4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
22
Data de Lançamento: 23/10/2014 |
82,18
4/023-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
82,18
82,18
1,0000
89,22
4/024-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
89,22
89,22
1,0000
0,00
4/025-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
124,41
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
124,41
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
124,41
1,0000
124,41
96,70
11/009-2014
264/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - FUNSSOL
96,70
96,70
1,0000
3.277,94
16/011-2014
94/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
3.277,94
3.277,94
1,0000
537,92
17/070-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
537,92
537,92
1,0000
618,80
17/071-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
618,80
618,80
1,0000
242,03
18/010-2014
198/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
242,03
242,03
1,0000
220,00
46/009-2014
201/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - |
SALA 13 E 14 PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
220,00
220,00
1,0000
51,46
94/017-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
51,46
51,46
1,0000
841,38
94/018-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
841,38
841,38
1,0000
271,06
98/019-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO |
E OBRAS |
271,06
271,06
1,0000
841,37
98/020-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO |
E OBRAS |
841,37
841,37
1,0000
468,58
107/009-2014
230/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E PAM EM 2014 |
- C/C 624028-1 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
468,58
468,58
1,0000
4.753,44
112/009-2014
232/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR |
DE AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
4.753,44
4.753,44
1,0000
429,31
116/009-2014
227/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA USO DO CEREST EM 2014 - C/C 253-2 CEF - |
SEC. MUN. DE SAÚDE |
429,31
429,31
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
22
745,60
118/014-2014
165/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA
745,60
745,60
1,0000
2.836,51
162/010-2014
469/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO REF. COMISSÃO REMUNERATORIA SOBRE O FINANCIAMENTO DA DIVIDA DO |
MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - COMPETENCIA MES 10/2014 |
2.836,51
2.836,51
1,0000
18.488,57
163/010-2014
468/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
1 - OP REF CONTABILIZAÇÃO REF A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL REF. |
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO - C/C 5.103-9 BB - COMPETENCIA MES 10/2014 |
18.488,57
18.488,57
1,0000
1.141,42
169/027-2014
443/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
1.141,42
1.141,42
1,0000
2.020,18
170/031-2014
446/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
2.020,18
2.020,18
1,0000
1.285,71
175/008-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - JANEIRO A |
DEZEMBRO DE 2014 - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO |
1.285,71
1.285,71
1,0000
236,19
252/009-2014
225/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO NO CAPS, EXERC. 2014 - C/C 624026-5 |
CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
236,19
236,19
1,0000
644,34
256/017-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
644,34
644,34
1,0000
430,64
257/012-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. |
EDUCAÇÃO |
430,64
430,64
1,0000
841,38
403/009-2014
256/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS
841,38
841,38
1,0000
63,64
431/015-2014
367/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE |
TAXAS DE ART - DURANTE O EX. 2014 - PLANEJAMENTO URBANO |
63,64
2.500,00
SV
0,0300
28,50
1021/006-2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS |
CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE |
FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE |
ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - CADASTRADO FORA DO SISTEMA - C/C CEF - 624025-7 |
PAB-MS - SAÚDE |
28,50
28,50
1,0000
37,22
1024/006-2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS |
CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE |
FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE |
ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FUNDO |
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
37,22
37,22
1,0000
97,42
1026/010-2014
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS |
CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE |
FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE |
ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - MOTIVO: CADASTRADO FORA DO SISTEMA - FINANÇAS |
97,42
97,42
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
22
2.944,77
1077/008-2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
1 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 004/2012. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS |
CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE |
FRANQUEAR BEM COMO A VENDA DE PRODUTOS POSTAIS DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE |
ATENDIMENTO DA ECT, EM AMBITO NACIONAL - 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912307026 - |
MOTIVO: CONTRATO CADASTRADO FORA DO SISTEMA - TRANSITO E MOBILIDADE URBANO |
2.944,77
2.944,77
1,0000
866,60
1143/011-2014
1081/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
866,60
866,60
1,0000
150,00
1193/009-2014
881/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
0,00
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO |
REALIZADOS NO CCI NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. |
SOCIAL - Referente ao mês de setembro/14 |
150,00
150,00
SV
1,0000
17,05
1218/010-2014
963/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA 08/2014 - C/C 305-9 CEF BC 1559 - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
17,05
17,05
1,0000
0,00
1430/009-2014
1419/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
5.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
5.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
ASSIST. SOCIAL |
5.000,00
1,0000
5.000,00
2.243,04
1912/001-2014
310/2014
Convite Obras
ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
14.540.077/0001-69
0,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - COBERTURA DE TELHADO DO RECINTO EXPOVALE - REF. |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - CF. SEGUE: 1 - SERVIÇOS DE REFORMA |
DE IMÓVEL SITO A RUA CEL. ANTONIO JEREMIAS MUNIZ JUNIOR, 272 - CENTRO - REGISTRO/SP DE |
PROPRIEDADE DA SRA HIROKO NAKAMURA PARA FINS DE DEVOLUÇÃO DE IMOVEL LOCADO PELA JUSTIÇA |
FEDERAL E 2 - SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TELHADO NO RECINTO DE EXPOSIÇÃO PERMANENTE - |
EXPOVALE NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP - SEC. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - DESENVOLVIMENTO |
AGRÁRIO |
2.243,04
2.243,04
SV
1,0000
138,00
2459/002-2014
4089/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - AGUA MINERAL GL 20 LITROS . A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO DA SEÇÃO |
TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - AQ. FUTURAS DE GALÕES DE AGUA MINERAL |
DE 20 LITROSA SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTINADOS A DIVERSAS |
SECRETARIAS D/PREFEITURA E AGUA MINERAL DE 510 ML A SEREM ENTREGUES NA SAÚDE - FINANÇAS - |
Para atender a seção técnica de tributação e controle de arrecadação |
138,00
6,90
UN
20,0000
1.219,57
2559/004-2014
2320/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DO BOMBEIRO EX. 2014 - MANUT. DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
1.219,57
1.219,57
1,0000
9.800,00
2686/008-2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 19/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E APAE DE |
REGISTRO - C/C 361-0 CEF |
9.800,00
9.800,00
1,0000
8.609,73
2757/006-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 |
(um) profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa.- REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. 3º |
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA |
NESSE RAMO DE NO MÍNIMO UM ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO |
EM ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. SECRETARIAS: ASSIST. SOCIAL, |
E CURSOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA, SEC. ESPORTES, NESTE MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES - |
ESPORTES |
8.609,73
2.869,91
SV
3,0000
0,00
3468/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
772,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, |
772,20
0,65
UNI
1.188,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
22
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com |
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de |
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. |
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser |
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas |
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares |
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: CAPS - KRILL - PARA |
USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS, NO EX. 2014, AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO |
DE BOMBEIROS, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
0,00
3753/002-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
227,58
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
14,64
2,44
UN
6,0000
6 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
6,96
1,16
KG
6,0000
8 - LARANJA PERA TIPO MEDIA
11,70
0,90
KG
13,0000
1 - AQUISIÇÃO DE: ABACATE
7,68
2,56
KG
3,0000
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
13,52
1,04
KG
13,0000
9 - MAMAO PAPAYA
12,00
2,00
KG
6,0000
10 - MARACUJA AZEDO
53,30
4,10
KG
13,0000
12 - Aquisição de: PÊRA - Para uso do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
54,86
4,22
KG
13,0000
4 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
24,00
4,00
KG
6,0000
5 - CENOURA EXTRA MÉDIA
7,44
1,24
KG
6,0000
