4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
20
Data de Lançamento: 02/02/2015 |
773,90
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
8/001-2015
35,13
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
702,60
20,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
71,30
10,0000
950,07
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
0,00
396
9/001-2015
35,13
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
843,12
24,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
106,95
15,0000
914,42
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
10/001-2015
35,13
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
843,12
24,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
71,30
10,0000
773,90
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
14/001-2015
35,13
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
702,60
20,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
71,30
10,0000
914,42
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
15/001-2015
35,13
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
843,12
24,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
71,30
10,0000
917,17
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
917,17
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
19/001-2015
917,17
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
917,17
1,0000
642.409,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
642.409,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
66/001-2015
642.409,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE |
PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
642.409,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
130.110,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
66/002-2015
130.110,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE |
PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
130.110,00
1,0000
323,10
Outros/Não Aplicável
GEHELITON SOUZA MARTINS
0,00
323,10
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
373.114.668-14
0,00
67
78/000-2015
323,10
1 - DIA 02/02/2015 - PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE ROTINAS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE |
CONTROLE INTERNO PROMOVIDO PELA EMPRESA CONFIATTA, NA CIDADE DE SOROCABA/SP E NO DIA |
03/02/2015 - PARTICIPAR DE TREINAMENTO GRATUITO SOBRE NOVAS ROTINAS DE COMPRAS, PATRIMÔNIO |
E ALMOXARIFADO PROMOVIDO PELA EMPRESA 4R SISTEMAS, NA CIDADE DE PORTO FELIZ/SP. - SAÍDA |
02/02/2015 AS 10:HS E RETORNO 03/02/2015 AS 19HS - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
323,10
1,0000
323,10
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
0,00
323,10
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
0,00
67
80/000-2015
323,10
1 - DIA 02/02/2015 - PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE ROTINAS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE |
CONTROLE INTERNO PROMOVIDO PELA EMPRESA CONFIATTA, NA CIDADE DE SOROCABA/SP E NO DIA |
03/02/2015 - PARTICIPAR DE TREINAMENTO GRATUITO SOBRE NOVAS ROTINAS DE COMPRAS, PATRIMÔNIO |
E ALMOXARIFADO PROMOVIDO PELA EMPRESA 4R SISTEMAS, NA CIDADE DE PORTO FELIZ/SP. - SAÍDA |
02/02/2015 AS 10:HS E RETORNO 03/02/2015 AS 19HS - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
323,10
1,0000
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
380.687,50
246
222/001-2015
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) |
183.701,77
%
7,6100
24.138,25
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
26.588,48
%
8,3300
3.190,63
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
20
3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - DES. |
AGRÁRIO |
170.397,25
%
10,1200
16.832,52
1.301,68
7789/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
0,00
1.301,68
RP
F
220.690.868-95
0,00
5001
303/005-2014
1.301,68
1 - Restos a pagar do empenho 303/5-2014
1.301,68
1,0000
476,86
204/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
0,00
0,00
RP
F
220.690.868-95
0,00
5001
358/001-2014
476,86
1 - Restos a pagar do empenho 358/1-2014
476,86
1,0000
234,68
197/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
363/010-2014
234,68
1 - Restos a pagar do empenho 363/10-2014
234,68
1,0000
2.417,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
770/000-2015
2.417,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
2.417,77
1,0000
542,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
771/000-2015
542,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
542,93
1,0000
33.129,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
772/000-2015
33.129,92
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
33.129,92
1,0000
1.564,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
773/000-2015
1.564,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
1.564,21
1,0000
132,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
774/000-2015
132,23
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
132,23
1,0000
1.766,25
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
982/002-2014
1.766,25
1 - Restos a pagar do empenho 982/2-2014
1.766,25
1,0000
1.117,27
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
983/002-2014
1.117,27
1 - Restos a pagar do empenho 983/2-2014
1.117,27
1,0000
1.510,00
Outros/Não Aplicável
EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
44.307.668/0001-51
0,00
636
991/000-2015
1.510,00
1 - PASSAGEM IDA E VOLTA DE SÃO PAULO A BRASILIA, SAIDA NO DIA 02/02/2015 E RETORNO DIA |
04/02/2015 - TRANSLADO IDA E VOLTA DO HOTEL AO AEROPORTO E 2 DIARIAS EM HOTEL EM QUARTO |
TRIPLO - ASSISTENCIA |
1.510,00
1,0000
2.471,37
Outros/Não Aplicável
EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
44.307.668/0001-51
0,00
636
992/000-2015
2.471,37
1 - AQUISIÇÃO DE 3 PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA DE SÃO PAULO A BRASILIA, SAIDA DIA 02/02/2015 E |
RETORNO 04/02/2015, TRANSLADO IDA E VOLTA DO HOTEL AO AEROPORTO E 2 DIARIAS EM HOTEL EM |
QUARTO TRIPLO - ASSISTENCIA |
2.471,37
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
12.040,50
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1177/000-2015
12.040,50
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA |
SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA |
SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
12.040,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
103.400,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
304
1178/000-2015
103.400,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014, |
CUJO OBJETO É PROPORCIONAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, |
ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARANTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, |
ABRANGENDO ASPECTOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SAÚDE - PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A |
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/205 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
103.400,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
170,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
1179/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
20
50,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
60,00
HR
1,2000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7184 - CRAS/VILA NOVA - C/C 28.286-3 |
B.B. - F.M. ASSIST. SOCIAL |
80,00
HR
1,6000
0,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO |
RIBEIRA |
23.210,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
0,00
354
