4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/12/2014 ATÉ 08/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
7
Data de Lançamento: 08/12/2014 |
0,00
58/006-2014
161/2014
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA
0,00
4.220,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
0,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REF. AO 3º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 26/2011 - CONSISTE |
NO CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, PARA EXERCICIO DE 2014 - C/C |
363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE - OUTUBRO E NOVEMBRO/2014 |
4.220,00
4.220,00
1,0000
1.057,79
87/010-2014
185/2014
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
1 - DIARIAS DE REFEIÇÕES
957,29
33,01
29,0000
2 - LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA PARA USO NO |
EXERCICIO DE 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
100,50
6,70
15,0000
0,00
876/010-2014
787/2014
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
15,87
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - |
SAÚDE |
15,87
15,87
1,0000
0,00
887/009-2014
788/2014
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
30,16
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C |
252-4 CEF - SAÚDE |
30,16
30,16
1,0000
107,96
1327/017-2014
1135/2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SEC. MUN. ASSISTÊNCIA
107,96
107,96
1,0000
304,80
2532/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. C/C 363-6 CEF
304,80
304,80
MÊS
1,0000
304,80
2535/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
304,80
2536/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. C/C 361-0 CEF
304,80
304,80
MÊS
1,0000
304,80
2540/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
304,80
2545/006-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
304,80
2547/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
304,80
2549/007-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
304,80
2551/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
304,80
2639/008-2014
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
304,80
MÊS
1,0000
2.750,00
3822/005-2014
3404/2014
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
0,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE - CON CONVENIO N° 01/2014
2.750,00
2.750,00
1,0000
2.132,15
6128/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.670,00
3.412,50
%
0,4900
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/12/2014 ATÉ 08/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
7
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
162,15
672,92
%
0,2400
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ADMINISTRAÇÃO |
300,00
1.369,50
%
0,2200
1.328,10
6130/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.064,05
2.295,00
%
0,4600
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FINANÇAS |
210,00
1.369,50
%
0,1500
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
1.328,10
6131/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
2.295,00
%
0,4400
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ESPORTES |
200,00
1.369,50
%
0,1500
14.751,98
6135/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
11.685,98
3.412,46
%
3,4200
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.081,00
672,93
%
1,6100
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.985,00
1.369,53
%
1,4500
1.553,75
6137/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
200,00
1.369,50
%
0,1500
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.245,65
3.412,50
%
0,3700
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
664,05
6139/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
100,00
1.369,50
%
0,0700
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
2.295,00
%
0,2200
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
664,05
6140/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
2.295,00
%
0,2200
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ASSUNTOS JURÍDICOS |
100,00
1.369,50
%
0,0700
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
1.288,10
6141/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
200,00
1.369,50
%
0,1500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/12/2014 ATÉ 08/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
7
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FUNSSOL |
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
980,00
735,02
%
1,3300
1.468,10
6142/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS |
200,00
1.369,50
%
0,1500
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.160,00
2.295,00
%
0,5100
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
804,05
6144/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - TRANSITO |
100,00
1.369,50
%
0,0700
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
3.412,50
%
0,1900
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
664,05
6145/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
2.295,00
%
0,2200
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - GABINETE |
100,00
1.369,50
%
0,0700
1.328,10
6146/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
2.295,00
%
0,4400
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
200,00
1.369,50
%
0,1500
724,05
6147/001-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
100,00
1.369,50
%
0,0700
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 |
HORAS |
570,00
684,00
%
0,8300
724,05
6148/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 |
HORAS |
570,00
684,00
%
0,8300
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E |
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
100,00
1.369,50
%
0,0700
10.013,00
6222/005-2014
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
10.013,00
570,00
SV
17,5700
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/12/2014 ATÉ 08/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
7
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM |
TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
664,05
6443/007-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
2.295,00
%
0,2200
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
030/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C |
624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
100,00
1.369,50
%
0,0700
7.570,20
7472/005-2014
110/2013
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
7.570,20
7.570,20
1,0000
8.367,06
7473/005-2014
110/2013
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
8.367,06
