4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
60
Data de Lançamento: 05/01/2015 |
0,00
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
773,90
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
1/000-2015
773,90
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
- SAÚDE |
773,90
1,0000
550.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
550.000,00
512120000
O
0,00
5812
1/000-2015
550.000,00
1 - DECENDIO SAÚDE - TRANSFERÊNCIA - DATA 05/01/2015
550.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
773,90
396
1/001-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
702,60
20,0000
35,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
71,30
10,0000
7,13
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
170,24
0,00
112900000
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
2/000-2015
85,12
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O |
VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 - OCORRIDA NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 15/08/14 E 29/09/14 |
- SERVIÇOS MUNICIPAIS |
170,24
SV
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
422,60
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
0,00
396
2/000-2015
422,60
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
- SAÚDE |
422,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
422,60
396
2/001-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
351,30
10,0000
35,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
71,30
10,0000
7,13
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
FEDERAL |
170,26
0,00
112900000
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
3/000-2015
85,13
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO OCORRIDA COM O VEÍCULO GM S-10 |
AMBULÂNCIA PLACA CMW 1240 - NOS DIAS 26/09/2012 E 25/04/2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
170,26
SV
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
598,25
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
396
3/000-2015
598,25
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
- SAÚDE |
598,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
598,25
396
3/001-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
526,95
15,0000
35,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
71,30
10,0000
7,13
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSITA LTDA
20.641,45
20.641,45
J
16.565.111/0001-85
0,00
5839
4/000-2015
20.641,45
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 2015/8 - R$ 375.299,11
20.641,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
773,90
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
396
4/000-2015
773,90
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
- SAÚDE |
773,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
773,90
396
4/001-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
702,60
20,0000
35,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
71,30
10,0000
7,13
0,00
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
386,95
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
396
5/000-2015
386,95
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
386,95
1,0000
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
60
0,00
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
386,95
396
5/001-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
351,30
10,0000
35,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
35,65
5,0000
7,13
0,00
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
914,42
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
6/000-2015
914,42
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
- SAÚDE |
914,42
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
914,42
396
6/001-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
843,12
24,0000
35,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
71,30
10,0000
7,13
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
422,60
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
7/000-2015
422,60
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
- SAÚDE |
422,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
422,60
396
7/001-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
351,30
10,0000
35,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
71,30
10,0000
7,13
0,00
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
773,90
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
8/000-2015
773,90
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
- SAÚDE |
773,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
773,90
396
8/001-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
702,60
20,0000
35,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
71,30
10,0000
7,13
0,00
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
950,07
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
0,00
396
9/000-2015
950,07
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
- SAÚDE |
950,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
950,07
396
9/001-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
843,12
24,0000
35,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
106,95
15,0000
7,13
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
914,42
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
10/000-2015
914,42
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
- SAÚDE |
914,42
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
914,42
396
10/001-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
843,12
24,0000
35,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
71,30
10,0000
7,13
0,00
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
175,65
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
396
11/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
60
175,65
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
- SAÚDE |
175,65
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
175,65
396
11/001-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
175,65
5,0000
35,13
0,00
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
914,42
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
396
12/000-2015
914,42
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
- SAÚDE |
914,42
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
914,42
396
12/001-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
843,12
24,0000
35,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
71,30
10,0000
7,13
0,00
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
211,30
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
0,00
396
13/000-2015
211,30
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTOTRISTA DE |
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
- SAÚDE |
211,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
211,30
396
13/001-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
175,65
5,0000
35,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTOTRISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
35,65
5,0000
7,13
0,00
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
773,90
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
14/000-2015
773,90
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
- SAÚDE |
773,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
773,90
396
14/001-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
702,60
20,0000
35,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
71,30
10,0000
7,13
0,00
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
914,42
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
15/000-2015
914,42
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE |
AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
- SAÚDE |
914,42
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
914,42
396
15/001-2015
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
843,12
24,0000
35,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
71,30
10,0000
7,13
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
15.930,00
0,00
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
0,00
726
16/000-2015
15.930,00
1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE |
REGISTRO - CULTURA |
15.930,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
1.500,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
17/000-2015
1.500,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
1.500,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
1.500,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
18/000-2015
1.500,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
1.500,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
60
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
3.000,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
19/000-2015
3.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
3.000,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
917,17
186
19/001-2015
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
917,17
1,0000
917,17
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
70.000,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
638
20/000-2015
70.000,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
70.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
2.900,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
636
21/000-2015
2.900,00
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNIC. |
ASSISTÊNCIA SOCIAL (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - |
JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
2.900,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
900,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
679
22/000-2015
900,00
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR |
(3822-4699) E CASA LAR (3822-2638) - JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
900,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
800,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
652
23/000-2015
800,00
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS |
(3821-5282, 3821-7568, 3821-8072, 3821-6153, 3821-5372, 3822-4363 E 3821-1999) - JANEIRO/2015 - C/C |
28.286-3 BB - ASSIST. DES. SOCIAL |
800,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
240,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
659
24/000-2015
240,00
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS (3822-4721 E |
3822-2369) - JANEIRO/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSIST. DES. SOCIAL |
240,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
3.200,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
25/000-2015
3.200,00
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E |
TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
3.200,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
142,16
636
25/001-2015
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS |
SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
142,16
1,0000
142,16
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
5.000,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
26/000-2015
5.000,00
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST. |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
5.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
10.500,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
27/000-2015
10.500,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. |
DES. SOCIAL |
10.500,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
500,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
287
28/000-2015
500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - PARA USO DESTA |
SECRETARIA - CONTA SAÚDE/2015 C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
500,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
2.816,96
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
29/000-2015
2.816,96
1 - CONSUMO DE ÁGUA - JANEIRO/2015 - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS SITO À RUA |
SINFRÔNIO COSTA, 686 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
2.816,96
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
2.816,96
278
29/001-2015
1 - CONSUMO DE ÁGUA - JANEIRO/2015 - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS SITO À RUA |
SINFRÔNIO COSTA, 686 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
2.816,96
1,0000
2.816,96
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
60
0,00
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
200,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
0,00
287
30/000-2015
200,00
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE THAYNARA RIBEIRO SANT'ANNA COM |
CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - |
CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
200,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
600,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
0,00
287
31/000-2015
600,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
SAÚDE - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
600,00
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
105,65
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
51
32/000-2015
105,65
1 - TAXA DE DPVAT - PARA O VEÍCULO FIAT PALIO EHE 7240 DE USO DESTA SECRETARIA - DPVAT 2015 - |
ADMINISTRAÇÃO |
105,65
SV
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DM PRODUTORA LTDA
2.500,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
10.915.541/0001-01
0,00
71
33/000-2015
2.500,00
1 - SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO PARA COMERCIAL EM TV - PRODUÇÃO DE ANÚNCIO INSTITUCIONAL DE |
IPTU - FINANÇAS |
2.500,00
SV
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
6.540,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
34/000-2015
1.090,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA |
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE FERNANDO LOPES DE SOUZA - CONFORME OFÍCIO |
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2387/2014 - 1º PJ/NC - NFº 38.0405.1808/2014-5 - C/C |
624.026-5 CEF - SAÚDE |
6.540,00
MÊS
6,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
840,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
693
35/000-2015
840,00
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RGI 0430925000 - JANEIRO/2015 - |
FUNSSOL |
840,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
-840,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
693
35/000-2015 - 01
-840,00
1 - Anulação da Nota nº 35/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO EM DATA INCORRETA
-840,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
54.464,98
54.464,98
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
90
36/000-2015
54.464,98
1 - CONTABILIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA, COMPETENCIA 01/2015
54.464,98
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
2.885,33
2.885,33
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
91
37/000-2015
2.885,33
1 - CONTABILIZAÇÃO DA COMISSAÕ REMUNERATÓRIA SOBRE A DIVIDA FUNDADA, COMPETENCIA 01/2015
2.885,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
19.329,28
19.329,28
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
92
38/000-2015
19.329,28
1 - CONTABILIZAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA, COMPETENCIA 01/2015
19.329,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - |
EMBRATEL |
11,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
33.530.486/0001-29
0,00
278
39/000-2015
11,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO |
DESTA SECRETARIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
11,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - |
EMBRATEL |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
33.530.486/0001-29
2,62
278
39/001-2015
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO DESTA SECRETARIA |
- CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2,62
1,0000
2,62
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
6.258,50
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
278
40/000-2015
6.258,50
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO DA |
SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS. - CONTA |
SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
6.258,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
735,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
433
41/000-2015
735,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA USO |
DO CAPS - CONVÊNIO MS-CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
735,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
1.107,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
351
42/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
60
1.107,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA |
USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
1.107,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
408,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
43/000-2015
408,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA |
SANITÁRIA - MS VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
408,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
354,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
44/000-2015
354,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O MÊS DE JANEIRO/15 PARA O PRÉDIO |
DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
354,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
388,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
45/000-2015
388,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA |
USO DO PAM - CONTA PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
388,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
1.319,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
351
46/000-2015
1.319,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 - PARA |
USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
1.319,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
1.605,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
47/000-2015
1.605,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O MÊS DE JANEIRO/15 PARA O PRÉDIO |
DA VISA E VE - MS VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.605,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
20.062,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
48/000-2015
20.062,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PELO PERÍODO DE JANEIRO/2015 - C/C 0903/6/243-5 CEF - SAÚDE |
20.062,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
105,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
49/000-2015
105,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO |
DO PAM - CONTA PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
105,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
788,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
50/000-2015
788,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA USO |
DO CAPS - CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
788,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
19.362,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
323
51/000-2015
19.362,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO DAS |
UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
19.362,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
2.239,50
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
52/000-2015
2.239,50
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O MÊS DE JANIERO/2015 PARA USO DA |
SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA |
SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.239,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
20,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
278
53/000-2015
20,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2015 PARA |
ESTA SECRETARIA - CONTA SAÚDE - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
20,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
20,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
462
54/000-2015
20,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O MÊS DE JANEIRO/15 DA VIG. |
SANITÁRIA - MS VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
20,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
14,82
462
54/001-2015
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O MÊS DE JANEIRO/15 DA VIG. SANITÁRIA - MS VISA - |
C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
14,82
1,0000
14,82
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
30,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
351
55/000-2015
30,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO |
DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
30,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
60
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
29,85
351
55/001-2015
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO DO CEREST - |
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
29,85
1,0000
29,85
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
103.341,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
56/000-2015
103.341,00
1 - ESTIMATIVA DE REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, |
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO |
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2015 - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE |
103.341,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
238,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
57/000-2015
238,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA USO |
DO CAPS - CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
238,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
114,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
351
58/000-2015
114,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA USO |
DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
114,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
180,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
462
59/000-2015
180,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA O PRÉDIO |
DA VISA, VE E PAM - MS VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
180,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
4.692,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
60/000-2015
4.692,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA USO |
DAS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
4.692,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
448,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
61/000-2015
448,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO DA |
SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA |
SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
448,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO |
RIBEIRA |
2.110,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
0,00
354
62/000-2015
2.110,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 026/2011, |
CUJO OBJETO CONSISTE NO CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, REFERENTE |
PERÍODO DE JANEIRO/15 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
2.110,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO |
RIBEIRA |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
2.110,00
354
62/001-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 026/2011, |
CUJO OBJETO CONSISTE NO CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA, REFERENTE |
PERÍODO DE JANEIRO/15 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
2.110,00
1,0000
2.110,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
9.400,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
304
63/000-2015
9.400,00
1 - REPASSE DE SUVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014, |
CUJO OBJETO É PROPORCIONAR À PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, A |
ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARNTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, |
ABRANGENDO ASPECTO SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SAÚDE, REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO/2015 - C/C |
410-1 CEF - SAÚDE |
9.400,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
-9.400,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
304
63/000-2015 - 01
-9.400,00
1 - Anulação da Nota nº 63/0-2015 - Motivo: EMPENHADO AO CREDOR INCORRETO.
