4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/12/2014 ATÉ 11/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
13
Data de Lançamento: 11/12/2014 |
135,12
6/027-2014
272/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE
135,12
135,12
1,0000
269,62
16/013-2014
94/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - |
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
269,62
269,62
1,0000
269,04
17/084-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
269,04
269,04
1,0000
3.142,96
96/021-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
3.142,96
3.142,96
1,0000
409,29
97/011-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
409,29
409,29
1,0000
269,63
118/016-2014
165/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA
269,63
269,63
1,0000
67,56
177/008-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - DAS DESPESAS COM SANEAMENTO BASICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE |
TRANSITO |
67,56
67,56
1,0000
1.170,83
183/011-2014
89/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
973.200.648-04
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
1.170,83
1.170,83
SV
1,0000
2.090,57
192/011-2014
84/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS |
JURIDICOS |
2.090,57
2.090,57
SV
1,0000
2.565,20
204/011-2014
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS |
- C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
2.565,20
2.565,20
SV
1,0000
1.000,00
207/011-2014
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - |
SEC. MUN. DE SAUDE |
1.000,00
1.000,00
SV
1,0000
1.310,00
209/011-2014
104/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON SOUZA GUIMARÃES
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
034.840.728-90
0,00
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO II (MAT. |
DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITORIO) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
1.310,00
1.310,00
SV
1,0000
463,50
211/011-2014
3220/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
0,00
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - |
SEC. MUN. DE SAÚDE |
463,50
463,50
SV
1,0000
1.598,00
212/011-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILA (ESF) DA VL |
RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE |
1.598,00
1.686,37
SV
0,9500
409,29
401/012-2014
257/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS
409,29
409,29
1,0000
863,00
1012/010-2014
400/2014
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - |
863,00
863,00
SV
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/12/2014 ATÉ 11/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
13
98,48
1140/007-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA |
VILA RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
98,48
98,48
1,0000
147,56
1142/031-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
147,56
147,56
1,0000
61,26
1143/013-2014
1081/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
61,26
61,26
1,0000
2.440,80
1243/010-2014
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - COLETA SELETIVA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
2.440,80
2.440,80
SV
1,0000
-3.579,36
2364/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
NA ATIVA COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.043.182/0001-52
0,00
2 - BATENTE DA PORTA TRASEIRA
317,90
158,95
UN
2,0000
4 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DJP 6126, ANO 2006 |
DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 79%, NUM VALOR TOTAL DE R$ 3.579,36 - |
PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS |
PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO |
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 |
MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE |
SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.534,00
767,00
UN
2,0000
1 - FECHADURA DA PORTA. TRASEIRA
1.238,76
619,38
UN
2,0000
3 - MAÇANETA EXTERNA
488,70
244,35
UN
2,0000
-5.511,58
2365/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
NA ATIVA COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.043.182/0001-52
0,00
1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
831,50
415,75
KIT
2,0000
2 - GIROFLEX . COM SIRENE
2.894,42
2.894,42
UN
1,0000
4 - JOGO DE PALHETA. DO LIMPADOR - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9451, ANO |
2008 DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 79%, NUM VALOR TOTAL DE R$ 5.511,58 - |
PREGÃO PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS |
PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO |
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 |
MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE |
SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
251,66
125,83
UN
2,0000
3 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA
1.534,00
767,00
UN
2,0000
-993,88
2366/000-2014
5000/2013
Pregão Presencial
NA ATIVA COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.043.182/0001-52
0,00
1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - AQ. DE PEÇAS PARA USO DO VEÍCULO DOBLO DJP 4300, ANO 2006 |
DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS COM DESCTO DE 79%, NUM VALOR TOTAL DE R$ 993,88 - PREGÃO |
PRESENCIAL P/ AQ. DE PEÇAS E AC. NOVOS E GENUÍNOS, P/ MANUT. DA FROTA DE VEÍCULOS |
PERTENCENTES A PM REGISTRO, ATRÁVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONF. ESPECIFICADO NO |
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DO PRESENTE EDITAL. O REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VALIDADE DE 12 |
MESES. A PRESENTE LICITAÇÃO SERÁ PROCESSADA E JULGADA SOBRE O MAIOR DESCONTO POR LOTE |
SOBRE A TABELA DE PREÇOS DA MONTADORAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
993,88
496,94
KIT
2,0000
2.523,20
5859/006-2014
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. |
SOCIAL |
2.523,20
2.523,20
SV
1,0000
2.125,00
5862/006-2014
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOB. URBANA - |
TRANSITO |
2.125,00
2.125,00
SV
1,0000
6.000,00
6004/005-2014