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE FINANÇAS
8.367,06
8.367,06
1,0000
0,00
7833/004-2014
6963/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
9.400,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O CONVÊNIO Nº 029/2014 NO PERÍODO DE JUNHO A |
DEZEMBRO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2014 |
9.400,00
9.400,00
1,0000
185,40
9195/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
1 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN.. niquelado 26/6, caixa com 5000 |
unidades, acondicionado em caixa de papelão. O produto deverá ser fabricado com arame de aço com |
tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de barras, prazo de |
validade, armazenamento e dados de identificação do fabricante. |
17,60
1,76
CX
10,0000
2 - PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - EMBALAGEM COM 400 FOLHAS. sem pauta e margem, medidas |
aproximadas de 210 mm x 297 mm, acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 400 folhas. |
Constar na embalagem: formato, código de barras e dados de identificação do fabricante. - DATAPEL - PARA |
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
167,80
16,78
PCTE
10,0000
0,00
9208/001-2014
8077/2014
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
362,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
0,00
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de |
Infrações - Período - Abril à Junho - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA |
362,00
362,00
1,0000
0,00
9214/003-2014
8076/2014
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
362,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
0,00
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de |
Infrações - Período - Janeiro à Dezembro - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F |
362,00
362,00
1,0000
0,00
9216/003-2014
8080/2014
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
362,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
0,00
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de |
Infrações - Período - Janeiro à Dezembro - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F |
362,00
362,00
1,0000
0,00
11829/001-2014
10386/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DESTA |
SECRETARIA - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE - OUTUBRO/2014 - TARIFA DE 7,80 |
7,80
7,80
1,0000
0,00
11829/002-2014
10386/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
163,80
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE - OUTUBRO2014 - 16 TARIFAS DE 7,80 CADA, |
TOTALIZANDO 124,80 E DIA 01/12/2014 5 TARIFAS DE 7,80 CADA, TOTALIZANDO 39,00 |
163,80
163,80
1,0000
7.500,00
12117/002-2014
10900/2014
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
0,00
1 - REF. PAGT DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE, 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 001/2014 - |
PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO À ENTIDADE - ESPORTES |
7.500,00
7.500,00
1,0000
1.032,53
12249/018-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.032,53
25.000,00
SV
0,0400
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/12/2014 ATÉ 08/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
7
1.097,06
12249/019-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.097,06
25.000,00
SV
0,0400
-204,50
12392/000-2014
11200/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE GERALDO DE SALES
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
085.540.388-86
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - Para atender as |
viagens do conselho Tutelar do Município de Registro. - ASSISTÊNCIA |
250,00
250,00
1,0000
-571,00
12982/000-2014
11401/2014
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
0,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - P/ GASTOS EVENTUAIS - DESPESAS DE VIAGENS DA |
SECRETARIA DE FINANÇAS - FINANÇAS |
800,00
800,00
1,0000
450,44
12990/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS (DAS 18 |
AS 06 DA MANHÃ) - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO PARA O SHOW VIA |
PROAC "MARCELO PRETO E SWAMI JR" NO DIA 25 DE OUTUBRO - CULTURA |
450,44
112,61
SV
4,0000
1.176,00
13000/000-2014
11397/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
56.642.960/0001-00
0,00
1 - ANTENA PARABÓLICA COM RECEPTOR DIGITAL - 2 ANTENAS PARA USO DA UBS CENTRO E 1 PARA O |
ESF SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.176,00
392,00
UN
3,0000
-68,09
13016/000-2014
11511/2014
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA. Para atender a Secretaria |
Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária. - ASSIST. SOCIAL |
500,00
500,00
1,0000
664,05
13179/001-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
2.295,00
%
0,2200
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS |
E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014. - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
100,00
1.369,50
%
0,0700
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
664,05
13180/001-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
2.295,00
%
0,2200
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15 (QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS |
E GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014. - ADMINISTRAÇÃO |
100,00
1.369,50
%
0,0700
1.198,00
13334/001-2014
11872/2014
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
0,00
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
990,30
33,01
30,0000
2 - LANCHES - VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014 - CONTA |
SAÚDE/2014 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE |
207,70
6,70
31,0000
79,42
13810/000-2014
12467/2014
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
79,42
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DA OFICINA "PARA UMA INSERÇÃO DA SAÚDE MENTAL NAS AÇÕES DE |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - VISAT" NO HOTEL VILA REAL EM PETRÓPOLIS/RJ - SAÍDA: |
08/11/2014 ÀS 13:00h E RETORNO: 14/11/2014 ÀS 13:30h - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C |
0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
13,40
6,70
2,0000
600,00
13864/000-2014
12328/2014
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
0,00
600,00
10.01.10.122.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - PARA USO DAS UBS E ESF - PAB - C/C |
624.025-7 CEF - SAÚDE |
600,00
600,00
1,0000
46,41
14288/000-2014
12567/2014
Outros/Não Aplicável
ANA CAROLINA CORRÊA RIBEIRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
