TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
32
Data de Lançamento: 11/11/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
6/025-2014
272/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
67,56
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PARA CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE
Vl.Total:
67,56
67,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6/026-2014
272/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
135,12
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PARA CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE
Vl.Total:
135,12
135,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8/010-2014
7805/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
67,56
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - GASTOS COM CONSUMO DE AGUA EM 2014 - FUNSSOL
Vl.Total:
67,56
67,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
17/074-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
252,60
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
252,60
252,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
45/010-2014
278/2014
Outros/Não Aplicável
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
0,00
724,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. 2014 - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
724,00
724,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
77/013-2014
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
340.538,70
512120000
J
01.598.123/0001-39
0,00
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMP. 11/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II
Vl.Total:
340.538,70
340.538,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
96/017-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
195,18
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
195,18
195,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
96/018-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
637,46
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
637,46
637,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.650,00
153/010-2014
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
1.650,00
1.650,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
177/007-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
74,77
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BASICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO
Vl.Total:
74,77
74,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,00
180/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - GABINETE
Vl.Total:
510,00
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.170,83
183/010-2014
89/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
973.200.648-04
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
1.170,83
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.080,00
185/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL
Vl.Total:
4.080,00
4.080,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.080,00
186/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL
Vl.Total:
4.080,00
4.080,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
187/010-2014
46/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE 
REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
5.000,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
510,00
190/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - FUNSSOL
Vl.Total:
510,00
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,00
191/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
32
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - FUNSSOL
Vl.Total:
510,00
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.090,57
192/010-2014
84/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS 
JURIDICOS
Vl.Total:
2.090,57
2.090,57
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.565,20
204/010-2014
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS 
- C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
2.565,20
2.565,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.000,00
207/010-2014
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - 
SEC. MUN. DE SAUDE
Vl.Total:
1.000,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
463,50
211/010-2014
3220/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - 
SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
463,50
463,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.598,00
212/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILA (ESF) DA VL 
RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE
Vl.Total:
1.598,00
1.686,37
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,9500
0,00
401/011-2014
257/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
195,18
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
195,18
195,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
863,00
1012/009-2014
400/2014
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - 
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Vl.Total:
863,00
863,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
98,48
1140/006-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA 
VILA RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,48
98,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1142/027-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
67,56
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,56
67,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.440,80
1243/009-2014
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL -  COLETA SELETIVA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
2.440,80
2.440,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
760,00
2769/001-2014
2403/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.560.154/0001-38
0,00
Item:
1 - OXIGENIO MEDICINAL  - PARA USO DO SETOR DE 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES NO EX. 2014 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
760,00
38,00
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
20,0000
0,00
3156/001-2014
5915/2013
Pregão Presencial
SILVANA DO VALLE DE FREITAS MEI
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
16.807.365/0001-62
3.500,00
Item:
1 - Contratação de consultor especialista em intervenções artísticas/paisagísticas,visando planejamento e 
execução de duas oficinas de intervenção artística/paisagística no edifício e ou seu entorno, realizados por 01 
(um) profissional mes, pelo periodo de 02 (dois) meses, incluindo taxa administrativa. - MOBILIZAÇÃO DA 
PRAÇA CEU-VILA NOVA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
COM REQUISITO DE ENSINO MÉDIO, PELO PERÍODO DE 02 MESES, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE 
REPASSE Nº 0363.588-62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - C/C 333-4 CEF - FM ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
3.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.500,00
Vl. Unit.:
0,00
3237/001-2014
6962/2013
Convite Obras
DN STRUCTURAL CONSTRUÇOES LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
02.467.689/0001-94
16.049,93
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - SERVIÇOS EM DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA A EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS "PILARES E BASES" COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE 
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, NO ESPAÇO INTERNO DAS UNIDADES ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE 
REGISTRO/SP - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16.049,93
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
160,50
Vl. Unit.:
0,00
3364/009-2014
2605/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
198,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal
Vl.Total:
99,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,00
Vl. Unit.:
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
32
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal - ESTIMATIVA 
DE INTERNET VIA RADIO PELO PERÍODO DE 10 MESES - PAGAMENTO PARCIAL - FUNSSOL
99,00
SV
1,0000
99,00
1.655,71
3497/007-2014
2397/2014
Dispensa
MASAMI TAIRA
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUN. DIR. DA 
CRIANÇA E ADOLESCENTE
Vl.Total:
1.655,71
1.655,71
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4460/003-2014
3492/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
1.120,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA COPIADORA . SHARP AR 5015
Vl.Total:
560,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
140,00
Vl. Unit.:
2 - MANUTENÇAO DE MAQUINA COPIADORA . SHARP AR 5015  - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DAS 
MÁQUINAS COPIADORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ATENDIMENTO A SME - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
560,00
SV
4,0000
140,00
53.440,09
4796/004-2014
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02UBS EIJI MATSUMURA - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CF. SEGUE: LOTE 01 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
NO JARDIM XANGRILÁ A SER CONSTRUÍDA NA RUA ANGOLA ESQUINA COM A RUA CAMARÕES, NESTE 
MUNICIPIO;  LOTE 2 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO JARDIM HEIJI  MATSUMURA, A SER CONSTRUIDA 
ENTRE A RUA VIVALDO PEREIRA E A AV. DEP. ULISSES GUIMARÃES, NESTE MUNICIPIO, PAGOS PELO 
MINISTERIO DA SAÚDE ATRAVÉS DAS PROPOSTAS Nº 11568304000113001 (LOTE 01) E Nº 
11568304000113002 (LOTE 02), REPASSE FUNDO A FUNDO HABILITADAS PELA PORTARIA Nº 1.380 DE 09 DE 
JULHO DE 2013. SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO DE OBRAS - C/C 624081-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
53.440,09
4.195,62
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
12,7400
2.125,00
5862/005-2014
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL -  PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOB. URBANA - 
TRANSITO
Vl.Total:
2.125,00
2.125,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5952/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.039,23
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
961,08
Un.:
LT
Quantidade:
359,4700
2,67
Vl. Unit.:
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA ENTRE JUNHO A 
DEZEMBRO DE 2014 - PLANEJAMENTO URBANO
78,15
LT
43,6600
1,79
0,00
5953/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
669,09
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
565,63
Un.:
LT
Quantidade:
211,5600
2,67
Vl. Unit.:
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - CONSUMO DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014 
PARA O VEÍCULO PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
103,46
LT
57,8000
1,79
0,00
5974/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
2.001,09
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.349,84
Un.:
LT
Quantidade:
504,8800
2,67
Vl. Unit.:
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA USO DO VEÍCULO OFICIAL DO PREFEITO (FOCUS PLACA DBA 
9466) E VEÍCULO DEFESA CIVIL (EHE 7545) - GABINETE
651,25
LT
273,1300
2,38
0,00
5981/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
2.426,37
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.426,37
Un.:
LT
Quantidade:
907,5300
2,67
Vl. Unit.:
0,00
5986/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
235,28
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO 
DE USO DO CREAS (I/GM CLASSIC SPIRIT-DBA 9450) SEC. M. DE ASSIST., ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 
28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
235,28
Un.:
LT
Quantidade:
88,0000
2,67
Vl. Unit.:
0,00
5987/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
542,42
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO 
VEÍCULO DE USO DO CONSELHO TUTELAR (FIAT PALIO WEEKEND EHE 7300) S.M.ASSIST. SOCIAL, ATÉ 
DEZEMBRO/2014 - F.M.D.C.A
Vl.Total:
542,42
Un.:
LT
Quantidade:
202,8800
2,67
Vl. Unit.:
0,00
5988/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
365,22
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
Vl.Total:
365,22
Un.:
LT
Quantidade:
160,8900
2,27
Vl. Unit.:
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
32
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
5989/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
848,12
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO 
DOS VEÍCULOS DE USO DOS CRAS (FIAT UNO MILLE ECONOMY - EHE 7174 E EHE 7185) S.M. ASSIST. 
SOCIAL, ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
848,12
Un.:
LT
Quantidade:
317,2200
2,67
Vl. Unit.:
0,00
6002/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
2.681,09
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA, ATÉ DEZEMBRO/2014 - GABINETE
Vl.Total:
2.681,09
Un.:
LT
Quantidade:
1.002,8000
2,67
Vl. Unit.:
6.000,00
6004/004-2014
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
6.000,00
6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
6108/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
294,20
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO 
VEÍCULO DE USO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FIAT UNO MILLE - DBA 9492) ATÉ 
DEZEMBRO/2014 - FUNSSOL
Vl.Total:
294,20
Un.:
LT
Quantidade:
110,0400
2,67
Vl. Unit.:
0,00
6123/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
296,96
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VW SANTANA EM USO NESTA 
SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
296,96
Un.:
LT
Quantidade:
111,0700
2,67
Vl. Unit.:
819,05
6128/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
819,05
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
115,00
1.369,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0800
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
3.412,50
%
0,1900
1.358,10
6129/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.358,10
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
108,10
672,92
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
2.295,00
%
0,4400
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ADMINISTRAÇÃO
230,00
1.369,50
%
0,1700
1.358,10
6130/003-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.358,10
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
230,00
1.369,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
2.295,00
%
0,4400
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
1.358,10
6131/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.358,10
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
2.295,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ESPORTES
230,00
1.369,50
%
0,1700
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
679,05
6140/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
679,05
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
2.295,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
32
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014  - ASSUNTOS JURÍDICOS
115,00
1.369,50
%
0,0800
1.318,10
6141/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.318,10
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
980,00
735,02
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,3300
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
672,92
%
0,1600
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FUNSSOL
230,00
1.369,50
%
0,1700
679,05
6142/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
679,05
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
115,00
1.369,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0800
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
2.295,00
%
0,2200
819,05
6143/002-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
819,05
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
115,00
1.369,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0800
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
3.412,50
%
0,1900
715,41
6144/003-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
715,41
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - TRANSITO
Vl.Total:
54,05
1.369,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0400
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
546,36
3.412,50
%
0,1600
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
115,00
672,92
%
0,1700
679,05
6145/003-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
679,05
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
2.295,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - GABINETE
115,00
1.369,50
%
0,0800
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
672,92
%
0,0800
0,00
6262/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
391,39
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DO VEÍCULO 
RANGER EHE 7192 DO SETOR DE ESF DA S.M.S - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
391,39
Un.:
LT
Quantidade:
172,4200
2,27
Vl. Unit.:
0,00
6263/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
645,94
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS KANGOO DBA 9479, 
DBA 9482, DOBLO DJP 4300, DBA 9490, S10 9459, SIENA FQH 0138, SANDEIRO EHE 7202, DO SETOR DE 
APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
645,94
Un.:
LT
Quantidade:
241,6000
2,67
Vl. Unit.:
0,00
6264/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
884,78
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO FQF 4678, 
CORSA SEDAN EHE 7230 DO SETOR DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
884,78
Un.:
LT
Quantidade:
330,9300
2,67
Vl. Unit.:
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