-9.400,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
338
64/000-2015
250,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT PARA O NOVO VEÍCULO DO SETOR DE |
ODONTOLOGIA - MS - BUCAL - C/C 0903/006/255-9 CEF - SAÚDE |
250,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
338
64/000-2015 - 01
-250,00
1 - Anulação da Nota nº 64/0-2015 - Motivo: EMPENHADO EM DUPLICIDADE.
-250,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
60
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
5.250,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
429
65/000-2015
5.250,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PELO PERÍODO DE JANEIRO/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
5.250,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
772.519,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
66/000-2015
772.519,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE |
PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
772.519,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
642.409,00
355
66/001-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE |
PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
642.409,00
1,0000
642.409,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
130.110,00
355
66/002-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE |
PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
130.110,00
1,0000
130.110,00
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.174,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
323
67/000-2015
16.174,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE P/ O MÊS DE JANEIRO/2015 - PARA USO |
DAS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
16.174,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
324
68/000-2015
2.250,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - |
CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
-2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
324
68/000-2015 - 01
-2.250,00
1 - Anulação da Nota nº 68/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE COMO GLOBAL
-2.250,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
0,00
324
69/000-2015
2.250,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - |
CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
-2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
0,00
324
69/000-2015 - 01
-2.250,00
1 - Anulação da Nota nº 69/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE COMO GLOBAL
-2.250,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
0,00
324
70/000-2015
2.250,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - |
CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
-2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
0,00
324
70/000-2015 - 01
-2.250,00
1 - Anulação da Nota nº 70/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE COMO GLOBAL
-2.250,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
0,00
324
71/000-2015
2.250,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS |
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - |
CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
-2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
0,00
324
71/000-2015 - 01
-2.250,00
1 - Anulação da Nota nº 71/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE COMO GLOBAL
-2.250,00
1,0000
0,00
11557/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
3.174,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
691
72/000-2015
52,90
1 - CESTA BÁSICA, contendo: 01 pacote de 05kg de arroz agulhinha tipo 1, 02 kg de feijão carioquinha, 01 kg de |
farinha de mandioca, 02 pacotes de 400g de leite em pó integral, 01 pacote de 500g de café torrado e moído, 02 |
3.174,00
UN
60,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
60
kg de açúcar refinado, 01 unidade de óleo de soja - 900ml, 01 kg de sal refinado, 01 pacote de 500g de |
macarrão tipo espaguette com ovos, 01 purê de tomate - 500g, 02 unidades de sardinha em óleo comestível - |
250 gramas cada, 01 unidade de tempero completo sem pimenta - 300 gramas. - PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO |
DE VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
0,00
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
600,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
73/000-2015
600,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E ESF's - |
MS-MAC - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
600,00
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
338
74/000-2015
250,00
1 - TAXA DE LACRAÇÃO/DPVAT - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT PARA O |
VEÍCULO ZERO KM DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
250,00
SV
1,0000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
15.298,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
401
75/000-2015
2,70
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
RESERVA - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE |
15.298,20
KM
5.666,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
1.000,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
76/000-2015
1.000,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIAL MUNICIPAL DE |
SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
26.838,87
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
346
77/000-2015
26.838,87
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, |
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C |
0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
26.838,87
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
5.324,10
346
77/001-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, |
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C |
0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
5.324,10
1,0000
5.324,10
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
21.514,77
346
77/002-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, |
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C |
0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
21.514,77
1,0000
21.514,77
0,00
Outros/Não Aplicável
GEHELITON SOUZA MARTINS
323,10
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
373.114.668-14
0,00
67
78/000-2015
323,10
1 - DIA 02/02/2015 - PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE ROTINAS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE |
CONTROLE INTERNO PROMOVIDO PELA EMPRESA CONFIATTA, NA CIDADE DE SOROCABA/SP E NO DIA |
03/02/2015 - PARTICIPAR DE TREINAMENTO GRATUITO SOBRE NOVAS ROTINAS DE COMPRAS, PATRIMÔNIO |
E ALMOXARIFADO PROMOVIDO PELA EMPRESA 4R SISTEMAS, NA CIDADE DE PORTO FELIZ/SP. - SAÍDA |
02/02/2015 AS 10:HS E RETORNO 03/02/2015 AS 19HS - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
323,10
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
300,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
79/000-2015
300,00
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO RGI 4682978/28 - PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO CONSUMO DE |
JANEIRO - COOPERATIVA DE RECICLÁVEIS - DES. AGRÁRIO |
300,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
323,10
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
0,00
67
80/000-2015
323,10
1 - DIA 02/02/2015 - PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE ROTINAS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE |
CONTROLE INTERNO PROMOVIDO PELA EMPRESA CONFIATTA, NA CIDADE DE SOROCABA/SP E NO DIA |
03/02/2015 - PARTICIPAR DE TREINAMENTO GRATUITO SOBRE NOVAS ROTINAS DE COMPRAS, PATRIMÔNIO |
E ALMOXARIFADO PROMOVIDO PELA EMPRESA 4R SISTEMAS, NA CIDADE DE PORTO FELIZ/SP. - SAÍDA |
02/02/2015 AS 10:HS E RETORNO 03/02/2015 AS 19HS - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
323,10
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
2.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
45
81/000-2015
2.000,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2015 REFERENTE AO |
MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS |
2.000,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
60
0,00
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
2.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
0,00
45
82/000-2015
2.000,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2015 REFERENTE AO |
MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS |
2.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PAULO ROBERTO TEIXEIRA
2.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
J
00.000.247/7188-07
0,00
45
83/000-2015
2.000,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2015 REFERENTE AO |
MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS |
2.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
2.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
0,00
45
84/000-2015
2.000,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2015 REFERENTE AO |
MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS |
2.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
2.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
0,00
45
85/000-2015
2.000,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2015 REFERENTE AO |
MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS |
2.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
2.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
0,00
45
86/000-2015
2.000,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2015 REFERENTE AO |
MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS |
2.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
2.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
45
87/000-2015
2.000,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2015 REFERENTE AO |
MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS |
2.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
2.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
0,00
45
88/000-2015
2.000,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2015 REFERENTE AO |
MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS |
2.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
2.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
89/000-2015
2.000,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2015 REFERENTE AO |
MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS |
2.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
2.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
45
90/000-2015
2.000,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2015 REFERENTE AO |
MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS |
2.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
2.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
0,00
45
91/000-2015
2.000,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2015 REFERENTE AO |
MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS |
2.000,00
1,0000
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
4.130,11
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
92/000-2015
4.130,11
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO - |
ADMINISTRAÇÃO |
4.130,11
SV
1,0000
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
3.097,58
64
92/001-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
3.097,58
SV
0,7500
4.130,11
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
1.225,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
636
93/000-2015
35,00
1 - SPOT DE 30' - PARA DIVULGAÇÃO DO PROCESSO DE CADASTRO E SORTEIO DO PROJETO MINHA CASA |
MINHA VIDA JARDIM AGROCHÁ II, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
- ASSIST. DES. SOCIAL |
1.225,00
SV
35,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
110,38
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
4
94/000-2015
110,38
1 - TAXA DE DPVAT. Veículo L200 EHE 7245 - PAGAMENTO DPVAT - REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 - |
GABINETE |
110,38
SV
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
422,60
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
4
95/000-2015
105,65
1 - TAXA DE DPVAT. Veículos: Santana CMW 0848, Focus DBA 9466, Uno DBA 9473 e Kombi DBA 9496 - |
PAGAMENTO DE DPVAT REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE |
422,60
SV
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
60
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
720,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
633
96/000-2015
120,00
1 - CARTUCHO DE TONER - BROTHER MFC 8952 DW - PARA USO NO PROCESSO DO PROJETO MINHA CASA |
MINHA VIDA - JARDIM AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL |
720,00
UN
6,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
490,00
0,00
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
53.960.860/0001-33
0,00
643
97/000-2015
35,00
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA AS |
FAMÍLIAS DO TERRITÓRIO DE ATENDIMENTO DO CRAS ARAPONGAL (BAIRRO ARAPONGAL OESTE, LESTE, |
JARDIM ALEGRE, VILA OURO, PEROPAVA, LAGEDO E SERROTE) - C/C 28286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
490,00
SV
14,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
20.125,26
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
178
98/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
3.696,99
LT
1.360,6900
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
15.587,62
LT
6.633,0300
2,47
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
568,62
LT
230,2100
1,79
4 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
272,03
LT
151,9700
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
319,70
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
99/000-2015
13,90
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS. Bobina termossensível para relógio de ponto |
eletrônico 57mm x 300mm.Espessura do tubo : 12mm - JANDAIA - PARA USO DA DIVISÃO DE RH NO ANO DE |
2015 - ADMINISTRAÇÃO |
319,70
UN
23,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
4.629,52
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
2
100/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
3.757,61
LT
1.383,0000
2,47
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA USO DO GABINETE
871,91
LT
353,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
- EPP |
2.415,25
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
766
101/000-2015
96,61
1 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - |
ESPORTES |
2.415,25
SV
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
- EPP |
3.851,75
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
766
102/000-2015
154,07
1 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO- SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - |
ESPORTES |
3.851,75
SV
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
- EPP |
3.068,50
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
766
103/000-2015
122,74
1 - APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DA SECRETARIA |
MUNICIPAL DE ESPORTES |
3.068,50
SV
25,0000
0,00
846/2014
Pregão Presencial
AMV COM PROM DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITR |
LTDA - |
1.299,90
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
01.286.781/0001-95
0,00
763
104/000-2015
129,99
1 - BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL DE PRAIA. com 12 gomos, confeccionada com microfibra. Diâmetro: 65 - 67 |
cm. Peso: 260 - 280 g. Câmara: Câmara Airbility. Construção: Termotec. Material: Microfibra. Miolo: Miolo Slip |
System Removível e Lubrificado. - PENALTY BEACH PRO - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES |
1.299,90
UN
10,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
- EPP |
4.004,25
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