1180/000-2015
23.210,00
1 - ESTIMATIVA DE REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
26/2011 CUJO OBJETO É O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA - PERÍODO DE |
FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
23.210,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
73,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
1181/000-2015
73,50
1 - Aquisição de: PINO. Da porta lado direito - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2099 - |
CRAS/ARAPONGAL - C/C 28.284-7 B.B. - F.M. ASSIST. SOCIAL |
73,50
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
70,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
1182/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. Pino da porta lado direito - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2099 - |
CRAS/ARAPONGAL - C/C 28.286-3 B.B. - F.M.ASSIST. SOCIAL |
70,00
HR
1,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
180,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
1183/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. (TIRAR O TANQUE) - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DBA 299 - C/C 28.286-3 B.B. - |
F.M.ASSIT. SOCIAL |
180,00
HR
3,6000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
827.481,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
1184/000-2015
827.481,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
827.481,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
120,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
636
1185/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. Mêcanica - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 9474 - ASSIST. SOCIAL
120,00
HR
2,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
50,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
1186/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. Porta - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA BVZ 6463 - ASSIST. SOCIAL
50,00
HR
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.110,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
636
1187/000-2015
75,00
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. Roda traseira LE, tirar vazamento e ajusar cubo, trocar correia do motor, |
desmontagem e montagem do radioador para solda e envaretamento - MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA |
BANDEIRANTES BPY 4408 - VIVA LEITE - ASSIST. SOCIAL |
1.110,00
HR
14,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
170,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
1188/000-2015
50,00
1 - MONTAGEM DE PNEU
20,00
SV
0,4000
50,00
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 - ASSIST. SOCIAL
80,00
HR
1,6000
0,00
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
4.063,36
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
653
1189/000-2015
3.600,00
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS. gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo |
3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 52 db; nivel de ruído da condensadora máximo 59 db; |
voltagem 220 watts. - Marca: ELETROLUX TI/TE30F |
3.600,00
UN
1,0000
463,36
2 - CORTINA DE AR. refrigeração, climatização, conforto, atmosfera limpa, baixa temperatura equipada com |
ventilador, tangencias com motor convencional, controle de umidade através do comando à distancia por |
infravermelho, suporte incluindo para montagem, incorpora bateria elétrica tipo ptc, com medida aproximada |
para porta de 1,56cm. - Marca: TOTALINE CORTINA 1,50 M - PARA INSTALAÇÃO NA CENTRAL DE CADASTRO |
ÚNICO - C/C 28.283-9 B.B. - F.M. ASSIST. SOCIAL |
463,36
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
57.750,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
429
1190/000-2015
57.750,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
57.750,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
20
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
190,12
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
633
1191/000-2015
85,26
1 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR
85,26
UN
1,0000
59,78
2 - ESCOVA
59,78
UN
1,0000
45,08
3 - Aquisiçao de: ROLAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9474 - ASSIST. SOCIAL
45,08
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
251,86
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
1192/000-2015
24,50
1 - ANEL DE VEDAÇAO
24,50
UN
1,0000
95,06
2 - TAMPA DO TANQUE
95,06
UN
1,0000
132,30
3 - TUBO DO RESPIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 - CRAS/ARAPONGAL - C/C |
28.284-7 B.B. - F.M. ASSIST. SOCIAL |
132,30
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
98,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
1193/000-2015
24,50
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 - ASSIST. SOCIAL
98,00
UN
4,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
2.178.063,79
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
304
1194/000-2015
2.178.063,79
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
- SAÚDE |
2.178.063,79
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
141,12
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
1195/000-2015
28,42
1 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
2 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
84,28
3 - TRAVA DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 - ASSIST. SOCIAL
84,28
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
209,79
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
633
1196/000-2015
34,30
1 - RETENTOR DO CUBO
34,30
UN
1,0000
20,58
2 - RETENTOR DO SEMI EIXO
20,58
UN
1,0000
92,39
3 - CORREIA DO MOTOR
92,39
UN
1,0000
62,52
4 - PRISIONEIRO DO SEMI EIXO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES BPY 4408 - VIVA |
LEITE - ASSIST. SOCIAL |
62,52
KIT
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E |
ABASTECIMENT |
7.632,56
7.632,56
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
00.396.895/0001-25
0,00
107
1197/000-2015
7.632,56
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS, REF. CONVÊNIO Nº 781207/2012 - INSUMOS AGRÍCOLAS - |
C/C 0903/006/326-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE. |
7.632,56
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
12.226,24
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
477
1198/000-2015
382,07
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - PARA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR |
CONDICIONADO NO PRÉDIO NOVO DO ETEC - CENTRO PAULA SOUZA - EDUCAÇÃO |
12.226,24
SV
32,0000
0,00
207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
316,95
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
731
1199/000-2015
105,65
1 - TAXA DE DPVAT - DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS: GOL DBA 2098, KOMBI BRZ 2832 E UNO FQL 0604 - |
CULTURA |
316,95
SV
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1.344.846,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1200/000-2015
1.344.846,00
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, |
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C |
0903/006/244-3 CEF - SAÚDE |
1.344.846,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
300,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
679
1201/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. NO FREIO
150,00
HR
3,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
20
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 - CONSELHO TUTELAR - F.M.DIR. |
CRIANÇA E ADOLES |
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
