TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
23
Data de Lançamento: 17/11/2014 |
0,00
4/028-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
180,56
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
180,56
1,0000
180,56
0,00
7/011-2014
7799/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
290,28
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - GASTOS COM TELEFONIA FIXA EM 2014 (3821 7889) - FUNSSOL
290,28
290,28
1,0000
0,00
11/010-2014
264/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
126,17
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - FUNSSOL
126,17
1,0000
126,17
67,56
17/076-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
67,56
67,56
1,0000
0,00
17/077-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
582,11
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
582,11
582,11
1,0000
0,00
17/078-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
122,33
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
122,33
122,33
1,0000
0,00
17/079-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
3.970,23
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
3.970,23
1,0000
3.970,23
0,00
18/011-2014
198/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
408,34
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
408,34
1,0000
408,34
0,00
48/010-2014
207/2014
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
148,93
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE |
ASSUNTOS JURÍDICOS |
148,93
1,0000
148,93
0,00
94/019-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
59,07
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
59,07
1,0000
59,07
0,00
94/020-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.178,42
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
1.178,42
1,0000
1.178,42
0,00
94/021-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
66,53
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE |
ADMINISTRAÇÃO |
66,53
1,0000
66,53
0,00
98/021-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
212,76
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE |
PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS |
212,76
1,0000
212,76
0,00
98/022-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.178,42
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO |
E OBRAS |
1.178,42
1,0000
1.178,42
0,00
107/010-2014
230/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
655,92
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 |
- C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
655,92
1,0000
655,92
0,00
112/010-2014
232/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
7.172,97
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR |
7.172,97
1,0000
7.172,97
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
23
DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
0,00
116/010-2014
227/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
582,81
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - |
SEC. MUN. DE SAÚDE |
582,81
1,0000
582,81
0,00
118/015-2014
165/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
803,07
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA
803,07
1,0000
803,07
0,00
129/009-2014
101/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
649,72
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - EXERCICIO 2014 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
649,72
649,72
1,0000
0,00
169/028-2014
443/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.267,42
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
1.267,42
1,0000
1.267,42
0,00
170/033-2014
446/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
295,84
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
295,84
295,84
1,0000
0,00
170/034-2014
446/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
75,56
1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
75,56
1,0000
75,56
0,00
175/010-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
24,75
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A |
DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO |
24,75
24,75
1,0000
1.310,00
209/010-2014
104/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON SOUZA GUIMARÃES
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
034.840.728-90
0,00
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO II (MAT. |
DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITORIO) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
1.310,00
1.310,00
SV
1,0000
0,00
252/010-2014
225/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
298,72
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 |
CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
298,72
1,0000
298,72
0,00
260/010-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.022,91
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - TELEFONIA FIXA PARA EMEIS DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
1.022,91
1.022,91
1,0000
0,00
261/010-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.582,48
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - TELEFONIA FIXA PARA CRECHE DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
2.582,48
2.582,48
1,0000
0,00
262/011-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.324,94
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - TELEFONIA FIXA PARA S.M.E. DURANTE EX. 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
1.324,94
1.324,94
1,0000
0,00
403/010-2014
256/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.178,41
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS
1.178,41
1,0000
1.178,41
0,00
509/003-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
11.639,49
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA- REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO |
DO MERCARDO MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA |
E CONTRATO DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - SEC. MUN. DE |
PLANEJAMENTO URBANO |
11.639,49
%
49,4300
235,45
0,00
791/003-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
93.126,41
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO |
DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCARDO |
MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA E CONTRATO |
93.126,41
%
49,4300
1.883,83
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
23
DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - C/C 647077-5 CEF - SEC. MUN. DE |
PLANEJAMENTO URBANO |
0,00
976/010-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
365,92
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
365,92
365,92
1,0000
0,00
978/014-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.543,58
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
3.543,58
3.543,58
1,0000
0,00
1141/006-2014
1080/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
655,80
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PARA O EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
655,80
655,80
1,0000
154,82
1327/016-2014
1135/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA
154,82
154,82
1,0000
0,00
1425/010-2014
1412/2014
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
2.400,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
ASSIST. SOCIAL |
2.400,00
1,0000
2.400,00
0,00
1431/010-2014
1417/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
2.400,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
ASSIST. SOCIAL |
2.400,00
1,0000
2.400,00
0,00
1432/010-2014
1418/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
2.400,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
ASSIST. SOCIAL |
2.400,00
1,0000
2.400,00
0,00
1522/011-2014
1483/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
2.550,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C |
28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL |
2.550,00
1,0000
2.550,00
0,00
2435/007-2014
2179/2014
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
421,29
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - P/ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS |
421,29
1,0000
421,29
0,00
2559/005-2014
2320/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.588,72
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DO BOMBEIRO EX. 2014 - MANUT. DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
1.588,72
1,0000
1.588,72
361,48
2560/003-2014
2319/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS EX. 2014 - MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS
361,48
361,48
1,0000
0,00
2608/007-2014
2371/2014
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
203,85
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS |
203,85
1,0000
203,85
0,00
2609/008-2014
2370/2014
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
332,55
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS |
332,55
1,0000