766
105/000-2015
160,17
1 - APARTAMENTO TRIPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - |
ESPORTES |
4.004,25
SV
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
- EPP |
3.851,75
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
731
106/000-2015
154,07
1 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO - SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA |
- CULTURA |
3.851,75
SV
25,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
209.136,21
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
304
107/000-2015
209.136,21
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N |
015/A/2011, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/15. - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
209.136,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
112.554,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
108/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
60
112.554,00
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, |
PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, COMFORME O 4º TERMO ADITIVO |
DO CONVÊNIO 015/A/2011, PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2015 - C/C 244-3 C.E.F. - SAÚDE |
112.554,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
0,00
324
109/000-2015
2.250,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE |
13/01/2014. - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
- EPP |
2.415,25
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
731
110/000-2015
96,61
1 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - |
CULTURA |
2.415,25
SV
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
- EPP |
3.068,50
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
731
111/000-2015
122,74
1 - APARTAMENTO DUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - |
CULTURA |
3.068,50
SV
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
- EPP |
4.004,25
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
731
112/000-2015
160,17
1 - APARTAMENTO TRIPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - |
CULTURA |
4.004,25
SV
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
- EPP |
5.506,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
731
113/000-2015
220,24
1 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - |
CULTURA |
5.506,00
SV
25,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
- EPP |
5.506,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
0,00
766
114/000-2015
220,24
1 - APARTAMENTO QUÁDRUPLO COM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM DE EVENTOS DESTA SECRETARIA - |
ESPORTES |
5.506,00
SV
25,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
0,00
324
115/000-2015
2.250,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE |
13/01/2014. - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP
14,16
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
633
116/000-2015
1,24
1 - CLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.. fabricado com |
arame de aço com tratamento anti-ferrugem. Constar na embalagem: marca, quantidade, validade, instrução de |
armazenamento, composição, código de barras e dados de identificação do fabricante. - FIXPAPER |
12,40
CX
10,0000
1,76
2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. O produto deverá ser fabricado com |
arame de aço com tratamento antiferrugem e ter pontas cortantes. Constar na embalagem: marca, código de |
barras, prazo de validade, armazenamento e dados de identificação do fabricante. - JOCAR - PARA CADASTRO |
E SORTEIO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA JARDIM AGROCHÁ II, CONFORME CONVÊNIO |
CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSIST. DES. SOCIAL |
1,76
CX
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.485.291-58
0,00
324
117/000-2015
2.250,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE |
13/01/2014. - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
59,40
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
633
118/000-2015
14,85
1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. com |
gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda. O |
produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, contendo 250 unidades, |
constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e instruções de armazenamento. - |
FORONI - PARA CADASTRO E SORTEIO DO PROJETO MNHA CASA MINHA VIDA JARDIM AGROCHÁ II, |
CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSIT. DES. SOCIAL |
59,40
CX
4,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
145,00
0,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
285
119/000-2015
145,00
1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - PARA USO DA SECRETARIA |
145,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
60
MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
2.300,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
120/000-2015
1.150,00
1 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR BRANCA - Marca: W3 A 403/50/22 - PARA USO DA |
UNIDADE DE SAÚDE DO REGISTRO B NA SALA DOS AGENTES DE SAÚDE E OUTRO PRA USO NA |
ADMINISTRAÇÃO DO ESF JARDIM CAIÇARA - CC - C.E.F. - SAÚDE |
2.300,00
UN
2,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
144,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
326
121/000-2015
144,00
1 - MESA AUXILIAR - Marca: BAHIR/M ES - MOD 06 - PARA USO DA UNIDADE ESF VILA SÃO FRANCISCO - |
C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
144,00
UN
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
199,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
326
122/000-2015
199,00
1 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - Marca: BAHIR/ MOD 120 - PARA USO DA |
UNIDADE ESF CAIÇARA PARA SALA DE ATENDIMENTO DO MÉDICO CLINICO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
199,00
UN
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
980,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
278
123/000-2015
980,00
1 - INSTALAÇAO DO SISTEMA DE TELEFONIA . INSTALAÇAO DE PONTO DE TELEFONIA COM PASSAGEM DE |
CABO E INFRAESTRUTURA - PARA ATENDER O SETOR DE ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DA SECRETARIA |
MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
980,00
SV
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
150,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
348
124/000-2015
14,50
1 - CAPA PARA ENCADERNAÇAO TRANSPARENTE - A4 C/100 UNID
72,50
PCTE
5,0000
11,50
2 - CONTRACAPA PARA ENCADERNAÇAO - A4 C/100 UNID
57,50
PCTE
5,0000
0,10
3 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - 7MM - PARA USO DO CEREST NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA |
PALESTRAS, TREINAMENTOS E SENSIBILIZAÇÕES REALIZADAS NA AREA DE ABRANGÊNCIA - C/C 253-2 C.E.F. - |
SAÚDE |
20,00
UN
200,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
4.313,84
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
51
125/000-2015
4.313,84
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIÁRIO - |
REFERENTE A PAGAMENTO DE DEZ/2014 - ADMINISTRAÇÃO |
4.313,84
SV
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS |
DE IN |
3.013,87
0,00
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.699.501/0001-21
0,00
642
126/000-2015
3.013,87
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - PARA CADASTRO |
E SORTEIO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA JARDIM AGROCHÁ II, CONFORME CONVÊNIO |
CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSIST. DES. SOCIAL |
3.013,87
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
95,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4
127/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. RETROVISOR LD - PARA USO DO CRAM - CONSERTO NO UNO PLACA DBA 9473 |
- GABINETE |
95,00
HR
1,9000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
300,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4
128/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO E DIREÇÃO
150,00
HR
3,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 (DAR DESCONTO DE 50%) |
- GABINETE |
80,00
HR
1,6000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
683,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
49
129/000-2015
68,30
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
branco ou translúcido. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, |
furos, deformações bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente. O |
copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do |
fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado em caixa |
contendo no mínimo 2.500 unidades, de forma a garantir a higiene e a integridade do produto até o seu uso |
final. O produto deve obedecer às normas ABNT 14.865, e suas mangas contendo 100 unidades devem ter peso |
683,00
CX
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
60
mínimo de 198 gr. - ECOCOPO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO |
DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
442,65
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
41
130/000-2015
0,04
1 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - COM FORNECIMENTO DE |
MÁQUINA E MANUTENÇÃO - JURÍDICO |
442,65
SV
12.647,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SEMENTE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME
6.800,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.098.737/0001-09
0,00
71
131/000-2015
6.800,00
1 - SERVIÇO DE PINTURA. Parte externa da casa com garagem e comodos extras na cor branco/gelo, portas e |
janelas na cor areia, muro frente na cor concreto, portão na cor grafite - MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA |
OFICIAL, FÓRUM DE REGISTRO - SP - FINANÇAS |
6.800,00
SV
1,0000
0,00
117/2014
Convite Compras e Serviços
C3 BRASIL CENÁRIO CONSULTORIA CRIATIVA LTDA
28.500,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.590.541/0001-10
0,00
71
132/000-2015
57.000,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS E METAS DE |
AÇOS PARA FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO. |
- MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 16275/2014 - FINANÇAS |
28.500,00
SV
0,5000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
7.366,62
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
133/000-2015
15,10
1 - HIDRÓXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML - Marca: |
ENDOFER 50MG/ML 30ML - BIOLAB |
302,00
FR
20,0000
0,03
2 - Nifedipino 20 mg comprimido. - Marca: NEO FEDIPINA 20 MG C/30 - BRAINFARMA
756,00
COMP
27.000,0000
5,35
3 - CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁV EL IM - FRASCO-AMPOLA - DILUENTE - |
Marca: GEN 500 MG C/1 - EUROFARMA |
3.208,62
FR/AM
600,0000
0,13
4 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - Marca: MUSCULARES 5 MG C/30 - EUROFARMA
750,00
COMP
6.000,0000
0,15
5 - FENOBARBITAL 100MG - Marca: GEN 100 MG C/200 - UNIÃO QUIMICA
900,00
COMP
6.000,0000
0,15
6 - METILDOPA 250MG - Marca: GEN 250MG C/30 - BIOSINTÉTICCO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.450,00
COMP
10.000,0000
0,00
400/2014
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
863,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
0,00
230
134/000-2015
863,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
863,00
SV
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
1.553,71
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
51
135/000-2015
246,22
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
492,44
SV
2,0000
339,60
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S
679,20
SV
2,0000
382,07
3 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
E SESMT - ADMINISTRAÇÃO |
382,07
SV
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
835,02
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
49
136/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
621,65
LT
228,8000
1,79
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
213,37
LT
119,2000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
2.750,53
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
137/000-2015
5,43
1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - Marca: MEDLEY
217,09
FR
40,0000
0,33
2 - BIPERIDENO, CLORIDRATO 2MG - Marca: ABBOTT
975,00
COMP
3.000,0000
0,08
3 - CARBONATO DE CALCIO 600MG + CALECALCIFEROL 200MG - Marca: VITAMED- PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - |
SAÚDE |
1.558,44
COMP
19.980,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
3.803,64
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
138/000-2015
0,45
1 - PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 1 5ML - Marca: HIPOLABOR
1.350,00
FR
3.000,0000
0,15
2 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - Marca: CIFARMA
1.847,04
DRAG
12.480,0000
0,95
3 - Dexclorfeniramina, Maleato 0,4MG/ML solução oral - frasco com 120ML - Marca: HIPOLABOR
567,60
FR
600,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
60
0,52
4 - IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO - FRASCO COM 20ML - Marca: |
HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, |
PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C |
410-1 C.E.F. - SAÚDE |
39,00
FR
75,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
1.300,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
16
139/000-2015
1.300,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.300,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
-1.300,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
16
139/000-2015 - 01
-1.300,00
1 - Anulação da Nota nº 139/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO SEM O FLAG DE ADIANTAMENTO
-1.300,00
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
LTDA |
2.836,50
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
140/000-2015
0,54
1 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOL A COM 2ML - Marca: TEUTO
54,00
AMP
100,0000
3,06
2 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA COM 50G - Marca: NATIVITA
382,50
TB
125,0000
0,04
3 - VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 + VITAMINA B2 + VITAMINA 3 + VITAMINA B6 + |
VITAMINA B12) - Marca: NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
2.400,00
DRAG
60.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
1.572,72
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
442
141/000-2015
7,60
1 - FILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇAO - FRASCO C/120ML - Marca: COSMODERMA
760,00
FR
100,0000
5,80
2 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - Marca: NATURELIFE
522,00
FR
90,0000
0,69
3 - MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - Marca: NATULAB - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - |
SAÚDE |
290,72
FR
420,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
FARMACÊUTICOS |
4.088,16
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
0,00
442
142/000-2015
0,02
1 - ACIDO FOLICO 5 MG - Marca: NUNESFARMA
400,00
COMP
25.000,0000
9,84
2 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - Marca: BIOSINTETICA - - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. – |
SAÚDE |
3.688,16
FR
375,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
2.280,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
143/000-2015
0,20
1 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - Marca: NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
2.280,00
COMP
11.400,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
9.705,35
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
144/000-2015
0,15
1 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI
1.451,45
COMP
10.010,0000
0,18
2 - GINKO BILOBA 120MG - Marca: PRATI DONADUZZI
3.596,40
COMP
19.980,0000
0,02
3 - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - Marca: PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
4.657,50
COMP
202.500,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
490,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
442
145/000-2015
0,49
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 500 MG - Marca: DEPAKENE-ABBOTT - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - |
490,00
COMP
1.000,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
60
0,00
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
200,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.92.01
F
322.020.648-42
0,00
74
146/000-2015
200,00
1 - ADIANTAMENTO - DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
200,00
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
1.800,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
147/000-2015
0,36
1 - PENTOXIFILINA 400MG - Marca: GENERICO/ E.M.S. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.800,00
COMP
5.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
330,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.927.876/0001-67
0,00
442
148/000-2015
0,55
1 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇAO NASAL FRASCO COM 30M L - Marca: NEONAZOL / NATIVITA - PARA |
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, |
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - |
SAÚDE |
330,00
FR
600,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
LTDA |
60,20
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
0,00
447
149/000-2015
0,15
1 - AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 75MG - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. |
60,20
COMP
400,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
73,83
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
447
150/000-2015
0,49
1 - NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 75MG - Marca: RANBAXY - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. |
73,83
CAP
150,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
2.200,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
151/000-2015
0,09
1 - Amoxicilina 500 mg cápsula. - Marca: PRATI DONADUZZI
1.840,00
CAP
20.000,0000
0,05
2 - CIMETIDINA 200MG - Marca: PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE |
360,00
COMP
7.500,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
1.300,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
16
152/000-2015
1.300,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.300,00
1,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
89,75
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
323
153/000-2015
0,15
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - REF. A 2 ROÇADAS NO MÊS DE JANEIRO - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
89,75
M2
606,4500
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
133,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
433
154/000-2015
0,15
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
USO DO SETOR DO CAPS - REF A 2 ROÇADAS NO MÊS DE JANEIRO - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
133,20
M2
900,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
572,25
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
155/000-2015
4,15
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
CEAGESP |
332,00
KG
80,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
CEAGESP |
100,50
KG
30,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
61,75
KG
25,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
60
determinados pela ANVISA - CEAGESP |
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
- CEAGESP - PARA ATENDER OS INDÍGENAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X PNAE BB - |
EDUCAÇÃO |
78,00
KG
40,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
59,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
278
156/000-2015
0,15
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - REF A 2 ROÇADAS NO MÊS DE JANEIRO - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
59,20
M2
400,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.277,70
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
157/000-2015
4,15
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
CEAGESP |
705,50
KG
170,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
CEAGESP |
268,00
KG
80,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
determinados pela ANVISA - CEAGESP |
148,20
KG
60,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
- CEAGESP - PARA ATENDER AS AEE'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24628-X PNAE BB - EDUCAÇÃO |
156,00
KG
80,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
2.956,20
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
158/000-2015
4,15
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
CEAGESP |
1.494,00
KG
360,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
CEAGESP |
469,00
KG
140,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
determinados pela ANVISA - CEAGESP |
642,20
KG
260,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
- CEAGESP - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
351,00
KG
180,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
4.674,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
159/000-2015
4,15
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
CEAGESP |
2.490,00
KG
600,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
CEAGESP |
502,50
KG
150,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
determinados pela ANVISA - CEAGESP |
543,40
KG
220,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
546,00
KG
280,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
60
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
- CEAGESP |
11,85
5 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA |
ATENDER AS EMEFS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X PNAE BB - EDUCAÇÃO |
592,50
KG
50,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
748,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
160/000-2015
4,15
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
CEAGESP |
415,00
KG
100,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
CEAGESP |
167,50
KG
50,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
determinados pela ANVISA - CEAGESP |
49,40
KG
20,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
- CEAGESP - PARA ATENDER AS EMEF EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - |
EDUCAÇÃO |
117,00
KG
60,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
2.071,56
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
323
161/000-2015
0,15
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE SENDO: ESF AGROCHÁ, ALAY CORRÊA, ARAPONGAL, ARAPONGAL |
OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD SÃO PAULO, SERROTE, VL SÃO FRANCISCO, TAQUARUÇU/VOTUPOCA, UBS |
VILA NOVA, CENTRO E REGISTRO B, REF. A 2 ROÇADAS NO MÊS DE JANEIRO - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
2.071,56
M2
13.997,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
815,10
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
162/000-2015
4,15
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
CEAGESP |
456,50
KG
110,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
CEAGESP |
167,50
KG
50,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
determinados pela ANVISA - CEAGESP |
74,10
KG
30,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
- CEAGESP - PARA ATENDER AS EMEF APAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24628-X BB - PNAE - |
EDUCAÇÃO |
117,00
KG
60,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.452,95
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
163/000-2015
4,15
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
CEAGESP |
373,50
KG
90,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
CEAGESP |
134,00
KG
40,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
259,35
KG
105,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
60
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
determinados pela ANVISA - CEAGESP |
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
- CEAGESP |
93,60
KG
48,0000
11,85
5 - Aquisiçao de: ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA |
ATENDER AOS QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - EDUCAÇÃO |
592,50
KG
50,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
444,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
278
164/000-2015
0,15
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
USO DA UPA - REF. A 2 ROÇADAS NO MÊS DE JANEIRO - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
444,00
M2
3.000,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.582,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
165/000-2015
4,15
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
CEAGESP |
415,00
KG
100,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
CEAGESP |
201,00
KG
60,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
determinados pela ANVISA - CEAGESP |
494,00
KG
200,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
- CEAGESP |
117,00
KG
60,0000
11,85
5 - ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem |
de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no |
ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER A |
CRECHE NOSSO NINHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - PNAC - EDUCAÇÃO |
355,50
KG
30,0000
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
ODONTOLÓGICOS |
979,50
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
166/000-2015
26,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
546,00
SV
21,0000
12,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
36,00
SV
3,0000
7,00
3 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
21,00
SV
3,0000
8,50
4 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
178,50
SV
21,0000
8,00
5 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste
120,00
SV
15,0000
26,00
6 - TELE RADIOGRAFIA PARA ATM, tomadas com boca aberta e em repouso - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 |
C.E.F. - SAÚDE |
78,00
SV
3,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
4.698,60
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
278
167/000-2015
12,30
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS |
PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
4.698,60
UN
382,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
2.460,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
168/000-2015
4,15
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
CEAGESP |
1.037,50
KG
250,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
CEAGESP |
201,00
KG
60,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
60
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
determinados pela ANVISA - CEAGESP |
790,40
KG
320,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
- CEAGESP |
195,00
KG
100,0000
11,85
5 - ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem |
de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no |
ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER AS |
EMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - PNAP - EDUCAÇÃO |
237,00
KG
20,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
8.148,60
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
351
169/000-2015
2.294,97
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
6.120,00
%
2,6700
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
648,60
%
0,9600
1.369,46
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
030/2014 - contratação de empresa especializaa na prestação de serviços de administração de bolsas de |
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secetarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 253-2 |
C.E.F. - SAÚDE |
1.380,00
%
1,0100
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
17.017,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
323
170/000-2015
2.294,97
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
6.120,00
%
2,6700
684,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 |
HORAS |
6.840,00
%
10,0000
672,93
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.297,20
%
1,9300
1.369,52
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
030/2014 - contratação de empresa especializaa na prestação de serviços de administração de bolsas de |
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secetarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 332-6 |
C.E.F. - SAÚDE |
2.760,00
%
2,0200
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
8.148,60
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
278
171/000-2015
2.294,97
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
6.120,00
%
2,6700
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
648,60
%
0,9600
1.369,46
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
030/2014 - contratação de empresa especializaa na prestação de serviços de administração de bolsas de |
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secetarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 410-1 |
C.E.F. - SAÚDE |
1.380,00
%
1,0100
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
3.423,20
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
172/000-2015
4,15
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
CEAGESP |
1.494,00
KG
360,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
CEAGESP |
402,00
KG
120,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
determinados pela ANVISA - CEAGESP |
642,20
KG
260,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
- CEAGESP |
292,50
KG
150,0000
11,85
5 - ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem |
de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no |
ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER AO |
APOIO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO |
592,50
KG
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
60
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
9.051,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
173/000-2015
7,48
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 |
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR |
4.263,60
KG
570,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem) Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 |
de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA |
ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - DAAA - EDUCAÇÃO |
4.788,00
KG
450,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
299,20
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
174/000-2015
7,48
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO - O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - |
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AOS INDÍGENAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
25.398-7 BB - DAAA - EDUCAÇÃO |
299,20
KG
40,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
9.051,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
175/000-2015
7,48
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 |
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR |
4.263,60
KG
570,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 |
de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA |
ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB DAAA - EDUCAÇÃO |
4.788,00
KG
450,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
7.932,80
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
