4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 03/11/2015 ATÉ 03/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
11
Data de Lançamento: 03/11/2015 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
280/010-2015
0,00
1.650,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA USO DO CRAM
1.650,00
SV
1,0000
1.650,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
283/010-2015
0,00
1.700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ITESP
1.700,00
SV
1,0000
1.700,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
341/010-2015
0,00
6.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
6.000,00
SV
1,0000
6.000,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
1294/010-2015
0,00
108,69
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAM
108,69
SV
0,0700
1.649,32
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
6467/005-2015
0,00
1.170,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CARTÓRIO ELEITORAL
1.170,83
SV
1,0000
1.170,83
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
11747/000-2015
300,55
0,00
1 - LIMPEZA. DE BICO
80,04
HR
0,9800
81,67
2 - REGULAGEM DE VALVULA
80,04
HR
0,9800
81,67
3 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E TROCA DE CORREIA - MÃO DE OBRA REF. TRACA PEÇAS VEÍCULO SANTANA |
CMW 0848 - DESCONTO 30% - PLANEJ. URBANO |
140,47
HR
1,7200
81,67
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
15
11756/000-2015
4.851,00
0,00
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratante - colorido. local de exposição a |
definir. - PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA - GABINETE |
4.851,00
SV
7,0000
693,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
40
6395/005-2015
0,00
2.377,67
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
2.377,67
SV
1,0000
2.377,67
3522/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
41
5126/007-2015
0,00
300,00
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A |
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - PERÍODO 01/10 A 31/10 - JURÍDICO |
300,00
SV
1,0000
300,00
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
7798/003-2015
0,00
1.018,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMONIO
1.018,83
SV
1,0000
1.018,83
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
9563/001-2015
0,00
800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SESMT
800,00
SV
0,5000
1.600,00
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
9563/002-2015
0,00
1.600,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SESMT
1.600,00
SV
1,0000
1.600,00
10005/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
11760/000-2015
5.200,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E |
DEZEMBRO/2015 - FINANÇAS |
5.200,00
1,0000
5.200,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
101
11746/000-2015
462,20
0,00
1 - CORREIA DENTADA
60,18
UN
1,0000
60,18
2 - TENSOR DA CORREIA
140,66
UN
1,0000
140,66
3 - JOGO DE VELA
67,43
UN
1,0000
67,43
4 - JOGO DE CABO DE VELA
135,95
UN
1,0000
135,95
5 - FILTRO DE AR
29,01
UN
1,0000
29,01
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 03/11/2015 ATÉ 03/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - TROCA PEÇAS VEÍCULO SANTANA CMW 0848- DESCONTO 27,5% - PLANEJ. |
URBANO |
28,97
UN
1,0000
28,97
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
103
11758/000-2015
26.772,20
0,00
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
1.910,16
HR
42,0000
45,48
2 - TOPÓGRAFO I
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
3 - TOPÓGRAFO II
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
7 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
8 - CADISTA/CALCULISTA
836,17
HR
51,8400
16,13
9 - CADASTRADOR I
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
10 - CADASTRADOR II
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
11 - APOIO AO ESCRITÓRIO
1.872,87
MÊS
1,0000
1.872,87
12 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
1.558,90
MÊS
1,0000
1.558,90
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - PLANEJ. URBANO
992,70
MÊS
1,0000
992,70
Outros/Não Aplicável
MINISTÉRIO DO TURISMO
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
05.457.283/0003-80
107
11759/000-2015
58.946,96
0,00
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE AO CONVÊNIO CR 0281673-63/2008 - REVITALIZAÇÃO DO |
MERCADO MUNICIPAL CEF-C/647077-5 - REGULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA |
- PLANEJ. URBANO |
58.946,96
1,0000
58.946,96
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
142
287/010-2015
0,00
2.125,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
2.125,00
SV
1,0000
2.125,00
7529/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOAO ANDRE DOMINGUES
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
143
10820/000-2015 - 01
-954,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10820/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