332,55
0,00
2612/007-2014
2367/2014
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
298,98
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS |
298,98
1,0000
298,98
0,00
2613/008-2014
2366/2014
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
421,02
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - ASSUNTOS JURIDICOS |
421,02
1,0000
421,02
0,00
3132/008-2014
2253/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
85,53
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
23
1 - PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONIA (13)38212932 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
85,53
85,53
1,0000
0,00
3658/008-2014
3226/2014
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
271,80
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS
271,80
1,0000
271,80
0,00
3659/007-2014
3227/2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
230,18
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS
230,18
1,0000
230,18
313,99
5079/005-2014
46/2013
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
596.241.328-87
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2013 - C/C 28286-3 BB - |
ASSISTENCIA SOCIAL |
313,99
2.194,20
SV
0,1400
0,00
5193/002-2014
65/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
14.934.840/0001-36
5.950,32
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 04 - UBS EIJI MATSUMURA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
PARA PRESTAR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME |
SEGUE: LOTE 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO JARDIM CAIÇARA, LOCALIZADA A RUA JOSÉ DOS |
SANTOS, Nº 40, NESTE MUNICIPIO; LOTE 02 - REFORMA DA UBS MAURITY IZIDRO A. DE OLIVIERA, |
LOCALIZADA NA RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, Nº 221 - VILA NOVA REGISTRO, NESTE MUNICIPIO; |
LOTE 03 - REFORMA DA UBS - CENTRO, LOCALIZADA NA AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 345, |
NESTE MUNICIPIO; LOTE 04 - REFORMA DA UBS DO CONJ. HABITACIONAL JARDIM EIJI MATSUMURA, |
LOCALIZADA NA RUA VIVALDO PEREIRA, Nº 20, NESTE MUNICIPIO; LOTE 05 - REFORMA UBS DA VILA SÃO |
FRANCISCO, LOCALIZADA NA RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES, Nº 658, NESTE MUNICIPIO - C/C |
0903/006/000294-0 CEF - SAÚDE |
5.950,32
%
30,4100
195,66
0,00
5195/007-2014
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
18.292,14
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - PARA USO D/SECRETARIA - MANUT. SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
18.292,14
SV
151,0000
121,14
29,60
5229/002-2014
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
SERVIÇO DE ROÇADA PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
29,60
0,15
M2
200,0000
0,00
5648/010-2014
1479/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
2.140,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - |
C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL |
2.140,00
1,0000
2.140,00
0,00
6082/004-2014
3228/2014
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
258,21
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ASSUNTOS JURÍDICOS
258,21
1,0000
258,21
0,00
6222/006-2014
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
9.690,00
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM |
TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
9.690,00
SV
17,0000
570,00
6.830,59
6263/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS KANGOO DBA 9479, |
DBA 9482, DOBLO DJP 4300, DBA 9490, S10 9459, SIENA FQH 0138, SANDEIRO EHE 7202, DO SETOR DE |
APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE - Consumo de agosto/14. |
6.830,59
2,67
LT
2.554,8300
1.020,55
6282/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO SIENA FQV 8720 - C/C |
363-6 CEF - SAÚDE- Consumo de agosto/14. |
1.020,55
2,67
LT
381,7100
6.536,77
6283/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DBA 2061, 2062, |
9486, 9488, 9489, 9487, 9461, 9462, 9452; EHE 7244, 7195; CPV 1795, 1791; CDZ 7840 DOS ESFs E UBSs - C/C |
363-6 CEF - SAÚDE- Consumo de agosto/14. |
6.536,77
2,67
LT
2.444,9300
6.453,28
6284/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
23
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS KANGOO DBA 9479, |
DBA 9482, DOBLO DJP 4300, DJP 4301, DBA 9490, S-10 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C |
363-6 CEF - SAÚDE - Consumo de agosto/14. |
6.453,28
2,67
LT
2.413,7000
3.200,00
6497/004-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE |
REGISTRO - ASSISTÊNCIA |
3.200,00
1.631,99
%
1,9600
400,00
6498/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES |
400,00
1.632,00
%
0,2500
800,00
6499/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
800,00
1.632,00
%
0,4900
400,00
6500/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA |
400,00
1.632,00
%
0,2500
400,00
6501/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE |
400,00
1.632,00
%
0,2500
400,00
6502/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a |
Prefeitura Municipal de Registro - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
400,00
480,00
%
0,8300
400,00
6505/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE |
400,00
1.632,00
%
0,2500
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
23
400,00
6506/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
400,00
1.632,00
%
0,2500
400,00
6507/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
400,00
1.632,00
%
0,2500
800,00
6508/002-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
800,00
1.632,00
%
0,4900
800,00
6508/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
800,00
1.632,00
%
0,4900
400,00
6509/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
400,00
1.632,00
%
0,2500
4.000,00
6511/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
332-6 C.E.F - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
4.000,00
1.631,99
%
2,4500
400,00
6513/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C |
400,00
1.632,00
%
0,2500
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
23
361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
400,00
7301/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE |
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM |
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E |
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS |
DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE |
REGISTRO. - C/C 624025-7 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REFERENTE AO EMPENHO Nº 6510/000 - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE SAÚDE |
400,00
1.632,00
%
0,2500
3.483,87
7468/000-2014
5084/2014
Dispensa
CALIXTO FERNANDES DE SOUZA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.240.063/0001-67
0,00
6 - SINALEIRO L20
8,96
8,96
UN
1,0000
9 - TRILHO DE AÇO
5,60
5,60
UN
1,0000
13 - CABO COBRE NU 16,00MM
154,20
7,71
MT
20,0000
21 - DISJUNTOR 2P - 6A
107,89
107,89
UN
1,0000
19 - DISJUNTOR 3P - 80A
93,56
93,56
UN
1,0000
26 - TERMINAL ILHOS SIMP. 25MM
18,75
0,75
UN
25,0000
2 - BOTÃO DE EMERGENCIA 22MM
36,72
18,36
UN
2,0000
7 - TAMPA PARA ELETRO
37,70
37,70
UN
1,0000
20 - DISJUNTOR 2P - 10A
46,14
46,14
UN
1,0000
23 - FUSIVEL NH
11,73
11,73
UN
1,0000
25 - ISOLADOR BUJÃO 30X30MM
44,88
7,48
UN
6,0000
28 - TERMINAL PINO ISSO
40,50
1,62
UN
25,0000
3 - BOTÃO DUPLO 22,5MM
27,72
27,72
UN
1,0000
4 - CURVA PVC 90X3/4 - CINZA
13,71
4,57
UN
3,0000
5 - ELETROCALHA PERFURADA
60,48
60,48
UN
1,0000
11 - CONTADOR 3P 16A 220V
224,14
112,07
UN
2,0000
14 - CABO FLEX 25,00MM - AZUL
349,65
9,99
MT
35,0000
1 - ABRAÇADEIRA PVC 3/4 (CINZA)
9,72
1,62
UN
6,0000
10 - CONTADOR 3P 115A - 220-240V/CC
1.283,64
1.283,64
UN
1,0000
12 - CONTADOR AUXILIAR 220 60HZ
57,66
57,66
UN
1,0000
16 - CABO PP 2X1,50MM - PRETO
41,80
2,09
MT
20,0000
18 - CONECTOR DE PASSAGEM
14,16
3,54
UN
4,0000
24 - HASTE ATERR. 5/8
109,96
27,49
UN
4,0000
27 - TERMINAL ILHOS 1,5MM
10,06
10,06
UN
1,0000
8 - TAMPA PARA PERFILADO
36,00
9,00
UN
4,0000
15 - CABO FLEX 25,00MM - PRETO
199,80
9,99
MT
20,0000
17 - CABO PP 4,1,50MM - PRETO
80,80
4,04
MT
20,0000
22 - ELETRODUTO PVC 3/4
26,00
13,00
UN
2,0000
29 - QUADRO DE COMANDO 600X600X200MM
271,74
271,74
UN
1,0000
30 - BARRAMENTO DE COBRE 5/8X1,4 - Dispensa de Licitação nº 049/2014 - Referente contratação de |
empresa especializada na prestação de serviços elétricos para montagem de um quadro de força para |
máquina de Raio X da UPA, com fornecimento de materiais. - Reserva 312 - Ficha 273 - C/C 363-6 C.E.F - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
60,20
60,20
MT
1,0000
2.600,00
7469/000-2014
5084/2014
Dispensa
CALIXTO FERNANDES DE SOUZA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
13.240.063/0001-67
0,00
2 - PASSAGEM DE CABO NEUTRO DO QG À SALA DE RAIO X - Dispensa de Licitação nº 049/2014 - Referente |