7 - ABOBORA CABOCHA
9,42
1,57
KG
6,0000
11 - LIMAO
12,06
2,01
KG
6,0000
0,00
4796/004-2014
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
53.440,09
1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02UBS EIJI MATSUMURA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA |
CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CF. SEGUE: LOTE 01 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
NO JARDIM XANGRILÁ A SER CONSTRUÍDA NA RUA ANGOLA ESQUINA COM A RUA CAMARÕES, NESTE |
MUNICIPIO; LOTE 2 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM HEIJI MATSUMURA, A SER CONSTRUIDA |
ENTRE A RUA VIVALDO PEREIRA E A AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO, PAGOS PELO |
MINISTERIO DA SAÚDE ATRAVÉS DAS PROPOSTAS Nº 11568304000113001 (LOTE 01) E Nº |
11568304000113002 (LOTE 02), REPASSE FUNDO A FUNDO HABILITADAS PELA PORTARIA Nº 1.380 DE 09 DE |
JULHO DE 2013. SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO DE OBRAS - C/C 624081-8 CEF - SAÚDE |
53.440,09
%
12,7400
4.195,62
127,60
5646/009-2014
1476/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - |
C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL |
127,60
127,60
1,0000
0,00
5999/002-2014
897/2014
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
08.00.15.122.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
869,15
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA RUA DAS ANDORINHAS JD HATORI - |
CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIIÇOS CF. SEGUE: 1 |
- IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS EM ALVENARIA, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO, JD |
IPANEMA, 2 - REPOSIÇÃO DE CALÇADAS, SITUADO NA RODOVIA EMPEI HIRADE - SP-139 (TREVO AV. |
PROFª CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA), 3 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA RUA DAS |
ANDORINHAS, JARDIM HATORI, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA CANELA, BAIRRO |
ARAPONGAL LESTE, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA DA RUA PALMIRO NOVI, BAIRRO |
ARAPONGAL - SM DE PLANEJAMENTO - 4 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, |
CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA ROTATÓRIA DO JARDIM |
BRASIL - SM DE TRANSITO - MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
869,15
%
6,6200
131,22
0,00
6000/003-2014
897/2014
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
7.009,39
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA VIELA CANELA B. ARAPONGAL - |
CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIIÇOS CF. SEGUE: 1 |
- IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS EM ALVENARIA, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO, JD |
IPANEMA, 2 - REPOSIÇÃO DE CALÇADAS, SITUADO NA RODOVIA EMPEI HIRADE - SP-139 (TREVO AV. |
PROFª CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA), 3 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA RUA DAS |
ANDORINHAS, JARDIM HATORI, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA CANELA, BAIRRO |
7.009,39
%
21,5000
325,98
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
22
ARAPONGAL LESTE, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA DA RUA PALMIRO NOVI, BAIRRO |
ARAPONGAL - SM DE PLANEJAMENTO - 4 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, |
CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA ROTATÓRIA DO JARDIM |
BRASIL - SM DE TRANSITO - PLANEJAMENTO URBANO |
0,00
6001/001-2014
897/2014
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
4.992,67
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03. CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA VIELA PALMIRO NOVI B. ARAPONGAL - |
CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIIÇOS CF. SEGUE: 1 |
- IMPLANTAÇÃO DE CANALETAS EM ALVENARIA, SITUADO NA RUA SEBASTIÃO AUGUSTO INÁCIO, JD |
IPANEMA, 2 - REPOSIÇÃO DE CALÇADAS, SITUADO NA RODOVIA EMPEI HIRADE - SP-139 (TREVO AV. |
PROFª CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA), 3 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA RUA DAS |
ANDORINHAS, JARDIM HATORI, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA CANELA, BAIRRO |
ARAPONGAL LESTE, CONSTRUÇÃO DE ESCADARIA, SITUADO NA VIELA DA RUA PALMIRO NOVI, BAIRRO |
ARAPONGAL - SM DE PLANEJAMENTO - 4 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO, |
CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA ROTATÓRIA DO JARDIM |
BRASIL - SM DE TRANSITO - PLANEJAMENTO URBANO |
4.992,67
%
18,7200
266,76
320,00
6902/003-2014
5809/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA DE XEROX. Com fornecimento de peças - MANUTENÇÃO DE 2 MÁQUINAS DE |
XEROX - PROGRAMA VIVA LEITE E SECRETARIA DE ASSISTENCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ASSISTÊNCIA - Ref. ao mes de setembro/2014. |
320,00
160,00
SV
2,0000
160,00
6903/003-2014
5807/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA DE XEROX - MANUTENÇÃO DE 1 MAQUINA DE XEROX - CONSELHO |
TUTELAR - POR 3 MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - Ref. ao mes de setembro/2014. |
160,00
160,00
SV
1,0000
900,00
7376/002-2014
6129/2014
Dispensa
LAR FRATERNO SÃO VICENTE DE PAULO DE APIAÍ
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.812.411/0001-50
0,00
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - Dispensa de Licitação 051/2014 - Referente a |
contratação de empresa para abrigamento do idoso Sr. Isidoro Lopes Ramos, conforme mandado de citação e |
intimação Proc. 0002829-70.2013.8.26.0495, pelo período de 06 meses. Reserva 306 - Contrato nº 128-2014 - |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
900,00
5.400,00
SV
0,1700
0,00
7608/003-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
4.006,80
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS DURANTE O EX. DE 2014 |
- C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
4.006,80
10,80
UN
371,0000
322,00
7792/002-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - Para uso da secretaria - |
ADMINISTRAÇÃO |
322,00
46,00
UN
7,0000
283,90
8010/000-2014
2558/2013
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
02.728.751/0001-54
0,00
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
103,40
20,68
KG
5,0000
3 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - LANCHES PARA A CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DA |
EXPOSIÇÃO "ARTE DO POVO DO BRASIL" - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO |
124,50
4,15
LT
30,0000
1 - MINI PAO DE QUEIJO
56,00
14,00
KG
4,0000
1.748,89
8452/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
3 - CARVEDIOL 12,5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 14, 15 OU 30 COMPRIMIDOS - EMS - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PAS |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILA, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 C.E.F. |
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
812,00
0,12
COMP
7.000,0000
2 - ALENDRONATO SÓDICO 70MG - CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS - EMS
249,89
0,46
COMP
548,0000
1 - CARVEDIOL 25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14, 15 OU 30 COMPRIMIDOS - EMS
687,00
0,23
COMP
3.000,0000
14,88
8693/002-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
14,88
4,00
%
3,7200
627,52
8695/001-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
22
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
627,52
7,10
%
88,3800
117,56
8696/003-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
117,56
39,00
%
3,0100
79,48
8697/003-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
79,48
22,00
%
3,6100
550,00
8698/001-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
550,00
22,00
%
25,0000
69,76
8699/002-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
69,76
4,00
%
17,4400
74,60
8700/003-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
74,60
12,50
%
5,9700
27,50
8701/001-2014
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27,50
12,50
%
2,2000
0,00
8722/001-2014
5390/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
1.955,00
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
10.928.193/0001-07
0,00
1 - GELADEIRA COM FREEZER FROST FREE 380 lts - ELECTROLUX - 5º Termo Aditivo a ser pago através da |
C/C 28792-X B.B. - Convênio Estadual - Recurso UPA Estadual - Processo nº 001.0212.000355/2013 - SAÚDE |
1.955,00
1.955,00
UN
1,0000
0,00
8775/001-2014
5390/2013
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
450,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
1 - ENCADERNADORA ESPIRAL - MENNO - 1º TA DE 13,636363636% A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS |
DA C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE - PARA USO DA UBS CENTRO |
450,00
450,00
UN
1,0000
2.856,00
9019/000-2014
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toalete, frigobar, 42 |
poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com |
no Máximo 10 (dez) anos de fabricação. - VIAGEM PARA HOLAMBRA NO DIA 12/09/2014 PARA ATENDER OS |
IDOSOS PELO CCI - CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS - FUNDO M. DE ASSIST. |
2.856,00
4,76
KM
600,0000
710,89
9069/002-2014
8020/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DA SECRETARIA DE |
SAÚDE - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
710,89
710,89
1,0000
455,00
9100/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
1 - CHAVE DE SETA
320,00
320,00
UN
1,0000
2 - VELA DE IGNIÇAO
96,00
24,00
UN
4,0000
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9474 DE USO DESTA |
SECRETARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 455,00 - ASSISTÊNCIA |
39,00
39,00
PÇ
1,0000
2.968,52
9144/030-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
2.968,52
55.439,44
SV
0,0500
0,00
9144/031-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
387,20
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
387,20
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
387,20
SV
0,0100
55.439,44
0,00
9144/032-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
774,40
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