-954,00
1,0000
-954,00
7529/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOAO ANDRE DOMINGUES
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
143
11767/000-2015
954,00
0,00
1 - PLOTAGEN COLORIDO DE PROJETOS - ESTIMATIVA PARA ATENDER A SECRETARIA - TRÂNSITO
954,00
MT
120,0000
7,95
10006/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
186
11714/000-2015
1.440,00
0,00
1 - CONFECÇAO DE FAIXA. 500X80CM - PARA O RECADASTRAMENTO DE LOTES NO CEMITÉRIO DA SAUDADE |
- SERV. MUNICIPAIS |
1.440,00
SV
4,0000
360,00
10006/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
186
11715/000-2015
39,00
0,00
1 - CONFECÇÃO DE ADESIVO TARA
15,00
SV
1,0000
15,00
2 - CONFECÇÃO DE ADESIVO 30X8CM - PARA O RECADASTRAMENTO DE LOTES NO CEMITÉRIO DA SAUDADE |
- SERV. MUNICIPAIS |
24,00
UN
2,0000
12,00
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
230
1038/009-2015
0,00
918,30
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
918,30
SV
1,0000
918,30
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
230
7802/003-2015
0,00
2.440,80
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
2.440,80
SV
1,0000
2.440,80
9936/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
14.849.878/0001-00
231
11757/000-2015
2.600,00
0,00
1 - MANUTENÇÃO EM CAIXA DE ENGRENAGEM
1.800,00
SV
10,0000
180,00
2 - LIMPEZA DE CARBURADOR E DESCARBONIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS E |
MOTOSSERRAS DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
800,00
SV
10,0000
80,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 03/11/2015 ATÉ 03/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
277
9402/001-2015
0,00
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 410-1 CEF
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
1929/2015
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
319
11125/000-2015 - 01
-171,60
0,00
1 - Anulação da Nota nº 11125/0-2015 - MOTIVO: ITEM PEDIDO ERRADO
-171,60
1,0000
-171,60
9929/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
319
11693/000-2015
88,50
0,00
1 - CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE DO TIPO BOX COM TAMPA - 20 LITROS - PARA USO |
DA ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
88,50
UN
3,0000
29,50
9929/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.973.659/0001-65
319
11694/000-2015
119,00
0,00
1 - BALANÇA DIGITAL DE PISO/BANHEIRO - PARA USO DA ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
119,00
UN
2,0000
59,50
9928/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
336
11696/000-2015
52,59
0,00
1 - VEDADOR - 14X20
2,09
UNI
1,0000
2,09
2 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
21,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE |
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
29,50
UN
1,0000
29,50
9928/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
336
11697/000-2015
143,20
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE |
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
143,20
UN
4,0000
35,80
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
ESCRITORIO E PA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
319
11703/000-2015
63,24
0,00
1 - Cartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, |
proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. - |
MULTIVERDE |
43,80
PCT
1,0000
43,80
2 - Papel de seda, cores mistas sendo a tinta à base de água não tóxica, medindo aproximadamente cada folha |
48 cm x 60 cm com 18 g/m², acondicionado em saco plástico transparente devidamente lacrado, contendo 100 |
folhas. - RIACHO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
19,44
PCT
1,0000
19,44
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
11704/000-2015
33,15
0,00
1 - EVA - CINZA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
30,60
PCT
3,0000
10,20
2 - PAPEL METALIZADO - DIVERSAS CORES - ROMITEC - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O |
EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2,55
UN
3,0000
0,85
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
319
11706/000-2015
76,56
0,00
1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor azul, com 40 gramas/ m2, embalado em tubete de papelão |
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ - PARA USO DAS UNIDADES |
DE SAÚDE PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
76,56
RL
1,0000
76,56
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
319
11707/000-2015
39,90
0,00
1 - FITA DE CETIM N°1 - AZUL, COM 10 MT
31,92
RL
12,0000
2,66
2 - FITA DE CETIM N°1 - LARANJA, COM 10 MT - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O EVENTO |
NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
7,98
RL
3,0000
2,66
1929/2015
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
319
11708/000-2015
171,60
0,00
1 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA - TAMANHO MÉDIO Nº 05 - (conforme especificação |
