4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
1
/
20
Data de Lançamento: 28/10/2014
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
3/010-2014
221/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
131,56
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA PARA USO DA SECRETARIA EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. 
DE SAÚDE
Vl.Total:
131,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,56
Vl. Unit.:
0,00
17/072-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
419,72
Item:
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
419,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
419,72
Vl. Unit.:
0,00
44/004-2014
279/2014
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
1.448,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
1.448,00
Item:
1 - CONTRIBUIÇÃO CONSAÚDE REF. EXERCICIO DE 2014 - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
1.448,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.448,00
Vl. Unit.:
0,00
99/008-2014
403/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
20.060,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS CONFORME P 03º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
15/A/2011, PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 243-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
20.060,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.060,00
Vl. Unit.:
0,00
113/039-2014
220/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
743,58
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE 
AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
743,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
743,58
Vl. Unit.:
0,00
122/011-2014
123/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
23.666,93
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO 
CONVENIO Nº 017/B/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
23.666,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.666,93
Vl. Unit.:
0,00
123/010-2014
130/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
13.655,41
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
13.655,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.655,41
Vl. Unit.:
0,00
124/009-2014
131/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
109.512,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 244-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
109.512,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
109.512,00
Vl. Unit.:
0,00
126/010-2014
133/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
90.580,15
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 246-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
90.580,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.580,15
Vl. Unit.:
0,00
150/010-2014
129/2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
5.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº 
015/A/2011, PERIODO EXERCICIO 2014 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Vl. Unit.:
0,00
153/010-2014
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
1.650,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.650,00
Vl. Unit.:
3.897,42
165/009-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA MERENDA DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.897,42
3.897,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.286,08
166/012-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.286,08
11.286,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.315,27
167/011-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.315,27
11.315,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
2
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
0,00
179/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
510,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - GABINETE
Vl.Total:
510,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,00
Vl. Unit.:
0,00
180/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
510,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - GABINETE
Vl.Total:
510,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,00
Vl. Unit.:
0,00
183/010-2014
89/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
973.200.648-04
1.170,83
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
Vl. Unit.:
0,00
185/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
4.080,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL
Vl.Total:
4.080,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.080,00
Vl. Unit.:
0,00
186/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
4.080,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL
Vl.Total:
4.080,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.080,00
Vl. Unit.:
0,00
187/010-2014
46/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
5.000,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE 
REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Vl. Unit.:
0,00
190/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
510,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - FUNSSOL
Vl.Total:
510,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,00
Vl. Unit.:
0,00
191/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
510,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - FUNSSOL
Vl.Total:
510,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
510,00
Vl. Unit.:
0,00
192/010-2014
84/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
2.090,57
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS 
JURIDICOS
Vl.Total:
2.090,57
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.090,57
Vl. Unit.:
0,00
204/010-2014
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
2.565,20
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS 
- C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
2.565,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.565,20
Vl. Unit.:
0,00
207/010-2014
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
1.000,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - 
SEC. MUN. DE SAUDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Vl. Unit.:
0,00
209/010-2014
104/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON SOUZA GUIMARÃES
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
034.840.728-90
1.310,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO II (MAT. 
DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITORIO) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
1.310,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.310,00
Vl. Unit.:
0,00
211/010-2014
3220/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
463,50
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - 
SEC. MUN. DE SAÚDE
Vl.Total:
463,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
463,50
Vl. Unit.:
0,00
212/010-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
1.598,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILA (ESF) DA VL 
RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE
Vl.Total:
1.598,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,9500
1.686,37
Vl. Unit.:
1.908,36
254/009-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - ENERGIA ELETRICA PARA EMEIS DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.908,36
1.908,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.655,13
255/009-2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - ENERGIA ELETRICA PARA CHECHES DURANTE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.655,13
8.655,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.291,36
257/013-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
3
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.291,36
3.291,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
336,28
259/010-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
336,28
336,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,56
259/011-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - ÁGUA E ESGOTO PARA S.M.E DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO
Vl.Total:
67,56
67,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
308/009-2014
559/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
254,90
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
254,90
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
Vl.Total:
254,90
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
3.468,03
Vl. Unit.:
0,00
975/009-2014
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
119,80
Item:
1 - SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL (MODEM 3GB) PARA O EXERCICIO DE 2014 COM 02 MODENS INCLUSOS 
PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
119,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
119,80
Vl. Unit.:
295,84
977/009-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO P/ MERENDA DURANTE O EXERCICIO DE 2014 - C/C 14284-0 BB - SEC. 
MUN. DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
295,84
295,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1012/009-2014
400/2014
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
863,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - 
DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Vl.Total:
863,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
863,00
Vl. Unit.:
0,00
1140/006-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
98,48
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL  - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA 
VILA RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,48
Vl. Unit.:
161,04
1142/025-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
161,04
161,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1243/009-2014
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
2.440,80
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL -  COLETA SELETIVA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
Vl. Unit.:
0,00
1276/005-2014
1056/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.474.476/0001-27
165,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇAO - ESTIMATIVA DE ENCADERNAÇÃO PARA USO DA SEÇÃO TECNICA DE 
FINANÇAS E ORÇAMENTOS E DIVISÃO DE TESOURARIA - ENCADERNAÇÃO COM CAPACIDADE DE 50 FOLHAS 
COM FORNECIMENTO DE ESPIRAL, COM CAPA TRANSPARENTE E PRETA - FINANÇAS
Vl.Total:
165,00
Un.:
SV
Quantidade:
66,0000
2,50
Vl. Unit.:
0,00
1426/009-2014
1414/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
3.200,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
3.200,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - 
ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
3.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,00
Vl. Unit.:
391,61
2094/014-2014
1632/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
391,61
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
391,61
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA  - ESPORTES
Vl.Total:
391,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
391,61
Vl. Unit.:
0,00
2424/008-2014
2163/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
1.245,17
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
1.245,17
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.245,17
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
15.002,05
Vl. Unit.:
0,00
2424/009-2014
2163/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
2.600,05
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.600,05
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
15.003,17
Vl. Unit.:
0,00
3497/007-2014
2397/2014
Dispensa
MASAMI TAIRA
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
1.655,71
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUN. DIR. DA 
CRIANÇA E ADOLESCENTE
Vl.Total:
1.655,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.655,71
Vl. Unit.:
0,00
3850/006-2014
3316/2014
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
2.250,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
4
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
Vl. Unit.:
0,00
3851/006-2014
3315/2014
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
Vl. Unit.:
0,00
3852/006-2014
3314/2014
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
2.250,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MEDICO PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
Vl. Unit.:
0,00
5079/005-2014
46/2013
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
596.241.328-87
313,99
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2013 - C/C 28286-3 BB - 
ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
313,99
Un.:
SV
Quantidade:
0,1400
2.194,20
Vl. Unit.:
0,00
5859/005-2014
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
2.523,20
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. 
