4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
44
Data de Lançamento: 09/12/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
6/027-2014
272/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
135,12
Item:
1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE
Vl.Total:
135,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
135,12
Vl. Unit.:
0,00
12/009-2014
231/2014
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL
0,00
8,66
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
33.530.486/0001-29
8,66
Item:
1 - REF. PAGAMENTO REF. CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA 
(REGULAÇÃO) EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
8,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,66
Vl. Unit.:
0,00
16/013-2014
94/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
269,62
Item:
1 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - 
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
269,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,62
Vl. Unit.:
0,00
17/084-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
269,04
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
269,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,04
Vl. Unit.:
0,00
77/014-2014
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
512120000
J
01.598.123/0001-39
340.534,30
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMP. DEZEMBRO/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 
25 DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II
Vl.Total:
340.534,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
340.534,30
Vl. Unit.:
0,00
96/021-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
3.142,96
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.142,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.142,96
Vl. Unit.:
0,00
97/011-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
409,29
Item:
1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
Vl.Total:
409,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
409,29
Vl. Unit.:
0,00
118/016-2014
165/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
269,63
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA
Vl.Total:
269,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,63
Vl. Unit.:
0,00
153/011-2014
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
1.650,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
1.650,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.650,00
Vl. Unit.:
0,00
177/008-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
67,56
Item:
1 - DAS DESPESAS COM SANEAMENTO BASICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE 
TRANSITO
Vl.Total:
67,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,56
Vl. Unit.:
0,00
179/011-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
510,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
510,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE
Vl.Total:
510,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,00
Vl. Unit.:
0,00
180/011-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
510,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
510,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - GABINETE
Vl.Total:
510,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,00
Vl. Unit.:
0,00
183/011-2014
89/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO
0,00
1.170,83
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
973.200.648-04
1.170,83
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
Vl. Unit.:
0,00
185/011-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
4.080,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
4.080,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL
Vl.Total:
4.080,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.080,00
Vl. Unit.:
0,00
186/011-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
4.080,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
4.080,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL
Vl.Total:
4.080,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.080,00
Vl. Unit.:
0,00
187/011-2014
46/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
5.000,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
5.000,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE 
REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
190/011-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
510,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
510,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
510,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,00
Vl. Unit.:
0,00
191/011-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
510,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
510,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
510,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,00
Vl. Unit.:
0,00
192/011-2014
84/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
2.090,57
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
2.090,57
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS 
JURIDICOS
Vl.Total:
2.090,57
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.090,57
Vl. Unit.:
0,00
204/011-2014
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
2.565,20
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
2.565,20
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS 
- C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
2.565,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.565,20
Vl. Unit.:
0,00
207/011-2014
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
1.000,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
1.000,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - 
SEC. MUN. DE SAUDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Vl. Unit.:
0,00
209/011-2014
104/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON SOUZA GUIMARÃES
0,00
1.310,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
034.840.728-90
1.310,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO II (MAT. 
DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITORIO) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
1.310,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.310,00
Vl. Unit.:
0,00
211/011-2014
3220/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
0,00
463,50
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
463,50
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - 
SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
463,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
463,50
Vl. Unit.:
0,00
212/011-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ARI MORATO BRAGA
0,00
1.598,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
1.598,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILA (ESF) DA VL 
RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE
Vl.Total:
1.598,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,9500
1.686,37
Vl. Unit.:
0,00
401/012-2014
257/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
409,29
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
409,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
409,29
Vl. Unit.:
0,00
509/002-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
5.778,19
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA- REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO 
DO MERCARDO MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA 
E CONTRATO DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - SEC. MUN. DE 
PLANEJAMENTO URBANO - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - Referente a 2ª Medição - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
Vl.Total:
5.778,19
235,45
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
24,5400
0,00
791/002-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
46.230,75
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCARDO 
MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA E CONTRATO 
DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - C/C 647077-5 CEF - SEC. MUN. DE 
PLANEJAMENTO URBANO - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - Referente a 2ª Medição - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
Vl.Total:
46.230,75
1.883,83
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
24,5400
15,87
876/010-2014
787/2014
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
Item:
1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE  PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
15,87
15,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
30,16
887/009-2014
788/2014
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
Item:
1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,16
30,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1012/010-2014
400/2014
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
863,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
863,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - 
Vl.Total:
863,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
863,00
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
0,00
1140/007-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ARI MORATO BRAGA
0,00
98,48
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
98,48
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA 
VILA RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,48
Vl. Unit.:
0,00
1142/031-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
147,56
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
147,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
147,56
Vl. Unit.:
0,00
1143/013-2014
1081/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
61,26
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
61,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
61,26
Vl. Unit.:
0,00
1193/010-2014
881/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO 
REALIZADOS NO CCI NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. 
SOCIAL
Vl.Total:
150,00
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
1243/010-2014
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
2.440,80
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
2.440,80
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL -  COLETA SELETIVA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
Vl. Unit.:
3.048,85
1405/004-2014
208/2013
Tomada de Preço Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
57.805.087/0001-91
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO ARAPONGAL - REF. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇàASFÁLTICA, INCLUINDO GUIAS, 
SARJETAS E CALÇADAS, NA RUA EUCALIPTOS, RUA GARDENIA E RUA ANA SILVA, NO BAIRRO ARAPONGAL, 
NESTE MUNICIPIO, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 780491/2012/MCIDADES/CAIXA -  
PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
3.048,85
57,45
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
53,0700
0,00
1422/011-2014
1411/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
3.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL - CASA DE INCLUSÃO Nº 10/2014 - 
FMAS-RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Vl. Unit.:
0,00
1425/011-2014
1412/2014
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
2.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.400,00
Vl. Unit.:
0,00
1426/011-2014
1414/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
3.200,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,00
Vl. Unit.:
0,00
1427/010-2014
1413/2014
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
2.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.400,00
Vl. Unit.:
0,00
1428/011-2014
1415/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
3.600,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.600,00
Vl. Unit.:
0,00
1429/011-2014
1416/2014
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
2.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.400,00
Vl. Unit.:
0,00
1430/011-2014
1419/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
5.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Vl. Unit.:
0,00
1431/011-2014
1417/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
2.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.400,00
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
1432/011-2014
1418/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
2.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.400,00
Vl. Unit.:
135.725,09
1448/004-2014
208/2013
Tomada de Preço Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
57.805.087/0001-91
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO ARAPONGAL - REF. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇàASFÁLTICA, INCLUINDO GUIAS, 
SARJETAS E CALÇADAS, NA RUA EUCALIPTOS, RUA GARDENIA E RUA ANA SILVA, NO BAIRRO ARAPONGAL, 
NESTE MUNICIPIO, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 780491/2012/MCIDADES/CAIXA - C/C 
66471593 CEF - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
135.725,09
2.557,40
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
53,0700
0,00
1520/013-2014
1482/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
4.590,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 
28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
Vl. Unit.:
0,00
1522/012-2014
1483/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
2.550,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C 
28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
2.550,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.550,00
Vl. Unit.:
0,00
2328/004-2014
1941/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
63,64
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ESTIMATIVA ANUAL PARA 
PAGAMENTO DE A.R.T PARA ESTA SECRETARIA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
63,64
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
1.000,00
Vl. Unit.:
0,00
2769/002-2014
2403/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.560.154/0001-38
418,00
Item:
1 - OXIGENIO MEDICINAL  - PARA USO DO SETOR DE 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES NO EX. 2014 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
418,00
Un.:
M3
Quantidade:
11,0000
38,00
Vl. Unit.:
0,00
3364/010-2014
2605/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
198,00
Item:
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal - ESTIMATIVA 
DE INTERNET VIA RADIO PELO PERIODO DE 10 MESES - FUNSSOL
Vl.Total:
99,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,00
Vl. Unit.:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal
99,00
SV
1,0000
99,00
0,00
3497/008-2014
2397/2014
Dispensa
MASAMI TAIRA
0,00
1.655,71
15.00.08.243.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
1.655,71
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUN. DIR. DA 
CRIANÇA E ADOLESCENTE
Vl.Total:
1.655,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.655,71
Vl. Unit.:
0,00
4539/007-2014
1955/2014
Pregão Presencial
ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
60.524.550/0001-31
445,42
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário 
em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua 
apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 
4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do 
jornal..
Vl.Total:
445,42
Un.:
CM/CO
Quantidade:
92,8000
4,80
Vl. Unit.:
0,00
4540/007-2014
1955/2014
Pregão Presencial
ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
60.524.550/0001-31
445,43
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário 
em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua 
apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 
4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do 
jornal.. C/C 361-0 CEF
Vl.Total:
445,43
Un.:
CM/CO
Quantidade:
92,8000
4,80
Vl. Unit.:
0,00
4541/007-2014
1955/2014
Pregão Presencial
ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.524.550/0001-31
445,43
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário 
em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua 
apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 
4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do 
jornal..
Vl.Total:
445,43
Un.:
CM/CO
Quantidade:
92,8000
4,80
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
4856/002-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
230,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DO GABINETE E 
DEPENDENCIAS - GABINETE
Vl.Total:
230,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
46,00
Vl. Unit.:
0,00
5079/006-2014
46/2013
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
313,99
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
596.241.328-87
313,99
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2013 - C/C 28286-3 BB - 
ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
313,99
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
2.194,20
Vl. Unit.:
0,00
5139/018-2014
4514/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
93,60
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
93,60
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 26179-3 BB CEF - SAÚDE - 
20/08/2014 3 TARIFAS DE 7,80 CADA TOTALIZANDO 23,40 - 10/09 6 TARIFAS DE 7,80 CADA TOTALIZANDO 
46,80 E 22/09 3 TARIFAS DE 7,80 CADA TOTALIZANDO 23,40
Vl.Total:
93,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
93,60
Vl. Unit.:
0,00
5189/002-2014
65/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
14.934.840/0001-36
14.168,31
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - UBS VILA NOVA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SEGUE: 
LOTE 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO JARDIM CAIÇARA, LOCALIZADA A RUA JOSÉ DOS SANTOS, 
Nº 40, NESTE MUNICIPIO; LOTE 02 - REFORMA DA UBS MAURITY IZIDRO A. DE OLIVIERA, LOCALIZADA NA 
RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, Nº 221 - VILA NOVA REGISTRO, NESTE MUNICIPIO; LOTE 03 - 
REFORMA DA UBS - CENTRO, LOCALIZADA NA AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 345, NESTE 
MUNICIPIO; LOTE 04 - REFORMA DA UBS DO CONJ. HABITACIONAL JARDIM EIJI MATSUMURA, 
LOCALIZADA NA RUA VIVALDO PEREIRA, Nº 20, NESTE MUNICIPIO; LOTE 05 - REFORMA UBS DA VILA SÃO 
FRANCISCO, LOCALIZADA NA RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES, Nº 658, NESTE MUNICIPIO - C/C 
0903/006/000294-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14.168,31
Un.:
%
Quantidade:
84,0300
168,61
Vl. Unit.:
0,00
5313/015-2014
1075/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
156,38
Item:
1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 
CEF - C/ILUM. PÚBLICA
Vl.Total:
156,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
156,38
Vl. Unit.:
0,00
5645/010-2014
1477/2014
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
4.800,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - 
C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
4.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.800,00
Vl. Unit.:
0,00
5646/011-2014
1476/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
127,60
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - 
C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
127,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,60
Vl. Unit.:
0,00
5647/011-2014
1478/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
3.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - 
C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Vl. Unit.:
0,00
5648/011-2014
1479/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
2.140,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - 
C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
2.140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.140,00
Vl. Unit.:
0,00
5859/006-2014
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
2.523,20
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
2.523,20
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. 