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/12/2014 ATÉ 11/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
13
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
6.000,00
6.000,00
SV
1,0000
424,00
7517/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o |
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, |
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 |
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer |
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o |
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter |
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar |
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao |
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo |
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 |
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. - FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
424,00
5,30
KG
80,0000
2.650,00
7520/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o |
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, |
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 |
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer |
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o |
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter |
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar |
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao |
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo |
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 |
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
2.650,00
5,30
KG
500,0000
2.406,20
7520/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o |
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, |
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 |
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer |
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o |
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter |
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar |
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao |
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo |
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 |
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
2.406,20
5,30
KG
454,0000
371,00
7528/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o |
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, |
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 |
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer |
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o |
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter |
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar |
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao |
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo |
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 |
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
371,00
5,30
KG
70,0000
371,00
7528/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o |
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, |
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 |
371,00
5,30
KG
70,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/12/2014 ATÉ 11/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
13
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer |
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o |
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter |
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar |
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao |
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo |
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 |
e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
584,62
7565/005-2014
5615/2014
Dispensa
ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
794.303.846-00
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família) - C/C 624025-7 |
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
584,62
584,62
SV
1,0000
1.841,46
7859/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e |
larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; |
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo |
com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de |
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
administrativos determinados pela ANVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº |
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento |
414,00
3,00
KG
138,0000
5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem |
desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas |
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da |
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
173,55
1,95
KG
89,0000
2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) |
tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a |
resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta |
nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos |
procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
298,15
3,35
KG
89,0000
6 - Aquisiçao de: ALHO . bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem |
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; |
isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC |
272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, |
Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados |
pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
319,95
11,85
KG
27,0000
1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material |
terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem |
lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a |
NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 |
de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
Administrativos determinados pela ANVISA. |
332,00
4,15
KG
80,0000
4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica |
(rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de |
acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução |
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
303,81
2,47
KG
123,0000
1.000,00
9209/010-2014