contratação de empresa especializada na prestação de serviços elétricos para montagem de um quadro de |
força para máquina de Raio X da UPA, com fornecimento de materiais. - Reserva 313 - Ficha 276 - C/C 363-6 |
1.800,00
1.800,00
SV
1,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
23
C.E.F - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1 - MONTAGEM E INSTALAÇAO DE QUADRO DE FORÇA
800,00
800,00
SV
1,0000
1.425,00
7616/000-2014
3618/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
2 - PASTA PORTA DOCUMENTO IMPRESSO EM 2X0 CORES - MATERIAL PARA USO D/SECRETARIA - C/C |
363-6 CEF - SAÚDE |
1.250,00
2,50
SV
500,0000
1 - IMPRESSO "CAPA PROCESSO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE"
175,00
0,35
SV
500,0000
21.000,00
7772/000-2014
82/2013
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
0,00
21.000,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
30.280.358/0006-90
0,00
1 - TIRA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CX C/ 50 UNIDADES ROCHE |
ACCU CHEK ACTIVE - Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses, para aquisições futuras de tiras, |
lancetas e seringas, destinadas aos pacientes insulino dependentes deste municipio. - C/C 335-0 C.E.F. - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
21.000,00
10,50
CX
2.000,0000
8.431,25
8007/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2014 DESTA |
SECRETARIA - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Consumo de agosto/14. |
2.980,32
2,38
LT
1.249,9300
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL
5.450,93
2,27
LT
2.401,2900
1.500,00
8935/000-2014
7731/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CALIXTO FERNANDES DE SOUZA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
13.240.063/0001-67
0,00
1 - MANUTENÇÃO DE CHAVE DE TRANSFERÊNCIA DA REDE DA CONCESSIONÁRIA PARA O GERADOR - PARA |
ATENDER A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
1.500,00
1.500,00
SV
1,0000
0,00
9069/003-2014
8020/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
839,62
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DA SECRETARIA DE |
SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
839,62
1,0000
839,62
136,00
9166/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
1 - Aquisiçao de: ADITIVO. PARA RADIADOR
90,20
45,10
UN
2,0000
2 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENALT KANGOO PLACA DBA |
9479 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS |
DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ |
136,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
45,81
22,90
UN
2,0000
120,00
9168/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
2 - SANGRIA. DE FREIO - SERVIÇO NO VEÍCULO RENALT KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO |
AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA |
DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 120,00 - C/C 363-6 C.E.F. - |
SAÚDE |
40,00
50,00
HR
0,8000
1 - MÃO DE OBRA
80,00
50,00
HR
1,6000
0,00
9209/007-2014
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
122,33
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - para pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes
122,33
122,33
1,0000
0,00
9211/004-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.085,06
1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
1.085,06
1,0000
1.085,06
0,00
9211/005-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4.762,71
1 - para pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
4.762,71
1,0000
4.762,71
0,00
9243/002-2014
8197/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
950,32
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA UNIDADE DE ENSINO MÉDIO TÉCNICO - PAULA SOUZA |
NO EXERCÍCIO DE 2014 - EDUCAÇÃO |
950,32
950,32
1,0000
0,00
9247/004-2014
8136/2014
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
316,80
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 02/2014 - Referente reajuste de |
5,5% - ASSISTÊNCIA |
316,80
316,80
1,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
23
0,00
9252/004-2014
8141/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
316,80
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 07/2014 - Referente reajuste de |
5,5% - ASSISTÊNCIA |
316,80
1,0000
316,80
0,00
9253/004-2014
8142/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
316,80
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 08/2014 - Referente reajuste de |
5,5% - ASSISTÊNCIA |
316,80
1,0000
316,80
543,00
9381/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
28,00
50,00
HR
0,5600
4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
35,00
50,00
HR
0,7000
1 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
80,00
50,00
HR
1,6000
7 - CASTER - SERVIÇO NO VEICULO REANLT KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO AS |
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DA |
FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 543,00 - C/C 363-6 C.E.F. - |
SAÚDE |
60,00
50,00
HR
1,2000
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
150,00
50,00
HR
3,0000
6 - LIMPEZA. CORPO TBI
100,00
50,00
UN
2,0000
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
90,00
50,00
HR
1,8000
163,99
9756/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
2 - PIVO DE SUSPENSAO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 DO |
SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL |
DE R$ 163,99 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
144,00
72,00
UN
2,0000
1 - LAMPADA 12V
19,99
10,00
UN
2,0000
393,00
9982/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
90,00
50,00
HR
1,8000
4 - MÃO DE OBRA. DO PIVO
100,00
50,00
HR
2,0000
5 - CASTER
60,00
50,00
HR
1,2000
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
28,00
50,00
HR
0,5600
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
35,00
50,00
HR
0,7000
6 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES - SERVIÇOS NO VEICULO RENALT - KANGOO PLACA DBA 9482 DO |
SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE |
R$ 393,00 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
80,00
50,00
HR
1,6000
590,00
9988/000-2014
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
0,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
300,00
150,00
SV
2,0000
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ALMOXARIFADO DE |
MATERIAIS, CONFORME PREGÃO 081/2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
290,00
145,00
SV
2,0000
0,00
10076/004-2014
8489/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
122,33
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PARA DESPESAS MENSAIS DE ÁGUA. EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER |
E TURISMO |
122,33
122,33
1,0000
90,00
10169/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA. FECHADURA - ACERTO CONTABIL - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
90,00
50,00
HR
1,8000
1.280,00
10173/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - POLIMENTO
300,00
50,00
HR
6,0000
2 - SERVIÇO - ACERTO CONTABIL - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
980,00
50,00
HR
19,6000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
23
670,00
10291/000-2014
8470/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
1 - KIT DE IMAGEM
580,00
580,00
UN
1,0000
2 - SELO DV - MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA SHARP - MODELO ARM 258 PATRIMONIO 32694 - |
C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
90,00
90,00
UN
1,0000
3.906,28
10491/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PASTILHA
343,00
343,00
PÇ
1,0000
7 - CORREIA DENTADA
284,20
284,20
UN
1,0000
9 - AQUISIÇÃO: GUIA. DA CORREIA
313,60
313,60
PÇ
1,0000
1 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENO
352,80
176,40
UN
2,0000
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE DISCO DE FREIO
470,40
470,40
PÇ
1,0000
12 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM |
1619 DO SETOR DE 192 A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE |
R$ 3.906,28 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
333,20
333,20
PÇ
1,0000
5 - FILTRO DE AR
96,04
96,04
UN
1,0000
4 - FILTRO DE OLEO
166,60
166,60
UN
1,0000
10 - JOGO DE JUNTA. DO MOTOR
370,44
370,44
PÇ
1,0000
11 - RADIADOR. DO INTERCOOLER
627,20
627,20
UN
1,0000
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
137,20
137,20
UN
1,0000
8 - TENSOR DA CORREIA
411,60
411,60
UN
1,0000
156,80
10492/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - ÓLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR |
DE 192 A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 156,80 - C/C |
363-6 CEF - SAÚDE |
156,80
19,60
UN
8,0000
2.751,59
10493/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO
100,45
50,23
UN
2,0000
8 - TERMINAL DE DIREÇÃO
82,32
41,16
PÇ
2,0000
9 - PIVO DE SUSPENSAO. DIANT.
155,62
38,91
UN
4,0000
14 - FEIXE DE MOLA. DIANT.