176/000-2015
7,48
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 |
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR |
3.889,60
KG
520,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 |
de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA |
ATENDER AS EE MEDIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB DAAA - EDUCAÇÃO |
4.043,20
KG
380,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
299,20
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
177/000-2015
7,48
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 |
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES |
NO PEDIDO - PARA ATENDER A ETEC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB DAAA - EDUCAÇÃO |
299,20
KG
40,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
500,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.92.01
F
322.020.648-42
0,00
74
178/000-2015
500,00
1 - ADIANTAMENTO - DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
500,00
1,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
2.942,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
179/000-2015
7,48
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 |
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR |
1.346,40
KG
180,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 |
de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER AS EMEFS DA REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - PNAE - EDUCAÇÃO |
1.596,00
KG
150,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
299,20
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
180/000-2015
7,48
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - O fornecimento deverá estar de |
acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC |
nº 359 e 360. - PARA ATENDER OS QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - |
EDUCAÇÃO |
299,20
KG
40,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
324
181/000-2015
2.250,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE |
13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
0,00
324
182/000-2015
2.250,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE |
13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
0,00
324
183/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
60
2.250,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE |
13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
2.250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
0,00
324
184/000-2015
2.250,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO |
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE |
13/01/2014 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
2.250,00
1,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
608,08
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
185/000-2015
7,48
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 |
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR |
374,00
KG
50,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 |
de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA |
ATENDER AS EE'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - EDUCAÇÃO |
234,08
KG
22,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
299,20
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
186/000-2015
7,48
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 |
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER OS |
INDÍGENAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - EDUCAÇÃO |
299,20
KG
40,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
799,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
187/000-2015
7,48
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 |
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR |
374,00
KG
50,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 |
de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA |
ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - EDUCAÇÃO |
425,60
KG
40,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
1.130,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
188/000-2015
7,48
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 |
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR |
598,40
KG
80,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
24.628-X BB PNAE - EDUCAÇÃO |
532,00
KG
50,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
3.105,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
189/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
1.495,00
UN
2.300,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS |
CRECHES NOSSO TETO, JD SÃO PAULO E CECILIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.610,00
UN
2.300,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
2.160,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
190/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
1.040,00
UN
1.600,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A |
EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.120,00
UN
1.600,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
374,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
191/000-2015
7,48
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 |
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES |
NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEF APAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - |
EDUCAÇÃO |
374,00
KG
50,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
3.105,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
192/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
1.495,00
UN
2.300,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS |
CRECHES NOSSO TETO, JD SÃO PAULO E CECÍLIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.610,00
UN
2.300,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
8.148,60
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
4
193/000-2015
2.294,97
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
6.120,00
%
2,6700
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
60
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
648,60
%
0,9600
1.369,46
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. |
1.380,00
%
1,0100
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
8.148,60
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
766
194/000-2015
2.294,97
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
6.120,00
%
2,6700
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
648,60
%
0,9600
1.369,46
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. |
1.380,00
%
1,0100
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
16.297,20
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
648
195/000-2015
2.295,01
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
12.240,00
%
5,3300
672,93
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.297,20
%
1,9300
1.369,52
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - FUNDO |
MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL |
2.760,00
%
2,0200
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.348,10
648
195/001-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
220,00
%
0,1600
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
15.817,20
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
718
196/000-2015
735,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
11.760,00
%
16,0000
672,93
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.297,20
%
1,9300
1.369,52
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - FUNDO |
SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
2.760,00
%
2,0200
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
16.297,20
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
197/000-2015
2.295,01
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
12.240,00
%
5,3300
672,93
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.297,20
%
1,9300
1.369,52
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
2.760,00
%
2,0200
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
9.828,60
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
198/000-2015
3.412,52
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
7.800,00
%
2,2900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
648,60
%
0,9600
1.369,46
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1.380,00
%
1,0100
0,00
Outros/Não Aplicável
VERA CRISTINA VASSÃO CABRAL PEREIRA
512,59
0,00
03.00.04.122.3.1.90.16.01
F
277.425.158-30
0,00
58
199/000-2015
512,59
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0003935-14.2006.8.26.0495 - AÇÃO DE |
EXECUÇÃO FISCAL - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
512,59
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
8.148,60
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
41
200/000-2015
2.294,97
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
6.120,00
%
2,6700
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
60
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
648,60
%
0,9600
1.369,46
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
1.380,00
%
1,0100
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
16.297,20
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
71
201/000-2015
2.295,01
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
12.240,00
%
5,3300
672,93
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.297,20
%
1,9300
1.369,52
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
2.760,00
%
2,0200
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.348,10
71
201/001-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
2.295,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
220,00
%
0,1600
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
17.977,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
186
202/000-2015
3.412,52
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
7.800,00
%
2,2900
2.294,97
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
6.120,00
%
2,6700
672,93
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.297,20
%
1,9300
1.369,52
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS |
2.760,00
%
2,0200
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
1.488,10
186
202/001-2015
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,1500
3.412,50
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2800
2.295,00
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
672,92
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
220,00
%
0,1600
1.369,86
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
9.828,60
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
143
203/000-2015
3.412,52
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
7.800,00
%
2,2900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
648,60
%
0,9600
1.369,46
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA |
1.380,00
%
1,0100
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
167.086,20
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
204/000-2015
3.412,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
132.600,00
%
38,8600
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
11.026,20
%
16,3900
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - C/C |
14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
23.460,00
%
17,1300
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
16.297,20
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
205/000-2015
2.295,01
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
12.240,00
%
5,3300
672,93
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.297,20
%
1,9300
1.369,52
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº |
2.760,00
%
2,0200
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
60
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de |
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - C/C |
14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0,00
5260/2013
Pregão Presencial
VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - ME
39.517,50
0,00
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
11.366.017/0001-83
0,00
490
206/000-2015
27,50
1 - TENIS - ( UNIFORME ESCOLAR ) - Marca: EQUIPE MODELO STAR - Termo Aditivo a ata de R.P. - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
39.517,50
UN
1.437,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
3.000,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
207/000-2015
3.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
3.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
1.500,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
208/000-2015
1.500,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
1.500,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
1.500,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
209/000-2015
1.500,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
1.500,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ARI MORATO BRAGA
1.696,48
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
322
210/000-2015
1.598,00
1 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2012 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA |
SALVADOR, Nº 148, VILA RIBEIRÓPOLIS - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA |
SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F.) DA VILA RIBEIRÓPOLIS, PELO PERÍODO DE 36 MESES, A CONTAR DE 01/02/2012 À |
31/01/2015 - CONTRATO 11/2012 |
1.598,00
1,0000
98,48
2 - REAJUSTE - PAB - 0903/6/624025-7 CEF - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
98,48
1,0000
0,00
5260/2013
Pregão Presencial
VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - ME
138.022,50
0,00
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
11.366.017/0001-83
0,00
490
211/000-2015
27,50
1 - TENIS - ( UNIFORME ESCOLAR ) - EQUIPE MODELO STAR - PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
- EDUCAÇÃO |
138.022,50
UN
5.019,0000
0,00
2234/2014
Pregão Presencial
UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
622.436,49
0,00
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
12.410.407/0001-76
0,00
490
212/000-2015
148,03
1 - KITI DE UNIFORME ESCOLAR (INFANTIL).. 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01 |
camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda corsário em |
tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC |
230.778,77
KIT
1.559,0000
159,34
2 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL). 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta |
regata; 01 camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda |
corsário em tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC - PARA ATENDER A |
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
391.657,72
KIT
2.458,0000
0,00
11881/2014
Pregão Presencial
SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS |
FIBRA LT |
17.000,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
01.269.834/0001-60
0,00
239
213/000-2015
212,50
1 - LIXEIRA em fibra, na cor azul, com tampa superior central, capacidade mínima de 40 litros, não giratória, |
acoplada em suporte metálico com duas hastes confeccionadas em material resistente, fabricado em tubo em |
aço carbono galvanizado de 01 polegada, com pintura eletrostática na cor preta, sem logotipo da Prefeitura. - |
SALETTI - 45L C/ HASTE - REFERENTE À ANULAÇÃO Nº 16319/2014 - DES. AGRÁRIO |
17.000,00
UN
80,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
9.000,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
214/000-2015
9.000,00
1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO RÂNSITO - |
PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
9.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