SOCIAL
Vl.Total:
2.523,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.523,20
Vl. Unit.:
0,00
5862/005-2014
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
2.125,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL -  PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOB. URBANA - 
TRANSITO
Vl.Total:
2.125,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.125,00
Vl. Unit.:
0,00
6004/004-2014
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
6.000,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
Vl. Unit.:
0,00
6128/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
819,05
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
115,00
Un.:
%
Quantidade:
0,0800
1.369,50
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,1900
3.412,50
0,00
6129/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.358,10
Item:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
108,10
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
672,92
Vl. Unit.:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
2.295,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ADMINISTRAÇÃO
230,00
%
0,1700
1.369,50
0,00
6130/003-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.358,10
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
230,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
1.369,50
Vl. Unit.:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
0,00
6131/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.358,10
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.295,00
Vl. Unit.:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
230,00
%
0,1700
1.369,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
5
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - ESPORTES
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
0,00
6135/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
14.674,04
Item:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
1.026,95
Un.:
%
Quantidade:
1,5300
672,92
Vl. Unit.:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.115,00
%
1,5400
1.369,46
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
11.532,09
%
3,3800
3.412,47
0,00
6136/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
1.358,10
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
2.295,00
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
230,00
%
0,1700
1.369,50
0,00
6137/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
1.638,10
Item:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
Vl.Total:
108,10
Un.:
%
Quantidade:
0,1600
672,92
Vl. Unit.:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.300,00
%
0,3800
3.412,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
230,00
%
0,1700
1.369,50
0,00
6139/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
679,05
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
115,00
Un.:
%
Quantidade:
0,0800
1.369,50
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
2.295,00
0,00
6140/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
679,05
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.295,00
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014  - ASSUNTOS JURÍDICOS
115,00
%
0,0800
1.369,50
0,00
6141/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.318,10
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
980,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3300
735,02
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - FUNSSOL
230,00
%
0,1700
1.369,50
0,00
6142/004-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
679,05
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
115,00
Un.:
%
Quantidade:
0,0800
1.369,50
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
6
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
2.295,00
0,00
6143/002-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
819,05
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
115,00
Un.:
%
Quantidade:
0,0800
1.369,50
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,1900
3.412,50
0,00
6144/003-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
715,41
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - TRANSITO
Vl.Total:
54,05
Un.:
%
Quantidade:
0,0400
1.369,50
Vl. Unit.:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
546,36
%
0,1600
3.412,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
115,00
%
0,1700
672,92
0,00
6145/003-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
679,05
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
2.295,00
Vl. Unit.:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - GABINETE
115,00
%
0,0800
1.369,50
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
0,00
6146/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
1.358,10
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 28.512-9 BB - FM ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
230,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1700
1.369,50
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
2.295,00
0,00
6148/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
739,05
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
Vl.Total:
570,00
Un.:
%
Quantidade:
0,8300
684,00
Vl. Unit.:
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 030/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO DE BOLSA DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) MESES. TODAS AS SECRETARIAS E 
GABINETE. CONTRATO Nº 090/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
115,00
%
0,0800
1.369,50
0,00
6232/001-2014
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
3.840,32
11.00.12.361.4.4.90.51.01
J
14.934.840/0001-36
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONTRAPARTIDA - J.K - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA: - LOTE 01: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PROFESSORA ANA 
PINTO BANKS", PAGOS ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 285/2014; - LOTE 02: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE 
QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF "PRESIDENTE JUSCELINO KIBITSCHECK DE OLIVEIRA", PAGOS ATRÁVES 
DO CONVÊNIO Nº 285/2014; E - LOTE 03: COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR NA EMEB PREF. PROF. "JOSÉ 
MENDES", PAGOS ATRÁVES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC205696/2013, NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP 
- C/C 361-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.840,32
152,43
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
25,1900
0,00
6443/005-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
679,05
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 
Vl.Total:
115,00
Un.:
%
Quantidade:
0,0800
1.369,50
Vl. Unit.:
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
7
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
0,00
6443/006-2014
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
434,48
Item:
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 
624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
70,00
Un.:
%
Quantidade:
0,0500
1.369,50
Vl. Unit.:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
310,43
%
0,1400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
672,92
0,00
6542/003-2014
5270/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOAO ANDRE DOMINGUES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
1.978,00
Item:
1 - IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS". coloridos, impressão em DWG, em metros lineares - 
ESTIMATIVA PARA CÓPIAS DE PLANTAS DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 
URBANO E OBRAS
Vl.Total:
1.978,00
Un.:
SV
Quantidade:
290,8800
6,80
Vl. Unit.:
626,00
6915/001-2014
30/2013
Pregão Presencial
RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.
