4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/11/2015 ATÉ 03/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 03/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
280/010-2015       
0,00
1.650,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA USO DO CRAM
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.650,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
283/010-2015       
0,00
1.700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ITESP
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
341/010-2015       
0,00
6.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
1294/010-2015       
0,00
108,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAM
Vl.Total:
108,69
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
1.649,32
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
6467/005-2015       
0,00
1.170,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CARTÓRIO ELEITORAL
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
11747/000-2015       
300,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. DE BICO
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - REGULAGEM DE VALVULA
80,04
HR
0,9800
81,67
3 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E TROCA DE CORREIA - MÃO DE OBRA REF. TRACA PEÇAS VEÍCULO SANTANA 
CMW 0848 - DESCONTO 30% - PLANEJ. URBANO
140,47
HR
1,7200
81,67
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
15
11756/000-2015       
4.851,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m,  arte elaborada pela contratante - colorido. local de exposição a 
definir. - PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA - GABINETE
Vl.Total:
4.851,00
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
693,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
40
6395/005-2015       
0,00
2.377,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
3522/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
41
5126/007-2015       
0,00
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - PERÍODO 01/10 A 31/10 - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
300,00
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
7798/003-2015       
0,00
1.018,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMONIO
Vl.Total:
1.018,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.018,83
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
9563/001-2015       
0,00
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SESMT
Vl.Total:
800,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
1.600,00
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
9563/002-2015       
0,00
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SESMT
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
10005/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
71
11760/000-2015       
5.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE NOVEMBRO E 
DEZEMBRO/2015 - FINANÇAS
Vl.Total:
5.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.200,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
101
11746/000-2015       
462,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
60,18
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
60,18
2 - TENSOR DA CORREIA
140,66
UN
1,0000
140,66
3 - JOGO DE VELA
67,43
UN
1,0000
67,43
4 - JOGO DE CABO DE VELA
135,95
UN
1,0000
135,95
5 - FILTRO DE AR
29,01
UN
1,0000
29,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/11/2015 ATÉ 03/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - TROCA PEÇAS VEÍCULO SANTANA CMW 0848- DESCONTO 27,5% - PLANEJ. 
URBANO
28,97
UN
1,0000
28,97
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
103
11758/000-2015       
26.772,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
Vl.Total:
1.910,16
Un.:
HR
Quantidade:
42,0000
45,48
2 - TOPÓGRAFO I
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
3 - TOPÓGRAFO II
3.926,70
MÊS
1,0000
3.926,70
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
7 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
8 - CADISTA/CALCULISTA
836,17
HR
51,8400
16,13
9 - CADASTRADOR I
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
10 - CADASTRADOR II
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
11 - APOIO AO ESCRITÓRIO
1.872,87
MÊS
1,0000
1.872,87
12 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
1.558,90
MÊS
1,0000
1.558,90
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - PLANEJ. URBANO
992,70
MÊS
1,0000
992,70
Outros/Não Aplicável
MINISTÉRIO DO TURISMO
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
05.457.283/0003-80
107
11759/000-2015       
58.946,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE AO CONVÊNIO CR 0281673-63/2008 - REVITALIZAÇÃO DO 
MERCADO MUNICIPAL CEF-C/647077-5 - REGULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 
- PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
58.946,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
58.946,96
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
142
287/010-2015       
0,00
2.125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
2.125,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.125,00
7529/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOAO ANDRE DOMINGUES
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
143
10820/000-2015 - 01
-954,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10820/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL
Vl.Total:
-954,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-954,00
7529/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOAO ANDRE DOMINGUES
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
143
11767/000-2015       
954,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLOTAGEN COLORIDO DE PROJETOS - ESTIMATIVA PARA ATENDER A SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
954,00
Un.:
MT
Quantidade:
120,0000
7,95
10006/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
186
11714/000-2015       
1.440,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE FAIXA. 500X80CM - PARA O RECADASTRAMENTO DE LOTES NO CEMITÉRIO DA SAUDADE 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.440,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
360,00
10006/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
186
11715/000-2015       
