PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/09/2014 ATÉ 26/09/2014  
Página:
1
/
6  
    
   
 
Data de Lançamento: 26/09/2014
 
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 3/009-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  221/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  131,56  0,00  
 
Item:
 
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. 
DE SAÚDE
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
131,56  
Vl.Total:
 131,56  
  
 44/003-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  279/2014  Outros/Não Aplicável  CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)  57.740.490/0001-80  J  0,00  0,00  1.448,00  0,00  
 
Item:
 1 - CONTRIBUIÇÃO CONSAÚDE REF. EXERCICIO DE 2014 - GABINETE DO PREFEITO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
1.448,00  
Vl.Total:
 1.448,00  
 104/019-2014  17.00.13.122.3.3.90.39.01  167/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  67,56  0,00  
 
Item:
 1 - REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
67,56  
Vl.Total:
 67,56  
 165/008-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.05  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  2.355,62  0,00  
 
Item:
 1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
2.355,62  
Vl.Total:
 2.355,62  
 167/010-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.05  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  8.259,94  0,00  
 
Item:
 
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE 
EDUCAÇÃO
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
8.259,94  
Vl.Total:
 8.259,94  
  
 254/008-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  1.120,67  0,00  
 
Item:
 1 - ENERGIA ELETRICA PARA EMEIS DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
1.120,67  
Vl.Total:
 1.120,67  
 255/008-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  8.439,05  0,00  
 
Item:
 1 - ENERGIA ELETRICA PARA CHECHES DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
8.439,05  
Vl.Total:
 8.439,05  
 256/016-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.05  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  1.372,42  0,00  
 
Item:
 1 - ENERGIA ELETRICA PARA S.M.E DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
1.372,42  
Vl.Total:
 1.372,42  
 364/008-2014  02.00.03.092.3.3.90.39.01  203/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA  09.486.392/0001-15  J  0,00  0,00  0,00  300,00  
 
Item:
 
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO 
DE PUBLICAÇÕES DE RECORTES ELETRONICOS DOS DIARIOS OFICIAIS ONLINE POR 12 MESES - SERVIÇO 
DE PUBLICIDADE LEGAL - PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS
 
Un.:
SV  
Quantidade:
 0,0800  
Vl. Unit.:
3.600,00  
Vl.Total:
 300,00  
  
 4107/006-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  3630/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  10.332,58  0,00  
 
Item:
 
1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADE ENSINO TÉCNICO - ETEC PAULA 
SOUZA NO EXERCICIO DE 2014 - EDUCAÇÃO
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
10.332,58  
Vl.Total:
 10.332,58  
  
 5649/008-2014  14.00.08.244.3.3.50.43.02  1480/2014  Outros/Não Aplicável  ASSOCIAÇÃO RENASCER  01.329.836/0001-05  J  0,00  0,00  0,00  7.010,00  
 
Item:
 
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - 
C/C 27905-6 BB - ASSIST. SOCIAL
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
7.010,00  
Vl.Total:
 7.010,00  
  
 7373/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  6224/2014  Outros/Não Aplicável  ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS  264.886.708-24  F  0,00  0,00  500,00  500,00  
 
Item:
 
1 - ADIANTAMENTO PARA DESEPSAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, 
INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERÊNCIAS EXTERNAS - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
500,00  
Vl.Total:
 500,00  
  
 7531/001-2014  11.00.12.365.3.3.90.30.05  2986/2013  Pregão Presencial  K FABRIL EIRELI - EPP  11.714.976/0001-42  J  0,00  0,00  0,00  1.170,40  
 
Item:
 
1 - Touca descartável, caixa com 100 unidades. - TA 4,875% PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 
C/C 14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 
Un.:
CX  
Quantidade:
 152,0000  
Vl. Unit.:
7,70  
Vl.Total:
 1.170,40  
  
 7686/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.01  6761/2014  Outros/Não Aplicável  LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA  328.840.058-89  F  0,00  0,00  0,00  -240,10  
 
Item:
 
1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF PRES. JUSCELINO KUBISTSCHEK DE 
OLIVEIRA - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
790,00  
Vl.Total:
 790,00  
  