296.289.498-45
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/12/2014 ATÉ 08/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
7
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO VI FÓRUM DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E III ENCONTRO DE |
EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS EM PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA FACULDADE DE MEDICINA |
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SP - DIA 18/11/2014 SAÍDA: 05:00hs, RETORNO: 19:00hs - CONVÊNIO MS |
- PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
13,40
6,70
2,0000
46,41
14289/000-2014
12568/2014
Outros/Não Aplicável
DALSIZA ARUSTRONG SAVIOLI
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
676.078.109-00
0,00
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO VI FÓRUM DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E III ENCONTRO DE |
EXPERIÊNCIAS BEM SUCEDIDAS EM PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NA FACULDADE DE MEDICINA |
DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SP - DIA 18/11/2014 SAÍDA: 05:00hs, RETORNO: 19:00hs - CONVÊNIO MS |
- PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
46,41
14291/000-2014
12596/2014
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARVALHO GONZALES
0,00
46,41
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
133.409.928-60
0,00
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR LÂMINAS PARA AS MOTONIVELADORAS DESTA |
SECRETARIA – DIA 19/11/2014, SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 18:00h – SERVIÇOS MUNICIPAIS |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
46,41
14292/000-2014
12597/2014
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARVALHO GONZALES
0,00
46,41
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
133.409.928-60
0,00
2 - LANCHE - VIAGEM À GUARULHOS PARA BUSCAR TUBOS DE ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA RANDON - |
DIA 09/10/2014, SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 18:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
46,41
14300/000-2014
12598/2014
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARVALHO GONZALES
0,00
46,41
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
133.409.928-60
0,00
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR DENTES DE CAÇAMBA PARA MÁQUINAS DESTA |
SECRETARIA - DIA 02/10/2014, SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 18:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
46,41
14301/000-2014
12599/2014
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARVALHO GONZALES
0,00
46,41
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
133.409.928-60
0,00
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR LÂMINAS PARA RETROESCAVADEIRAS DESTA |
SECRETARIA - DIA 18/08/2014, SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 18:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
13,40
6,70
2,0000
727,20
14468/001-2014
12718/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
2 - LANCHES - REFERENTE ANTECIPADAS DO MÊS DE DEZEMBRO PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE |
AMBULÂNCIAS PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2014. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
67,00
6,70
10,0000
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
660,20
33,01
20,0000
52,98
14688/000-2014
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS LTDA - E
0,00
0,00
211110100
J
05.841.753/0001-43
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 600 - R$ 450,44 (EMP. 12990/0)
52,98
52,98
1,0000
30.000,00
14731/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
30.000,00
512120000
O
0,00
1 - TRANFERÊNCIA SAÚDE - DATA 08/12/2014
30.000,00
30.000,00
1,0000
0,00
14782/000-2014
11511/2014
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
-68,09
-68,09
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
1 - Anulação da Nota nº13016/0-2014
-68,09
-68,09
1,0000
0,00
14783/000-2014
11200/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE GERALDO DE SALES
-204,50
-204,50
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
085.540.388-86
0,00
1 - Anulação da Nota nº12392/0-2014
-204,50
-204,50
1,0000
0,00
14784/000-2014
11401/2014
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
-571,00
-571,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
0,00
1 - Anulação da Nota nº12982/0-2014
-571,00
-571,00
1,0000
0,00
14785/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
1.830,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
3 - HIDRÓXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML - TAKEDA |
PHARMA LTDA (NYCOMED) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, |
400,00
20,00
FR
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/12/2014 ATÉ 08/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
7
PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, |
PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
2 - CUMARINA + TROXERRUTINA 15MG + 90MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 60 DRÁGEAS - TAKEDA PHARMA |
LTDA (NYCOMED) |
1.080,00
0,12
DRAG
9.000,0000
1 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - ACHÉ |
LABORATÓRIOS |
350,00
0,07
COMP
5.000,0000
0,00
14786/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
277,35
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
0,00
1 - INSULINA DETEMIR 100U/ML (14,2MG) - SOLUÇAO INJETAVEL - PENFILL C/3ML - NOVO NORDISK - PARA |
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - |
SAÚDE |
277,35
55,47
PENF
5,0000
0,00
14787/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA
3.000,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.847.630/0001-10
0,00
1 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMINA B6 + NICOTINAMIDA + |
PANTOTENATO DE CÁLCIO) 5MG + 2MG + 2MG+ 20MG+ 3MG - DRÁGEAS - FRASCO COM 20 DRAGEAS - |
COMPLEXO B (MEDQUIMICA) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
3.000,00
0,05
DRAG
60.000,0000
0,00
14788/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1.890,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0001-21
0,00
1 - CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL I.M - FRASCO + DILUENTE DE 2ML - |
CEFTRIAXONA SÓDICA (GEN) 500MG/EUROFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
1.890,00
6,30
AMP
300,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 9 de Dezembro de 2014.
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