529,20
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
678
1202/000-2015
333,20
1 - Aquisição de: BATERIA
333,20
UN
1,0000
49,00
2 - CABO DE FORÇA
98,00
UN
2,0000
24,50
3 - CONECTOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DBA 9415 - CASA DE PERMANENCIA BREVE - F.M.DIR. |
CRIANÇA E ADOLES |
98,00
UN
4,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
219.938,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1203/000-2015
219.938,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE |
219.938,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.269,10
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
678
1204/000-2015
83,30
1 - JOGO DE PASTILHA
83,30
PÇ
1,0000
166,60
2 - REPARO DA PINÇA
166,60
UN
1,0000
245,00
3 - PNEU 185/65/14
980,00
UN
4,0000
9,80
4 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 - CONSELHO TUTELAR - F.M. DIR |
CRIANÇA E ADOLES |
39,20
UN
4,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1.024.366,23
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1205/000-2015
1.024.366,23
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, |
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA |
FAMÍLIA - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE |
1.024.366,23
1,0000
0,00
229/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
300,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
09.486.392/0001-15
0,00
41
1206/000-2015
300,00
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A SECRETARIA - |
REFERENTE AO MES DE JANEIRO/15 - JURÍDICO |
300,00
SV
1,0000
0,00
4620/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
11.097,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
61.610.283/0001-88
0,00
445
1207/000-2015
0,81
1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI. Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100UI, |
incolor com resistência mecânica, corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100UI com divisões de 2 |
em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do |
êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: (12,7 x 0,33mm), |
confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca bisel trifacetado, afiada com |
canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, com dispositivo de |
segurança, não permitindo sua reutilização. Devera atender a NR nº 32 Embalada em material que promova |
barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. - LABOR |
IMPORT - WENLING - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, |
ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, |
SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.178-5 BB - SAÚDE |
11.097,00
UN
13.700,0000
0,00
210/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
30,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
0,00
338
1208/000-2015
15,00
1 - ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO - PARA VEÍCULO FIAT STRADA ZERO KM - DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C |
255-9 CEF - SAÚDE |
30,00
SV
2,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
5.043,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
326
1209/000-2015
1.681,00
1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 50 LITROS - |
NARDIN - C50 - PARA USO NAS UNIDADES ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE E ESF SERROTE - C/C |
332-6 CEF - SAÚDE |
5.043,00
UN
3,0000
0,00
1641/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
98.430,38
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
108
1210/000-2015
194.705,08
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO 2 - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2013 - Referente a |
contratação de empresa para execução e realização dos serviços para implantação do Centro de Eventos - Fase |
01, no Centro Social Urbano, que serão medidos e pagos através do Contrato e Repasse nº |
0366.627-06/2011/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA e implantação do Centro de Eventos - Fase 02, no Centro |
Social Urbano, que serão medidos e pagos através do Contrato de Repasse nº 0373.555-89/2011/MINISTERIO |
98.430,38
SV
0,5100
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
20
DO TURISMO/CAIXA, no Município de Registro/SP. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras. - |
PLANEJAMENTO URBANO |
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
290,00
0,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
285
1211/000-2015
145,00
1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA |
USO DA SECRETARIA E SETOR DE FINANÇAS DA SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
290,00
UN
2,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
430,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
653
1212/000-2015
430,00
1 - ARMARIO ALTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 800X400X1650M - W3 LINHA 4000 WET-4024 - PARA USO |
DA COZINHA DO CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
430,00
UN
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
980,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
55
1213/000-2015
490,00
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - W3 OFC 04/T/24 - PARA USO DA DVISÃO DE RECURSOS HUMANOS |
- ADMINISTRAÇÃO |
980,00
UN
2,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
585,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
450
1214/000-2015
585,00
1 - CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS EM AÇO TUBULAR PARA COZINHA - FABONE CJ MÁLAGA C/4 |
CADEIRA ALICANTE - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - C/C 624.074-5 CEF - SAÚDE |
585,00
CJ
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
128,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
326
1215/000-2015
128,00
1 - APARELHO DE DVD PLAYER - LENOXX DV 440 - PARA USO DA ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
128,00
UN
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
585,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
326
1216/000-2015
585,00
1 - CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS EM AÇO TUBULAR PARA COZINHA - FABONE CJ MÁLAGA C/4 |
CADEIRA ALICANTE - PARA USO DA ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
585,00
CJ
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
339,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
326
1217/000-2015
339,00
1 - FORNO MICROONDAS - DAKO 18 LITROS K18S - PARA USO DA ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
339,00
UN
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
1.774,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.127.785/0001-32
0,00
326
1218/000-2015
1.774,00
1 - APARELHO DE TV LCD 40 POLEGADAS - SONY KDL40R485 - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - SAÚDE
1.774,00
UN
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
435,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
326
1219/000-2015
145,00
1 - QUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - CORTIARTE - QUADRO CORTIÇA MÁXIMA ALUMÍNIO - PARA USO DO |
ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
435,00
UN
3,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
1.681,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
326
1220/000-2015
1.681,00
1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 50 LITROS - |
NARDIN - C50 - PARA USO DA ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.681,00
UN
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
5.876,30