774,40
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
774,40
SV
0,0100
55.439,44
4.119,29
9211/003-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - Pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
4.119,29
4.119,29
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
22
0,00
9254/003-2014
8143/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
660,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
660,00
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 09/2014 - PSC - Referente |
reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA |
660,00
1,0000
660,00
736,00
9278/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
0,00
1 - Clobetasol, Propionato 0,05% creme - bisnaga com 30 g. - NOVA QUIMICA - PARA USO DE TODAS AS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. |
- SAÚDE |
736,00
4,60
TB
160,0000
283,10
9289/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
13.046.855/0001-03
0,00
1 - BISACODIL 5MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 150 DRÁGEAS - SOBRAL - PARA USO DE TODAS AS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. |
- SAÚDE |
284,73
0,16
DRAG
1.750,0000
4.338,00
9299/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
1 - NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 12 COMPRIMIDOS - CIMELIDE / CIMED
1.599,84
0,04
COMP
39.996,0000
2 - HIOSCINA COMPOSTA (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 10MG + 250MG - |
DRÁGEAS - CAIXA COM 20 DRÁGEAS - BELSCOPAN/BELFAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS |
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE |
2.754,00
0,16
DRAG
17.000,0000
0,00
9849/000-2014
5616/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
676,00
10.01.10.302.3.3.90.30.02
J
14.918.622/0001-08
0,00
1 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 1. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas |
superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de |
secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e |
curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno |
objetivando evitar o colabamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange |
de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, |
torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da |
Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MOD.: HP-8070 |
112,00
2,80
UN
40,0000
5 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 5. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas |
superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de |
secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e |
curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno |
objetivando evitar o colabamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange |
de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, |
torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da |
Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MD.: 8110 |
112,00
2,80
UN
40,0000
6 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 0. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas |
superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de |
secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e |
curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno |
objetivando evitar o colabamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange |
de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, |
torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da |
Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MOD.: HP-8060 - PARA USO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO |
ATENDIMENTO - Nº DO CONVÊNIO CUSTEIO UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013 - C/C |
28.664-8 B.B. - SAÚDE |
112,00
2,80
UN
40,0000
2 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 2. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas |
superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de |
secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e |
curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno |
objetivando evitar o colabamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange |
de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, |
torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da |
Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MOD.: HP8080 |
112,00
2,80
UN
40,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
22
4 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 4. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas |
superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de |
secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e |
curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno |
objetivando evitar o colabamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange |
de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, |
torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da |
Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MD.: HP-8100 |
116,00
2,90
UN
40,0000
3 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 3. Cânula orofaríngea, utilizada na desobstrução das vias aéreas |
superiores, a fim de permitir movimentos livres de inspiração e expiração, bem como a aspiração de |
secreções através de cateter. Confeccionada em PVC rígido, atóxico, transparente, com flexibilidade e |
curvatura adequadas à sua finalidade, peça única, anatômica às vias aéreas, com reforço no diâmetro interno |
objetivando evitar o colabamento da cânula por mordedura, com fino acabamento isento de rebarbas, flange |
de proteção na extremidade distal. Resistente aos processos atuais de esterilização. Para não haver equívoco, |
torna-se necessário que o número da cânula esteja gravado na flange de proteção. Registro no Ministério da |
Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR MD.:HP-8090 |
112,00
2,80
UN
40,0000
0,00
9855/001-2014
5616/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
169,00
10.01.10.302.3.3.90.30.02
J
14.918.622/0001-08
0,00
2 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 2. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR |
MOD.: HP8080 |
28,00
2,80
UN
10,0000
3 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 3. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR |
MD.: HP-8090 |
28,00
2,80
UN
10,0000
6 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 0. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR |
MOD.: HP-8060 - 2º TA DE R.P. 105/2013 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.664-8 B.B. - CONVENIO CUSTEIO |
UPA Nº 866/2013 - PROCESSO 001.0212.000258/2013. - SAÚDE - PARA USO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO |
ATENDIMENTO |
28,00
2,80
UN
10,0000
4 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 4. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR |
MD.: HP-8100 |
29,00
2,90
UN
10,0000
5 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 5. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR |
MD.: 8110 |
28,00
2,80
UN
10,0000
1 - CANULA DE OROFARINGEA Nº 1. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Apresentar CBPF. - HEADSTAR |
MOD.: HP-8070 |
28,00
2,80
UN
10,0000
0,00
9857/001-2014
5616/2013
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
668,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
1 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL). Ressuscitador manual tamanho pediátrico, |
autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza constituído de um balão |
inflável de silicone com volume de 500 ml,contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de |
entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de |
pato',válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 1000 ml .Acompanhado |
de máscara em material transparente tam. 02 e 03,anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, |
siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. - HEADSTAR - MOD.: HS83111C-0U - |
TERMO ADITIVO A ATA DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624086-9 C.E.F. - PROPOSTA MS Nº |
115683040001130-08 - SMS - SAÚDE - Para uso da UBS Vila Nova, ESF Serrote e ESF Arapongal Oeste. |
668,00
167,00
UN
4,0000
603,00
9880/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
0,00
0,00
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
09.566.836/0001-22
0,00
1 - PURIFICADOR DE AGUA - LATINA PA735 - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
603,00
603,00
UN
1,0000
219,55
9915/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA 3º WOKSHOP DE ARBORIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA POR ESTA |
SECRETARIA DIA 22/09/2014- SEC. M. DES. AGRÁRIO |
38,60
7,72
UN
5,0000
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE |
QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
180,95
3,29
UN
55,0000
182,64
9916/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
02.728.751/0001-54
0,00
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA 3º WOKSHOP DE |
ARBORIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA POR ESTA SECRETARIA DIA 22/09/2014- SEC. M. DES. AGRÁRIO |
182,64
30,44
KG
6,0000
305,25
9917/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - MINI PAO DE QUEIJO
113,25
22,65
KG
5,0000
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA 3º WOKSHOP DE ARBORIZAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA |
192,00
9,60
LT
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
22
POR ESTA SECRETARIA DIA 22/09/2014- SEC. M. DES. AGRÁRIO |
315,00
10134/000-2014
8721/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.825.508/0001-29
0,00
1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇAO. 3 colunasx15cm, colorido - PUBLICAÇÃO DO CONVITE PARA AUDIÊNCIA |
PÚBLICA DO ORÇAMENTO 2015 - FINANÇAS |
315,00
315,00
SV
1,0000
95,40
10337/000-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
1 - BANDEJA PARA SALADA EM INOX - GRANDE - PARA USO DOS MUNICIPES ATENDIDOS NO CCI - F.M. |
ASSIT. SOCIAL |
95,40
15,90
UN
6,0000
42,00
10338/000-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