 7699/000-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.01  6747/2014  Outros/Não Aplicável  CARLOS EDUARDO LIMA  293.782.088-35  F  0,00  0,00  0,00  -0,08  
 
Item:
 
1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR III - 
CRECHE ESTRELINHA AZUL - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
1.239,00  
Vl.Total:
 1.239,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/09/2014 ATÉ 26/09/2014  
Página:
2
/
6  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 8533/000-2014  13.00.04.122.3.3.90.39.01  7238/2014  Outros/Não Aplicável  MARISTELA MARCONDES MENDES  065.394.868-98  F  0,00  0,00  0,00  -364,00  
 
Item:
 
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - Para atender a Secretaria 
Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
500,00  
Vl.Total:
 500,00  
  
 8631/000-2014  512120000  Outros/Não Aplicável  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  O  0,00  0,00  100.000,00  100.000,00  
 
Item:
 1 - ADIANTAMENTO  DO DECENDIAL 10/08 - TRANSFERENCIA - DATA 01/08/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
100.000,00  
Vl.Total:
 100.000,00  
 8804/000-2014  13.00.04.122.3.3.90.39.01  7616/2014  Outros/Não Aplicável  SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS  286.977.738-81  F  0,00  0,00  0,00  -239,06  
 
Item:
 
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - Para atender esta Secretaria - 
ASSISTÊNCIA
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
500,00  
Vl.Total:
 500,00  
  
 9041/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  7904/2014  Outros/Não Aplicável  SANDRA CUNHA DINIZ ALVES  295.265.288-08  F  0,00  0,00  0,00  -64,60  
 
Item:
 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE DO PREFEITO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
400,00  
Vl.Total:
 400,00  
 9144/017-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3752/2013  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  0,00  451,73  0,00  
 
Item:
 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
SV  
Quantidade:
 0,0100  
Vl. Unit.:
55.439,44  
Vl.Total:
 451,73  
 9209/003-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  8108/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  0,00  1.771,65  0,00  
 
Item:
 1 - Pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
1.771,65  
Vl.Total:
 1.771,65  
 9257/000-2014  02.00.03.092.3.3.90.39.01  8074/2014  Outros/Não Aplicável  DANIELE CRISTINA CARNEIRO  322.020.648-42  F  0,00  0,00  0,00  -614,41  
 
Item:
 
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
1.000,00  
Vl.Total:
 1.000,00  
  
 9353/000-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  8340/2014  Outros/Não Aplicável  RICARDO FERREIRA HIRAIDE  215.917.248-05  F  0,00  0,00  0,00  -555,07  
 
Item:
 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS - FINANÇAS  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
700,00  
Vl.Total:
 700,00  
 9939/000-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  8528/2014  Outros/Não Aplicável  RUBENS MARIANO  291.725.238-32  F  0,00  0,00  0,00  -23,88  
 
Item:
 
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
100,00  
Vl.Total:
 100,00  
  
 10669/000-2014  02.00.03.092.3.3.90.39.01  9369/2014  Outros/Não Aplicável  KATIA REGINA DA SILVA  261.146.738-24  F  0,00  0,00  0,00  -151,57  
 
Item:
 
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
500,00  
Vl.Total:
 500,00  
  
 10887/000-2014  11.00.12.366.3.3.90.14.01  9625/2014  Outros/Não Aplicável  ANDRE LUIZ DA SILVA  253.392.008-84  F  0,00  0,00  0,00  39,71  
 
Item:
 
2 - LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS PAULA, FRANCISCA, ROSEMARY, ALAN E RODRIGO PARA 
PARTICIPAREM NO DIA 12/9/2014 DO 13º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM AGENTES 
POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, EM CAJATI/SP - SAÍDA AS 07:30 E RETORNO ÀS 13:00 - C/C 361-0 - 
EDUCAÇÃO
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
6,70  
Vl.Total:
 6,70  
  
 1 - REFEIÇÃO  1,0000  33,01  33,01  
 10889/000-2014  11.00.12.366.3.3.90.14.01  9621/2014  Outros/Não Aplicável  FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS  132.267.478-78  F  0,00  0,00  0,00  39,71  
 