32
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
6265/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
135,50
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO CELTA EHE 7238, DO 
SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
135,50
Un.:
LT
Quantidade:
50,6800
2,67
Vl. Unit.:
0,00
6266/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
409,89
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DOS VEÍCULOS SPIN EHE 7216, FIESTA DBA 
2087, STRADA DBA 9485, DO SETOR DA VIGILANCIA SANITÁRIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
409,89
Un.:
LT
Quantidade:
153,3100
2,67
Vl. Unit.:
0,00
6267/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
369,81
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMB. PARA USO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DBA 9449 DO 
SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
369,81
Un.:
LT
Quantidade:
138,3200
2,67
Vl. Unit.:
0,00
6281/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
1.453,96
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 9463 
FSB 4911, FIESTA DBA 9420, MOTO ECE 4295, CELTA EHE 7238 DO SETOR DO CEREST -  C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.453,96
Un.:
LT
Quantidade:
543,8200
2,67
Vl. Unit.:
0,00
6282/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
633,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO SIENA FQV 8720 - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
633,72
Un.:
LT
Quantidade:
237,0300
2,67
Vl. Unit.:
0,00
6283/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
7.532,28
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DBA 2061, 2062, 
9486, 9488, 9489, 9487, 9461, 9462, 9452; EHE 7244, 7195; CPV 1795, 1791; CDZ 7840 DOS ESFs E UBSs - C/C 
363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.532,28
Un.:
LT
Quantidade:
2.817,2800
2,67
Vl. Unit.:
600,00
6497/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
600,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
600,00
432,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
3.000,00
6512/003-2014
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
3.000,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
3.000,00
432,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
6,9400
0,00
7095/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
2.600,33
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA -  ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.600,33
Un.:
LT
Quantidade:
1.090,5600
2,38
Vl. Unit.:
0,00
7096/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.505,05
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA -  ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.505,05
Un.:
LT
Quantidade:
562,9300
2,67
Vl. Unit.:
0,00
7097/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
251,43
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA -  ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
251,43
Un.:
LT
Quantidade:
110,7600
2,27
Vl. Unit.:
0,00
7169/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.710,67
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.535,02
Un.:
LT
Quantidade:
574,1400
2,67
Vl. Unit.:
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA
175,65
LT
98,1300
1,79
0,00
7347/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
4.454,57
Item:
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, TRATORES 
E ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL 
Vl.Total:
1.279,51
Un.:
LT
Quantidade:
563,6600
2,27
Vl. Unit.:
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
32
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
3.175,06
LT
1.187,5600
2,67
0,00
7376/004-2014
6129/2014
Dispensa
LAR FRATERNO SÃO VICENTE DE PAULO DE APIAÍ
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.812.411/0001-50
900,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - Dispensa de Licitação 051/2014 - Referente a 
contratação de empresa para abrigamento do idoso Sr. Isidoro Lopes Ramos, conforme mandado de citação e 
intimação Proc. 0002829-70.2013.8.26.0495, pelo período de 06 meses. Reserva 306 - Contrato nº 128-2014 - 
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
900,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
5.400,00
Vl. Unit.:
8.367,06
7472/004-2014
110/2013
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
8.367,06
8.367,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.570,20
7473/004-2014
110/2013
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
7.570,20
7.570,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7474/002-2014
4069/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E CONSTR. LT
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
61.106.159/0001-80
38.238,44
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS 
SERVIÇOS DE OBRAS E "INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO ASFALTICO" NO CONJUNTO HABITACIONAL 
XANGRILÁ, NAS RUAS GHANA, SENEGAL, GABÃO, ETIÓPIA, COSTA DO MARFIM E MARROCOS, JARDIM 
XANGRILÁ - REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO ESTADUAL PROCESSO SH Nº 507/05/2013, 
FIRMADO COM A SECRETARIA DA HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, COORDENADORIA DE 
PLANEJAMENTO HABITACIONAL - RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS JD XANGRILÁ - C/C 28.603-6 B.B. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
Vl.Total:
38.238,44
Un.:
%
Quantidade:
11,9600
3.197,25
Vl. Unit.:
584,62
7565/004-2014
5615/2014
Dispensa
ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
794.303.846-00
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família) - C/C 624025-7 
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
584,62
584,62
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.317,30
7609/002-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS 
PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.317,30
12,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
351,0000
4.169,70
7609/003-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS 
PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.169,70
12,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
339,0000
735,46
7711/003-2014
6296/2014
Dispensa
FRANCELI ESPINDOLA FARIAS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
133.672.538-98
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS VILA NOVA - GABINETE
Vl.Total:
735,46
735,46
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
8007/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
339,66
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO MÊS DE JULHO DE 2014 DESTA 
SECRETARIA - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
339,66
Un.:
LT
Quantidade:
142,4500
2,38
Vl. Unit.:
0,00
8045/003-2014
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
200.720,08
Item:
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - LIMPEZA PÚBLICA - REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO 
COMPETENCIA OUTUBRO/2014 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
26.588,48
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
3.190,63
Vl. Unit.:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE 
DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)
174.131,60
%
7,2100
24.138,34
0,00
8046/003-2014
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
132.587,98
Item:
1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A SEGUIR IDENTIFICADOS, OBEDECIDAS AS ESPECICAÇÕES E CONDIÇÕES 
DEFINIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXO: A) COLETA REGULAR E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATRRO MUNICIPAL); B) COLETA 
SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES RECICLÁVEIS; C) OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - Limpeza Pública - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
132.587,98
Un.:
%
Quantidade:
7,8800
16.832,51
Vl. Unit.:
0,00
8058/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
9.408,60
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
32
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 07 MESES - C/C 
14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
843,93
Un.:
LT
Quantidade:
353,9400
2,38
Vl. Unit.:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
5.863,32
LT
2.193,0400
2,67
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
2.701,35
LT
1.190,0200
2,27
1.018,83
8299/003-2014
6972/2014
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
1.018,83
1.018,83
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
8550/001-2014
3970/2013
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
1.015,44
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
Item:
2 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - GENÉRICO - HIPOLABOR -4º TERMO ADITIVO DE 4,8350% - C/C 
335-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
55,44
0,04
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.260,0000
1 - LORATADINA 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 12 COMPRIMIDOS - LORITIL - GEOLAB
960,00
0,12
COMP
8.000,0000
825,00
8776/001-2014
3618/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
Item:
1 - IMPRESSO "FICHA ODONTOLOGICA" - BLOCO - 3º TA DE 0,493084268% A ATA DE R.P. A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA -CEO
Vl.Total:
825,00
2,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
330,0000
1.681,00
8901/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
Item:
1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 50 LITROS - 
NARDIN - C50 -  P/ ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0 C.E.F. - 
SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
Vl.Total:
1.681,00
1.681,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
205,70
9144/039-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
205,70
55.439,39
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
350,00
9156/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
Item:
1 - LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS - PARA USO EM TODAS 
AS UNIDADES DE SAÚDE - C/ 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
350,00
10,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
35,0000
0,00
9274/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
11.850,55
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
Item:
2 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
890,00
0,89
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1.000,0000
4 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI
2.712,15
0,35
COMP
7.749,0000
1 - ATENOLOL, 50MG POR COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI
884,40
0,02
COMP
40.200,0000
3 - ATENOLOL  25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI
3.000,00
0,02
COMP
150.000,0000
6 - PREDNISONA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/10 OU 20 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI  - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 
C.E.F. - SAÚDE
2.924,00
0,09
COMP
34.400,0000
5 - PREDNISONA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI
1.440,00
0,05
COMP
30.000,0000
0,00
9288/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
8.395,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
Item:
1 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL  - FRASCO COM 120 DOSES - NOEX 32MCG 120DOSES - 
EUROFARMA
Vl.Total:
3.000,00
10,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
300,0000
2 - BUDESONIDA 64MCG - AEROSOL NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - NOEX 64MCG 120DOSES - 
EUROFARMA  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE
5.395,00
13,00
FR
415,0000
8.575,20
9308/003-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.575,20
10,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
794,0000
6.436,80
9309/001-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.436,80
10,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
596,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
32
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1.700,00
9346/002-2014
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - sito à Rua Shitiro Maeji, nº 303, Centro - Registro/SP,  destinado ao  uso e 
funcionamento do ITESP - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.700,00
1.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.360,00
9389/001-2014
1052/2014
Pregão Presencial
SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.656.820/0001-88
0,00
Item:
1 - COBERTURA DE AÇÃO ANTIMICROBIANA . composta por uma camada de poliéster flexível,de baixa 
aderência revestida de prata nanocristalina. Altamente maleável,mantém o ambiente úmido para cicatrização. 
Indicado para prevenção e tratamento de feridas  infectadas com o poder antimicrobiano.Embalado 
individualmente,estéril.Tamanho 10cm x 10cm,em caixa com 10 unidades. SMTH & NEPHEW - 1º TA A ATA 
DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO PMAQ - 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
3.360,00
140,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
24,0000
0,00
9637/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
725,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo hatch.
Vl.Total:
480,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
60,00
Vl. Unit.:
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan.
180,00
UN
3,0000
60,00
3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos utilitários. - REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE 
USO DESTA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014 - ASSISTÊNCIA
65,00
UN
1,0000
65,00
0,00
9637/002-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
2.185,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo hatch.
Vl.Total:
1.080,00
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
60,00
Vl. Unit.:
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan.
780,00
UN
13,0000
60,00
3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos utilitários. - REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE 
USO DESTA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014 - ASSISTÊNCIA
325,00
UN
5,0000
65,00
0,00
9637/003-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
960,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo hatch.
Vl.Total:
480,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
60,00
Vl. Unit.:
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. - SEC. MUN. ASSIST. DES. SOCIAL
480,00
UN
8,0000
60,00
0,00
9638/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
280,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone 
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em 
camionetes carroceria aberta e baú. - REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEIUCLO TOYOTA DE USO DO 
PROGRAMA VIVA LEITE, PELO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
280,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
140,00
Vl. Unit.:
0,00
9640/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
240,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
Vl.Total:
240,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
60,00
Vl. Unit.:
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
32
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. - PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS - FINANÇAS
0,00
9641/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. - PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE 
ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
60,00
Vl. Unit.:
0,00
9642/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
120,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo hatch. - PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
60,00
Vl. Unit.:
0,00
9643/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
720,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo hatch. - PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
Vl.Total:
720,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
60,00
Vl. Unit.:
0,00
9644/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
500,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo hatch.
Vl.Total:
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
60,00
Vl. Unit.:
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan.
120,00
UN
2,0000
60,00
4 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMB.
60,00
UN
1,0000
60,00
3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos utilitários.
260,00
UN
4,0000
65,00
34.370,85
9763/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
MAGALI GARCIA SANTOS - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
03.097.981/0001-25
0,00
Item:
2 - REDE VOLEIBOL POLIETILENO (PE) PURO DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA; 
MEDIDAS: 1,00 X 9,50 M; COM FAIXAS DE ALGODÃO; MALHA 10 X10 CM - MASTER - VO2
Vl.Total:
98,76
109,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,9100
8 - URDIMENTO COM 10 TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 2", COMPRIMENTO DE 8.00M, 
FIXADOS DE METRO EM METRO NA LAJE, À 0.20M ABAIXO DO FORRO ACÚSTICO, NO SENTIDO 
TRANSVERSAL DA SALA, ENTRE A CABINE E A ROTUNDA ( PANO DE FUNDO ), ESPAÇAMENTO ENTRE OS 
TUBOS DE 1.00M - MULTILUZ URD10
3.941,40
4.350,00
UN
0,9100
10 - PROJETORES DE LUZ TIPO PC OM380 500W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). - FRESNEL PC OM380
9.106,00
670,00
UN
13,5900
7 - BOLA OFICIAL DE BASQUETE, TAMANHO MIRIM, MATRIZADA, CONFECCIONADA COM BORRACHA. 