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
326
1221/000-2015
387,00
1 - RACK PARA COMPUTADOR - Marca: BAHIR/RAC MOD 03
1.161,00
UN
3,0000
102,89
2 - CADEIRA UNIVERSITARIA - Marca: BAHIR/CAD-8
2.057,80
UN
20,0000
170,00
3 - LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇO - Marca: MINIMAQ/I SO
1.190,00
UN
7,0000
144,00
4 - MESA AUXILIAR - Marca: BAHIR/M ES - MOD 06
720,00
UN
5,0000
149,50
5 - MESA SECRETARIA SEM GAVETEIRO - Marca: BAHIR/ M ES MOD 04 - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - |
C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
747,50
UN
5,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
11.942,50
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
1222/000-2015
58,50
1 - CADEIRA ESTOFADA FIXA CONCHA DUPLA, ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADO - ROAL |
SECRETARIA |
643,50
UN
11,0000
649,00
2 - MESA ESTAÇAO MODELO DELTA - W3
649,00
UN
1,0000
1.150,00
3 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR BRANCA - W3 A403/50/22
9.200,00
UN
8,0000
145,00
4 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA |
USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.450,00
UN
10,0000
29,60
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
58.543.786/0001-73
0,00
5003
5229/003-2014
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
20
29,60
1 - Restos a pagar do empenho 5229/3-2014
29,60
1,0000
29,60
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
58.543.786/0001-73
0,00
5003
5229/004-2014
29,60
1 - Restos a pagar do empenho 5229/4-2014
29,60
1,0000
1.104,94
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
5952/004-2014
1.104,94
1 - Restos a pagar do empenho 5952/4-2014
1.104,94
1,0000
633,72
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5003
6282/004-2014
633,72
1 - Restos a pagar do empenho 6282/4-2014
633,72
1,0000
900,00
6129/2014
Dispensa
LAR FRATERNO SÃO VICENTE DE PAULO DE APIAÍ
0,00
0,00
RP
J
50.812.411/0001-50
0,00
5001
7376/004-2014
900,00
1 - Restos a pagar do empenho 7376/4-2014
900,00
1,0000
322,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
7792/003-2014
322,00
1 - Restos a pagar do empenho 7792/3-2014
322,00
1,0000
303,60
4089/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
7894/003-2014
303,60
1 - Restos a pagar do empenho 7894/3-2014
303,60
1,0000
27,60
4089/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
7894/004-2014
27,60
1 - Restos a pagar do empenho 7894/4-2014
27,60
1,0000
755,84
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5003
8007/004-2014
755,84
1 - Restos a pagar do empenho 8007/4-2014
755,84
1,0000
339,66
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5003
8007/005-2014
339,66
1 - Restos a pagar do empenho 8007/5-2014
339,66
1,0000
750,00
7210/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME
0,00
0,00
RP
J
13.129.251/0001-12
0,00
5003
8455/000-2014
750,00
1 - Restos a pagar do empenho 8455/0-2014
750,00
1,0000
2.220,00
4289/2013
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.782.733/0001-49
0,00
5003
8549/001-2014
2.220,00
1 - Restos a pagar do empenho 8549/1-2014
2.220,00
1,0000
401,20
7639/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
8872/001-2014
401,20
1 - Restos a pagar do empenho 8872/1-2014
401,20
1,0000
366,14
7639/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
8872/002-2014
366,14
1 - Restos a pagar do empenho 8872/2-2014
366,14
1,0000
3.240,00
6826/2013
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
ALIMENTICIOS, I |
0,00
0,00
RP
J
61.653.093/0001-48
0,00
5001
9304/000-2014
3.240,00
1 - Restos a pagar do empenho 9304/0-2014
3.240,00
1,0000
504,67
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5001
9331/000-2014
504,67
1 - Restos a pagar do empenho 9331/0-2014
504,67
1,0000
8.330,34
1183/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
9371/000-2014
8.330,34
1 - Restos a pagar do empenho 9371/0-2014
8.330,34
1,0000
725,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5006
9637/001-2014
725,00
1 - Restos a pagar do empenho 9637/1-2014
725,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
20
2.185,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5006
9637/002-2014
2.185,00
1 - Restos a pagar do empenho 9637/2-2014
2.185,00
1,0000
960,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5006
9637/003-2014
960,00
1 - Restos a pagar do empenho 9637/3-2014
960,00
1,0000
240,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5001
9640/001-2014
240,00
1 - Restos a pagar do empenho 9640/1-2014
240,00
1,0000
60,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5001
9641/001-2014
60,00
1 - Restos a pagar do empenho 9641/1-2014
60,00
1,0000
120,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5001
9642/001-2014
120,00
1 - Restos a pagar do empenho 9642/1-2014
120,00
1,0000
720,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5001
9643/001-2014
720,00
1 - Restos a pagar do empenho 9643/1-2014
720,00
1,0000
500,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5001
9644/001-2014
500,00
1 - Restos a pagar do empenho 9644/1-2014
500,00
1,0000
300,00
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - |
ME |
0,00
0,00
RP
J
15.484.498/0001-82
0,00
5003
9987/000-2014
300,00
1 - Restos a pagar do empenho 9987/0-2014
300,00
1,0000
3.090,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
10060/001-2014
3.090,00
1 - Restos a pagar do empenho 10060/1-2014
3.090,00
1,0000
1.844,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
10061/001-2014
1.844,00
1 - Restos a pagar do empenho 10061/1-2014
1.844,00
1,0000
3.872,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
10062/001-2014
3.872,00
1 - Restos a pagar do empenho 10062/1-2014
3.872,00
1,0000
2.759,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
10063/001-2014
2.759,00
1 - Restos a pagar do empenho 10063/1-2014
2.759,00
1,0000
194,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
10064/001-2014
194,00
1 - Restos a pagar do empenho 10064/1-2014
194,00
1,0000
919,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
10065/001-2014
919,00
1 - Restos a pagar do empenho 10065/1-2014
919,00
1,0000
460,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5006
10187/003-2014
460,00
1 - Restos a pagar do empenho 10187/3-2014
460,00
1,0000
370,00
8871/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME
0,00
0,00
RP
J
03.986.179/0001-96
0,00
5001
10293/000-2014
370,00
1 - Restos a pagar do empenho 10293/0-2014
370,00
1,0000
3.341,54
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5003
10499/001-2014
3.341,54
1 - Restos a pagar do empenho 10499/1-2014
3.341,54
1,0000
194,83
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5003
10499/002-2014
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
20
194,83
1 - Restos a pagar do empenho 10499/2-2014
194,83
1,0000
11.331,33
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5003
10582/003-2014
11.331,33
1 - Restos a pagar do empenho 10582/3-2014
11.331,33
1,0000
75,95
20/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
07.089.572/0001-38
0,00
5001
10605/000-2014
75,95
1 - Restos a pagar do empenho 10605/0-2014
75,95
1,0000
22.672,38
3613/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
10739/000-2014
22.672,38
1 - Restos a pagar do empenho 10739/0-2014
22.672,38
1,0000
9.785,88
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
0,00
RP
J
04.575.811/0001-71
0,00
5004
10742/000-2014
9.785,88
1 - Restos a pagar do empenho 10742/0-2014
9.785,88
1,0000
9.580,39