Item:
 
2 - LANCHE - PARTICIPAR NO DIA 12/09/2014 DO 13º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM 
AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, EM CAJATI/SP - SAÍDA AS 07:30 E RETORNO ÀS 13:00 - 
C/C 361-0 - EDUCAÇÃO
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
6,70  
Vl.Total:
 6,70  
  
 1 - REFEIÇÃO  1,0000  33,01  33,01  
 10890/000-2014  11.00.12.366.3.3.90.14.01  9622/2014  Outros/Não Aplicável  ROSEMARY APARECIDA MIGUEL RAQUEL  091.446.998-32  F  0,00  0,00  0,00  39,71  
 
Item:
 1 - REFEIÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
33,01  
Vl.Total:
 33,01  
 
2 - LANCHE - PARTICIPAR NO DIA 12/09/2014 DO 13º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM 
AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, EM CAJATI/SP - SAÍDA AS 07:30 E RETORNO ÀS 13:00 - 
C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
 1,0000  6,70  6,70  
  
 10891/000-2014  11.00.12.366.3.3.90.14.01  9623/2014  Outros/Não Aplicável  ALAN AKIRA MONMA  363.862.678-42  F  0,00  0,00  0,00  39,71  
 
Item:
 
2 - LANCHE - PARTICIPAR NO DIA 12/09/2014 DO 13º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM 
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
6,70  
Vl.Total:
 6,70  
        
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/09/2014 ATÉ 26/09/2014  
Página:
3
/
6  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, EM CAJATI/SP - SAÍDA AS 07:30 E RETORNO ÀS 13:00 - 
C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
 
 1 - REFEIÇÃO  1,0000  33,01  33,01  
 10892/000-2014  11.00.12.366.3.3.90.14.01  9624/2014  Outros/Não Aplicável  RODRIGO GONÇALVES ALVES  300.818.098-16  F  0,00  0,00  0,00  39,71  
 
Item:
 
2 - LANCHE - PARTICIPAR NO DIA 12/09/2014 DO 13º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM 
AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS, EM CAJATI/SP - SAÍDA AS 07:30 E RETORNO ÀS 13:00 - 
C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
6,70  
Vl.Total:
 6,70  
  
 1 - REFEIÇÃO  1,0000  33,01  33,01  
 11068/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  9930/2014  Outros/Não Aplicável  SAMUEL PINTO PEREIRA  127.101.158-16  F  0,00  0,00  1.111,00  1.111,00  
 
Item:
 
1 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, 
HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSARIAS. - ESPORTES
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
1.111,00  
Vl.Total:
 1.111,00  
  
 11372/000-2014  10.01.10.122.3.1.90.13.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  9.427,30  0,00  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
9.427,30  
Vl.Total:
 9.427,30  
 11373/000-2014  10.01.10.122.3.1.91.13.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  100.862,38  0,00  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
100.862,38  
Vl.Total:
 100.862,38  
 11376/000-2014  11.00.12.122.3.1.90.13.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  7.075,44  0,00  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
7.075,44  
Vl.Total:
 7.075,44  
 11384/000-2014  12.00.12.361.3.1.91.13.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  87.055,11  0,00  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
87.055,11  
Vl.Total:
 87.055,11  
 11386/000-2014  11.00.12.122.3.3.91.97.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  73.837,47  0,00  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
73.837,47  
Vl.Total:
 73.837,47  
 11504/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.14.01  10127/2014  Outros/Não Aplicável  RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES  286.625.798-76  F  72,72  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - REFEIÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
33,01  
Vl.Total:
 66,02  
 
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR FUNCIONÁRIOS EM CAPACITAÇÃO NO DIA 
19/09/2014 COM SAÍDA AS 10:00h E RETORNO AS 21:00h - ASSISTÊNCIA
 1,0000  6,70  6,70  
  
 11505/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.14.01  10128/2014  Outros/Não Aplicável  RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES  286.625.798-76  F  112,43  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - REFEIÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
 3,0000  
Vl. Unit.:
33,01  
Vl.Total:
 99,03  
 