DIÂMETRO: 72 - 74CM, PESO: 450 - 500G CÂMARA: BUTIL. MIOLO REMOVÍVEL. OU SIMILAR - PENALT 
SHOOT
1.449,71
100,00
UN
14,5000
9 - FILTRO DE LINHA. CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA: 15 AMPÈRES. CABO DE ENERGIA: CAPTIVE 3 / 14 
AWG, 3M CABO PRETO COM PLUG NEMA 15. PULL-OUT LIGHTS: DUAS MULTI-LED, LÂMPADAS 
DIMERIZÁVEIS. BNC SOCKET W / SWITCH: LÂMPADA RACK TRASEIRO, 12VAC 500MA MAXX (LÂMPADA NÃO 
INCLUÍDA). VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 90-139 VAC. MODO DE PROTEÇÃO DE PICOS: LINHA DE NEUTRO, 
ZERO VAZAMENTO SOLO. SPIKE CLAMPING VOLTAGE: 188 VAC PICO 3.000 AMPÈRES. TEMPO DE RESPOSTA: 
1 NANOSSEGUNDO. CORRENTE MÁXIMA DE SURTO: 6.500 AMPÈRES. ATENUAÇÃO DE RUÍDOS: 10 DB @ 10 
1.132,59
1.250,00
UN
0,9100
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
11
/
32
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
KHZ, 40 DB A 100 KHZ, 50 DB A 500 KHZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - FURMAN 
P1PLUS
1 - CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL MEDIDA 3,20X2,20M, INCLUSO REDE EM FIO DE NYLON 4MM - 
RAPINI - TFC1
1.350,04
1.490,00
UN
0,9100
3 - POSTES DE VOLEIBOL OFICIAL TUBULAR; POSTE DE VÔLEI COM CATRACA E BUCHA FEITO EM TUBO 
DE 3¨; ALTURA FIXA; PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AZUL; ACOMPANHADO DE CATRACA E ROLDANA; 
ALTURA: 2,55 METROS - SPORTIN - PV
620,66
685,00
UN
0,9100
5 - JOGO DE DAMAS C/ TABULEIRO EM MADEIRA MEDIDA APROXIMADA DE 40X40X4CM, NAS CORES 
VERMELHO E BRANCO; PEÇAS EM RESINA POLIÉSTER, SENDO 12 BRANCAS E 12 PRETAS, DIÂMETRO DE 31 
A 38 MM, EMBALAGEM APROPRIADA; - BOTTICELLI DM2
724,86
50,00
UN
14,5000
11 - ROTUNDA EM 2 PANOS DE 5.00M X 3.80M CADA UM, COM MANOBRA MANUAL SEM CONTRAPESO, EM 
VELUDO SINTÉTICO IGNIFUGADO NA COR PRETO FOSCO, FRANZIDO 2,5M DE TECIDO PARA CADA METRO 
ACABADO DE CORTINA, COM TRILHO DUPLO DE ALUMÍNIO E CARRINHOS REFORÇADOS COM RODÍZIOS 
DE "NYLON" - MULTILUZ R2P5M
7.774,08
8.580,00
UN
0,9100
12 - CORTINAS DE PLATÉIA, CADA UMA COM DOIS PANOS DE 0.90M X 2.20M, COM TRILHO DE ALUMÍNIO E 
RODÍZIOS REFORÇADOS DE "NYLON", EM VELUDO SINTÉTICO IGNIFUGADO  NA COR PRETO FOSCO, 
FRANZIDO IGUAL ROTUNDA, CARRINHOS REFORÇADOS COM RODÍZIOS DE "NYLON" - MULTILUZ CPIG - 
CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5.971,00
3.295,07
UN
1,8100
4 - TABELA DE BASQUETE DE LAMINADO DE MADEIRA (MOD.NAVAL) PINTADAS SEGUINDO AS DE 
MARCAÇÕES OFICIAIS; MEDINDO BASE 1.80 LARGURA X 1.05 COMPRIMENTO; COM ARO 45 CM. 
DIÂMETRO, EM FERRO MACIÇO, TAMANHO OFICIAL COM SUPORTE PARA REDE DE NYLON; - SPORTIN - 
NAVAL
1.331,92
735,01
UN
1,8100
6 - JOGO DE XADREZ COM TABULEIRO DE MADEIRA DIMENSÕES 32 X 16 X 6 CM; COM PEÇAS PLÁSTICAS, 
REI 8 CM A 10 CM APROXIMADAMENTE, ESTOJO DE MADEIRA, COM CERTIFICADO INMETRO (MATERIAIS 
ATÓXICOS); - BOTTICELLI X2
869,83
60,00
UN
14,5000
19.027,48
9773/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
MAGALI GARCIA SANTOS - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.097.981/0001-25
0,00
Item:
3 - BANCADA CABINE 3.6 M X 0.60M, ESPESSURA 20MM MDF ALTURA ACABADA 0.75M, INSTALADAS COM 06 
CANTONEIRAS DE FERRO GALVANIZADO PINTADO DE BRANCO - MBS BCGO - CONTRATO DE REPASSE 
0363.588-62/2012 - C/C 333-4 C.E.F. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
1.585,62
1.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,9100
1 - MÓDULOS DE POTÊNCIA ("DIMMERS") COM 12 CANAIS DE 2.000W POR CANAL, COM CABOS DE 
INTERLIGAÇÃO LIGAÇÃO(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). - STAR 124KT-BL 340
15.856,24
17.500,00
UN
0,9100
2 - TOUCADOR 5.00M X 0.50M ESPESSURA 20MM MDF, ALTURA ACABADA 0.75M, INSTALADAS COM DUAS 
CANTONEIRAS DE FERRO GALVANIZADO PINTADO DE BRANCO - MBS TOGO
1.585,62
1.750,00
UN
0,9100
3.563,15
9812/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
MAGALI GARCIA SANTOS - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.097.981/0001-25
0,00
Item:
2 - REDE VOLEIBOL POLIETILENO (PE) PURO DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA; 
MEDIDAS: 1,00 X 9,50 M; COM FAIXAS DE ALGODÃO; MALHA 10 X10 CM - MASTER - VO2
Vl.Total:
10,24
109,02
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,0900
11 - ROTUNDA EM 2 PANOS DE 5.00M X 3.80M CADA UM, COM MANOBRA MANUAL SEM CONTRAPESO, EM 
VELUDO SINTÉTICO IGNIFUGADO NA COR PRETO FOSCO, FRANZIDO 2,5M DE TECIDO PARA CADA METRO 
ACABADO DE CORTINA, COM TRILHO DUPLO DE ALUMÍNIO E CARRINHOS REFORÇADOS COM RODÍZIOS 
DE "NYLON" - MULTILUZ R2P5M
805,92
8.580,01
UN
0,0900
1 - CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL MEDIDA 3,20X2,20M, INCLUSO REDE EM FIO DE NYLON 4MM - 
RAPINI - TFC1
139,96
1.490,05
UN
0,0900
3 - POSTES DE VOLEIBOL OFICIAL TUBULAR; POSTE DE VÔLEI COM CATRACA E BUCHA FEITO EM TUBO 
DE 3¨; ALTURA FIXA; PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AZUL; ACOMPANHADO DE CATRACA E ROLDANA; 
ALTURA: 2,55 METROS - SPORTIN - PV
64,34
684,98
UN
0,0900
7 - BOLA OFICIAL DE BASQUETE, TAMANHO MIRIM, MATRIZADA, CONFECCIONADA COM BORRACHA. 
DIÂMETRO: 72 - 74CM, PESO: 450 - 500G CÂMARA: BUTIL. MIOLO REMOVÍVEL. OU SIMILAR - PENALTY 
SHOOT
150,29
100,00
UN
1,5000
4 - TABELA DE BASQUETE DE LAMINADO DE MADEIRA (MOD.NAVAL) PINTADAS SEGUINDO AS DE 
MARCAÇÕES OFICIAIS; MEDINDO BASE 1.80 LARGURA X 1.05 COMPRIMENTO; COM ARO 45 CM. 
DIÂMETRO, EM FERRO MACIÇO, TAMANHO OFICIAL COM SUPORTE PARA REDE DE NYLON; - SPORTIN - 
NAVAL
138,08
735,02
UN
0,1900
9 - FILTRO DE LINHA. CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA: 15 AMPÈRES. CABO DE ENERGIA: CAPTIVE 3 / 14 
AWG, 3M CABO PRETO COM PLUG NEMA 15. PULL-OUT LIGHTS: DUAS MULTI-LED, LÂMPADAS 
DIMERIZÁVEIS. BNC SOCKET W / SWITCH: LÂMPADA RACK TRASEIRO, 12VAC 500MA MAXX (LÂMPADA NÃO 
INCLUÍDA). VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 90-139 VAC. MODO DE PROTEÇÃO DE PICOS: LINHA DE NEUTRO, 
ZERO VAZAMENTO SOLO. SPIKE CLAMPING VOLTAGE: 188 VAC PICO 3.000 AMPÈRES. TEMPO DE RESPOSTA: 
1 NANOSSEGUNDO. CORRENTE MÁXIMA DE SURTO: 6.500 AMPÈRES. ATENUAÇÃO DE RUÍDOS: 10 DB @ 10 
KHZ, 40 DB A 100 KHZ, 50 DB A 500 KHZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/CABOS). - FURMAN 
P1PLUS
117,41
1.249,97
UN
0,0900
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
12
/
32
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
10 - PROJETORES DE LUZ TIPO PC OM380 500W COM LÂMPADAS E ACESSÓRIOS (FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO). - FRESNEL PC OM380
944,00
670,03
UN
1,4100
5 - JOGO DE DAMAS C/ TABULEIRO EM MADEIRA MEDIDA APROXIMADA DE 40X40X4CM, NAS CORES 
VERMELHO E BRANCO; PEÇAS EM RESINA POLIÉSTER, SENDO 12 BRANCAS E 12 PRETAS, DIÂMETRO DE 31 
A 38 MM, EMBALAGEM APROPRIADA; - BOTTICELLI DM2
75,14
50,00
UN
1,5000
6 - JOGO DE XADREZ COM TABULEIRO DE MADEIRA DIMENSÕES 32 X 16 X 6 CM; COM PEÇAS PLÁSTICAS, 
REI 8 CM A 10 CM APROXIMADAMENTE, ESTOJO DE MADEIRA, COM CERTIFICADO INMETRO (MATERIAIS 
ATÓXICOS); - BOTICELLI X2
90,17
60,00
UN
1,5000
8 - URDIMENTO COM 10 TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 2", COMPRIMENTO DE 8.00M, 
FIXADOS DE METRO EM METRO NA LAJE, À 0.20M ABAIXO DO FORRO ACÚSTICO, NO SENTIDO 
TRANSVERSAL DA SALA, ENTRE A CABINE E A ROTUNDA ( PANO DE FUNDO ), ESPAÇAMENTO ENTRE OS 
TUBOS DE 1.00M - MULTILUZ URD10
408,60
4.350,05
UN
0,0900
12 - CORTINAS DE PLATÉIA, CADA UMA COM DOIS PANOS DE 0.90M X 2.20M, COM TRILHO DE ALUMÍNIO E 
RODÍZIOS REFORÇADOS DE "NYLON", EM VELUDO SINTÉTICO IGNIFUGADO  NA COR PRETO FOSCO, 
FRANZIDO IGUAL ROTUNDA, CARRINHOS REFORÇADOS COM RODÍZIOS DE "NYLON" - MULTILUZ CPIG - 
CONTRATO DE REPASSE 0363.588-62/2012 - S. M. DE ASSIST. SOCIAL
619,00
3.295,01
UN
0,1900
1.972,52
9824/000-2014
6003/2014
Pregão Presencial
MAGALI GARCIA SANTOS - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
03.097.981/0001-25
0,00
Item:
3 - BANCADA CABINE 3.6 M X 0.60M, ESPESSURA 20MM MDF ALTURA ACABADA 0.75M, INSTALADAS COM 06 
CANTONEIRAS DE FERRO GALVANIZADO PINTADO DE BRANCO - MBS BCGO - CONTRATO DE REPASSE 
0363.588-62/2012 - SEC. M. ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
164,38
1.750,05
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,0900
1 - MÓDULOS DE POTÊNCIA ("DIMMERS") COM 12 CANAIS DE 2.000W POR CANAL, COM CABOS DE 
INTERLIGAÇÃO LIGAÇÃO(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). - STAR 124KT-BL 340
1.643,76
17.500,03
UN
0,0900
2 - TOUCADOR 5.00M X 0.50M ESPESSURA 20MM MDF, ALTURA ACABADA 0.75M, INSTALADAS COM DUAS 
CANTONEIRAS DE FERRO GALVANIZADO PINTADO DE BRANCO - MBS TOGO
164,38
1.750,05
UN
0,0900
0,00
9869/002-2014
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
6.688,23
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
487,89
Vl. Unit.:
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - 1º TA AO CONTRATO 089/2013 A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 305-9 C.E.F. - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
2.160,00
9935/001-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM 
NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.160,00
10,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
86,94
9995/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
Item:
1 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMA - 
PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - C/C 392-0 C.E.F. - PORTARIA 2989 DE 15 DE 
DEZEMBRO DE 2011 - SAÚDE
Vl.Total:
86,94
43,47
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
0,00
10066/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
765,42
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO DE 
USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (DUCATO FRM 1436), PELO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/14 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
765,42
Un.:
LT
Quantidade:
321,0100
2,38
Vl. Unit.:
0,00
10076/003-2014
8489/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
274,68
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - DESPESAS MENSAIS DE ÁGUA. EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
Vl.Total:
274,68
274,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-103,23
10122/000-2014
8668/2014
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
885.301.838-00
0,00
Item:
1 - REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA A EMEF BRIGADEIRO DO AR ALBERTO 
BERTELLI - C/C 361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.110,00
1.110,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10285/002-2014
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
4.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor 
para o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga 
horária de 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 1º TERMO ADITIVO 
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,6700
6.000,00
Vl. Unit.:
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
13
/
32
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
AO CONTRATO Nº 064/2014. - FUNSOL
0,00
10286/000-2014
3619/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
2.584,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
Item:
1 - ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM 100% DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE 
HIDROLISADA, COM BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO E COMBINAÇÃO ADEQUADA DE TCM E TCL, PARA 
CRIANÇAS DE 01 À 10 ANOS DE IDADE. - EMBALAGEM COM 400G. - PEPTAMEN JUNIOR PO LATA 400G - 
NESTLÉ - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.584,00
380,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
6,8000
0,00
10287/000-2014
3619/2013
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP
0,00
3.985,20
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.254.608/0001-91
0,00
Item:
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - EMBALAGEM DE 400 A 
800G.. ADICIONADA DE PROBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM 
RELAÇÃO À CASEÍNA, TENDO COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, COM ADIÇÃO 
VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. - NESTLÊ - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE 
DIETA BALANCEADA - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
3.985,20
61,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
64,8000
0,00
10290/000-2014
8470/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
120,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE MAQUINA COPIADORA  - SHARP MODELO ARM 258 Nº PATRIMONIO 32694 - C/C 
363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.978,00
10369/000-2014
7038/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
Item:
1 - BLOCOS CADASTRO DOMICILIAR. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 
cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
Vl.Total:
353,00
3,53
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
100,0000
3 - BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 
75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
2.062,50
3,75
BLC
550,0000
4 - BLOCOS FICHA DE PROCEDIMENTOS. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 
cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
647,50
2,59
BLC
250,0000
2 - BLOCOS CADASTRO INDIVIDUAL. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 
cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final.