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
0,00
RP
J
04.575.811/0001-71
0,00
5004
10743/000-2014
9.580,39
1 - Restos a pagar do empenho 10743/0-2014
9.580,39
1,0000
1.842,00
6858/2013
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
0,00
0,00
RP
J
00.452.422/0001-06
0,00
5001
10752/000-2014
1.842,00
1 - Restos a pagar do empenho 10752/0-2014
1.842,00
1,0000
2.719,80
3970/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
73.856.593/0001-66
0,00
5003
10792/000-2014
2.719,80
1 - Restos a pagar do empenho 10792/0-2014
2.719,80
1,0000
572,22
3970/2013
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
65.817.900/0001-71
0,00
5003
10795/000-2014
572,22
1 - Restos a pagar do empenho 10795/0-2014
572,22
1,0000
2.520,00
3970/2013
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
65.817.900/0001-71
0,00
5003
10899/000-2014
2.520,00
1 - Restos a pagar do empenho 10899/0-2014
2.520,00
1,0000
7.475,80
4289/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES |
LTDA |
0,00
0,00
RP
J
26.921.908/0001-21
0,00
5003
10906/000-2014
7.475,80
1 - Restos a pagar do empenho 10906/0-2014
7.475,80
1,0000
2.000,00
4289/2013
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
0,00
RP
J
11.260.846/0001-87
0,00
5003
10907/000-2014
2.000,00
1 - Restos a pagar do empenho 10907/0-2014
2.000,00
1,0000
713,00
4289/2013
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
61.613.881/0001-00
0,00
5003
10911/000-2014
713,00
1 - Restos a pagar do empenho 10911/0-2014
713,00
1,0000
37.539,20
4289/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
73.856.593/0001-66
0,00
5003
10912/000-2014
37.539,20
1 - Restos a pagar do empenho 10912/0-2014
37.539,20
1,0000
2.200,00
5435/2014
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES |
LTDA |
0,00
0,00
RP
J
26.921.908/0001-21
0,00
5003
10914/000-2014
2.200,00
1 - Restos a pagar do empenho 10914/0-2014
2.200,00
1,0000
350,00
9934/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME
0,00
0,00
RP
J
03.986.179/0001-96
0,00
5001
11437/000-2014
350,00
1 - Restos a pagar do empenho 11437/0-2014
350,00
1,0000
15,91
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
07.089.572/0001-38
0,00
5001
11464/000-2014
15,91
1 - Restos a pagar do empenho 11464/0-2014
15,91
1,0000
92,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
11469/000-2014
92,00
1 - Restos a pagar do empenho 11469/0-2014
92,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
20
630,00
1049/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME
0,00
0,00
RP
J
13.129.251/0001-12
0,00
5006
11584/000-2014
630,00
1 - Restos a pagar do empenho 11584/0-2014
630,00
1,0000
439,30
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
07.089.572/0001-38
0,00
5001
11694/000-2014
439,30
1 - Restos a pagar do empenho 11694/0-2014
439,30
1,0000
158,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5001
11759/000-2014
158,00
1 - Restos a pagar do empenho 11759/0-2014
158,00
1,0000
80,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5001
11760/000-2014
80,00
1 - Restos a pagar do empenho 11760/0-2014
80,00
1,0000
63,45
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5001
11761/000-2014
63,45
1 - Restos a pagar do empenho 11761/0-2014
63,45
1,0000
228,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5001
11762/000-2014
228,00
1 - Restos a pagar do empenho 11762/0-2014
228,00
1,0000
352,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
11770/000-2014
352,80
1 - Restos a pagar do empenho 11770/0-2014
352,80
1,0000
3.660,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
INFORMÁTIC |
0,00
0,00
RP
J
03.023.592/0001-55
0,00
5003
11817/000-2014
3.660,00
1 - Restos a pagar do empenho 11817/0-2014
3.660,00
1,0000
846,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
07.089.572/0001-38
0,00
5001
11820/000-2014
846,00
1 - Restos a pagar do empenho 11820/0-2014
846,00
1,0000
1.092,00
6/2014
Pregão Presencial
CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME
0,00
0,00
RP
J
02.839.219/0001-04
0,00
5001
11899/000-2014
1.092,00
1 - Restos a pagar do empenho 11899/0-2014
1.092,00
1,0000
165,00
10737/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
12024/000-2014
165,00
1 - Restos a pagar do empenho 12024/0-2014
165,00
1,0000
3.660,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
INFORMÁTIC |
0,00
0,00
RP
J
03.023.592/0001-55
0,00
5003
12042/000-2014
3.660,00
1 - Restos a pagar do empenho 12042/0-2014
3.660,00
1,0000
850,00
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.246.424/0001-54
0,00
5003
12047/000-2014
850,00
1 - Restos a pagar do empenho 12047/0-2014
850,00
1,0000
464,40
4289/2013
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
0,00
RP
J
43.295.831/0001-40
0,00
5003
12048/000-2014
464,40
1 - Restos a pagar do empenho 12048/0-2014
464,40
1,0000
2.293,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5003
12060/001-2014
2.293,00
1 - Restos a pagar do empenho 12060/1-2014
2.293,00
1,0000
925,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5003
12065/001-2014
925,00
1 - Restos a pagar do empenho 12065/1-2014
925,00
1,0000
16.200,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.690.346/0001-82
0,00
5006
12085/002-2014
16.200,00
1 - Restos a pagar do empenho 12085/2-2014
16.200,00
1,0000
233,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5006
12141/000-2014
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
20
233,00
1 - Restos a pagar do empenho 12141/0-2014
233,00
1,0000
504,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5006
12142/000-2014
504,00
1 - Restos a pagar do empenho 12142/0-2014
504,00
1,0000
1.402,01
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5006
12143/000-2014
1.402,01
1 - Restos a pagar do empenho 12143/0-2014
1.402,01
1,0000
51,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5006
12144/000-2014
51,00
1 - Restos a pagar do empenho 12144/0-2014
51,00
1,0000
970,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
12148/000-2014
970,00
1 - Restos a pagar do empenho 12148/0-2014
970,00
1,0000
602,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
12149/000-2014
602,00
1 - Restos a pagar do empenho 12149/0-2014
602,00
1,0000
2.960,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
12164/000-2014
2.960,00
1 - Restos a pagar do empenho 12164/0-2014
2.960,00
1,0000
2.960,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
12166/000-2014
2.960,00
1 - Restos a pagar do empenho 12166/0-2014
2.960,00
1,0000
2.960,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
12167/000-2014
2.960,00
1 - Restos a pagar do empenho 12167/0-2014
2.960,00
1,0000
2.960,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
12168/000-2014
2.960,00
1 - Restos a pagar do empenho 12168/0-2014
2.960,00
1,0000
2.760,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
12170/000-2014
2.760,00
1 - Restos a pagar do empenho 12170/0-2014
2.760,00
1,0000
3.833,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
12171/000-2014
3.833,00
1 - Restos a pagar do empenho 12171/0-2014
3.833,00
1,0000
6.334,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
12172/000-2014
6.334,00
1 - Restos a pagar do empenho 12172/0-2014
6.334,00
1,0000
2.961,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
12174/000-2014
2.961,00
1 - Restos a pagar do empenho 12174/0-2014
2.961,00
1,0000
40.254,24
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
12191/002-2014
40.254,24
1 - Restos a pagar do empenho 12191/2-2014
40.254,24
1,0000
77,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