175,42
87,71
PÇ
2,0000
15 - CILINDRO DE FREIO TRASEIRO
46,06
23,03
UN
2,0000
19 - TENSOR DA CORREIA
50,96
50,96
UN
1,0000
3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
24,50
24,50
UN
1,0000
4 - PALHETA DO LIMPADOR. JOGO
21,56
21,56
UN
1,0000
20 - CORREIA DO ALTERNADOR
30,50
30,50
UN
1,0000
24 - MAÇANETA P/ PORTA LATERAL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO VW KOMBI PLACA DBA 9452 |
DO SETOR DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM |
DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 2.751,59 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
66,48
66,48
UN
1,0000
1 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. RODA DIANTEIRA
188,16
47,04
UN
4,0000
12 - AMORTECEDOR TRASEIRO
100,94
50,47
PÇ
2,0000
13 - HOMOCINETICA
320,26
80,07
KIT
4,0000
23 - GUIA SUPERIOR PORTA LATERAL
103,50
103,50
UN
1,0000
10 - BARRA DE DIREÇÃO. LE
131,32
131,32
PÇ
1,0000
16 - LONA DE FREIO - JOGO
11,07
11,07
UN
1,0000
18 - CORREIA DENTADA
19,50
19,50
PÇ
1,0000
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. BUCHA DO EMBUCHAMENTO
102,90
102,90
PÇ
1,0000
6 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PINO DE EMBUCHAMENTO
68,60
68,60
PÇ
1,0000
7 - MANGA DE EIXO
440,02
220,01
UN
2,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
11
23
11 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
82,32
41,16
PÇ
2,0000
17 - CABO DE FREIO DE MAO
52,51
26,25
UN
2,0000
21 - FECHADURA DA PORTA
93,10
93,10
UN
1,0000
22 - GUIA INFERIOR PORTA LATERAL
283,50
283,50
UN
1,0000
2.280,00
10510/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - W3 OFC 04/T/24
980,00
490,00
UN
2,0000
3 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - |
PARA EQUIPAR O SESMT - ADMINISTRAÇÃO |
870,00
145,00
UN
6,0000
2 - ARMARIO ALTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 800X400X1650M - W3 LINHA 4000 WET-4024
430,00
430,00
UN
1,0000
2.579,95
10569/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
12.976.044/0001-30
0,00
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - AMARELO - HP - C4905AB
385,00
77,00
UN
5,0000
1 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M1120 MFP, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - |
CB436AB |
211,65
42,33
UN
5,0000
3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - CYANO - HP - C4903AB
385,00
77,00
UN
5,0000
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - MAGENTA - HP - C4904AB
385,00
77,00
UN
5,0000
5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 8500 - PRETO - HP - C4902AB - PARA SEREM UTILIZADOS |
NA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
1.213,30
121,33
UN
10,0000
433,02
10649/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, |
cor preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em |
não tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem |
sintética sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas |
camadas de PU expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce |
rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração |
disponível do 34 ao 46, ter certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui |
certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARCA FUJIWARA |
BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO - PARA USO NO SETOR DE MANUTENÇÃO - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
433,02
72,17
PAR
6,0000
695,80
10658/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - BATERIA 60 AMPERES
372,40
372,40
UN
1,0000
2 - LAMPADAS
58,80
29,40
UN
2,0000
3 - REPARO. DA CHAVE DE SETA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S 10 PLACA CMW 1240 DO |
SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE |
2% NUM TOTAL DE R$ 695,80 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
264,60
264,60
UN
1,0000
1.205,40
10659/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
3 - CANO DE AGUA
35,28
17,64
UN
2,0000
2 - Aquisição de: BOMBA. RESERVATÓRIO DÁGUA
127,40
127,40
UN
1,0000
4 - REPARO. DO ALTERNADOR
362,60
362,60
UN
1,0000
6 - Aquisiçao de: REPARO. DO GIROFLEX - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 |
DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE |
2% NUM TOTAL DE R$ 1.205,40 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
274,40
274,40
UN
1,0000
5 - SIRENE
235,20
235,20
PÇ
1,0000
1 - RESERVATORIO DE AGUA DO PARA-BRISA
170,52
170,52
UN
1,0000
2.973,32
10660/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
7 - TENSOR CORREIA
411,60
411,60
UN
1,0000
6 - CORREIA DENTADA
284,20
284,20
UN
1,0000
2 - FILTRO DE AR
96,04
96,04
UN
1,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
12
23
8 - Aquisição de: POLIA. GUIA
233,24
233,24
UN
1,0000
4 - LANTERNA TRASEIRA
833,00
416,50
UN
2,0000
1 - FILTRO DE OLEO
166,60
166,60
UN
1,0000
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
137,20
137,20
UN
1,0000
5 - PARA CHOQUE. TRASEIRO L/E
441,00
441,00
PÇ
1,0000
9 - JOGO DE JUNTA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR |
DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM |
TOTAL DE R$ 2.973,32 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
370,44
370,44
PÇ
1,0000
921,38
10661/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO POSTO REPRESA PARA REGISTRO - SERVIÇO DE GUINCHO NO VEÍCULO S10 |
PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM |
DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE R$ 921,38 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
921,38
3,07
KM
300,0000
1.210,07
10662/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DE CURITIBA PARA REGISTRO- GARAGEM MUNICIPAL - SERVIÇO DE GUINCHO |
NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS DA SECRETARIA |
MUNICIPAL DE SÚDE. COM DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE R$ 1.210,07 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
1.210,07
3,07
KM
394,0000
184,28
10663/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO CAPINZAL PARA J. VALERI - SERVIÇO DE GUINCHO NO VEÍCULO DOBLO |
PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE. COM |
DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE R$ 184,28 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
184,28
3,07
KM
60,0000
156,80
10664/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA 9451 DO SETOR DE |
APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM |
TOTAL DE R$ 156,80 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
156,80
19,60
UN
8,0000
6.042,60
10676/001-2014
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
RESERVA - PARTE DO 9º TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO MAC - C/C |
0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE |
6.042,60
2,70
KM
2.238,0000
600,00
10695/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA. TURBINA - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL |
DE R$ 600,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
600,00
50,00
HR
12,0000
350,00
10696/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇOS NO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE |
SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 350,00 - |
C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
350,00
50,00
HR
7,0000
320,00
10697/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E REVISÃO - Serviços no veículo s 10 placa CMW 1240 do setor de apoio às |
referências para atendimento dos pacientes nas unidades básicas de saúde e estratégia de saúde da família |
da Secretaria M. de Saúde. Com desconto de 50% num total de R$ 320,00 – C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
320,00
50,00
HR
6,4000
500,00
10698/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA. ALTA PRESSÃO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL |
DE R$ 500,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
500,00
50,00
HR
10,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
13
23
4.655,00
10699/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - Aquisição de: BOMBA. DE ALTA PRESSÃO( COMMON RAIL)
4.410,00
4.410,00
UN
1,0000
2 - VALVULA REGULADORA DE PRESSAO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO |
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM |
TOTAL DE R$ 4.655,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
245,00
245,00
UN
1,0000
4.165,00
10700/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
5 - GUIA DA CORREIA DENTADA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO |
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM |
TOTAL DE R$ 4.165,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
313,60
313,60
UN
1,0000
2 - AQUISIÇÃO: KIT. JUNTA DA TURBINA
215,60
215,60
PÇ
1,0000
3 - CORREIA DENTADA
284,20
284,20
UN
1,0000
4 - TENSOR CORREIA
411,60
411,60
UN
1,0000
1 - Aquisiçao de: TURBINA
2.940,00
2.940,00
UN
1,0000
1.210,00
10701/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
4 - ALINHAMENTO
80,00
50,00
HR
1,6000
1 - REVISÃO. PARTE ELETRICA
250,00
50,00
HR
5,0000
2 - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA. E REVISÃO
350,00
50,00
HR
7,0000
3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR
370,00
50,00
HR
7,4000
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL |
DE R$ 1.210,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
120,00
50,00
HR
2,4000
1.975,68
10702/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - RETENTOR DO VOLANTE
92,12
92,12
UN
1,0000
4 - Aquisiçao de:CILINDRO. DO PEDAL
323,40
323,40
UN
1,0000
5 - Aquisição de: LAMPADA. DO FAROL
58,80
29,40
UN
2,0000
6 - LAMPADA. LUZ DA SETA
31,36
15,68
PÇ
2,0000
1 - KIT DE EMBREAGEM
833,00
833,00
UN
1,0000
3 - CILINDRO DE EMBREAGEM. AUXILIAR
270,48
270,48
UN
1,0000
7 - CHAVE DE SETA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO GM S10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA |
DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 1.975,68 - |
C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
366,52
366,52
UN
1,0000
39,20
10703/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - FLUIDO. PARA EMBREAGEM - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO GM S10 PLACA DBA 9459 DO SETOR |
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE |
R$ 39,20 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
39,20
19,60
PÇ
2,0000
1.210,00
10704/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - RETIFICA DO VOLANTE
80,00
50,00
HR
1,6000
3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO
250,00
50,00
HR
5,0000
2 - LIMPEZA. SISTEMA DE EMBREAGEM
80,00
50,00
HR
1,6000
4 - SERVIÇO DE TROCA DA EMBREAGEM
450,00
50,00
HR
9,0000
7 - SERVIÇO DE REVISÃO. PARTE ELETRICA - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S10 PLACA DBA 9459 DO SETOR |
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
260,00
50,00
HR
5,2000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
14
23
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL |
DE R$ 1.210,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
5 - ALINHAMENTO
50,00
50,00
HR
1,0000
6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
2.650,00
10705/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
250,00
50,00
HR
5,0000
2 - MÃO DE OBRA. CABEÇOTE E MOTOR
1.300,00
50,00
HR
26,0000
5 - ALINHAMENTO
70,00
50,00
HR
1,4000
1 - MONTAGEM PNEU. S
590,00
50,00
HR
11,8000
3 - MÃO DE OBRA. FREIO
400,00
50,00
HR
8,0000
6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 192 |
DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 2.650,00 - C/C 363-6 CEF - |
SAÚDE |
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
10766/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
9.590,29
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 |
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º |
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA |
3.196,77
SV
1,0000
3.196,77
0,00
10767/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
4.581,98
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados |
por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,73
SV
1,0000
3.196,73
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º |
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA |
1.385,25
SV
0,4300
3.196,76
0,00
10768/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
23.079,95
2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária |
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - |
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - |
REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA |
2.222,33
SV
1,0000
2.222,33
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
20.857,62
SV
1,0000
20.857,62
0,00
10769/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
2.222,32
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO |
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 |
MESES - ASSISTÊNCIA |
2.222,32
SV
1,0000
2.222,32
0,00
10770/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
3.678,57
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO |
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 |
MESES - ASSISTÊNCIA |
3.678,57
SV
1,0000
3.678,59
0,00
10771/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
9.782,73
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
15
23
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,48
SV
1,0000
3.190,48
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO |
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 |
MESES - ASSISTÊNCIA |
3.955,35
SV
1,0000
3.955,36
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga |
horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
0,00
10772/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
4.785,68
3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE |
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 |
MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.595,24
SV
1,0000
1.595,24
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária |
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
3.170,00
10857/000-2014
4911/2014
Pregão Presencial
CLAUDIO LUIZ DOS SANTOS - ME
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.007.818/0001-36
0,00
1 - GRAMA TIPO ESMERALDA (em placas enroladas medindo aproximadamente 0,40 x 1,25m) - PARA |
MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO NO MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE |
3.170,00
3,17
M2
1.000,0000
490,00
11335/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - W3 OFC 04/T/24 - PARA INSTALAÇÃO NESTA SECRETARIA - |
PLANEJ. URBANO E OBRAS |
490,00
490,00
UN
1,0000
98,00
11471/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA EHE 7179 - DESTA SECRETARIA - |
APLICAR DESCONTO DE 2% - VALOR TOTAL LIQUIDO R$ 98,00 - DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE |
98,00
24,50
UN
4,0000
42,14
11804/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - LAMPADA. LUZ DE RÉ - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP – 06308, MARCA FIAT MODELO |
SIENA, PLACA CMW 8449, POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA |
DESCONTO DE 2% NOS VALORES ACIMA DESCRITOS – SERV. MUNICIPAIS |
17,64
17,64
PÇ
1,0000
1 - LAMPADA H-7
24,50
24,50
UN
1,0000
73,50
11810/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, MARCA FIAT MODELO SIENA, |
PLACA CMW 8449, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO. OBS: SERÁ CONCEDIDO PELA EMPRESA |
DESCONTO DE 2% NOS VALORES ACIMA DESCRITOS. - SERV. MUNICIPAIS |
73,50
24,50
UN
3,0000
350,00
11841/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
1 - POLTRONA GIRATORIA DE ESPALDAR ALTO, MODELO PRESIDENTE - ROAL MILLENIUM PRESIDENTE - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO E OBRAS |
350,00
350,00
UN
1,0000
1.848,00
11846/001-2014
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNC DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C |
0903/006/624.024-9 CEF - SAÚDE |
1.848,00
1.848,00
SV
1,0000
0,00
11873/002-2014
10446/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
850,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 18/2014 - |
REFERENTE AUMENTO DE REPASSE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
850,00
1,0000
850,00
0,00
12231/001-2014
11004/2014
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
95,69
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS |
JURÍDICOS |
95,69
1,0000
95,69
0,00
12234/001-2014
11001/2014
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
394,96
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS |
394,96
1,0000
394,96
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
16
23
2.129,59
12249/006-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
2.129,59
24.995,19
SV
0,0900
2.387,72
12249/007-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
2.387,72
25.000,00
SV
0,1000
0,00
12249/008-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
2.129,59
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
2.129,59
25.000,00
SV
0,0900
0,00
12249/009-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
322,66
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
322,66
SV
0,0100
25.000,00
4.943,70