1 - PEGADOR DE MASSAS E SALADAS EM INOX - PAA USO DOS MUNICIPES ATENDIDOS NO CCI - |
F.M.ASSIT. SOCIAL |
42,00
7,00
UN
6,0000
1.602,00
10374/000-2014
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS. - LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS GRUPO DE VIOLAS RAIZES DO |
RIBEIRA - REVELANDO SP/CAPITAL - DIA 12/09/2014 - CULTURA |
1.602,00
3,56
KM
450,0000
0,00
10385/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
1.726,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.726,40
10,79
KG
160,0000
0,00
10385/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
1.079,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.079,00
10,79
KG
100,0000
0,00
10389/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
556,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
267,80
0,65
UN
412,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI SERROTINHO ENCANTADO - C/C |
24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
288,40
0,70
UN
412,0000
0,00
10389/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
675,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI SERROTINHO ENCANTADO - C/C |
24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
350,00
0,70
UN
500,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
325,00
0,65
UN
500,0000
0,00
10390/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
324,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
156,00
0,65
UN
240,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI PEDACINHO DO CÉU - C/C 24.628-X |
B.B. - EDUCAÇÃO |
168,00
0,70
UN
240,0000
0,00
10390/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
324,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI PEDACINHO DO CÉU - C/C 24.628-X |
B.B. - EDUCAÇÃO |
168,00
0,70
UN
240,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
156,00
0,65
UN
240,0000
0,00
10391/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
702,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C |
24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
364,00
0,70
UN
520,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, |
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com |
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de |
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. |
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser |
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas |
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares |
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: João Pocci; |
Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo |
338,00
0,65
UN
520,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
22
0,00
10391/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
702,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, |
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com |
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de |
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. |
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser |
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas |
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares |
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: João Pocci; |
Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo |
338,00
0,65
UN
520,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C |
24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
364,00
0,70
UN
520,0000
0,00
10393/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
1.510,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.510,60
10,79
KG
140,0000
0,00
10393/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
1.079,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.079,00
10,79
KG
100,0000
0,00
10404/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.792,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, |
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com |
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de |
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. |
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser |
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas |
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares |
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Arapongal Leste; |
Arapongal Oeste; Serrotinho Encantado; Serrote |
863,20
0,65
UN
1.328,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A CRECHE ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL |
OESTE / SERROTE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
929,60
0,70
UN
1.328,0000
0,00
10404/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.792,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
863,20
0,65
UN
1.328,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A CRECHE ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL |
OESTE / SERROTE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
929,60
0,70
UN
1.328,0000
0,00
10405/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
3.250,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, |
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com |
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de |
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. |
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser |
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas |
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares |
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Alberto Bertelli; Ana |
pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis |
1.565,20
0,65
UN
2.408,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A CRECHE ESTRELINHA AZUL/ TRENZ. |
ALEGRE/ VILA RIBEIRÓPLIS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.685,60
0,70
UN
2.408,0000
0,00
10405/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
3.250,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, |
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com |
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de |
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. |
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser |
1.565,20
0,65
UN
2.408,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
11
22
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas |
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares |
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: Alberto Bertelli; Ana |
pinto Banks; Pedacinho do Céu; Estrelinha Azul; Trenzinho Alegre; Vila Ribeirópolis |
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A CRECHE ESTRELINHA AZUL/ TRENZ. |
ALEGRE/ VILA RIBEIRÓPLIS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.685,60
0,70
UN
2.408,0000
0,00
10406/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.404,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, |
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com |
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de |
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. |
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser |
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas |
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares |
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: João Pocci; |
Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo |
676,00
0,65
UN
1.040,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A CRECHEGENE FELIZ/ KIYOSHI SEIMARU / |
NOVO MUNDO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
728,00
0,70
UN
1.040,0000
0,00
10406/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
2.700,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A CRECHEGENE FELIZ/ KIYOSHI SEIMARU / |
NOVO MUNDO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.400,00
0,70
UN
2.000,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, |
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com |
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de |
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. |
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser |
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas |
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares |
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: João Pocci; |
Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo |
1.300,00
0,65
UN
2.000,0000
0,00
10420/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
345,28
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
345,28
10,79
KG
32,0000
0,00
10421/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
1.079,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.079,00
10,79
KG
100,0000
0,00
10422/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
420,81
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
420,81
10,79
KG
39,0000
0,00
10423/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
1.963,78
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
360.- GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.963,78
10,79
KG
182,0000
0,00
10430/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
3.780,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEF ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO |
BANKS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.960,00
0,70
UN
2.800,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
1.820,00
0,65
UN
2.800,0000
0,00
10430/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
3.780,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEF ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO |
BANKS - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.960,00
0,70
UN
2.800,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
12
22
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
1.820,00
0,65
UN
2.800,0000
0,00
10431/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
972,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, |
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com |
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de |
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. |