0,00
626,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.889.977/0001-98
0,00
Item:
1 - PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - ACERTO CONTABIL REF CI 197/2014 - C/C 253-2 
CEF - SAUDE
Vl.Total:
626,00
156,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
7039/005-2014
5954/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.485.291-58
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
Vl. Unit.:
0,00
7041/005-2014
5955/2014
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
Vl. Unit.:
0,00
7043/005-2014
5956/2014
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
Vl. Unit.:
0,00
7044/005-2014
5957/2014
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 
1.854 DE 13/01/2014 - C/C 246-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2014
Vl.Total:
2.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.250,00
Vl. Unit.:
0,00
7565/004-2014
5615/2014
Dispensa
ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
794.303.846-00
584,62
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família) - C/C 624025-7 
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
584,62
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
584,62
Vl. Unit.:
0,00
7711/003-2014
6296/2014
Dispensa
FRANCELI ESPINDOLA FARIAS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
133.672.538-98
735,46
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS VILA NOVA - GABINETE
Vl.Total:
735,46
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
735,46
Vl. Unit.:
0,00
7833/003-2014
6963/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
9.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O CONVÊNIO Nº 029/2014 NO PERÍODO DE JUNHO A 
DEZEMBRO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
Vl. Unit.:
0,00
8299/003-2014
6972/2014
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
1.018,83
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
1.018,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.018,83
Vl. Unit.:
25.763,50
8725/001-2014
2599/2013
Pregão Presencial
KEY - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
03.006.106/0001-90
0,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO 
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - Referente a contratação de empresa de 
consultoria para elaborar o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos do município de registro, 
Vl.Total:
25.763,50
51.527,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
8
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
compreendendo: Conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a 
considerar as dimensões politica, econômica, ambiental, cultural e social, com controe social e sob a 
premissa do desenvolvimento sustentável, em conformidade com o termo de referência (anexo I) do edital. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE.
0,00
9144/033-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.032,53
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.032,53
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.032,53
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
55.439,44
Vl. Unit.:
0,00
9144/034-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
451,73
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
451,73
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
451,73
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
55.439,44
Vl. Unit.:
0,00
9144/035-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
580,80
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
55.439,44
Vl. Unit.:
0,00
9144/036-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
516,26
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
516,26
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
55.511,83
Vl. Unit.:
0,00
9209/006-2014
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
2.075,82
Item:
1 - Para pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes
Vl.Total:
2.075,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.075,82
Vl. Unit.:
12.088,97
9212/001-2014
8068/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - Prestação dos Serviços de Energia Elétrica para Unidade de Ensino Técnico - ETEC PAULA SOUZA no 
exercício de 2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.088,97
12.088,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.831,18
9213/003-2014
8069/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - Prestação dos serviços de agua e esgoto para unidade de ensino técnico - ETEC PAULA SOUZA no 
exercício de 2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.831,18
6.831,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9249/003-2014
8138/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
422,40
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
422,40
Item:
1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 04/2014 - Referente reajuste de 
5,5% - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
422,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
422,40
Vl. Unit.:
0,00
9346/002-2014
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
1.700,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - sito à Rua Shitiro Maeji, nº 303, Centro - Registro/SP,  destinado ao  uso e 
funcionamento do ITESP - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
Vl. Unit.:
8.251,32
9636/001-2014
7/2014
Pregão Presencial
LITORAL & VALE - PROMOCAO E ORGANIZACAO DE 
EVENTOS
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
13.427.736/0001-92
0,00
Item:
8 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: 
SUB-14 FEMININO.
Vl.Total:
380,76
95,19
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
12 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: 
SUB-16 FEMININO.
127,52
127,52
SV
1,0000
15 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: XADREZ - CATEGORIA: 
SUB-08, SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO.
562,18
562,18
DIA
1,0000
16 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: DAMAS - CATEGORIA: 
SUB-08, SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO.
556,79
556,79
DIA
1,0000
17 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: ATLETISMO - CATEGORIA: 
SUB-08, SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO. - 15º JOGOS ESCOLARES DA 
SEMANA DA PATRIA - ESPORTES
3.412,61
3.412,61
DIA
1,0000
2 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: HANDEBOL - CATEGORIA: 
SUB-14 FEMININO.
118,54
118,54
SV
1,0000
6 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: 
SUB-10 FEMININO.
431,05
86,21
SV
5,0000
13 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: VOLEIBOL - CATEGORIA: 
SUB-16 MASCULINO.
127,52
127,52
SV
1,0000
10 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: 
SUB-16 FEMININO.
107,77
107,77
SV
1,0000
1 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: BASQUETE - CATEGORIA: 
SUB-14 MASCULINO.
226,32
113,16
SV
2,0000
9 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: 
592,74
98,79
SV
6,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
9
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
SUB-14 MASCULINO.
3 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: HANDEBOL - CATEGORIA: 
SUB-14 MASCULINO.
118,54
118,54
SV
1,0000
4 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: HANDEBOL - CATEGORIA: 
SUB-16 FEMININO.
131,12
131,12
SV
1,0000
5 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: HANDEBOL - CATEGORIA: 
SUB-16 MASCULINO.
131,12
131,12
SV
1,0000
7 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: 
SUB-10 MASCULINO.
431,05
86,21
SV
5,0000
11 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: FUTSAL - CATEGORIA: 
SUB-16 MASCULINO.
350,25
116,75
SV
3,0000
14 - ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: TÊNIS DE MESA - 
CATEGORIA: SUB-08, SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO.
445,44
445,44
DIA
1,0000
0,00
10076/002-2014
8489/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
67,56
Item:
1 - DESPESAS MENSAIS DE ÁGUA. EXERCÍCIO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
Vl.Total:
67,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,56
Vl. Unit.:
0,00
10180/002-2014
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
224.000,00
Item:
1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO 
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PERÍODO EXERCICIO 2014 - C/C 363-6 C.E.F - SAÚDE
Vl.Total:
224.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
224.000,00
Vl. Unit.:
0,00
10254/001-2014
8807/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
0,00
193,99
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
193,99
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
193,99
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
5.000,00
Vl. Unit.:
0,00
10710/001-2014
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
800,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho. -  PARA USO E FUNCIONAMENTO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
800,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
1.600,00
Vl. Unit.:
0,00
10710/002-2014
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
1.600,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho. -  PARA USO E FUNCIONAMENTO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
Vl. Unit.:
4.320,00
10885/000-2014
4945/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
Item:
1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 – GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, COM PISO – 24 HORAS - 
UNIDADE – ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NO EVENTO DANÇAR – 1º FESTIVAL DE DANÇA DE REGISTRO 
– DE 19 A 21 DE SETEMBRO - CULTURA
Vl.Total:
4.320,00
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
12,0000
0,00
10888/001-2014
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
2.800,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DEST. AO USO E FUNC. DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 0903/006/363-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
Vl. Unit.:
0,00
10929/001-2014
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
1.223,45
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DEST. AO USO E FUNC. DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS, VIG. EPIDEM. 
