4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
37
Data de Lançamento: 28/11/2014 |
0,00
3/011-2014
221/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
107,56
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107,56
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. |
DE SAÚDE |
107,56
1,0000
107,56
0,00
4/030-2014
283/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.800,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
2.800,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE
2.800,00
1,0000
2.800,00
0,00
17/082-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
286,24
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
286,24
1 - DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
286,24
1,0000
286,24
1.448,00
44/005-2014
279/2014
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
1 - CONTRIBUIÇÃO CONSAÚDE REF. EXERCICIO DE 2014 - GABINETE DO PREFEITO
1.448,00
1.448,00
1,0000
0,00
59/011-2014
122/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
13.043,83
10.01.10.302.3.3.50.43.06
J
55.856.710/0001-00
13.043,83
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PRONTO |
SOCORRO MUNICIPAL - HOSPITAL SÃO JOÃO, CONFORME 8º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº |
018/A/2009 PERIODO JANEIRO A SETEMBRO/2014 - C/C 258-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
13.043,83
1,0000
13.043,83
0,00
94/022-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
401,58
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
401,58
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE |
ADMINISTRAÇÃO |
401,58
1,0000
401,58
0,00
94/023-2014
1/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
200,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
200,00
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
200,00
1,0000
200,00
0,00
96/020-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
67,56
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
67,56
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
67,56
1,0000
67,56
0,00
98/023-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.000,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
3.000,00
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO |
E OBRAS |
3.000,00
1,0000
3.000,00
0,00
99/009-2014
403/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
20.061,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
20.061,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME P 03º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº |
15/A/2011, PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 243-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
20.061,00
1,0000
20.061,00
0,00
113/043-2014
220/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
629,60
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
629,60
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE |
AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
629,60
1,0000
629,60
0,00
122/012-2014
123/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
15.950,39
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
15.950,39
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, |
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO |
CONVENIO Nº 017/B/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
15.950,39
1,0000
15.950,39
0,00
123/011-2014
130/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
13.655,41
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
13.655,41
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº |
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
13.655,41
1,0000
13.655,41
0,00
124/010-2014
131/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
120.000,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
120.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº |
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
120.000,00
1,0000
120.000,00
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
37
0,00
126/011-2014
133/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
82.111,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
82.111,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº |
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
82.111,00
1,0000
82.111,00
0,00
150/011-2014
129/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
5.000,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
5.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº |
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
5.000,00
1,0000
5.000,00
11.541,05
160/013-2014
471/2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - REF. RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 211/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA, CF. ACORDO FIRMADO ENTRE |
A PREFEITURA E OMSS - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
11.541,05
11.541,05
1,0000
4.197,46
165/010-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
4.197,46
4.197,46
1,0000
0,00
169/029-2014
443/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
4.000,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4.000,00
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO
4.000,00
1,0000
4.000,00
2.180,76
254/010-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - ENERGIA ELETRICA PARA EMEIS DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
2.180,76
2.180,76
1,0000
3.424,21
257/014-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. |
EDUCAÇÃO |
3.424,21
3.424,21
1,0000
405,10
259/013-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
405,10
405,10
1,0000
0,00
301/009-2014
7789/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
89,60
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS
89,60
2.402,14
SV
0,0400
0,00
308/010-2014
559/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
254,90
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
254,90
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
254,90
SV
0,0700
3.467,10
0,00
362/008-2014
194/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
0,00
199,50
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
0,00
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS PARA ATENDER A |
NECESSIDADE DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
199,50
2.500,00
SV
0,0800
0,00
403/011-2014
256/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
4.000,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4.000,00
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - FINANÇAS
4.000,00
1,0000
4.000,00
57.559,71
445/006-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, POR ONIBUS NOS BAIRROS RURAIS E |
URBANOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (MUNICIPAL E ESTADUAL) DO MUN. DE |
REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES. AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ESTÃO DESCRITORS NO |
TERMO DE REFERENCIA ANEXO I (A e B) DO PRESENTE EDITAL - C/C 361-0-CEF - EDUCAÇÃO |
57.559,71
3,93
KM
14.646,2300
7.837,09
874/001-2014
551/2014
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
0,00
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRANSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO |
TRANSITO - FEVEREIRO/2014 A JULHO/2014 - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA |
7.837,09
7.837,09
1,0000
905,90
875/002-2014
550/2014
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
0,00
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRANSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO |
TRANSITO - JANEIRO/2014 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO E MOBILIDADE URBANA |
905,90
905,90
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
37
0,00
975/010-2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
119,80
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
119,80
1 - SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL (MODEM 3GB) PARA O EXERCICIO DE 2014 COM 02 MODENS INCLUSOS |
PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO |
119,80
1,0000
119,80
259,65
977/010-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCICIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. |
MUN. DE EDUCAÇÃO |
259,65
259,65
1,0000
0,00
1142/030-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.449,90
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.449,90
1,0000
1.449,90
0,00
1194/009-2014
957/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
349,86
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS
349,86
3.000,00
SV
0,1200
536,06
1218/013-2014
963/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
536,06
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
536,06
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA MÊS 11/2014 - C/C 305-9 BC 1559 - TRANSITO E MOBILIDADE |
URBANA. |
536,06
1,0000
536,06
0,00
1274/016-2014
913/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
23,40
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
23,40
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
23,40
1,0000
23,40
237,50
1276/004-2014
1056/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.474.476/0001-27
0,00
1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇAO - ESTIMATIVA DE ENCADERNAÇÃO PARA USO DA SEÇÃO TECNICA DE |
FINANÇAS E ORÇAMENTOS E DIVISÃO DE TESOURARIA - ENCADERNAÇÃO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS |
COM FORNECIMENTO DE ESPIRAL, COM CAPA TRANSPARENTE E PRETA - FINANÇAS |
237,50
2,50
SV
95,0000
0,00
1418/001-2014
1437/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
10.715,61
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
10.715,61
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, |
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CF. 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO |
Nº 017/B/2011, PARA O EXERCICIO DE 2014 - CONVENIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SEC. |
SAÚDE |
10.715,61
1,0000
10.715,61
63,64
2328/003-2014
1941/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
63,64
1.000,00
SV
0,0600
0,00
2685/009-2014
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
0,00
10.333,36
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
10.333,36
1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 20/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E A |
CRECHE SAHEI USSUKI - C/C 361-0 CEF |
10.333,36
1,0000
10.333,36
0,00
2686/010-2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
9.800,00
1 - REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO N° 19/2014 ENTRE A PREFEITURA MUN DE REGISTRO E APAE DE |
REGISTRO - C/C 361-0 CEF |
9.800,00
1,0000
9.800,00
358,55
3172/007-2014
2364/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ . pelo nome/endereço - ESTIMATIVA PARA |
PAGAMENTO DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA USO DA SECRETARIA - FINANÇAS |
358,55
6.240,00
SV
0,0600
0,00
4539/006-2014
1955/2014
Pregão Presencial
ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO
0,00
102,40
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
60.524.550/0001-31
102,40
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário |
em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua |
apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre |
4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do |
jornal.. |
102,40
CM/CO
21,3300
4,80
0,00
4540/006-2014
1955/2014
Pregão Presencial
ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO
0,00
102,40
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
60.524.550/0001-31
102,40
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário |
em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua |
102,40
CM/CO
21,3300
4,80
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
37
apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre |
4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do |
jornal.. |
0,00
4541/006-2014
1955/2014
Pregão Presencial
ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO
0,00
102,40
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.524.550/0001-31
102,40
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário |
em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua |
apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre |
4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do |
jornal.. |
102,40
CM/CO
21,3300
4,80
1.273,65
6022/028-2014
5093/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
1.273,65
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
1.273,65
1 - TARIFA BANCÁRIA MÊS 11/2014 - C/C 0903/006/00000019-0 - BC - 1315 FINANÇAS
1.273,65
1,0000
1.273,65
5.236,85
6022/029-2014
5093/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
5.236,85
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
5.236,85
1 - TARIFA BANCÁRIA MÊS 11/2014 - C/C 142-0 - BC 1331 - FINANÇAS
5.236,85
1,0000
5.236,85
271,75
6022/030-2014
5093/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
271,75
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
271,75
1 - TARIFA BANCÁRIA MÊS 11/2014 - C/C 0903/006/00000020-3 - BC - 1314 FINANÇAS
271,75
1,0000
271,75
2,95
6022/031-2014
5093/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
2,95
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
2,95
1 - TARIFA BANCÁRIA MÊS 11/2014 - C/C 0903/006/00000119-6 - BC - 1320 FINANÇAS
2,95
1,0000
2,95
7.661,93
6022/032-2014
5093/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
7.661,93
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
7.661,93
1 - TARIFA BANCÁRIA MÊS 11/2014 - C/C 0903/006/00000350-4 - BC - 1841 - FINANÇAS
7.661,93
1,0000
7.661,93
0,00
6128/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
2.132,15
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.670,00
%
0,4900
3.412,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ADMINISTRAÇÃO |
300,00
%
0,2200
1.369,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
162,15
%
0,2400
672,92
0,00
6130/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.328,10
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.064,05
%
0,4600
2.295,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FINANÇAS |
210,00
%
0,1500
1.369,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
0,00
6131/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.328,10
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ESPORTES |
200,00
%
0,1500
1.369,50
0,00
6135/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
14.751,98
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
11.685,98
%
3,4200
3.412,46
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.081,00
%
1,6100
672,93
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
1.985,00
%
1,4500
1.369,53
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
37
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
0,00
6137/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
1.553,75
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
200,00
%
0,1500
1.369,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.245,65
%
0,3700
3.412,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
0,00
6139/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
664,05