1.875,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
143
215/000-2015
1.875,00
1 - ESTIMATIVA DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
1.875,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
2.500,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
216/000-2015
2.500,00
1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A |
DEZEMBRO DE 2015 - TRÂNSITO |
2.500,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
218,48
143
216/001-2015
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - |
TRÂNSITO |
218,48
1,0000
218,48
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
60
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
1.000,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
217/000-2015
1.000,00
1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONE PARA POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE JANEIRO DE |
2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS - CORPO DE |
BOMBEIROS |
1.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-1.000,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
217/000-2015 - 01
-1.000,00
1 - Anulação da Nota nº 217/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE COMO ORDINÁRIO
-1.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
1.000,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
218/000-2015
1.000,00
1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONE PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE JANEIRO |
DE 2014 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS |
1.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
2.385,92
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
219/000-2015
2.385,92
1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE |
JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS - |
CORPO DE BOMBEIROS |
2.385,92
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
500,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
220/000-2015
500,00
1 - ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JANEIRO DE |
2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS |
500,00
1,0000
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
153.875,63
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
221/000-2015
16.832,46
1 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - DES. |
AGRÁRIO |
153.875,63
%
9,1400
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
2.422.201,41
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
222/000-2015
24.138,20
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) |
1.408.061,03
%
58,3300
3.190,62
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
186.119,36
%
58,3300
16.832,50
3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - DES. |
AGRÁRIO |
828.021,02
%
49,1900
0,00
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
163.701,39
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5009
222/014-2013
163.701,39
1 - Restos a pagar do empenho 222/14-2013
163.701,39
1,0000
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
375.299,11
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
0,00
246
223/000-2015
24.138,05
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) |
194.803,75
%
8,0700
3.190,63
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
26.588,48
%
8,3300
16.832,57
3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - DES. |
AGRÁRIO |
153.906,88
%
9,1400
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
375.299,11
246
223/001-2015
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) |
194.803,75
%
8,0700
24.138,05
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
26.588,48
%
8,3300
3.190,63
3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - 5ª |
MEDIÇÃO - SEC. DESENV. AGRÁRIO. |
153.906,88
%
9,1400
16.832,57
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
1.550,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
731
224/000-2015
558,00
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - PARTE DO CONTRATO - CULTURA
1.550,00
%
2,7800
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
1.550,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
766
225/000-2015
558,00
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - PARTE DO CONTRATO - ESPORTES
1.550,00
%
2,7800
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
1.550,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
652
226/000-2015
558,00
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA - A SER |
1.550,00
%
2,7800
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
60
PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
4.336,07
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
636
227/000-2015
4.336,07
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - REFERENTE A ESTORNO - ASSISTÊNCIA |
4.336,07
SV
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
1.156,29
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
672
228/000-2015
4.336,08
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.156,29
SV
0,2700
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
6.393,49
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
659
229/000-2015
3.196,73
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,73
SV
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REFERENTE A PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS |
DA C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
3.196,76
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
-6.393,49
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
659
229/000-2015 - 01
-6.393,49
1 - Anulação da Nota nº 229/0-2015 - Motivo: ficha indicada erroneamente
-6.393,49
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
1.595,22
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
230/000-2015
1.595,22
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REFERENTE |
A PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.595,22
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
9.571,32
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
231/000-2015
1.595,22
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,44
SV
2,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,44
SV
2,0000
1.595,22
3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO |
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
3.190,44
SV
2,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
19.565,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
232/000-2015
3.190,48
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
6.380,96
SV
2,0000
2.636,91
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
5.273,82
SV
2,0000
3.955,36
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO |
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
7.910,72
SV
2,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
19.180,58
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
233/000-2015
3.196,76
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
6.393,52
SV
2,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
6.393,52
SV
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
60
3.196,77
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DP TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 |
BB - ASSISTÊNCIA |
6.393,54
SV
2,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
12.786,98
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
234/000-2015
3.196,73
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
6.393,46
SV
2,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO ADITIVO A SR PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 |
BB - ASSISTÊNCIA |
6.393,52
SV
2,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
4.444,66
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
235/000-2015
2.222,33
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO |
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
4.444,66
SV
2,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
7.357,18
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
236/000-2015
3.678,59
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO |
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 - ASSISTÊNCIA |
7.357,18
SV
2,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
4.444,64
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
237/000-2015
2.222,32
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO |
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 - ASSISTÊNCIA |
4.444,64
SV
2,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
41.715,24
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
238/000-2015
20.857,62
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERM ADITIVO A SER |
PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
41.715,24
SV
2,0000
0,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
3.000,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
718
239/000-2015
6.000,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DE |
CID's - CONTROLE DE INCLUSÃO DIGITAL - 2ª T.A. AO CONTRATO 064/2014 - FUNSSOL |
3.000,00
PROF.
0,5000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
1.082,10
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
636
240/000-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB |
609,60
MÊS
2,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - PARTE DO TERMO ADITIVO - ASSIT. DES. SOCIAL |
472,50
MÊS
6,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
383,55
636
240/001-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - PARTE DO TERMO ADITIVO - ASSIT. DES. SOCIAL - Ref. fatura |
nº 2127968239 |
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
9.590,29
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
241/000-2015
3.196,76
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
60
3.196,77
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
3.196,77
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
1.807,92
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
242/000-2015
1.595,22
1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO |
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
212,70
SV
0,1300
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
2.615,97
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
243/000-2015
3.678,59
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO |
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
2.615,97
SV
0,7100
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
2.222,32
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
244/000-2015
2.222,32
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO |
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
2.222,32
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
9.782,75
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
245/000-2015
3.190,48
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,48
SV
1,0000
2.636,91
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.636,91
SV
1,0000
3.955,36
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO |
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
3.955,36
SV
1,0000
0,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
53.505,84
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
246/000-2015
487,89
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
3.903,12
SV
8,0000
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
2.846,08
SV
8,0000
4.370,73
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
34.965,84
SV
8,0000
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
9.757,84
SV
8,0000
254,12
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - PARTE |
DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO |
2.032,96
SV
8,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
609,60
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
143
247/000-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO |
609,60
MÊS
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
143
247/001-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO - Ref. fatura nº |
2127968239 |
304,80
MÊS
1,0000
304,80
0,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
DE SÃO |
46.380,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
248/000-2015
927,60
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO TERMO ADITIVO - |
TRÂNSITO |
46.380,00
%
50,0000
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
7.854,22
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
112
249/000-2015
7.854,22
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - PLANEJ. URBANO
7.854,22
SV
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
767,10
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
103
250/000-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
609,60
MÊS
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
60
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB |
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REFERENTE A PARTE DO TERMO ADITIVO - PLANEJ. URBANO |
157,50
MÊS
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
383,55
103
250/001-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - REFERENTE A PARTE DO TERMO ADITIVO - PLANEJ. URBANO - |
Ref. fatura nº 2127968239 |
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
609,60
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
251/000-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16 GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - ADMINISTRAÇÃO |
609,60
MÊS
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
51
251/001-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16 GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - ADMINISTRAÇÃO - Ref. fatura |
nº 2127968239 |
304,80
MÊS
1,0000
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
315,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
51
252/000-2015
157,50
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - MARCA NOKIA - 311 - ADMINISTRAÇÃO |
315,00
MÊS
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
79,65
51
252/001-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - MARCA NOKIA - 311 - ADMINISTRAÇÃO - Ref. fatura nº 2127968239 |
79,65
MÊS
0,5100
157,50
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
8.553,27
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/000-2015
8.553,27
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - ADMINISTRAÇÃO
8.553,27
SV
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
609,60
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
41
254/000-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - JURÍDICO |
609,60
MÊS
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
41
254/001-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - JURÍDICO - Ref. fatura nº |
2127968239 |
304,80
MÊS
1,0000
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
1.219,20
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
731
255/000-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - CULTURA |
1.219,20
MÊS
4,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
304,80
731
255/001-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - CULTURA - Ref. fatura nº |
2127968239 |
304,80
MÊS
1,0000
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
767,10
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
231
256/000-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB |
609,60
MÊS
2,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - PARTE DO TERMO ADITIVO - DES. AGRÁRIO |
157,50
MÊS
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
383,55
231
256/001-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - PARTE DO TERMO ADITIVO - DES. AGRÁRIO - Ref. fatura nº |
