMESTRE - DES. AGRÁRIO |
800,00
10,00
UN
80,0000
0,00
13746/001-2014
12371/2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
400,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
400,00
1,0000
400,00
432,70
14502/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - |
MANUT. ADM. DE ENSINO - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
432,70
432,70
1,0000
302,19
14503/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - |
MANUT. DO ENSINO INFANTIL - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
302,19
302,19
1,0000
18,34
14504/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - |
MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR |
18,34
18,34
1,0000
479,25
14505/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - |
MANUT. FUNDEB. INFANTIL 60% - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
479,25
479,25
1,0000
37,20
14506/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - |
MANUT. FUNDEB- INFANTIL 40% - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
37,20
37,20
1,0000
1.205,85
14507/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - |
MANUT. FUNDEB - FUND 60% - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
1.205,85
1.205,85
1,0000
27,51
14508/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - |
MANUT. FUNDEB - FUND 40% - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
27,51
27,51
1,0000
302,78
14509/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA |
DEZEMBRO/2014 - MANUT. ADM. DE ENSINO C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
302,78
302,78
1,0000
211,45
14510/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2014 ATÉ 16/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
15
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA |
DEZEMBRO/2014 - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
211,45
211,45
1,0000
12,83
14511/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA |
DEZEMBRO/2014 - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO |
12,83
12,83
1,0000
335,34
14512/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA |
DEZEMBRO/2014 - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
335,34
335,34
1,0000
26,03
14513/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA |
DEZEMBRO/2014 - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
26,03
26,03
1,0000
843,75
14514/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA |
DEZEMBRO/2014 - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
843,75
843,75
1,0000
19,25
14515/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA |
DEZEMBRO/2014 - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 368-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
19,25
19,25
1,0000
1.707,39
14552/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - SAÚDE
1.707,39
1.707,39
1,0000
1.194,71
14553/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA |
DEZEMBRO/2014 - SAÚDE |
1.194,71
1.194,71
1,0000
343,70
14554/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - |
ADMINISTRAÇÃO |
343,70
343,70
1,0000
500,34
14555/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - SERV. |
MUNICIPAIS |
500,34
500,34
1,0000
43,98
14556/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - |
DESENV. AGRÁRIO |
43,98
43,98
1,0000
268,60
14557/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - |
ASSIST. SOCIAL |
268,60
268,60
1,0000
179,01
14558/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2014 - |
CULTURA |
179,01
179,01
1,0000
240,49
14559/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA |
DEZEMBRO/2014 - ADMINISTRAÇÃO |
240,49
240,49
1,0000
350,10
14560/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA |
DEZEMBRO/2014 - SERV. MUNICIPAIS |
350,10
350,10
1,0000
30,77
14561/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA |
30,77
30,77
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2014 ATÉ 16/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
11
15
DEZEMBRO/2014 - DESENV. AGRÁRIO |
187,95
14562/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA |
DEZEMBRO/2014 - ASSIT. SOCIAL |
187,95
187,95
1,0000
125,26
14563/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUXÍLIO DOENÇA - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA |
DEZEMBRO/2014 - CULTURA |
125,26
125,26
1,0000
3.752,90
14577/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
3.752,90
3.752,90
1,0000
1.949,15
14579/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
1.949,15
1.949,15
1,0000
6.706,10
14581/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
6.706,10
6.706,10
1,0000
4.952,98
14583/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
4.952,98
4.952,98
1,0000
2.124,33
14585/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
2.124,33
2.124,33
1,0000
964,50
14587/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
964,50
964,50
1,0000
7.411,69
14589/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
7.411,69
7.411,69
1,0000
1.469,45
14591/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
1.469,45
1.469,45
1,0000
5.895,87
14595/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
5.895,87
5.895,87
1,0000
13.427,67
14600/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
13.427,67
13.427,67
1,0000
10.227,75
14606/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
10.227,75
10.227,75
1,0000
766,84
14609/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
766,84
766,84
1,0000
2.273,81
14611/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
2.273,81
2.273,81
1,0000
140,12
14613/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
211110300
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
140,12
140,12
1,0000
0,00
14732/000-2014
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
19.353,14
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRA PARTIDA - TP: 011/2013 CT: 008/2014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E |
REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAIL - PLANEJ. URBANO |
19.353,14
19.353,14
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2014 ATÉ 16/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
12
15
0,00
14962/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
-4,29
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10908/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
-4,29
-4,29
1,0000
2.464,61
14972/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3014 - R$ 74685,44 (EMP. 6901/3)
2.464,61
2.464,61
1,0000
134,80
14973/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3021 - R$ 4085,10 (EMP. 10676/2)
134,80
134,80
1,0000
0,00
15045/000-2014
13092/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
60,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.360.305/0903-40
0,00
1 - RECOLHIMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA - REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE |
Nº 0259.912-99/2008 - EMEF KESAO KASUGA - NOME DE GESTOR: PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL - MCT |
- CÓDIGO DO GESTOR: 05812-2 - CÓDIGO DO PRODUTO: 1165-5 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
60,00
60,00
1,0000
0,00
15138/000-2014
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
-6.367,79
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14732/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-6.367,79
-6.367,79
1,0000
0,00
15147/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 177 - R$ 1.550,00 (EMP. 2636/7)
170,50
170,50
1,0000
0,00
15148/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 178 - R$ 1.550,00 (EMP. 2637/7)
170,50
170,50
1,0000
0,00
15150/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
89,13
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 248 - R$ 8.488,80 (EMP. 8800/2)
89,13
89,13
1,0000
3.814,68
15151/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
3.814,68
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 249 - R$ 363.302,58 (EMP. 10212/2)
3.814,68
3.814,68
1,0000
0,00
15179/000-2014
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
0,00
18,36
211110100
J
05.841.753/0001-43
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 596 - R$ 152,45 (M.O.) - EMP. 11711/0
18,36
18,36
1,0000
0,00
15212/000-2014
11004/2014
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
-95,69
1 - Anulação da Nota nº 12231/1-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
-95,69
1,0000
-95,69
0,00
15213/000-2014
11004/2014
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
-500,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12231/0-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
-500,00
-500,00
1,0000
0,00
15214/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.656,97
3.656,97
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
3.656,97
3.656,97
1,0000
0,00
15215/000-2014
11001/2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
-394,96
1 - Anulação da Nota nº 12234/1-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
-394,96
1,0000
-394,96
0,00
15216/000-2014
11001/2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
-500,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12234/0-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
-500,00
-500,00
1,0000
0,00
15217/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-519,78
-519,78
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12801/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
-519,78
-519,78
1,0000
0,00
15218/000-2014
12169/2014
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
-500,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13494/0-2014 - MOTIVO: NÃO SERÁ UTILIZADO
-500,00
-500,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2014 ATÉ 16/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
13
15
0,00
15219/000-2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
500,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
500,00
500,00
1,0000
0,00
15219/001-2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
394,96
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
394,96
1,0000
394,96
0,00
15219/002-2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
105,04
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
105,04
1,0000
105,04
0,00
15220/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
519,78
519,78
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
519,78
519,78
1,0000
0,00
15221/000-2014
7726/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
-89,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
10.243.287/0001-34
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8887/0-2014 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO POSSUI A PEÇA
-89,00
-89,00
1,0000
0,00
15222/000-2014
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
500,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS
500,00
500,00
1,0000
0,00
15222/001-2014
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
95,69
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS
95,69
1,0000
95,69
0,00
15223/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
188,16
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACA CDV |
2017 SETOR FISIOTERAPIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 188,16 - C/C 624.025-7 CEF - |
SAÚDE |
188,16
188,16
UN
1,0000
0,00
15224/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
120,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2017 SETOR |
FISIOTERAPIA - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 120,00 - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
120,00
50,00
HR
2,4000
0,00
15225/000-2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
99,16
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
0,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXEC. FISCAIS - JURIDICO
99,16
99,16
1,0000
0,00