12287/000-2014
77,00
1 - Restos a pagar do empenho 12287/0-2014
77,00
1,0000
60,60
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
12288/000-2014
60,60
1 - Restos a pagar do empenho 12288/0-2014
60,60
1,0000
246,22
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
RP
J
19.795.413/0001-38
0,00
5006
12509/000-2014
246,22
1 - Restos a pagar do empenho 12509/0-2014
246,22
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
20
69,10
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
0,00
RP
J
04.575.811/0001-71
0,00
5001
12946/000-2014
69,10
1 - Restos a pagar do empenho 12946/0-2014
69,10
1,0000
220,00
11362/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
07.089.572/0001-38
0,00
5001
12949/000-2014
220,00
1 - Restos a pagar do empenho 12949/0-2014
220,00
1,0000
1.999,20
5435/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
0,00
RP
J
11.260.846/0001-87
0,00
5003
12957/000-2014
1.999,20
1 - Restos a pagar do empenho 12957/0-2014
1.999,20
1,0000
237,60
5435/2014
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.782.733/0001-49
0,00
5003
12965/000-2014
237,60
1 - Restos a pagar do empenho 12965/0-2014
237,60
1,0000
1.135,30
7768/2013
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
0,00
RP
J
43.295.831/0001-40
0,00
5003
12970/000-2014
1.135,30
1 - Restos a pagar do empenho 12970/0-2014
1.135,30
1,0000
296,00
7768/2013
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
0,00
RP
J
81.706.251/0001-98
0,00
5003
12971/000-2014
296,00
1 - Restos a pagar do empenho 12971/0-2014
296,00
1,0000
25.672,60
2030/2014
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
0,00
0,00
RP
J
57.363.939/0001-38
0,00
5001
13028/000-2014
25.672,60
1 - Restos a pagar do empenho 13028/0-2014
25.672,60
1,0000
650,00
11417/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
13033/000-2014
650,00
1 - Restos a pagar do empenho 13033/0-2014
650,00
1,0000
3.136,98
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5001
13047/000-2014
3.136,98
1 - Restos a pagar do empenho 13047/0-2014
3.136,98
1,0000
984,20
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
13050/000-2014
984,20
1 - Restos a pagar do empenho 13050/0-2014
984,20
1,0000
185,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
13051/000-2014
185,00
1 - Restos a pagar do empenho 13051/0-2014
185,00
1,0000
3.819,50
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
13052/000-2014
3.819,50
1 - Restos a pagar do empenho 13052/0-2014
3.819,50
1,0000
245,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13055/000-2014
245,00
1 - Restos a pagar do empenho 13055/0-2014
245,00
1,0000
14.447,90
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
13056/000-2014
14.447,90
1 - Restos a pagar do empenho 13056/0-2014
14.447,90
1,0000
519,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13057/000-2014
519,40
1 - Restos a pagar do empenho 13057/0-2014
519,40
1,0000
120,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13060/000-2014
120,00
1 - Restos a pagar do empenho 13060/0-2014
120,00
1,0000
80,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13063/000-2014
80,00
1 - Restos a pagar do empenho 13063/0-2014
80,00
1,0000
310,66
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13064/000-2014
310,66
1 - Restos a pagar do empenho 13064/0-2014
310,66
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
20
19.980,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.690.346/0001-82
0,00
5001
13080/001-2014
19.980,00
1 - Restos a pagar do empenho 13080/1-2014
19.980,00
1,0000
10.260,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.690.346/0001-82
0,00
5001
13082/001-2014
10.260,00
1 - Restos a pagar do empenho 13082/1-2014
10.260,00
1,0000
690,90
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13085/000-2014
690,90
1 - Restos a pagar do empenho 13085/0-2014
690,90
1,0000
190,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13086/000-2014
190,00
1 - Restos a pagar do empenho 13086/0-2014
190,00
1,0000
370,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
13088/000-2014
370,00
1 - Restos a pagar do empenho 13088/0-2014
370,00
1,0000
2.283,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13092/000-2014
2.283,40
1 - Restos a pagar do empenho 13092/0-2014
2.283,40
1,0000
470,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13093/000-2014
470,00
1 - Restos a pagar do empenho 13093/0-2014
470,00
1,0000
1.000,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13094/000-2014
1.000,00
1 - Restos a pagar do empenho 13094/0-2014
1.000,00
1,0000
2.709,70
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13095/000-2014
2.709,70
1 - Restos a pagar do empenho 13095/0-2014
2.709,70
1,0000
900,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13098/000-2014
900,00
1 - Restos a pagar do empenho 13098/0-2014
900,00
1,0000
2.508,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13099/000-2014
2.508,80
1 - Restos a pagar do empenho 13099/0-2014
2.508,80
1,0000
700,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13101/000-2014
700,00
1 - Restos a pagar do empenho 13101/0-2014
700,00
1,0000
800,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13102/000-2014
800,00
1 - Restos a pagar do empenho 13102/0-2014
800,00
1,0000
2.842,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13103/000-2014
2.842,00
1 - Restos a pagar do empenho 13103/0-2014
2.842,00
1,0000
3.759,28
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13104/000-2014
3.759,28
1 - Restos a pagar do empenho 13104/0-2014
3.759,28
1,0000
19,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13105/000-2014
19,60
1 - Restos a pagar do empenho 13105/0-2014
19,60
1,0000
270,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13106/000-2014
270,00
1 - Restos a pagar do empenho 13106/0-2014
270,00
1,0000
1.979,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13107/000-2014
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
20
1.979,60
1 - Restos a pagar do empenho 13107/0-2014
1.979,60
1,0000
680,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13108/000-2014
680,00
1 - Restos a pagar do empenho 13108/0-2014
680,00
1,0000
436,10
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13109/000-2014
436,10
1 - Restos a pagar do empenho 13109/0-2014
436,10
1,0000
180,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13110/000-2014
180,00
1 - Restos a pagar do empenho 13110/0-2014
180,00
1,0000
820,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13111/000-2014
820,00
1 - Restos a pagar do empenho 13111/0-2014
820,00
1,0000
3.749,48
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13112/000-2014
3.749,48
1 - Restos a pagar do empenho 13112/0-2014
3.749,48
1,0000
58,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13113/000-2014
58,80
1 - Restos a pagar do empenho 13113/0-2014
58,80
1,0000
670,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13115/000-2014
670,00
1 - Restos a pagar do empenho 13115/0-2014
670,00
1,0000
1.136,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13116/000-2014
1.136,80
1 - Restos a pagar do empenho 13116/0-2014
1.136,80
1,0000
14.786,20
6/2014
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
58.805.466/0001-44
0,00
5001
13120/001-2014
14.786,20
1 - Restos a pagar do empenho 13120/1-2014
14.786,20
1,0000
2.921,05
6/2014
Pregão Presencial
CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME
0,00
0,00
RP
J
02.839.219/0001-04
0,00
5001
13121/001-2014
2.921,05
1 - Restos a pagar do empenho 13121/1-2014
2.921,05