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS DO CADÚNICO PARA CURSO DE 
CAPACITAÇÃO, NO DIA 11/09/2014 COM SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 14:00h E BUSCAR NO DIA 
12/09/2014 COM SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 22:30h - ASSISTÊNCIA
 2,0000  6,70  13,40  
  
 11506/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.14.01  10129/2014  Outros/Não Aplicável  EDISON FERREIRA  038.156.048-18  F  46,41  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - REFEIÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
33,01  
Vl.Total:
 33,01  
 
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA A ACOLHIDOS 
NA CLÍNICA SERRA DOURADA, NO DIA 21/09/2014 COM SAÍDA AS 04:00h E RETORNO ÀS 18:00h - 
ASSISTÊNCIA
 2,0000  6,70  13,40  
  
 11507/000-2014  08.00.15.122.3.3.90.14.01  10137/2014  Outros/Não Aplicável  JURANDY CUSTODIO MATOS  060.674.648-02  F  79,42  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 1 - REFEIÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
 2,0000  
Vl. Unit.:
33,01  
Vl.Total:
 66,02  
 
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR DENTES DE RETROESCAVADEIRAS E CARREGADEIRAS, 
DIA 23/09/2014 SAÍDA: 06:30 horas RETORNO: 21:00 horas - SERVIÇOS MUNICIPAIS
 2,0000  6,70  13,40  
  
 11508/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.14.01  10078/2014  Outros/Não Aplicável  VANESSA DOS PASSOS LARA  300.832.978-04  F  132,04  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO A SERVIÇO DO RAM. DIA 22/09/2014 SAÍDA: 08:00h RETORNO: 
22:00h. DIA 23/092014 SAÍDA: 05:00h RETORNO: 21:00h - GABINETE
 
Un.:
 
Quantidade:
 4,0000  
Vl. Unit.:
33,01  
Vl.Total:
 132,04  
  
 11509/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  10079/2014  Outros/Não Aplicável  LUCIANO PEREIRA VIANA  131.818.418-54  F  521,14  0,00  0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/09/2014 ATÉ 26/09/2014  
Página:
4
/
6  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 
Item:
 2 - REFEIÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
 4,0000  
Vl. Unit.:
33,01  
Vl.Total:
 132,04  
 1 - PERNOITE  2,0000  184,50  369,00  
 
3 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME (PAR/MONITORAMENTO DE OBRAS) A SER 
REALIZADO NO DIA 17/09/2014 EM TUPÃ/SP - SAÍDA DIA 16/09/2014 ÀS 13:30Hh E RETORNO DIA 
18/09/2014 ÀS 12:00h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
 3,0000  6,70  20,10  
  
 11510/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.14.01  10080/2014  Outros/Não Aplicável  REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO  375.721.098-02  F  521,14  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 2 - REFEIÇÃO  
Un.:
 
Quantidade:
 4,0000  
Vl. Unit.:
33,01  
Vl.Total:
 132,04  
 
3 - LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME (PAR/MONITORAMENTO DE OBRAS) A SER 
REALIZADO NO DIA 17/09/2014 EM TUPÃ/SP - SAÍDA DIA 16/09/2014 ÀS 13:30h E RETORNO DIA 18/09/2014 
ÀS 12:00h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
 3,0000  6,70  20,10  
  
 1 - PERNOITE  2,0000  184,50  369,00  
 11511/000-2014  14.00.08.244.4.4.90.52.05  9055/2014  Pregão Presencial  H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L  04.477.095/0001-90  J  996,71  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - IMPRESSORA JATO DE TINTA. RESOLUÇÃO MNIMA 720DPIS, COM CARTUCHOS COMPLETOS. - HP/PRO 
8100 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PRAÇA DAS ARTES E 
ESPORTES UNFICADOS - CEU. FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2014 - CONTRATO DE 
REPASSE Nº 0363.588-62/2012 - ASSISTÊNCIA
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 1,8100  
Vl. Unit.:
550,00  
Vl.Total:
 996,71  
  