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser |
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas |
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares |
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: João Pocci; |
Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo |
468,00
0,65
UN
720,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEF JOÃO POCCI - C/C 24.628-X B.B. - |
EDUCAÇÃO |
504,00
0,70
UN
720,0000
0,00
10431/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
972,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - PARA ATENDIMENTO A EMEF JOÃO POCCI - C/C 24.628-X B.B. - |
EDUCAÇÃO |
504,00
0,70
UN
720,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, |
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com |
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de |
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. |
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser |
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas |
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares |
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de Entrega: João Pocci; |
Chapeuzinho; Gente Feliz; Kiyoshi Seimaru; Novo Mundo |
468,00
0,65
UN
720,0000
0,00
10441/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
2.288,64
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
2.288,64
3,84
KG
596,0000
0,00
10441/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
1.920,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA |
ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
1.920,00
3,84
KG
500,0000
0,00
10448/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
6.905,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
6.905,60
10,79
KG
640,0000
-500,00
10503/000-2014
9214/2014
Outros/Não Aplicável
ELISA ALVES ROSA
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.50.43.03
F
097.866.968-16
0,00
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0005662 - 61.2013.8.26.0495 - ATENDER |
A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
500,00
500,00
1,0000
2.300,00
10506/000-2014
9137/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.548.940/0001-33
0,00
1 - INSTALAÇÃO DE COIFA EM AÇO INOXIDÁVEL - 1,5X1 - PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS |
- SERVIÇOS MUNICIPAIS |
2.300,00
2.300,00
SV
1,0000
303,00
10511/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
1 - MÃO DE OBRA
150,00
50,00
HR
3,0000
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
35,00
50,00
HR
0,7000
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422 DESTA |
SECRETARIA, SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 50% SOBRE OS ÍTENS - PLANEJAMENO URBANO E OBRAS |
28,00
50,00
HR
0,5600
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
90,00
50,00
HR
1,8000
92,00
10592/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
13
22
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - MATERIAL DE CONSUMO PARA USO |
DA SECRETARIA - CULTURA, LAZER E TUR. |
92,00
46,00
UN
2,0000
389,22
10595/000-2014
20/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
1 - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES |
COM 4 UNIDADES - DAMA - MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E PIT - |
CULTURA, LAZER E TUR. |
389,22
29,94
FD
13,0000
270,00
10601/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - |
MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, PROJETO GURI E PIT - |
CULTURA, LAZER E TUR. |
270,00
90,00
CX
3,0000
619,46
10602/000-2014
145/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
0,00
3 - REQUEIJÃO - 200GR - FRIMESA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DP POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO |
- SERVIÇOS MUNICIPAIS |
68,16
2,84
UN
24,0000
2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - RAMPINELLI
474,50
9,49
PCTE
50,0000
1 - OVOS DE AVES TIPO GALINHA - DUZIA - ANTUNES
76,80
3,84
CX
20,0000
120,00
10630/000-2014
9212/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
1 - TALOES "REQUISIÇAO DE MATERIAL¨- BLOCO. Impresso na cor preta, 2ª vias, 1ª via papel sulfite - |
56g/m (1x0) - 2ª via em papel jornal (1x0) , fiinal 15x16cm. Acabamento refilado, com 1 picote, grampeado, |
colado, numerado com 1 numerador incluindo arte final - PARA USO DA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA |
120,00
6,00
SV
20,0000
350,00
10637/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
1 - POLTRONA GIRATORIA DE ESPALDAR ALTO, MODELO PRESIDENTE - ROAL MILLENIUM PRESIDENTE - |
PARA A SALA DO CHEFE DE GABINETE - PLANEJ. URBANO E OBRAS |
350,00
350,00
UN
1,0000
5.860,00
10690/000-2014
4620/2014
Pregão Presencial
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
46.962.122/0003-21
0,00
1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. Com agulha |
siliconizada, ponta trifacetada em aço inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. |
Embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente |
dados de fabricação, esterilização e procedência. - TESTLINE - ACERTO CONTÁBIL - C/C 0903/006/335-0 CEF |
- SAÚDE |
5.860,00
0,20
UN
29.300,0000
0,00
10931/001-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
27,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
1 - GIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - CARIMBRAS - TERMO ADITIVO |
A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
27,00
1,35
CX
20,0000
0,00
10935/001-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
426,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
1 - CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - KAZ - TERMO ADITIVO A SER PAGO |
ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
426,00
14,20
CX
30,0000
37,50
10954/000-2014
9614/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
1 - TECLADO USB - MULTILASER
25,00
25,00
UN
1,0000
2 - MOUSE OPTICO - USB - MULTILASER - PARA USO NOS RECURSOS HUMANOS - ADMINISTRAÇÃO
12,50
12,50
UN
1,0000
92,80
10962/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
1 - AGENDA DIARIA. Padrão, capa dura revestida em percalux, cores variadas, formato aprox.14,5x21cm, |
papel offset 63g/m³, miolo impresso em duas cores, contendo aprox. 352 paginas, marcador de paginas, |
fitilho, gravação: hot stamping ou baixo relevo - FRAMA - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
92,80
9,28
UN
10,0000
37,50
11035/000-2014
9691/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
1 - TECLADO USB - MULTILASER
25,00
25,00
UN
1,0000
2 - MOUSE OPTICO - USB - MULTILASER - PARA USO NA DIVISÃO DE COMPRAS E MATERIAL - |
ADMINISTRAÇÃO |
12,50
12,50
UN
1,0000
85,13
11990/000-2014
10647/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO
0,00
0,00
112900000
J
46.523.239/0001-47
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
14
22
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. OCORRIDA NO DIA 04/07/14 NA RUA DOS |
VIANAS N° 242 SENTIDO CENTRO BAIRRO - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT PALIO FSO 9222 - |
SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
85,13
85,13
SV
1,0000
1.629,93
12067/000-2014
10841/2014
Outros/Não Aplicável
TANIA SHIGUENA YOKOTA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.14.05
F
306.953.339-68
0,00
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DE CURSO FARMACÊUTICOS NA ATENÇÃO BÁSICA - APS - |
TRABALHANDO EM REDE EM PORTO ALEGRE/RS - SAÍDA: 07/12/2014 ÀS 01:00h RETORNO: 13/12/2014 ÀS |
20:00h - CONTA MS QUALIFAR SUS - C/C 0903/006/624.024-9 CEF - SAÚDE |
1.107,00
184,50
6,0000
1 - REFEIÇÃO
429,13
33,01
13,0000
2 - LANCHE
93,80
6,70
14,0000
94,24
12120/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2476 NO VALOR DE R$ 2.856,00 (EMP. 9019/0)
94,24
94,24
1,0000
52,87
12121/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2475 NO VALOR DE R$ 1.602,00 (EMP. 10374/0)
52,87
52,87
1,0000
947,07
12122/000-2014
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 222 NO VALOR DE R$ 8.609,73 (EMP. 2757/6)
947,07
947,07
1,0000
78,51
12123/000-2014
Outros/Não Aplicável
ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME
0,00
0,00
211110100
J
14.540.077/0001-69
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 56 NO VALOR DE R$ 2.243,04 (EMP. 1912/1)
78,51
78,51
1,0000
329,94
12165/000-2014
11012/2014
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
0,00
2 - REFEIÇÕES
132,04
33,01
4,0000
3 - LANCHES - Participar do II Seminário Internacional - Avaliação: como ajudar os alunos a fazer a |
autoregularização de sua aprendizagem, " Por quê? Como?", a ser realizada nos dia 24 e 25/10 em Santana do |
Parnaíba/SP - Saída prevista para o dia 24/10 às 09:00hs e retorno dia 25/10 às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - |
EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
263,92
12176/000-2014
11013/2014
Outros/Não Aplicável
FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
132.267.478-78
0,00
3 - LANCHE – Participar do curso de “Orçamento, Finanças e o TCE, a ser realizado pela empresa IBRAP, no |
dia 13/11/2014 em São Paulo/SP – Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30hs e retorno no dia 13/11/2014 |
às 22:30hs – C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
2 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
263,92
12182/000-2014
11021/2014
Outros/Não Aplicável
ROBSON SILVA DOS SANTOS FOUTO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
298.653.638-79
0,00
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
3 - LANCHES - Participar do curso de "Gestão de Patrimônio", do ingresso ao desfazimento dos bens |
patrimoniais", no dia 20/11/2014, na empresa GOV Municipal, em São Paulo/SP - Saída 19/11/2014 às 13:30hs |
e retorno 20/11/2014 às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
263,92
12183/000-2014
11014/2014
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON RODRIGUES VELOSO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
360.832.398-85
0,00
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
3 - LANCHES - Participar do curso de "Orçamento, Finanças e o TCE, a ser realizado pela empresa IBRAP, no |