1.915,00
3,83
BLC
500,0000
234,50
10370/000-2014
7038/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
Item:
1 - BLOCOS FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO INDIVIDUAL . 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. 
Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. - PARA USO 
DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
234,50
4,69
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
50,0000
383,00
10371/001-2014
7038/2013
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
Item:
1 - BLOCOS CADASTRO INDIVIDUAL. 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 
cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. - TA DE 10% A ATA DE R.P. A SER PAGO 
ATRAVÉS DA MS - PAB 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
383,00
3,83
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
100,0000
0,00
10499/002-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
194,83
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - RECURSO PRÓPRIO CONTA SAÚDE 2014 FONTE 01 - COD. APLICAÇÃO 
310.000 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
194,83
Un.:
LT
Quantidade:
81,7100
2,38
Vl. Unit.:
368,85
10560/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
2 - CARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. Constar na embalagem: código de 
barras, medidas, cor, telefone do atendimento ao cliente e dados de identificação do fabricante. - REIPEL
Vl.Total:
80,72
20,18
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
4,0000
3 - CARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. Constar na embalagem: código de 
barras, medidas, cor, telefone do atendimento ao cliente e dados de identificação do fabricante. - REIPEL
72,68
18,17
PCTE
4,0000
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. medindo aproximadamente 38 mm de altura x 51 
mm de comprimento, contendo 100 folhas cada. - JOCAR
177,00
1,77
PCTE
100,0000
4 - TINTA OLEO . para artesanato com 120ml nas cores amarelo, vermelho, verde, azul, branco e laranja. - 
ACRILEX - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
38,45
7,69
UN
5,0000
35,80
10562/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO 15ml. Solúlvel em água. Cores Miscíveis entre si. Indicada para pinturas sobre 
tecidos de algodão sem goma. Não tóxica - Conjunto com 06 tubos coloridos - ACRILEX - PARA USO EM 
TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35,80
3,58
Vl. Unit.:
Un.:
CJ
Quantidade:
10,0000
482,40
10564/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
14
/
32
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
2 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO ROXO. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O 
produto deverá vir contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone 
de atendimento ao consumidor. - PLAVITEC
Vl.Total:
160,80
26,80
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
6,0000
3 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO LARANJA. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O 
produto deverá vir  contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone 
de atendimento ao consumidor. - PLAVITEC - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF 
- SAÚDE
160,80
26,80
RL
6,0000
1 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO ROSA. Medindo aproximadamente 45cm de largura x 10 metros. O 
produto deverá vir  contendo etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca, dimensões e telefone 
de atendimento ao consumidor.- PLAVITEC
160,80
26,80
RL
6,0000
67,80
10565/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
Item:
1 - LANTEJOULA GRANDE 6mm. pacote com 20 gramas nas cores vermelho, azul, amarelo, verde e rosa. - 
LANTECOR - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
67,80
2,26
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
30,0000
204,00
10570/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - PAPEL CREPOM, NA COR ROSA ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART 
FLOC
Vl.Total:
40,80
13,60
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
4 - PAPEL CREPOM, NA COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART 
FLOC
40,80
13,60
CX
3,0000
3 - PAPEL CREPOM, NA COR SALMÃO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
40,80
13,60
CX
3,0000
5 - PAPEL CREPOM, NA COR VERMELHA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC - 
PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
40,80
13,60
CX
3,0000
2 - PAPEL CREPOM, NA COR ROXO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
40,80
13,60
CX
3,0000
244,80
10571/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - PAPEL CREPOM, NA COR AMARELO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
Vl.Total:
40,80
13,60
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
2 - PAPEL CREPOM, NA COR AZUL CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART 
FLOC
40,80
13,60
CX
3,0000
5 - PAPEL CREPOM, NA COR MARROM, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
40,80
13,60
CX
3,0000
3 - PAPEL CREPOM, NA COR AZUL ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART 
FLOC
40,80
13,60
CX
3,0000
4 - PAPEL CREPOM, NA COR LARANJA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC
40,80
13,60
CX
3,0000
6 - PAPEL CREPOM, NA COR PRETO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - ART FLOC - 
PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
40,80
13,60
CX
3,0000
0,00
10577/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
8.459,40
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS 
RECURSO MS-MAC 300.28 FONTE 05  C/C 0903.006.624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.459,40
Un.:
LT
Quantidade:
3.547,8100
2,38
Vl. Unit.:
0,00
10578/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
4.063,28
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA ABASTECIEMNTO DO VEÍCULO DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊCIAS RECURSO MS - MAC 300-28 FONTE 05 - C/C 0903.006.624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.063,28
Un.:
LT
Quantidade:
1.789,9900
2,27
Vl. Unit.:
0,00
10580/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
1.018,34
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS MS - MAC 300-28 FONTE 05 - C/C 0903.006.624027-3 - SAÚDE
Vl.Total:
1.018,34
Un.:
LT
Quantidade:
448,6100
2,27
Vl. Unit.:
0,00
10581/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
1.030,00
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA RECURSO MS - MAC - VISA 300-08 FONTE 05 - C/C 0903.006.252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.030,00
Un.:
LT
Quantidade:
385,2500
2,67
Vl. Unit.:
0,00
10582/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
11.331,33
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS SETOR 192 RECURSO SAÚDE/2014 - DR 310.000 FONTE 001 - C/C 0903.006.363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.331,33
Un.:
LT
Quantidade:
4.238,2300
2,67
Vl. Unit.:
0,00
10610/002-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.015,99
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E CONSELHO TUTELAR, 
Vl.Total:
1.015,99
Un.:
LT
Quantidade:
567,5900
1,79
Vl. Unit.:
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
15
/
32
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
PELO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1.409,70
10655/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
5 - PAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. 
Constar na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL
Vl.Total:
27,45
9,15
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
6 - AGENDA TELEFONICA.  capa papelão 697g/m², revestido em papel couchê 120g/m². Folhas internas: papel 
offset 120g/m². Formato aproximado: 139mm x 210mm, contendo aproximadamente 39 folhas. - INDEX TEL
268,50
8,95
UN
30,0000
7 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. 
produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem 
nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda. Conter marca, modelo, dimensões, código de barras, 
número do lote e instruções de armazenamento. - FORONI
475,20
14,85
CX
32,0000
4 - PAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. Constar 
na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL
27,45
9,15
CX
3,0000
10 - PLACA DE ISOPOR 50mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
114,75
7,65
UNI
15,0000
1 - AGENDA DIARIA. Padrão, capa dura revestida em percalux, cores variadas, formato aprox.14,5x21cm, 
papel offset 63g/m³, miolo impresso em duas cores, contendo aprox. 352 paginas, marcador de paginas, 
fitilho, gravação: hot stamping ou baixo relevo - FRAMA
278,40
9,28
UN
30,0000
2 - PAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. 
Constar na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL
27,45
9,15
CX
3,0000
11 - PLACA DE ISOPOR 10mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
22,80
1,52
UNI
15,0000
8 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
47,25
3,15
UNI
15,0000
3 - PAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. Constar 
na embalagem informações do fabricante. - SPIRAL
27,45
9,15
CX
3,0000
9 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - ISOLANDIA
72,00
4,80
UNI
15,0000
12 - COLA ISOPOR/EVA. frasco com 90 gramas - RADEX - PARA  USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
21,00
2,10
UN
10,0000
284,83
10656/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - GRAMPO TRANÇADO Nº 2. confeccionado em aço niquelado com tratamento antiferrugem. O produto 
deverá medir aproximadamente 32 mm de largura x 42 mm de altura x 1,85 mm de diâmetro e vir 
acondicionado em caixa com 50 unidades contendo informações sobre o produto e dados do fabricante. - 
GASFER
Vl.Total:
277,00
2,77
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
100,0000
2 - MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO REMOVÍVEL. Cores variadas 45mm x 12mm com 200 folhas cada 
- Marca: 3M - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
7,83
7,83
PCT
1,0000
76,50
10657/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO
Vl.Total:
8,50
8,50
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
4 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AMARELO - PROGRESSO
8,50
8,50
RL
1,0000
3 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROSA - PROGRESSO
8,50
8,50
RL
1,0000
2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERMELHO - PROGRESSO
8,50
8,50
RL
1,0000
7 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR BRANCO - PROGRESSO
8,50
8,50
RL
1,0000
8 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROXO - PROGRESSO
8,50
8,50
RL
1,0000
5 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO
8,50
8,50
RL
1,0000
6 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR LARANJA - PROGRESSO
8,50
8,50
RL
1,0000
9 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR PRETO - PROGRESSO - PARA USO EM TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
8,50
8,50
RL
1,0000
800,00
10710/001-2014
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho. -  PARA USO E FUNCIONAMENTO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
800,00
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
1.600,00
10710/002-2014
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho. -  PARA USO E FUNCIONAMENTO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
26,85
10753/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - PAPEL CARBONO AZUL, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - KAZ - PARA USO DO CAPS DO 
Vl.Total:
26,85
8,95
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
16
/
32
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
MUNICÍPIO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
103,05
10754/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
Item:
1 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR - PARA USO DO SETOR DE 
SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
103,05
6,87
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
103,05
10755/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
Item:
1 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR - PARA USO DO CAPS DO 
MUNICÍPIO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
103,05
6,87
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
103,05
10756/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0001-74
0,00
Item:
1 - PERFURADOR METÁLICO, CAPACIDADE PARA ATÉ 20 FOLHAS - JOCAR - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
103,05
6,87
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
900,00
10757/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - PARA 
USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
900,00
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
900,00
10758/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - PARA 
USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
900,00
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
900,00
10760/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
1 - PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - BRASIL OFFICE - PARA 
USO DO CAPS DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
900,00
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
0,00
10763/000-2014
9430/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
385,42
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
Item:
3 - GLICINATO FÉRRICO, 250MG, FLACONETES - 5ML - PARA USO DA PACIENTE ALINE C. CASTRO, PARA 
ATENDER MANDADO JUDICIAL - PROCESSO Nº 495.2014/007189-3 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
235,20
1,96
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
2 - ESCITALOPRAM, OXALATO, SOLUÇÃO ORAL - 20MG/ML
129,90
64,95
FR
2,0000
1 - VITAMINAS DO COMPLEXO B - GOTAS
20,32
5,08
FR
4,0000
4.785,68
10772/001-2014
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 
MESES - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.595,24
1.595,24
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
1.595,22
1.595,22
SV
1,0000
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
1.595,22
1.595,22
SV
1,0000
0,00
10793/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
5.390,25
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
Item:
1 - SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS  GENÉRICO - SANDOZ
Vl.Total:
510,00
0,05
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
10.000,0000
2 - LEVOTIROXINA SODICA 100MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - LEVOID - ACHÉ
2.259,90
0,14
COMP
16.740,0000
3 - LEVOTIROXINA SODICA 25MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - LEVOID - ACHÉ - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
2.620,35
0,14
COMP
19.410,0000
0,00
10794/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
6.679,89
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
Item:
1 - SINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO - SANDOZ - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
6.679,89
0,07
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
96.810,0000
0,00
10897/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
1.916,80
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
17
/
32
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - INSULINA GLARGINA 100UI/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - LANTUS - SANOFI - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.916,80
59,90
Vl. Unit.:
Un.:
CRP/R
Quantidade:
32,0000
0,00
10901/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
2.106,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
Item:
1 - HIOSCINA COMPOSTA (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 10MG + 250MG - 
DRÁGEAS - CAIXA COM 20 DRÁGEAS - BELSCOPAN/BELFAR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.106,00
0,16
Vl. Unit.:
Un.:
DRAG
Quantidade:
13.000,0000
0,00
10903/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
6.650,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
Item:
1 - PROPATILNITRATO 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 50 COMPRIMIDOS - SUSTRATE C/ 50 - 
FARMOQUIMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.650,00
0,27
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
25.000,0000
0,00
10905/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
692,80
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
Item:
1 - HIOSCINA SIMPLES - (BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA) 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 
C/20ML - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
692,80
1,73
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
400,0000
0,00
10921/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
419,50
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
Item:
1 - HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETAVEL IM - AMPOLA COM 2ML + 
AGULHA DE 5CM - NORIPURUM IM C/ 5 - NYCOMED - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
419,50
8,39
Vl. Unit.:
Un.:
AMP
Quantidade:
50,0000
0,00
10922/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
106,90
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
Item:
1 - DOMPERIDONA 1MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 100 ML - PERIDAL 100 ML - MEDLEY - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
106,90
5,35
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
0,00
10923/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
950,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
Item:
1 - Dipirona Sódica 500 mg/ml solução oral - Frasco com 10 ml. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
950,00
0,48
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
2.000,0000
0,00
10924/000-2014
4620/2014
Pregão Presencial
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
0,00
6.140,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
46.962.122/0003-21
0,00
Item:
1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID. com agulha 
siliconizada, ponta trifacetada em aço inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. 
Embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente 
dados de fabricação, esterilização e procedência. - TESTLINE - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE 
- C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.140,00
0,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30.700,0000
1.223,45
10929/001-2014
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DEST. AO USO E FUNC. DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS, VIG. EPIDEM. 
E VIG SANITÁRIA - C/C 0903/006/624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
2.446,90
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
1.223,45
10930/001-2014
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL -  DEST. AO USO E FUNC. DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS, VIG. 
EPIDEM. E VIG SANITÁRIA - C/C 0903/006/624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
2.446,90
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
18
/
32
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2.836,10
10932/001-2014
2364/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACP
Vl.Total:
2.655,50
23,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
113,0000
2 - FITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - ADELBRAS - TERMO ADITIVO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C Nº 903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
180,60
9,03
PCTE
20,0000
689,12
10933/001-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
Item:
3 - CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER
Vl.Total:
112,00
1,12
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
100,0000
2 - CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - FIXPAPER
207,20
1,12
CX
185,0000
1 - CLIPS PARA PAPEL N° 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - FIXPAPER
219,52
1,12
CX
196,0000
4 - PASTA DE PAPELÃO COM ABA E ELÁSTICO - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - JUSSARA - TERMO 
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
150,40
9,40
PCTE
16,0000
195,60
10936/001-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
Item:
4 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR ROSA PINK, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 
1.40M - SANTA FÉ
Vl.Total:
32,60
32,60
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
2 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - 
SANTA FÉ
32,60
32,60
RL
1,0000
5 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - 
SANTA FÉ
32,60
32,60
RL
1,0000
6 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M 
- SANTA FÉ - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
32,60
32,60
RL
1,0000
1 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M 
- SANTA FÉ
32,60
32,60
RL
1,0000
3 - TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - 
SANTA FÉ
32,60
32,60
RL
1,0000
39,12
10937/001-2014
2364/2013
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
Item:
2 - REFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - REND COLA - TERMO 
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14,40
0,24
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
1 - COLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - LEO E LEO
24,72
4,12
CX
6,0000
1.314,05
11060/001-2014
2364/2013
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
Item:
1 - PAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - 
VMP
Vl.Total:
160,25
6,41
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
25,0000
3 - PAPEL COLOR SET, COR LARANJA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
160,25
6,41
PCTE
25,0000
4 - PAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
160,25
6,41
PCTE
25,0000
6 - PAPEL COLOR SET, COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - 
VMP
192,30
6,41
PCTE
30,0000
5 - PAPEL COLOR SET, COR PRETO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
128,20
6,41
PCTE
20,0000
2 - PAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP
256,40
6,41
PCTE
40,0000
7 - PAPEL COLOR SET, COR VERMELHO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - VMP - 
TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
256,40
6,41
PCTE
40,0000
180,00
11082/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
Item:
1 - OLEO LUBRIFICANTE MINERAL BAIXA VISCOSIDADE SPRAY, C/ 2 ADAPTADORES - EMB C/ 200 ML - 
MAQUIRA - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
12,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
15,0000
100,00
11330/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
Item:
1 - SABONETE LIQUIDO GERMICIDA P/MÃOS - EMB. 500ML C/DISPENSADOR - CLINIX - PARA USO EM 
TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
10,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
4.890,32
11331/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
MAXON SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL LTDA-ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
07.645.691/0001-20
0,00
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA A REALIZAÇÃO DO 
EVENTO TRIBUNA KIDS A SER REALIZADO EM 04/10/2014 NO GINÁSIO MARIO COVAS - ESPORTES
Vl.Total:
4.890,32
4.890,32
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
300,00
11426/000-2014
9996/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
Item:
1 - FOLHA DE E.V.A - DIVERSAS CORES. Medindo 600mmx400mmx2,5mm - PARA USO DE TODAS AS 
Vl.Total:
300,00
1,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
240,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
19
/
32
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
UNIDADES DE SAÚDE - 30 UNIDADES DE CADA COR, SENDO: BRANCA, AZUL, VERMELHA, AMARELA, ROSA, 
VERDE, PRETA E MARROM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
0,00
11429/000-2014
9674/2014
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
0,00
33,01
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
0,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES - Para levar o paciente Sr. Narciso Cunha e a acompanhante Srª. Vera Lucia 
Cunha Mendes para fazer exame de tomografia na Clinica Multi imagem em Santos/SP - Dia 18/07/2014 com 
saída às 16:00h e retorno às 23:30h - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11552/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
-51,65
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9274/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
Vl.Total:
-51,65
-51,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11740/003-2014
10233/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
60,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLAN. URBANO E OBRAS
Vl.Total:
60,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
Vl. Unit.:
22,62
11848/000-2014
10332/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
Item:
1 - VEDADOR - 14X20
Vl.Total:
1,62
1,62
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
2 - FILTRO DE OLEO - SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS PARA VEÍCULO CELTA PLACA EHE 
7238 SETOR ODONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
21,00
21,00
UN
1,0000
143,20
11849/000-2014
10332/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO - SERVIÇO DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS PARA VEÍCULO CELTA PLACA EHE 
7238 SETOR ODONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
35,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
11864/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
-0,51
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10793/0-2014 - ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM DO MEDICAMENTO
Vl.Total:
-0,51
-0,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
11880/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. PARA INSTALAÇÃO DE LANTERNA. - SERVIÇOS NO VEÍCULO CORSA PLACA 
EHE 7230 DO CAPS DA SECRETARIA . DE SAÚDE COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 800,00 - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
16,0000
200,00
11886/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO E TIRAR VAZAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 
4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% 
NUM TOTAL DE R$ 200,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
0,00
11902/001-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
186,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIA - GABINETE
Vl.Total:
186,16
Un.:
UN
Quantidade:
26,0000
7,16
Vl. Unit.:
320,00
11910/000-2014
10385/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Trocar cilindro e manutenção preventiva - MANUTENÇÃO SA 
IMPRESSORA LEXMARK E360DN - 28211 DO SETOR DE AGENDAMENTO - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
320,00
320,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
-120,00
11920/000-2014
10613/2014
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
269.915.158-09
0,00
Item:
1 - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MASTRO DE ESCANTEIO COM BANDEIRA PARA OS 
CAMPOS DA SECRETARIA DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
900,00
900,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
920,00
11931/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE MAQUINA DE VIDRO
Vl.Total:
90,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
3 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
70,00
50,00
HR
1,4000
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
2 - MÃO DE OBRA. DIREÇÃO E FREIO
600,00
50,00
HR
12,0000
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACAS DBA 9423 DO SETOR DE 
APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 
920,00 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
120,00
50,00
HR
2,4000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
20
/
32
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1.140,00
11932/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - MÃO DE OBRA. TIRAR CAMBIO
Vl.Total:
420,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,4000
1 - SERVIÇO. DE LANTERNAGEM
270,00
50,00
HR
5,4000
3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS DJP 4301 DO SETOR 
DE APOIO AS REFERENCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTA SECRETARIA, COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 
1.140,00 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
450,00
50,00
HR
9,0000
24.842,50
11934/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 
LTD
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
0,00
Item:
3 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE. (tampa amarela) com GEL SEPARADOR - BD VACUTAINER - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
11.600,00
58,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
200,0000
1 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA 
ROXA) - CX C/100.  - BD VACUTAINER
2.242,50
32,50
CX
69,0000
2 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE. (tampa amarela) com GEL SEPARADOR - BD VACUTAINER
11.000,00
55,00
CX
200,0000
0,00
11977/000-2014
10302/2014
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
0,00
39,71
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE - VIAGEM À JACUPIRANGA PARA LEVAR A EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DO TORNEIO 
KIRIJIRO KOMIA DIA 14/09/2014, SAÍDA: 06:00h RETORNO: 19:00h  - ESPORTES
6,70
6,70
1,0000
0,00
11978/000-2014
10303/2014
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
39,71
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE - VIAGEM À JACUPIRANGA PARA LEVAR A EQUIPE DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DO TORNEIO 
KIRIJIRO KOMIA DIA 14/09/2014, SAÍDA: 06:00h RETORNO: 19:00h  - ESPORTES
6,70
6,70
1,0000
0,00
12020/000-2014
10755/2014
Outros/Não Aplicável
GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARROS
0,00
217,51
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
301.567.068-90
0,00
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
184,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM DESTINO À SÃO PAULO/SP - DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS PARA 
VERIFICAÇÃO DE XEROCÓPIAS DE PROCESSO - SAÍDA: 03/10/2014 ÀS 12:00 RETORNO: 04/10/2014 ÀS 08:00 
- ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
33,01
33,01
1,0000
0,00
12021/000-2014
10757/2014
Outros/Não Aplicável
ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
0,00
468,03
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
348.200.038-79
0,00
Item:
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM DESTINO À SÃO PAULO/SP - TRIBUNAL DE CONTAS E SANTOS/SP - TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DOS PROCESSOS TC - 2068/026/12, TC 366/012/14, TC 
00073/012/12 E TC 000443/012/13 E 0008642.07.2013.403.6104 - SAÍDA: 09/10/2014 ÀS 12:00 RETORNO: 
11/10/2014 ÀS 08:00 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
99,03
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
1 - PERNOITE
369,00
184,50
2,0000
0,00
12060/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
2.293,00
Item:
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos carroceria Minivan.