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
100,00
%
0,0700
1.369,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
0,00
6140/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
664,05
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
2.295,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ASSUNTOS JURÍDICOS |
100,00
%
0,0700
1.369,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
0,00
6141/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.288,10
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FUNSSOL |
200,00
%
0,1500
1.369,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
980,00
%
1,3300
735,02
0,00
6142/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.468,10
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS |
200,00
%
0,1500
1.369,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.160,00
%
0,5100
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
0,00
6144/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
804,05
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - TRANSITO |
100,00
%
0,0700
1.369,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,1900
3.412,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
0,00
6145/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
664,05
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
100,00
%
0,0700
1.369,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
37
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - GABINETE |
0,00
6146/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
1.328,10
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
2.295,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
200,00
%
0,1500
1.369,50
0,00
6147/001-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
724,05
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
100,00
%
0,0700
1.369,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 |
HORAS |
570,00
%
0,8300
684,00
0,00
6148/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
724,05
1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 |
HORAS |
570,00
%
0,8300
684,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
100,00
%
0,0700
1.369,50
0,00
6443/007-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
664,05
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
030/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C |
624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
100,00
%
0,0700
1.369,50
20.166,38
7271/031-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
20.166,38
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
20.166,38
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2014 - B.B. - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
20.166,38
1,0000
20.166,38
301,60
7271/032-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
301,60
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
301,60
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2014 - B.B. - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
301,60
1,0000
301,60
93,02
7271/033-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
93,02
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
93,02
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2014 - B.B. - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
93,02
1,0000
93,02
47,81
7271/034-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
47,81
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
47,81
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2014 - B.B. - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
47,81
1,0000
47,81
616,42
7271/035-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
616,42
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
616,42
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2014 - B.B. - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
616,42
1,0000
616,42
243,51
7271/036-2014
6047/2014
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
243,51
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
243,51
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2014 - B.B. - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
243,51
1,0000
243,51
0,00
7376/003-2014
6129/2014
Dispensa
LAR FRATERNO SÃO VICENTE DE PAULO DE APIAÍ
0,00
900,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.812.411/0001-50
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
37
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - Dispensa de Licitação 051/2014 - Referente a |
contratação de empresa para abrigamento do idoso Sr. Isidoro Lopes Ramos, conforme mandado de citação e |
intimação Proc. 0002829-70.2013.8.26.0495, pelo período de 06 meses. Reserva 306 - Contrato nº 128-2014 - |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
900,00
5.400,00
SV
0,1700
0,00
9149/002-2014
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
1.500,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
1.500,00
1.500,00
SV
1,0000
0,00
9209/008-2014
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
1.509,56
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.509,56
1 - Para pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes
1.509,56
1,0000
1.509,56
0,00
9209/009-2014
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
309,76
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
309,76
1 - pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes
309,76
1,0000
309,76
13.667,42
9212/002-2014
8068/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - Prestação dos Serviços de Energia Elétrica para Unidade de Ensino Técnico - ETEC PAULA SOUZA no |
exercício de 2014 - EDUCAÇÃO |
13.667,42
13.667,42
1,0000
7.193,79
9213/004-2014
8069/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - Prestação dos serviços de agua e esgoto para unidade de ensino técnico - ETEC PAULA SOUZA no |
exercício de 2014 - EDUCAÇÃO |
7.193,79
7.193,79
1,0000
0,00
9918/000-2014
6984/2013
Pregão Presencial
J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA. EPP
0,00
14.937,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.676.002/0001-93
0,00
2 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08 m, com largura de 0,25 m e |
comprimento de 4,00 m - JC - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SEC. M. SERV. |
MUNICIPAIS |
10.680,00
71,20
PÇ
150,0000
1 - Prancha de madeira de eucalipto, serrada, com espessura mínima de 0,08 m, com largura de 0,20 m e |
comprimento de 4,00 m - JC |
4.257,00
56,76
PÇ
75,0000
0,00
10076/005-2014
8489/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
67,56
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
67,56
1 - DESPESAS MENSAIS DE ÁGUA. EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
TURISMO |
67,56
1,0000
67,56
0,00
10180/003-2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
89.172,59
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
89.172,59
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PERÍODO EXERCICIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F - SAÚDE |
89.172,59
1,0000
89.172,59
28.073,80
10211/001-2014
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 010/2014 A SER PAGO ATRAVÉS |
DA C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
28.073,80
3,93
KM
7.143,4600
0,00
10381/002-2014
3768/2014
Dispensa
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
41.919,02
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS - 1º TA AO CONTRATO 076/2014 - SERV. |
MUNICIPAIS |
41.919,02
41.919,02
SV
1,0000
0,00
11512/000-2014
9055/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
103,29
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
1 - IMPRESSORA JATO DE TINTA. RESOLUÇÃO MNIMA 720DPIS, COM CARTUCHOS COMPLETOS. - HP/PRO |
8100 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PRAÇA DAS ARTES E |
ESPORTES UNIFICADOS - CEU. FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2014 - CONTRATO DE |
REPASSE Nº 0363.588-62/2012 - ASSISTÊNCIA |
103,29
550,00
UN
0,1900
0,00
11514/000-2014
9055/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
130,52
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
1 - ESPELHOS COM MOLDURA DE ALUMÍNIO 5.00M X 0.60M, PARA O TOUCADOR - MIRAGE - AQUISIÇÕES |
DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PRAÇA DAS ARTES E ESPORTES |
UNIFICADOS - CEU. FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2014 - CONTRATO DE REPASSE Nº |
0363.588-62/2012 - ASSISTÊNCIA |
130,52
1.389,99
UN
0,0900
0,00
11554/001-2014
10140/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
0,00
600,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.699.468/0001-65
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
37
1 - SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO - PARA ATENDER A |
DTRH NA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO DO PAÇO MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO |
600,00
150,00
HR
4,0000
146,90
11698/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. - JOCAR
58,00
2,90
UN
20,0000
2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR
35,20
1,76
CX
20,0000
3 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL 38mm X 50mm. - JOCAR - AQUISIÇÃO PARA |
ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - C/C 29.481-0 |
B.B. - F.M.ASST. SOCIAL |
53,70
3,58
PCT
15,0000
385,25
11699/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
5 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
24,00
4,80
UNI
5,0000
6 - PLACA DE ISOPOR 50mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
38,25
7,65
UNI
5,0000
4 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
15,75
3,15
UNI
5,0000
7 - PLACA DE ISOPOR 10mm 50 X 100cm - ISOLANDIA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AO PROGRAMA |
NACIONAL DE PROMOÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASST. SOCIAL |
7,60
1,52
UNI
5,0000
2 - AGENDA TELEFONICA. - INDEX TEL
179,00
8,95
UN
20,0000
1 - AGENDA DIARIA. - FRAMA
46,40
9,28
UN
5,0000
3 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. - |
FORONI |
74,25
14,85
CX
5,0000
257,25
11700/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
2 - TINTA OLEO . para artesanato com 120ml nas cores amarelo, vermelho, verde, azul, branco e laranja. - |
ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO |
DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASSIT. SOCIAL |
230,70
7,69
UN
30,0000
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - |
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. - JOCAR |
26,55
1,77
PCTE
15,0000
174,00
11701/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
1 - PAPEL ALUMÍNIO. em rolo, medindo 30 cm de largura x 7,5 metros de comprimento. - GIROMIX - |
AQUISIÇÃO PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL E PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO |
TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASSIT. SOCIAL |
174,00
1,74
UN
100,0000
307,88
11707/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
1 - TINTA PARA TECIDO 15ml. Solúlvel em água. Cores Miscíveis entre si. Indicada para pinturas sobre |
tecidos de algodão sem goma. Não tóxica - Conjunto com 06 tubos coloridos - ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA |
ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - C/C 29.481-0 |
BB - ASSISTÊNCIA |
307,88
3,58
CJ
86,0000
45.527,83
11979/004-2014
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
2 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/4 TIJOLO
721,20
36,06
M2
20,0000
4 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
1.304,00
6,52
KG
200,0000
8 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 19CM
5.995,00
59,95
M²
100,0000
9 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10CM
536,25
35,75
M²
15,0000
10 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 15CM
193,30
38,66
M²
5,0000
12 - CABO DE 6MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
1.149,72
5,72
MT
201,0000
16 - CABO DE 16MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
1.598,48
7,54
MT
212,0000
22 - BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO
1.110,65
222,13
UN
5,0000
11 - CABO DE 4MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
973,44
4,68
MT
208,0000
24 - BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL
4.937,82
1.645,94
CJ
3,0000
26 - CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGAÇÃO - ELETR. POLIETILENO - EDUCAÇÃO
4.192,50
167,70
UN
25,0000
5 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
652,50
326,25
M³
2,0000
14 - CIGARRA - ELETRODUTO DE POLIETILENO
237,66
118,83
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
37
15 - CABO DE 10MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
789,36
5,06
MT
156,0000
21 - 3 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO POLIETILENO
1.888,20
125,88
UN
15,0000
13 - BARRAMENTO DE 30A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
344,00
6,88
MT
50,0000
18 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO DE POLIETILENO
973,90
97,39
UN
10,0000
19 - 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO DE POLIETILENO
1.191,60
119,16
UN
10,0000
25 - CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGAÇÃO-ELETRODUTO DE PVC
1.690,60
169,06
UN
10,0000
1 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
1.302,00
6,51
KG
200,0000
3 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 20CM
791,70
52,78
M²
15,0000
6 - CHAPISCO
2.642,55
6,69
M²
395,0000
7 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM
2.569,50
51,39
M²
50,0000
17 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CX 4'X4' - ELETRO. AÇO GALV. A QUENTE
2.975,80
148,79
UN
20,0000
20 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO POLIETILENO
2.059,20
102,96
UN
20,0000
23 - CHUVEIRO ANTIVANDALISMO
2.706,90
451,15
UN
6,0000
67.655,10
11979/005-2014
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
9 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
665,28
110,88
M³
6,0000
17 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCLUINDO CONEXÕES
376,00
15,04
MT
25,0000
20 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A
454,08
41,28
UN
11,0000
27 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX. 4'X2' - ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE
1.385,28
106,56
UN
13,0000
42 - IL-51 LUMINARIA PARA VAPOR MET P/SOM/ELETR (2X250W)
1.787,65
1.787,65
UN
1,0000
43 - IL-52 LUMINARIA PARA VAPOR DE SODIO 1X55W EM POSTE TUB 7M
4.595,75
919,15
UN
5,0000
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
163,20
5,44
M2
30,0000
11 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCLUINDO REVESTIMENTOS
187,20
46,80
M³
4,0000
21 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X50A A 1X70A
246,96
17,64
UN
14,0000
23 - FIO DE 2,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
598,40
1,87
MT
320,0000
19 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A
89,91
9,99
UN
9,0000
28 - INTERRUPTOR DE 1 PARAL. SIMPLES CX 4'X2' - ELETRO. AÇO GALV. A QUENTE
2.552,80
127,64
UN
20,0000
40 - INTERRUPTOR DE 2 TECLAS ELETRODUTO DE POLIETILENO
517,20
103,44
UN
5,0000
45 - IL-37 LUMINARIA COM GRADE COM LAMPADA VAPOR SÓDIO 150W COM BRAÇO AÇO GALV.