39,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE ADESIVO TARA
Vl.Total:
15,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
15,00
2 - CONFECÇÃO DE ADESIVO 30X8CM - PARA O RECADASTRAMENTO DE LOTES NO CEMITÉRIO DA SAUDADE 
- SERV. MUNICIPAIS
24,00
UN
2,0000
12,00
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
230
1038/009-2015       
0,00
918,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
918,30
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
918,30
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
230
7802/003-2015       
0,00
2.440,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
9936/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
14.849.878/0001-00
231
11757/000-2015       
2.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO EM CAIXA DE ENGRENAGEM
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
180,00
2 - LIMPEZA DE CARBURADOR E DESCARBONIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS E 
MOTOSSERRAS DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
800,00
SV
10,0000
80,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/11/2015 ATÉ 03/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
277
9402/001-2015       
0,00
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 410-1 CEF
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
1929/2015
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
319
11125/000-2015 - 01
-171,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11125/0-2015 - MOTIVO: ITEM PEDIDO ERRADO
Vl.Total:
-171,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-171,60
9929/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
319
11693/000-2015       
88,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE DO TIPO BOX COM TAMPA - 20 LITROS - PARA USO 
DA ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
88,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
29,50
9929/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.973.659/0001-65
319
11694/000-2015       
119,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALANÇA DIGITAL DE PISO/BANHEIRO - PARA USO DA ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
119,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
59,50
9928/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
336
11696/000-2015       
52,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEDADOR - 14X20
Vl.Total:
2,09
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
2,09
2 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
21,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
29,50
UN
1,0000
29,50
9928/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
336
11697/000-2015       
143,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
35,80
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
319
11703/000-2015       
63,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, 
proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. - 
MULTIVERDE
Vl.Total:
43,80
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
43,80
2 - Papel de seda, cores mistas sendo a tinta à base de água não tóxica, medindo aproximadamente cada folha 
48 cm x 60 cm com 18 g/m², acondicionado em saco plástico transparente devidamente lacrado, contendo 100 
folhas. - RIACHO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
19,44
PCT
1,0000
19,44
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
319
11704/000-2015       
33,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EVA - CINZA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
Vl.Total:
30,60
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
10,20
2 - PAPEL METALIZADO - DIVERSAS CORES - ROMITEC - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O 
EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
2,55
UN
3,0000
0,85
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
319
11706/000-2015       
76,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor  azul, com 40 gramas/ m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ - PARA USO DAS UNIDADES 
DE SAÚDE PARA O EVENTO NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
76,56
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
76,56
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
319
11707/000-2015       
39,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA DE CETIM N°1 - AZUL, COM 10 MT
Vl.Total:
31,92
Un.:
RL
Quantidade:
12,0000
2,66
2 - FITA DE CETIM N°1 - LARANJA, COM 10 MT - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA O EVENTO 
NOVEMBRO AZUL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
7,98
RL
3,0000
2,66
1929/2015
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
319
11708/000-2015       
171,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA - TAMANHO MÉDIO Nº 05 - (conforme especificação 
técnica constante do processo de compra). - BIOSANI - PARA USO DE PACIENTES COM PROBLEMAS DE 
INCONTINÊNCIA URINÁRIA ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
171,60
Un.:
CX
Quantidade:
120,0000
1,43
9603/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
319
11710/000-2015       
317,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELETRODO (EGC) DESCARTÁVEL - PARA USO NOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA DE CRIANÇAS E 
IDOSOS, PACIENTES DE UNIDADE UBS II - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
317,00
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
15,85
178/2015
Dispensa
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
319
11711/000-2015       
7.938,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/11/2015 ATÉ 03/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEFALEXINA 500mg - CP - REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MED. CONFORME PARECER 050/2015 
EMITIDO PELA SMAJ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.938,00
Un.:
CP
Quantidade:
40.500,0000
0,20
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
322
1037/009-2015       
0,00
1.896,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
1.896,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.896,58
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
322
7316/004-2015       
0,00
1.064,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
1.064,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.064,10
13390/2014