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
1 - Estimativa para pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes
1.000,00
1.000,00
1,0000
269,63
9211/007-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
269,63
269,63
1,0000
139,20
9284/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
1 - Nifedipino 10 mg comprimido revestido (retard). - ADALAT R - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS |
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
139,20
0,58
COMP
240,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/12/2014 ATÉ 11/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
13
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE |
1.700,00
9346/003-2014
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - destinado ao uso e funcionamento do ITESP - DES. AGRÁRIO
1.700,00
1.700,00
SV
1,0000
6.581,90
10439/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
6.581,90
10,79
KG
610,0000
6.905,60
10448/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
6.905,60
10,79
KG
640,0000
10.979,53
10463/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
6 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR
213,50
4,27
EMBAL
50,0000
1 - COLCHETE LATONADO Nº15 - CX C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARA
1.546,20
51,54
PCTE
30,0000
2 - ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BOR
1.040,25
10,95
PCTE
95,0000
4 - CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO, PONTA GROSSA, 12 CORES - LEO E LEO
1.462,50
4,50
JG
325,0000
3 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITY
2.653,70
31,22
CX
85,0000
7 - ESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR
916,53
6,69
EMBAL
137,0000
5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 324MM - CX COM 250 UNIDADES - |
SCRITY |
2.540,35
22,09
CX
115,0000
8 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 66,7MM X 25,4MM, 30 ETIQUETAS POR |
FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA |
S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
606,50
12,13
CX
50,0000
595,08
10723/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
1 - CARVEDIOL 6,25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS GENÉRICO |
ACHÉ/BIOSINTÉTICA - ACERTO CONTÁBIL - C/C 0903/006/335-0 CEF - SAÚDE |
595,08
0,11
COMP
5.220,0000
3.750,00
10796/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.046.855/0001-03
0,00
1 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 OU 200 COMPRIMIDOS - SOBRAL - |
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 |
CEF - SAÚDE |
3.750,00
0,01
COMP
300.000,0000
499,52
10797/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
1 - PERMETRINA 1%(10MG/ML) - LOÇAO - FRASCO C/ 60ML - SANTA TEREZINHA
476,00
1,19
FR
400,0000
2 - VARFARINA SODICA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS - TEUTO - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - |
SAÚDE |
23,52
0,10
COMP
240,0000
2.800,00
10888/002-2014
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DEST. AO USO E FUNC. DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 0903/006/363-6 CEF - |
SAÚDE |
2.800,00
2.800,00
SV
1,0000
745,20
10896/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0001-21
0,00
1 - PROPILTIOURACILA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PFIZER - LAB PFIZER - |
BRASIL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF |
ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C |
335-0 CEF - SAÚDE |
745,20
0,41
COMP
1.800,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/12/2014 ATÉ 11/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
13
703,20
10898/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
2 - AMPICILINA 500MG - COMPRIMIDOS/CAPSULAS - CAIXA COM 12 CAPSULAS - PRATI DONADUZZI - PARA |
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, |
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - |
SAÚDE |
432,00
0,10
CAP
4.500,0000
1 - ATENOLOL 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI
300,00
0,02
COMP
15.000,0000
1.167,73
10900/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.046.855/0001-03
0,00
1 - BISACODIL 5MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 150 DRÁGEAS - SOBRAL
203,38
0,16
DRAG
1.250,0000
2 - SIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML - EMULSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - HIPOLABOR - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - |
SAÚDE |
964,35
0,64
FRASC
1.500,0000
4.200,00
10904/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
0,00
1 - NIMESULIDA 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL PEDIATRICA - FRASCO COM 15ML - PRATI - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - |
SAÚDE |
4.200,00
1,05
FR
4.000,0000
4.292,00
10913/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
1 - DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/120ML - HIPOLABOR
956,75
0,89
FR
1.075,0000
5 - DIGOXINA 0,25MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 OU 30 COMPRIMIDOS - VITAPAN - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - |
SAÚDE |
348,60
0,05
COMP
7.000,0000
4 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - NATULAB
556,50
1,59
FR
350,0000
2 - IBUPROFENO 50MG - SUSPENSÃO/GOTAS - FRASCO C/30ML - MEDQUIMICA
1.470,15
0,89
FR
1.650,0000
3 - LACTULOSE 667MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/120ML - NATURELIFE
960,00
4,80
FR
200,0000
492,00
10916/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0001-21
0,00
1 - GLICLAZIDA 30MG - COMP. LIB. CONTROLADA - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SERVIER - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - |
SAÚDE |
492,00
0,16
COMP
3.000,0000
60,00
10917/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
1 - AGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTÉRIL - AMPOLA COM 10ML - EQUIPLEX - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - |
SAÚDE |
60,00
0,15
AMP
400,0000
36,30
10920/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0001-21
0,00
1 - GLIMEPIRIDA 4MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - EUROFARMA - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - |
SAÚDE |
36,30
0,12
COMP
300,0000
12.652,20
10926/000-2014
4620/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
61.610.283/0001-88
0,00
1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI. Agulha de dimensões: (12,7 x 0,33mm), confeccionada em aço |
inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, |
provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, com dispositivo de segurança, não permitindo |
12.652,20
0,81
UN
15.620,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/12/2014 ATÉ 11/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
13
sua reutilização. Devera atender a NR nº 32 Embalada em material que promova barreira microbiana e |
abertura asséptica. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. - LABOR IMPORT - WENLING - |
PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
4.337,52
10927/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
1 - Loratadina 10 mg comprimido. - BIOSINTÉTICA - GENÉRICO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSFALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
4.340,00
0,62
COMP
7.000,0000
255,00
10928/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
17.122.815/0001-46
0,00
1 - Mebendazol 100 mg comprimido. - SOBRAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSFALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF |
CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
255,00
0,17
COMP
1.500,0000
1.223,45
10929/002-2014
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DEST. AO USO E FUNC. DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS, VIG. EPIDEM. |
E VIG SANITÁRIA - C/C 0903/006/624.028-1 CEF - SAÚDE |
1.223,45
2.446,90
SV
0,5000
1.223,45
10930/002-2014
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DEST. AO USO E FUNC. DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS, VIG. |
EPIDEM. E VIG SANITÁRIA - C/C 0903/006/624.023-0 CEF - SAÚDE |
1.223,45
2.446,90
SV
0,5000
391,50
10947/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
1 - MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO REMOVÍVEL. Cores variadas 45mm x 12mm com 200 folhas cada |
- Marca: 3M - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA |
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - |
EDUCAÇÃO |
391,50
7,83
PCT
50,0000
1.768,25
10966/002-2014
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.36.05
F
322.355.348-72
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUN DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.768,25
1.768,25
SV
1,0000
16.185,00
10989/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO |
FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
16.185,00
10,79
KG
1.500,0000
10.790,00
10989/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO |
FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
10.790,00
10,79
KG
1.000,0000
16.185,00
10990/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 |
BB - EDUCAÇÃO |
16.185,00
10,79
KG
1.500,0000
1.510,60
10993/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C |
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.510,60
10,79
KG
140,0000
1.510,60
10993/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C |
1.510,60
10,79
KG
140,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/12/2014 ATÉ 11/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
13
647,40
10994/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS |
EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
647,40
10,79
KG
60,0000
323,70
10995/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C |
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
323,70
10,79
KG
30,0000
1.915,20
11059/001-2014
3970/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
2 - PREDNISONA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/10 OU 20 COMPRIMIDOS - C/C 335-0 CEF
1.224,00
0,09
COMP
14.400,0000
1 - PREDNISONA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS
691,20
0,05
COMP
14.400,0000
16,00
11586/000-2014
10055/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
0,00
1 - CARBONATO DE CALCIO PÓ - 40 GRAMAS - PARA USO DA PACIENTE ALINE C. CASTRO, PARA ATENDER |
MANDADO JUDICIAL - PROCESSO Nº 495.2014/007189-3 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
16,00
4,00
PT
4,0000
270,00
11740/004-2014
10233/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLAN. URBANO E OBRAS
270,00
270,00
1,0000
1.848,00
11846/002-2014
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNC DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C |
0903/006/624.024-9 CEF - SAÚDE |
1.848,00
1.848,00
SV
1,0000
138,00
11879/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DA SECRETARIA DE |
SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
138,00
46,00
UN
3,0000
4.741,00
12088/001-2014
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
1 - MESA PARA REFEITORIO NAO CONJUGADA COM OS BANCOS - BAHIR/REF MOD 01
1.120,00
280,00
UN
4,0000
2 - BANCOS PARA MESA DE REFEITORIO - BAHIR/MODELO MOD02 - 1 TERMO ADITIVO - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
3.621,00
213,00
UN
17,0000
735,46
12139/001-2014
10851/2014
Dispensa
FRANCELI ESPINDOLA FARIAS
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.36.01
F
133.672.538-98
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e funcionamento do Centro de Ref. de Assist. Social - CRAS Vila Nova |
- SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL |
735,46
735,46
SV
1,0000
1.113,75
12202/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 LOTE 6 PARA ATENDER: |
CRECHE: ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL OESTE/SERROTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
577,50
0,70
UN
825,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
536,25
0,65
UN
825,0000
0,00
12228/006-2014
10998/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
153,61
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP. - C/C 111-0 |
C.E.F. C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO |
153,61
153,61
1,0000