760,11
253,37
UN
3,0000
3 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - FUNDAÇÃO
652,50
326,25
M3
2,0000
5 - LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS
42,55
1,85
MT
23,0000
12 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO
11,27
1,61
M²
7,0000
13 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES
45,36
5,67
M²
8,0000
16 - DEMOLIÇÃO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE
63,52
15,88
M²
4,0000
32 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X2' - ELETRODUTO POLIETILENO
1.121,32
65,96
UN
17,0000
33 - IL-59 ILUMINAÇÃO PARA PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES-LAMP. FLUORESCENTE COMPACTA |
(1X23W) |
2.149,20
79,60
UN
27,0000
35 - IL-69 LUMINARIA COM DIFUSOR TRANSLUCIDO PARA LAMPADAS FLUORESCENTE (2X32W)
7.663,14
141,91
UN
54,0000
36 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W
429,66
6,93
UN
62,0000
37 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W
831,75
11,09
UN
75,0000
38 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W
476,00
7,00
UN
68,0000
46 - LUMIN DECORATIVA PARA JARDIM COM LAMPADA INCANDESCENTE DE 300W - EDUCAÇÃO
3.212,80
321,28
UN
10,0000
2 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
980,52
21,55
M2
45,5000
6 - LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
961,02
8,43
M²
114,0000
7 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA
1.506,32
9,91
M²
152,0000
8 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO
1.853,75
14,83
M²
125,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
37
15 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
917,21
131,03
M³
7,0000
24 - FIO DE 4MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
876,85
2,47
MT
355,0000
25 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
456,48
3,17
MT
144,0000
30 - INTERRUPTOR DE 2 TECLAS-ELETRODUTO DE POLIETILENO
2.739,00
91,30
UN
30,0000
39 - INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELETRODUTO DE POLIETILENO
556,10
111,22
UN
5,0000
41 - IL-53 LUMINARIA PARA VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M
6.198,16
1.549,54
UN
4,0000
44 - IL-50 LUMINARIA VAPOR METALICO 2X250W COM POSTE CONCR TUB 11M (QE)
3.545,46
1.772,73
UN
2,0000
4 - EMBOCO
6.454,95
18,71
M²
345,0000
10 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)
1.007,95
201,59
M³
5,0000
14 - DEMOLIÇÃO DE REVEISTIMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCLUINDO ARG |
ASSENTAMENTO |
76,50
8,50
M²
9,0000
18 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A
195,00
13,00
UN
15,0000
22 - FIO DE 1,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
486,50
1,39
MT
350,0000
26 - INTERRUPTOR DE 3 TECLA SIMPLES EM CX. 4'X2' - ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE
2.787,00
139,35
UN
20,0000
29 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETRODUTO DE POLIETILENO
1.985,94
58,41
UN
34,0000
31 - INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELETRODUTO DE POLIETILENO
983,60
98,36
UN
10,0000
34 - IL-48 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (2X32W)
2.007,90
200,79
UN
10,0000
13.261,34
11984/002-2014
10704/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
13.261,34
13.261,34
1,0000
12.033,60
11985/002-2014
10705/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHE DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
12.033,60
12.033,60
1,0000
16.102,09
11986/003-2014
10706/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEF DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
16.102,09
16.102,09
1,0000
472,50
12118/004-2014
10991/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
472,50
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
472,50
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA MÊS 11/2014 - C/C 507.981-0 BC 1121 - FINANÇAS
472,50
1,0000
472,50
171,01
12118/005-2014
10991/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
171,01
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
171,01
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA MÊS 11/2014 - C/C 51.030 BC 1800 - FINANÇAS
171,01
1,0000
171,01
0,00
12228/004-2014
10998/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
627,33
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
627,33
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP. - C/C 111-0 |
C.E.F. C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO |
627,33
1,0000
627,33
6.622,69
12229/004-2014
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
1 - pagamento de salário dos legionários - Pagamento de Salário dos legionários do Gabinete e Dependências |
referente os meses de Outubro à Dezembro/2014 - GABINETE DO PREFEITO |
6.622,69
6.622,69
1,0000
4.633,60
12229/005-2014
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
1 - para pagamento de salário dos legionários - Pagamento de Salário dos legionários do Gabinete e |
Dependências referente o pagamento da 1ª parcela do 13º - GABINETE DO PREFEITO |
4.633,60
4.633,60
1,0000
387,20
12249/013-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
387,20
25.000,00
SV
0,0200
0,00
12249/014-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
709,86
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
709,86
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
709,86
SV
0,0300
25.000,00
0,00
12249/015-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.097,06
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.097,06
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
11
37
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.097,06
SV
0,0400
25.000,00
0,00
12249/016-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.742,39
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.742,39
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.742,39
SV
0,0700
25.000,00
0,00
12249/017-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.097,06
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.097,06
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.097,06
SV
0,0400
25.000,00
269,50
12309/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO |
TRABALHO - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA |
269,50
3,85
UN
70,0000
24.028,62
12390/000-2014
4251/2013
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)
1.525,16
54,47
HR
28,0000
6 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (+ - 200 L/MÊS) COM BDI (30%)
874,10
1.859,79
MÊS
0,4700
9 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICROSOFT COM BDI (30%)
2.638,00
13,19
HR
200,0000
10 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II
3.145,18
4.694,30
MÊS
0,6700
14 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) II - PLANEJ. URBANO E OBRAS
1.557,20
2.324,18
MÊS
0,6700
2 - TOPOGRAFO I (TÉCNICO) COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I
3.145,18
4.694,30
MÊS
0,6700
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - I
1.556,85
2.323,66
MÊS
0,6700
7 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL COM BDI (30%)
558,24
1.187,74
MÊS
0,4700
11 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - II
1.556,85
2.323,66
MÊS
0,6700
12 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - III
1.556,85
2.323,66
MÊS
0,6700
4 - APOIO AO ESCRITÓRIO COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%)
1.460,00
2.179,10
MÊS
0,6700
5 - CADASTRADOR COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) I
1.557,20
2.324,18
MÊS
0,6700
8 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) + GPS DE NAVEGAÇÃO COM BDI (30%)
1.340,96
39,44
HR
34,0000
13 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI (30%) - IV
1.556,85
2.323,66
MÊS
0,6700
0,00
12435/001-2014
4636/2014
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
61.613.881/0001-00
860,00
1 - BALANÇA DIGITAL - com alça cromada para transporte, de alta precisão, unissex, indicado para controle |
de peso, leitor digital em LED com iluminação, fabricado em plástico, peso máximo suportado de 180kg. |
Dimensões aproximadas do produto: (LxAxP): 32x32x2,2cm. - Marca: BALMAK - C/C 624025-7 C.E.F. - |
ACERTO CONTABIL |
860,00
UN
5,0000
172,00
0,00
12436/001-2014
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
65.999,90
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
15.787,91
0,03
MT
478.421,6000
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
263,94
0,03
M²
7.998,0000
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
771,40
2,20
M²
350,0000
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal |
- COTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SRVÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
COMPREENDENDO: VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E AFASTAMENTO DOS RESÍDUOS, PINTURA DE GUIAS |
BRANCAS E AMARELAS DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - |
TERMO DE REFERÊNCIA - Limpeza e conservação pública - SERV. MUNICIPAIS |
3.860,85
25,74
M³
150,0000
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
14.389,52
0,03
MT
436.046,0000
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
8.163,54
0,03
MT
247.380,0000
7 - Capina periódica mensal
5.600,00
0,14
M²
40.000,0000
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.217,58
0,03
MT
36.896,4000
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
10.580,00
0,53
M²
20.000,0000
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
5.365,16
0,03
MT
162.580,6000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
12
37
0,00
12547/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI EPP
0,00
2.074,16
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
16.722.128/0001-07
0,00
8 - RADIADOR
391,26
391,26
UN
1,0000
14 - JOGO DE CABO DE VELA
91,65
91,65
UN
1,0000
10 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
41,11
20,55
UN
2,0000
2 - ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO
222,05
222,05
UN
1,0000
4 - BORRACHA DA PORTA. ESQ/DIR.