E VIG SANITÁRIA - C/C 0903/006/624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.446,90
Vl. Unit.:
0,00
10930/001-2014
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
1.223,45
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL -  DEST. AO USO E FUNC. DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS, VIG. 
EPIDEM. E VIG SANITÁRIA - C/C 0903/006/624.023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.446,90
Vl. Unit.:
0,00
10966/001-2014
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.36.05
F
322.355.348-72
1.768,25
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUN DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.768,25
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.768,25
Vl. Unit.:
0,00
11557/002-2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
637,07
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
637,07
Item:
1 - PARA PAGAMENTO LEGIONARIOS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7463/2014 - REF PAGAMENTO 
DE SALARIO DOS LEGIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS - GABINETE
Vl.Total:
637,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
637,07
Vl. Unit.:
0,00
11743/001-2014
3670/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
36.532,47
11.00.12.365.4.4.90.51.02
J
14.934.840/0001-36
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - Referente a contratação de empresa para: - Lote01: 
Vl.Total:
36.532,47
1.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
25,1900
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
10
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Construção de cobertura de quadra poliesportiva na EMEF "Professora Ana Pinto Banks", pagos através do 
Convênio nº 285/2014; - Lote 2: Construção de cobertura de quadra poliesportiva na EMEF "Presidente 
Juscelino Kubitscheck de Oliveira", pagos através do Convênio nº 285/2014; - Lote 03: Cobertura de quadra 
escolar na EMEB Pref. Prof. "José Mendes", pagos através do Termo de Compromisso PAC205696/2013, no 
município de Registro/SP. Secretaria Municipal de Educação - C/C 28.124-7 B.B. - EDUCAÇÃO - ACERTO 
CONTÁBIL Ref. C.I. nº 112/2014 - S.M.E./S.T.P.F.O. de 01/10/2014
0,00
11846/001-2014
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
1.848,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNC DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C 
0903/006/624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.848,00
Vl. Unit.:
493,00
11984/001-2014
10704/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
493,00
493,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.556,30
11985/001-2014
10705/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHE DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.556,30
2.556,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.233,20
11986/001-2014
10706/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEF DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.233,20
6.233,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.623,60
11986/002-2014
10706/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEF DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.623,60
5.623,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12056/000-2014
10518/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
255,36
112900000
J
46.395.000/0001-39
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR 
INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURIDICA
Vl.Total:
170,24
170,24
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NÃO 
PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO-RODIZIO - MULTA COM O VEÍCULO RENAULT SANDERO EHE 7202 - 
SECRETARIA DE SAÚDE - OCORRIDA NO DIA 05/09/2013 EM SÃO PAULO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
85,12
85,12
SV
1,0000
1.000,00
12058/000-2014
10840/2014
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
0,00
1.000,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA DE SAÚDE, 
INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - CONTA SAÚDE/2014 C/C 
0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12101/001-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.309.074/0001-04
154,00
Item:
1 - SONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM - MARKMED
Vl.Total:
138,00
Un.:
UN
Quantidade:
345,0000
0,40
Vl. Unit.:
2 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - 
SOLIDOR - 1º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
16,00
UN
400,0000
0,04
0,00
12102/001-2014
1052/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
1.032,50
Item:
1 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL  - TAMANHO M - 
CAIXA COM 50 PARES.. Registro no MS/ANVISA..Apresentar amostra. Apresentar CBPF - DESCARPACK / TOP 
GLOVE - 1º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.032,50
Un.:
CX
Quantidade:
70,0000
14,75
Vl. Unit.:
0,00
12104/001-2014
1052/2014
Pregão Presencial
SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.656.820/0001-88
3.000,00
Item:
1 - FILME TRANSPARENTE 10CMX10M. - SMTH & NEPHEW - 2º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
RL
Quantidade:
12,0000
250,00
Vl. Unit.:
0,00
12105/001-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
306,00
Item:
1 - FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA UPP-110S - 110MMX20M - CAIXA COM 10 UNIDADES. Apresentar 
amostra, registro no MS/ANVISA. - LIBEMA - 1º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - 
SAÚDE
Vl.Total:
306,00
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
306,00
Vl. Unit.:
0,00
12106/001-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA  FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
1.650,73
Item:
1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - WILTEX
Vl.Total:
16,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,16
Vl. Unit.:
2 - COLETOR UNIVERSAL ESTERIL - J. PROLAB
1.500,75
UN
5.175,0000
0,29
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
11
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
3 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS .  nº 18 - SOLIDOR - 1º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C 624025-7 
C.E.F. - SAÚDE
133,98
UN
87,0000
1,54
0,00
12228/001-2014
10998/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
689,17
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP. - C/C 111-0 
C.E.F.  C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
689,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,17
Vl. Unit.:
0,00
12229/001-2014
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
8.302,42
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
8.302,42
Item:
1 - Estimativa para pagamento de salário dos legionários -  Pagamento de Salário dos legionários do Gabinete 
e Dependências referente os meses de Outubro à Dezembro/2014 - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
8.302,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.302,42
Vl. Unit.:
0,00
12229/002-2014
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
1.544,53
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
1.544,53
Item:
1 - pagamento de salário dos legionários -  Pagamento de Salário dos legionários do Gabinete e Dependências 
referente os meses de Outubro à Dezembro/2014 - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
1.544,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.544,53
Vl. Unit.:
0,00
12229/003-2014
10994/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
1.544,53
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
1.544,53
Item:
1 - pagamento de salário dos legionários -  Pagamento de Salário dos legionários do Gabinete e Dependências 
referente os meses de Outubro à Dezembro/2014 - GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
1.544,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.544,53
Vl. Unit.:
0,00
12535/001-2014
11137/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
0,00
1.770,00
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
1.770,00
Item:
1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
1.770,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.770,00
Vl. Unit.:
1.660,17
12871/000-2014
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
1.660,17
1.660,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12875/000-2014
11287/2014
Outros/Não Aplicável
GISLENE MORAES DE OLIVEIRA
0,00
72,72
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
116.655.188-12
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO "WORKSHOP DO PROCESSO ELETRÔNICO 
- 2014" DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - ADMINISTRAÇÃO
6,70
6,70
1,0000
0,00
12876/000-2014
11286/2014
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA MARIA SOUSA
0,00
72,72
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
085.011.328-88
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO "WORKSHOP DO PROCESSO ELETRÔNICO 
- 2014" DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - ADMINISTRAÇÃO
6,70
6,70
1,0000
0,00
12877/000-2014
11285/2014
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
0,00
72,72
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
108.415.698-94
0,00
Item:
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO "WORKSHOP DO PROCESSO ELETRÔNICO 
- 2014" DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
6,70
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
12878/000-2014
11284/2014
Outros/Não Aplicável
LUCAS OZAKI DE SOUZA
0,00
72,72
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
346.924.068-01
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAÇÃO NO "WORKSHOP DO PROCESSO ELETRÔNICO 
- 2014" DIA 23/10/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h - ADMINISTRAÇÃO
6,70
6,70
1,0000
500,00
12980/000-2014
9214/2014
Outros/Não Aplicável