1.548,79
12249/020-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.548,79
25.000,00
SV
0,0600
387,20
12249/021-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
387,20
25.000,00
SV
0,0200
3.402,00
12338/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/12/2014 ATÉ 11/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
13
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. - Marca: KRILL - SETOR 2 - LOTE 2 PARA ATENDER: EMEFS FRANCISCO |
MANUEL/ NICEIA HIROTA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.764,00
0,70
UN
2.520,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - Marca: KRILL
1.638,00
0,65
UN
2.520,0000
270,00
12343/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. - Marca: KRILL - SETOR 2 - LOTE 2 PARA ATENDER: CRECHE CARMEM |
HELENA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
140,00
0,70
UN
200,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - Marca: KRILL
130,00
0,65
UN
200,0000
4.745,40
12937/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
2 - METRONIDAZOL 250MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI
452,40
0,06
COMP
7.800,0000
4 - TETRACICLINA + ANFOTERICINA B 25MG/G +12,5MG/G - CREME VAGINAL - TUBO COM 45G - PRATI, |
DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, |
PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C |
363-6 C.E.F. - SAÚDE |
1.080,00
7,20
BISN
150,0000
1 - PARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI
2.376,00
0,04
COMP
66.000,0000
3 - METRONIDAZOL 100MG/G - GEL.VAG./BISNAGA - BISNAGA COM 50G - BISNAGA + APLICADOR - PRATI, |
DONADUZZI |
837,00
2,79
BISN
300,0000
320,00
12939/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
0,00
1 - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PRATI - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. |
- SAÚDE |
320,00
0,03
COMP
10.000,0000
1.687,50
12954/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
1 - LORATADINA 5MG/5ML - XAROPE - FRASCO C/100ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
1.687,50
1,25
FR
1.350,0000
112,50
12972/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
1 - ACICLOVIR 50MG - CREME/BISNAGA 10G - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
112,50
1,50
UN
75,0000
374,36
13279/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - ENGATE
284,20
284,20
PÇ
1,0000
3 - Aquisição de: CHAPA. REFORÇADA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CDZ 7832. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ |
374,36 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
66,64
66,64
UN
1,0000
2 - PARAFUSO COM PORCA
23,52
3,92
UN
6,0000
27.542,65
13326/000-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
1 - ABOBORA PAULISTA. suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com |
padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - |
CEAGESP |
587,50
2,35
KG
250,0000
4 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
4.966,40
1,94
KG
2.560,0000
3 - PEPINO JAPONES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de |
embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); - CEAGESP |
1.100,00
2,75
KG
400,0000
6 - ACELGA TIPO 8. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); - CEAGESP |
1.500,00
3,00
UN
500,0000
10 - OVOS DE GALINHA. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA |
NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.382,00
3,97
DZ
600,0000
8 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
6.460,00
4,25
KG
1.520,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/12/2014 ATÉ 11/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
13
RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de |
instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
9 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de |
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP |
4.920,00
4,10
KG
1.200,0000
2 - Aquisição de: CHUCHU. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com |
padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - |
CEAGESP |
560,00
2,80
KG
200,0000
5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG . Suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
4.536,00
1,62
KG
2.800,0000
7 - CASAL. Cheiro verde, composto de: Salsa E Cebolinha. Suas condições deverão estar de acordo com a |
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro). - CEAGESP |
530,75
9,65
KG
55,0000
27.948,55
13327/000-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
1 - ABOBORA PAULISTA. suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com |
padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - |
CEAGESP |
517,00
2,35
KG
220,0000
10 - OVOS DE GALINHA. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA |
NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C |
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.382,00
3,97
DZ
600,0000
3 - PEPINO JAPONES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de |
embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
1.100,00
2,75
KG
400,0000
6 - ACELGA TIPO 8.Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); - CEAGESP |
1.350,00
3,00
UN
450,0000
7 - CASAL . Cheiro verde, composto de: Salsa E Cebolinha. Suas condições deverão estar de acordo com a |
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro). - CEAGESP |
530,75
9,65
KG
55,0000
5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro). - CEAGESP |
4.536,00
1,62
KG
2.800,0000
8 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de |
instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); - CEAGESP |
6.035,00
4,25
KG
1.420,0000
2 - Aquisição de: CHUCHU.Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
336,00
2,80
KG
120,0000
4 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
4.888,80
1,94
KG
2.520,0000
9 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de |
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP |
6.273,00
4,10
KG
1.530,0000
3.455,80
13328/000-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
4 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
310,40
1,94
KG
160,0000