103,61
51,81
UN
2,0000
11 - FILTRO DE OLEO
39,57
13,19
UN
3,0000
12 - FILTRO DE AR
108,28
54,14
UN
2,0000
16 - PIVO SUPERIOR
99,87
99,87
UN
1,0000
1 - ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO
222,05
222,05
UN
1,0000
6 - CORREIA DO AR. E DIREÇÃO
30,54
30,54
UN
1,0000
15 - PIVO INFERIOR
61,05
61,05
UN
1,0000
18 - AQUISIÇÃO: CABO. TAMPA TRASEIRA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO S 10, PLACA CCZ4270 PARA |
USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO |
144,29
72,14
UN
2,0000
5 - CORREIA DENTADA
40,15
40,15
UN
1,0000
7 - MANGUEIRA DO TBI
47,20
47,20
UN
1,0000
9 - TENSIONADOR DA CORREIA
149,73
149,73
UN
1,0000
13 - AQUISIÇÃO: VELA
49,10
12,28
UN
4,0000
3 - PALHETA DO LIMPADOR. LD/LE
86,51
43,25
UN
2,0000
17 - BRAÇO PITMAN
146,15
146,15
UN
1,0000
6.876,97
13081/002-2014
11512/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA CRECHE DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
6.876,97
6.876,97
1,0000
0,00
13179/001-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
664,05
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
2.295,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS |
E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014. - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
100,00
%
0,0700
1.369,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
0,00
13180/001-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
664,05
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS |
E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014. - ADMINISTRAÇÃO |
100,00
%
0,0700
1.369,50
0,00
13198/001-2014
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
4.313,84
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E |
FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, |
349 - Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE |
4.313,84
SV
1,0000
4.313,84
0,00
13296/000-2014
9055/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
1.259,48
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
1 - ESPELHOS COM MOLDURA DE ALUMÍNIO 5.00M X 0.60M, PARA O TOUCADOR - MIRAGE - AQUISIÇÕES |
DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PRAÇA DAS ARTES E ESPORTES |
UNIFICADOS - CEU, NO BAIRRO VILA NOVA, FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2014 - |
CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 CEF - ASSISTÊNCIA - ACERTO CONTÁBIL |
REFERENTE AO EMPENHO 11513/2014. |
1.259,48
1.390,00
UN
0,9100
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
13
37
0,00
13297/000-2014
9055/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
0,00
996,71
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
1 - IMPRESSORA JATO DE TINTA. RESOLUÇÃO MNIMA 720DPIS, COM CARTUCHOS COMPLETOS - HP/PRO |
8100 - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PRAÇA DAS ARTES E |
ESPORTES UNIFICADOS - CEU, NO BAIRRO VILA NOVA, FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº |
082/2014 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 CEF - ASSISTÊNCIA (ACERTO |
CONTABIL REF. AO EMPENHO 11511/2014) |
996,71
550,00
UN
1,8100
0,00
13872/001-2014
12515/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
1.316,00
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA.. PARA O |
MENOR ELISEU DOS ANJOS JÚNIOR CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3002640-09.2013.8.26.0441 DO |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO - 3º VARA. - PARA USO DO |
MENOR ELISEU DOS ANJOS JUNIOR CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3002640-09.2013.8.26.0441 DO |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO - 3ª VARA - C/C 624.026-5 |
CEF - SAÚDE |
1.316,00
SV
1,0000
1.316,00
81.742,28
13893/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
81.742,28
81.742,28
1,0000
4.719,43
13894/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
4.719,43
4.719,43
1,0000
3.715,14
13895/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
3.715,14
3.715,14
1,0000
13.417,63
13896/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
13.417,63
13.417,63
1,0000
848,53
13897/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
848,53
848,53
1,0000
17.739,12
13898/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
17.739,12
17.739,12
1,0000
1.067,78
13899/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.067,78
1.067,78
1,0000
4.127,30
13900/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
4.127,30
4.127,30
1,0000
23.533,19
13901/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
23.533,19
23.533,19
1,0000
2.199,23
13902/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
2.199,23
2.199,23
1,0000
976,39
13903/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
976,39
976,39
1,0000
4.532,56
13904/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
4.532,56
4.532,56
1,0000
6.314,28
13905/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
6.314,28
6.314,28
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
14
37
153,50
13906/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
153,50
153,50
1,0000
1.095,45
13907/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.095,45
1.095,45
1,0000
61.888,16
13908/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
61.888,16
61.888,16
1,0000
12.406,71
13909/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
12.406,71
12.406,71
1,0000
6.030,62
13910/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
6.030,62
6.030,62
1,0000
21.472,10
13911/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
21.472,10
21.472,10
1,0000
1.357,45
13912/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.357,45
1.357,45
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976,83
13913/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
976,83
976,83
1,0000
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13914/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
6.314,28
6.314,28
1,0000
1.877,92
13915/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.877,92
1.877,92
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1.102,68
13916/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.102,68
1.102,68
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4.472,71
13917/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
4.472,71
4.472,71
1,0000
510,86
13918/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
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O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
510,86
510,86
1,0000
39.542,58
13919/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
39.542,58
39.542,58
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13920/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
40.776,35
40.776,35
1,0000
12.043,75
13921/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
12.043,75
12.043,75
1,0000
4.838,59
13922/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
4.838,59
4.838,59
1,0000
7.249,04
13923/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
7.249,04
7.249,04
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
15
37
2.574,82
13924/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
2.574,82
2.574,82
1,0000
6.314,28
13925/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
6.314,28
6.314,28
1,0000
1.678,15
13926/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.678,15
1.678,15
1,0000
2.845,61
13927/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
2.845,61
2.845,61
1,0000
36.809,74
13928/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
36.809,74
36.809,74
1,0000
3.818,66
13929/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
3.818,66
3.818,66
1,0000
3.026,60
13930/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
3.026,60
3.026,60
1,0000
4.490,27
13931/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
4.490,27
4.490,27
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2.476,62
13932/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
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1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
2.476,62
2.476,62
1,0000
6.314,28
13933/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
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1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
6.314,28
6.314,28
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13934/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
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O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.646,89
1.646,89
1,0000
1.586,35
13935/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.586,35
1.586,35
1,0000
16.448,07
13936/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
16.448,07
16.448,07
1,0000
2.329,81
13937/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
2.329,81
2.329,81
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13938/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.196,87
1.196,87
1,0000
1.194,50
13939/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
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0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.194,50
1.194,50
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1.373,61
13940/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
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O
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1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.373,61
1.373,61
1,0000
6.314,28
13941/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
16
37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
6.314,28
6.314,28
1,0000
868,09
13942/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
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O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
868,09
868,09
1,0000
900,00
13943/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
900,00
900,00
1,0000
91.948,66
13944/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
91.948,66
91.948,66
1,0000
1.865,40
13945/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.865,40
1.865,40
1,0000
6.155,58
13946/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
6.155,58
6.155,58
1,0000
7.698,04
13947/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
7.698,04
7.698,04
1,0000
5.846,15
13948/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
5.846,15
5.846,15
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5.545,10
13949/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
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0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
5.545,10
5.545,10
1,0000
6.314,28
13950/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
6.314,28
6.314,28
1,0000
9.380,94
13951/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
9.380,94
9.380,94
1,0000
7.936,29
13952/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
7.936,29
7.936,29
1,0000
30.436,71
13953/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
30.436,71
30.436,71
1,0000
1.472,80
13961/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.472,80
1.472,80
1,0000
142.140,85
13962/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
142.140,85
142.140,85
1,0000
8.694,44
13963/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
8.694,44
8.694,44
1,0000
7.451,18
13964/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
7.451,18
7.451,18
1,0000
8.612,21
13965/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
8.612,21
8.612,21
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
17
37
5.181,90
13966/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
5.181,90
5.181,90
1,0000
6.314,28
13967/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
6.314,28
6.314,28
1,0000
3.135,67
13968/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
3.135,67
3.135,67
1,0000
1.495,01
13969/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.495,01
1.495,01
1,0000
24.008,81
13970/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
24.008,81
24.008,81
1,0000
8.572,64
13971/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
8.572,64
8.572,64
1,0000
299.454,04
13972/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
299.454,04
299.454,04
1,0000
16.362,74
13973/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
16.362,74
16.362,74
1,0000
18.036,36
13974/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
18.036,36
18.036,36
1,0000
3.812,28
13975/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
3.812,28
3.812,28
1,0000
12.233,97
13976/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
12.233,97
12.233,97
1,0000
22.858,42
13977/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
22.858,42
22.858,42
1,0000
45.891,90
13978/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
45.891,90
45.891,90
1,0000
109.137,47
13979/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
109.137,47
109.137,47
1,0000
1.634,20
13980/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.634,20
1.634,20
1,0000
6.906,61
13981/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
6.906,61
6.906,61
1,0000
4.613,37
13982/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
4.613,37
4.613,37
1,0000
3.475,20
13983/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
3.475,20
3.475,20
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
18
37
9.409,32
13984/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
9.409,32
9.409,32
1,0000
2.132,90
13985/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
2.132,90
2.132,90
1,0000
1.819,06
13986/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.819,06
1.819,06
1,0000
434,40
13987/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
434,40
434,40
1,0000
10.824,49
13988/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
10.824,49
10.824,49
1,0000
350,70
13989/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
350,70
350,70
1,0000
1.013,60
13990/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.013,60
1.013,60
1,0000
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13991/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
21.320,21
21.320,21
1,0000
2.205,74
13992/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
2.205,74
2.205,74
1,0000
503,01
13993/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
503,01
503,01
1,0000
2.316,80
13994/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
2.316,80
2.316,80
1,0000
35.171,09
13995/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
35.171,09
35.171,09
1,0000
228,46
13996/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
228,46
228,46
1,0000
3.433,97
13997/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
3.433,97
3.433,97
1,0000
1.595,65