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
322
7401/004-2015       
0,00
492,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
492,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
492,52
9928/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
338
11695/000-2015       
100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
Vl.Total:
50,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
50,00
SV
1,0000
50,00
9930/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
338
11701/000-2015       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO EM LINHA TELEFÔNICA. Com fornecimento de material - PARA INFRA ESTRUTURA INTERNA 
E EXTERNA NO SETOR DE ODONTOLOGIA NA UBS DO CENTRO - C/C 255-9 - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
300,00
9931/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
323
11702/000-2015       
200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO EM LINHA TELEFÔNICA. Com fornecimento de material - PARA MANUTENÇÃO DA INFRA 
ESTRUTURA DE TELEFONIA INTERNA NA UBS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
200,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
326
11705/000-2015       
930,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFRIGERADOR-  Refrigerador tipo frigobar, capacidade bruta entre 110 e 
130 litros, congelador interno na parte superior, grades reguláveis, porta reversível, cor branca, alimentação 
bivolt ou 110 V, garantia de 01 ano, classificação “A” no Programa Nacional de Conservação de Energia 
Elétrica(Portaria INMETRO / MDIC número 20 de 01/02/2006). - MIDEA/116L - PARA USO DA UNIDADE DE 
SAÚDE DO REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
930,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
930,00
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
432
7317/004-2015       
0,00
2.729,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624026-5 CEF - CAPS
Vl.Total:
2.729,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.729,63
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
401
11709/000-2015       
230,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
160,89
Un.:
HR
Quantidade:
1,9700
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE 
R$ 230,31 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
39,20
HR
0,4800
81,67
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
448
9404/001-2015       
0,00
1.848,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ALMOXARIFADO I - C/C 624024-9 CEF
Vl.Total:
1.848,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.848,00
9603/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
458
11187/000-2015 - 01
-317,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11187/0-2015 - MOTIVO: FICHA INCORRETA
Vl.Total:
-317,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-317,00
9927/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
458
11698/000-2015       
62,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ANEL RETENTOR
Vl.Total:
7,04
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
7,04
2 - LAMPADA DA LANTERNA
5,33
UN
1,0000
5,33
3 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
21,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACA EHE 7216 DO SETOR 
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
29,50
UN
1,0000
29,50
9927/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
458
11699/000-2015       
143,20
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/11/2015 ATÉ 03/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACA EHE 7216 DO SETOR DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,20
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
35,80
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
461
8679/001-2015       
0,00
1.300,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624023-0 C.E.F.
Vl.Total:
1.300,04
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.600,08
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
461
8680/001-2015       
0,00
1.300,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624028-1 C.E.F.
Vl.Total:
1.300,04
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.600,08
9927/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
462
11700/000-2015       
280,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
Vl.Total:
50,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,00
SV
1,0000
50,00
3 - SERVIÇO DE REVISÃO - REVISÃO DOS 40.000KM DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACA EHE 7216 DO SETOR DE 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
180,00
SV
1,0000
180,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
11716/000-2015       
2.441,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD
Vl.Total:
43,10
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
43,10
2 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
139,44
PCT
14,0000
9,96
3 - SEQUILHOS – DIVERSOS SABORES - PANCO
59,00
UN
10,0000
5,90
4 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: FUND EMEF 16,73%, FUND EE 
14,66%, FUND APAE 0,7%, MÉDIO EE 11,05%, MÉDIO ETEC 3,29%, EJA EMEF 0,33%, EJA EE 0,42%, EJA MÉDIO 
EE 0,33%, CEEJA FUND 2,5%, CEEJA MÉDIO 4,72%, PROG. MAIS EDUCAÇÃO 0,7%, AEE MUNIC. 0,51%, AEE 
ESTAD. 0,6%, INDIG. 0,33%, QUILOMB 0,33% - EDUCAÇÃO
2.200,15
UN
557,0000
3,95
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
505
11717/000-2015       
885,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTAFÁCIL
Vl.Total:
296,40
Un.:
KG
Quantidade:
38,0000
7,80
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
285,00
SC
3,0000
95,00
3 - MACARRÃO SEM GLÚTEN - URBANO
4,80
KG
1,0000
4,80
4 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: FUND EMEF 18,15%, FUND EE 17,81%, FUND APAE 1,16%, 
MÉDIO EE 14,73%, MÉDIO ETEC 2,32%, EJA EMEF 1,16%, EJA EE 1,16%, EJA MÉDIO EE 1,16%, PROG. MAIS 
EDUCAÇÃO 1,16%, AEE MUNIC. 1,16%, AEE ESTAD. 1,16%, INDIG. 1,16%, QUILOMB 1,16% - EDUCAÇÃO
299,60
UN
107,0000
2,80
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
11718/000-2015       
4.233,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: FUND EMEF 17,33%, FUND EE 15,33%, FUND 
APAE 0,4%, MÉDIO EE 11,33%, MÉDIO ETEC 2,67%, EJA EMEF 0,13%, EJA EE 0,13%, EJA MÉDIO EE 0,13%, 
CEEJA FUND 2,73%, CEEJA MÉDIO 4,67%, PROG. MAIS EDUCAÇÃO 0,4%, AEE MUNIC. 0,27%, AEE ESTAD. 