9 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de |
20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP |
902,00
4,10
KG
220,0000
1 - ABOBORA PAULISTA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com |
padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - |
CEAGESP |
70,50
2,35
KG
30,0000
6 - ACELGA TIPO 8. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
150,00
3,00
UN
50,0000
7 - CASAL . Cheiro verde, composto de: Salsa E Cebolinha. Suas condições deverão estar de acordo com a |
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro). - CEAGESP |
96,50
9,65
KG
10,0000
2 - Aquisição de: CHUCHU. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com |
padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - |
CEAGESP |
84,00
2,80
KG
30,0000
3 - PEPINO JAPONES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de |
embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
137,50
2,75
KG
50,0000
8 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de |
instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
680,00
4,25
KG
160,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/12/2014 ATÉ 11/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
11
13
10 - OVOS DE GALINHA.Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA |
NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EJA - C/C 25.398-7 BB - |
EDUCAÇÃO |
992,50
3,97
DZ
250,0000
5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
32,40
1,62
KG
20,0000
0,00
13338/000-2014
11381/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DENIS DE SOUZA PEREIRA 28032095861
0,00
3.500,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
20.733.734/0001-97
0,00
1 - SERVIÇO DE CALCULO CONTABIL - PAGAMENTO DE CÁLCULO CONTÁBIL - REFERENTE AOS PROCESSOS |
Nº 247/76, 372/83 E 506/84 - JURÍDICO |
3.500,00
3.500,00
SV
1,0000
59,87
13755/001-2014
12362/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO
59,87
59,87
1,0000
0,00
14691/000-2014
12826/2014
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
46,41
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
2 - LANCHES - LEVAR ALUNOS DA EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA PARA VISITA NA CIDADE DE ITARIRI |
NO DIA 28/10, COM O OBJETIVO DE CONHECER A CIDADE, COSTUMES E CULTURA LOAL, TEMA DO II |
FESTIVAL DA CIDADANIA, COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 19:00h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - |
EDUCAÇÃO |
13,40
6,70
2,0000
0,00
14692/000-2014
12847/2014
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
0,00
46,41
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
2 - LANCHES - VIAGEM A PARIQUERA-AÇU PARA LEVAR A EQUIPE DE HANDEBOL PARA PARTICIPAR DE |
AMISTOSO DIA 15/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06:30h E RETORNO ÀS 20:00h - ESPORTES |
13,40
6,70
2,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
14693/000-2014
12849/2014
Outros/Não Aplicável
ANIBAL ALEXANDRE DE CARVALHO
0,00
217,51
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
914.630.418-53
0,00
1 - PERNOITE
184,50
184,50
1,0000
2 - REFEIÇÃO - DIÁRIA DE VIAGEM DESTINO À SÃO PAULO/SP NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP PARA |
VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DE PROCESSO - SAÍDA: 27/11/2014 ÀS 13:30h E RETORNO: 28/11/2014 ÀS |
08:00h - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO |
33,01
33,01
1,0000
0,00
14694/000-2014
12855/2014
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
79,42
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
1 - LANCHES
13,40
6,70
2,0000
2 - REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP - PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARTICIPAR DO |
EVENTO PREMIO INOVAÇÃO SOCIAL DO DIA 28/11/2014. SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. |
PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
66,02
33,01
2,0000
0,00
14695/000-2014
12856/2014
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
0,00
79,42
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
0,00
1 - LANCHES
13,40
6,70
2,0000
2 - REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP - PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARTICIPAR DO |
EVENTO PREMIO INOVAÇÃO SOCIAL NO DIA 28/11/2014 - SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. |
PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
66,02
33,01
2,0000
0,00
14734/000-2014
12866/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
72,72
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
2 - REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM PARA BARRA DO TURVO - DIVISA SP-CURITIBA LEVAR MORADOR DE |
RUA DE VOLTA PARA OS FAMILIARES, NO DIA 26/11/2014, COM SAÍDA ÀS 09:00h E RETORNO ÀS 23:00h - |
REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
66,02
33,01
2,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
0,00
14735/000-2014
12867/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
72,72
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
2 - REFEIÇÕES - REFERENTE VIAGEM PARA ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES AOS |
INTERNOS ORIUNDOS DE REGISTRO/SP, NO DIA 27/11/2014 COM SAÍDA ÀS 09:00h E RETORNO ÀS 23:00h - |
REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
66,02
33,01
2,0000
0,00
14736/000-2014
12907/2014
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
0,00
46,41
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
2 - LANCHES - VIAGEM A ARAÇOIABA DA SERRA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR |
13,40
6,70
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/12/2014 ATÉ 11/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
12
13
PACIENTES - DIA 16/11/2014 COM SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 18:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
14737/000-2014
12908/2014
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
0,00
39,71
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
2 - LANCHE - VIAGEM A ARAIÇOIABA DA SERRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA LEVAR |