dia 13/11/2014, em São Paulo - Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30hs e retorno no dia 13/11/2014 |
às 22:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
2 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
263,92
12187/000-2014
11015/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
0,00
3 - LANCHES - Participar do curso de "Orçamento, Finanças e o TCE", a ser realizado pela empressa IBRAP, |
no dia 13/11/2014, em São Paulo/SP - Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30hs e retorno no dia |
13,40
6,70
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
15
22
13/11/2014 às 22:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
1 - PERNOITES
184,50
184,50
1,0000
2 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
263,92
12190/000-2014
11016/2014
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
0,00
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
3 - LANCHES - Participar do curso de "Orçamento, Finanças e o TCE", a ser realizado pela empresa IBRAP, no |
dia 13/11/2014, em São Paulo/SP - Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30hs e retorno no dia |
13/11/2014 às 22:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
2 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
263,92
12193/000-2014
11017/2014
Outros/Não Aplicável
ROSEMARY APARECIDA MIGUEL RAQUEL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
091.446.998-32
0,00
2 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
3 - LANCHES - Participar do curso de "Orçamento, Finanças e o TCE", a ser realizado pela empresa IBRAP, no |
dia 13/11/2014 em São Paulo/SP - Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30hs e retorno no dia 13/11/2014 |
às 22:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
263,92
12205/000-2014
11020/2014
Outros/Não Aplicável
JAQUELINE GUEDES FERREIRA DE ANDRADE
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
368.520.818-77
0,00
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
3 - LANCHE - Participar do curso de "Gestão de Patrimônio, do ingresso ao desfazimento dos bens |
patrimoniais", no dia 20/11/2014, na empresa GOV Municipal, em São Paulo/SP - Saída 19/11/2014 às 13:30hs |
e retorno no dia 20/11/2014 às 21:30 hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
112,43
12208/000-2014
11022/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
1 - REFEIÇÃO
99,03
33,01
3,0000
2 - LANCHE - Levar e Buscar funcionários para participar do curso de "Gestão de Patrimônio, do ingresso ao |
desfazimento dos bens patrimoniais", no dia 20/11/2014, na empresa GOV Municipal, em São Paulo/SP - Saída |
19/11/2014 às 13:30hs e retorno às 21:30hs e no dia 20/11/2014 às 12:00hs e retorno às 21:30 - C/C 361-0 |
C.E.F. - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
263,92
12209/000-2014
11034/2014
Outros/Não Aplicável
GILVAN MENDONÇA DE SOUZA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.855.958-46
0,00
3 - LANCHE - Participar do curso de "Almoxarifado - A administração Eficiente", no dia 02/12/2014, na |
empresa IBRAP, em Campinas/SP - Saída 01/12/2014 às 13:30hs e Retorno 02/12/2014 às 22:30hs - C/C 361-0 |
C.E.F. - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
329,94
12210/000-2014
11040/2014
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
0,00
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
3 - LANCHE - Participar do II Seminário Internacional - Avaliação: Como ajudar os alunos a fazer a |
autoregularização de sua aprendizagem, Por quê? Como?, a ser realizada nos dias 24 e 25/10 em Santana do |
Parnaíba/SP - Saída prevista para o dia 24/10 às 09:00hs e retorno dia 25/10 às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - |
EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
2 - REFEIÇÃO
132,04
33,01
4,0000
263,92
12211/000-2014
11033/2014
Outros/Não Aplicável
MARLI FERNANDES CORREA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
169.492.838-14
0,00
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
3 - LANCHE - Participar do curso de "Almoxarifado - A administração Eficiente", no dia 02/12/2014, na |
empresa IBRAP, em Campinas/SP - Saída 01/12/2014 às 13:30hs e Retorno 02/12/2014 às 22:30hs - C/C 361-0 |
C.E.F. - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
851,08
12212/000-2014
11024/2014
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
192.852.878-32
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
16
22
2 - REFEIÇÕES
264,08
33,01
8,0000
1 - PERNOITE
553,50
184,50
3,0000
3 - LANCHE - Participar de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no período de |
11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/1/2014 às 04:00 e retorno: |
14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
33,50
6,70
5,0000
851,08
12214/000-2014
11025/2014
Outros/Não Aplicável
ALESSANDRA VITALLI
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
083.338.958-08
0,00
1 - PERNOITE
553,50
184,50
3,0000
3 - LANCHE - Participar de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certo pelo período de |
11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/11/2014 às 04:00 e retorno: |
14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
33,50
6,70
5,0000
2 - REFEIÇÃO
264,08
33,01
8,0000
851,08
12216/000-2014
11026/2014
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA MUNIZ FERREIRA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.624.058-11
0,00
3 - LANCHE - Participar da formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no período de |
11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/11/2014 às 04:00 e retorno: |
14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
33,50
6,70
5,0000
1 - PERNOITE
553,50
184,50
3,0000
2 - REFEIÇÕES
264,08
33,01
8,0000
851,08
12217/000-2014
1027/2014
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
0,00
1 - PERNOITE
553,50
184,50
3,0000
2 - REFEIÇÃO
264,08
33,01
8,0000
3 - LANCHE - Participar de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no período de |
11/11/2014 a 14/11/2014, na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/11/2014 às 04:00hs e |
retorno: 14/11/2014 às 23:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
33,50
6,70
5,0000
72,72
12218/000-2014
11028/2014
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
2 - LANCHES - Participar de formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no dia 11/11/2014, |
na cidade de Campinas/SP, com saída prevista para: 11/11/2014 às 04:00 e retorno: 11/11/2014 às 23:00hs - |
C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
112,43
12225/000-2014
11018/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
1 - REFEIÇÕES
99,03
33,01
3,0000
2 - LANCHES - Levar e buscar os funcionários (Fran, Jeferson, Maria Lucia, Reginaldo e Rosemary) que irão |
participar do curso de "Orçamento, Finanças e o TCE, a ser realizado pela empresa IBRAP, no dia 13/11/2014, |
em São Paulo/SP - Saída prevista para o dia 12/11/2014 às 13:30 retorno às 21:30hs - saída dia 13/11/2014 às |
12:00hs e retorno às 22:30hs - C/C 361-0 E.F.F. - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
158,84
12226/000-2014
11039/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
2 - LANCHE - Levar e buscar os funcionários Luciano e Cilze que foram participar do II Seminário |
Internacional - Avaliação: Como ajudar os alunos a fazer a autoregularização de sua aprendizagem, Por quê? |
Como?, a ser realizada nos dias 24 e 25/10/2014 em Santana do Parnaíba/SP - Saída prevista para o dia 24/10 |
às 09:00hs e retorno às 21:30hs e saída dia 25/10 às 11:30 e retorno às 21:30 hs - C/C 361-0 C.E.F. - |
EDUCAÇÃO |
26,80
6,70
4,0000
1 - REFEIÇÕES
132,04
33,01
4,0000
257,22
12227/000-2014
Outros/Não Aplicável
DÉBORA GOETZ
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
285.445.168-66
0,00
3 - PERNOITE - Viagem à São Paulo - Motivo: Participar no "I - egm - Índice da Gestão Municipal" - Saída: |
15/10/2014 às 16:00hs - Retorno: 16/10/2014 às 17:00hs - ADMINISTRAÇÃO |
184,50
184,50
1,0000
2 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
263,92
12364/000-2014
11201/2014
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
0,00
1 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
17
22
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
3 - PERNOITE - Viagem à Sao Paulo/SP para participar da Reunião Ordinária Descentralizada |
COEGEMAS/Frente Paulista, com saída às 22:00 do dia 22/10/2014 e retorno às 22:00h do dia 23/10/2014- |
ASSISTÊNCIA |
184,50
184,50
1,0000
263,92
12369/000-2014
11214/2014
Outros/Não Aplicável
MARCOS RENATO FERRARI
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
111.678.508-07
0,00
1 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
3 - PERNOITE - Viagem à São Paulo/SP para participar da Reunião Ordinária Descentralizada |
COEGEMAS/Frente Paulista, com saída às 22:00h do dia 22/10/2014 e retorno às 22:00 do dia 23/10/2014 - |
ASSITÊNCIA |
184,50
184,50
1,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
72,72
12371/000-2014
11208/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
116.680.868-83
0,00
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
2 - LANCHE - Viagem à São Paulo - Viagem à Transpoquip Encontro das Industrias de Infraestrutura para |
Transporte - Saída: 28/10/2014 - 06:00 horas - Retorno: 28/10/2014 - 22:00 horas - TRÂNSITO |
6,70
6,70
1,0000
0,00
12545/000-2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DOS BANANICULTORES DO VALE DO RIBEIRA
0,00
15.000,00
J
02.405.027/0001-90
0,00
1 - REPASSE REF QUOTA DE PATROCINIO PARA A REALIZAÇÃO DA 26° EXPOVALE, NOS DIA 04 A 07/12/14 |
- CONTA P/ DEPOSITO - BANCO SICREDI AG 0730 C/C N° 91769-9 |
15.000,00
15.000,00
1,0000
0,00
12960/000-2014
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
9.266,22
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
5 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
1.598,59
5,57
KG
287,0000
8 - CAIAÇÃO
270,32
4,36
M²
62,0000
10 - IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGA CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO - SERVIÇOS DE |