13998/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.595,65
1.595,65
1,0000
11.812,16
13999/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
11.812,16
11.812,16
1,0000
738,25
14000/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
738,25
738,25
1,0000
1.033,56
14001/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
19
37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.033,56
1.033,56
1,0000
39.421,93
14002/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
39.421,93
39.421,93
1,0000
990,13
14003/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
990,13
990,13
1,0000
2.602,23
14004/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
2.602,23
2.602,23
1,0000
3.195,84
14005/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
3.195,84
3.195,84
1,0000
1.559,24
14006/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.559,24
1.559,24
1,0000
4.373,98
14007/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
4.373,98
4.373,98
1,0000
80.266,23
14008/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
80.266,23
80.266,23
1,0000
5.798,08
14009/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
5.798,08
5.798,08
1,0000
5.194,58
14010/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
5.194,58
5.194,58
1,0000
9.361,33
14011/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
9.361,33
9.361,33
1,0000
430,98
14012/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
430,98
430,98
1,0000
1.000,60
14013/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.000,60
1.000,60
1,0000
6.314,28
14014/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
6.314,28
6.314,28
1,0000
1.226,33
14015/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.226,33
1.226,33
1,0000
13.130,67
14016/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
13.130,67
13.130,67
1,0000
6.036,96
14017/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
6.036,96
6.036,96
1,0000
100,00
14018/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
100,00
100,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
20
37
33.595,93
14019/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
33.595,93
33.595,93
1,0000
2.404,69
14020/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
2.404,69
2.404,69
1,0000
2.108,13
14021/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
2.108,13
2.108,13
1,0000
1.302,51
14022/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.302,51
1.302,51
1,0000
42,28
14023/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
42,28
42,28
1,0000
1.062,74
14024/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.062,74
1.062,74
1,0000
3.136,40
14025/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
3.136,40
3.136,40
1,0000
118.897,01
14026/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
118.897,01
118.897,01
1,0000
144,43
14027/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
144,43
144,43
1,0000
11.732,82
14028/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
11.732,82
11.732,82
1,0000
107,22
14029/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
107,22
107,22
1,0000
12.531,64
14031/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
12.531,64
12.531,64
1,0000
607.177,62
14032/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
607.177,62
607.177,62
1,0000
7.377,01
14033/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
7.377,01
7.377,01
1,0000
5.884,48
14034/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
5.884,48
5.884,48
1,0000
46.043,60
14035/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
46.043,60
46.043,60
1,0000
1.526,55
14036/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.526,55
1.526,55
1,0000
13.881,09
14037/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
13.881,09
13.881,09
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
21
37
1.751,12
14038/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.751,12
1.751,12
1,0000
452,70
14039/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.16.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
452,70
452,70
1,0000
36.245,92
14040/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
36.245,92
36.245,92
1,0000
485.870,52
14041/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
485.870,52
485.870,52
1,0000
6.539,74
14042/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
6.539,74
6.539,74
1,0000
998,93
14043/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
998,93
998,93
1,0000
33.228,08
14044/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
33.228,08
33.228,08
1,0000
1.564,21
14045/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.564,21
1.564,21
1,0000
2.006,60
14046/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
2.006,60
2.006,60
1,0000
1.003,30
14047/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.003,30
1.003,30
1,0000
6.399,62
14048/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
6.399,62
6.399,62
1,0000
161,89
14049/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.16.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
161,89
161,89
1,0000
7.032,89
14050/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
7.032,89
7.032,89
1,0000
78,54
14051/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
78,54
78,54
1,0000
21.177,16
14052/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
21.177,16
21.177,16
1,0000
154.731,12
14053/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
154.731,12
154.731,12
1,0000
2.982,07
14054/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
2.982,07
2.982,07
1,0000
5.564,51
14055/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
22
37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
5.564,51
5.564,51
1,0000
8.727,97
14056/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
8.727,97
8.727,97
1,0000
2.215,07
14057/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
2.215,07
2.215,07
1,0000
3.829,67
14058/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
3.829,67
3.829,67
1,0000
6.314,28
14059/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
6.314,28
6.314,28
1,0000
506,72
14060/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
506,72
506,72
1,0000
8.752,08
14061/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
8.752,08
8.752,08
1,0000
7.420,50
14062/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
7.420,50
7.420,50
1,0000
19.589,81
14063/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
19.589,81
19.589,81
1,0000
157,91
14064/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
157,91
157,91
1,0000
462,42
14065/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
462,42
462,42
1,0000
2.486,88
14066/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
2.486,88
2.486,88
1,0000
46,38
14067/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
46,38
46,38
1,0000
1.562,64
14068/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.562,64
1.562,64
1,0000
6.314,28
14069/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
6.314,28
6.314,28
1,0000
352,92
14070/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
352,92
352,92
1,0000
3.242,16
14071/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
3.242,16
3.242,16
1,0000
1.345,50
14072/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.345,50
1.345,50
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
23
37
31.841,57
14073/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
31.841,57
31.841,57
1,0000
2.954,46
14074/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
2.954,46
2.954,46
1,0000
2.272,11
14075/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
2.272,11
2.272,11
1,0000
927,61
14076/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
927,61
927,61
1,0000
4.880,72
14077/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
4.880,72
4.880,72
1,0000
6.314,28
14078/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
6.314,28
6.314,28
1,0000
224,40
14079/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
224,40
224,40
1,0000
2.533,95
14080/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
2.533,95
2.533,95
1,0000
20.880,00
14081/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.01.27.812.3.1.90.04.05
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
20.880,00
20.880,00
1,0000
4.508,00
14082/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.01.27.812.3.1.90.04.05
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
4.508,00
4.508,00
1,0000
16.101,17
14085/000-2014
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
0,00
0,00
211120000
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
16.101,17
16.101,17
1,0000
22.293,85
14086/000-2014
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLI
0,00
0,00
211160000
J
00.923.783/0001-85
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
22.293,85
22.293,85
1,0000
1.532,52
14087/000-2014
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC
0,00
0,00
211160000
J
01.911.918/0001-55
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.532,52
1.532,52
1,0000
21.606,27
14089/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
211199900
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
21.606,27
21.606,27
1,0000
18.452,97
14090/000-2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
211180000
J
00.000.000/0492-80
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
18.452,97
18.452,97
1,0000
319.670,10
14091/000-2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
211180000
J
00.360.305/0903-40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
319.670,10
319.670,10
1,0000
367,78
14092/000-2014
Outros/Não Aplicável
BANCO PANAMERICANO S/A
0,00
0,00
J
59.285.411/0001-13
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
367,78
367,78
1,0000
578,48
14093/000-2014
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
0,00
0,00
211199900
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
578,48
578,48
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
24
37
16.078,49
14094/000-2014
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
0,00
0,00
211180000
J
01.149.953/0001-89
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
16.078,49
16.078,49
1,0000
26.812,65
14095/000-2014
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
0,00
0,00
211180000
J
33.066.408/0960-40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
26.812,65
26.812,65
1,0000
8.194,20
14097/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
8.194,20
8.194,20
1,0000
19.661,46
14098/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
211490100
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
19.661,46
19.661,46
1,0000
26.898,64
14099/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
112900000
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
26.898,64
26.898,64
1,0000
158,30
14100/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
112900000
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
158,30
158,30
1,0000
818,16
14101/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
818,16
818,16
1,0000
779,19
14102/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
779,19
779,19
1,0000
584,39
14103/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
584,39
584,39
1,0000
1.753,19
14104/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.753,19
1.753,19
1,0000
40,95
14105/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
40,95
40,95
1,0000
1.100,00
14106/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.100,00
1.100,00
1,0000
192,95
14107/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
192,95
192,95
1,0000
91,88
14108/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
91,88
91,88
1,0000
68,91
14109/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
68,91
68,91
1,0000
13,65
14110/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
13,65
13,65
1,0000
652,20
14111/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
652,20
652,20
1,0000
106,98
14112/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
25
37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
106,98
106,98
1,0000
1.490,20
14113/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.490,20
1.490,20
1,0000
1.592,39
14114/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.592,39
1.592,39
1,0000
45,50
14115/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
45,50
45,50
1,0000
209,71
14116/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
209,71
209,71
1,0000
20,97
14117/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
20,97
20,97
1,0000
1.153,41
14118/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.153,41
1.153,41
1,0000
1.235,81
14119/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.235,81
1.235,81
1,0000
27,56
14120/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
27,56
27,56
1,0000
2,76
14121/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
2,76
2,76
1,0000
192,96
14122/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
192,96
192,96
1,0000
310,10
14123/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
310,10
310,10
1,0000
9,10
14124/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
9,10
9,10
1,0000
1.801,05
14125/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.801,05
1.801,05
1,0000
1.191,88
14126/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.191,88
1.191,88
1,0000
55,13
14127/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
55,13
55,13
1,0000
91,88
14128/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
91,88
91,88
1,0000
68,91
14129/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
68,91
68,91
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
26
37
9,10
14130/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
9,10
9,10
1,0000
556,55
14131/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
556,55
556,55
1,0000
1.309,53
14132/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.309,53
1.309,53
1,0000
409,22
14133/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
409,22
409,22
1,0000
50,05
14134/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
50,05
50,05
1,0000
9,82
14137/000-2014
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E AUTARQUIC
0,00
0,00
211160000
J
01.911.918/0001-55
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
9,82
9,82
1,0000
831,33
14138/000-2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
211180000
J
00.360.305/0903-40
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
831,33
831,33
1,0000
188,40
14139/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
112900000
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
188,40
188,40
1,0000
80,84
14194/000-2014
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - GABINETE
80,84
80,84