2127968239 |
78,75
MÊS
1,0000
78,75
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
31
60
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
2.458,80
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
257/000-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB |
1.828,80
MÊS
6,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - MARCA NOKIA 311 |
315,00
MÊS
2,0000
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO MARCA SAMSUNG - A847 - REFERENTE PARTE DO TERMO ADITIVO - GABINETE |
315,00
MÊS
4,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
541,05
4
257/001-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
304,80
MÊS
1,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - MARCA NOKIA 311 |
157,50
MÊS
1,0000
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO MARCA SAMSUNG - A847 - REFERENTE PARTE DO TERMO ADITIVO - GABINETE - Ref. fatura |
nº 2127968239 |
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
12.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
4
258/000-2015
1.500,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO - GABINETE
12.000,00
SV
8,0000
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
574,72
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
4
259/000-2015
574,72
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - GABINETE
574,72
SV
1,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
3.520,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
351
260/000-2015
0,22
1 - FOLHETO MEDIDAS APROXIMADAS 21CM X 30CM , IMPRESSO EM PAPEL COUCHE 115G - MATERIAL |
COLORIDO EM 04 CORES (MINIMO) COM 1 DOBRA - ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE. IMPRESSO |
FRENTE E VERSO - PARA USO DO CEREST PARA SEREM ENTREGUES EM PALESTRAS, OFICINAS E OUTRAS |
AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
3.520,00
SV
16.000,0000
0,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
127.498,14
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
0,00
71
261/000-2015
21.249,69
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA |
NA ARRECADAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - FINANÇAS |
127.498,14
SV
6,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
767,10
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
262/000-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB |
609,60
MÊS
2,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - FINANÇAS |
157,50
MÊS
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
383,55
71
262/001-2015
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB |
304,80
MÊS
1,0000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - MARCA SAMSUNG - A847 - FINANÇAS - Ref. Fatura nº 2127968239 |
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
362.479,60
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
292
263/000-2015
3.624,80
1 - SERVIÇO DE OBRAS - Dispensa de Licitação nº 073/2014 - contratação de empresa para a conclusão de |
nova Unidade denomidada UBS, no Jardim Xangrilá. Ficha 292. - Pagos através de Repasse Fundo a Fundo |
Proposta nº 115683040001/13001, Portaria nº 340 de 4 de março de 2013 - C/C 09003/006/624080-0 C.E.F. - |
SAÚDE |
362.479,60
%
100,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
360,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
528
265/000-2015
360,00
1 - TAXA DE LICENCIAMENTO - PARA VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
360,00
SV
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
18.203,22
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
560
266/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
10.376,22
LT
3.819,0000
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
5.764,55
LT
2.453,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
32
60
2,47
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - PELO PERÍODO DE 1 MÊS - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.062,45
LT
835,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
3.900,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
51
267/000-2015
0,60
1 - Capas de Processo Coordenação de Vigilância Sanitária (Prontuário), impresso na cor: preto. Em papel |
cartolina 180g/m2 cor verde (1x0 cor), f final: 24 x 32,5 cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte |
final. |
900,00
UN
1.500,0000
1,50
2 - Pasta de papelão para processo administrativo medindo 53cm x 35 cm, na cor azul, com brasão da |
Prefeitura Municipal de Registro - (Secretaria Municipal de Administração) , triplex 300g, com 3 vincos + 2 |
furos, janela com acetato laminado com 2 abas portas documentos. - DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA |
- DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DIVISÃO DE COMPRAS E SEÇÃO DE PROTOCOLO - ADMINISTRAÇÃO |
3.000,00
UN
2.000,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.610,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
49
268/000-2015
46,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DA COZINHA - |
ADMINISTRAÇÃO |
1.610,00
UN
35,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
17.280,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
269/000-2015
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - REC. |
PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL |
17.280,00
UN
1.600,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.467,18
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
650
270/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE |
USO DO CADÚNICO E TODOS OS CRAS (CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 7184 E FSO 9222) |
PARA JANEIRO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
1.467,18
LT
540,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
2.173,60
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
271/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE |
USO DA SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL (CORSA DBA 2076, GM CLASSIC DBA 9450, FIESTA SEDAN DBA 9474, |
VW SANTANA CDV 1353, KOMBI CPV 1804 E PALIO BVZ 6463) PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. |
DES. SOCIAL |
2.173,60
LT
800,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.002,40
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
272/000-2015
1,79
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
VEÍCULOS DE USO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA (PALIO BVZ |
6463, VW GOL DBA 9415, DBA 2099 E DBA 2096) PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL |
1.002,40
LT
560,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.062,80
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
273/000-2015
2,35
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
470,00
LT
200,0000
2,47
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO DE |
USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (TOYOTA BPY 4408 E DUCATO FRM 1436) PARA JANEIRO/2015 - REC. |
PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
592,80
LT
240,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
706,42
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
678
274/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO |
CONSELHO TUTELAR (PALIO EHE 7300) PARA JANEIRO/2015 - FMDCA |
706,42
LT
260,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
968,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
141
275/000-2015
9,68
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - LITORAL - |
PARA USO DA SECRETARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - TRÂNSITO |
968,00
UN
100,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
8.582,50
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
141
276/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
6.792,50
LT
2.500,0000
1,79
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
1.790,00
LT
1.000,0000
0,00
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
19.572,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
277/000-2015
32,62
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
19.572,00
SV
600,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
1.086,80
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
39
278/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
33
60
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
1.086,80
LT
400,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
7.300,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
0,00
209
279/000-2015
146,00
1 - Locação de 01 (um) caminhão tipo cavalo mecânico com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo e |
combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas e |
com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - TRANSPORTE DE |
MÁQUINAS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
7.300,00
HR
50,0000
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
19.800,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
280/000-2015
1.650,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
19.800,00
SV
12,0000
0,00
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
15.914,25
0,00
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
0,00
550
281/000-2015
1.768,25
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
15.914,25
SV
9,0000
0,00
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
17.085,60
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
0,00
230
282/000-2015
2.440,80
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
17.085,60
SV
7,0000
0,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
20.400,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
0,00
3
283/000-2015
1.700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
20.400,00
SV
12,0000
0,00
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
13.600,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
0,00
50
284/000-2015
1.600,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT-Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do |
Trabalho. - ADMINISTRAÇÃO |
13.600,00
SV
8,5000
0,00
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
30.278,40
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
0,00
635
285/000-2015
2.523,20
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 28.287-1 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
30.278,40
SV
12,0000
0,00
2397/2014
Dispensa
MASAMI TAIRA
4.967,13
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
0,00
635
286/000-2015
1.655,71
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSIST. DES. SOCIAL
4.967,13
SV
3,0000
0,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
25.500,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
0,00
142
287/000-2015
2.125,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRÂNSITO
25.500,00
SV
12,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
15.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
0,00
64
288/000-2015
15.000,00
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - PARA USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
15.000,00
SV
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
3.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
2
289/000-2015
20,00
1 - REFEIÇAO INDIVIDUAL - ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - GABINETE
3.000,00
UN
150,0000
0,00
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
21.808,12
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
0,00
413
290/000-2015
90,44
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
14.379,96
SV
159,0000
129,20
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE |
DENTES E DE ACRILIZAÇAO. 1. |
6.976,80
SV
54,0000
32,24
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. - PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES |
ODONTOLÓGICA - C/C 306-7 C.E.F. - SAÚDE |
451,36
SV
14,0000
0,00
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
963,43
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
433
291/000-2015
35,67
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL - SAÚDE
321,03
SV
9,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
317,36
SV
8,0000
40,63
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS – C/C |
624026-5 C.E.F. – SAÚDE |
325,04
SV
8,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.940,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
292/000-2015
46,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
920,00
UN
20,0000
51,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE |
1.020,00
UN
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
34
60
MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.805,42
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
0,00
315
293/000-2015
1,13
1 - EXAME DE CALCIO
41,81
SV
37,0000
1,10
2 - EXAME DE FOSFORO
1,10
SV
1,0000
1,14
3 - EXAME DE GLICEMIA
684,00
SV
600,0000
2,43
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.676,70
SV
690,0000
1,62
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA
502,20
SV
310,0000
1,62
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES
498,96
SV
308,0000
1,62
7 - EXAME DE URINA TIPO I
866,70
SV
535,0000
1,13
8 - EXAME DE ACIDO URICO
226,00
SV
200,0000
2,43
9 - EXAME DE COLESTEROL HDL
29,16
SV
12,0000
1,10
10 - EXAME DE CREATININA
449,90
SV
409,0000
1,15
11 - EXAME DE TGO
172,50
SV
150,0000
1,15
12 - EXAME DE TGP
172,50
SV
150,0000
1,15
13 - EXAME DE UREIA
340,40
SV
296,0000
1,15
14 - EXAME DE SODIO
149,50
SV
130,0000
1,15
15 - EXAME DE POTASSIO
155,25
SV
135,0000
10,86
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
4.669,80
SV
430,0000
5,27
17 - EXAME DE BETA HCG
131,75
SV
25,0000
1,13
18 - EXAME DE AMILASE
2,26
SV
2,0000
4,86
19 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
9,72
SV
2,0000
1,21
20 - EXAME DE BILIRRUBINAS
12,10
SV
10,0000
8,10
21 - EXAME DE CKMB
8,10
SV
1,0000
2,43
22 - EXAME DE DHL
2,43
SV
1,0000
1,29
23 - EXAME DE MAGNESIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA |
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA |
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C |
26.179-3 B.B. - SAÚDE |
2,58
SV
2,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.595,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
294/000-2015
46,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
230,00
UN
5,0000
180,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
540,00
UN
3,0000
51,00
3 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL
255,00
UN
5,0000
190,00
4 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER O ENSINO MÉDIO DA |
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
570,00
UN
3,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
2.468,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
295/000-2015
46,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
644,00
UN
14,0000
180,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
540,00
UN
3,0000
51,00
3 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL
714,00
UN
14,0000
190,00
4 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER O ENSINO |
FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
570,00
UN
3,0000
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
210,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
0,00
351
296/000-2015
210,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 |
C.E.F. - SAÚDE |
210,00
SV
1,0000
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
4.998,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
297/000-2015
10,20
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - Termo Aditivo a ser pago através da C/C |
624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
4.998,00
M3
490,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