0,33%, INDIG. 0,07%, QUILOMB 0,07% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.233,60
Un.:
KG
Quantidade:
840,0000
5,04
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
11719/000-2015       
4.027,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
547,69
Un.:
KG
Quantidade:
383,0000
1,43
2 - ALIMENTO À BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL - ADES
36,48
UN
12,0000
3,04
3 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. - QUALY
1.887,62
KG
278,0000
6,79
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
1.118,00
UN
430,0000
2,60
5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: FUND EMEF 14,22%, FUND EE 14,22%, FUND 
APAE 0,42%, MÉDIO EE 10,69%, MÉDIO ETEC 2,91%, EJA EMEF 0,2%, EJA EE 0,22%, EJA MÉDIO EE 0,17%, 
CEEJA FUND 1,66%, CEEJA MÉDIO 3,18%, PROG. MAIS EDUCAÇÃO 0,38%, AEE MUNIC. 0,33%, AEE ESTAD. 
0,33%, INDIG. 0,17%, QUILOMB 0,17% - EDUCAÇÃO
437,90
PCT
151,0000
2,90
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
505
11720/000-2015       
1.477,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DE POLVILHO - PINGO NOBRE
Vl.Total:
94,50
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
18,90
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
1.234,32
KG
278,0000
4,44
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - SEGMENTOS: FUND EMEF 18,11%, FUND EE 14,97%, FUND APAE 0,45%, 
MÉDIO EE 11,32%, MÉDIO ETEC 3,06%, EJA EMEF 0,28%, EJA EE 0,28%, EJA MÉDIO EE 0,28%, CEEJA FUND 
148,50
UN
55,0000
2,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/11/2015 ATÉ 03/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2,41%, CEEJA MÉDIO 4,29%, PROG. MAIS EDUCAÇÃO 0,62%, AEE MUNIC. 0,28%, AEE ESTAD. 0,28%, INDIG. 
0,28%, QUILOMB 0,28% - EDUCAÇÃO
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.906.781/0001-00
505
11721/000-2015       
1.395,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR 
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: FUND 
EMEF 15%, FUND EE 15%, FUND APAE 0,5%, MÉDIO EE 10,5%, MÉDIO ETEC 3,5%, EJA EMEF 0,5%, EJA EE 
0,5%, EJA MÉDIO EE 0,5%, CEEJA FUND 2,5%, CEEJA MÉDIO 5,5%, PROG. MAIS EDUCAÇÃO 0,5%, AEE MUNIC. 
0,5%, AEE ESTAD. 0,5%, INDIG. 0,5%, QUILOMB 0,5% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.395,55
Un.:
KG
Quantidade:
113,0000
12,35
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
505
11722/000-2015       
238,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
Vl.Total:
111,54
Un.:
KG
Quantidade:
66,0000
1,69
2 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: FUND EMEF 15,35%, FUND EE 14,98%, FUND APAE 1,16%, MÉDIO 
EE 11,91%, MÉDIO ETEC 3,49%, EJA EMEF 0,69%, EJA EE 0,69%, EJA MÉDIO EE 0,69%, PROG. MAIS 
EDUCAÇÃO 0,69%, AEE MUNIC. 0,69%, AEE ESTAD. 0,69%, INDIG. 0,69%, QUILOMB 0,69% - EDUCAÇÃO
126,72
KG
176,0000
0,72
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
11723/000-2015       
1.327,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
Vl.Total:
39,84
Un.:
PCT
Quantidade:
4,0000
9,96
2 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: DAAA FUND 45,38%, DAAA 
MÉDIO 35,56%, DAAA ETEC 17,41%, DAAA EJA 1,64% - EDUCAÇÃO
1.287,70
UN
326,0000
3,95
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
505
11724/000-2015       
380,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTAFÁCIL
Vl.Total:
187,20
Un.:
KG
Quantidade:
24,0000
7,80
2 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: DAAA FUND 44,64%, DAAA MÉDIO 34,07%, DAAA ETEC 17,03%, 
DAAA EJA 4,26% - EDUCAÇÃO
193,20
UN
69,0000
2,80
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
11725/000-2015       
2.469,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: DAAA FUND 46,12%, DAAA MÉDIO 35,92%, 
DAAA ETEC 17,14%, DAAA EJA 0,82% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.469,60
Un.:
KG
Quantidade:
490,0000
5,04
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
505
11726/000-2015       
158,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
Vl.Total:
65,91
Un.:
KG
Quantidade:
39,0000
1,69
2 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: DAAA FUND 44,3%, DAAA MÉDIO 35,47%, DAAA ETEC 17,8%, 
DAAA EJA 2,44% - EDUCAÇÃO
92,16
KG
128,0000
0,72
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
11727/000-2015       
2.673,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
340,34
Un.:
KG
Quantidade:
238,0000
1,43
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
1.127,14
KG
166,0000
6,79
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
954,20
UN
367,0000
2,60
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: DAAA FUND 44,82%, DAAA MÉDIO 37,3%, 
DAAA ETEC 17,22%, DAAA EJA 0,66% - EDUCAÇÃO
252,30
PCT
87,0000
2,90
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
505
11728/000-2015       
817,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
Vl.Total:
728,16
Un.:
KG
Quantidade:
164,0000
4,44
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - SEGMENTOS: DAAA FUND 46,24%, DAAA MÉDIO 35,47%, DAAA ETEC 
16,86%, DAAA EJA 1,42% - EDUCAÇÃO
89,10
UN
33,0000
2,70
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.906.781/0001-00
505
11729/000-2015       
802,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR 
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: DAAA 
FUND 45,15%, DAAA MÉDIO 35,38%, DAAA ETEC 16,92%, DAAA EJA 1,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
802,75
Un.:
KG
Quantidade:
65,0000
12,35
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
11730/000-2015       