1,0000
202,00
11541/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
0,00
RP
J
15.954.515/0001-06
0,00
5003
13143/000-2014
202,00
1 - Restos a pagar do empenho 13143/0-2014
202,00
1,0000
1.018,80
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
RP
J
19.795.413/0001-38
0,00
5001
13154/000-2014
1.018,80
1 - Restos a pagar do empenho 13154/0-2014
1.018,80
1,0000
492,44
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
RP
J
19.795.413/0001-38
0,00
5001
13157/000-2014
492,44
1 - Restos a pagar do empenho 13157/0-2014
492,44
1,0000
355,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5001
13159/000-2014
355,00
1 - Restos a pagar do empenho 13159/0-2014
355,00
1,0000
394,02
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5006
13164/000-2014
394,02
1 - Restos a pagar do empenho 13164/0-2014
394,02
1,0000
2.421,44
5000/2013
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
58.805.466/0001-44
0,00
5001
13192/000-2014
2.421,44
1 - Restos a pagar do empenho 13192/0-2014
2.421,44
1,0000
3.762,46
5000/2013
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
58.805.466/0001-44
0,00
5001
13193/000-2014
3.762,46
1 - Restos a pagar do empenho 13193/0-2014
3.762,46
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
20
130,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5001
13257/000-2014
130,00
1 - Restos a pagar do empenho 13257/0-2014
130,00
1,0000
3.240,00
6826/2013
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
ALIMENTICIOS, I |
0,00
0,00
RP
J
61.653.093/0001-48
0,00
5001
13262/000-2014
3.240,00
1 - Restos a pagar do empenho 13262/0-2014
3.240,00
1,0000
220,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13329/000-2014
220,00
1 - Restos a pagar do empenho 13329/0-2014
220,00
1,0000
268,52
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13330/000-2014
268,52
1 - Restos a pagar do empenho 13330/0-2014
268,52
1,0000
220,50
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5001
13394/000-2014
220,50
1 - Restos a pagar do empenho 13394/0-2014
220,50
1,0000
2.943,20
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
0,00
RP
J
12.976.044/0001-30
0,00
5001
13440/000-2014
2.943,20
1 - Restos a pagar do empenho 13440/0-2014
2.943,20
1,0000
346,50
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
RP
J
05.841.753/0001-43
0,00
5001
13442/000-2014
346,50
1 - Restos a pagar do empenho 13442/0-2014
346,50
1,0000
110,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5001
13443/000-2014
110,00
1 - Restos a pagar do empenho 13443/0-2014
110,00
1,0000
244,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5001
13444/000-2014
244,00
1 - Restos a pagar do empenho 13444/0-2014
244,00
1,0000
832,05
4289/2013
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
61.613.881/0001-00
0,00
5003
13469/000-2014
832,05
1 - Restos a pagar do empenho 13469/0-2014
832,05
1,0000
210,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13471/000-2014
210,00
1 - Restos a pagar do empenho 13471/0-2014
210,00
1,0000
80,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13472/000-2014
80,00
1 - Restos a pagar do empenho 13472/0-2014
80,00
1,0000
279,30
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13473/000-2014
279,30
1 - Restos a pagar do empenho 13473/0-2014
279,30
1,0000
955,50
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13474/000-2014
955,50
1 - Restos a pagar do empenho 13474/0-2014
955,50
1,0000
640,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13476/000-2014
640,00
1 - Restos a pagar do empenho 13476/0-2014
640,00
1,0000
1.667,96
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13477/000-2014
1.667,96
1 - Restos a pagar do empenho 13477/0-2014
1.667,96
1,0000
386,12
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
13537/000-2014
386,12
1 - Restos a pagar do empenho 13537/0-2014
386,12
1,0000
561,05
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5001
13569/000-2014
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
20
561,05
1 - Restos a pagar do empenho 13569/0-2014
561,05
1,0000
1.464,75
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5006
13574/000-2014
1.464,75
1 - Restos a pagar do empenho 13574/0-2014
1.464,75
1,0000
1.149,75
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5006
13575/000-2014
1.149,75
1 - Restos a pagar do empenho 13575/0-2014
1.149,75
1,0000
4.290,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
13576/000-2014
4.290,00
1 - Restos a pagar do empenho 13576/0-2014
4.290,00
1,0000
2.060,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
13587/000-2014
2.060,00
1 - Restos a pagar do empenho 13587/0-2014
2.060,00
1,0000
170,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
13588/000-2014
170,00
1 - Restos a pagar do empenho 13588/0-2014
170,00
1,0000
126,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
13589/000-2014
126,00
1 - Restos a pagar do empenho 13589/0-2014
126,00
1,0000
1.428,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
13590/000-2014
1.428,00
1 - Restos a pagar do empenho 13590/0-2014
1.428,00
1,0000
560,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
13591/000-2014
560,00
1 - Restos a pagar do empenho 13591/0-2014
560,00
1,0000
180,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5001
13594/000-2014
180,00
1 - Restos a pagar do empenho 13594/0-2014
180,00
1,0000
883,80
6/2014
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
58.805.466/0001-44
0,00
5006
13626/000-2014
883,80
1 - Restos a pagar do empenho 13626/0-2014
883,80
1,0000
400,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
13630/000-2014
400,00
1 - Restos a pagar do empenho 13630/0-2014
400,00
1,0000
190,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5006
13667/000-2014
190,00
1 - Restos a pagar do empenho 13667/0-2014
190,00
1,0000
298,90
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5006
13668/000-2014
298,90
1 - Restos a pagar do empenho 13668/0-2014
298,90
1,0000
137,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5006
13669/000-2014
137,20
1 - Restos a pagar do empenho 13669/0-2014
137,20
1,0000
330,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5006
13676/000-2014
330,00
1 - Restos a pagar do empenho 13676/0-2014
330,00
1,0000
465,50
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5006
13677/000-2014
465,50
1 - Restos a pagar do empenho 13677/0-2014
465,50
1,0000
170,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5006
13678/000-2014
170,00
1 - Restos a pagar do empenho 13678/0-2014
170,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
20
2.009,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5006
13680/000-2014
2.009,00
1 - Restos a pagar do empenho 13680/0-2014
2.009,00
1,0000
370,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13725/000-2014
370,00
1 - Restos a pagar do empenho 13725/0-2014
370,00
1,0000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13726/000-2014
150,00
1 - Restos a pagar do empenho 13726/0-2014
150,00
1,0000
250,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13728/000-2014
250,00
1 - Restos a pagar do empenho 13728/0-2014
250,00
1,0000
250,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
13739/000-2014
250,00
1 - Restos a pagar do empenho 13739/0-2014
250,00
1,0000
343,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
13740/000-2014
343,00
1 - Restos a pagar do empenho 13740/0-2014
343,00
1,0000
1.350,00
1450/2014
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITA |
0,00
0,00
RP
J
02.881.877/0001-64
0,00
5006