ELISA ALVES ROSA
0,00
500,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
097.866.968-16
0,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0005662-61.2013.8.26.0495 - ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA  - JURÍDICO - ACERTO CONTABIL
Vl.Total:
500,00
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12983/000-2014
11390/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA ALVES LOPES
0,00
296,93
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
220.733.308-60
0,00
Item:
2 - LANCHE
Vl.Total:
13,40
6,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
1 - REFEIÇÃO
99,03
33,01
3,0000
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO DO INGRESSO AO 
DESFAZIMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS NO HOTEL DAN INN EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/11/2014 ÀS 
15:00h E RETORNO: 20/11/2014 ÀS 20:30h - CONTA SAÚDE/2014 C/C 0903/006/363-6 CEF - SAÚDE
184,50
184,50
1,0000
60.456,40
12984/000-2014
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0,00
60.475,59
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
12
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - 
PROCESSO DE GESTÃO N° 8582/2010 - PARC 2/60 - LEI N° 1448/2014
Vl.Total:
2.888,93
2.888,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - PRINCIPAL
57.586,66
57.586,66
1,0000
0,00
13083/000-2014
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-19,19
-19,19
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12984/0-2014 - Motivo: redução do valor devido a atualização nos dia ref aos juros
Vl.Total:
-19,19
-19,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13084/000-2014
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
-4.217,03
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12960/0-2014 - MOTIVO: OS ÍTENS CANCELADOS FORAM PEDIDOS ERRONEAMENTE
Vl.Total:
-4.217,03
-4.217,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13085/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
690,90
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - BENDIX. DA PARTIDA
Vl.Total:
171,50
171,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - PORTA ESCOVA. DE PARTIDA
90,16
90,16
UN
1,0000
5 - BUZINA
73,50
73,50
UN
1,0000
6 - CHICOTE ELETRICO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DJP 6126 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 690,90 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
127,40
127,40
UN
1,0000
1 - AUTOMATICO DA PARTIDA
181,30
181,30
UN
1,0000
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. BUCHA DE PARTIDA
47,04
47,04
1,0000
0,00
13086/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
190,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - SERVIÇO. ELETRICO -  SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DJP 6126 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 190,00 - 
C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
190,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,8000
0,00
13087/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
265,61
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
2 - BICO INJETOR -  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENAULT KANGOO - PLACA DBA 9482 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 265,61 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170,00
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1 - AQUISIÇÃO: VELA
95,61
23,90
UN
4,0000
0,00
13088/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
370,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
Item:
2 - LIMPEZA DOS BICOS. INJETOR
Vl.Total:
80,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
1 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
150,00
50,00
HR
3,0000
4 - MÃO DE OBRA -  SERVIÇOS NO VEÍCULO RENAULT KANGOO - PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 370,00 - 
C/C 363-6 CEF - SAÚDE
80,00
50,00
HR
1,6000
3 - LIMPEZA. DO CORPO DO BICO
60,00
50,00
HR
1,2000
0,00
13089/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.403,46
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - JOGO DE BRONZINA DE BIELA
Vl.Total:
264,60
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
450,80
450,80
UN
1,0000
7 - Aquisiçao de: CABEÇOTE
4.214,00
4.214,00
UN
1,0000
15 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE CELOS
78,40
78,40
1,0000
5 - VALVULA DE ESCAPE
568,40
71,05
8,0000
6 - JOGO DE RETENTOR
482,16
482,16
1,0000
10 - BOMBA  ÓLEO
1.519,00
1.519,00
1,0000
16 - Aquisição de: CONEXAO. JOGO
107,80
107,80
UN
1,0000
4 - Aquisição de: VALVULA. DE ADMISSÃO
568,40
71,05
UN
8,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
13
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
8 - VALVULA TERMOSTATICA
166,60
166,60
UN
1,0000
9 - BOMBA D'AGUA
465,50
465,50
UN
1,0000
12 - JUNTA CABEÇOTE
470,40
470,40
UN
1,0000
13 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE CAMISA MOTOR
882,00
882,00
1,0000
17 - JOGO DE MANGUEIRA -  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DJL 4569 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 13.403,46 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE
313,60
313,60
1,0000
1 - PISTAO - JOGO
1.666,00
1.666,00
UN
1,0000
11 - JOGO DE JUNTA
813,40
813,40
1,0000
14 - JOGO DE FILTRO
372,40
372,40
UN
1,0000
0,00
13090/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
122,50
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR -  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DJL 4569 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 122,50 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
122,50
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
13091/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
3.800,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - MÃO DE OBRA MOTOR -  SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DJL 4569 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL 
DE R$ 3800,00 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
30,0000
1 - USINAGEM. E BANHO QUIMICO
2.300,00
50,00
HR
46,0000
0,00
13092/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.283,40
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. ELETRONICO
Vl.Total:
421,40
421,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - JOGO DE REPARO. DOS BICOS
960,40
960,40
UN
1,0000
2 - Aquisiçao de:CHICOTE. ELETRONICO
705,60
705,60
UN
1,0000
4 - SENSOR TEMPERATURA -  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DBA 2079 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 2.283,40 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
196,00
196,00
UN
1,0000
0,00
13093/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
470,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA -  SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DBA 2079 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM 
TOTAL DE R$ 470,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
470,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,4000
0,00
13094/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.000,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA
Vl.Total:
550,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
11,0000
2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO -  SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S/10 - PLACA CMW 1240 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL 
DE R$ 1000,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
450,00
50,00
HR
9,0000
0,00
13095/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.709,70
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - CARDAN. COM CRUZETA
Vl.Total:
1.274,00
1.274,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - COXIM
343,00
343,00
UN
1,0000
3 - CARTER DO MOTOR
705,60
705,60
UN
1,0000
4 - JOGO DE JUNTA -  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 - PLACA CMW 1240 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE 
R$ 2.709,70 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
387,10
387,10
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
14
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
85.824,76
13096/000-2014
11560/2014
Outros/Não Aplicável
DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
85.824,76
85.824,76
10.01.10.303.3.3.90.93.05
J
00.530.493/0001-71
0,00
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO REF AO CONVENIO SICONV N° 709821/2009 CULO OBJETO 
É AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BASICA DE SAUDE - C/C 237-0 CEF
Vl.Total:
85.824,76
85.824,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13097/000-2014
11398/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
411,76
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
09.068.907/0001-67
0,00
Item:
1 - PASSAGEM AEREA - CURITIBA X RIO DE JANEIRO (IDA E VOLTA) - PARA USO DA SRª MARLENE 
PEREIRA DA ROCHA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE INSERÇÃO DA SAÚDE MENTAL NAS AÇÕES DE 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - VISAT - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
411,76
411,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13098/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
900,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO -  SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DBA 9451 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM 
TOTAL DE R$ 900,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
900,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
18,0000
0,00
13099/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.508,80
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - PONTEIRA. DO EIXO
Vl.Total:
705,60
352,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1 - MANGA DE EIXO
940,80
470,40
UN
2,0000