1,0000
25,29
14196/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JURÍDICO
25,29
25,29
1,0000
459,82
14197/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
459,82
459,82
1,0000
78,55
14199/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FINANÇAS
78,55
78,55
1,0000
102,54
14200/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E |
OBRA |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PLANEJ. URBANO E OBRAS
102,54
102,54
1,0000
117,48
14201/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - TRÂNSITO
117,48
117,48
1,0000
2.931,35
14202/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SERV. MUNICIPAIS
2.931,35
2.931,35
1,0000
478,09
14203/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DESENV. AGRÁRIO
478,09
478,09
1,0000
1.646,15
14204/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON.
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ASSIST. SOCIAL
1.646,15
1.646,15
1,0000
38,90
14206/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
27
37
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CULTURA
38,90
38,90
1,0000
616,93
14207/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
1 - REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ESPORTES
616,93
616,93
1,0000
7.638,02
14210/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
7.638,02
7.638,02
1,0000
389,41
14211/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
389,41
389,41
1,0000
1.317,71
14212/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
1.317,71
1.317,71
1,0000
477,74
14214/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
477,74
477,74
1,0000
100.000,00
14219/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.04.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
100.000,00
100.000,00
1,0000
24.070,64
14220/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
24.070,64
24.070,64
1,0000
5.605,58
14222/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
5.605,58
5.605,58
1,0000
333,31
14225/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
333,31
333,31
1,0000
2.169,91
14226/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
2.169,91
2.169,91
1,0000
15.480,60
14232/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
15.480,60
15.480,60
1,0000
3.917,80
14234/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
3.917,80
3.917,80
1,0000
4.637,94
14235/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
4.637,94
4.637,94
1,0000
604,37
14318/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. A NF Nº 232 NO VALOR DE R$ 57559,71 (EMP. 445/6)
604,37
604,37
1,0000
294,77
14323/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - REF. A NF Nº 235 NO VALOR DE R$ 28073,8 (EMP. 10211/1)
294,77
294,77
1,0000
584,64
14330/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 365 NO VALOR DE R$ 16.704,09 (EMP. 11979/5)
584,64
584,64
1,0000
713,20
14331/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 366 NO VALOR DE R$ 20.377,23 (EMP. 11979/5)
713,20
713,20
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
28
37
1.070,08
14332/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 367 NO VALOR DE R$ 30.573,78 (EMP. 11979/5)
1.070,08
1.070,08
1,0000
726,29
14333/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 364 NO VALOR DE R$ 20.751,37 (EMP. 11979/4)
726,29
726,29
1,0000
867,17
14335/000-2014
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
211110100
J
02.399.201/0001-39
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 363 NO VALOR DE R$ 24.776,46 (EMP. 11979/4)
867,17
867,17
1,0000
0,52
14373/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14197/000-2014
0,52
0,52
1,0000
69,30
14374/000-2014
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMPENHO Nº 14199/000-2014
69,30
69,30
1,0000
60.816,99
14408/000-2014
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0,00
60.816,99
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
1 - PRINCIPAL
57.646,43
57.646,43
1,0000
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - |
PROCESSO DE GESTÃO N° 8582/2010 - PARC 3/60 - LEI N° 1448/2014 |
3.170,56
3.170,56
1,0000
0,00
14409/000-2014
126571/2014
Outros/Não Aplicável
FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
554,15
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
132.267.478-78
0,00
1 - REFEIÇÕES
165,05
33,01
5,0000
2 - LANCHES
20,10
6,70
3,0000
3 - PERNOITE - Participar do curso "Marco Regulatório do Terceiro Setor - Lei 13.019/2014 - Aspectos |
Essenciais para as Prefeituras" nos dias 15 e 16/12/2014 em São Paulo/SP, com saída no dia 14/12/2014 às |
13:30h e retorno no dia 16/12/2014 às 21:30h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
369,00
184,50
2,0000
0,00
14411/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.031,04
2.031,04
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - REF. RECOLHIMENTO DE FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
2.031,04
2.031,04
1,0000
0,00
14412/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.506,38
5.506,38
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
5.506,38
5.506,38
1,0000
0,00
14413/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.732,31
3.732,31
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
3.732,31
3.732,31
1,0000
0,00
14414/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.029,47
11.029,47
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2014
11.029,47
11.029,47
1,0000
0,00
14415/000-2014
12648/2014
Outros/Não Aplicável
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
1.200,50
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
1 - ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - PARA USO DO GABINETE
1.200,50
1.200,50
1,0000
0,00
14416/000-2014
12650/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
16.200,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO 13º SALÁRIO E ACERTO DOS LEGIONÁRIOS JANEIRO/2015 - |
PAGAMENTO LEGIONÁRIOS DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE |
16.200,00
16.200,00
1,0000
0,00
14417/000-2014
12652/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
3.000,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - PLANEJ. URBANO
3.000,00
3.000,00
1,0000
0,00
14418/000-2014
12668/0
Outros/Não Aplicável
RONNEI LIMA DO NASCIMENTO
79,42
0,00
16.00.08.244.3.3.90.14.01
F
347.982.308-47
0,00
1 - LANCHES
13,40
6,70
2,0000
2 - REFEIÇÕES - VIAGEM À SÃO PAULO, NO DIA 18/11/2014 COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 24:00h - |
FUNSSOL |
66,02
33,01
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
29
37
1.500,00
14419/000-2014
12712/2014
Outros/Não Aplicável
KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
1.500,00
1.500,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
314.195.648-03
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM - PARA UTILIZAR EM VIAGEM À BRASÍLIA/DF PARA |
PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA PRAÇA DO CEU - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
1.500,00
1.500,00
1,0000
0,00
14420/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,01
-0,01
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14414/0-2014 - ESTORNO PARCIAL
-0,01
-0,01
1,0000
36.000,00
14421/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
36.000,00
36.000,00
512120000
O
0,00
1 - REPASSE DECENDIO - TRANSFERENCIA 28/11/2014 - SAUDE
36.000,00
36.000,00
1,0000
0,00
14422/000-2014
Outros/Não Aplicável
BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
085.255.028-63
0,00
2 - LANCHES - Viagem à São Paulo/SP no dia 24/11/2014, para acompanhar atendimento a alunos na AHMISA |
(Associação dos Defiientes Múltiplos), com saída às 05:00 h e retorno às 21:30h - C/C 361-0 C.E.F. - SAÚDE |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
0,00
14423/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
554,15
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
0,00
2 - LANCHES
20,10
6,70
3,0000
1 - REFEIÇÕES
165,05
33,01
5,0000
3 - PERNOITE - Participar do curso "Marco Regulatório do Terceiro Setor - Lei nº 13.019/2014 - Aspectos |
Essenciais para as Prefeituras" nos dias 15 e 16/12/2014 em São Paulo/SP, com saída no dia 14/12/2014 às |
13:30h e retorno no dia 16/12/2014 às 21:30h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
369,00
184,50
2,0000
0,00
14424/000-2014
12660/2014
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
0,00
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
2 - LANCHES - Viagem à São Paulo/SP para efetuar aquisição de materiais utilizados para o fechamento do |
Programa do PROERD, no dia 06/11/2014 com saída às 05:00h e retorno às 22:00h - C/C 361-0 C.E.F. - |
EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
0,00
14425/000-2014
12669/2014
Outros/Não Aplicável
ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA
79,42
0,00
16.00.08.244.3.3.90.14.01
F
148.012.828-73
0,00
2 - REFEIÇÕES - VIAGEM À SP, NO DIA 18/11/2014 COM SAÍDA ÀS 05:30h E RETORNO ÀS 24:00h - FUNSSOL
66,02
33,01
2,0000
1 - LANCHES
13,40
6,70
2,0000
0,00
14426/000-2014
12662/2014
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
554,15
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
0,00
1 - REFEIÇÕES
165,05
33,01
5,0000
2 - LANCHE
20,10
6,70
3,0000
3 - PERNOITE - Participar do crso "Marco Regulatório do Terceiro Setor - Lei 13.019/2014 - Aspectos |
Essenciais para as Prefeituras" nos dias 15 e 16/12/2014 em São Paulo/SP, com saída no dia 14/12/2014 às |
13:30h e retorno no dia 16/12/2014 às 21:30h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
369,00
184,50
2,0000
0,00
14427/000-2014
12663/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
112,43
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
1 - REFEIÇÕES
99,03
33,01
3,0000
2 - LANCHES - Levar os funcionários: Francisca, Maria Lucia e Reginaldo para participar do curso "Marco |
Regulatório do Terceiro Setor - Lei 13.019/2014 - Aspectos Essenciais para as Prefeituras" nos dias 15 e |
16/12/2014 em São Paulo/SP, com saída no dia 14/12/2014 ás 13:30h e retorno às 21:30hh - C/C 361-0 - C.E.F. |
- EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
0,00
14428/000-2014
12664/2014
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
0,00
2 - LANCHES - Viagem a São Paulo/SP no dia 24/11/2014 para acompanhar atendimento à alunos na AHMISA |
(Associação dos Deficientes Mútiplos), com saída às 05:30h e retorno às 21:30h - C/C 361-0 - C.E.F. - |
EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
0,00
14429/000-2014
12665/2014
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
2 - LANCHE - Viagem à São Paulo/SP para efetuar aquisição de materiais utilizados para o fechamento do |
Programa do PROERD, no dia 06/11/2014 com saída às 05:00h e retorno às 22:00h - C/C 361-0 C.E.F. - |
EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
30
37
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
0,00
14430/000-2014
12557/2014
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
400,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
400,00
400,00
1,0000
0,00
14431/000-2014
12558/2014
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
100,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
100,00
100,00
1,0000
0,00
14432/000-2014
6961/2014
Outros/Não Aplicável
DIEGO LIMA BELARMINO
-300,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
337.762.038-97
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7860/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-300,00
-300,00
1,0000
0,00
14433/000-2014
174/2014
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
-1.500,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
1 - Anulação da Nota nº 68/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1.500,00
-1.500,00
1,0000
0,00
14434/000-2014
176/2014
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
-500,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
1 - Anulação da Nota nº 79/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-500,00
-500,00
1,0000
0,00
14435/000-2014
178/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
-1.000,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
1 - Anulação da Nota nº 80/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1.000,00
-1.000,00
1,0000
0,00
14436/000-2014
181/2014
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
-700,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
1 - Anulação da Nota nº 83/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-700,00
-700,00
1,0000
0,00
14437/000-2014
183/2014
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
-900,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
1 - Anulação da Nota nº 85/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-900,00
-900,00
1,0000
0,00
14438/000-2014
6218/2014
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
-1.000,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7366/0-2014 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-1.000,00
-1.000,00
1,0000
0,00
14439/000-2014
1081/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-2.000,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1143/0-2014 - MOTIVO: O SALDO TOTAL NÃO SERÁ UTILIZADO
-2.000,00
-2.000,00
1,0000
0,00
14440/000-2014
1080/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-7.000,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1141/0-2014 - MOTIVO: O SALDO TOTAL NÃO SERÁ UTILIZADO
-7.000,00
-7.000,00
1,0000
0,00
14441/000-2014
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
213,80
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
0,00
4 - CHAVE ESTRELA 102X13
14,60
14,60
UN
1,0000
5 - BROCA CHATA PARA MADEIRA 1/4
6,15
6,15
UN
1,0000
1 - CHAVE HEXAGONAL 5MM
3,55
3,55
UN
1,0000
7 - ALICATE CORTE VERGALHÃO 30" - MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, |
AVENIDAS E ESTRADAS |
154,35
154,35
UN
1,0000
2 - CHAVE HEXAGONAL 6MM
7,45
7,45
UN
1,0000
3 - CHAVE ESTRELA 10X11
14,00
14,00
UN
1,0000
6 - BROCA CONCRETO 6MM
13,70
13,70
UN
1,0000
0,00
14442/000-2014
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
133,92
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
0,00
2 - CORRENTE SOLDADA 5MM - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS
18,52
17,55
UN
1,0600
1 - CADEADO DE LATAO SEGREDO 30 MM
115,40
57,70
UN
2,0000
0,00
14443/000-2014
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
324,25
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
0,00
3 - CABO DE AÇO POLIDO 3/8 - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS
139,30
9,95
UN
14,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
31
37
1 - CABO DE AÇO POLIDO 1/2
169,20
14,10
UN
12,0000
2 - PULVERIZADOR DE PLASTICO BICO LONGO.