SOCIAL
Vl.Total:
2.523,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.523,20
Vl. Unit.:
0,00
5862/006-2014
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
2.125,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
2.125,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL -  PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOB. URBANA - 
TRANSITO
Vl.Total:
2.125,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.125,00
Vl. Unit.:
0,00
5879/000-2014
20/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
158,70
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - CERA LIQUIDA PARA ARDOSIA, COR VERDE, FRASCO - 750 ML - POLIFLOR - P/ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
158,70
5,29
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
0,00
5921/002-2014
3676/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
14.934.840/0001-36
20.873,70
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - REPASSE FUNDO A FUNDO 
PROPOSTA Nº 115683040001/13001 - PORTARIA Nº 340 DE 04 DE MARÇO DE 2013 - REF. CONTRATAÇÃO DE 
Vl.Total:
20.873,70
Un.:
%
Quantidade:
5,3000
3.937,99
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO JARDIM XANGRILÁ, A SER CONSTRUIDA 
NA RUA ANGOLA ESQUINA COM A RUA CAMARÕES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRÁVES DO 
REPASSE FUNDO A FUNDO PROPOSTA Nº 115683040001/13001 - C/C 624080-0 CEF - SAÚDE
0,00
5952/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.046,59
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
972,68
Un.:
LT
Quantidade:
363,8100
2,67
Vl. Unit.:
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA ENTRE JUNHO A 
DEZEMBRO DE 2014 - PLANEJAMENTO URBANO
73,91
LT
41,2900
1,79
0,00
5953/007-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
218,38
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - CONSUMO DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014 
PARA O VEÍCULO PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
218,38
Un.:
LT
Quantidade:
122,0000
1,79
Vl. Unit.:
0,00
5974/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.355,54
Item:
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA USO DO VEÍCULO OFICIAL DO PREFEITO (FOCUS PLACA DBA 
9466) E VEÍCULO DEFESA CIVIL (EHE 7545) - GABINETE
Vl.Total:
525,47
Un.:
LT
Quantidade:
220,3800
2,38
Vl. Unit.:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
830,07
LT
310,4700
2,67
0,00
5982/000-2014
20/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.645,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - CERA LIQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA - FRASCO C/ 750 ML - POLIFLOR - PARA ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E. C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.645,00
5,29
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
500,0000
0,00
5986/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
235,30
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO 
DE USO DO CREAS (I/GM CLASSIC SPIRIT-DBA 9450) SEC. M. DE ASSIST., ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 
28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
235,30
Un.:
LT
Quantidade:
88,0100
2,67
Vl. Unit.:
0,00
5987/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
673,46
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO 
VEÍCULO DE USO DO CONSELHO TUTELAR (FIAT PALIO WEEKEND EHE 7300) S.M.ASSIST. SOCIAL, ATÉ 
DEZEMBRO/2014 - F.M.D.C.A
Vl.Total:
673,46
Un.:
LT
Quantidade:
251,8900
2,67
Vl. Unit.:
0,00
5988/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
377,11
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/14 
DESTA SECRETARIA - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
377,11
Un.:
LT
Quantidade:
166,1300
2,27
Vl. Unit.:
0,00
5989/007-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
532,90
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO 
DOS VEÍCULOS DE USO DOS CRAS (FIAT UNO MILLE ECONOMY - EHE 7174 E EHE 7185) S.M. ASSIST. 
SOCIAL, ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
532,90
Un.:
LT
Quantidade:
199,3200
2,67
Vl. Unit.:
0,00
6002/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
2.508,80
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA, ATÉ DEZEMBRO/2014 - GABINETE
Vl.Total:
2.508,80
Un.:
LT
Quantidade:
938,3600
2,67
Vl. Unit.:
0,00
6004/005-2014
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
6.000,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
6.000,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
Vl. Unit.:
0,00
6019/002-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.062,68
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE JUNHO A DEZEMBRO, 
PARA ATENDER A NECESSIDADE D/SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
1.062,68
Un.:
LT
Quantidade:
397,4700
2,67
Vl. Unit.:
0,00
6108/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
401,15
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO 
VEÍCULO DE USO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FIAT UNO MILLE - DBA 9492) ATÉ 
DEZEMBRO/2014 - FUNSSOL
Vl.Total:
401,15
Un.:
LT
Quantidade:
150,0400
2,67
Vl. Unit.:
0,00
6123/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
338,82
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VW SANTANA EM USO NESTA 
SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
338,82
Un.:
LT
Quantidade:
126,7300
2,67
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
6237/001-2014
20/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.486,30
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - CERA LIQUIDA PARA ARDOSIA, COR VERDE, FRASCO - 750 ML - POLIFLOR - 1º TERMO ADITIVO DE 
1,9333% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO - PARA ATENDER A SECRETARIA
Vl.Total:
2.486,30
5,29
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
470,0000
0,00
6263/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
645,94
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS KANGOO DBA 9479, 
DBA 9482, DOBLO DJP 4300, DBA 9490, S10 9459, SIENA FQH 0138, SANDEIRO EHE 7202, DO SETOR DE 
APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
645,94
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
241,6000
0,00
6281/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
2.192,57
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 9463 
FSB 4911, FIESTA DBA 9420, MOTO ECE 4295, CELTA EHE 7238 DO SETOR DO CEREST -  C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.192,57
Un.:
LT
Quantidade:
820,0800
2,67
Vl. Unit.:
0,00
6283/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
7.532,28
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DBA 2061, 2062, 
9486, 9488, 9489, 9487, 9461, 9462, 9452; EHE 7244, 7195; CPV 1795, 1791; CDZ 7840 DOS ESFs E UBSs - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.532,28
2,67
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.817,2800
0,00
6283/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
7.834,29
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DBA 2061, 2062, 
9486, 9488, 9489, 9487, 9461, 9462, 9452; EHE 7244, 7195; CPV 1795, 1791; CDZ 7840 DOS ESFs E UBSs - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.834,29
Un.:
LT
Quantidade:
2.930,2400
2,67
Vl. Unit.:
0,00
6898/002-2014
1480/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
7.010,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DO EMP N° 5649 REF REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 
15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27905-6 BB - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
Vl. Unit.:
0,00
7095/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
2.906,61
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA -  ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.906,61
Un.:
LT
Quantidade:
1.219,0100
2,38
Vl. Unit.:
0,00
7096/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
931,40
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA -  ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
931,40
Un.:
LT
Quantidade:
348,3700
2,67
Vl. Unit.:
0,00
7169/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.132,17
Item:
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
342,44
Un.:
LT
Quantidade:
191,3100
1,79
Vl. Unit.:
1 - GASOLINA COMUM
789,73
LT
295,3800
2,67
0,00
7347/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
3.727,73
Item:
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, TRATORES 
E ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
1.115,91
Un.:
LT
Quantidade:
491,5900
2,27
Vl. Unit.:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
2.611,82
LT
976,8900
2,67
0,00
7482/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
60,96
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 
24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
60,96
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
127,0000
0,00
7491/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.060,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
Vl.Total:
1.060,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO
0,00
7491/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
609,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
609,50
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
115,0000
0,00
7492/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.759,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.759,60
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
332,0000
0,00
7492/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.855,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.855,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
350,0000
0,00
7493/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
206,70
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
Vl.Total:
206,70
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
39,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
7501/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
318,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
318,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
0,00
7502/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
127,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
127,20
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
24,0000
0,00
7503/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
106,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
106,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
0,00
7507/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
689,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
689,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
130,0000
0,00
7507/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
689,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
Vl.Total:
689,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
130,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
0,00
7514/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
275,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. - A'DORO  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
275,60
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
52,0000
0,00
7515/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
636,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. - A'DORO  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
636,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
0,00
7515/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
636,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. - A'DORO  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
636,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
0,00
7517/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
424,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
Vl.Total:
424,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
11
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. - FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
7520/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.650,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.650,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
0,00
7520/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.406,20
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.406,20
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
454,0000
0,00
7528/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
371,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
371,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
0,00
7528/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
371,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
371,00
5,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
0,00
7565/005-2014
5615/2014
Dispensa
ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES
0,00
584,62
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
794.303.846-00
584,62
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
12
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família) - C/C 624025-7 
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
584,62
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
584,62
Vl. Unit.:
0,00
7608/004-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
3.747,60
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS DURANTE O EX. DE 2014 
- C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.747,60
10,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
347,0000
0,00
7609/005-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
4.169,70
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS 
PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.169,70
Un.:
UN
Quantidade:
339,0000
12,30
Vl. Unit.:
9.400,00
7833/004-2014
6963/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O CONVÊNIO Nº 029/2014 NO PERÍODO DE JUNHO A 
DEZEMBRO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
9.400,00
9.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7859/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.841,46
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas; tamanho e  coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo 
com a resolução RDC  272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA.,   com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimento
Vl.Total:
414,00
3,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
138,0000
2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) 
tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta 
nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
298,15
3,35
KG
89,0000
6 - Aquisiçao de: ALHO . bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser  bem desenvolvida; 
isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 
272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados 
pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
319,95
11,85
KG
27,0000
5 - REPOLHO LISO.  liso; fresco; de primeira;  tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem 
desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de  origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  Embalagem da 
Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.
173,55
1,95
KG
89,0000
1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com  polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material 
terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades,  parasitas e larvas; sem 
lesões de origem física ou  mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a  
NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 
de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
Administrativos determinados pela ANVISA.
332,00
4,15
KG
80,0000
4 - BATATA MONALISA.  lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica 
(rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da 
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
303,81
2,47
KG
123,0000
0,00
7931/000-2014
6984/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MILTON OLICIO GODKE - ME
0,00
3.480,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
56.411.580/0001-64
0,00
Item:
1 - PORTA DE VIDRO  - MANUTENÇÃO DA UBS CENTRO - PORTA DE VIDRO TEMPERADO - 10MM X 0,80 X 
2,10 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
3.480,00
580,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
8058/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
8.578,00
Item:
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/14 
DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.108,10
Un.:
LT
Quantidade:
928,6800
2,27
Vl. Unit.:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
6.469,90
LT
2.419,9200
2,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
13
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
8299/004-2014
6972/2014
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
1.018,83
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
1.018,83
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. - para uso e func. do Arq. de Proc. e uso da Seção de Patrim. e Seção de 
Almoxarifado - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.018,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.018,83
Vl. Unit.:
0,00
8653/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
0,00
1.206,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
10.746.413/0001-73
0,00
Item:
1 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - SUPREME - AG/AT/PD/ADN/GTM - MATERIAL PARA USO NO 
CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.206,00
1.206,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
8716/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
0,00
603,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
Item:
1 - PURIFICADOR DE AGUA - LATINA PA 735 - PARA USO DO ESF SERROTE - C/C 624086-9 C.E.F. - 
PROPOSTA MS 11.568.304000/1130-08 - SAÚDE
Vl.Total:
603,00
603,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
8902/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
785,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
Item:
2 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD 120 -  P/ ACADEMIA DE SAÚDE 
DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0 C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
Vl.Total:
398,00
199,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1 - RACK PARA COMPUTADOR - BAHIR/RAC MOD 03
387,00
387,00
UN
1,0000
0,00
9208/002-2014
8077/2014
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
362,00
Item:
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Período - NOVEMBRO/2014 - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
362,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
362,00
Vl. Unit.:
0,00
9209/010-2014
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.000,00
Item:
1 - Estimativa para pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Vl. Unit.:
0,00
9211/007-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
269,63
Item:
1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
269,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,63
Vl. Unit.:
0,00
9214/004-2014
8076/2014
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
362,00
Item:
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Período - NOVEMBRO/2014 - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F
Vl.Total:
362,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
362,00
Vl. Unit.:
0,00
9216/004-2014
8080/2014
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
362,00
Item:
1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações - Período - NOVEMBRO/2014 - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F
Vl.Total:
362,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
362,00
Vl. Unit.:
0,00
9247/005-2014
8136/2014
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
316,80
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 02/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
316,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
316,80
Vl. Unit.:
0,00
9248/004-2014
8137/2014
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
316,80
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 03/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
316,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
316,80
Vl. Unit.:
0,00
9249/005-2014
8138/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
422,40
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 04/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
422,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
422,40
Vl. Unit.:
0,00
9250/005-2014
8139/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
475,20
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 05/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
475,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
475,20
Vl. Unit.:
0,00
9251/005-2014
8140/2014
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
316,80
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 06/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
316,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
316,80
Vl. Unit.:
0,00
9252/005-2014
8141/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
316,80
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 07/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
316,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
316,80
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
14
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
9253/005-2014
8142/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
316,80
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 08/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
316,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
316,80
Vl. Unit.:
0,00
9254/005-2014
8143/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
660,00
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 09/2014 - PSC - Referente 
reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
660,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
660,00
Vl. Unit.:
0,00
9255/005-2014
8144/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
1.684,32
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Estadual nº 12/2014 - Referente aumento de 
repasse para adequação dos serviços - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.684,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.684,32
Vl. Unit.:
0,00
9284/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
139,20
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
Item:
1 - Nifedipino 10 mg comprimido revestido (retard). - ADALAT R - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
139,20
0,58
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
240,0000
0,00
9294/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
11.810,88
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
Item:
1 - SULFATO FERROSO 40MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - HEMATOFER 
40MG C/500 - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
6.506,88
0,04
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
181.250,0000
2 - ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERR.) 150MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 
OU 60 COMPRIMIDOS - ISOFLAVINE 150MG C/30 - HERBARIUM - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE
5.304,00
0,85
CAP
6.240,0000
0,00
9346/003-2014
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
1.700,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
1.700,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - destinado ao  uso e funcionamento do ITESP - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
Vl. Unit.:
0,00
9387/001-2014
5616/2013
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME
0,00
120,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.626.776/0001-60
0,00
Item:
1 - LANTERNA CLINICA. Lanterna para avaliação clínica, com lâmpada halógena, alimentada por duas pilhas 
tipo palito ou pequena, corpo externo metálico, protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão Liga/desliga. - 
PREMIUM - 2º TA A  ATA DE R. P.  A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONSTRUIR E EQUIPAR UESF - 
C/C 624086-9 - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-08 - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
9388/001-2014
5390/2013
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
0,00
236,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
00.452.422/0001-06
0,00
Item:
1 - CADEIRA DIGITADOR SEM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - 
AMAZONAS - 2º TA A  ATA DE R. P.  A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONSTRUIR E EQUIPAR UESF - 
C/C 624086-9 - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-08 - SAÚDE
Vl.Total:
236,00
118,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
9853/001-2014
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
5.100,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) -1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 103/2013 A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 C.E.F. – SAÚDE
Vl.Total:
5.100,00
10,20
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
500,0000
0,00
9853/002-2014
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
2.550,00
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) -1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 103/2013 A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 C.E.F. – SAÚDE
Vl.Total:
2.550,00
Un.:
M3
Quantidade:
250,0000
10,20
Vl. Unit.:
0,00
10147/001-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
617,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO NOS EVENTOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
617,60
7,72
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
0,00
10285/003-2014
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
4.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor 
para o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga 
horária de 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 1º TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO Nº 064/2014. - FUNSOL
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,6700
6.000,00
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
15
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
10418/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
22,08
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
Item:
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - 
APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
22,08
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
46,0000
0,00
10439/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
6.581,90
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.581,90
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
610,0000
0,00
10448/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
6.905,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta).  Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - GN SIF 3481  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.905,60
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
640,0000
0,00
10463/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
10.979,53
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
6 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR
Vl.Total:
213,50
4,27
Vl. Unit.:
Un.:
EMBAL
Quantidade:
50,0000
1 - COLCHETE LATONADO Nº15 - CX C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARA
1.546,20
51,54
PCTE
30,0000
2 - ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BOR
1.040,25
10,95
PCTE
95,0000
4 - CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO, PONTA GROSSA, 12 CORES - LEO E LEO
1.462,50
4,50
JG
325,0000
3 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITY
2.653,70
31,22
CX
85,0000
7 - ESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR
916,53
6,69
EMBAL
137,0000
5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 324MM - CX COM 250 UNIDADES - 
SCRITY
2.540,35
22,09
CX
115,0000
8 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 66,7MM X 25,4MM, 30 ETIQUETAS POR 
FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA 
S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
606,50
12,13
CX
50,0000
0,00
10567/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
115,50
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO NO EVENTO "CAFÉ CULTURAL" QUE SERÁ REALIZADO NO CAPS I REGISTRO - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
115,50
3,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,00
10577/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
7.884,88
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS 
RECURSO MS-MAC 300.28 FONTE 05  C/C 0903.006.624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.884,88
Un.:
LT
Quantidade:
3.306,8600
2,38
Vl. Unit.:
0,00
10580/002-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
4.688,62
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS MS - MAC 300-28 FONTE 05 - C/C 0903.006.624027-3 - SAÚDE
Vl.Total:
4.688,62
Un.:
LT
Quantidade:
2.065,4700
2,27
Vl. Unit.:
0,00
10582/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.098,58
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS SETOR 192 RECURSO SAÚDE/2014 - DR 310.000 FONTE 001 - C/C 0903.006.363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.098,58
Un.:
LT
Quantidade:
410,9000
2,67
Vl. Unit.:
0,00
10582/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
13.357,55
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS SETOR 192 RECURSO SAÚDE/2014 - DR 310.000 FONTE 001 - C/C 0903.006.363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13.357,55
Un.:
LT
Quantidade:
4.996,0900
2,67
Vl. Unit.:
0,00
10610/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
790,61
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E CONSELHO TUTELAR, 
PELO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
790,61
Un.:
LT
Quantidade:
441,6800
1,79
Vl. Unit.:
0,00
10619/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
258,96
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá 
Vl.Total:
258,96
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
24,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
16
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 
360. - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO -Marca: GN SIF 3481
0,00
10623/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
362,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR
Vl.Total:
149,60
7,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360 - 
MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
212,80
10,64
KG
20,0000
0,00
10710/003-2014
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
1.600,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
1.600,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho. -  PARA USO E FUNCIONAMENTO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
Vl. Unit.:
0,00
10723/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
595,08
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
Item:
1 - CARVEDIOL 6,25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS  GENÉRICO 
ACHÉ/BIOSINTÉTICA - ACERTO CONTÁBIL - C/C 0903/006/335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
595,08
0,11
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
5.220,0000
0,00
10766/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
9.590,29
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,76
3.196,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
3.196,76
SV
1,0000
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA
3.196,77
3.196,77
SV
1,0000
0,00
10767/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
4.581,98
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados 
por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
3.196,73
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA
1.385,25
3.196,76
SV
0,4300
0,00
10768/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
23.079,95
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - 
REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,33
2.222,33
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
20.857,62
20.857,62
SV
1,0000
0,00
10769/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
2.222,32
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 
MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,32
2.222,32
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
10770/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
3.678,57
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 
MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.678,57
3.678,59
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
17
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
10771/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
9.782,73
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
3.190,48
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 
MESES - ASSISTÊNCIA
3.955,35
3.955,36
SV
1,0000
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga 
horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,90
2.636,91
SV
1,0000
0,00
10796/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
3.750,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.046.855/0001-03
0,00
Item:
1 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 OU 200 COMPRIMIDOS - SOBRAL - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.750,00
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
300.000,0000
0,00
10797/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
499,52
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
Item:
1 - PERMETRINA 1%(10MG/ML) - LOÇAO - FRASCO C/ 60ML - SANTA TEREZINHA
Vl.Total:
476,00
1,19
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
400,0000
2 - VARFARINA SODICA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS - TEUTO - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
23,52
0,10
COMP
240,0000
0,00
10881/000-2014
6984/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MILTON OLICIO GODKE - ME
0,00
-2.900,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
56.411.580/0001-64
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7931/0-2014 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-2.900,00
-2.900,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10888/002-2014
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
2.800,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
2.800,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DEST. AO USO E FUNC. DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 0903/006/363-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
Vl. Unit.:
0,00
10896/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0,00
745,20
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0001-21
0,00
Item:
1 - PROPILTIOURACILA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PFIZER - LAB PFIZER - 
BRASIL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF 
ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 
335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
745,20
0,41
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.800,0000
0,00
10898/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
732,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
Item:
2 - AMPICILINA 500MG - COMPRIMIDOS/CAPSULAS - CAIXA COM 12 CAPSULAS - PRATI DONADUZZI - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
432,00
0,10
Vl. Unit.:
Un.:
CAP
Quantidade:
4.500,0000
1 - ATENOLOL  25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI
300,00
0,02
COMP
15.000,0000
0,00
10900/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
1.167,73
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.046.855/0001-03
0,00
Item:
1 - BISACODIL 5MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 150 DRÁGEAS - SOBRAL
Vl.Total:
203,38
0,16
Vl. Unit.:
Un.:
DRAG
Quantidade:
1.250,0000
2 - SIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML - EMULSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - HIPOLABOR - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
964,35
0,64
FRASC
1.500,0000
0,00
10904/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
4.200,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
0,00
Item:
1 - NIMESULIDA 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL PEDIATRICA - FRASCO COM 15ML - PRATI - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
Vl.Total:
4.200,00
1,05
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
4.000,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
18
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
0,00
10913/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
4.292,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
Item:
1 - DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/120ML - HIPOLABOR
Vl.Total:
956,75
0,89
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1.075,0000
5 - DIGOXINA 0,25MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 OU 30 COMPRIMIDOS - VITAPAN - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
348,60
0,05
COMP
7.000,0000
4 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - NATULAB
556,50
1,59
FR
350,0000
2 - IBUPROFENO 50MG - SUSPENSÃO/GOTAS - FRASCO C/30ML - MEDQUIMICA
1.470,15
0,89
FR
1.650,0000
3 - LACTULOSE 667MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/120ML - NATURELIFE
960,00
4,80
FR
200,0000
0,00
10916/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0,00
492,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0001-21
0,00
Item:
1 - GLICLAZIDA 30MG - COMP. LIB. CONTROLADA - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SERVIER - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
492,00
0,16
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
3.000,0000
0,00
10917/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
60,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
Item:
1 - AGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTÉRIL - AMPOLA COM 10ML - EQUIPLEX - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
60,00
0,15
Vl. Unit.:
Un.:
AMP
Quantidade:
400,0000
0,00
10920/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0,00
36,30
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0001-21
0,00
Item:
1 - GLIMEPIRIDA 4MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - EUROFARMA - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
36,30
0,12
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
300,0000
0,00
10926/000-2014
4620/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
12.652,20
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
61.610.283/0001-88
0,00
Item:
1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI. Agulha de dimensões: (12,7 x 0,33mm), confeccionada em aço 
inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, 
provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, com dispositivo de segurança, não permitindo 
sua reutilização. Devera atender a NR nº 32  Embalada em material que promova barreira microbiana e 
abertura asséptica. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. - LABOR IMPORT - WENLING - 
PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12.652,20
0,81
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15.620,0000
0,00
10927/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
4.340,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
Item:
1 - Loratadina 10 mg comprimido. - BIOSINTÉTICA - GENÉRICO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSFALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.340,00
0,62
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
7.000,0000
0,00
10928/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
255,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
17.122.815/0001-46
0,00
Item:
1 - Mebendazol 100 mg comprimido. - SOBRAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSFALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF 
CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
255,00
0,17
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.500,0000
0,00
10929/002-2014
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
1.223,45
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
1.223,45
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DEST. AO USO E FUNC. DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS, VIG. EPIDEM. 
E VIG SANITÁRIA - C/C 0903/006/624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.446,90
Vl. Unit.:
0,00
10930/002-2014
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
1.223,45
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
1.223,45
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
19
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL -  DEST. AO USO E FUNC. DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS, VIG. 
EPIDEM. E VIG SANITÁRIA - C/C 0903/006/624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.446,90
Vl. Unit.:
0,00
10934/001-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
338,45
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
2 - RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - WALEU
Vl.Total:
49,23
5,47
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
9,0000
3 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - TERMO 
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
258,00
8,60
EMBAL
30,0000
1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITY
31,22
31,22
CX
1,0000
0,00
10947/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
391,50