13801/000-2014
1.350,00
1 - Restos a pagar do empenho 13801/0-2014
1.350,00
1,0000
100,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
13852/000-2014
100,00
1 - Restos a pagar do empenho 13852/0-2014
100,00
1,0000
1.780,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
13853/000-2014
1.780,00
1 - Restos a pagar do empenho 13853/0-2014
1.780,00
1,0000
4.078,76
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
13854/000-2014
4.078,76
1 - Restos a pagar do empenho 13854/0-2014
4.078,76
1,0000
98,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
13855/000-2014
98,00
1 - Restos a pagar do empenho 13855/0-2014
98,00
1,0000
154,84
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
13856/000-2014
154,84
1 - Restos a pagar do empenho 13856/0-2014
154,84
1,0000
225,22
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
RP
J
05.841.753/0001-43
0,00
5006
13857/000-2014
225,22
1 - Restos a pagar do empenho 13857/0-2014
225,22
1,0000
800,00
12512/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
0,00
0,00
RP
J
45.552.676/0001-26
0,00
5001
13883/000-2014
800,00
1 - Restos a pagar do empenho 13883/0-2014
800,00
1,0000
1.207,20
12512/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
0,00
0,00
RP
J
45.552.676/0001-26
0,00
5001
13884/000-2014
1.207,20
1 - Restos a pagar do empenho 13884/0-2014
1.207,20
1,0000
500,00
12516/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
0,00
0,00
RP
J
45.552.676/0001-26
0,00
5001
14236/000-2014
500,00
1 - Restos a pagar do empenho 14236/0-2014
500,00
1,0000
635,08
11828/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
14282/001-2014
635,08
1 - Restos a pagar do empenho 14282/1-2014
635,08
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
20
568,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14490/000-2014
568,40
1 - Restos a pagar do empenho 14490/0-2014
568,40
1,0000
460,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14491/000-2014
460,60
1 - Restos a pagar do empenho 14491/0-2014
460,60
1,0000
300,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14492/000-2014
300,00
1 - Restos a pagar do empenho 14492/0-2014
300,00
1,0000
661,50
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14568/000-2014
661,50
1 - Restos a pagar do empenho 14568/0-2014
661,50
1,0000
3.430,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14569/000-2014
3.430,00
1 - Restos a pagar do empenho 14569/0-2014
3.430,00
1,0000
1.470,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14570/000-2014
1.470,00
1 - Restos a pagar do empenho 14570/0-2014
1.470,00
1,0000
450,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14623/000-2014
450,00
1 - Restos a pagar do empenho 14623/0-2014
450,00
1,0000
400,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14624/000-2014
400,00
1 - Restos a pagar do empenho 14624/0-2014
400,00
1,0000
1.800,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14625/000-2014
1.800,00
1 - Restos a pagar do empenho 14625/0-2014
1.800,00
1,0000
280,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14626/000-2014
280,00
1 - Restos a pagar do empenho 14626/0-2014
280,00
1,0000
54,75
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
07.089.572/0001-38
0,00
5006
14644/000-2014
54,75
1 - Restos a pagar do empenho 14644/0-2014
54,75
1,0000
200,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5006
14648/000-2014
200,00
1 - Restos a pagar do empenho 14648/0-2014
200,00
1,0000
441,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5006
14649/000-2014
441,00
1 - Restos a pagar do empenho 14649/0-2014
441,00
1,0000
280,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5006
14650/000-2014
280,00
1 - Restos a pagar do empenho 14650/0-2014
280,00
1,0000
667,38
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5006
14651/000-2014
667,38
1 - Restos a pagar do empenho 14651/0-2014
667,38
1,0000
490,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5006
14652/000-2014
490,00
1 - Restos a pagar do empenho 14652/0-2014
490,00
1,0000
499,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5006
14653/000-2014
499,80
1 - Restos a pagar do empenho 14653/0-2014
499,80
1,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14658/000-2014
39,20
1 - Restos a pagar do empenho 14658/0-2014
39,20
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
20
835,94
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14686/000-2014
835,94
1 - Restos a pagar do empenho 14686/0-2014
835,94
1,0000
530,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14687/000-2014
530,00
1 - Restos a pagar do empenho 14687/0-2014
530,00
1,0000
2.940,00
12779/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME
0,00
0,00
RP
J
03.986.179/0001-96
0,00
5003
14712/000-2014
2.940,00
1 - Restos a pagar do empenho 14712/0-2014
2.940,00
1,0000
492,44
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
RP
J
19.795.413/0001-38
0,00
5001
14774/000-2014
492,44
1 - Restos a pagar do empenho 14774/0-2014
492,44
1,0000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14812/000-2014
150,00
1 - Restos a pagar do empenho 14812/0-2014
150,00
1,0000
880,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14813/000-2014
880,00
1 - Restos a pagar do empenho 14813/0-2014
880,00
1,0000
392,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14814/000-2014
392,00
1 - Restos a pagar do empenho 14814/0-2014
392,00
1,0000
1.515,08
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14815/000-2014
1.515,08
1 - Restos a pagar do empenho 14815/0-2014
1.515,08
1,0000
2.050,00
13058/2014
Outros/Não Aplicável
DENIS DE SOUZA PEREIRA 28032095861
0,00
0,00
RP
J
20.733.734/0001-97
0,00
5001
14860/000-2014
2.050,00
1 - Restos a pagar do empenho 14860/0-2014
2.050,00
1,0000
700,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5006
14880/000-2014
700,00
1 - Restos a pagar do empenho 14880/0-2014
700,00
1,0000
186,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14881/000-2014
186,20
1 - Restos a pagar do empenho 14881/0-2014
186,20
1,0000
2.160,00
13212/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
0,00
0,00
RP
J
45.552.676/0001-26
0,00
5001
14982/000-2014
2.160,00
1 - Restos a pagar do empenho 14982/0-2014
2.160,00
1,0000
200,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14988/000-2014
200,00
1 - Restos a pagar do empenho 14988/0-2014
200,00
1,0000
343,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14991/000-2014
343,00
1 - Restos a pagar do empenho 14991/0-2014
343,00
1,0000
333,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14992/000-2014
333,20
1 - Restos a pagar do empenho 14992/0-2014
333,20
1,0000
333,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14993/000-2014
333,20
1 - Restos a pagar do empenho 14993/0-2014
333,20
1,0000
333,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14994/000-2014
333,20
1 - Restos a pagar do empenho 14994/0-2014
333,20
1,0000
333,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14995/000-2014
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
20
333,20
1 - Restos a pagar do empenho 14995/0-2014
333,20
1,0000
3.800,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15285/000-2014
3.800,00
1 - Restos a pagar do empenho 15285/0-2014
3.800,00
1,0000
13.403,46
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15286/000-2014
13.403,46
1 - Restos a pagar do empenho 15286/0-2014
13.403,46
1,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 23 de Fevereiro de 2015.
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