técnica constante do processo de compra). - BIOSANI - PARA USO DE PACIENTES COM PROBLEMAS DE |
INCONTINÊNCIA URINÁRIA ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
171,60
CX
120,0000
1,43
9603/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
319
11710/000-2015
317,00
0,00
1 - ELETRODO (EGC) DESCARTÁVEL - PARA USO NOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA DE CRIANÇAS E |
IDOSOS, PACIENTES DE UNIDADE UBS II - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
317,00
PCT
20,0000
15,85
178/2015
Dispensa
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
11711/000-2015
7.938,00
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 03/11/2015 ATÉ 03/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - CEFALEXINA 500mg - CP - REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MED. CONFORME PARECER 050/2015 |
EMITIDO PELA SMAJ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
7.938,00
CP
40.500,0000
0,20
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
322
1037/009-2015
0,00
1.896,58
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF - C/C 624025-7 CEF
1.896,58
SV
1,0000
1.896,58
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
322
7316/004-2015
0,00
1.064,10
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF
1.064,10
SV
1,0000
1.064,10
13390/2014
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
322
7401/004-2015
0,00
492,52
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF - C/C 624025-7 CEF
492,52
SV
1,0000
492,52
9928/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
338
11695/000-2015
100,00
0,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
50,00
SV
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE |
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
50,00
SV
1,0000
50,00
9930/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
338
11701/000-2015
300,00
0,00
1 - MANUTENÇÃO EM LINHA TELEFÔNICA. Com fornecimento de material - PARA INFRA ESTRUTURA INTERNA |
E EXTERNA NO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UBS DO CENTRO - C/C 255-9 - SAÚDE |
300,00
SV
1,0000
300,00
9931/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
323
11702/000-2015
200,00
0,00
1 - MANUTENÇÃO EM LINHA TELEFÔNICA. Com fornecimento de material - PARA MANUTENÇÃO DA INFRA |
ESTRUTURA DE TELEFONIA INTERNA NA UBS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
200,00
SV
1,0000
200,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
326
11705/000-2015
930,00
0,00
1 - REFRIGERADOR- Refrigerador tipo frigobar, capacidade bruta entre 110 e |
130 litros, congelador interno na parte superior, grades reguláveis, porta reversível, cor branca, alimentação |
bivolt ou 110 V, garantia de 01 ano, classificação “A” no Programa Nacional de Conservação de Energia |
Elétrica(Portaria INMETRO / MDIC número 20 de 01/02/2006). - MIDEA/116L - PARA USO DA UNIDADE DE |
SAÚDE DO REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
930,00
UN
1,0000
930,00
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
432
7317/004-2015
0,00
2.729,63
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624026-5 CEF - CAPS
2.729,63
SV
1,0000
2.729,63
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
11709/000-2015
230,31
0,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
160,89
HR
1,9700
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE |
R$ 230,31 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
39,20
HR
0,4800
81,67
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
448
9404/001-2015
0,00
1.848,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ALMOXARIFADO I - C/C 624024-9 CEF
1.848,00
SV
1,0000
1.848,00
9603/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
458
11187/000-2015 - 01
-317,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 11187/0-2015 - MOTIVO: FICHA INCORRETA
-317,00
1,0000
-317,00
9927/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
458
11698/000-2015
62,87
0,00
1 - ANEL RETENTOR
7,04
UN
1,0000
7,04
2 - LAMPADA DA LANTERNA
5,33
UN
1,0000
5,33
3 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
21,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACA EHE 7216 DO SETOR |
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
29,50
UN
1,0000
29,50
9927/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
458
11699/000-2015
143,20
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 03/11/2015 ATÉ 03/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACA EHE 7216 DO SETOR DE |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
143,20
UN
4,0000
35,80
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
461
8679/001-2015
0,00
1.300,04
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624023-0 C.E.F.
1.300,04
SV
0,5000
2.600,08
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
461
8680/001-2015
0,00
1.300,04
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624028-1 C.E.F.