225,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
Vl.Total:
19,92
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
9,96
2 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: CRECHE 4,76%, CRECHE 
NOSSO NINHO 0,51% - EDUCAÇÃO
205,40
UN
52,0000
3,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/11/2015 ATÉ 03/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
505
11731/000-2015       
64,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTAFÁCIL
Vl.Total:
31,20
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
7,80
2 - TEMPERO ALHO E SAL- SS - SEGMENTOS: CRECHE 3,48%, CRECHE NOSSO NINHO 1,16% - EDUCAÇÃO
33,60
UN
12,0000
2,80
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
11732/000-2015       
383,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: CRECHE 4,73%, CRECHE NOSSO NINHO 25,2% 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
383,04
Un.:
KG
Quantidade:
76,0000
5,04
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
505
11733/000-2015       
28,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
Vl.Total:
11,83
Un.:
KG
Quantidade:
7,0000
1,69
2 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: CRECHE 5,08%, CRECHE NOSSO NINHO 1,16% - EDUCAÇÃO
16,56
KG
23,0000
0,72
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
11734/000-2015       
1.005,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
51,48
Un.:
KG
Quantidade:
36,0000
1,43
2 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - SOL
624,00
CX
1.200,0000
0,52
3 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
169,75
KG
25,0000
6,79
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
119,60
UN
46,0000
2,60
5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: CRECHE 10,81%, CRECHE NOSSO NINHO 
1,49% - EDUCAÇÃO
40,60
PCT
14,0000
2,90
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
505
11735/000-2015       
133,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
Vl.Total:
119,88
Un.:
KG
Quantidade:
27,0000
4,44
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - SEGMENTOS: CRECHE 4,71%, CRECHE NOSSO NINHO 0,45% - EDUCAÇÃO
13,50
UN
5,0000
2,70
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.906.781/0001-00
505
11736/000-2015       
135,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR 
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: CRECHE 
5%, CRECHE NOSSO NINHO 0,5% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
135,85
Un.:
KG
Quantidade:
11,0000
12,35
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
11737/000-2015       
276,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
Vl.Total:
19,92
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
9,96
2 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - SEGMENTOS: EMEI 5,78%, EMEI NOSSO 
NINHO 0,70% - EDUCAÇÃO
256,75
UN
65,0000
3,95
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
505
11738/000-2015       
64,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTAFÁCIL
Vl.Total:
31,20
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
7,80
2 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: EMEI 3,48%, EMEI NOSSO NINHO 1,16% - EDUCAÇÃO
33,60
UN
12,0000
2,80
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
11739/000-2015       
473,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: EMEI 6%, EMEI NOSSO NINHO 0,27% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
473,76
Un.:
KG
Quantidade:
94,0000
5,04
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
505
11740/000-2015       
30,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
Vl.Total:
13,52
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
1,69
2 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: EMEI 5,93%, EMEI NOSSO NINHO 0,69% - EDUCAÇÃO
16,56
KG
23,0000
0,72
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
11741/000-2015       
469,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
61,49
Un.:
KG
Quantidade:
43,0000
1,43
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
210,49
KG
31,0000
6,79
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCÓRDIA
148,20
UN
57,0000
2,60
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: EMEI 5,54%, EMEI NOSSO NINHO 0,20% - 
EDUCAÇÃO
49,30
PCT
17,0000
2,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/11/2015 ATÉ 03/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
505
11742/000-2015       
156,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
Vl.Total:
137,64
Un.:
KG
Quantidade:
31,0000
4,44
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - SEGMENTOS: EMEI 5,78%, EMEI NOSSO NINHO 0,28% - EDUCAÇÃO
18,90
UN
7,0000
2,70
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.906.781/0001-00
505
11743/000-2015       
135,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR 
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: EMEI 
5%, EMEI NOSSO NINHO 0,5% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
135,85
Un.:
KG
Quantidade:
11,0000
12,35
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
527
11751/000-2015       
1.104,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESERVATORIO. COMBUSTIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME 
PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.104,26 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.104,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.104,26
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
527
11752/000-2015       
292,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. DA CUICA 30X30