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRAULICAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, |
ENSINO BÁSICO E CRECHES MUNICIPAIS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
282,00
28,20
M²
10,0000
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
30,55
4,70
M2
6,5000
7 - CHAPISCO
368,90
5,95
M²
62,0000
9 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM
2.084,45
44,35
M²
47,0000
6 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
677,88
56,49
M²
12,0000
2 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
120,45
18,53
M2
6,5000
3 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
876,80
5,48
KG
160,0000
4 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - FUNDAÇÃO
2.956,28
281,55
M3
10,5000
0,00
12961/000-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
682,45
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
0,00
2 - Blusão de Manga Comprida, Aberto Com Zíper; em Moletom Flanelado; Com a Composição de 100% |
Algodão 350 G/m2, tamanho G - MENINA LINDA |
204,75
40,95
UN
5,0000
3 - Tênis Esportivo; Lona, Lingüeta do Mesmo Material; Cadarço Em Poliéster, Forração Interna, C/ entressola |
Em (eva) Lixada, Traseira e Biqueira Costurada; Com Sola de Borracha; Acondicionado de Forma Apropriada - |
LEJON - PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
272,95
54,59
UN
5,0000
1 - Blusão de Manga Comprida, Aberto Com Zíper; em Moletom Flanelado; Com a Composição de 100% |
Algodão 350 G/m2, tamanho M - MENINA LINDA |
204,75
40,95
UN
5,0000
0,00
12962/000-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
1.405,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
0,00
1 - Camiseta manga longa; Composta de 70% Algodão e 30% Polimiada; Gramatura de 240g/m2; Construção |
do Tipo Malha Cardado Fio 30/1; No Tamanho P - MALHA SOL |
91,00
18,20
UN
5,0000
6 - Camiseta, Composta de 50% Algodão 50% Poliéster; Gramatura de 240g/m2; No Tamanho G; Com |
Manga Curta - MALHA SOL |
81,90
16,38
UN
5,0000
3 - Camiseta manga longa; Composta de 70% Algodão e 30% Polimiada; Gramatura de 240g/m2; Construcao |
do Tipo Malha Cardado Fio 30/1; No Tamanho G - MALHA SOL |
91,00
18,20
UN
5,0000
4 - Camiseta, Composta de 50% Algodão 50% Poliéster; Gramatura de 240g/m2; No Tamanho P; Com |
Manga Curta - MALHA SOL |
81,90
16,38
UN
5,0000
8 - Calca; Composta de 100% Algodão (jeans); Tecido Com Gramatura de 260g/m2; Com Armação do Tipo |
Sarja 3/1; No Tamanho 36; Modelo Feminino; 4 Bolsos; Sendo 2 Bolsos Dianteiros Tipo Italiano e 2 Bolsos |
Traseiros Chapados; Fechada Através de Zíper Reforçado; 5 Passadores de Cinto - KAERU JEANS |
227,45
45,49
UN
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
18
22
9 - Calca; Composta de 100% Algodão (jeans); Tecido Com Gramatura de 260g/m2; Com Armação do Tipo |
Sarja 3/1; No Tamanho 40; Modelo Feminino; 4 Bolsos; Sendo 2 Bolsos Dianteiros Tipo Italiano e 2 Bolsos |
Traseiros Chapados; Fechada Através de Zíper Reforçado; 5 Passadores de Cinto - KAERU JEANS |
227,45
45,49
UN
5,0000
10 - Blusão de Manga Comprida, Aberto Com Zíper; em Moletom Flanelado; Com a Composição de 100% |
Algodão 350 G/m2, tamanho P - MENINA LINDA - PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR |
- C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
204,75
40,95
UN
5,0000
2 - Camiseta manga longa; Composta de 70% Algodão e 30% Polimiada; Gramatura de 240g/m2; Construcao |
do Tipo Malha Cardado Fio 30/1; No Tamanho M - MALHA SOL |
91,00
18,20
UN
5,0000
7 - Calca; Composta de 100% Algodão (jeans); Tecido Com Gramatura de 260g/m2; Com Armação do Tipo |
Sarja 3/1; No Tamanho 38; Modelo Feminino; 4 Bolsos; Sendo 2 Bolsos Dianteiros Tipo Italiano e 2 Bolsos |
Traseiros Chapados; Fechada Através de Zíper Reforçado; 5 Passadores de Cinto - KAERU JEANS |
227,45
45,49
UN
5,0000
5 - Camiseta, Composta de 50% Algodão 50% Poliéster; Gramatura de 240g/m2; No Tamanho M; Com |
Manga Curta - MALHA SOL |
81,90
16,38
UN
5,0000
0,00
12963/000-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
620,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
0,00
4 - Calcinha em lycra tamanho P, indicado para todos os tipos de quadril, composição: Poliamida: 76,2% - |
Elastano: 23,8% - Forro: 100% Algodão - ESTILO FEMININO |
25,00
5,00
UN
5,0000
5 - Calcinha em lycra tamanho M, indicado para todos os tipos de quadril, composição: Poliamida: 76,2% - |
Elastano: 23,8% - Forro: 100% Algodão - ESTILO FEMININO |
25,00
5,00
UN
5,0000
10 - Calça legue tamanho G, composta de 94% poliéster e 6% elastano; tecido com gramatura de 340g/m2; |
com armação do tipo sarja 3/1; modelo feminina; sem bolso - PRIMEIRA HORA - PARA USO DOS |
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
113,75
22,75
UN
5,0000
3 - Sutiã; Em 93% Lycra 7% Elastano; No Tamanho G; Modelo Taca Inteira; Na Cor Branca; Forro |
Acolchoado; Taca Liso; Sem Aro; Fechamento Traseiro; Decote Com Elástico Tipo Viez; Com Cava Alta; Com |
Alça Larga Reforçada Ajustável; Cos Com Elástico; Laterais Reforçadas; Alça Costurada No Passante - |
MORENA FLOR |
59,15
11,83
UN
5,0000
6 - Calcinha em lycra tamanho G, indicado para todos os tipos de quadril, composição: Poliamida: 76,2% - |
Elastano: 23,8% - Forro: 100% Algodão - ESTILO FEMININO |
25,00
5,00
UN
5,0000
8 - Calça Legue tamanho P, composta de 94% poliéster e 6% elastano; tecido com gramatura de 340g/m2; |
com armação do tipo sarja 3/1; modelo feminina; sem bolso - PRIMEIRA HORA |
113,75
22,75
UN
5,0000
9 - Calça Legue tamanho M, composta de 94% poliéster e 6% elastano; tecido com gramatura de 340g/m2; |
com armação do tipo sarja 3/1; modelo feminina; sem bolso - PRIMEIRA HORA |
113,75
22,75
UN
5,0000
1 - Sutiã; Em 93% Lycra 7% Elastano; No Tamanho P; Modelo Taca Inteira; Na Cor Branca; Forro |
Acolchoado; Taca Liso; Sem Aro; Fechamento Traseiro; Decote Com Elástico Tipo Viez; Com Cava Alta; Com |
Alça Larga Reforçada Ajustável; Cos Com Elástico; Laterais Reforçadas; Alça Costurada No Passante - |
MORENA FLOR |
59,15
11,83
UN
5,0000
2 - Sutiã; Em 93% Lycra 7% Elastano; No Tamanho M; Modelo Taca Inteira; Na Cor Branca; Forro |
Acolchoado; Taca Liso; Sem Aro; Fechamento Traseiro; Decote Com Elástico Tipo Viez; Com Cava Alta; Com |
Alça Larga Reforçada Ajustável; Cos Com Elástico; Laterais Reforçadas; Alça Costurada No Passante - |
MORENA FLOR |
59,15
11,83
UN
5,0000
7 - Meia esportiva soquete; Em 72% Algodão, 26% Poliamida, 2% Elastano, Com Punho e Ponteira |
Reforçados; Tamanho Unico Veste de 36 a 39 - K & H |
27,10
2,71
UN
10,0000
0,00
12964/000-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
2.115,69
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
0,00
5 - Blusão de Manga Comprida, Aberto Com Zíper; em Moletom Flanelado; Com a Composição de 100% |
Algodão 350 G/m2, tamanho M - MENINA LINDA |
204,75
40,95
UN
5,0000
7 - Calça Jeans nº 38, Composta de 100% Algodão (jeans); Tecido Com Gramatura de 260g/m2; Com |
Armação do Tipo Sarja 3/1; No Tamanho 38; Modelo Masculino; Com 4 Bolsos; Sendo 2 Bolsos Dianteiros |
Tipo Italiano e 2 Traseiros Chapados; Fechada Através de Zíper Reforçado; Com 5 Passadores de Cinto - |
KAERU JEANS |
227,50
45,50
UN
5,0000
3 - Camiseta, Composta de 50% Algodão 50% Poliéster; Gramatura de 240g/m2; No Tamanho G; Com |
Manga Curta - MALHA SOL |
163,80
16,38
UN
10,0000
2 - Camiseta, Composta de 50% Algodão 50% Poliéster; Gramatura de 240g/m2; No Tamanho M; Com |
Manga Curta - MALHA SOL |
163,80
16,38
UN
10,0000
6 - Blusão de Manga Comprida, Aberto Com Zíper; em Moletom Flanelado; Com a Composição de 100% |
Algodão 350 G/m2, tamanho G - MENINA LINDA |
204,75
40,95
UN
5,0000
4 - Blusão de Manga Comprida, Aberto Com Zíper; em Moletom Flanelado; Com a Composição de 100% |
Algodão 350 G/m2, tamanho P - MENINA LINDA |
204,75
40,95
UN
5,0000
8 - Calça Jeans nº 40, Composta de 100% Algodão (jeans); Tecido Com Gramatura de 260g/m2; Com |
Armação do Tipo Sarja 3/1; No Tamanho 40; Modelo Masculino; Com 4 Bolsos; Sendo 2 Bolsos Dianteiros |
Tipo Italiano e 2 Traseiros Chapados; Fechada Através de Zíper Reforçado; Com 5 Passadores de Cinto - |
KAERU JEANS |
227,50
45,50
UN
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
19
22
1 - Camiseta, Composta de 50% Algodão 50% Poliéster; Gramatura de 240g/m2; No Tamanho P; Com |
Manga Curta - MALHA SOL |
163,80
16,38
UN
10,0000
9 - Calça Jeans nº 42, Composta de 100% Algodão (jeans); Tecido Com Gramatura de 260g/m2; Com |
Armação do Tipo Sarja 3/1; No Tamanho 42; Modelo Masculino; Com 4 Bolsos; Sendo 2 Bolsos Dianteiros |
Tipo Italiano e 2 Traseiros Chapados; Fechada Através de Zíper Reforçado; Com 5 Passadores de Cinto - |
KAERU JEANS |
227,50
45,50
UN
5,0000
10 - Tênis Esportivo; Lona, Lingüeta do Mesmo Material; Cadarço Em Poliéster, Forração Interna, C/ |
entressola Em (eva) Lixada, Traseira e Biqueira Costurada; Com Sola de Borracha; Acondicionado de Forma |
Apropriada - LEJON - PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - |
ASSISTÊNCIA |
327,54
54,59
UN
6,0000
0,00
12965/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
250,80
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
0,00
1 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
250,80
0,09
COMP
2.850,0000
0,00
12966/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1.150,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
0,00
1 - Clobetasol, Propionato 0,05% creme - bisnaga com 30 g. - NOVA QUIMICA - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
1.150,00
4,60
TB
250,0000
0,00
12967/000-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
988,20
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
0,00
3 - Cuecas, Confeccionada Em 100% Algodão; do Tipo Slip; No Tamanho grande; Sem Abertura Frontal; |
Cintura Com Acabamento Em Elástico - REQUINTE |
22,30
4,46
UN
5,0000
7 - Calca Comprida de Moletom, Em 50% Algodão e 50% Poliéster; Pesando 280 Gr/m²; Tamanho G; com 2 |
bolsos frontais e um traseiro - DU BRASIL |
113,30
22,66
UN
5,0000
8 - Camiseta manga longa; Composta de 70% Algodão e 30% Polimiada; Gramatura de 240g/m2; Construção |