PACIENTES - DIA 24/11/2014 COM SAÍDA ÀS 14:00h E RETORNO ÀS 23:00h - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
6,70
6,70
1,0000
0,00
14738/000-2014
12909/2014
Outros/Não Aplicável
SILVIO JOSE DE MACEDO
0,00
72,72
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
085.539.758-60
0,00
2 - LANCHE - VIAGEM AO AEROPORTO DE GUARULHOS PARA LEVAR DOIS PALESTRANTES DO CEREST - |
DIA 29/11/2014 COM SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 23:30h - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÕES
66,02
33,01
2,0000
1.215,00
14811/000-2014
13024/2014
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
0,00
1.215,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
269.915.158-09
0,00
1 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, |
HOSPEDAGEM, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES |
1.215,00
1.215,00
1,0000
178.551,17
14964/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
178.551,17
512120000
O
0,00
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA 11/12/2014 - SAUDE
178.551,17
178.551,17
1,0000
0,00
14965/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
356,53
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 243 - R$ 33955,20 (EMP. 8800/1)
356,53
356,53
1,0000
0,00
14966/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
115,92
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 244 - R$ 11039,68 (EMP. 10212/1)
115,92
115,92
1,0000
0,00
14967/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
5.254,42
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 242 - R$ 500420,93 (EMP. 480/12)
5.254,42
5.254,42
1,0000
0,00
14970/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
185,99
211110100
J
48.674.378/0001-05
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 245 - R$ 17713,89 (EMP. 10213/4)
185,99
185,99
1,0000
0,00
14971/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 176 - R$ 1550,00 (EMP. 2635/7)
170,50
170,50
1,0000
0,00
14972/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
2.464,61
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3014 - R$ 74685,44 (EMP. 6901/3)
2.464,61
2.464,61
1,0000
0,00
14973/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
134,80
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3021 - R$ 4085,10 (EMP. 10676/2)
134,80
134,80
1,0000
0,00
14974/000-2014
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
46,40
211110100
J
46.701.355/0001-09
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2633 - R$ 1406,08 (EMP. 13628/0)
46,40
46,40
1,0000
0,00
14975/000-2014
Outros/Não Aplicável
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME
0,00
33,00
211110100
J
15.484.498/0001-82
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 986 - R$ 300,00 (EMP. 9992/0)
33,00
33,00
1,0000
0,00
14976/000-2014
Outros/Não Aplicável
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - ME
0,00
198,00
211110100
J
15.484.498/0001-82
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 985 - R$ 1800,00 (EMP. 9986/0)
198,00
198,00
1,0000
0,00
14977/000-2014
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
208,26
211110100
J
14.934.840/0001-36
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 144 - R$ 5950,32 (EMP. 5193/2)
208,26
208,26
1,0000
0,00
14978/000-2014
Outros/Não Aplicável
DN STRUCTURAL CONSTRUÇOES LTDA - ME
0,00
561,75
211110100
J
02.467.689/0001-94
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/12/2014 ATÉ 11/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
13
13
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 14 - R$ 16049,93 (EMP. 3237/1)
561,75
561,75
1,0000
0,00
15074/000-2014
12468/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAIA & SCANAVINI VEICULOS LTDA.
364,27
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.811.273/0001-77
0,00
1 - FILTRO DE OLEO
71,02
71,02
UN
1,0000
2 - ELEMENTO FILTRANTE
108,43
108,43
UN
1,0000
3 - CARTUCHO DE FILTRO - SERV. DE REVISÃO COM TROCA DE PÇS P/ VEÍCULO CITROEN/JUMPER PLACA |
FVR 5834 SETOR 192 - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 13890 - 04.811.273/0008-43 - C/C 363-6 CEF - |
SAÚDE |
184,82
184,82
UN
1,0000
0,00
15075/000-2014
12469/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAIA & SCANAVINI VEICULOS LTDA.
671,25
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.811.273/0001-77
0,00
2 - REVISÃO - REVISÃO DOS 20.000KM - SERV. DE REVISÃO COM TROCA DE PÇS P/ VEÍCULO |
CITROEN/JUMPER PLACA FVR 5834 SETOR 192 - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 13889 - |
04.811.273/0008-43 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
492,25
179,00
HR
2,7500
1 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
179,00
179,00
HR
1,0000
0,00
15076/000-2014
12468/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAIA & SCANAVINI VEICULOS LTDA.
240,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
04.811.273/0001-77
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - SERV. DE REVISÃO COM TROCA DE PÇS P/ VEÍCULO CITROEN/JUMPER PLACA FVR |
5834 SETOR 192 - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO Nº 13891 - 04.811.273/0008-43 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
240,00
40,00
UN
6,0000
0,00
15077/000-2014
13098/2014
Inexigibilidade
MARCCA CMM PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
8.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
10.498.797/0001-52
0,00
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW. dia 31 de dezembro de 2014, em Praça Pública, |
nas festividades comemorativas ao Reveillon 2014/2015. - Inexigibilidade de Licitação nº 017/2014 - |
contratação de empresa para show de Banda Musical "Saint Germain" no dia 31 de dezembro de 2014, em |
Praça Pública, nas festividades comemorativas ao Reveillon 2014/2015. Ficha 01, Reserva 571. Através da |
Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Turismo. - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
8.000,00
8.000,00
SV
1,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 16 de Dezembro de 2014.
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