12292/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
5 - Aquisição de: CONEXAO. T DO CILINDRO MESTRE
167,96
41,99
UN
4,0000
3 - SANGRADOR. CILINDRO DA RODA
288,50
72,12
UN
4,0000
1 - Aquisiçao de:CILINDRO. MESTRE DO FREIO
2.815,00
2.815,00
UN
1,0000
2 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO FREIO
451,20
225,60
PÇ
2,0000
4 - Aquisição de: VALVULA. DE RETORNO DO FREIO
333,15
166,58
UN
2,0000
6 - JOGO DE REPARO. DO BUSTER - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
887,89
887,89
UN
1,0000
721,28
12296/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA
362,60
362,60
UN
1,0000
3 - SONDA LAMBDA - LINHA VOLKSWAGEM - POINTER - PLACA CPV 1498 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
240,10
240,10
UN
1,0000
2 - Aquisição de: SENSOR. DA LENTA
118,58
118,58
UN
1,0000
98,00
12298/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - Aquisiçao de: OLEO. DO MOTOR - LINHA VOLKSWAGEM - SANTANA - PLACA CDV 1346 - MANUTENÇÃO |
DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
98,00
24,50
UN
4,0000
73,50
12300/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - OLEO DE CAMBIO - LINHA GM CORSA - PLACA CPV 1808 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
73,50
24,50
UN
3,0000
324,00
12330/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
2 - Aquisiçao:BICO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
24,01
24,01
UN
1,0000
1 - CAMARA. DE PNEU TRASEIRO
300,00
300,00
PÇ
1,0000
6.747,30
12379/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
5 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE MOLA SAPATA DE FREIO
137,20
68,60
PÇ
2,0000
7 - JOGO DE PASTILHA
142,10
142,10
UN
1,0000
12 - Aquisição de: BATERIA. AUTOMOTIVA
289,10
289,10
UN
1,0000
14 - FILTRO DE AR
63,70
63,70
UN
1,0000
17 - REPARO DO COMPRESSOR
460,60
460,60
UN
1,0000
3 - JOGO DE SAPATA. DE FREIO TRASEIRO
333,20
333,20
UN
1,0000
6 - DISCO DE FREIO
411,60
205,80
UN
2,0000
11 - Aquisiçao de: REPARO. DE AJUSTE DO AUTOMATICO
158,76
79,38
UN
2,0000
18 - Aquisição de: PNEU. 265/75 R 16
2.900,80
725,20
UN
4,0000
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
102,90
102,90
UN
1,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
17
23
2 - REPARO. DO ALTERNADOR
367,50
367,50
UN
1,0000
19 - VALVULA DE AR - LINHA GM - GM SILVEIRADO - PLACA KDQ 7007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
39,20
9,80
UN
4,0000
13 - FILTRO DE OLEO
47,04
47,04
UN
1,0000
16 - MANGUEIRA. DO COMPRESSOR DE AR
161,70
161,70
PÇ
1,0000
10 - REGULADOR. DE PATINS
182,28
91,14
UN
2,0000
4 - CILINDRO DE FREIO. TRASEIRO
313,60
156,80
UN
2,0000
8 - PIVO INFERIOR
284,20
142,10
UN
2,0000
9 - PIVO SUPERIOR
284,20
142,10
UN
2,0000
15 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
67,62
67,62
UN
1,0000
195,02
12380/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - OLEO DO MOTOR - LINHA GM - GM SILVEIRADO - PLACA KDQ 7007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
116,62
16,66
UN
7,0000
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO
78,40
19,60
UN
4,0000
3.784,76
12382/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - Aquisição de: MANCAL. DO TENSOR
133,28
66,64
UN
2,0000
6 - BOMBA D'AGUA
245,00
245,00
UN
1,0000
9 - JOGO DE VELA
82,32
82,32
UN
1,0000
10 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
450,80
225,40
UN
2,0000
13 - TENSOR CORREIA DENTADA
142,10
142,10
UN
1,0000
18 - ALAVANCA. DO TRAMBULADOR
254,80
254,80
UN
1,0000
23 - TRAVA. DO ROLAMENTO
37,24
18,62
UNI
2,0000
4 - Aquisiçao de: PIVO
135,24
67,62
UN
2,0000
7 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
72,52
72,52
UN
1,0000
8 - JOGO DE CABO DE VELA
158,76
158,76
UN
1,0000
12 - CORREIA DENTADA
58,80
58,80
UN
1,0000
15 - JOGO DE RETENTOR
176,40
176,40
PÇ
1,0000
19 - TRAMBULADOR. COMPLETO
303,80
303,80
UN
1,0000
22 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA
156,80
78,40
UN
2,0000
1 - COXIM COM ROLAMENTO
137,20
68,60
UN
2,0000
3 - TERMINAL DE DIREÇAO
137,20
68,60
UN
2,0000
20 - Aquisiçao de: PINO . GUIA DO TRAMBULADOR
92,12
92,12
UN
1,0000
17 - CABO EMBREAGEM
84,28
84,28
UN
1,0000
5 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
143,08
143,08
UN
1,0000
11 - KIT DA BARRA. ESTABILIZADORA
47,04
23,52
UN
2,0000
14 - Aquisição de: POLIA. GUIA
63,70
63,70
UN
1,0000
16 - KIT EMBREAGEM
323,40
323,40
UN
1,0000
21 - MANGUEIRA DO RADIADOR
133,28
66,64
UN
2,0000
24 - CUBO DIANTEIRO. LADO ESQUERDO - LINHA GM CLASSIC PLACA DBA 2093 - MANUTENÇÃO DE |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
215,60
215,60
UN
1,0000
1.141,95
12384/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - JOGO DE REPARO. DA UNIDADE HIDROSTATICA - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO - |
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.141,95
1.141,95
UN
1,0000
5.520,00
12387/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
1 - PNEU 14.00X24 - 16 LONAS - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE |
5.520,00
2.760,00
UN
2,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
18
23
400,00
13242/000-2014
11297/2014
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
400,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
400,00
400,00
1,0000
199,40
13256/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2995 NO VALOR DE R$ 6.042,60 (EMP. 10676/1)
199,40
199,40
1,0000
225,00
13447/000-2014
11836/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
46.137.410/0001-80
0,00
1 - INSCRIÇÃO PARA JOGOS ABERTOS HORÁCIO BABY BARONI DE 2014.. BOX LIVRE FEMININO, CICLISMO |
LIVRE MASCULINO, JUDO LIVRE MASCULINO E FEMININO E NATAÇÃO LIVRE FEMININO. - PAGAMENTO DE |
TAXA DE INSCRIÇÃO DA DELEGAÇÃO DE REGISTRO PARA JOGOS ABERTOS HORÁCIO BABY BARONI DE |
2014. - ESPORTES |
225,00
45,00
UN
5,0000
1.200,00
13496/000-2014
12030/2014
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
0,00
1.200,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
0,00
1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, |
HOSPEDAGEM, PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES |
1.200,00
1.200,00
1,0000
270,62
13502/000-2014
12003/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE BOJCZUK
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
784.168.848-20
0,00
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
3 - LANCHE - VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE |
HABITAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO CONJUNTO |
HABITACIONAL ALZIRA PACHECO LOMBA KOTONA - SAÍDA: 02/11/2014 ÀS 16h - RETORNO: 03/11/2014 ÀS |
18h - PLANEJ. URBANO |
20,10
6,70
3,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
72,72
13504/000-2014
12151/2014
Outros/Não Aplicável
DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
315.507.508-28
0,00
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E NA APAA |
- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE - DIA 07/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - |
CULTURA |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
72,72
13505/000-2014
12150/2014
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
0,00
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E NA APAA |
- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE - DIA 07/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - |
CULTURA |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
72,72
13506/000-2014
12146/2014
Outros/Não Aplicável
CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
226.330.098-83
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E NA APAA |
- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE - DIA 07/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - |
CULTURA |
6,70
6,70
1,0000
72,72
13507/000-2014
12149/2014
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
2 - LANCHE - VIAGEM À CURITIBA PARA TRANSPORTE DAS ALUNAS DE DANÇAS URBANAS PARA |
PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE DANÇA MAHALLO BBOY CONTEST - SAÍDA: 01/11/2014 ÀS 08:30h E |
RETORNO: 02/11/2014 ÀS 01:30h - CULTURA |
6,70
6,70
1,0000
263,92
13509/000-2014
12130/2014
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
070.030.158-54
0,00
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA |
COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA ÀS 21:00h DO DIA 18/11/14 E RETORNO ÀS 22:00h DO DIA |
19/11/14 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
184,50
184,50
1,0000
2 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
19
23
263,92
13510/000-2014
12126/2014
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