1.300,04
SV
0,5000
2.600,08
9927/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
462
11700/000-2015
280,00
0,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
50,00
SV
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,00
SV
1,0000
50,00
3 - SERVIÇO DE REVISÃO - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACA EHE 7216 DO SETOR DE |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
180,00
SV
1,0000
180,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
11716/000-2015
2.441,69
0,00
1 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD
43,10
KG
1,0000
43,10
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
139,44
PCT
14,0000
9,96
3 - SEQUILHOS – DIVERSOS SABORES - PANCO
59,00
UN
10,0000
5,90
4 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: FUND EMEF 16,73%, FUND EE |
14,66%, FUND APAE 0,7%, MÉDIO EE 11,05%, MÉDIO ETEC 3,29%, EJA EMEF 0,33%, EJA EE 0,42%, EJA MÉDIO |
EE 0,33%, CEEJA FUND 2,5%, CEEJA MÉDIO 4,72%, PROG. MAIS EDUCAÇÃO 0,7%, AEE MUNIC. 0,51%, AEE |
ESTAD. 0,6%, INDIG. 0,33%, QUILOMB 0,33% - EDUCAÇÃO |
2.200,15
UN
557,0000
3,95
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
505
11717/000-2015
885,80
0,00
1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTAFÁCIL
296,40
KG
38,0000
7,80
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
285,00
SC
3,0000
95,00
3 - MACARRÃO SEM GLÚTEN - URBANO
4,80
KG
1,0000
4,80
4 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: FUND EMEF 18,15%, FUND EE 17,81%, FUND APAE 1,16%, |
MÉDIO EE 14,73%, MÉDIO ETEC 2,32%, EJA EMEF 1,16%, EJA EE 1,16%, EJA MÉDIO EE 1,16%, PROG. MAIS |
EDUCAÇÃO 1,16%, AEE MUNIC. 1,16%, AEE ESTAD. 1,16%, INDIG. 1,16%, QUILOMB 1,16% - EDUCAÇÃO |
299,60
UN
107,0000
2,80
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
11718/000-2015
4.233,60
0,00
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: FUND EMEF 17,33%, FUND EE 15,33%, FUND |
APAE 0,4%, MÉDIO EE 11,33%, MÉDIO ETEC 2,67%, EJA EMEF 0,13%, EJA EE 0,13%, EJA MÉDIO EE 0,13%, |
CEEJA FUND 2,73%, CEEJA MÉDIO 4,67%, PROG. MAIS EDUCAÇÃO 0,4%, AEE MUNIC. 0,27%, AEE ESTAD. |
0,33%, INDIG. 0,07%, QUILOMB 0,07% - EDUCAÇÃO |
4.233,60
KG
840,0000
5,04
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
11719/000-2015
4.027,69
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. - ALTO ALEGRE
547,69
KG
383,0000
1,43
2 - ALIMENTO À BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL - ADES
36,48
UN
12,0000
3,04
3 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. - QUALY
1.887,62
KG
278,0000
6,79
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
1.118,00
UN
430,0000
2,60
5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: FUND EMEF 14,22%, FUND EE 14,22%, FUND |
APAE 0,42%, MÉDIO EE 10,69%, MÉDIO ETEC 2,91%, EJA EMEF 0,2%, EJA EE 0,22%, EJA MÉDIO EE 0,17%, |
CEEJA FUND 1,66%, CEEJA MÉDIO 3,18%, PROG. MAIS EDUCAÇÃO 0,38%, AEE MUNIC. 0,33%, AEE ESTAD. |
0,33%, INDIG. 0,17%, QUILOMB 0,17% - EDUCAÇÃO |
437,90
PCT
151,0000
2,90
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
505
11720/000-2015
1.477,32
0,00
1 - BISCOITO DE POLVILHO - PINGO NOBRE
94,50
KG
5,0000
18,90
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
1.234,32
KG
278,0000
4,44
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - SEGMENTOS: FUND EMEF 18,11%, FUND EE 14,97%, FUND APAE 0,45%, |
MÉDIO EE 11,32%, MÉDIO ETEC 3,06%, EJA EMEF 0,28%, EJA EE 0,28%, EJA MÉDIO EE 0,28%, CEEJA FUND |
148,50
UN
55,0000
2,70
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 03/11/2015 ATÉ 03/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2,41%, CEEJA MÉDIO 4,29%, PROG. MAIS EDUCAÇÃO 0,62%, AEE MUNIC. 0,28%, AEE ESTAD. 0,28%, INDIG. |
0,28%, QUILOMB 0,28% - EDUCAÇÃO |
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.906.781/0001-00
505
11721/000-2015
1.395,55
0,00
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR |
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: FUND |
EMEF 15%, FUND EE 15%, FUND APAE 0,5%, MÉDIO EE 10,5%, MÉDIO ETEC 3,5%, EJA EMEF 0,5%, EJA EE |
0,5%, EJA MÉDIO EE 0,5%, CEEJA FUND 2,5%, CEEJA MÉDIO 5,5%, PROG. MAIS EDUCAÇÃO 0,5%, AEE MUNIC. |
0,5%, AEE ESTAD. 0,5%, INDIG. 0,5%, QUILOMB 0,5% - EDUCAÇÃO |
1.395,55
KG
113,0000
12,35
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
505
11722/000-2015
238,26
0,00