15225/001-2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
99,16
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXEC. FISCAIS - JURIDICO
99,16
1,0000
99,16
0,00
15226/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-73.466,03
-73.466,03
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12860/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
-73.466,03
-73.466,03
1,0000
0,00
15227/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
230,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MONTAGEM PNEU
120,00
50,00
HR
2,4000
2 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO – SERVIÇOS NO VEÍCULO GOL PLACA CDZ 7840 – FROTA PARA |
ATENDIMENTO DE E.S.F - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 230,00 - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
80,00
50,00
HR
1,6000
0,00
15228/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
73.466,03
73.466,03
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
73.466,03
73.466,03
1,0000
0,00
15229/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-52.091,58
-52.091,58
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12863/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
-52.091,58
-52.091,58
1,0000
0,00
15230/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
52.091,58
52.091,58
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
52.091,58
52.091,58
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2014 ATÉ 16/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
14
15
0,00
15231/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-8.425,94
-8.425,94
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14594/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL REF. CI 144/2014 SME/STPFO
-8.425,94
-8.425,94
1,0000
0,00
15232/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
338,10
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
3 - JOGO DE DISCO DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL PLACA CDZ 7840 - FROTAS |
PARA ATENDIMENTO DO E.S.F - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 338,10 - C/C 624.025-7 CEF - |
SAÚDE |
117,60
117,60
UN
1,0000
1 - AQUISIÇÃO PIVO. LD/LE
156,80
78,40
PÇ
2,0000
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
63,70
63,70
UN
1,0000
0,00
15233/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
607,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
3 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 - SETOR |
ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTO E.S.F - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 607,60 - C/C |
624.025-7 CEF - SAÚDE |
19,60
9,80
UN
2,0000
1 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENTO
352,80
176,40
UN
2,0000
2 - Aquisição: ROLAMENTO. DO AMORTECEDOR
235,20
117,60
UNI
2,0000
0,00
15234/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
300,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MONTAGEM PNEU
40,00
50,00
HR
0,8000
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO -SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 - SETOR |
ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTO E.S.F - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 300,00 - C/C |
624.025-7 CEF - SAÚDE |
150,00
50,00
HR
3,0000
2 - ALINHAMENTO
70,00
50,00
HR
1,4000
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
15235/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
267,54
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - CABO DE VELOCIMETRO
57,82
57,82
UN
1,0000
2 - Aquisição de: SENSOR. VELOCIDADE
190,12
190,12
UN
1,0000
3 - VALVULA DE AR. PNEU - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA DBA 9452 - SETOR |
E.S.F - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 267,54 - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
19,60
9,80
UN
2,0000
0,00
15236/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,09
-0,09
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 15101/0-2014 - ESTORNO PACIAL
-0,09
-0,09
1,0000
0,00
15237/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
450,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
5 - MONTAGEM PNEU - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW KOMBI PLACA DBA 9452 - PARA E.S.F - |
COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 450,00 - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
40,00
50,00
HR
0,8000
1 - MÃO DE OBRA. DO VELOCIMETRO
200,00
50,00
HR
4,0000
2 - ALINHAMENTO
50,00
50,00
HR
1,0000
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
50,00
HR
2,4000
0,00
15238/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.425,94
8.425,94
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
8.425,94
8.425,94
1,0000
0,00
15239/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-0,17
-0,17
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 15200/0-2014 - ESTORNO PARCIAL
-0,17
-0,17
1,0000
0,00
15240/000-2014
13355/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
98.900,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA |
FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO |
ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 015/A/2014, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE |
98.900,00
98.900,00
1,0000
0,00
15241/000-2014
13356/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
58.400,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 16/12/2014 ATÉ 16/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
15
15
Data de Lançamento: 16/12/2014 |
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA |
FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO |
ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 015/A/2014, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/244-3 CEF - MS PACS - |
SAÚDE |
58.400,00
58.400,00
1,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 19 de Dezembro de 2014.
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