Vl.Total:
157,50
Un.:
Quantidade:
2,0000
78,75
2 - DIAFRAGMA DA CUICA
90,00
UN
2,0000
45,00
3 - FLEXIVEL DE FREIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME PARA O 
VEÍCULO VW ÔNIBUS PLACA DBA 9477 - VALOR COM DESCONTO R$ 292,50 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
45,00
UN
1,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
527
11754/000-2015       
61,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PORTA FUSIVEL
Vl.Total:
30,01
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
30,01
2 - Aquisiçao de:FUSIVEL
13,13
UN
7,0000
1,88
3 - CINTA PLASTICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME PARA O VEÍCULO 
MICRO BUS PLACA EEF 7898 - VALOR COM DESCONTO R$ 61,13 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
17,99
UN
12,0000
1,50
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
10.239.505/0001-67
528
10869/001-2015       
0,00
3.625,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, 
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - DESPESAS DE TRANSPORTE DE 
ALIMENTOS DE CAJAMAR/SP PARA REGISTRO/CP - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.625,00
Un.:
HR
Quantidade:
25,0000
145,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
528
11753/000-2015       
336,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. MOLA, DIAFRAGMA E FLEXIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DESTA SME PARA O VEÍCULO VW ÔNIBUS PLACA DBA 9477 - VALOR COM DESCONTO R$ 
336,00 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
336,00
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
528
11755/000-2015       
380,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE CONSERTO CHICOTE FIO
Vl.Total:
358,40
Un.:
HR
Quantidade:
3,2000
112,00
2 - SERVIÇO. DE CARGA BATERIA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME PARA 
O VEÍCULO MICRO BUS MB PLACA EEF 7898 - VALOR COM DESCONTO R$ 380,80 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
22,40
HR
0,2000
112,00
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
533
7698/004-2015       
0,00
17.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ETEC PAULA SOUZA
Vl.Total:
17.500,00
Un.:
%
Quantidade:
5,7500
3.045,01
7214/2015
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
550
9459/001-2015       
0,00
1.921,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 404-7 CEF
Vl.Total:
1.921,49
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.921,49
9698/2015
Outros/Não Aplicável
MARCIA MIEKO YOSHIMOTO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
250.568.668-81
559
11764/000-2015       
616,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEI SETOR I CHAPEUZINHO 
VERMELHO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
616,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
616,00
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
635
285/010-2015       
0,00
2.523,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CREAS
Vl.Total:
2.523,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.523,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/11/2015 ATÉ 03/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
635
4975/006-2015       
0,00
5.745,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAS
Vl.Total:
5.745,94
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.745,94
24651/2015
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
635
8392/003-2015       
0,00
1.773,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR
Vl.Total:
1.773,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.773,89
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
635
8718/002-2015       
0,00
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- ASSISTENCIA, PROCON E BANCO DO POVO
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
635
8719/002-2015       
0,00
4.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. - ASSISTENCIA
Vl.Total:
4.900,00
Un.:
%
Quantidade:
3,0100
1.626,83
10022/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
645
11761/000-2015       
3.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA (3828-2050, 
3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - ATÉ DEZEMBRO/2015 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
657
11748/000-2015       
825,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANDEJA
Vl.Total:
259,56
Un.:
Quantidade:
2,0000
129,78
2 - BUCHA. DO AGREGADO
159,51
UN
4,0000
39,88
3 - REPARO DA PINÇA
159,51
UN
1,0000
159,51
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
76,13
UN
1,0000
76,13
5 - JOGO DE DISCO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - VALOR COM 27,5% DE DESCONTO - R$ 825,06 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
170,35
UN
1,0000
170,35
10020/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
648
11763/000-2015       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS (3821-5282, 
3821-7568, 3821-8072, 3821-6153, 3821-5372, 3822-4363, 3821-1999) - ATÉ DEZEMBRO/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
2505/2015
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.229.068/0001-72
659
11745/000-2015       
8.624,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL.. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 - Fornecimento de divisórias Drywall ou 
Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento  entre montantes simples 600mm, Espessura 
perfilados metálicos  48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos autoperfurante de 25mm para fixação. 