 11512/000-2014  13.00.08.244.4.4.90.52.01  9055/2014  Pregão Presencial  H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L  04.477.095/0001-90  J  103,29  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - IMPRESSORA JATO DE TINTA. RESOLUÇÃO MNIMA 720DPIS, COM CARTUCHOS COMPLETOS. - HP/PRO 
8100 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PRAÇA DAS ARTES E 
ESPORTES UNIFICADOS - CEU. FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2014 - CONTRATO DE 
REPASSE Nº 0363.588-62/2012 - ASSISTÊNCIA
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 0,1900  
Vl. Unit.:
550,00  
Vl.Total:
 103,29  
  
 11513/000-2014  14.00.08.244.3.3.90.30.05  9055/2014  Pregão Presencial  H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L  04.477.095/0001-90  J  1.259,48  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - ESPELHOS COM MOLDURA DE ALUMÍNIO 5.00M X  0.60M, PARA O TOUCADOR - MIRAGE -  - 
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PRAÇA DAS ARTES E 
ESPORTES UNIFICADOS - CEU. FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2014 - CONTRATO DE 
REPASSE Nº 0363.588-62/2012 - ASSISTÊNCIA
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 0,9100  
Vl. Unit.:
1.390,00  
Vl.Total:
 1.259,48  
  
 11514/000-2014  13.00.08.244.3.3.90.30.01  9055/2014  Pregão Presencial  H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L  04.477.095/0001-90  J  130,52  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
1 - ESPELHOS COM MOLDURA DE ALUMÍNIO 5.00M X  0.60M, PARA O TOUCADOR - MIRAGE - AQUISIÇÕES 
DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PRAÇA DAS ARTES E ESPORTES 
UNIFICADOS - CEU. FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2014 - CONTRATO DE REPASSE Nº 
0363.588-62/2012 - ASSISTÊNCIA
 
Un.:
UN  
Quantidade:
 0,0900  
Vl. Unit.:
1.389,99  
Vl.Total:
 130,52  
  
 11515/000-2014  11.00.12.122.3.1.90.11.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  761,56  0,00  761,56  0,00  
 
Item:
 1 - ADIANTAMENTO MENSAL - 09/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
761,56  
Vl.Total:
 761,56  
 11516/000-2014  10.01.10.122.3.3.91.97.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  -8.699,90  0,00  -8.699,90  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº 11173/0-2014 Motivo: ficha incorreta.  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-8.699,90  
Vl.Total:
 -8.699,90  
 11517/000-2014  10.01.10.122.3.3.90.46.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  8.699,90  0,00  8.699,90  0,00  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
8.699,90  
Vl.Total:
 8.699,90  
 11518/000-2014  10.01.10.122.3.1.90.13.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  -0,01  0,00  -0,01  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº 11372/0-2014 Motivo: valor incorreto.  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-0,01  
Vl.Total:
 -0,01  
 11519/000-2014  10.01.10.122.3.1.91.13.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  -0,21  0,00  -0,21  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº 11373/0-2014 Motivo: valor incorreto.  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-0,21  
Vl.Total:
 -0,21  
 11520/000-2014  11.00.12.306.3.1.91.13.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,11  0,00  0,11  0,00  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
0,11  
Vl.Total:
 0,11  
 11521/000-2014  12.00.12.361.3.1.91.13.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,07  0,00  0,07  0,00  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
0,07  
Vl.Total:
 0,07  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/09/2014 ATÉ 26/09/2014  
Página:
5
/
6  
    
   
 