do Tipo Malha Cardado Fio 30/1; No Tamanho P - MALHA SOL |
182,00
18,20
UN
10,0000
9 - Camiseta manga longa; Composta de 70% Algodão e 30% Polimiada; Gramatura de 240g/m2; Construcao |
do Tipo Malha Cardado Fio 30/1; No Tamanho M - MALHA SOL |
182,00
18,20
UN
10,0000
10 - Camiseta manga longa; Composta de 70% Algodão e 30% Polimiada; Gramatura de 240g/m2; |
Construcao do Tipo Malha Cardado Fio 30/1; No Tamanho G - MALHA SOL - PARA USO DOS ADOLESCENTES |
ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
182,00
18,20
UN
10,0000
4 - Meia; Confeccionada Em 70% Algodão 25% Poliamida e 5% Elastodieno; cano Médio; No Tamanho Único |
Que Atendendo do 38 Ao 40 - SOBERANA |
35,40
3,54
PAR
10,0000
2 - Cuecas, Confeccionada Em 100% Algodão; do Tipo Slip; No Tamanho Médio; Sem Abertura Frontal; |
Cintura Com Acabamento Em Elástico - REQUINTE |
22,30
4,46
UN
5,0000
6 - Calca Comprida de Moletom, Em 50% Algodão e 50% Poliéster; Pesando 280 Gr/m²; Tamanho M; com 2 |
bolsos frontais e um traseiro - DU BRASIL |
113,30
22,66
UN
5,0000
1 - Cuecas, Confeccionada Em 100% Algodão; do Tipo Slip; No Tamanho pequeno; Sem Abertura Frontal; |
Cintura Com Acabamento Em Elástico - REQUINTE |
22,30
4,46
UN
5,0000
5 - Calca Comprida de Moletom, Em 50% Algodão e 50% Poliéster; Pesando 280 Gr/m²; Tamanho P; com 2 |
bolsos frontais e um traseiro - DU BRASIL |
113,30
22,66
UN
5,0000
0,00
12968/000-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
840,75
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
0,00
4 - Fronha, Tipo Envelope; Adulto; Composto de 50% Algodão e 50% Poliéster; Pesando No Mínimo 115 |
G/m2; Trama 36/1; Com 180 Fios; Medindo (lxc) (0,54 x 0,70)cm; Na Cor Branco; Liso - ENXOVAIS |
OLIVEIRA |
62,80
6,28
UN
10,0000
5 - Toalha de piso de banheiro, ; Medindo No Mínimo (46 x 80)cm; Na Cor Branco; Algodão Egípcio Fio |
Penteado,100% Algodão de Fibra Longa,pre Lavada e Pre Encolhida; Pesando No Mínimo 350g/m2, Em |
Embalagem Apropriada - TSF ENGOTEX - PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C |
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
45,45
9,09
PCT
5,0000
1 - Edredom de solteiro, Confeccionado Em 100% Algodão; Manta Interna Enchimento; 100% Poliéster; Na |
Cor Azul; Estampado; 180 Fios; Medindo (lxc) No Mínimo (1,60 x 2,20)m; Sem Logo; Modelo Mult Agulha |
(desenho Da Costura do Edredom); Dupla Face - ENXOVAIS OLIVEIRA |
527,80
52,78
UN
10,0000
2 - Toalha de Banho, Tamanho Adulto; Composição do Tecido 100% Algodão; Pesando No Mínimo 300g/m2; |
Construção de Felpa; Medindo (lxc) (0,70x1,40)m; Na Cor Branca; Liso; Com Bainhas Nas Bordas - TSF |
ENGOTEX |
145,60
14,56
PCT
10,0000
3 - Toalha de rosto, Composição do Tecido 100% Algodão; Felpudo Linha Profissional; Pesando No Mínimo |
300g/m2; Armação de Felpa Dupla 2x2; Medindo (lxc) (50 x 86)cm; Na Cor Branca; Lisa; Com Logo; |
59,10
5,91
PCT
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
20
22
Aplicação de Overloque Nas Partes Desfiantes do Tecido, Com Bainha - TSF ENGOTEX |
0,00
12969/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
5.678,97
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
1 - Tramadol, Cloridrato 100 mg comprimido. - CRISTALIA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OEST, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
5.678,97
1,42
COMP
3.990,0000
0,00
12970/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
1.135,30
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
1 - MINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - LABORATÓRIOS PFIZER
586,80
0,98
COMP
600,0000
2 - INSULINA HUMANA LISPRO 100 UI - SUSPENSÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - ELI LILLY |
BRASIL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF |
ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C |
363-6 C.E.F. - SAÚDE |
548,50
21,94
CRP/R
25,0000
0,00
12971/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
296,04
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
1 - HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA + |
DILUENTE 2ML - NOVAFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
296,04
2,96
FR/AM
100,0000
0,00
12972/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
112,50
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
1 - ACICLOVIR 50MG - CREME/BISNAGA 10G - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
112,50
1,50
UN
75,0000
0,00
12973/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
668,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
1 - HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA + |
DILUENTE 5ML - ARISTON/BLAU - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
668,00
6,68
FR/AM
100,0000
0,00
12974/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.350,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
1 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - NOEX 32 MCG 120 DOSES - |
EUROFARMA |
4.500,00
10,00
FR
450,0000
2 - BUDESONIDA 64MCG - AEROSOL NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - NOEX 64MCG 120 DOSES - |
EUROFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, |
PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C |
363-6 C.E.F. - SAÚDE |
5.850,00
13,00
FR
450,0000
0,00
12975/000-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
122,85
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
0,00
1 - Guarda Chuva; Com Material de Cobertura Em Nylon; Na Cor Preto; Modelo Masculino; do Tipo |
Automático; Varetas Em Aço Com Tratamento de Galvanoplastia; Haste Central Em Alumínio Reforçado Com |
Madeira Interna, Diâmetro do Guarda Chuva Aberto 1,20m, Sem Redução Comprimento - JM IMPORTS |
68,25
13,65
UN
5,0000
2 - Sombrinha; Difusora; Com Estrutura Das Hastes Em Aço Cromado e Tubo Em ferro Galvanizado; Em |
Confeccionada Em Nylon estampado; Com Diâmetro de Abertura de 75 Cm - JM IMPORTS - PARA USO DOS |
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
54,60
10,92
UN
5,0000
0,00
12976/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
401,24
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.046.855/0001-03
0,00
1 - ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML - SOLUÇAO INJETAVEL - AMPOLA C/1ML - ISOFARMA
27,24
0,23
AMP
120,0000
2 - AMIODARONA 200 MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 OU 30 COMPRIMIDOS - BIOSINTETICA - PARA |
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, |
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. |
- SAÚDE |
374,00
0,37
COMP
1.000,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
21
22
0,00
12977/000-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
227,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
0,00
1 - Mochila para estudante , com bolsos frontais e laterais, fechamento em zíper, alça superior de Mao, alça |
de costa com regulagem de altura, medas aproximadas de 46 x 33 x 15 cm, A x L x P - CLIO STYLE - PARA |
USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
227,50
45,50
UN
5,0000
0,00
12978/000-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
272,85
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
0,00
1 - Sandália; Em Borracha (látex); do Tipo de Tiras de Borracha; Modelo Unissex; Tamanho 35/36; Sua |
Numeração é Dupla; Com 02 Tiras; Palmilha/solado Tem Em Media 10mm de Espessura - HAVAIANAS |
90,95
18,19
UN
5,0000
2 - Sandália; Em Borracha (látex); do Tipo de Tiras de Borracha; Modelo Unissex; Tamanho 37/38; Sua |
Numeração é Dupla; Com 02 Tiras; Palmilha/solado Tem Em Media 10mm de Espessura - HAVAIANAS |
90,95
18,19
UN
5,0000
3 - Sandália; Em Borracha (látex); do Tipo de Tiras de Borracha; Modelo Unissex; Tamanho 39/40; Sua |
Numeração é Dupla; Com 02 Tiras; Palmilha/solado Tem Em Media 10mm de Espessura - HAVAIANAS - PARA |
USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
90,95
18,19
UN
5,0000
0,00
12979/000-2014
9214/2014
Outros/Não Aplicável
ELISA ALVES ROSA
-500,00
-500,00
15.00.08.243.3.3.50.43.03
F
097.866.968-16
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10503/0-2014 - Motivo: FICHA INCORRETA
-500,00
-500,00
1,0000
0,00
12980/000-2014
9214/2014
Outros/Não Aplicável
ELISA ALVES ROSA
500,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
097.866.968-16
0,00
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0005662-61.2013.8.26.0495 - ATENDER A |
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO - ACERTO CONTABIL |
500,00
500,00
1,0000
0,00
12981/000-2014
11386/2014
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
800,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
0,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
800,00
800,00
1,0000
0,00
12982/000-2014
11401/2014
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
800,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
0,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - P/ GASTOS EVENTUAIS - DESPESAS DE VIAGENS DA |
SECRETARIA DE FINANÇAS - FINANÇAS |
800,00
800,00
1,0000
0,00
12983/000-2014
11390/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA ALVES LOPES
296,93
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
220.733.308-60
0,00
2 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
99,03
33,01
3,0000
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DO INGRESSO AO |
DESFAZIMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS NO HOTEL DAN INN EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/11/2014 ÀS |
15:00h E RETORNO: 20/11/2014 ÀS 20:30h - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE |
184,50
184,50
1,0000
0,00
12984/000-2014
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
60.475,59
0,00
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - |
PROCESSO DE GESTÃO N° 8582/2010 - PARC 2/60 - LEI N° 1448/2014 |
2.888,93
2.888,93
1,0000
1 - PRINCIPAL
57.586,66
57.586,66
1,0000
REGISTRO, 24 de Outubro de 2014.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/10/2014 ATÉ 23/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
22
22
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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