As juntas deverão ser tratadas  e receber rejuntamento com fita de papel e massa apropriadas.
Vl.Total:
4.939,06
Un.:
Quantidade:
55,5200
88,96
2 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PORTA DE MADEIRA - CONFORME 
DESCRITIVO CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA.
1.439,40
UN
3,0000
479,80
3 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE RODAPÉ - CONFORME DESCRITIVO 
CONSTANTE DO PROCESSO DE COMPRA.
675,61
MT LI
29,4000
22,98
4 - SERVIÇOS DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - CONFORME DESCRITIVO CONSTANTE DO 
PROCESSO DE COMPRA. - PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
1.570,11
55,5200
28,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
659
11749/000-2015       
160,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
Vl.Total:
130,67
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
81,67
2 - ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO 
- VALOR COM 30% DE DESCONTO - R$ 160,89 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
30,22
HR
0,3700
81,68
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
652
11750/000-2015       
70,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO ARAPONGAL/ OFICINA DEL REI - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 
PLACA DBA 9415 DE USO DO CADÚNICO - VALOR COM 5% DE DESCONTO - R$ 70,00 - C/C 28.283-9 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
70,00
Un.:
KM
Quantidade:
20,3000
3,45
10021/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
659
11762/000-2015       
800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS (3822-4721 E 3822-2369) - 
ATÉ DEZEMBRO/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
9933/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.089.572/0001-38
653
11712/000-2015       
284,90
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/11/2015 ATÉ 03/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUADRO DE AVISO CORTIÇA, 120X0,90, MOLDURA EM MADEIRA
Vl.Total:
94,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
94,90
2 - QUADRO DE AVISO BRANCO, 2,00X1,20, MOLDURA EM ALUMÍNIO  - PARA ATENDER O CRAS - C/C 
28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
190,00
UN
1,0000
190,00
9934/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
02.113.908/0001-37
653
11713/000-2015       
1.080,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR COM RODIZIO  - PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.283-9 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.080,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
36,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
691
11744/000-2015       
3.250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó 
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de 
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero 
completo sem pimenta. - PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
3.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
65,00
9571/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11765/000-2015       
218,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
175,65
Un.:
Quantidade:
5,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM A PIRAJU PARA LEVAR EQUIPE DE GINÁSTICA RITMICA PARA PARTICIPAR DA COPA DE 
GRD - SAÍDA: 04/09/15 ÀS 08h00 RETORNO: 06/09/15 ÀS 18h00 - ESPORTES
42,78
6,0000
7,13
9577/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
783
11766/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP PARA O TAIKO PARA APRESENTAÇÃO - DIA 26/07/15, 
SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h30 - ESPORTES
14,26
2,0000
7,13
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
863/000-2015       
3.209,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1738 - 72942,53
Vl.Total:
3.209,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.209,47
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
863/000-2015 - 01
-3.209,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 863/0-2015 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-3.209,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.209,47
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
864/000-2015       
3.421,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1738 - 72942,53
Vl.Total:
3.421,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.421,61
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
218810102
J
11.275.768/0001-94
5397
865/000-2015       
1.420,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1864 - 32277,48
Vl.Total:
1.420,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.420,21
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
862/000-2015       
100.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA 03/11/2015
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
REGISTRO, 6 de Novembro de 2015.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/11/2015 ATÉ 03/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
11
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125