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO REMOVÍVEL. Cores variadas 45mm x 12mm com 200 folhas cada 
- Marca: 3M - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
391,50
7,83
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
0,00
10966/002-2014
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
1.768,25
11.00.12.365.3.3.90.36.05
F
322.355.348-72
1.768,25
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUN DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.768,25
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.768,25
Vl. Unit.:
0,00
10984/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
2.589,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.589,60
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
240,0000
0,00
10984/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
2.589,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.589,60
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
240,0000
0,00
10985/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
593,45
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO 
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
593,45
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
55,0000
0,00
10985/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
593,45
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO 
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
593,45
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
55,0000
0,00
10986/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
1.726,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.726,40
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
160,0000
0,00
10987/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
4.316,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.316,00
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
400,0000
0,00
10987/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
3.776,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.776,50
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
350,0000
0,00
10988/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
377,65
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
Vl.Total:
377,65
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
20
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
0,00
10988/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
377,65
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
377,65
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
0,00
10989/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
16.185,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16.185,00
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.500,0000
0,00
10989/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
10.790,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.790,00
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.000,0000
0,00
10990/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
16.185,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16.185,00
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.500,0000
0,00
10991/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
3.237,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.237,00
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
0,00
10991/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
3.237,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.237,00
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
0,00
10992/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
863,20
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL - EJA 
- C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
863,20
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
0,00
10992/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
863,20
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL - EJA 
- C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
863,20
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
0,00
10993/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
1.510,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.510,60
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
0,00
10993/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
1.510,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
Vl.Total:
1.510,60
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
21
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
0,00
10994/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
755,30
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
755,30
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
0,00
10994/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
647,40
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
647,40
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
0,00
10995/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
323,70
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
323,70
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
0,00
10997/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
323,70
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
323,70
10,79
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
0,00
11059/001-2014
3970/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
1.915,20
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
1.915,20
Item:
2 - PREDNISONA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/10 OU 20 COMPRIMIDOS - C/C 335-0 CEF
Vl.Total:
1.224,00
Un.:
COMP
Quantidade:
14.400,0000
0,09
Vl. Unit.:
1 - PREDNISONA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS
691,20
COMP
14.400,0000
0,05
0,00
11083/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
1.128,10
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
Item:
13 - BROCA DE GATES, NUMERO 3 COM 28MM - INJECTA
Vl.Total:
83,20
6,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
3 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1016HL - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
5 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1011 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
8 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1031 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
17 - BROCA DE LARGO, NUMERO 3 COM 28MM - INJECTA
83,20
6,40
UN
13,0000
2 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1014HL - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
7 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
9 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1032 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
11 - BROCA DE GATES, NUMERO 1 COM 28MM - INJECTA
83,20
6,40
UN
13,0000
12 - BROCA DE GATES, NUMERO 2 COM 28MM - INJECTA
83,20
6,40
UN
13,0000
14 - BROCA DE GATES, NUMERO 4 COM 28MM - INJECTA
83,20
6,40
UN
13,0000
18 - BROCA DE LARGO, NUMERO 4 COM 28MM - INJECTA
83,20
6,40
UN
13,0000
19 - ANESTESICO MEPIVACAINA HCI 2% COM EPINEFRINA 1.100.000 ACONDICIONADO EM TUBETES DE 
1,8ML C/ 50 TUBETES - MEPINOR - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - 
C/C 255-9 CEF - SAÚDE
300,00
50,00
CX
6,0000
6 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
16 - BROCA DE LARGO, NUMERO 2 COM 28MM - INJECTA
83,20
6,40
UN
13,0000
1 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1012HL - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
4 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1014 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
10 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1033 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
15 - BROCA DE LARGO, NUMERO 1 COM 28MM - INJECTA
83,20
6,40
UN
13,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
22
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
11295/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
3.030,75
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
Item:
5 - BROCA P/ ACABAMENTO RESINA ACRILICA PEÇA RETA, OGIVAL, MULTI-LAMINADA E CORTE CRUZADO 
E FINO - DHPRO
Vl.Total:
74,00
37,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3081 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
3 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3227 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
4 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 4138 - MICRODONT
38,75
1,25
UN
31,0000
13 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1091 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
14 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1093 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
7 - CONE ENDODONTICO DE PAPEL 1ª E 2ª SERIES, 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTA
150,00
10,00
CX
15,0000
9 - CONE ENDODONTICO PRINCIPAL GUTA PERCHA  2ª SERIE (45-80), 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTA
180,00
12,00
CX
15,0000
10 - CREME DENTAL SEM FLUOR PARA BEBES, SELO ABO - TUBO 50G - CONDOR BABY
780,00
2,60
UN
300,0000
17 - CIMENTO ENDODONTICO COM HIDROXIDO DE CA - BASE 12G + CATALISADOR 12G - SEALER 26
135,00
45,00
KIT
3,0000
6 - CONE ENDODONTICO ACESSORIO XF, FF, MF, F, FM, M - INJECTA
180,00
12,00
CX
15,0000
18 - DENTES DE ESTOQUE EM ACRILICO - ANTERIORES MOD. 266 - COR 66 - VIPI DENT PLUS
60,00
6,00
CART
10,0000
1 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3072 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
8 - CONE ENDODONTICO PRINCIPAL GUTA PERCHA  1ª SERIE (15-40), 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTA
180,00
12,00
CX
15,0000
15 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1095 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
16 - CIMENTO ENDODONTICO COM IODOFORMIO, PARAMONOCLOROFENOL, TIMOL E EUGENOL - EMB. C/ 
12G + 10ML - FILL CANAL
57,00
19,00
KIT
3,0000
19 - DETERGENTE ENZIMATICO SEM ALCOOL, MINIMO COM TRES ENZIMAS -  5L - VIC PHARMA - PARA 
USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
1.066,00
82,00
GL
13,0000
11 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1092 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
12 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1090 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
0,00
11586/000-2014
10055/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
0,00
16,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
0,00
Item:
1 - CARBONATO DE CALCIO PÓ - 40 GRAMAS - PARA USO DA PACIENTE ALINE C. CASTRO, PARA ATENDER 
MANDADO JUDICIAL - PROCESSO Nº 495.2014/007189-3 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,00
4,00
Vl. Unit.:
Un.:
PT
Quantidade:
4,0000
0,00
11709/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
0,00
54.180,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO EDUCAÇÃO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA 
TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO AS 16 CRECHES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
54.180,00
3.010,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
0,00
11740/004-2014
10233/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
270,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLAN. URBANO E OBRAS
Vl.Total:
270,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
270,00
Vl. Unit.:
0,00
11824/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
1.592,00
16.00.08.244.4.4.90.52.02
J
09.127.785/0001-32
0,00
Item:
1 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - Marca: COLOMBO - 04L
Vl.Total:
332,00
332,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2 - FOGAO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO - Marca: LAYR  - CONVÊNIO Nº 268 
"GERAÇÃO DE RENDA" " COZINHA PRÁTICA" - BAIRRO ARAPONGAL - C/C 29297-4 B.B. - FUNSOL
1.260,00
1.260,00
UN
1,0000
0,00
11825/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
0,00
1.206,00
16.00.08.244.4.4.90.52.02
J
10.746.413/0001-73
0,00
Item:
1 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - Marca: SUPREME - AG/AT/PD/ADN/GTM  - CONVÊNIO Nº 268 
"GERAÇÃO DE RENDA" " COZINHA PRÁTICA" - BAIRRO ARAPONGAL - C/C 29297-4 B.B. - FUNSOL
Vl.Total:
1.206,00
1.206,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11829/003-2014
10386/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
163,80
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
163,80
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
CONTA SAÚDE/2014 C/C 26179-3 BB . - SAÚDE - OUTUBRO2014 - 16 TARIFAS DE 7,80 CADA, TOTALIZANDO 
124,80 E DIA 01/12/2014 5 TARIFAS DE 7,80 CADA, TOTALIZANDO 39,00
Vl.Total:
163,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
163,80
Vl. Unit.:
0,00
11829/004-2014
10386/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
7,80
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - CONTA SAÚDE/2014 C/C 28792-X BB - SAÚDE - OUTUBRO/2014 - TARIFA DE 7,80
Vl.Total:
7,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,80
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
23
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
11846/002-2014
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
1.848,00
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
1.848,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNC DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 
0903/006/624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.848,00
Vl. Unit.:
0,00
11850/000-2014
10334/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
UEMATSU & MATSUDA LTDA
0,00
51,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
47.771.571/0001-93
0,00
Item:
1 - BOLA DE VOLEI - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - C/C 392-0 CEF - PORTARIA 
2989 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - SAÚDE
Vl.Total:
51,00
17,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
11872/003-2014
10447/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
10.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 17/2014 - 
REFERENTE AUMENTO DO CONFINANCIAMENTO FEDERAL PARA OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE 
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
10.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.000,00
Vl. Unit.:
0,00
11873/003-2014
10446/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
850,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 18/2014 - 
REFERENTE AUMENTO DE REPASSE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
850,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
850,00
Vl. Unit.:
0,00
11879/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
138,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
138,00
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
11892/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
0,00
60.638,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
10.746.413/0001-73
0,00
Item:
1 - ARMARIO COMPACTO PARA COZINHA - SUPREME KTM
Vl.Total:
16.016,00
616,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
26,0000
2 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - SUPREME AG/AT/PD/ADN/GTM - VISANDO ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM 
COMO ATENDER A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF 
EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
44.622,00
1.206,00
UN
37,0000
0,00
11936/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
2.285,94
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
0,00
Item:
1 - LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO 
LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml. Registro no MS/ANVISA. - SKIN BASIS / OFT VISION - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.285,94
3,81
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
0,00
11948/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
12.589,83
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
0,00
Item:
12 - PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA ECG, MEDINDO 216MMX30MT - REGISTRO NO MS/ANVISA - LIBEMA - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.905,12
21,17
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
90,0000
6 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO G - CX 
C/100 PEÇAS (50 PARES) - DESCARPACK / TOP GLOVE
590,00
14,75
CX
40,0000
2 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇAO INDIVIDUAL - INFANTIL - PROTEC
115,89
3,86
UN
30,0000
9 - ADAPTADOR PARA AGULHA BIPOLAR PARA MULTIPLA COLETA: EM PLASTICO RIGIDO PARA AGULHA 
MULTIPLA A VACUO - UNIDADE - LABOR IMPORT / SHANDONG
17,46
0,15
UN
120,0000
3 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL  - TAMANHO M - 
CAIXA COM 50 PARES - DESCARPACK / TOP GLOVE
1.327,50
14,75
CX
90,0000
7 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M - 
GRANELL
3.776,00
4,72
UN
800,0000
8 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - 
LAMEDID / ANHUI
90,51
0,04
UN
2.100,0000
10 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO - LAMEDID / SURU
1.585,60
0,20
UN
8.000,0000
11 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO - LAMEDID / SURU
1.268,48
0,20
UN
6.400,0000
1 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇAO INDIVIDUAL - ADULTO - PROTEC
115,90
3,86
UN
30,0000
5 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX,  SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX 
C/100 PEÇAS (50 PARES) - DESCARPACK / TOP GLOVE
1.475,00
14,75
CX
100,0000
4 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA - BIOSANI
322,37
1,34
CX
240,0000
0,00
11957/000-2014
846/2014
Pregão Presencial
RODRIGO TOLOSA RICO - EPP
0,00
1.225,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.868.882/0001-01
0,00
Item:
3 - CRONOMETRO DIGITAL - VOLLO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA, BEM COMO AS 18 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
REGISTRO-SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
172,50
11,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
24
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1 - APITO PROFISSIONAL - BRILHANTE
52,50
3,50
UN
15,0000
2 - BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL.  tamanho infantil, confeccionada em PU, matrizada com 18 gomos, 
circunferência 64cm. Peso: 240g, pressão 3 a 4 lbs, Câmara: Airbility. Ou similar - TITAN 4500
1.000,00
50,00
UN
20,0000
0,00
11960/000-2014
846/2014
Pregão Presencial
SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ESTAMPARIA L
0,00
1.572,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
17.259.588/0001-03
0,00
Item:
1 - COLETES 100% POLIESTER.. sem manga (Aberto nas Laterais), cor verde ou verde cítrico, medindo 
aproximadamente 68cmX38cm. - KANGA
Vl.Total:
786,00
3,93
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
2 - COLETES 100% POLIESTER.. sem manga (Aberto nas Laterais), cores azul, medindo aproximadamente 
68cmX38cm. - KANGA - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA, BEM COMO AS 18 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
786,00
3,93
UN
200,0000
0,00
11961/000-2014
846/2014
Pregão Presencial
SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ESTAMPARIA L
0,00
2.008,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
17.259.588/0001-03
0,00
Item:
2 - BOLA DE HANDEBOL OFICIAL. tamanho infantil , com 32 gomos , confeccionada em PVC.. Circunferência: 
49 - 51 cm, Peso: 230 - 270 g, Câmara: airbility, Costurada e Matrizada, PVC, Miolo Slip System removível e 
lubrificado. Ou similar - TITAN
Vl.Total:
540,00
27,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
3 - REDE PARA TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO: medindo 3,20 x 2,20 metros fio de nylon de 4 mm. - 
PANGUE
690,00
69,00
PR
10,0000
1 - BOLA DE FUTSAL  OFICIAL. Iniciação (Sub-09), Materizada, com 32 gomos, confeccionada em PVC. 
Diâmetro: 50-53 CM Peso: 250 – 280g Câmara: Airbility. Miolo: slip system removível e lubrificado. Ou 
similar - TITAN
478,00
23,90
UN
20,0000
4 - CONE CHINES - CEMAR - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA, BEM COMO AS 18 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 
REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
300,00
3,00
UN
100,0000
0,00
11965/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
9.085,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
Item:
3 - Sabonete líquido para mãos perfumado - GOLD-AUDAX - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO PELA 
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, BEM COMO A NECESSIDADE DE 03 U.E'S DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO -  C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.565,00
8,55
Vl. Unit.:
Un.:
GL
Quantidade:
300,0000
1 - Esponja dupla face, - BETTANIN
370,00
0,37
UN
1.000,0000
2 - Sabonete infantil 90 gramas - BEBÊ VIDA
6.150,00
2,05
UN
3.000,0000
0,00
11966/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.450,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora. 
Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de 
potássio e aglutinantes. - PARANA - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, 
BEM COMO A NECESSIDADE DE 03 U.E'S DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF 
EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.450,00
1,45
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
1.000,0000
0,00
12007/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE
0,00
729,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
0,00
Item:
1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15 . embalada individualmente 
sólidas, esterilizada nº 15 – unidade. Registro no MS/ANVISA. - WILTEX
Vl.Total:
32,00
0,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
2 - ALGODAO HIDROFILO - 500 grs - SOFTCOTTON
405,00
6,75
UN
60,0000
3 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL – TAMANHO 8.0. Espessura de 0,17 mm. Apresentar registro no MS/ANVISA. 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C. B. P. F.) – ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO – NEW HAND – PARA 
USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE DE SAÚDE – C/C 27.160-8 BB - SAÚDE
292,00
0,73
PAR
400,0000
0,00
12039/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
152,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO NO I 
ENCONTRO CEREST - UNISEP - TRABALHO E SAÚDE NO DIA 22/10/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
152,20
30,44
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
0,00
12041/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
228,45
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO NO I ENCONTRO CEREST - UNISEP - TRABALHO E 
SAÚDE NO DIA 22/10/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
115,20
9,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
12,0000
1 - MINI PAO DE QUEIJO
113,25
22,65
KG
5,0000
0,00
12050/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
290,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - 
PARA USO DO ESF SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
290,00
145,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
25
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
12077/000-2014
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
1.072,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS. consumo elétrico máximo 1.450 w/hora; nivel de 
ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 52 db; voltagem 220 watts. - 
KOMECO 12FCMXS - A SER INSTALADO NO CRAS VILA NOVA - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.072,00
1.072,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12081/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
290,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - 
PARA ATENDER A COLICITAÇÃO DO CREAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
290,00
145,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
12085/002-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
16.200,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - 
REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
16.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
10,80
Vl. Unit.:
0,00
12088/001-2014
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
4.741,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
Item:
1 - MESA PARA REFEITORIO NAO CONJUGADA COM OS BANCOS - BAHIR/REF MOD 01
Vl.Total:
1.120,00
280,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
2 - BANCOS PARA MESA DE REFEITORIO - BAHIR/MODELO MOD02 - 1 TERMO ADITIVO - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
3.621,00
213,00
UN
17,0000
0,00
12095/001-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
48.603,10
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
1 - CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - TIPO CONCHA - ROAL EVIDENCE
Vl.Total:
2.347,10
47,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
49,0000
2 - ESTAÇAO DE TRABALHO - W3 LINHA 4000 WET4176
6.630,00
510,00
UN
13,0000
5 - ARMARIO VESTIARIO COM 08 PORTAS - W3 GRSPL 08/22
1.954,00
977,00
UN
2,0000
6 - POLTRONA GIRATORIA DE ESPALDAR ALTO, MODELO PRESIDENTE - ROAL MILLENIUM PRESIDENTE - 1 
TERMO ADITIVO - C/C 361-0 EDUC/14 CEF - EDUCAÇÃO
1.050,00
350,00
UN
3,0000
4 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM AZUL DALI OU 
EQUIVALENTE - W3 A402/50/22
13.300,00
950,00
UN
14,0000
3 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CINZA PADRÃO - W3 A402/50/22
23.322,00
897,00
UN
26,0000
0,00
12097/001-2014
6858/2013
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
484,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
09.127.785/0001-32
0,00
Item:
1 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇAO - GALZERANO 5010 - 1 TERMO ADITIVO - C/C 361-0 EDUC/14 CEF 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
484,00
121,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
12098/001-2014
6858/2013
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
355,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
09.127.785/0001-32
0,00
Item:
1 - TELA TRIPE RETRATIL - NARDELLI - STANDARD - 1 TERMO ADITIVO - C/C 361-0 EDUC/14 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
355,00
355,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12101/001-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
0,00
154,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.309.074/0001-04
0,00
Item:
1 - SONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM - MARKMED
Vl.Total:
138,00
0,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
345,0000
2 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - 
SOLIDOR - 1º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
16,00
0,04
UN
400,0000
0,00
12102/001-2014
1052/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
1.032,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
0,00
Item:
1 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL  - TAMANHO M - 
CAIXA COM 50 PARES.. Registro no MS/ANVISA..Apresentar amostra. Apresentar CBPF - DESCARPACK / TOP 
GLOVE - 1º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.032,50
14,75
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
70,0000
0,00
12106/001-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE
0,00
1.650,73
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
0,00
Item:
1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - WILTEX
Vl.Total:
16,00
0,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
2 - COLETOR UNIVERSAL ESTERIL - J. PROLAB
1.500,75
0,29
UN
5.175,0000
3 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS .  nº 18 - SOLIDOR - 1º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C 624025-7 
C.E.F. - SAÚDE
133,98
1,54
UN
87,0000
0,00
12139/001-2014
10851/2014
Dispensa
FRANCELI ESPINDOLA FARIAS
0,00
735,46
15.00.08.243.3.3.90.36.01
F
133.672.538-98
735,46
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL -  para uso e funcionamento do Centro de Ref. de Assist. Social - CRAS  Vila Nova 
- SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
735,46
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
735,46
Vl. Unit.:
0,00
12175/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
365,10
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
26
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
2 - OVOS DE GALINHA. branco; Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - 
FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
119,10
3,97
Vl. Unit.:
Un.:
DZ
Quantidade:
30,0000
1 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP
246,00
4,10
KG
60,0000
0,00
12191/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
30.956,30
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
4.720,78
Un.:
LT
Quantidade:
1.765,7000
2,67
Vl. Unit.:
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/14 DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
584,97
LT
245,3300
2,38
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
25.650,55
LT
11.299,8000
2,27
0,00
12192/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
1.350,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
Vl.Total:
650,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 LOTE 3 PARA ATENDER: 
EMEF JUSCELINO K. O. - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
700,00
0,70
UN
1.000,0000
0,00
12192/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
1.350,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
Vl.Total:
650,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 LOTE 3 PARA ATENDER: 
EMEF JUSCELINO K. O. - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
700,00
0,70
UN
1.000,0000
0,00
12194/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
1.080,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 LOTE 3 PARA ATENDER: 
EMEI BALÃOZINHO VERMELHO/CANTINHO DA ALEGRIA/JOSÉ MACEDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
560,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
520,00
0,65
UN
800,0000
0,00
12194/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
1.080,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 LOTE 3 PARA ATENDER: 
EMEI BALÃOZINHO VERMELHO/CANTINHO DA ALEGRIA/JOSÉ MACEDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
560,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
520,00
0,65
UN
800,0000
0,00
12195/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
1.714,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 LOTE 3 PARA ATENDER: 
CRECHES: JOSÉ MACEDO/MARIA ZILDA G. NATEL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
700,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
1.014,00
0,65
UN
1.560,0000
0,00
12195/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
1.742,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 LOTE 3 PARA ATENDER: 
CRECHES: JOSÉ MACEDO/MARIA ZILDA G. NATEL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.092,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.560,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
650,00
0,65
UN
1.000,0000
0,00
12196/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
945,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
Vl.Total:
455,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
700,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 LOTE 1 PARA ATENDER: 
CRECHE: GENTE FELIZ/KIYOSHI SEIMARU E NOVO MUNDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
490,00
0,70
UN
700,0000
0,00
12196/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
945,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
Vl.Total:
455,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
700,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 LOTE 1 PARA ATENDER: 
CRECHE: GENTE FELIZ/KIYOSHI SEIMARU E NOVO MUNDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
490,00
0,70
UN
700,0000
0,00
12197/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
337,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
Vl.Total:
162,50
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
250,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 LOTE 1 PARA ATENDER: 
EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
175,00
0,70
UN
250,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
27
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
12197/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
337,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
Vl.Total:
162,50
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
250,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 LOTE 1 PARA ATENDER: 
EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
175,00
0,70
UN
250,0000
0,00
12198/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
810,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 LOTE 1 PARA ATENDER: 
EMEF: JOÃO POCI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
420,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
390,00
0,65
UN
600,0000
0,00
12198/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
810,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
Vl.Total:
390,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 LOTE 1 PARA ATENDER: 
EMEF: JOÃO POCI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
420,00
0,70
UN
600,0000
0,00
12199/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
675,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 LOTE 4 PARA ATENDER: 
CRECHE: ESTRELINHA AZUL/TRENZINHO ALEGRE/VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
350,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
325,00
0,65
UN
500,0000
0,00
12199/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
675,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
Vl.Total:
325,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 LOTE 4 PARA ATENDER: 
CRECHE: ESTRELINHA AZUL/TRENZINHO ALEGRE/VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
350,00
0,70
UN
500,0000
0,00
12200/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
337,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 LOTE 4 PARA ATENDER: 
EMEI PEDACINHO DO CÉU - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
175,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
250,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
162,50
0,65
UN
250,0000
0,00
12200/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
337,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
Vl.Total:
162,50
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
250,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 LOTE 4 PARA ATENDER: 
EMEI PEDACINHO DO CÉU - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
175,00
0,70
UN
250,0000
0,00
12201/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.560,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
Vl.Total:
650,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 LOTE 4 PARA ATENDER: 
EMEFS: ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
910,00
0,70
UN
1.300,0000
0,00
12201/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.545,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
Vl.Total:
845,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.300,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 LOTE 4 PARA ATENDER: 
EMEFS: ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
700,00
0,70
UN
1.000,0000
0,00
12202/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.113,75
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 LOTE 6 PARA ATENDER: 
CRECHE: ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL OESTE/SERROTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
577,50
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
825,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
536,25
0,65
UN
825,0000
0,00
12202/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.113,75
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 LOTE 6 PARA ATENDER: 
CRECHE: ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL OESTE/SERROTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
577,50
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
825,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
536,25
0,65
UN
825,0000
0,00
12203/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
572,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
28
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
Vl.Total:
292,50
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
450,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 LOTE 6 PARA ATENDER: CRECHE: 
EMEI SERROTINHO ENCANTADO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
280,00
0,70
UN
400,0000
0,00
12203/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
575,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
Vl.Total:
260,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 LOTE 6 PARA ATENDER: CRECHE: 
EMEI SERROTINHO ENCANTADO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
315,00
0,70
UN
450,0000
0,00
12204/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.560,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 LOTE 5 
PARA ATENDER: CRECHE: NOSSO TETO/JD. SÃO PAULO/CECÍLIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
910,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.300,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA
650,00
0,65
UN
1.000,0000
0,00
12204/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.545,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA
Vl.Total:
845,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.300,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 LOTE 5 
PARA ATENDER: CRECHE: NOSSO TETO/JD. SÃO PAULO/CECÍLIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
700,00
0,70
UN
1.000,0000
0,00
12206/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.080,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA
Vl.Total:
520,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 LOTE 5 
PARA ATENDER: EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
560,00
0,70
UN
800,0000
0,00
12206/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.080,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA
Vl.Total:
520,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
800,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 LOTE 5 
PARA ATENDER: EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
560,00
0,70
UN
800,0000
0,00
12207/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.620,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA
Vl.Total:
780,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.200,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 LOTE 5 
PARA ATENDER: EMEFS: JOSÉ MENDES/OLGA CLIVATTI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
840,00
0,70
UN
1.200,0000
0,00
12207/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.620,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 LOTE 5 
PARA ATENDER: EMEFS: JOSÉ MENDES/OLGA CLIVATTI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
840,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.200,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA
780,00
0,65
UN
1.200,0000
0,00
12228/005-2014
10998/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
567,05
Item:
1 -  PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP. - C/C 
111-0 C.E.F.  C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
567,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
567,05
Vl. Unit.:
0,00
12249/020-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.548,79
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.548,79
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
25.000,00
Vl. Unit.:
0,00
12249/021-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
387,20
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
387,20
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
25.000,00
Vl. Unit.:
0,00
12281/000-2014
8920/2014
Pregão Presencial
FELIPE MATHIAS DE MORAES - EPP
0,00
9.499,50
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
19.980.359/0001-09
0,00
Item:
8 - Toalha de boca para bebês, medindo aproximadamente : 23 cm x 36 cm, em tecido felpudo, 100% 
algodão. Embalagem com 03 unidades. - PAPI
Vl.Total:
807,30
8,97
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
90,0000
9 - Toalhas de banho para bebê com capuz medindo aproximadamente  70cm x 90cm de tecido felpudo, 100% 
algodão, com acabamento em viés.  Cor a definir. - MINASREY - PARA USO DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES 
E METAS - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE
981,90
10,91
UN
90,0000
1 - Absorventes Laváveis para Seios, com discos produzidos em algodão macio, embalados em caixas com 06 
1.889,10
20,99
PCT
90,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
29
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
unidades. - LILLO
5 - Macacao Infantil Confeccionado Em 100% Algodao; Com Gramatura de 180g/m2; Armacao Em Malha; 
Modelo Unissex; do Tipo Com Pernas; No Tamanho Recém Nascido; Parte Frontal e Entrepernas Fechamento 
Atraves de Botoes de Pressao, Manga Longa; Sem Pé. Cor a definir. - FRALDÃO BABY
857,70
9,53
UN
90,0000
7 - Óleo Corporal de Amêndoas Infantil, composto por Óleo Mineral, Óleo de Amêndoa, Fragrância e Vitamina 
E (tocoferol).  Embalagem com 200ml. - JOHNSONS
2.169,90
24,11
UN
90,0000
3 - Fralda de Tecido 100% Algodao; Em Tecido Duplo, Medindo Aproximadamente 65cmX65cm,  Branca;  
Bainha de 1 Cm Nos 4 Lados; Embalagem com 05 unidades. - PAPI
473,40
5,26
PCT
90,0000
6 - Mijao Malha 100% Algodao; Sem Pe; Tamanho Recém Nascido; Na Cor a definir;  - FRALDÃO BABY
270,00
3,00
UN
90,0000
4 - Jogo de Lençol para Berço, composto por 02 (duas) peças: 01 
(um) lençol liso com elástico, medindo aproximadamente: 1,50 cm de  comprimento x 0,90 cm de largura, 01 
(um) lençol liso medindo aproximadamente: 1,40 cm de largura x 0,90 cm de comprimento. Composição: 
100% algodão. - PAPI
1.377,00
15,30
UN
90,0000
2 - Cueiro 100% Algodao, Tecido de Flanela; Medindo Aproximadamente 0,50cm x 0,80cm; Na Cor a definir ; 
Bainha de 1cm; Embalagem com 03 unidades. - PAPI
673,20
7,48
PCT
90,0000
0,00
12304/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
152,70
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
Item:
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP
Vl.Total:
20,00
2,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
24,40
2,44
UN
10,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
5,80
1,16
KG
5,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
20,00
4,00
KG
5,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
12,40
1,24
KG
10,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
15,60
1,04
KG
15,0000
8 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER O CREAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
41,00
4,10
KG
10,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
13,50
0,90
KG
15,0000
0,00
12305/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
451,20
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
Item:
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
Vl.Total:
45,00
0,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
52,00
1,04
KG
50,0000
8 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS 
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
123,00
4,10
KG
30,0000
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
73,20
2,44
UN
30,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
80,00
4,00
KG
20,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
24,80
1,24
KG
20,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
23,20
1,16
KG
20,0000
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP
30,00
2,00
KG
15,0000
0,00
12331/001-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
460,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS 
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 B.B. - F.M. ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
460,00
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
12331/002-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
460,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS 
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 B.B. - F.M. ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
460,00
46,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
12334/001-2014
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
101,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS GRUPOS 
DO PROGRAMA NACIONAL PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. 
ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
101,00
1,01
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
100,0000
0,00
12334/002-2014
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
101,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS GRUPOS 
DO PROGRAMA NACIONAL PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. 
ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
101,00
1,01
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
30
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
12336/001-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
429,60
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS GRUPOS DO PROGRAMA NACIONAL PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO 
DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
429,60
7,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
0,00
12336/002-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
501,20
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS GRUPOS DO PROGRAMA NACIONAL PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO 
DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
501,20
7,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
0,00
12336/003-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
501,20
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS GRUPOS DO PROGRAMA NACIONAL PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO 
DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
501,20
7,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
0,00
12338/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
3.402,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02.  - Marca: KRILL - SETOR 2 - LOTE 2 PARA ATENDER: EMEFS FRANCISCO 
MANUEL/ NICEIA HIROTA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.764,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.520,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - Marca: KRILL
1.638,00
0,65
UN
2.520,0000
0,00
12340/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.296,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - Marca: KRILL
Vl.Total:
624,00
0,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
960,0000
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02.  - Marca: KRILL - SETOR 2 - LOTE 2 PARA ATENDER: EMEI NOSSO NINHO - 
C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
672,00
0,70
UN
960,0000
0,00
12343/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
270,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02.  - Marca: KRILL - SETOR 2 - LOTE 2 PARA ATENDER: CRECHE CARMEM 
HELENA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
140,00
0,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - Marca: KRILL
130,00
0,65
UN
200,0000
0,00
12431/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP
0,00
2.100,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
04.521.468/0001-82
0,00
Item:
1 - TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK, LASER E360N, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - LEMARINK - 
E260A11L - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.100,00
140,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,00
12432/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
2.223,70
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
12.976.044/0001-30
0,00
Item:
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE C 3180, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - 
C9362AB
Vl.Total:
299,40
49,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT - CE285AB
634,95
42,33
UN
15,0000
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - 
CC640WB
141,00
47,00
UN
3,0000
3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - 
CC643WB
150,00
50,00
UN
3,0000
6 - TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET ENTERPRISE P3015 CE255A - PRETO - WORLD PRINT - CE255A 
- AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
595,05
39,67
UN
15,0000
2 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVO, PRETO - WORLD PRINT - 
Q2612AB
403,30
40,33
UN
10,0000
0,00
12436/004-2014
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
65.999,88
Item:
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
Vl.Total:
8.163,54
Un.:
MT
Quantidade:
247.380,0000
0,03
Vl. Unit.:
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.217,58
MT
36.896,4000
0,03
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
15.787,91
MT
478.421,6000
0,03
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
14.389,51
MT
436.046,0000
0,03
7 - Capina periódica mensal
5.600,00
40.000,0000
0,14
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
263,93
7.998,0000
0,03
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
10.580,00
20.000,0000
0,53
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
771,40
350,0000
2,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
31
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal 
- COTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SRVÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPREENDENDO: VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E AFASTAMENTO DOS RESÍDUOS, PINTURA DE GUIAS 
BRANCAS E AMARELAS DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - 
TERMO DE REFERÊNCIA - Limpeza e conservação pública - SERV. MUNICIPAIS
3.860,85
150,0000
25,74
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
5.365,16
MT
162.580,6000
0,03
0,00
12521/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE
0,00
675,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
0,00
Item:
1 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIM A, TEMPERATURA DE MEDIÇAO +32+42°C.  
extremidade flexível, destinada a medição de temperatura do corpo humano/faixa de medição +32+42ºC . 
Resolução 0,1º, precisão +ou – 0,1ºC, atendendo Portaria do INMETRO, contendo selo homolográfico de 
identificação do INMETRO e registro no MS/ANVISA – unidade - Marca: GERATHERM - PARA USO DO PAM - 
PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - C/C 624023-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
675,00
7,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
90,0000
0,00
12524/000-2014
4054/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
0,00
1.196,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
Item:
1 - NOBREAK - 700VA - Marca: SMS - MATERIAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 
- C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.196,00
299,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
12931/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
1.230,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS 
PROFISSIONAIS QUE IRÃO NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 C.E.F. - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.230,00
12,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
12937/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
4.745,40
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
Item:
2 - METRONIDAZOL 250MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI
Vl.Total:
452,40
0,06
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
7.800,0000
1 - PARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI
2.376,00
0,04
COMP
66.000,0000
3 - METRONIDAZOL 100MG/G - GEL.VAG./BISNAGA - BISNAGA COM 50G - BISNAGA + APLICADOR - PRATI, 
DONADUZZI
837,00
2,79
BISN
300,0000
4 - TETRACICLINA + ANFOTERICINA B 25MG/G +12,5MG/G - CREME VAGINAL - TUBO COM 45G - PRATI, 
DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, 
PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 
363-6 C.E.F. - SAÚDE
1.080,00
7,20
BISN
150,0000
0,00
12939/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
320,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
0,00
Item:
1 - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PRATI - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. 
- SAÚDE
Vl.Total:
320,00
0,03
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
10.000,0000
0,00
12954/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
1.687,50
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
Item:
1 - LORATADINA 5MG/5ML - XAROPE - FRASCO C/100ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.687,50
1,25
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1.350,0000
0,00
12972/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
112,50
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
Item:
1 - ACICLOVIR 50MG - CREME/BISNAGA 10G - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
112,50
1,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
75,0000
-219,10
12981/000-2014
11386/2014
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
800,00
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12993/002-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
42,96
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
42,96
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
7,16
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
32
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13017/000-2014
11388/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME
0,00
500,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.661.876/0001-77
0,00
Item:
1 - GRAVADOR DE VOZ DIGITAL - SONY - PARA USO DA CASA DOS CONSELHOS - C/C 28.284-7 B.B. - 
F.M.ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
500,00
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
13036/000-2014
11475/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
1.803,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
Item:
1 - TESTE PARA GRAVIDEZ  - LABOR IMPORT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
PELO PERÍODO DE 60 DIAS - C/C 332-6 CEF (MATERIAL FRACASSADO NO PREGÃO 19/14) - SAÚDE
Vl.Total:
1.803,00
60,10
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
0,00
13053/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
245,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - CINTO DE SEGURANÇA. COM TRAVA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM CORSA PLACA DBA - 
9449 DO PAM DA SECRETARIA M. DE SAÚDE COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 245,00 - C/C 
624.023-0 - CEF - SAÚDE
Vl.Total:
245,00
245,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13079/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
28.656,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
Item:
6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP
Vl.Total:
7.790,00
4,10
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.900,0000
8 - BROCOLIS .Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da  entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA. - CEAGESP - 
PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
463,00
4,63
KG
100,0000
2 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a   resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega  aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP
7.760,00
1,94
KG
4.000,0000
5 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 
RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de 
instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no 
ato da  entrega aos procedimentos administrativos  determinados pela ANVISA. - CEAGESP
8.075,00
4,25
KG
1.900,0000
7 - OVOS DE GALINHA. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA 
NOVA ALIANÇA
1.786,50
3,97
DZ
450,0000
3 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG. Suas condições deverão estar de acordo com a   resolução 
RDC 272/05, com padrões de  Embalagem de instrução normativa conjunta nº  9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA. - CEAGESP
1.782,00
1,62
KG
1.100,0000
4 - ESPINAFRE. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. - CEAGESP
400,00
4,00
KG
100,0000
1 - MANDIOQUINHA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  padrões de 
Embalagem de instrução normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da  entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP
600,00
6,00
KG
100,0000
0,00
13090/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
122,50
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR -  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DJL 4569 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 122,50 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
122,50
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
13132/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
-28,80
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10898/0-2014 - Motivo: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-28,80
-28,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13133/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
-2,48
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10927/0-2014 - Motivo: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-2,48
-2,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13167/000-2014
11602/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
225,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
0,00
Item:
1 - PAPEL MANTEIGA, 30CM X 7,5M - KIKO
Vl.Total:
99,50
1,99
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
50,0000
2 - PAPEL FILME 15MTX28CM - WYDA - PARA ATENDER A TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
126,00
4,20
RL
30,0000
0,00
13168/000-2014
11602/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
2.001,14
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
0,00
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO  - CAUBOI
Vl.Total:
279,50
5,59
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
2 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - QUERO
129,00
1,29
UN
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
33
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - DONA BENTA
239,20
2,99
KG
80,0000
5 - MASSA PARA PASTEL, REDONDA - 400GR - BELMAS
159,44
3,99
UN
40,0000
7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML
319,00
3,19
UN
100,0000
3 - REQUEIJÃO - 200GR - VIGOR
263,50
5,27
UN
50,0000
6 - SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA - QUERO
92,50
1,85
UN
50,0000
8 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - PARA ATENDER A 
TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
519,00
5,19
UN
100,0000
0,00
13173/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
17,57
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de:MAÇA FUJI - CEAGESP - PARA USO DO CAPS AOS PACIENTES PARA VIAGEM À SANTOS - 
C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17,57
2,51
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
7,0000
0,00
13208/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
134,75
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO DO CAPS AOS PACIENTES PARA A VIAGEM À SANTOS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
134,75
3,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
35,0000
0,00
13209/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
664,20
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DA 
CAMPANHA ANTI-RABICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
664,20
12,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
54,0000
0,00
13279/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
374,36
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - ENGATE
Vl.Total:
284,20
284,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3 - Aquisição de: CHAPA. REFORÇADA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CDZ 7832. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 
374,36 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
66,64
66,64
UN
1,0000
2 - PARAFUSO COM PORCA
23,52
3,92
UN
6,0000
0,00
13280/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
515,48
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - COXIM. DIANTEIRO
Vl.Total:
86,24
43,12
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - AQUISIÇÃO: KIT. ESTABILIZADOR
66,64
16,66
4,0000
4 - REPARO DA PINÇA
225,40
112,70
UN
2,0000
3 - Aquisição de: MANCAL. DA BANDEJA
117,60
58,80
UN
2,0000
5 - VALVULA DE AR. PNEU - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA - PLACA DBA 
9450 DE USO DO CREAS. VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 515,48 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
19,60
9,80
UN
2,0000
0,00
13289/000-2014
11640/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARLI DE OLIVEIRA REGISTRO-ME
0,00
761,60
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.455.406/0001-21
0,00
Item:
1 - VARÃO PARA CORTINA COR BRANCA 2,50 METROS COMPRIMENTO
Vl.Total:
132,30
18,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
2 - CORTINA EM TECIDO COM ILHOSES GROSSOS APROXIMADAMENTE 2,50 DE LARGURA E 2,30 DE ALTURA 
EM COR CRU. - MATERIAL A SER INSTALADO NO CREAS - C/C 28.290-1 B.B. - F.M. DE ASSIT. SOCIAL
629,30
89,90
UN
7,0000
0,00
13326/000-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
27.542,65
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  
padrões de Embalagem de instrução normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro) - 
CEAGESP
Vl.Total:
587,50
2,35
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
4 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a   resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
4.966,40
1,94
KG
2.560,0000
3 - PEPINO JAPONES. Suas condições deverão estar de  acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de 
embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); - CEAGESP
1.100,00
2,75
KG
400,0000
6 - ACELGA TIPO 8. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); - CEAGESP
1.500,00
3,00
UN
500,0000
10 - OVOS DE GALINHA. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA 
NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
2.382,00
3,97
DZ
600,0000
8 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 
RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de 
instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,  Inmetro) - CEAGESP
6.460,00
4,25
KG
1.520,0000
2 - Aquisição de: CHUCHU. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com 
padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - 
560,00
2,80
KG
200,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
34
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
CEAGESP
5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG . Suas condições deverão estar de acordo com a   resolução 
RDC 272/05, com padrões de  Embalagem de instrução normativa conjunta nº  9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
4.536,00
1,62
KG
2.800,0000
7 - CASAL. Cheiro verde, composto de: Salsa E Cebolinha. Suas condições deverão estar de acordo com a   
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro). - CEAGESP
530,75
9,65
KG
55,0000
9 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP
4.920,00
4,10
KG
1.200,0000
0,00
13327/000-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
27.948,55
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA. suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  
padrões de Embalagem de instrução normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro) - 
CEAGESP
Vl.Total:
517,00
2,35
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
220,0000
10 - OVOS DE GALINHA. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA 
NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C 
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
2.382,00
3,97
DZ
600,0000
3 - PEPINO JAPONES. Suas condições deverão estar de  acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de 
embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
1.100,00
2,75
KG
400,0000
6 - ACELGA TIPO 8.Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); - CEAGESP
1.350,00
3,00
UN
450,0000
7 - CASAL . Cheiro verde, composto de: Salsa E Cebolinha. Suas condições deverão estar de acordo com a   
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro). - CEAGESP
530,75
9,65
KG
55,0000
2 - Aquisição de: CHUCHU.Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões 
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
336,00
2,80
KG
120,0000
4 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a   resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
4.888,80
1,94
KG
2.520,0000
9 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP
6.273,00
4,10
KG
1.530,0000
5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG. Suas condições deverão estar de acordo com a   resolução 
RDC 272/05, com padrões de  Embalagem de instrução normativa conjunta nº  9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro). - CEAGESP
4.536,00
1,62
KG
2.800,0000
8 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 
RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de 
instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,  Inmetro); - CEAGESP
6.035,00
4,25
KG
1.420,0000
0,00
13328/000-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
3.455,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
Item:
4 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
Vl.Total:
310,40
1,94
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
160,0000
9 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP
902,00
4,10
KG
220,0000
1 - ABOBORA PAULISTA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  
padrões de Embalagem de instrução normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro) - 
CEAGESP
70,50
2,35
KG
30,0000
6 - ACELGA TIPO 8. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
150,00
3,00
UN
50,0000
7 - CASAL . Cheiro verde, composto de: Salsa E Cebolinha. Suas condições deverão estar de acordo com a   
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro). - CEAGESP
96,50
9,65
KG
10,0000
2 - Aquisição de: CHUCHU. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com 
padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - 
CEAGESP
84,00
2,80
KG
30,0000
3 - PEPINO JAPONES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de 
embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
137,50
2,75
KG
50,0000
8 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução 
RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de 
instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,  Inmetro) - CEAGESP
680,00
4,25
KG
160,0000
10 - OVOS DE GALINHA.Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA 
NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EJA - C/C 25.398-7 BB - 
EDUCAÇÃO
992,50
3,97
DZ
250,0000
5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG. Suas condições deverão estar de acordo com a   resolução 
32,40
1,62
KG
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
35
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
RDC 272/05, com padrões de  Embalagem de instrução normativa conjunta nº  9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro) - CEAGESP
0,00
13358/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
116,46
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
RDA - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
116,46
12,94
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
0,00
13359/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
791,48
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL
Vl.Total:
336,52
7,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
47,0000
2 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA RURAL - LITORAL - 
PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
454,96
9,68
UN
47,0000
0,00
13391/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
395,60
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
15.178.319/0001-89
0,00
Item:
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
Vl.Total:
100,00
4,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
25,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
36,00
0,90
KG
40,0000
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTTI PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS 
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
50,00
2,00
KG
25,0000
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
73,20
2,44
UN
30,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
52,00
1,04
KG
50,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
34,80
1,16
KG
30,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
49,60
1,24
KG
40,0000
0,00
13459/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
648,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS/PROJETOS DE 
CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - ACESSUAS - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
648,00
10,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
0,00
13460/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
2.596,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
Item:
1 - MESA ESTAÇAO MODELO DELTA - W3 - PARA O CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.596,00
649,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
13465/000-2014
11817/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
0,00
83,40
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
0,00
Item:
1 - PRIMER PARA METAIS, PET E VIDRO COM 100 ML BRANCA.