Vl.Total:
130,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
65,00
Vl. Unit.:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan.
300,00
UN
5,0000
60,00
3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os 
compartimentos em veículos modelo van destinados a transporte de pacientes. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE 
VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE REFERÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
1.863,00
UN
23,0000
81,00
0,00
12061/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
3.078,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
Vl.Total:
3.078,00
Un.:
UN
Quantidade:
38,0000
81,00
Vl. Unit.:
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
21
/
32
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
aspiração completa nos  estofados,  limpeza de todos os tapetes,  limpeza do painel com aplicação de 
silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo 
e limpeza da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos 
os equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - 
SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
0,00
12062/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
300,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO 
DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
60,00
Vl. Unit.:
0,00
12064/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
625,00
Item:
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos utilitários. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO DO 
SETOR DO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
325,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
65,00
Vl. Unit.:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan.
300,00
UN
5,0000
60,00
0,00
12065/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
925,00
Item:
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos utilitários. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
325,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
65,00
Vl. Unit.:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan.
600,00
UN
10,0000
60,00
0,00
12066/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
2.475,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan.
Vl.Total:
2.280,00
Un.:
UN
Quantidade:
38,0000
60,00
Vl. Unit.:
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos utilitários. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS PARA USO DO 
SETOR DE UBS/ESF/FIFIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
195,00
UN
3,0000
65,00
0,00
12066/002-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
58.854.548/0001-89
1.260,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. - C/C 26.179-3 BB - SEC. MUN. SAÚDE
Vl.Total:
1.260,00
Un.:
UN
Quantidade:
21,0000
60,00
Vl. Unit.:
0,00
12068/000-2014
10823/2014
Outros/Não Aplicável
JOÃO PEREIRA NETO
0,00
39,71
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
310.855.188-41
0,00
Item:
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À MONGAGUÁ/SP PARA LEVAR ITINERANTE PARA RETORNO AO LAR FAMILIAR, 
NO DIA 08/10/14 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 17:00h - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
12069/000-2014
10824/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
39,71
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À MONGAGUÁ/SP PARA LEVAR ITINERANTE PARA RETORNO AO LAR FAMILIAR, 
6,70
6,70
1,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
22
/
32
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
NO DIA 08/10/14 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 17:00h - ASSISTÊNCIA
0,00
12084/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
1.260,00
Item:
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone 
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em 
camionetes carroceria aberta e baú. - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
140,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
140,00
Vl. Unit.:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos carroceria micro ônibus.
1.120,00
UN
8,0000
140,00
0,00
12116/000-2014
10899/2014
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
39,71
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE - VIAGEM À PEDRO DE TOLEDO LEVAR A EQUIPE DE BASQUETE PARA PARTICIPAR DE 
AMISTOSO DIA 27/09/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 15:00h - ESPORTES
6,70
6,70
1,0000
0,00
12160/000-2014
11038/2014
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
39,71
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE - Participar do 2º Festival da Cidadania - Olhar sobre o Vale - em Iguape, no dia 06/09/2014 - 
Saída às 07:00h e retorno às 17:00h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
6,70
6,70
1,0000
0,00
12162/000-2014
11037/2014
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
39,71
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
Item:
2 - LANCHE - Levar e trazer funcionários (Diretores, Professores, Coordenadores e Equipe Técnica) à 
Iporanga/SP, onde foram participar do II festival da Cidadania "O Vale do Ribeira" - Riquezas Históricas e 
Culturais. - Dia 20/09/2014 Saída às 06:00h e retorno às 19:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÕES
33,01
33,01
1,0000
0,00
12169/000-2014
11036/2014
Outros/Não Aplicável
ODAIR SILVA DE MORAIS
0,00
39,71
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
802.030.788-53
0,00
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE - Levar e trezer funcionários (Diretors, Professores, Coordenadores e Equipe Técnica) à 
Iporanga/SP, onde foram participar do II festival da Cidadania "O Vale do Ribeira" - Riquezas Históricas e 
Culturais. - Saída das 06:00hs e retorno às 19:00hs - 20/09/2014 - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
6,70
6,70
1,0000
0,00
12173/000-2014
11035/2014
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
0,00
39,71
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE - Levar e trazer funcionários (Diretores, Professores, Coordenadores e Equipe Técnica) à 
Iporanga/SP, onde foram participar do II festival da Cidadania, "O Vale do Ribeira" - Riquezas Históricas e 
Culturais - Dia 20/09/2014 com saída às 06:00hs e retorno às 19:30hs . - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
6,70
6,70
1,0000
0,00
12191/002-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
40.254,24
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
2.393,78
Un.:
LT
Quantidade:
895,3400
2,67
Vl. Unit.:
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
555,59
LT
233,0100
2,38
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
37.039,91
LT
16.317,1400
2,27
4 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
264,96
LT
148,0200
1,79
0,00
12219/000-2014
11030/2014
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
0,00
39,71
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE - Participar da Formação do Programa Ler e Escrever, parceria entre Estado e Município, no dia 
23/09/2014 em São Vicente/SP - Saída às 05:00hs e retorno às 19:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
6,70
6,70
1,0000
0,00
12220/000-2014
11031/2014
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
0,00
39,71
11.00.12.366.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
0,00
Item:
2 - LANCHE - Participar da Formação do Programa Ler e Escrever, parceria entre Estado e Município, no dia 
23/09/20147 em São Vicente - Saída às 05:00hs e retorno às 19:00hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
23
/
32
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
12221/000-2014
11112/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
0,00
79,42
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
396.154.646-00
0,00
Item:
2 - LANCHES - Para participar da Reunião da RUE - Regulação de Urgência e Emergência na Secretaria de 
Estado da Saúde - DRS IV em Santos/SP - Data da saída: 09/10/2014 às 06:00hs - Data do retorno: 
09/10/2014 às 20:30hs - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
0,00
12224/000-2014
11029/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
238,26
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
2 - LANCHE - Ref. Viagens: 18 e 19/09 II festival da Cidadania "Vale do Ribeira - Riquezas Históricas e 
Culturais" - EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA - saída em cada dias às 06:00hs e retorno as 19:00hs - 
22/09/2014 Viagem para compras pedagógicias saída às 04:00hs e retorno às 21:35hs e 23/09/20147 viagem a 
São Vicente - Saída às 05:00hs e retorno às 21:30hs - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
40,20
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
1 - REFEIÇÕES
198,06
33,01
6,0000
774,40
12249/001-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
774,40
24.980,65
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
181,50
12249/002-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
181,50
25.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
0,00
12249/003-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.484,26
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.484,26
25.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
0,00
12249/004-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.355,19
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.355,19
25.003,51
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
0,00
12249/005-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
516,26
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
516,26
25.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
0,00
12338/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
3.402,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02.  - Marca: KRILL - SETOR 2 - LOTE 2 PARA ATENDER: EMEFS FRANCISCO 
MANUEL/ NICEIA HIROTA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.764,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.520,0000
0,70
Vl. Unit.:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - Marca: KRILL
1.638,00
UN
2.520,0000
0,65
0,00
12340/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
1.296,00
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - Marca: KRILL
Vl.Total:
624,00
Un.:
UN
Quantidade:
960,0000
0,65
Vl. Unit.:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02.  - Marca: KRILL - SETOR 2 - LOTE 2 PARA ATENDER: EMEI NOSSO NINHO - 
C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
672,00
UN
960,0000
0,70
0,00
12343/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
270,00
Item:
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02.  - Marca: KRILL - SETOR 2 - LOTE 2 PARA ATENDER: CRECHE CARMEM 
HELENA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
140,00
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,70
Vl. Unit.:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - Marca: KRILL
130,00
UN
200,0000
0,65
0,00
12360/000-2014
11197/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
33,01
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
Item:
1 - Refeição - Ref. viagem à Iguape/SP para levar morador de rua para casa de familiar, no dia 10/10/2014 
com saída às 09:00h e retorno às 15:00h. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12361/000-2014
11198/2014
Outros/Não Aplicável
JOÃO PEREIRA NETO
0,00
33,01
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
310.855.188-41
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Iguape/SP para levar morador de rua para casa de familiar, no dia 10/10/2014 
com saída às 09:00h e retorno às 15:00h - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12374/000-2014
11209/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
0,00
72,72
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
116.680.868-83
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - Viagem à São Paulo - Transporte de Máquina de pintura até o frabricante para realização de 
reparos - Saída: 30/09/2014 - 06:00 horas - Retorno: 30/09/2014 - 22:00 horas - TRÂNSITO
6,70
6,70
1,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
24
/
32
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
12447/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
130,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos carroceria Minivan. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PARA 
USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - 
SAÚDE
Vl.Total:
130,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
65,00
Vl. Unit.:
0,00
12448/001-2014
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
300,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com 
aplicação de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de 
desengraxante automotivo em veículos modelo sedan. - SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PARA USO 
DO SETOR DE VIGILÂNCIA EP. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
60,00
Vl. Unit.:
0,00
12451/000-2014
10260/2014
Outros/Não Aplicável
GIOVANNA MARGHERI NUNES JOAQUIM
0,00
46,41
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
375.407.418-05
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE - VIAGEM À SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA REUNIÃO PARA CAPACITAÇÃO DE PROJETOS 
DE PAA - DIA 23/09/2014 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 20h - DES. AGRÁRIO E MEIO 
AMBIENTE
13,40
6,70
2,0000
0,00
12508/000-2014
11210/2014
Outros/Não Aplicável
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS SILVÉRIO
0,00
72,72
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
674.689.508-49
0,00
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - Viagem à São Paulo - Transporte de Máquina de pintura até o fabricante para realização de 
reparos - Dia 30/09/2014 - Saída às 06:00h e retorno às 22:00h - TRÂNSITO
6,70
6,70
1,0000
0,00
12531/000-2014
11283/2014
Outros/Não Aplicável
LAIS RENATA PINICHE XAVIER
0,00
66,02
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
351.937.768-33
0,00
Item:
1 - REFEIÇÕES - Viagem a São Paulo para participar do Seminário Proteção integral de crianças, adolescentes, 
pessoas idosas e pessoas com deficiência em situação de risco e desastre - Dia 14/10/2014 - Saída: 06:00h e 
Retorno: 24:00h - GABINETE.