3 - PINÇA DE FREIO -  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DBA 9451 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 2.508,80 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
862,40
431,20
UN
2,0000
0,00
13100/000-2014
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
4.217,03
0,00
08.00.15.122.4.4.90.51.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
Item:
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
Vl.Total:
30,55
4,70
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
6,5000
5 - IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGA CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO - SERVIÇOS DE 
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRAULICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, 
ENSINO BÁSICO E CRECHES MUNICIPAIS. -  SERV. MUNICIPAIS
282,00
28,20
10,0000
2 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - FUNDAÇÃO
2.956,28
281,55
M3
10,5000
3 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
677,88
56,49
12,0000
4 - CAIAÇÃO
270,32
4,36
62,0000
0,00
13101/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
700,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO DIFERENCIAL -  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA 
DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO 
DE 50% NUM TOTAL DE R$ 700,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
14,0000
0,00
13102/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
800,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO DIFERENCIAL -  SERVIÇOS NO VEÍCULO GM S/10 - PLACA DBA 9459 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL 
DE R$ 800,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
16,0000
0,00
13103/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.842,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - DIFERENCIAL. TRASEIRO -  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 - PLACA DBA 9459 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 2.842,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.842,00
2.842,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13104/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
3.759,28
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - Aquisição de: JUNTA. DIFERENCIAL TRASEIRO -  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO 
- PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM 
DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 3.759,28 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35,28
11,76
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1 - DIFERENCIAL. TRASEIRO
3.724,00
3.724,00
1,0000
0,00
13105/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
19,60
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
15
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - VALVULA DE AR. PNEU -  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DBA 2079 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 19,60 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
19,60
9,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
13106/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
270,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DBA 2079 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL 
DE R$ 270,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
1 - MONTAGEM PNEU
40,00
50,00
HR
0,8000
2 - ALINHAMENTO
70,00
50,00
HR
1,4000
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
13107/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.979,60
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - COIFA. DIANTEIRA
Vl.Total:
58,80
29,40
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
5 - Aquisiçao de: REPARO. DA COLUNA DE DIREÇÃO
656,60
656,60
UN
1,0000
1 - AMORTECEDOR
764,40
382,20
2,0000
2 - BATENTE DIANTEIRO
137,20
68,60
UN
2,0000
4 - REPARO. ELETRICO DO VENTILADOR
343,00
343,00
UN
1,0000
6 - VALVULA DE AR -  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DJM 1619 DO 192 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 1.979,60 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
19,60
9,80
UN
2,0000
0,00
13108/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
680,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
450,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,0000
2 - ALINHAMENTO
70,00
50,00
HR
1,4000
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM -  SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DJM 1619 DO 192 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL 
DE R$ 680,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
120,00
50,00
HR
2,4000
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
50,00
HR
0,8000
0,00
13109/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
436,10
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TAPETE -  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO - PLACA DBA 
9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% 
NUM TOTAL DE R$ 436,10 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
83,30
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1 - MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA
225,40
225,40
UN
1,0000
2 - Aquisiçao de: PIVO. DO LIMPADOR DE PARABRISA
127,40
63,70
UN
2,0000
0,00
13110/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
180,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA -  SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO - PLACA DBA 9490 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL 
DE R$ 180,00 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
0,00
13111/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
820,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - ALINHAMENTO -  SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 820,00 - 
C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
1 - MÃO DE OBRA. CAMBIO
750,00
50,00
HR
15,0000
0,00
13112/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
3.749,48
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
16
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
5 - COIFA. DO CAMBIO
Vl.Total:
109,76
109,76
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
3 - CILINDRO MESTRE. DO PEDAL
352,80
352,80
UN
1,0000
2 - KIT DE EMBREAGEM
1.901,20
1.901,20
UN
1,0000
6 - TRAMBULADOR. DO CAMBIO -  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DBA 
9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% 
NUM TOTAL DE R$ 3.749,48 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
940,80
940,80
UN
1,0000
1 - FILTRO DE AR
58,80
58,80
1,0000
4 - Aquisiçao de:CILINDRO. MESTRE DO CAMBIO
386,12
386,12
UN
1,0000
0,00
13113/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
58,80
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO -  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DBA 9423 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM 
TOTAL DE R$ 58,80 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
58,80
29,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
13114/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
122,85
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. ARAPONGAL PARA OFICINA DEL REI -  SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO - 
PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM 
DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE R$ 122,85 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
122,85
3,07
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
40,0000
0,00
13115/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
670,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
Vl.Total:
600,00
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
12,0000
2 - ALINHAMENTO -  SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 670,00 - 
C/C 363-6 CEF - SAÚDE
70,00
50,00
HR
1,4000
0,00
13116/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.136,80
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
Item:
2 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA
Vl.Total:
156,80
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
3 - BUCHA. BARRA DE DIREÇÃO
117,60
58,80
UN
2,0000
4 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA L/E
352,80
352,80
UN
1,0000
5 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO -  AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DJM 
1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% 
NUM TOTAL DE R$ 1.136,80 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
274,40
137,20
UN
2,0000
1 - BUCHA PARA TENSORA
235,20
58,80
4,0000
0,00
13117/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
3.350,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
Item:
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEÇÃO DE 
RECURSOS HUMANOS - RH - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.350,00
3.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13118/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
75,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE FILTROS - LINHA FORD - CARGO 1317 - PLACA DBA 9497 - MANUTENÇÃO DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
75,00
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
13119/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
1.260,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
00.452.422/0001-06
0,00
Item:
1 - SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR COM RODIZIO - SOROMÓVEIS - VISANDO ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 
361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.260,00
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
0,00
13120/000-2014
6/2014
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
14.786,20
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.805.466/0001-44
0,00
Item:
3 - ÓLEO LUBRIFICANTE P/ TRANSMISSÃO AUTOMOTIVA QUE NECESSITA DE OLEO DO TIPO EP. 