Vl.Total:
20,40
10,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - TINTA PVA 37 ML
23,00
2,30
UN
10,0000
4 - AGUARRAZ - PARA USO NAS OFICINAS INTERATIVAS DO CREAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
5,50
5,50
UN
1,0000
3 - COLA COLORIDA - CAIXA CONTENDO 6 UNIDADES COM 23 GRAMAS
34,50
6,90
UN
5,0000
0,00
13466/000-2014
11816/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO
0,00
36,60
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.458.338/0001-91
0,00
Item:
2 - SUBSTRATO PARA FLORES - SACA COM 15KG.- PARA USO NAS OFICINAS INTERATIVAS DO CREAS - 
C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
30,00
15,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1 - SEMENTE DE FLORES
6,60
1,10
UN
6,0000
0,00
13479/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
523,32
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - AQUISIÇÃO: KIT. BARRA ESTABILIZADORA
Vl.Total:
66,64
33,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - KIT DA BARRA. DIREÇÃO
49,00
24,50
UN
2,0000
4 - BIELETA
88,20
44,10
2,0000
3 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA - KIT
127,40
63,70
UN
2,0000
6 - BATENTE DIANTEIRO
45,08
22,54
UN
2,0000
7 - COXIM. DIANTEIRO
86,24
43,12
UN
2,0000
5 - COIFA. DIANTEIRA
41,16
20,58
UNI
2,0000
8 - VALVULA DE AR. PNEU - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 USO DA 
FISIOTERAPIA DA SECRETARIA M. SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 523,32 - C/C 26.179-3 
BB - SAÚDE
19,60
9,80
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
36
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13480/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
430,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado 
em pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 
ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de 
aprovação junto ao MTE. - MAVARO - FPS POTE 4 KG COM DOSADOR - PARA USO NO SETOR 192 - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
430,00
430,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13492/002-2014
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
28.083,34
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
28.083,34
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,5100
0,17
Vl. Unit.:
0,00
13563/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
1.663,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
2 - FORRO. DE PORTAS
Vl.Total:
398,00
199,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
3 - AQUISIÇÃO: KIT. TRAVA DO FORRO
90,00
45,00
2,0000
4 - Aquisição de: MAÇANETA
56,00
56,00
UN
1,0000
5 - TANQUE DE COMBUSTIVEL
800,00
800,00
UN
1,0000
1 - MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO
160,00
160,00
UN
1,0000
6 - JOGO DE MANGUEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
S.M.E. - VEÍCULO FORD CORRIER, PLACA CPV 1809, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1663,00 - C/C 361-0 
CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
159,00
159,00
1,0000
0,00
13565/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
499,80
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - HOMOCINÉTICA . L/ CAMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW KOMBI, PLACA BRZ 2847, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 499,80 - C/C 
361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
264,60
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - HOMOCINETICA. L/ RODA
235,20
235,20
UN
1,0000
0,00
13617/000-2014
12166/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME
0,00
154,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
49.205.099/0001-57
0,00
Item:
1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO.  DE PRESSÃO (SERV-JATO), COM CORPO, TAMPA E FUNDO DE 
POLIPROPILENO.- PARA USO DA UBS REGISTRO B. - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
154,00
38,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
13625/000-2014
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
0,00
778,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
06.222.565/0001-08
0,00
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS 
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
778,00
7,78
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
100,0000
0,00
13632/001-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
33.065.699/0001-27
250,00
Item:
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX  - ANO/MODELO 2011/2012 - 
SEGURO VEICULAR DA FROTA - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
250,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
250,00
Vl. Unit.:
0,00
13636/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
-8,98
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9294/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-8,98
-8,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13670/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.876,60
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS/PROJETOS DE 
CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
231,60
7,72
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE 
QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
1.645,00
3,29
UN
500,0000
0,00
13671/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
2.292,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
1.812,00
22,65
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS 
PROGRAMAS/PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
480,00
9,60
LT
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
37
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13672/000-2014
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.639,20
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, 
furos, deformações bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente. O 
copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação 
do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado em caixa 
contendo no mínimo 2.500 unidades, de forma a garantir a higiene e a integridade do produto até o seu uso 
final. O produto deve obedecer às normas ABNT 14.865, e suas mangas contendo 100 unidades devem ter 
peso mínimo de 198 gr. - ECOCOPO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS 
PROGRAMAS/PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.639,20
68,30
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
24,0000
0,00
13674/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
3.276,70
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
Item:
2 - CAFÉ PRONTO
Vl.Total:
346,50
11,55
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
30,0000
3 - CHÁ PRETO PRONTO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS/PROJETOS DE 
CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
495,00
16,50
LT
30,0000
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
2.435,20
30,44
KG
80,0000
0,00
13689/000-2014
12164/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCELO COLOMBO 12733716824
0,00
4.020,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
20.252.357/0001-74
0,00
Item:
1 - TESTE PSICOMÉTRICO PARA MENSURAÇÃO DE INTELIGÊNCIA DA CRIANÇA - WISC III - ESCALA DE 
INTELIGÊNCIA WECHSLER - PARA USO DA UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
4.020,00
1.340,00
Vl. Unit.:
Un.:
KIT
Quantidade:
3,0000
0,00
13708/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
402,40
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
Item:
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
Vl.Total:
31,20
1,04
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
37,20
1,24
KG
30,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
34,80
1,16
KG
30,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
120,00
4,00
KG
30,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
36,00
0,90
KG
40,0000
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
70,00
2,00
KG
35,0000
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
73,20
2,44
UN
30,0000
0,00
13710/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
383,40
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
Item:
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
Vl.Total:
37,20
1,24
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ADOLESCENTE 
ANDRE MINORU EM CUMPRIMENTO DO TAC - TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA CONFORME ACORDO EM 
REUNIÃO DE REDE - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
60,00
2,00
KG
30,0000
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
73,20
2,44
UN
30,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
120,00
4,00
KG
30,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
27,00
0,90
KG
30,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
31,20
1,04
KG
30,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
34,80
1,16
KG
30,0000
0,00
13711/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
668,80
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
Vl.Total:
122,00
2,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
80,00
2,00
KG
40,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
200,00
4,00
KG
50,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
58,00
1,16
KG
50,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
62,40
1,04
KG
60,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
72,00
0,90
KG
80,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
74,40
1,24
KG
60,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
38
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13712/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
417,60
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
Vl.Total:
97,60
2,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA 
DE PERMANENCIA BREVE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
80,00
2,00
KG
40,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
52,00
1,04
KG
50,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
72,00
0,90
KG
80,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
20,00
4,00
KG
5,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
49,60
1,24
KG
40,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
46,40
1,16
KG
40,0000
0,00
13755/001-2014
12362/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
59,87
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Vl.Total:
59,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
59,87
Vl. Unit.:
0,00
13860/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
422,18
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE USO DO 
PROGRAMA VIVA LEITE (DUCATO FRM 1436) ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
422,18
Un.:
LT
Quantidade:
177,0600
2,38
Vl. Unit.:
0,00
14409/000-2014
126571/2014
Outros/Não Aplicável
FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
0,00
554,15
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
132.267.478-78
0,00
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
165,05
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
2 - LANCHES
20,10
6,70
3,0000
3 - PERNOITE - Participar do curso "Marco Regulatório do Terceiro Setor - Lei 13.019/2014 - Aspectos 
Essenciais para as Prefeituras" nos dias 15 e 16/12/2014 em São Paulo/SP, com saída no dia 14/12/2014 às 
13:30h e retorno no dia 16/12/2014 às 21:30h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
369,00
184,50
2,0000
0,00
14423/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
0,00
554,15
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
0,00
Item:
2 - LANCHES
Vl.Total:
20,10
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
1 - REFEIÇÕES
165,05
33,01
5,0000
3 - PERNOITE - Participar do curso "Marco Regulatório do Terceiro Setor - Lei nº 13.019/2014 - Aspectos 
Essenciais para as Prefeituras" nos dias 15 e 16/12/2014 em São Paulo/SP, com saída no dia 14/12/2014 às 
13:30h e retorno no dia 16/12/2014 às 21:30h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
369,00
184,50
2,0000
0,00
14426/000-2014
12662/2014
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
0,00
554,15
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
0,00
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
165,05
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
2 - LANCHE
20,10
6,70
3,0000
3 - PERNOITE - Participar do crso "Marco Regulatório do Terceiro Setor - Lei 13.019/2014 - Aspectos 
Essenciais para as Prefeituras" nos dias 15 e 16/12/2014 em São Paulo/SP, com saída no dia 14/12/2014 às 
13:30h e retorno no dia 16/12/2014 às 21:30h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
369,00
184,50
2,0000
0,00
14470/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.259,43
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO GABINETE E 
DEPENDÊNCIAS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.259,43
Un.:
LT
Quantidade:
471,0600
2,67
Vl. Unit.:
12.772,29
14549/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
112190200
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
13.072,29
13.072,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14659/002-2014
12023/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
336,60
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA USO DO GABINETE - GABINETE
Vl.Total:
336,60
Un.:
SV
Quantidade:
9.617,1400
0,03
Vl. Unit.:
88,95
14733/000-2014
Outros/Não Aplicável
HUGO OHARA
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
097.864.018-75
0,00
Item:
1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME PROTOCOLO Nº 4394/2014 DEFERIDO 
PELA STTCA.
Vl.Total:
88,95
88,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14821/000-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
17.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, 
Vl.Total:
17.000,00
17.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
39
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
HOMOLOGAÇÃO, ESTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO 
TCE/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES. DISPENSA DE LICITAÇÃO 041/2013 - PARTE DO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 073/2013 - ADMINISTRAÇÃO
0,00
14822/000-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
1.000,30
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, 
HOMOLOGAÇÃO, ESTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO 
TCE/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES. DISPENSA DE LICITAÇÃO 041/2013 - PARTE DO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 073/2013 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.000,30
1.000,30
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
14823/000-2014
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
526,42
526,42
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 238 - R$ 4.785,68 (EMP. 10772/2)
Vl.Total:
526,42
526,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14824/000-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
2.068,13
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, 
HOMOLOGAÇÃO, ESTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO 
TCE/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES. DISPENSA DE LICITAÇÃO 041/2013 - PARTE DO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 073/2013 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.068,13
2.068,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
14825/000-2014
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
5.822,94
5.822,94
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 239 - R$ 52.935,84 (EMP. 10771/2, 10770/2, 10769/2, 10768/2, 10767/2, 
10766/2)
Vl.Total:
5.822,94
5.822,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14826/000-2014
13006/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
46,41
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
Item:
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR CARTAZES DE DIVULGAÇÃO DA 26ª EXPOVALE, NO 
DIA 04/12/14 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 18:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
0,00
14827/000-2014
13009/2014
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
46,41
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
Item:
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR CARTAZES DE DIVULGAÇÃO DA 26ª EXPOVALE, NO 
DIA 04/12/14 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 18:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
0,00
14828/000-2014
13007/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
72,72
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, NO DIA 
05/12/14 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 22:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
66,02
33,01
2,0000
0,00
14829/000-2014
13008/2014
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
79,42
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE MORADOR DE RUA 
ACOLHIDO EM CASA DE REPOUSO, NO DIA 02/12/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 22:00h - REC. 
PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
66,02
33,01
2,0000
0,00
14830/000-2014
13010/2014
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
72,72
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, NO DIA 
05/12/14 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 22:00h - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
66,02
33,01
2,0000
0,00
14831/000-2014
13012/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
79,42
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
Item:
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE MORADOR DE RUA 
ACOLHIDO EM CASA DE REPOUSO, NO DIA 02/12/14 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 22:00h - REC. 
PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
0,00
14832/000-2014
13014/2014
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
79,42
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
070.030.158-54
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
40
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP - PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARTICIPAR DO 
EVENTO PREMIO INOVAÇÃO SOCIAL NO DIA 28/11/2014 - SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. 
PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
0,00
14833/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-300,00
-300,00
112190200
J
64.037.930/0001-00
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14549/0-2014 - ESTORNO PARCIAL
Vl.Total:
-300,00
-300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14834/000-2014
11386/2014
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
-219,10
-219,10
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº12981/0-2014
Vl.Total:
-219,10
-219,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
14835/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
300,00
300,00
112190200
J
29.979.036/0394-38
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
Vl.Total:
300,00
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14836/000-2014
13042/2014
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
400,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
291.725.238-32
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
400,00
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14837/000-2014
13022/2014
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
39,71
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR KATIANE R. DAL PONTE PARA EMBARCAR 
PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 01/12/2014 COM SAÍDA ÀS 08:30h E RETORNO ÀS 16:00h - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
33,01
33,01
1,0000
0,00
14838/000-2014
13020/2014
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
39,71
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
320.240.588-84
0,00
Item:
2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE SANTOS/SP PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA GIGOV REFEREN A 
CARTA CONSULTA 2013 - FASE 3 - DIA 25/11/2014, COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 17:30h - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
14839/000-2014
13033/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
1.000,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DA UBS 
ARAPONGAL - PC ECO PARQUE Nº 20 - 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14840/000-2014
13034/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
1.200,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2014 - PARA 
USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PAM - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.200,00
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14841/000-2014
13035/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
150,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14842/000-2014
13036/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
800,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2014 - PARA 
USO DO CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14843/000-2014
13023/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
53,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
0,00
Item:
1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DOS CONVÊNIOS DE 2014 - C/C 27.904-8 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
53,00
53,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14844/000-2014
13015/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
84,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
Item:
1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DOS CONVÊNIOS DE 2014 - C/C 27.904-8 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
84,00
84,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14845/000-2014
13016/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
101,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
Item:
1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DOS CONVÊNIOS DE 2014 - C/C 27.905-6 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
101,00
101,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14846/000-2014
13017/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
101,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
0,00
Item:
1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DOS CONVÊNIOS DE 2014 - C/C 28.289-8 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
101,00
101,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
41
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
14847/000-2014
13018/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
7,80
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (21/11/14) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.481-0 BB (CONFORME CI 
559/2014)  - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
7,80
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14848/000-2014
13019/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
70,20
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (27/11/14) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI 
558/2014)  - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
23,40
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (21/11/14)
7,80
7,80
1,0000
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/11/14)
39,00
7,80
5,0000
0,00
14849/000-2014
10386/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
-163,80
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
-163,80
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11829/2-2014- EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-163,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-163,80
Vl. Unit.:
0,00
14850/000-2014
10386/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
-7,80
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
-7,80
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11829/1-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-7,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-7,80
Vl. Unit.:
0,00
14851/000-2014
8077/2014
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
-362,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
-362,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9208/1-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-362,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-362,00
Vl. Unit.:
0,00
14852/000-2014
8076/2014
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
-362,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
-362,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9214/3-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-362,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-362,00
Vl. Unit.:
0,00
14853/000-2014
8080/2014
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
-362,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
-362,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9216/3-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-362,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-362,00
Vl. Unit.:
0,00
14854/000-2014
9790/2014
Tomada de Preço Obras
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
4.384,01
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.747.577/0001-27
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA CRAS VILA NOVA - LOTE 02 - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
4.384,01
43,84
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
0,00
14855/000-2014
2744/2014
Pregão Presencial
GALGO - COMERCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS L
1.642,50
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
00.575.173/0001-38
0,00
Item:
1 - AGASALHO DE TAC TEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de tac tel com 
forro de malha fria na blusa e na calça, tamanho M, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada 
na frente o Brasão de Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade. - GALGO - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
1.642,50
109,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,00
14856/000-2014
2744/2014
Pregão Presencial
GALGO - COMERCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS L
1.642,50
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
00.575.173/0001-38
0,00
Item:
1 - AGASALHO DE TAC TEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Tamanho P, tendo 
estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de Registro e em baixo o nome da 
cidade e nas costas o nome da cidade. - GALGO
Vl.Total:
876,00
109,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
3 - AGASALHO DE TAC TEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Tamanho GG, tendo 
estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de Registro e em baixo o nome da 
cidade e nas costas o nome da cidade. - GALGO - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
547,50
109,50
UN
5,0000
2 - AGASALHO DE TAC TEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Tamanho G, tendo 
estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de Registro e em baixo o nome da 
cidade e nas costas o nome da cidade. - GALGO
219,00
109,50
UN
2,0000
0,00
14857/000-2014
963/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
-2.000,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1218/0-2014 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO
Vl.Total:
-2.000,00
-2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14858/000-2014
13068/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
2.000,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Vl.Total:
2.000,00
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14859/000-2014
13044/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
450,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
Item:
1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 14416/2014 PARA PAGAMENTO SALÁRIO LEGIONÁRIOS - GABINETE
Vl.Total:
450,00
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14860/000-2014
13058/2014
Outros/Não Aplicável
DENIS DE SOUZA PEREIRA 28032095861
2.050,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
20.733.734/0001-97
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
42
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - SERVIÇO DE CÁLCULO CONTÁBIL - PAGAMENTO DE CÁLCULO CONTÁBIL REFERENTE AOS PROCESSOS 
Nº 165/81, 160/86 E 435/83 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍCO
Vl.Total:
2.050,00
2.050,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14861/000-2014
13060/2014
Outros/Não Aplicável
RUI DUARTE CORDEIRO
2.335,64
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
218.398.858-40
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0005897 - 28.2013.8.26.0495 - EMBARGOS 
DE EXECUÇÃO FISCAL - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
2.335,64
2.335,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14862/000-2014
13065/2014
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
39,71
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
Item:
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JURÉIA PARA LEVAR EQUIPE DE XADREZ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 
DIA 30/11/2014 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 15:00h - ESPORTES
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
0,00
14863/000-2014
13066/2014
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
72,72
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JURÉIA PARA LEVAR EQUIPE DE XADREZ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - 
DIA 29/11/2014 COM SAÍDA ÀS 09:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ESPORTES
66,02
33,01
2,0000
0,00
14864/000-2014
13070/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
72,72
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
2 - LANCHE - BUSCAR PALESTRANTES (MARILIZA E DÉBORA) DA FABER CASTELL E SÃO PAULO/SP NO DIA 
17/11/2014, COM SAÍDA ÀS 10:30h E RETORNO ÀS 22:40h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
14865/000-2014
13092/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
60,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA - REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 
Nº 0259.931-24/2008 - EMEF JOSINO SILVEIRA. NOME DO GESTOR: PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL - 
MCT - CÓDIGO DO GESTOR: 05812-2 - CÓDIGO DO PRODUTO: 1165-5 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
60,00
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
14866/000-2014
13080/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
1.200,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
01.161.609/0001-05
0,00
Item:
1 - CONFECÇAO DE PLACA. galvanizada, medindo 1,70x30cm - PARA EQUIPAR (BALCÃO) AS TENDAS DOS 
GRUPOS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDAS - C/C 144-7 CEF - FUNDO MUN. FOMENTO ECON. 
POPULAR E SOLID - FMFEPS
Vl.Total:
1.200,00
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
0,00
14867/000-2014
12961/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
880,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
01.161.609/0001-05
0,00
Item:
1 - CONFECÇAO DE PLACA. Placa indicativa, 2,00mx1,00m com estrutura de madeira e chapa de aço 
galvanizado - PARA CUMPRIR ACORDO FIRMADO NO INQUÉRITO CIVIL Nº 039/08 - REF. A TRAVESSIA DE 
CURSO D'ÁGUA E INTERVENÇÃO EM APP, NA RUA DA PAZ - ARAPONGAL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
880,00
440,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
14868/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
246,22
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - A SER INSTALADO NESTA SECRETARIA - 
SETOR DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
246,22
246,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
14869/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
382,07
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - A SER INSTALADO NESTA SECRETARIA - 
SETOR DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
382,07
382,07
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
14870/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
4.045,36
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
Item:
1 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto - EUCALIPTO
Vl.Total:
745,36
26,62
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
28,0000
3 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
2.100,00
70,00
UN
30,0000
2 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
1.200,00
40,00
UN
30,0000
0,00
14871/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
1.229,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
Item:
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.229,50
24,59
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
50,0000
0,00
14872/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
1.518,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm 
x 0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD
Vl.Total:
1.140,00
7,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
43
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x 
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
378,00
7,56
KG
50,0000
0,00
14873/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
1.670,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
Item:
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x 
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
378,00
7,56
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm 
x 0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD
1.292,00
7,60
KG
170,0000
0,00
14874/000-2014
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
8.542,05
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.984.459/0001-93
0,00
Item:
2 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - TROCA DE EIXO DE ¼ X CH 2,65
Vl.Total:
547,48
136,87
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
6 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS.
411,50
16,46
25,0000
3 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - TROCA DE CINTA DE AÇO.
847,72
211,93
SV
4,0000
5 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS.
2.926,32
365,79
8,0000
4 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - CONFECÇÃO DE PORTA DE AÇO (CHAPA 24).
1.920,60
128,04
15,0000
1 - SERVIÇOS DE SERRALHERIA - SERVIÇOS DE TROCA DE MOLA.
512,16
128,04
SV
4,0000
7 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - CONFECÇÃO DE PORTA DE ENRROLAR CEGA OU GALVANIZADA. - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.376,27
196,61
7,0000
0,00
14875/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
1.340,00
0,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
Item:
2 - Escada extensiva de fibra de vidro padrão telefonia com longarinas tipo U em fibra de vidro e degraus de 
alumínio 4,20 X 7,20 - ALULEV - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
690,00
690,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - Escada extensiva de fibra de vidro padrão telefonia com longarinas tipo U em fibra de vidro e degraus de 
alumínio 3,60 X 6,00 - ALULEV
650,00
650,00
UN
1,0000
0,00
14876/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
200,00
0,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
Item:
1 - Maquina de cortar vergalhão,com lamina  de corte para aço CA50/60, com diâmetro mínimo de corte de 
2mm e diâmetro Maximo de corte de 16mm com cabo de no mínimo 1,20 metros - SOMAR -  - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
200,00
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
14877/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
73,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 
cm de largura x 4,5 cm de altura, cerdas de nylon sintético tipo piaçava com aproximadamente 12 cm de 
altura e leque de 25 cm de comprimento, cabo de madeira plastificada medindo aproximadamente 1,20 m e 
diâmetro de 22 mm. Deverá constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca.  - 
DSR -  - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
73,00
3,65
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
14878/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
637,08
0,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
Item:
2 - Serra circular 7.1/4, tensão de 127V, potencia de 1350 W, com 5000 rpm, - FORT
Vl.Total:
196,52
196,52
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - Martelete Rotativo HR 2470 W 127 - SKIL
300,00
300,00
UN
1,0000
3 - Serra mármore 4.3/8 tensão 127V com potencia de 1300 W e 13000 rpm - FORT - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
140,56
140,56
UN
1,0000
0,00
14879/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
205,00
0,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
Item:
1 - Escada de madeira de cedrinho tipo pintor  de 14 degraus - A.L - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
205,00
205,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
14880/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
700,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA. E LIMPEZA DO TANQUE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA 
- PLACA DBA 9450 DE USO DO CREAS - VALOR COM DESCONTO R$ 700,00 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. 
SOCIAL
Vl.Total:
700,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
14,0000
0,00
14881/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
186,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
44
/
44
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - VIDRO DA PORTA. TRASEIRA LADO DIREITO - FIAT UNO - PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
186,20
186,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
14882/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
4.500,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - SERVIÇO. DE DESMONTAR REVISAR E MONTAR CAMBIO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.925,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
39,0000
1 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR CAMBIO
1.575,00
75,00
HR
21,0000
0,00
14883/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.519,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
2 - ENGRENAGEM. 4º FIXA Nº 4301535 - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
460,60
460,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - AQUISIÇÃO: EIXO. DO CONJUNTO DE BAIXO
1.058,40
1.058,40
1,0000
0,00
14884/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I
364,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
61.653.093/0001-48
0,00
Item:
1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA - FRIGORAES - PCT 2KG - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A TODOS OS 
CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
364,80
9,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
38,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 10 de Dezembro de 2014.