0,00
2 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA |
COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA ÀS 21:00h DO DIA 18/11/14 E RETORNO ÀS 22:00h DO DIA |
19/11/14 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
184,50
184,50
1,0000
72,72
13512/000-2014
12129/2014
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PARANAGUÁ/SP PARA LEVAR MORADOR DE RUA PARA CASA FAMILIAR, NO DIA |
22/10/14 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
66,02
33,01
2,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
264,08
13513/000-2014
12128/2014
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA CURSO, NOS DIA 01 E |
08/09/14 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 22:30h E BUSCAR NOS DIAS 05 E 14/09/14 COM SAÍDA ÀS |
10:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
264,08
33,01
8,0000
66,02
13514/000-2014
12127/2014
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA O FUNDO SOCIAL, NO DIA |
06/09/14 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
66,02
33,01
2,0000
1.252,60
13515/000-2014
12033/2014
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
1 - REFEIÇÃO
330,10
33,01
10,0000
2 - PERNOITE - VIAGEM À BAURU PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2014 - SAÍDA: |
17/11/2014 ÀS 06:00h E RETORNO: 22/11/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES |
922,50
184,50
5,0000
1.252,60
13516/000-2014
12032/2014
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
1 - REFEIÇÃO
330,10
33,01
10,0000
2 - PERNOITE - VIAGEM À BAURU PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2014 - SAÍDA: |
17/11/2014 ÀS 06:00h E RETORNO: 22/11/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES |
922,50
184,50
5,0000
132,04
13517/000-2014
12024/2014
Outros/Não Aplicável
BIANCA CRISTINA DE SOUZA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
347.885.678-73
0,00
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE - DIA 07/10/2014, SAÍDA À 09:00h E |
RETORNO ÀS 21:00h, E DIA 21/10/2014 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h - GABINETE |
132,04
33,01
4,0000
71,53
13614/000-2014
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
211110100
J
07.961.465/0001-58
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 1743 NO VALOR DE R$ 590,00 (EMP. 9988/0)
71,53
71,53
1,0000
0,00
13700/000-2014
11509/2014
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
500,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA |
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA - REC. PRÓPRIO - |
ASSIST. DES. SOCIAL |
500,00
500,00
1,0000
0,00
13701/000-2014
12328/2014
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
600,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UBS'S E ESF'S - C/C |
624.025-7 CEF - SAÚDE |
600,00
600,00
1,0000
0,00
13702/000-2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-2.000,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - Anulação da Nota nº 178/0-2014 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE SALDO
-2.000,00
-2.000,00
1,0000
0,00
13703/000-2014
12334/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
5.000,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - REC. PRÓPRIO - |
ASSIST. DES. SOCIAL |
5.000,00
5.000,00
1,0000
0,00
13704/000-2014
12306/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
46,41
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA PARA VISITA NA CIDADE DE ITARIRI |
NO DIA 28/10, COM O OBJETIVO DE CONHECER A CIDADE, COSTUMES E CULTURA LOCAL, TEMA DO II |
13,40
6,70
2,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
20
23
FESTIVAL DA CIDADANIA, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 19:00h - C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
13705/000-2014
12307/2014
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA PARA VISITA NA CIDADE DE ITARIRI |
NO DIA 29/10, COM O OBJETIVO DE CONHECER A CIDADE, COSTUMES E CULTURA LOCAL, TEMA DO II |
FESTIVAL DA CIDADANIA, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 21:50h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - |
EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
0,00
13706/000-2014
12308/2014
Outros/Não Aplicável
ODAIR SILVA DE MORAIS
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
802.030.788-53
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA PARA VISITA NA CIDADE DE ITARIRI |
NO DIA 29/10, COM O OBJETIVO DE CONHECER A CIDADE, COSTUMES E CULTURA LOCAL, TEMA DO II |
FESTIVAL DA CIDADANIA, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 21:50h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - |
EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
0,00
13707/000-2014
12309/2014
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA PARA VISITA NA CIDADE DE ITARIRI |
NO DIA 29/10, COM O OBJETIVO DE CONHECER A CIDADE, COSTUMES E CULTURA LOCAL, TEMA DO II |
FESTIVAL DA CIDADANIA, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 21:50h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - |
EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
0,00
13708/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
402,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
31,20
1,04
KG
30,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
37,20
1,24
KG
30,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
34,80
1,16
KG
30,0000
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
73,20
2,44
UN
30,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
120,00
4,00
KG
30,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
36,00
0,90
KG
40,0000
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
70,00
2,00
KG
35,0000
0,00
13709/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
458,60
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
15.178.319/0001-89
0,00
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
97,60
2,44
UN
40,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
120,00
4,00
KG
30,0000
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
70,00
2,00
KG
35,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
34,80
1,16
KG
30,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
41,60
1,04
KG
40,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
49,60
1,24
KG
40,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
45,00
0,90
KG
50,0000
0,00
13710/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
383,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
37,20
1,24
KG
30,0000
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
73,20
2,44
UN
30,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
120,00
4,00
KG
30,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
27,00
0,90
KG
30,0000
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ADOLESCENTE |
ANDRE MINORU EM CUMPRIMENTO DO TAC - TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA CONFORME ACORDO EM |
REUNIÃO DE REDE - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
60,00
2,00
KG
30,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
31,20
1,04
KG
30,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
21
23
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
34,80
1,16
KG
30,0000
0,00
13711/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
668,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
122,00
2,44
UN
50,0000
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
80,00
2,00
KG
40,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
200,00
4,00
KG
50,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
58,00
1,16
KG
50,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
62,40
1,04
KG
60,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
72,00
0,90
KG
80,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
74,40
1,24
KG
60,0000
0,00
13712/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
417,60
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
97,60
2,44
UN
40,0000
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA |
DE PERMANENCIA BREVE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
80,00
2,00
KG
40,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
52,00
1,04
KG
50,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
72,00
0,90
KG
80,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
20,00
4,00
KG
5,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
49,60
1,24
KG
40,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
46,40
1,16
KG
40,0000
0,00
13713/000-2014
4911/2014
Pregão Presencial
CLAUDIO LUIZ DOS SANTOS - ME
3.170,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.007.818/0001-36