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
111,54
KG
66,0000
1,69
2 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: FUND EMEF 15,35%, FUND EE 14,98%, FUND APAE 1,16%, MÉDIO |
EE 11,91%, MÉDIO ETEC 3,49%, EJA EMEF 0,69%, EJA EE 0,69%, EJA MÉDIO EE 0,69%, PROG. MAIS |
EDUCAÇÃO 0,69%, AEE MUNIC. 0,69%, AEE ESTAD. 0,69%, INDIG. 0,69%, QUILOMB 0,69% - EDUCAÇÃO |
126,72
KG
176,0000
0,72
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
11723/000-2015
1.327,54
0,00
1 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
39,84
PCT
4,0000
9,96
2 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: DAAA FUND 45,38%, DAAA |
MÉDIO 35,56%, DAAA ETEC 17,41%, DAAA EJA 1,64% - EDUCAÇÃO |
1.287,70
UN
326,0000
3,95
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
505
11724/000-2015
380,40
0,00
1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTAFÁCIL
187,20
KG
24,0000
7,80
2 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: DAAA FUND 44,64%, DAAA MÉDIO 34,07%, DAAA ETEC 17,03%, |
DAAA EJA 4,26% - EDUCAÇÃO |
193,20
UN
69,0000
2,80
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
11725/000-2015
2.469,60
0,00
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: DAAA FUND 46,12%, DAAA MÉDIO 35,92%, |
DAAA ETEC 17,14%, DAAA EJA 0,82% - EDUCAÇÃO |
2.469,60
KG
490,0000
5,04
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
505
11726/000-2015
158,07
0,00
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
65,91
KG
39,0000
1,69
2 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: DAAA FUND 44,3%, DAAA MÉDIO 35,47%, DAAA ETEC 17,8%, |
DAAA EJA 2,44% - EDUCAÇÃO |
92,16
KG
128,0000
0,72
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
11727/000-2015
2.673,98
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE
340,34
KG
238,0000
1,43
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
1.127,14
KG
166,0000
6,79
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
954,20
UN
367,0000
2,60
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: DAAA FUND 44,82%, DAAA MÉDIO 37,3%, |
DAAA ETEC 17,22%, DAAA EJA 0,66% - EDUCAÇÃO |
252,30
PCT
87,0000
2,90
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
505
11728/000-2015
817,26
0,00
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
728,16
KG
164,0000
4,44
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - SEGMENTOS: DAAA FUND 46,24%, DAAA MÉDIO 35,47%, DAAA ETEC |
16,86%, DAAA EJA 1,42% - EDUCAÇÃO |
89,10
UN
33,0000
2,70
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.906.781/0001-00
505
11729/000-2015
802,75
0,00
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR |
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: DAAA |
FUND 45,15%, DAAA MÉDIO 35,38%, DAAA ETEC 16,92%, DAAA EJA 1,54% - EDUCAÇÃO |
802,75
KG
65,0000
12,35
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
11730/000-2015
225,32
0,00
1 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
19,92
PCT
2,0000
9,96
2 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: CRECHE 4,76%, CRECHE |
NOSSO NINHO 0,51% - EDUCAÇÃO |
205,40
UN
52,0000
3,95
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 03/11/2015 ATÉ 03/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
505
11731/000-2015
64,80
0,00
1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTAFÁCIL
31,20
KG
4,0000
7,80
2 - TEMPERO ALHO E SAL- SS - SEGMENTOS: CRECHE 3,48%, CRECHE NOSSO NINHO 1,16% - EDUCAÇÃO
33,60
UN
12,0000
2,80
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
11732/000-2015
383,04
0,00
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: CRECHE 4,73%, CRECHE NOSSO NINHO 25,2% |
- EDUCAÇÃO |
383,04
KG
76,0000
5,04
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
505
11733/000-2015
28,39
0,00
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
11,83
KG
7,0000
1,69
2 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: CRECHE 5,08%, CRECHE NOSSO NINHO 1,16% - EDUCAÇÃO
16,56
KG
23,0000
0,72
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
11734/000-2015
1.005,43
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE
51,48
KG
36,0000
1,43
2 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - SOL
624,00
CX
1.200,0000
0,52
3 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
169,75
KG
25,0000
6,79
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
119,60
UN
46,0000