15,75
15,75
UN
1,0000
0,00
14444/000-2014
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
568,46
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
0,00
6 - ENGATE RAPIDO DE ROLETE FEMEA 1/4
39,45
13,15
UN
3,0000
4 - MANGUEIRA PARA AR/AGUA 5/16
94,11
2,95
UN
31,9000
5 - ESPIGÃO FIXO MACHO 1/4 X 5/16
15,45
5,15
UN
3,0000
1 - SLING DUPLO. ELEVAÇÃO DE CARGA 4 MTS
128,40
64,20
UN
2,0000
7 - ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1/2 X 3/4 - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS
6,30
1,05
UN
6,0000
2 - MANGUEIRA PARA LAVADOR 1/2. AZUL
226,10
13,30
UN
17,0000
3 - MANGUEIRA PARA AR/AGUA 3/8
58,65
3,45
UN
17,0000
0,00
14445/000-2014
12661/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OFICINA MUNICIPAL
1.710,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
05.159.170/0001-37
0,00
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA O CURSO "MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR - |
LEI Nº 13.019/2014 - ASPECTOS ESSENCIAIS PARA PREFEITURAS" NOS DIAS 15 E 16/12/2014 EM SÃO |
PAULO/SP, A SER REALIZADO PELOS FUNCIONÁRIOS FRANCISCA, MARIA LÚCIA E REGNALDO - C/C 361-0 |
CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
1.710,00
570,00
SV
3,0000
0,00
14446/000-2014
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
108,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
0,00
1 - Aquisiçao de: VASSOURA. VASSOURA LEVE COM CABO 1,40 CM - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, |
AVENIDAS E ESTRADAS |
108,00
10,80
UN
10,0000
0,00
14447/000-2014
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
28,55
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
0,00
2 - PINO PARA ENGATE RAPIDO FEMEA 1/4
5,15
5,15
UN
1,0000
1 - GONZO 7/8
12,40
6,20
UN
2,0000
3 - PINO PARA ENGATE RAPIDO MACHO 1/4 - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - |
SERV. MUNICIPAIS |
11,00
5,50
UN
2,0000
0,00
14448/000-2014
12704/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
53,05
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
0,00
2 - NIPLE DE REDUÇÃO 1/4X1/8
12,75
4,25
UN
3,0000
1 - BICO DUPLO PARA PNEU
35,40
11,80
UN
3,0000
3 - NIPLE DE REDUÇÃO 1/4X1/4 - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. |
MUNICIPAIS |
4,90
4,90
UN
1,0000
0,00
14449/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
896,89
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
18.531.753/0001-99
0,00
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. SERÁ UTILIZADO NO |
EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS VILA NOVA NO DIA 11/12/2014 - C/C 27.900-5 B.B. |
- F.M.ASSIT. SOCIAL |
896,89
896,89
DIÁRI
1,0000
0,00
14450/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
286,62
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
9 - PINCEL PARA PINTURA DE PAREDE DE 1`` - TIGRE
0,85
0,85
UN
1,0000
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - COMPEL
2,44
1,22
UN
2,0000
4 - Folha de lixa 100 p/ ferro - TATU
11,00
1,10
UN
10,0000
6 - PREGO DE AÇO 10 X 10 CARTELA COM 20 UNIDADES - NIQUELADO
0,50
0,25
UN
2,0000
2 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - ELDORADO
15,00
15,00
UN
1,0000
3 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
16,83
16,83
UN
1,0000
5 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - GLASURIT
60,00
30,00
UN
2,0000
8 - Massa Corrida 3,6 - FC
22,60
11,30
LATA
2,0000
7 - Folhas de porta tipo Americana de 0,90 de madeira mista - CEMAR
155,52
155,52
UN
1,0000
10 - PINCEL PARA PINTURA DE PAREDE DE 2 1/2`` - TIGRE - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO PREDIAL |
DOS CARAS – C/C 28.286-3 B.B. – F.M.ASSIST. SOCIAL |
1,88
1,88
UN
1,0000
0,00
14451/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
62,61
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
32
37
1 - TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO SANFONADO COM SPUD - CENSI
4,61
4,61
UN
1,0000
2 - VASO SANITARIO CONVENCIONAL - LOGASA - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO PREDIAL DOS CRAS - |
C/C 28.286-3 B.B. - F.M.ASSIT. SOCIAL |
58,00
58,00
UN
1,0000
0,00
14452/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
172,60
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
1 - REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - ECP
19,00
9,50
UN
2,0000
3 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX
21,60
1,80
UN
12,0000
4 - Fio paralelo 2 X 2,5 ( 750 V) rolo 100 metros - NAMBEI - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO PREDIAL DOS |
CRAS - C/C 28.286-3 B.B. - F.M.ASSIT. SOCIAL |
113,00
113,00
RL
1,0000
2 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
19,00
1,90
UN
10,0000
0,00
14453/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
178,54
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
1 - LANTEJOULA GRANDE 6mm. pacote com 20 gramas nas cores vermelho, azul, amarelo, verde e rosa. - |
LANTECOR - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MOBILIZAÇÃO ARTISTICA NA PRAÇA DO CEUs. - C/C |
333-4 C.E.F. - F.M.ASSIT. SOCIAL |
178,54
2,26
PCT
79,0000
0,00
14454/000-2014
12721/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
2.800,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
1 - IMPRESSÃO E VEICULAÇÃO EM OUTDOOR - PARA USO DA CAMPANHA FIQUE SABENDO E AÇÕES DO |
DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 1 AO 5 DE DEZEMBRO - C/C |
624.023-0 CEF - SAÚDE |
2.800,00
700,00
SV
4,0000
0,00
14455/000-2014
12569/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
1.400,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
1 - IMPRESSÃO E VEICULAÇÃO EM OUTDOOR. REFERENTE A CAMPANHA DE COMBATE NACIONAL DE |
PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PELE. LOCAL DE EXPOSIÇÃO: 1 - AV. H. MATSUZAWA - PEDREIRA, AO LADO |
DO DAVI CHAVEIRO. 2- RUA CAP.JÃO POCCI - EM FRENTE AO LADINHO AUTO. - PARA USO DA CAMPANHA |
DO COMBATE NACIONAL DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PELE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE |
NOVEMBRO DE 2014. - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
1.400,00
700,00
SV
2,0000
0,00
14456/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
1.893,13
1.893,13
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1097 - R$ 41.919,02 (EMP. 10381/2)
1.893,13
1.893,13
1,0000
0,00
14457/000-2014
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
2.904,00
2.904,00
211110100
J
11.275.768/0001-94
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1098 - R$ 65.999,90 (EMP. 12436/1)
2.904,00
2.904,00
1,0000
0,00
14458/000-2014
11371/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
2.898,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
1 - Sofá de 3 Lugares em pu marrom - HELLEN - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
2.898,00
1.449,00
UN
2,0000
0,00
14459/000-2014
5616/2013
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME
1.600,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.626.776/0001-60
0,00
1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO. Auscultador de aço inoxidável, tubos em PVC flexível de |
alta resistência, hastes em inox, olivas em termo plástico macio e confortável que ofereça boa vedação a |
ruídos externos promovendo um excelente selamento acústico; molas internas ajustável proporcionando |
adequada tensão das hastes nos ouvidos; anel e diafragma com tratamento anti frio para dar conforto ao |
paciente, e que permita higienização do componente do aparelho para garantir a utilização de forma adequada |
e segura. Garantia mínima de 02 anos. Deverá possuir certificação da ANVISA e INMETRO e Boas Práticas de |
Fabricação, Registro no Ministério da Saúde. Marca: PREMIUM - 4º TERMO ADITIVO - C/C 332-6 C.E.F. |
1.600,00
160,00
UN
10,0000
0,00
14460/000-2014
7038/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
340,55
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
1 - BLOCOS CADASTRO DOMICILIAR. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 |
cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. |
264,75
3,53
BLC
75,0000
2 - BLOCOS FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 |
(1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. - 4º TERMO ADITIVO - C/C 624025-7 - |
C.E.F. - SAÚDE |
75,80
7,58
BLC
10,0000
0,00
14461/000-2014
2030/2014
Pregão Presencial
CARLOS ALBERTO SILVA ITARIRI-EPP
2.655,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
74.295.908/0001-06
0,00
1 - PEDRA. N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA USO DA ACADEMIA DA SAÚDE |
- PORTARIA 1935 DE 10 DE SETEMBRO DE 2012 - C/C 392-0 C.E.F. - SAÚDE |
2.655,00
59,00
TON
45,0000
0,00
14462/000-2014
12672/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
700,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
33
37
1 - MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLOGICA . E DE UM COMPRESSOR - OLSEM - PARA USO DO |
ARAPONGAL OESTE - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE |
700,00
700,00
SV
1,0000
0,00
14463/000-2014
12671/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
120,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
1 - CONSERTO DE FOTOPOLIMERIZADOR - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA VILA NOVA - C/C |
255-9 C.E.F. - SAÚDE |
120,00
120,00
SV
1,0000
0,00
14464/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
804,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
2 - LAMINADO PVC AUTO ADESIVO ROXO, aprox. 45cmx10m – PLAVITEC
268,00
26,80
RL
10,0000
1 - LAMINADO PVC AUTO ADESIVO ROSA, aprox. 45cmx10m – PLAVITEC
268,00
26,80
RL
10,0000
3 - LAMINADO PVC AUTO ADESIVO LARANJA, aprox. 45cmx10m – PLAVITEC – MATERIAL PARA SER |
UTILIZADO NA MOBILIZAÇÃO ARTÍSTICA NA PRAÇA DO CEUs – C/C 333-4 CEF - ASSISTÊNCIA |
268,00
26,80
RL
10,0000
0,00
14465/000-2014
12673/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON BORGES
680,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
20.232.958/0001-15
0,00
1 - CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO - PARA USO DA UNIDADE ESF AGROCHÁ - C/C 255-9 |
C.E.F. - SAÚDE |
680,00
680,00
SV
1,0000
0,00
14466/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
893,96
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm de comprimento |
e cabo plástico em formato anatômico, medindo 8,5 cm de comprimento, acondicionada em blister |
transparente, para fácil visualização do produto. Indicado somente para adultos. Deverá conter na embalagem: |
código de barras, medida, instruções de uso, dados de identificação do fabricante, validade, modelo, |
composição e origem do produto. - JOCAR |
290,00
2,90
UN
100,0000
2 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO AMARELO. de fácil aplicação, utilizado como proteção de materiais, |
tarefas escolares e trabalhos manuais, medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O produto |
deverá vir contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone de |
atendimento ao consumidor. - POLIFIX |
75,50
15,10
RL
5,0000
4 - GLITER TUBO COM 3 GRAMAS. Caixa com 12 tubos coloridos - HONEY - MATERIAL PARA SER |
UTILIZADO NA MOBILIZAÇÃ ARTÍSTICA NA PRAÇA DO CEU - C/C 333-4 CEF - ASSISTÊNCIA |
452,96
2,98
TB
152,0000
3 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO AZUL ESCURO. De fácil aplicação, utilizado como proteção de |
materiais, tarefas escolares e trabalhos manuais, medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O |
produto deverá vir contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone |
de atendimento ao consumidor. POLIFIX |
75,50
15,10
RL
5,0000
0,00
14467/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
896,89
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
18.531.753/0001-99
0,00
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - SERÁ UTILIZADO NO |
EVENTO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS BLOCO B NO DIA 09/12/2014 - C/C 27.900-5 BB - |
ASSISTÊNCIA |
896,89
896,89
DIÁRI
1,0000
0,00
14468/000-2014
12718/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
727,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE ANTECIPADAS DO MÊS DE DEZEMBRO PARA VIAGENS |
DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIAS PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
727,20
727,20
1,0000
0,00
14469/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
896,89
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
18.531.753/0001-99
0,00
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - SERÁ UTILIZADO NO |
EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS CENTRAL NO DIA 12/12/2014 - C/C 27.900-5 BB - |
ASSISTÊNCIA |
896,89
896,89
DIÁRI
1,0000
0,00
14470/000-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
2.673,60
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO GABINETE E |
DEPENDÊNCIAS - PLANEJ. URBANO |
2.673,60
2,67
LT
1.000,0000
0,00
14471/000-2014
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
10.027,88