0,00
1 - GRAMA TIPO ESMERALDA (em placas enroladas medindo aproximadamente 0,40 x 1,25m) - PARA |
MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO NO MUNICIPIO - DES. AGRÁRIO |
3.170,00
3,17
M2
1.000,0000
0,00
13714/000-2014
12224/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
248,19
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
1 - HD SATA 500GB - WESTER DIGITAL - PARA MANUTENÇÃO DO MICROCOMPUTADOR DO |
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO - PLANEJ. URBANO |
248,19
248,19
UN
1,0000
0,00
13715/000-2014
11914/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REI DOS RELES DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
216,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.962.884/0001-16
0,00
1 - RELE TRIFASICO. RELE TRIFÁSICO DPA51CM44 208/480 VCA - RELE FALTA MARCA CARLO GAVAZZI - |
MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR, MARCA NARDI, DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
216,00
216,00
UN
1,0000
0,00
13716/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
-246,22
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12075/0-2014 - MOTIVO: NÃO FOI FEITO A INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO |
DE 12.000 BTUS's |
-246,22
-246,22
1,0000
0,00
13717/000-2014
9089/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
-578,55
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0001-02
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10496/0-2014 - MOTIVO: EMPENHO GERADO COM O CNPJ ERRADO
-578,55
-578,55
1,0000
0,00
13718/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
NA ATIVA COMERCIAL LTDA
-275,06
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.043.182/0001-52
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2586/0-2014 - MOTIVO: AS MERCADORIAS NÃO FORAM ENTREGUES
-275,06
-275,06
1,0000
0,00
13719/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.046.855/0001-03
-48,13
1 - Anulação da Nota nº 12987/1-2014 - MOTIVO: A EMBALAGEM MÍNIMA PARA VENDA DESTE PRODUTO É |
100 AMPOLAS |
-48,13
1,0000
-48,13
0,00
13720/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
-48,13
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.046.855/0001-03
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12987/0-2014 - MOTIVO: A EMBALAGEM MÍNIMA PARA VENDA DESTE PRODUTO É |
100 AMPOLAS |
-48,13
-48,13
1,0000
0,00
13721/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
369,60
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
369,60
3,85
UN
96,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
22
23
SABORES - PARA USO DA CAMPANHA ANTI-RABICA NA ZONA RURAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO |
PERÍODO DE 17 DE NOVEMBRO A 24 DE NOVEMBRO DE 2014 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
0,00
13722/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
473,76
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE |
QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO DA CAMPANHA ANTI-RABICA NA |
ZONA RURAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO PERÍODO DE 17 DE NOVEMBRO A 24 DE NOVEMBRO DE 2014 |
- C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
473,76
3,29
UN
144,0000
0,00
13723/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
193,92
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO DA CAMPANHA ANTI-RABICA NA |
ZONA RURAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO PERÍODO DE 17 DE NOVEMBRO A 24 DE NOVEMBRO DE 2014 |
- C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
193,92
1,01
UNI
192,0000
0,00
13724/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
249,90
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - VALVULA DE AR. PNEU - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS DJP 4300 DO |
SETOR DE APOIO ÀS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% |
NUM TOTAL DE R$ 249,90 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
19,60
9,80
UN
2,0000
1 - CHICOTE ELETRICO. DO PAINEL
230,30
230,30
PÇ
1,0000
0,00
13725/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
370,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
50,00
HR
0,6000
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS DJP 4300 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA |
DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ |
370,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
80,00
50,00
HR
1,6000
1 - MÃO DE OBRA. DA TROCA DO PAINEL
220,00
50,00
HR
4,4000
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
13726/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA. DO PARA BRISA - SERVIÇOS NO VEÍCULO S/10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA |
DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ |
150,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
150,00
50,00
HR
3,0000
0,00
13727/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
867,30
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - Aquisição de: PARABRISA
676,20
676,20
UN
1,0000
3 - BORRACHA DE PARABRISA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S/10 PLACA DBA 9459 DO SETOR |
DE APOIO ÀS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL |
DE R$ 867,30 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
107,80
107,80
UN
1,0000
2 - Aquisição de: PALHETA
83,30
83,30
UN
1,0000
0,00
13728/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
250,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA. COLETOR ESCAPE - SERVIÇOS NO VEÍCULO S/10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA |
DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ |
250,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
250,00
50,00
HR
5,0000
0,00
13729/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
634,06
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - DEFLETOR. DE ESCAPE
73,50
73,50
PÇ
1,0000
2 - COLETOR DO ESCAPE
470,40
470,40
UN
1,0000
4 - Aquisição de: JUNTA. DA SAIDA COLETOR
27,44
27,44
UN
1,0000
5 - PRISIONEIRO. COM PORCAS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S/10 PLACA DBA 9459 DO SETOR |
DE APOIO ÀS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL |
DE R$ 634,06 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
31,36
7,84
UN
4,0000
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/11/2014 ATÉ 17/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
23
23
3 - JUNTA COLETOR
31,36
31,36
UN
1,0000
0,00
13730/000-2014
12329/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTAL LTDA
220,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
1 - INSULINA ASPART 100Ul/ML. REFIL COM 3ML. - NOVORAPID PENFILL 3 ML - PARA USO DA PACIENTE |
QUISMARA POLICARPO SCHWANCK - PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL Nº 495.2014/012149-1 - C/C 363-6 |
CEF - SAÚDE |
220,00
22,00
UN
10,0000
0,00
13731/000-2014
12332/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
304,56
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.046.855/0001-03
0,00
1 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 12 - PARA USO DA PACIENTE ANA MOREIRA DE MACEDO - C/C |
332-6 CEF - SAÚDE |
304,56
0,42
UN
720,0000
0,00
13732/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
NA ATIVA COMERCIAL LTDA
-2.178,58
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.043.182/0001-52
0,00
1 - Anulação da Nota nº 2585/0-2014 - MOTIVO: AS MERCADORIAS NÃO FORAM ENTREGUES
-2.178,58
-2.178,58
1,0000
0,00
13733/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
321.000,00
0,00
512120000
O
0,00
1 - REPASSE DECENDIO - TRANSFERENCIA 18/10/2014 - SAUDE
321.000,00
321.000,00
1,0000
0,00
13734/000-2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
883,59
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
1 - RENTABILIDADE DEZ 2013
848,47
848,47
1,0000
2 - RENTABILIDADE DEZ 2013 - ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO - BC 1594 - C/C 344-0 CEF
35,12
35,12
1,0000
0,00
13735/000-2014
12378/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO CONSULT - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL
550,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.713.691/0001-36
0,00
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - PARTICIPAÇÃO NO CURSO: SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL COM FOCO |
NO CENÁRIO MUNICIPAL NO DIA 27/11/2014 EM PORTO FELIZ/SP - FINANÇAS |
550,00
550,00
SV
1,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 20 de Novembro de 2014.
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]