2,60
5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: CRECHE 10,81%, CRECHE NOSSO NINHO |
1,49% - EDUCAÇÃO |
40,60
PCT
14,0000
2,90
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
505
11735/000-2015
133,38
0,00
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
119,88
KG
27,0000
4,44
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - SEGMENTOS: CRECHE 4,71%, CRECHE NOSSO NINHO 0,45% - EDUCAÇÃO
13,50
UN
5,0000
2,70
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.906.781/0001-00
505
11736/000-2015
135,85
0,00
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR |
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: CRECHE |
5%, CRECHE NOSSO NINHO 0,5% - EDUCAÇÃO |
135,85
KG
11,0000
12,35
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
11737/000-2015
276,67
0,00
1 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
19,92
PCT
2,0000
9,96
2 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: EMEI 5,78%, EMEI NOSSO |
NINHO 0,70% - EDUCAÇÃO |
256,75
UN
65,0000
3,95
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
505
11738/000-2015
64,80
0,00
1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTAFÁCIL
31,20
KG
4,0000
7,80
2 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: EMEI 3,48%, EMEI NOSSO NINHO 1,16% - EDUCAÇÃO
33,60
UN
12,0000
2,80
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
11739/000-2015
473,76
0,00
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: EMEI 6%, EMEI NOSSO NINHO 0,27% - |
EDUCAÇÃO |
473,76
KG
94,0000
5,04
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
505
11740/000-2015
30,08
0,00
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
13,52
KG
8,0000
1,69
2 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: EMEI 5,93%, EMEI NOSSO NINHO 0,69% - EDUCAÇÃO
16,56
KG
23,0000
0,72
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
11741/000-2015
469,48
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE
61,49
KG
43,0000
1,43
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
210,49
KG
31,0000
6,79
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCÓRDIA
148,20
UN
57,0000
2,60
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: EMEI 5,54%, EMEI NOSSO NINHO 0,20% - |
EDUCAÇÃO |
49,30
PCT
17,0000
2,90
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 03/11/2015 ATÉ 03/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
505
11742/000-2015
156,54
0,00
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
137,64
KG
31,0000
4,44
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - SEGMENTOS: EMEI 5,78%, EMEI NOSSO NINHO 0,28% - EDUCAÇÃO
18,90
UN
7,0000
2,70
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.906.781/0001-00
505
11743/000-2015
135,85
0,00
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR |
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: EMEI |
5%, EMEI NOSSO NINHO 0,5% - EDUCAÇÃO |
135,85
KG
11,0000
12,35
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
527
11751/000-2015
1.104,26
0,00
1 - RESERVATORIO. COMBUSTIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME |
PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.104,26 - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
1.104,26
PÇ
1,0000
1.104,26
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
527
11752/000-2015
292,50
0,00
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. DA CUICA 30X30
157,50
PÇ
2,0000
78,75
2 - DIAFRAGMA DA CUICA
90,00
UN
2,0000
45,00
3 - FLEXIVEL DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME PARA O |
VEÍCULO VW ÔNIBUS PLACA DBA 9477 - VALOR COM DESCONTO R$ 292,50 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
45,00
UN
1,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
527
11754/000-2015
61,13
0,00
1 - PORTA FUSIVEL
30,01
UN
1,0000
30,01
2 - Aquisiçao de:FUSIVEL
13,13
UN
7,0000
1,88
3 - CINTA PLASTICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME PARA O VEÍCULO |
MICRO BUS PLACA EEF 7898 - VALOR COM DESCONTO R$ 61,13 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
17,99
UN
12,0000
1,50
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
10.239.505/0001-67
528
10869/001-2015
0,00
3.625,00
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, |
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - DESPESAS DE TRANSPORTE DE |