Empenho
 
Classific. Orçamentária
 
Processo/Ano
 
Modalidade
 
Fornecedor
 
CNPJ/CPF
 
Tipo
 
Vl. Empenhado
 
Vl. Sub-Empenho
 
Vl. Liquidado
 
Vl. Pago
 
 11522/000-2014  12.00.12.361.3.1.91.13.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  -0,07  0,00  -0,07  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº 11521/0-2014 Motivo: valor incorreto.  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-0,07  
Vl.Total:
 -0,07  
 11523/000-2014  12.00.12.361.3.1.91.13.02  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  -0,07  0,00  -0,07  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº 11384/0-2014 Motivo: valor incorreto.  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-0,07  
Vl.Total:
 -0,07  
 11524/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.01  6761/2014  Outros/Não Aplicável  LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA  328.840.058-89  F  -240,10  0,00  -240,10  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº7686/0-2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-240,10  
Vl.Total:
 -240,10  
 11525/000-2014  11.00.12.365.3.3.90.39.01  6747/2014  Outros/Não Aplicável  CARLOS EDUARDO LIMA  293.782.088-35  F  -0,08  0,00  -0,08  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº7699/0-2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-0,08  
Vl.Total:
 -0,08  
 11526/000-2014  13.00.04.122.3.3.90.39.01  7238/2014  Outros/Não Aplicável  MARISTELA MARCONDES MENDES  065.394.868-98  F  -364,00  0,00  -364,00  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº8533/0-2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-364,00  
Vl.Total:
 -364,00  
 11527/000-2014  11.00.12.306.3.1.91.13.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,01  0,00  0,01  0,00  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
0,01  
Vl.Total:
 0,01  
 11528/000-2014  13.00.04.122.3.3.90.39.01  7616/2014  Outros/Não Aplicável  SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS  286.977.738-81  F  -239,06  0,00  -239,06  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº8804/0-2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-239,06  
Vl.Total:
 -239,06  
 11529/000-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  7904/2014  Outros/Não Aplicável  SANDRA CUNHA DINIZ ALVES  295.265.288-08  F  -64,60  0,00  -64,60  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº9041/0-2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-64,60  
Vl.Total:
 -64,60  
 11530/000-2014  02.00.03.092.3.3.90.39.01  8074/2014  Outros/Não Aplicável  DANIELE CRISTINA CARNEIRO  322.020.648-42  F  -614,41  0,00  -614,41  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº9257/0-2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-614,41  
Vl.Total:
 -614,41  
 11531/000-2014  02.00.03.092.3.3.90.39.01  9369/2014  Outros/Não Aplicável  KATIA REGINA DA SILVA  261.146.738-24  F  -151,57  0,00  -151,57  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº10669/0-2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-151,57  
Vl.Total:
 -151,57  
 11532/000-2014  11.00.12.122.3.3.91.97.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  -0,01  0,00  -0,01  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº 11386/0-2014 Motivo: valor incorreto.  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-0,01  
Vl.Total:
 -0,01  
 11533/000-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  8528/2014  Outros/Não Aplicável  RUBENS MARIANO  291.725.238-32  F  -23,88  0,00  -23,88  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº9939/0-2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-23,88  
Vl.Total:
 -23,88  
 11534/000-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  8340/2014  Outros/Não Aplicável  RICARDO FERREIRA HIRAIDE  215.917.248-05  F  -555,07  0,00  -555,07  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº9353/0-2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-555,07  
Vl.Total:
 -555,07  
 11535/000-2014  02.00.03.092.4.4.90.91.01  Outros/Não Aplicável  TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  O  60.135,16  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
 
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - 
PROCESSO DE GESTÃO N° 8582/2010 - PARC 1/60 - LEI N° 1448/2014
 
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
2.598,73  
Vl.Total:
 2.598,73  
  
 1 - PRINCIPAL  1,0000  57.536,43  57.536,43  
 11536/000-2014  11.00.12.122.3.1.90.13.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  -0,02  0,00  -0,02  0,00  
 
Item:
 1 - Anulação da Nota nº 11376/0-2014 Motivo: valor incorreto.  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
-0,02  
Vl.Total:
 -0,02  
 11537/000-2014  11.00.12.122.3.1.90.13.01  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,01  0,00  0,01  0,00  
 
Item:
 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2014  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
0,01  
Vl.Total:
 0,01  
 11886/000-2013  RP  Outros/Não Aplicável  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  O  0,00  0,00  0,00  0,03  
 
Item:
 1 - Restos a pagar do empenho 11886/0-2013  
Un.:
 
Quantidade:
 1,0000  
Vl. Unit.:
0,03  
Vl.Total:
 0,03  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/09/2014 ATÉ 26/09/2014  
Página:
6
/
6  
    
   
 
 
 
 
 REGISTRO, 29 de Setembro de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2