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
0,00
12532/000-2014
11301/2014
Outros/Não Aplicável
JOÃO PEREIRA NETO
0,00
39,71
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
310.855.188-41
0,00
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Itanhaem/SP para levar morador de rua para casa de familiar, no dia 
16/10/2014 com saída às 09:00h e retorno às 17:00h - ASSIST. SOCIAL
33,01
33,01
1,0000
0,00
12533/000-2014
11303/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
39,71
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Itanhaem/SP para levar morador de rua para casa de familiar, no dia 
16/10/2014 com saída às 09:00h e retorno às 17:00h - ASSIST. SOCIAL
33,01
33,01
1,0000
0,00
12534/000-2014
11302/2014
Outros/Não Aplicável
ELVIS RIBEIRO
0,00
72,72
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
192.855.528-46
0,00
Item:
2 - REFEIÇÃO - Viagem à São Paulo/SP para acompanhar o adolescente André Minoro Unno em consulta na 
AACD, no dia 14/10/2014 com saída às 08:00h e retorno às 21:00hs - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
0,00
12962/001-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
285,70
Item:
3 - Calca; Composta de 100% Algodão (jeans); Tecido Com Gramatura de 260g/m2; Com Armação do Tipo 
Sarja 3/1; No Tamanho 38; Modelo Feminino; 4 Bolsos; Sendo 2 Bolsos Dianteiros Tipo Italiano e 2 Bolsos 
Traseiros Chapados; Fechada Através de Zíper Reforçado; 5 Passadores de Cinto - KAERU JEANS
Vl.Total:
90,98
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
45,49
Vl. Unit.:
4 - Calca; Composta de 100% Algodão (jeans); Tecido Com Gramatura de 260g/m2; Com Armação do Tipo 
Sarja 3/1; No Tamanho 36; Modelo Feminino; 4 Bolsos; Sendo 2 Bolsos Dianteiros Tipo Italiano e 2 Bolsos 
Traseiros Chapados; Fechada Através de Zíper Reforçado; 5 Passadores de Cinto - KAERU JEANS - PARA USO 
DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
90,98
UN
2,0000
45,49
1 - Camiseta manga longa; Composta de 70% Algodão e 30% Polimiada; Gramatura de 240g/m2; Construcao 
do Tipo Malha Cardado Fio 30/1; No Tamanho M - MALHA SOL
54,60
UN
3,0000
18,20
2 - Camiseta,  Composta de 50% Algodão 50% Poliéster; Gramatura de 240g/m2; No Tamanho M; Com 
Manga Curta - MALHA SOL
49,14
UN
3,0000
16,38
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
25
/
32
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
12964/001-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
345,77
Item:
3 - Tênis Esportivo; Lona, Lingüeta do Mesmo Material; Cadarço Em Poliéster, Forração Interna, C/ entressola 
Em (eva) Lixada, Traseira e Biqueira Costurada; Com Sola de Borracha; Acondicionado de Forma Apropriada - 
LEJON - PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
163,77
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
54,59
Vl. Unit.:
1 - Calça Jeans nº 38, Composta de 100% Algodão (jeans); Tecido Com Gramatura de 260g/m2; Com 
Armação do Tipo Sarja 3/1; No Tamanho 38; Modelo Masculino; Com 4 Bolsos; Sendo 2 Bolsos Dianteiros 
Tipo Italiano e 2 Traseiros Chapados; Fechada Através de Zíper Reforçado; Com 5 Passadores de Cinto - 
KAERU JEANS
91,00
UN
2,0000
45,50
2 - Calça Jeans nº 40, Composta de 100% Algodão (jeans); Tecido Com Gramatura de 260g/m2; Com 
Armação do Tipo Sarja 3/1; No Tamanho 40; Modelo Masculino; Com 4 Bolsos; Sendo 2 Bolsos Dianteiros 
Tipo Italiano e 2 Traseiros Chapados; Fechada Através de Zíper Reforçado; Com 5 Passadores de Cinto - 
KAERU JEANS
91,00
UN
2,0000
45,50
0,00
12967/001-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
180,78
Item:
5 - Camiseta manga longa; Composta de 70% Algodão e 30% Polimiada; Gramatura de 240g/m2; Construção 
do Tipo Malha Cardado Fio 30/1; No Tamanho P
Vl.Total:
36,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
18,20
Vl. Unit.:
2 - Meia; Confeccionada Em 70% Algodão 25% Poliamida e 5% Elastodieno; cano Médio; No Tamanho Único 
Que Atendendo do 38 Ao 40
17,70
PAR
5,0000
3,54
3 - Calca Comprida de Moletom, Em 50% Algodão e 50% Poliéster; Pesando 280 Gr/m²; Tamanho M; com 2 
bolsos frontais e um traseiro
45,32
UN
2,0000
22,66
1 - Cuecas,  Confeccionada Em 100% Algodão; do Tipo Slip;  No Tamanho pequeno; Sem Abertura Frontal; 
Cintura Com Acabamento Em Elástico
22,30
UN
5,0000
4,46
4 - Calca Comprida de Moletom, Em 50% Algodão e 50% Poliéster; Pesando 280 Gr/m²; Tamanho G; com 2 
bolsos frontais e um traseiro
22,66
UN
1,0000
22,66
6 - Camiseta manga longa; Composta de 70% Algodão e 30% Polimiada; Gramatura de 240g/m2; Construcao 
do Tipo Malha Cardado Fio 30/1; No Tamanho M - MALHA SOL - PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS 
NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
36,40
UN
2,0000
18,20
0,00
12968/001-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
106,40
Item:
1 - Toalha de rosto, Composição do Tecido 100% Algodão; Felpudo Linha Profissional; Pesando No Mínimo 
300g/m2; Armação de Felpa Dupla 2x2; Medindo (lxc) (50 x 86)cm; Na Cor Branca; Lisa; Com Logo; 
Aplicação de Overloque Nas Partes Desfiantes do Tecido, Com Bainha - TSF ENGOTEX
Vl.Total:
29,55
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
5,91
Vl. Unit.:
2 - Fronha,  Tipo Envelope; Adulto; Composto de 50% Algodão e 50% Poliéster; Pesando No Mínimo 115 
G/m2; Trama 36/1; Com 180 Fios; Medindo (lxc) (0,54 x 0,70)cm; Na Cor Branco; Liso - ENXOVAIS 
OLIVEIRA
31,40
UN
5,0000
6,28
3 - Toalha de piso de banheiro, ; Medindo No Mínimo (46 x 80)cm; Na Cor Branco; Algodão Egípcio Fio 
Penteado,100% Algodão de Fibra Longa,pre Lavada e Pre Encolhida; Pesando No Mínimo 350g/m2, Em 
Embalagem Apropriada - TSF ENGOTEX - PARA USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
45,45
PCT
5,0000
9,09
0,00
12975/001-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
65,52
Item:
1 - Guarda Chuva; Com Material de Cobertura Em Nylon; Na Cor Preto; Modelo Masculino; do Tipo 
Automático; Varetas Em Aço Com Tratamento de Galvanoplastia; Haste Central Em Alumínio Reforçado Com 
Madeira Interna, Diâmetro do Guarda Chuva Aberto 1,20m, Sem Redução Comprimento - JM IMPORTS
Vl.Total:
54,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
13,65
Vl. Unit.:
2 - Sombrinha; Difusora; Com Estrutura Das Hastes Em Aço Cromado e Tubo Em ferro Galvanizado; Em 
Confeccionada Em Nylon estampado; Com Diâmetro de Abertura de 75 Cm - JM IMPORTS - PARA USO DOS 
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
10,92
UN
1,0000
10,92
0,00
12977/001-2014
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
91,00
Item:
1 - Mochila  para estudante , com bolsos frontais e laterais, fechamento em zíper, alça superior de Mao, alça 
de costa com regulagem de altura, medas aproximadas de 46 x 33 x 15 cm, A x L x P - CLIO STYLE - PARA 
USO DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
91,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
45,50
Vl. Unit.:
0,00
12993/001-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
42,96
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
42,96
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
7,16
Vl. Unit.:
0,00
13005/000-2014
11462/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
39,71
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE - LEVAR E TRAZER LUÍZA E KARINA PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "LER 
E ESCREVER", PARCERIA ESTADO E MUNICÍPIO, NO DIA 10/10/2014 EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA ÀS 05h E 
6,70
6,70
1,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
26
/
32
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
RETORNO ÀS 19h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
0,00
13006/000-2014
11463/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
79,42
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - LEVAR E TRAZER PROFESSORES E DIRETORA DA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL, PARA 
REALIZAREM VISITA À SECRETARIA DE CULTURA DE ITAÓCA, NO DIA 04/10/2014 - SAÍDA ÀS 06h E 
RETORNO ÀS 21h55 - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
13,40
6,70
2,0000
0,00
13130/000-2014
4620/2014
Pregão Presencial
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
0,00
5.000,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
46.962.122/0003-21
0,00
Item:
1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID.. Lanceta 
descartável para punção digital/sangue capilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço inoxidável, 
estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a integridade do 
produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e procedência. 
Embalagem com 100 unidades - Marca: TESTLINE - ACERTO CONTABIL - Ref. C.I. nº 0323/2014 - S.M.S. - 
GGC - FINANÇAS de 24/10/2014
Vl.Total:
5.000,00
0,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
25.000,0000
0,00
13137/000-2014
11559/2014
Outros/Não Aplicável
DEMANUEL LUIZ DA SILVA
0,00
581,60
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
069.195.686-32
0,00
Item:
3 - PERNOITE - Para participar da quarta etapa do Curso de Educação em Hanseniase do Instituto Lauro de 
Souza Lima em Bauru/SP - Data da Saída: 05/10/2014 às 22:00hs - Data do Retorno: 11/10/2014 às 10:00hs - 
CONVÊNIO MS - PAB C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
184,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE
67,00
6,70
10,0000
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
330,10
33,01
10,0000
0,00
13187/000-2014
11673/2014
Outros/Não Aplicável
ELIO MORATO DA SILVA
0,00
46,41
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
005.086.048-85
0,00
Item:
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA BUSCAR PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA A RETROESCAVADEIRA 
RANDON - DIA 16/09/2014, SAÍDA: 05:00h RETORNO: 18:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
1.870,40
13227/000-2014
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
211110100
J
03.810.438/0001-23
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 294 NO VALOR DE R$ 53.440,09 (EMP. 4796/4)
Vl.Total:
1.870,40
1.870,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13243/000-2014
10379/2014
Outros/Não Aplicável
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
0,00
527,84
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
017.828.528-59
0,00
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
369,00
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - REFEIÇÃO
132,04
33,01
4,0000
3 - LANCHE - Viagem à cidade de São Paulo/SP para participar do curso "Iluminação das Cidades - Regulação 
e Práticas Administrativas" no dia 11/09/2014 e participar de reunião no COMAR - Comando Aéreo Regional no 
dia 12/09/2014 - Saída: 10/09/2014 - 16:00 h e Retorno: 12/09/2014 - 20:30 h - PLANEJ. URBANO
26,80
6,70
4,0000
526,42
13255/000-2014
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 230 NO VALOR DE R$ 4.785,68 (EMP. 10772/1)
Vl.Total:
526,42
526,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13290/000-2014
11746/2014
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
0,00
534,05
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
165,05
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
2 - PERNOITE - Viagem a Bauru para participar de Congresso Técnico e Escolha de Alojamento Jogos Abertos 
do Interior. - Saída: 31/10/2014 às 06:00hs - Retorno: 02/11/2014 às 19:00hs - ESPORTES
369,00
184,50
2,0000
0,00
13291/000-2014
11747/2014
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
0,00
534,05
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
165,05
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
2 - PERNOITE - Viagem a Bauru para participar de Congresso Técnico e Escolha de Alojamento Jogos Abertos 
do Interior - Saída: 31/10/2014 às 06:00h - Retorno: 02/11/2014 às 19:00h - ESPORTES
369,00
184,50
2,0000
0,00
13292/000-2014
11768/2014
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
0,00
534,05
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
0,00
Item:
2 - PERNOITE - Viagem para São Paulo para participar do Encontro da Comissão de Sistematização de 
Informações, Elaboração e Redação do Plano Estadual de Cultura do Estado de São Paulo - GABINETE DO 
PREFEITO
Vl.Total:
369,00
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÕES
165,05
33,01
5,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
27
/
32
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13342/000-2014
11831/2014
Outros/Não Aplicável
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS SILVÉRIO
0,00
72,72
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
674.689.508-49
0,00
Item:
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO - VIAGEM À TRANSPOQUIP ENCONTRO DAS INDUSTRIAS DE 
INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE DIA 28/10/2014 - SAÍDA: 06:00h RETORNO: 22:00h - TRÂNSITO
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
13343/000-2014
11863/2014
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
39,71
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE, ITANHAÉM E MONGAGUÁ/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA 
DE MENORES ACOLHIDOS NA INSTITUIÇÃO FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 19/10/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00h E 
RETORNO ÁS 15:00h - ASSISTÊNCIA
33,01
33,01
1,0000
0,00
13344/000-2014
11864/2014
Outros/Não Aplicável
ELVIS RIBEIRO
0,00
72,72
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
192.855.528-46
0,00
Item:
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORO UNNO EM 
CONSULTA NA AACD, NO DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
0,00
13347/000-2014
11767/2014
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
231,07
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CRAM E SECRETARIA MUN. DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - SÃO PAULO/SP. DIA 11/08/2014, SAÍDA: 05:00h RETORNO: 19:00h. DIA 18/09/2014, 
SAÍDA: 05:00h RETORNO: 17:30h. DIA 19/09/2014, SAÍDA: 03:00h RETORNO: 20:00h. DIA 26/09/2014, SAÍDA: 
04:00h RETORNO: 18:00h. DIA 10/10/2014, SAÍDA: 05:00h RETORNO: 18:30h. DIA 23/10/2014, SAÍDA: 05:00h 
RETORNO: 22:00h - GABINETE
Vl.Total:
231,07
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
7,0000
64.400,00
13493/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
0,00
512120000
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DECENDIAL - TRANSFERÊNCIA 11/10/2014 - SAÚDE
Vl.Total:
64.400,00
64.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13497/000-2014
11679/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
-180,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13249/0-2014 - MOTIVO: FICHA INCORRETA
Vl.Total:
-180,00
-180,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13498/000-2014
Tomada de Preço Compras e Serviços
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
-27.720,00
0,00
RP
J
58.543.786/0001-73
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 102/0-2013 - MOTIVO: SALDO EM ABERTO
Vl.Total:
-27.720,00
-27.720,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13499/000-2014
11687/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
548,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER MFC 8712 DW - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE 
CONVÊNIOS - PLANEJ URBANO
Vl.Total:
548,00
137,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
13500/000-2014
12141/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS L
351,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
Item:
1 - TERMINAL INTELIGENTE. INTELBRAS/TL 730I - PARA USO DA DIVISÃO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
351,00
351,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13501/000-2014
11679/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
180,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - SERVIÇO REVISÃO - REVISÃO 20.000KM DO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRACTIVE 1.4 EHE 724O - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
180,00
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
0,00
13502/000-2014
12003/2014
Outros/Não Aplicável
JOSE BOJCZUK
270,62
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
784.168.848-20
0,00
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
184,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3 - LANCHE - VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE 
HABITAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO CONJUNTO 
HABITACIONAL ALZIRA PACHECO LOMBA KOTONA - SAÍDA: 02/11/2014 ÀS 16h - RETORNO: 03/11/2014 ÀS 
18h - PLANEJ. URBANO
20,10
6,70
3,0000
2 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
13503/000-2014
12154/2014
Outros/Não Aplicável
NIVALDO ALVES DE MATOS
46,41
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.659.458-65
0,00
Item:
2 - LANCHE - PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA DAYLAN KETELEN BIANCOLLI DE ALMEIDA PARA PARTICIPAR 
DA REUNIÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE VITAMINA A EM SÃO PAULO/SP DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 
03:40h E RETORNO ÀS 19:45h - CONTA SAÚDE/2014 - C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
28
/
32
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13504/000-2014
12151/2014
Outros/Não Aplicável
DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO
72,72
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
315.507.508-28
0,00
Item:
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E NA APAA 
- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE - DIA 07/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - 
CULTURA
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
13505/000-2014
12150/2014
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
72,72
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
0,00
Item:
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E NA APAA 
- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE - DIA 07/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - 
CULTURA
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
13506/000-2014
12146/2014
Outros/Não Aplicável
CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA
72,72
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
226.330.098-83
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E NA APAA 
- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE - DIA 07/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h - 
CULTURA
6,70
6,70
1,0000
0,00
13507/000-2014
12149/2014
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
72,72
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - VIAGEM À CURITIBA PARA TRANSPORTE DAS ALUNAS DE DANÇAS URBANAS PARA 
PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO DE DANÇA MAHALLO BBOY CONTEST - SAÍDA: 01/11/2014 ÀS 08:30h E 
RETORNO: 02/11/2014 ÀS 01:30h - CULTURA
6,70
6,70
1,0000
0,00
13508/000-2014
12148/2014
Outros/Não Aplicável
MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
257,22
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.427.928-58
0,00
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
184,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE PARA REUNIÃO DA CODIVAR - SAÍDA: 31/10/2014 ÀS 17h E RETORNO: 
01/11/2014 ÀS 18h - CULTURA
66,02
33,01
2,0000
2 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
0,00
13509/000-2014
12130/2014
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
263,92
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
070.030.158-54
0,00
Item:
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA 
COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA ÀS 21:00h DO DIA 18/11/14 E RETORNO ÀS 22:00h DO DIA 
19/11/14 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
184,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
13510/000-2014
12126/2014
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
263,92
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
0,00
Item:
2 - LANCHE
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO VICENTE/SP PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA 
COEGEMAS/FRENTE PAULISTA, COM SAÍDA ÀS 21:00h DO DIA 18/11/14 E RETORNO ÀS 22:00h DO DIA 
19/11/14 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
184,50
184,50
1,0000
0,00
13511/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
83,95
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 2934 NO VALOR DE R$ 2142,00
Vl.Total:
83,95
83,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13512/000-2014
12129/2014
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
72,72
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
Item:
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PARANAGUÁ/SP PARA LEVAR MORADOR DE RUA PARA CASA FAMILIAR, NO DIA 
22/10/14 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
0,00
13513/000-2014
12128/2014
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
264,08
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SOROCABA/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS PARA CURSO, NOS DIA 01 E 
08/09/14 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 22:30h E BUSCAR NOS DIAS 05 E 14/09/14 COM SAÍDA ÀS 
10:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
264,08
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
29
/
32
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13514/000-2014
12127/2014
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
66,02
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA O FUNDO SOCIAL, NO DIA 
06/09/14 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
0,00
13515/000-2014
12033/2014
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
1.252,60
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
330,10
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
2 - PERNOITE - VIAGEM À BAURU PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2014 - SAÍDA: 
17/11/2014 ÀS 06:00h E RETORNO: 22/11/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES
922,50
184,50
5,0000
0,00
13516/000-2014
12032/2014
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
1.252,60
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
330,10
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
2 - PERNOITE - VIAGEM À BAURU PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 2014 - SAÍDA: 
17/11/2014 ÀS 06:00h E RETORNO: 22/11/2014 ÀS 22:00h - ESPORTES
922,50
184,50
5,0000
0,00
13517/000-2014
12024/2014
Outros/Não Aplicável
BIANCA CRISTINA DE SOUZA
132,04
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
347.885.678-73
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE - DIA 07/10/2014, SAÍDA À 09:00h E 
RETORNO ÀS 21:00h, E DIA 21/10/2014 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h - GABINETE
Vl.Total:
132,04
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
0,00
13518/000-2014
12004/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
1.500,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
1.500,00
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13519/000-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
-90,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2521/9-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL FINANCEIRO CONFORME CI 338/2014 - 
SMS - GGC - 10/11/2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
-90,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-90,00
Vl. Unit.:
0,00
13520/000-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
-90,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2521/8-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL FINANCEIRO CONFORME CI 338/2014 - 
SMS - GGC - 10/11/2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
-90,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-90,00
Vl. Unit.:
0,00
13521/000-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
-90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
-90,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2521/7-2014 -MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL FINANCEIRO CONFORME CI 338/2014 - 
SMS - GGC - 10/11/2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
-90,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-90,00
Vl. Unit.:
0,00
13522/000-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
-90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
-90,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2521/6-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL FINANCEIRO CONFORME CI 338/2014 - 
SMS - GGC - 10/11/2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
-90,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-90,00
Vl. Unit.:
0,00
13523/000-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
-90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
-90,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2521/5-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL FINANCEIRO CONFORME CI 338/2014 - 
SMS - GGC - 10/11/2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
-90,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-90,00
Vl. Unit.:
0,00
13524/000-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
-90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
-90,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2521/3-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL FINANCEIRO CONFORME CI 338/2014 - 
SMS - GGC - 10/11/2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
-90,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-90,00
Vl. Unit.:
0,00
13525/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
-83,95
0,00
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13511/0-2014 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-83,95
-83,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13526/000-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
-90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
-90,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2521/4-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL FINANCEIRO CONFORME CI 338/2014 - 
SMS - GGC - 10/11/2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
-90,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-90,00
Vl. Unit.:
0,00
13527/000-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
-90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
-90,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2521/2-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL FINANCEIRO CONFORME CI 338/2014 - 
SMS - GGC - 10/11/2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
-90,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-90,00
Vl. Unit.:
0,00
13528/000-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
-90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
-90,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2521/1-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL FINANCEIRO CONFORME CI 338/2014 - 
Vl.Total:
-90,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-90,00
Vl. Unit.:
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
30
/
32
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
SMS - GGC - 10/11/2014 - FINANÇAS
0,00
13529/000-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
-1.080,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2521/0-2014 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL FINANCEIRO CONFORME CI 338/2014 - 
SMS - GGC - 10/11/2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
-1.080,00
-1.080,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13530/000-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
1.080,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA 
EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE
Vl.Total:
1.080,00
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
12,0000
90,00
13530/001-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
90,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA 
EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
90,00
Vl. Unit.:
90,00
13530/002-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
90,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA 
EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
90,00
Vl. Unit.:
90,00
13530/003-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
90,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA 
EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
90,00
Vl. Unit.:
90,00
13530/004-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
90,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA 
EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
90,00
Vl. Unit.:
90,00
13530/005-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
90,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA 
EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
90,00
Vl. Unit.:
90,00
13530/006-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
90,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA 
EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
90,00
Vl. Unit.:
90,00
13530/007-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
90,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
90,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA 
EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
90,00
Vl. Unit.:
0,00
13530/008-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
90,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA 
EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
90,00
Vl. Unit.:
0,00
13530/009-2014
2267/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
90,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - MONITORAMENTO DE ALARMES PARA O PRÉDIO DO CAPS, PARA 
EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 2521 - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
90,00
Vl. Unit.:
0,00
13531/000-2014
12023/2014
Outros/Não Aplicável
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
1.200,50
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
Item:
1 - ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - GABINETE
Vl.Total:
1.200,50
0,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3.430,0000
0,00
13532/000-2014
12007/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
490,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE IRRADIAÇÃO. IRRADIAÇÃO  DE 30" PARA CAMPANHA DE REDUÇÃO DE MULTA E JUROS. - 
DIVULGAÇÃO DA DISPENSA DE MULTA E JUROS - FINANÇAS
Vl.Total:
490,00
35,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
0,00
13533/000-2014
12008/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.
500,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.015.334/0001-39
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO. PUBLICAÇÃO CAMPANHA DE DISPENSA DE MULTA E JUROS MEDIDA 1/8 DE 
PAGINA PRETO E BRANCO. - DIVULGAÇÃO DA DISPENSA DE MULTA E JUROS - FINANÇAS
Vl.Total:
500,00
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
13534/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
136,68
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA CEU - REC. 
PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
136,68
34,17
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
31
/
32
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
13535/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
7.320,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
0,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DO 
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
7.320,00
3.660,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
13536/000-2014
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
1.904,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toalete, frigobar, 42 
poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com 
no Máximo 10 (dez) anos de fabricação. - LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA A BANDA MUNICIPAL DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
1.904,00
4,76
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
400,0000
0,00
13537/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
386,12
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - PIVO SUPERIOR
Vl.Total:
192,08
96,04
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2 - PIVO INFERIOR - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO C20, PLACA BRZ 7719, PARA USO DESTA 
SECRETARIA - TRÂNSITO
194,04
97,02
UN
2,0000
0,00
13538/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
474,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
90,60
22,65
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DO 2º ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS DA REDE 
DE SAÚDE DANDO CONTINUIDADE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO 
MATERNO EXCLUSIVO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
384,00
9,60
LT
40,0000
0,00
13539/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
454,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
19.753.787/0001-90
0,00
Item:
1 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - PARA USO DO 2º ENCONTRO 
COM OS PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE DANDO CONTINUIDADE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE 
INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
454,00
2,27
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,00
13540/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
77,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO 2º ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE 
DANDO CONTINUIDADE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO 
EXCLUSIVO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
77,20
7,72
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
13541/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
240,39
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
Item:
2 - CAFÉ PRONTO - PARA USO DO 2º ENCONTRO COM OS PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE DANDO 
CONTINUIDADE A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
57,75
11,55
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
5,0000
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
182,64
30,44
KG
6,0000
0,00
13542/000-2014
10613/2014
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
-120,00
-120,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
269.915.158-09
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº11920/0-2014
Vl.Total:
-120,00
-120,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13543/000-2014
8668/2014
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
-103,23
-103,23
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
885.301.838-00
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº10122/0-2014
Vl.Total:
-103,23
-103,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
REGISTRO, 14 de Novembro de 2014.
 
 
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/11/2014 ATÉ 11/11/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
32
/
32
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125