ALIMENTOS DE CAJAMAR/SP PARA REGISTRO/CP - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.625,00
HR
25,0000
145,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
528
11753/000-2015
336,00
0,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. MOLA, DIAFRAGMA E FLEXIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
MANUTENÇÃO DESTA SME PARA O VEÍCULO VW ÔNIBUS PLACA DBA 9477 - VALOR COM DESCONTO R$ |
336,00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
336,00
HR
3,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
528
11755/000-2015
380,80
0,00
1 - SERVIÇO. DE CONSERTO CHICOTE FIO
358,40
HR
3,2000
112,00
2 - SERVIÇO. DE CARGA BATERIA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME PARA |
O VEÍCULO MICRO BUS MB PLACA EEF 7898 - VALOR COM DESCONTO R$ 380,80 - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
22,40
HR
0,2000
112,00
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
533
7698/004-2015
0,00
17.500,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ETEC PAULA SOUZA
17.500,00
%
5,7500
3.045,01
7214/2015
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
550
9459/001-2015
0,00
1.921,49
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 404-7 CEF
1.921,49
SV
1,0000
1.921,49
9698/2015
Outros/Não Aplicável
MARCIA MIEKO YOSHIMOTO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
250.568.668-81
559
11764/000-2015
616,00
0,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEI SETOR I CHAPEUZINHO |
VERMELHO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
616,00
1,0000
616,00
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
635
285/010-2015
0,00
2.523,20
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CREAS
2.523,20
SV
1,0000
2.523,20
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 03/11/2015 ATÉ 03/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
635
4975/006-2015
0,00
5.745,94
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAS
5.745,94
SV
1,0000
5.745,94
24651/2015
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
635
8392/003-2015
0,00
1.773,89
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR
1.773,89
SV
1,0000
1.773,89
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
635
8718/002-2015
0,00
4.900,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- ASSISTENCIA, PROCON E BANCO DO POVO
4.900,00
%
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
635
8719/002-2015
0,00
4.900,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. - ASSISTENCIA
4.900,00
%
3,0100
1.626,83
10022/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
645
11761/000-2015
3.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA (3828-2050, |
3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - ATÉ DEZEMBRO/2015 - |
ASSISTÊNCIA |
3.000,00
1,0000
3.000,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
657
11748/000-2015
825,06
0,00
1 - BANDEJA
259,56
PÇ
2,0000
129,78
2 - BUCHA. DO AGREGADO
159,51
UN
4,0000
39,88
3 - REPARO DA PINÇA
159,51
UN
1,0000
159,51
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
76,13
UN
1,0000
76,13
5 - JOGO DE DISCO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO |
ACOLHIMENTO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 825,06 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
170,35
UN
1,0000
170,35
10020/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
648
11763/000-2015
1.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS (3821-5282, |
3821-7568, 3821-8072, 3821-6153, 3821-5372, 3822-4363, 3821-1999) - ATÉ DEZEMBRO/2015 - ASSISTÊNCIA |
1.000,00
1,0000
1.000,00
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.229.068/0001-72
659
11745/000-2015
8.624,18
0,00
1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE |
DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 - Fornecimento de divisórias Drywall ou |
Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento entre montantes simples 600mm, Espessura |
perfilados metálicos 48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos autoperfurante de 25mm para fixação. |
As juntas deverão ser tratadas e receber rejuntamento com fita de papel e massa apropriadas. |
4.939,06
M²
55,5200
88,96
2 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PORTA DE MADEIRA - CONFORME |
DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA. |
1.439,40
UN
3,0000
479,80