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRA PARTIDA - CP: 003/2012 - CT: 124/2012 - IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE |
ESPORTE E DA CULTURA - PEC 3000 - PLANEJ. URBANO |
10.027,88
10.027,88
1,0000
0,00
14472/000-2014
12705/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
759,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
1 - ALICATE BOMBA D AGUA 10 - SATA
25,60
25,60
UN
1,0000
5 - CHAVE PHILIPS 1/4X06 - BELZER
8,20
8,20
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
34
37
17 - DISCO DE DESBASTE 7
12,20
6,10
UN
2,0000
21 - LIXA DE FERRO 60
20,00
2,50
UN
8,0000
2 - ALICATE BOMBA D AGUA 12 - SATA
31,90
31,90
UN
1,0000
13 - CHAVE GRIFO N° 14 - IRWIN
69,00
69,00
UN
1,0000
16 - DISCO DIAMANTADO 4.1/2 - TURBO MAKITA
24,50
24,50
UN
1,0000
19 - PARAFUSO FRANCES 1/4X2
60,00
0,30
UN
200,0000
20 - LIXA DE FERRO 80 - NORTON
20,00
2,50
UN
8,0000
4 - CHAVE PHILIPS 3/16X05 - BELZER
6,60
6,60
UN
1,0000
6 - CHAVE PHILIPS 5/16X08 - BELZER
10,80
10,80
UN
1,0000
8 - CHAVE DE FENDA 3/16X05 - BELZER
5,45
5,45
UN
1,0000
10 - CHAVE DE FENDA 5/16X08 - BELZER
10,40
10,40
UN
1,0000
3 - CHAVE PHILIPS 1/8X04 - BELZER
5,75
5,75
UN
1,0000
7 - CHAVE DE FENDA 1/8X04 - BELZER
4,70
4,70
UN
1,0000
11 - LIMA SERROTE 4" - STARRET
20,20
10,10
UN
2,0000
18 - CINTA ELEVAÇÃO CARGA 5X4T
249,60
249,60
UN
1,0000
9 - CHAVE DE FENDA 1/4X6 - BELZER
6,75
6,75
UN
1,0000
14 - CINTA ELEVAÇÃO CARGA 4X1T
94,65
94,65
UN
1,0000
15 - SERRA DE VIDEA 4.3/8X24D - IRWIN
29,90
29,90
UN
1,0000
12 - MARRETA 2 KG C/C - RIO CLARO
27,80
27,80
UN
1,0000
22 - SERRA - 18 DENTES - STARRET - MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS |
E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
15,00
5,00
UN
3,0000
0,00
14473/000-2014
12705/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
38,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
1 - BICO GRAXA SUPER FINO. LUBFER - MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, |
AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
38,00
7,60
UN
5,0000
0,00
14474/000-2014
12705/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
87,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
1 - BOMBA GRAXA - 400GR. Lubfer - MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS |
E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
87,00
87,00
UN
1,0000
0,00
14475/000-2014
12705/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
58,85
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
2 - TINTA SPRAY PRETO FOSCO - CHEMICH
11,05
11,05
UN
1,0000
3 - MASSA PLASTICA. 800 GR - MAXXIRUBER - MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, |
AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
36,75
12,25
UN
3,0000
1 - TINTA SPRAY. AMARELO - CHEMICH
11,05
11,05
UN
1,0000
0,00
14476/000-2014
12705/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
68,85
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
1 - PASTA PARA LAVAR MAOS. 1 KG - PINHEIRO
3,35
3,35
UN
1,0000
2 - PASTA PARA LAVAR AS MÃOS 25 KG. - MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, |
AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
65,50
65,50
UN
1,0000
0,00
14477/000-2014
12675/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
19,80
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
1 - OLEO DESINGRIPANTE 300ML. WD40 - MATERIAL E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, |
AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS |
19,80
19,80
UN
1,0000
0,00
14478/000-2014
12734/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
3.000,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DEVIDO A REAJUSTE DE TARIFAS, PARA O |
EXERCÍCIO DE 2014 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
3.000,00
3.000,00
1,0000
0,00
14479/000-2014
12220/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
35
37
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL AO AQUÁRIO EM SANTOS (PROJETO |
PEDAGÓGICO), NO DIA 31/10/2014, COM SAÍDA ÀS 06:00hs E RETORNO NO DIA 01/11 ÀS 01:05hs - C/C |
361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
0,00
14480/000-2014
12219/2014
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL AO AQUÁRIO EM SANTOS (PROJETO |
PEDAGÓGICO), NO DIA 31/10/2014, COM SAÍDA ÀS 06:00hs E RETORNO NO DIA 01/11 ÀS 01:05hs - C/C |
361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
0,00
14481/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
896,89
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
18.531.753/0001-99
0,00
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - SERÁ REALIZADO NO |
EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS SCFV-SERV. DE CONVIVÊNCIA E |
FORTALECIMENTO DE VÍNCULO E AÇÃO JOVEM DO CRAS ARAPONGAL NO DIA 01/12/2014, NO TEATRO |
VILMA BERTELLI (KKKK) - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
896,89
896,89
DIÁRI
1,0000
0,00
14482/000-2014
4054/2013
Pregão Presencial
ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA - EPP
-917,08
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.123.400/0001-86
0,00
1 - Anulação da Nota nº 4057/0-2014 - OS PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES ATÉ O MOMENTO
-917,08
-917,08
1,0000
0,00
14483/000-2014
11601/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INTERSMART COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE |
EQ |
-2.700,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
05.996.801/0005-04
0,00
1 - Anulação da Nota nº 13464/0-2014 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO FORNECE TAL LICENÇA DE SOFTWARE
-2.700,00
-2.700,00
1,0000
0,00
14484/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
-0,01
-0,01
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14326/0-2014 MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR
-0,01
-0,01
1,0000
0,00
14485/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
2.800,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
1 - AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 3ML - HIPOLABOR
160,00
1,60
AMP
100,0000
2 - CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 500MG + 400 UI - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 60 |
COMPRIMIDOS - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, |
PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, |
PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA. - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE |
2.640,00
0,55
COMP
4.800,0000
0,00
14486/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
323,40
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
2 - ERITROMICINA ESTOLATO OU ESTEARATO 125MG/5ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML. - |
PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA. - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE |
98,40
2,46
FR
40,0000
1 - ACICLOVIR 50MG - CREME/BISNAGA 10G - PRATI DONADUZZI
225,00
1,50
UN
150,0000
0,00
14487/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
348,60
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
0,00
1 - ISOSSORBIDA, MONITRATO - 20MG - COMPRIMIDO - CX COM 30 COMPRIMIDOS - ZYDUS - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 624024-9 |
C.E.F. - SAÚDE |
348,60
0,07
COMP
4.980,0000
0,00
14488/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
265,68
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
26.921.908/0001-21
0,00
1 - GLICLAZIDA 30MG - COMP. LIB. CONTROLADA - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SERVIER - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 624024-9 |
C.E.F. - SAÚDE |
265,68
0,16
COMP
1.620,0000
0,00
14489/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
896,89
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
18.531.753/0001-99
0,00
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - SERÁ UTILIZADO NO |
EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS ARAPONGAL NO DIA 17/12/2014 - C/C 27.900-5 BB |
- ASSISTÊNCIA |
896,89
896,89
DIÁRI
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
36
37
0,00
14490/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
568,40
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - CORPO DE BORBOLETA - PRA TROCA DE PEÇA DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1346 (DAR |
DESCONTO DE 2%) - GABINETE |
568,40
568,40
PÇ
1,0000
0,00
14491/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
460,60
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - PEDAL DE ACELERADOR - PRA TROCA DE PEÇA DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1346 (DAR |
DESCONTO DE 2%) - PLANEJ. URBANO |
460,60
460,60
PÇ
1,0000
0,00
14492/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
300,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - MÃO DE OBRA. PEDAL E CORPO DE BORBOLETA - PARA TROCA DE PEÇA DO VEÍCULO SANTANA PLACA |
CDV 1346 (DAR DESCONTO DE 2%) - GABINETE |
300,00
50,00
HR
6,0000
0,00
14493/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
5.277,15
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
1 - POLICRESULENO + CINCHOCAÍNA, CLORIDRATO - 100MG + 10MG/G - POMADA RETAL - TUBO COM |
30G + APLICADORES - PROCTYL 30G - NYCOMED |
4.438,15
23,99
TB
185,0000
2 - HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL IM - AMPOLA COM 2ML + |
AGULHA DE 5CM - NORIOURUM IM C/5 - NYCOMED - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
839,00
8,39
AMP
100,0000
0,00
14494/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
1.870,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
13.046.855/0001-03
0,00
1 - AMIODARONA 200 MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 OU 30 COMPRIMIDOS - BIOSINTETICA - PARA |
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, |
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 |
CEF - SAÚDE |
1.870,00
0,37
COMP
5.000,0000
0,00
14495/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
121,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - PARA USO DO CAPS AOS PACIENTES PARA |
A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
121,20
1,01
UNI
120,0000
0,00
14496/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
131,60
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE |
QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO DO CAPS AOS PACIENTES PARA A |
CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
131,60
3,29
UN
40,0000
0,00
14497/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
154,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - PARA USO DO CAPS AOS PACIENTES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO - C/C |
624.026-5 CEF - SAÚDE |
154,00
3,85
UN
40,0000
0,00
14498/000-2014
12820/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1.155.350,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
1 - ESTIMATIVA REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E |
FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME 10º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO 018/A/2009 PARA O EXERCÍCIO DE 2014. - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 - CEF - |
SAÚDE |
1.155.350,00
1.155.350,00
1,0000
0,00
14498/001-2014
12820/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
527.670,00
1 - REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO |
DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO |
018/A/2009 PARA O EXERCÍCIO DE 2014. - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 - CEF - SAÚDE |
527.670,00
1,0000
527.670,00
0,00
14499/000-2014
12819/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
8.000,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA O REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO |
TRABALHADOR, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CF. 3º TERMO ADITIVO |
AO CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR C/C : |
0903/006/253-2 - BANCO CEF - SAÚDE |
8.000,00
8.000,00
1,0000
0,00
14500/000-2014
12818/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
100.000,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/11/2014 ATÉ 28/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
37
37
1 - ESTIMATIVA REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA MANUTENÇÃO E |
FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O 10º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO 018/A/2009 PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/398-9 CEF - SAÚDE |
100.000,00
100.000,00
1,0000
0,00
14500/001-2014
12818/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
100.000,00
1 - REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 018/A/2009 PARA |
O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/398-9 CEF - SAÚDE |
100.000,00
1,0000
100.000,00
0,00
14501/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
90.000,00
0,00
512120000
O
0,00
1 - TRANFERÊNCIA SAÚDE - DATA 02/12/2014
90.000,00
90.000,00
1,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 5 de Dezembro de 2014.
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