CLASSIFICAÇAO GL-5/GL-4. - BALDE DE 20 LITROS - PETROBRAS - PARA USO NOS VEÍCULOS E 
MAQUINARIOS DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.329,00
266,45
Vl. Unit.:
Un.:
BD
Quantidade:
20,0000
2 - OLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRAULICOS DE ALTA PRESSÃO  DE BASE PARAFÍNICA - BALDE 
DE 20 LITROS - PETROBRAS
2.324,70
232,47
BD
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
17
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
1 - OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A DIESEL DE ALTA POTENCIA 15W40 - BALDE DE 
20 LITROS - PETROBRAS
7.132,50
237,75
UN
30,0000
0,00
13121/000-2014
6/2014
Pregão Presencial
CURIÓ COMERCIAL  AUTOMOTIVA LTDA - ME
2.921,05
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.839.219/0001-04
0,00
Item:
1 - GRAXA LUBRIFICANTE   A BASE DE SABAO DE LITIO E ADITIVOS - TAMBOR 200 LITROS - LUBRAX - 
PARA USO NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.921,05
2.921,05
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
13122/000-2014
11559/2014
Outros/Não Aplicável
DEMANUEL LUIZ DA SILVA
581,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
069.195.686-32
0,00
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
330,10
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DA QUARTA ETAPA DO CURSO DE EDUCAÇÃO EM HANSENIASE NO 
INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA EM BAURU/SP - SAÍDA: 05/10/2014 ÀS 22:00h, RETORNO: 11/10/2014 ÀS 
10:00h - CONVÊNIO MS-PAB C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
184,50
184,50
1,0000
2 - LANCHE
67,00
6,70
10,0000
0,00
13123/000-2014
236/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
-391,61
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
-391,61
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1/8-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-391,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
-391,61
Vl. Unit.:
0,00
13124/000-2014
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
1.413,05
1.413,05
211110100
J
14.934.840/0001-36
0,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NOTA FISCAL N° 140 NO VALOR DE R$ 40.372,79 (EMP. 11743/1, 6232/1)
Vl.Total:
1.413,05
1.413,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
106.758,93
13125/000-2014
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
106.758,93
106.758,93
512120000
O
0,00
Item:
1 - REPASSE DECENDIO 11/10/2014 A 20/10/2014 - SAUDE
Vl.Total:
106.758,93
106.758,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13126/000-2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14,21
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - TARIFA BANCARIA - 13/05/2014
Vl.Total:
6,26
6,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - TARIFA BANCARIA - 15/07/2014 - REF DESCONTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE TED DA C/C 28690-7 
BB
7,95
7,95
1,0000
0,00
13127/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
820,08
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO SHOW PROC 
"PANORAMA DO CHORO CONTEMPORANEO PAULISTA" NO DIA 31/10/2014 E PEÇA TEATRO CIRCUITO 
CULTURAL PAULISTA " ONTEM EU TE AMO" NO DIA 01/11/2014 - CULTURA
Vl.Total:
820,08
34,17
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
24,0000
0,00
13128/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
153,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
Item:
2 - Proteção de membro superior tipo luva - MARCA STEELPRO BSB - LUVA MAXIPRENE - MATERIAL DE 
CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, PIT E BIBLIOTECA - CULTURA
Vl.Total:
54,00
9,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
6,0000
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança  com numeração disponível 34 a 46 - Marca: 
FUJIWARA BSB - BOTA MODELO ATLANTIS BCA SF C
99,00
33,00
PAR
3,0000
0,00
13129/000-2014
6162/2013
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
8.868,74
0,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
Item:
1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 12 HORAS
Vl.Total:
5.225,20
2.612,60
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
2 - ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS - ESTRUTURA PARA 
UTILIZAÇÃO NO SHOW PROAC " PANORAMA DO CHORO CONTEMPORANEO PAULISTA" DIA 31/10/2014 E 
NO ESPETÁCULO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA "ONTEM EU TE AMO" NO DIA 01/01/2014 - CULTURA
3.643,54
1.821,77
DIÁRI
2,0000
0,00
13130/000-2014
4620/2014
Pregão Presencial
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
5.000,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
46.962.122/0003-21
0,00
Item:
1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAPILAR - EMB. C/ 100 UNID.. Lanceta 
descartável para punção digital/sangue capilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço inoxidável, 
estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a integridade do 
produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e procedência. 