3 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RODAPÉ - CONFORME DESCRITIVO |
CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA. |
675,61
MT LI
29,4000
22,98
4 - SERVIÇOS DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONFORME DESCRITIVO CONSTANTE DO |
PROCESSO DE COMPRA. - PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
1.570,11
M²
55,5200
28,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
659
11749/000-2015
160,89
0,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
130,67
HR
1,6000
81,67
2 - ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO |
- VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 160,89 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
30,22
HR
0,3700
81,68
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
652
11750/000-2015
70,00
0,00
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO ARAPONGAL/ OFICINA DEL REI - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL |
PLACA DBA 9415 DE USO DO CADÚNICO - VALOR COM 5% DE DESCONTO - R$ 70,00 - C/C 28.283-9 BB - |
ASSISTÊNCIA |
70,00
KM
20,3000
3,45
10021/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
659
11762/000-2015
800,00
0,00
1 - ESTIMATIVA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS (3822-4721 E 3822-2369) - |
ATÉ DEZEMBRO/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
800,00
1,0000
800,00
9933/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.089.572/0001-38
653
11712/000-2015
284,90
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 03/11/2015 ATÉ 03/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - QUADRO DE AVISO CORTIÇA, 120X0,90, MOLDURA EM MADEIRA
94,90
UN
1,0000
94,90
2 - QUADRO DE AVISO BRANCO, 2,00X1,20, MOLDURA EM ALUMÍNIO - PARA ATENDER O CRAS - C/C |
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
190,00
UN
1,0000
190,00
9934/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
02.113.908/0001-37
653
11713/000-2015
1.080,00
0,00
1 - SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR COM RODIZIO - PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.283-9 |
BB - ASSISTÊNCIA |
1.080,00
UN
30,0000
36,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
691
11744/000-2015
3.250,00
0,00
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó |
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de |
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 |
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero |
completo sem pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
3.250,00
UN
50,0000
65,00
9571/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11765/000-2015
218,43
0,00
1 - REFEIÇÃO
175,65
5,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM A PIRAJU PARA LEVAR EQUIPE DE GINÁSTICA RITMICA PARA PARTICIPAR DA COPA DE |
GRD - SAÍDA: 04/09/15 ÀS 08h00 RETORNO: 06/09/15 ÀS 18h00 - ESPORTES |
42,78
6,0000
7,13
9577/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11766/000-2015
84,52
0,00
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP PARA O TAIKO PARA APRESENTAÇÃO - DIA 26/07/15, |
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h30 - ESPORTES |
14,26
2,0000
7,13
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
863/000-2015
3.209,47
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1738 - 72942,53
3.209,47
1,0000
3.209,47
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
863/000-2015 - 01
-3.209,47
0,00
1 - Anulação da Nota nº 863/0-2015 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
-3.209,47
1,0000
-3.209,47
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
864/000-2015
3.421,61
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1738 - 72942,53
3.421,61
1,0000
3.421,61
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
865/000-2015
1.420,21
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1864 - 32277,48
1.420,21
1,0000
1.420,21
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
862/000-2015
100.000,00
0,00
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA 03/11/2015
100.000,00
1,0000
100.000,00
REGISTRO, 6 de Novembro de 2015.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 03/11/2015 ATÉ 03/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
11
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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