Embalagem com 100 unidades - Marca: TESTLINE - ACERTO CONTABIL - Ref. C.I. nº 0323/2014 - S.M.S. - 
GGC - FINANÇAS de 24/10/2014
Vl.Total:
5.000,00
0,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
25.000,0000
0,00
13131/000-2014
4620/2014
Pregão Presencial
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
-5.000,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
46.962.122/0003-21
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10143/0-2014 - ACERTO CONTABIL - Ref. C.I. nº 0323/2014 - S.M.S. - GGC - 
FINANÇAS de 24/10/2014
Vl.Total:
-5.000,00
-5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13132/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
-28,80
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
18
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10898/0-2014 - Motivo: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-28,80
-28,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13133/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
-2,48
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10927/0-2014 - Motivo: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-2,48
-2,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13134/000-2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
-0,33
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13126/0-2014 - Motivo: empenhado a maior
Vl.Total:
-0,33
-0,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13135/000-2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
-13,88
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13126/0-2014
Vl.Total:
-13,88
-13,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13136/000-2014
11559/2014
Outros/Não Aplicável
DEMANUEL LUIZ DA SILVA
-581,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
069.195.686-32
0,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 13122/0-2014 - Motivo: DEVE SER EMEPNHADO NA DR 300.001 DO PAB.
Vl.Total:
-581,60
-581,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13137/000-2014
11559/2014
Outros/Não Aplicável
DEMANUEL LUIZ DA SILVA
581,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
069.195.686-32
0,00
Item:
3 - PERNOITE - Para participar da quarta etapa do Curso de Educação em Hanseniase do Instituto Lauro de 
Souza Lima em Bauru/SP - Data da Saída: 05/10/2014 às 22:00hs - Data do Retorno: 11/10/2014 às 10:00hs - 
CONVÊNIO MS - PAB C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
184,50
184,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2 - LANCHE
67,00
6,70
10,0000
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
330,10
33,01
10,0000
0,00
13138/000-2014
11539/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
52,12
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
54.761.325/0001-16
0,00
Item:
1 - VEDADOR - 14X20
Vl.Total:
1,62
1,62
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,50
29,50
UN
1,0000
3 - FILTRO DE AR - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DA ESF - C/C 26179-3 BB 
- SAÚDE
21,00
21,00
UN
1,0000
0,00
13139/000-2014
11539/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
143,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
54.761.325/0001-16
0,00
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO CELTA EHE 7244 DA ESF - C/C 26179-3 
BB - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
35,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
13140/000-2014
11540/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
323,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
54.761.325/0001-16
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
Vl.Total:
45,00
45,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3 - SERVIÇO DE MECANICA. SEGUNDA REVISÃO - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO CELTA EHE 7244 DA 
ESF - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
233,00
233,00
SV
1,0000
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
45,00
45,00
SV
1,0000
0,00
13141/000-2014
11546/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
69,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
18,00
18,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3 - FILTRO DE AR - REVISÃO DOS 18.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQV 8720 - C/C 363-6 CEF - 
SAÚDE
26,00
26,00
UN
1,0000
1 - FILTRO DE OLEO
25,00
25,00
UN
1,0000
0,00
13142/000-2014
11546/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO LTDA
108,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 18.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQV 8720 - C/C 363-6 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
108,00
36,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
13143/000-2014
11541/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
202,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
Item:
1 - DISSULFIRAM  250MG - COMPRIMIDO
Vl.Total:
14,00
0,35
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
2 - COLECALCIFEROL - VITAMINA D3 (DOSAGEM 50.000UI) - MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES: 
LUIZ CLAUDIO TEOBALDINO (ATENDIDO PELO CAPS) E PARA A SRª OLGA MARIA CARDOSO SEBASTIÃO 
(ATRAVÉS DO MANDADO JUDICIAL) - C/C 363-6 CEF - SAÚDE
188,00
23,50
UN
8,0000
0,00
13144/000-2014
11542/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME
2.996,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.340.227/0001-01
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FRANQUIA - SERVIÇO DE FRANQUIA DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO 
Vl.Total:
2.996,00
2.996,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
19
/
20
Empenho
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
Classific. Orçamentária
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE
0,00
13145/000-2014
11237/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VILSON MEQUE NUNES 42884716807
1.219,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
14.656.584/0001-62
0,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS GLP PARA COZINHA INDUSTRIAL  - CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE GAS GLP PARA COZINHA INDUSTRIAL DA UNIDADE 
ESCOLAR EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.219,00
1.219,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13146/000-2014
11515/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
700,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - DIVULGAÇÃO DA REVISÃO CADASTRAL DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA 
BOLSA FAMÍLIA - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
700,00
35,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
0,00
13147/000-2014
11383/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
214,80
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
Item:
1 - CABO DE REDE
Vl.Total:
199,80
199,80
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
2 - CONECTOR RJ - 45 - PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
15,00
0,50
UN
30,0000
0,00
13148/000-2014
11383/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
177,24
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
Item:
6 - TOMADA DE SOBREPOR - SISTEMA X COM TOMADA ELETRICA FEMEA - PADRAO NOVO - PARA 
ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
5,98
5,98
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4 - TOMADA DE SOBREPOR - SISTEMA X COM CONECTOR RJ-45 FEMEA
44,90
8,98
UN
5,0000
2 - CANALETA SISTEMA X, ADESIVA, MEDINDO 20X200MM (FINA)
67,50
4,50
BARRA
15,0000
5 - TOMADA DE SOBREPOR - SISTEMA X COM TAMPA CEGA
7,00
3,50
UN
2,0000
1 - CAIXA HERMÉTICA PVC RIGIDA DE SOBREPOR - MEDIDA MINIMA 20X25CM
10,00
10,00
UN
1,0000
3 - CANALETA SISTEMA X COM 3 DIVISÓRIAS INTERNAS, MEDIDAS 50X200 (GROSSA)
41,86
5,98
BARRA
7,0000
0,00
13149/000-2014
11513/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BIO WORLD SISTEMAS LTDA-ME
381,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.367.009/0001-51
0,00
Item:
1 - SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO - RELÓGIO DE PONTO PRISMA - 
ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATO DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DO 
RELÓGIO DE PONTO, SOMENTE À DISTÂNCIA - PERÍODO DE 3 MESES - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
381,00
127,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
13150/000-2014
11473/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
321,36
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
Item:
1 - HIPOCLORITO DE SODIO 1% - 5LITROS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PELO 
PERÍODO DE 60 DIAS - MATERIAL FRACASSADO NO PREGÃO 19/14 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
321,36
5,36
Vl. Unit.:
Un.:
GL
Quantidade:
60,0000
 
REGISTRO, 30 de Outubro de 2014.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/10/2014 ATÉ 28/10/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2014
Página:
20
/
20
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2