35
60
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
5.593,97
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
0,00
323
298/000-2015
3,43
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - Parte do Contrato 165/2014 |
a ser pago atraves da C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.526,97
KM
445,1800
5,81
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS
4.067,00
KG
700,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
32.400,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
184
299/000-2015
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO |
PERÍMETRO URBANO E RURAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
32.400,00
UN
3.000,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
225.723,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
178
300/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
27.170,00
LT
10.000,0000
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
192.700,00
LT
82.000,0000
2,47
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
3.705,00
LT
1.500,0000
1,79
4 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
2.148,00
LT
1.200,0000
0,00
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
15.391,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
0,00
432
301/000-2015
2.565,20
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação 062/2013. Referente renovação do contrato de locação do |
imóvel sito à Rua Nelson Brihi Badur, nº 349 - Vila Tupi - Registro/SP, para uso e funcionamento do Centro de |
Atenção Pisicossocial-CAPS, pelo período de 18 meses. - C/C 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
15.391,20
SV
6,0000
0,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
4.158,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
0,00
448
302/000-2015
1.848,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação nº 063/2014 - renovação do contrato de locação do imóvel |
sito a Rua Sinfronio Costa, nº 686, Centro-Registro/SP, destinado a uso e func. do Almoxarifado I |
(Meicamentos) pelo período de 12 meses, a contar de 01/10/2014 - C/C 0903/006/624024-9 C.E.F. - Recurso |
Qualifar SUS Custeio - SAÚDE |
4.158,00
SV
2,2500
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.595,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
303/000-2015
46,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
230,00
UN
5,0000
180,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
540,00
UN
3,0000
51,00
3 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL
255,00
UN
5,0000
190,00
4 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER O ENSINO MÉDIO DA |
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
570,00
UN
3,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
564,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
304/000-2015
46,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
92,00
UN
2,0000
180,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
180,00
UN
1,0000
51,00
3 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL
102,00
UN
2,0000
190,00
4 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER AO EJA DA REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
190,00
UN
1,0000
0,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
12.474,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
0,00
277
305/000-2015
1.848,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação nº 063/2014- renovação do contrato de locação do imóvel |
sito à Rua Sinfronio Costa nº 686, Centro-Registro/SP, destinado a uso e func. do Almoxarifado I |
(Medicamentos) pelo período de 12 meses, a contar de 01/10/2015 à 30/09/2015. Reserva 436, Contrato nº |
175/2014 - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
12.474,00
SV
6,7500
0,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
25.200,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
0,00
277
306/000-2015
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispens de Licitação 059/2014 - Renov. do contrato de locação do imóvel sito à Rua |
São Paulo, nº 111, Vila Fátima - Registro/SP, pelo período de 12 meses a contar de 01/10/2014 à 30/09/2015, |
dest. ao uso e func. da Sec. Mun. de Saúde - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
25.200,00
SV
9,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.455,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
307/000-2015
46,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
690,00
UN
15,0000
51,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - PARA ATENDER AS EMEIS DA REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
765,00
UN
15,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
36
60
0,00
13502/2015
Outros/Não Aplicável
JANAINA DO NASCIMENTO FREITAS
40,28
40,28
13.00.08.244.3.3.90.48.01
F
346.049.768-80
0,00
638
308/000-2015
40,28
1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RECURSOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO |
BANCO DO POVO PAULISTA REFERENTE CRÉDITO EM 15/10/2014 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA |
40,28
1,0000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
11.011,05
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
309/000-2015
2.446,90
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação 060/2014 - Renov. do contr. de loc. do imóvel sito à Rua |
Capitão João Pocci, nº 470, Centro-Registro/SP, pelo per. de 12 meses a con. de 01/10/2014 à 30/09/2015, dest. |
ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig. Epidem. e Vig. Sanitária, reser 417 e 418 , ficha 413, |
contrato, 171/2014 - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE |
11.011,05
SV
4,5000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
3.105,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
310/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
1.495,00
UN
2.300,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS |
CRECHES NOSSO TETO, JD SÃO PAULO E CECILIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.610,00
UN
2.300,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
2.700,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
311/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
1.300,00
UN
2.000,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A EMEF JUSCELINO K. |
DE OLIVEIRA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.400,00
UN
2.000,0000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
11.011,05
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
312/000-2015
2.446,90
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação 060/2014 - Renov. do contr. de loc. do imóvel sito à Rua |
Capitão João Pocci, nº 470, Centro-Registro/SP, pelo per. de 12 meses a con. de 01/10/2014 à 30/09/2015, dest. |
ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig Epidem. e Vig. Sanitária, reser 417 e 418, ficha 413, |
contrato 171/2014 - c/c 624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
11.011,05
SV
4,5000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
3.456,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
313/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
1.664,00
UN
2.560,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES JOSÉ |
MACEDO E MARIA ZILDA G. NATEL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.792,00
UN
2.560,0000
0,00
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
6.000,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
0,00
322
314/000-2015
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação 065/2013 - Referente renovação do contrato de locação do |
imóvel sito a Rua José Grossi Filho, nº 421, Centro - Registro/SP, para uso e funcionamento do ESF (Estratégia |
Saúde da Família) Alay Correa, pelo período de 18 meses. - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
6.000,00
SV
6,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
1.890,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
315/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
910,00
UN
1.400,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A EMEF JOÃO B POCCI |
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
980,00
UN
1.400,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
2.818,80
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
316/000-2015
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NO CAPS - JANEIRO/15 - C/C |
624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
2.818,80
UN
261,0000
0,00
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
3.388,02
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
0,00
315
317/000-2015
564,67
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão |
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, |
instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa especializada nos |
serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, |
instalada na UBS Centro, pelo período de 12 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, |
Contrato 115/2014 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
3.388,02
SV
6,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
1.620,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
318/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
780,00
UN
1.200,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - PARA ATENDER AS CRECHES GENTE FELIZ, KIYOSHI SEIMARU E NOVO |
MUNDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
840,00
UN
1.200,0000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
86.400,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
401
319/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
37
60
2,70
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
RESERVA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 090/006/624027-3 C.E.F. |
86.400,00
KM
32.000,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
270,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
320/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL
130,00
UN
200,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. - KRILL - PARA ATENDER AS EMEFS FRANCISCO MANOEL E NICEA HIROTA - |
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
140,00
UN
200,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
1.296,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
321/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL
624,00
UN
960,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. - KRILL - PARA ATENDER A EMEI NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
672,00
UN
960,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
675,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
322/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
325,00
UN
500,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDER O EMEI PEDACINHO DO CÉU - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
350,00
UN
500,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
3.105,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
323/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
1.495,00
UN
2.300,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDER AS CRECHES ESTRELINHA AZUL, TRENZINHO ALEGRE E |
VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.610,00
UN
2.300,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
9.400,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
304
324/000-2015
9.400,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014, |
CUJO OBJETO É PROPORCIONAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, A |
ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARANTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, |
ABRANGENDO ASPECTOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SÁUDE, REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO/2015. - C/C |
410-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
9.400,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
9.400,00
304
324/001-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014, |
CUJO OBJETO É PROPORCIONAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, A |
ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARANTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, |
ABRANGENDO ASPECTOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SÁUDE, REFERENTE PERÍODO DE JANEIRO/2015. - C/C |
410-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
9.400,00
1,0000
9.400,00
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
2.227,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
325/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
1.072,50
UN
1.650,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - PARA ATENDER AS CRECHES ARAPONGAL LESTE, ARAPONGAL OESTE E |
SERROTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.155,00
UN
1.650,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
1.147,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
326/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
552,50
UN
850,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - PARA ATENDER AO EMEI SERROTINHO - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
595,00
UN
850,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITALA |
778,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
560
327/000-2015
7,78
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES NO |
INÍCIO DE 2015, PARA O INÍCIO DAS ROTINAS DA REDE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
778,00
FD
100,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
21.180,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
328/000-2015
1,65
1 - Lenço de papel duplo, medindo no mínimo 14,8cm x 21,5cm, acondicionado em caixa ou pacote contendo no |
mínimo 50 unidades. Composto de 100% de fibras virgens, podendo ser utilizado também na limpeza de |
óculos, remoção de cremes e maquiagens sem causar irritação da pele. Deve vir embalado em caixa de |
papelão com microsserrilhas para facilitar a abertura e melhor manuseio do usuário, contendo as seguintes |
1.980,00
CX
1.200,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
38
60
informações: dados de identificação do fabricante, conteúdo, dimensões, código de barras, composição e |
telefone de atendimento ao consumidor. - SOFTYS |
38,40
2 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; |
alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. |
Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a |
amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, |
cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como |
Classe 1. - FANCY - PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES NO INÍCIO DE 2015, PARA O INÍCIO DAS ROTINAS |
DA REDE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
19.200,00
FD
500,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
739,55
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
180
329/000-2015
105,65
1 - TAXA DE DPVAT. Placas: BVZ 6178, CPV 1498, EHE 7243, DBA 9483, DBA 2067, CDV 1346, DBA 2093 - |
DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
739,55
SV
7,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
742,26
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
180
330/000-2015
247,42
1 - TAXA DE DPVAT. Placas: CDV 2501, DBA 2072, DBA 2069 - DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A |
ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
742,26
SV
3,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
1.545,32
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
180
331/000-2015
110,38
1 - TAXA DE DPVAT. Placas: CDZ 7815, BPY 4395, CDZ 7816, CDZ 7814, CPV 1767, DBA 9465, DBA 9497, FTJ |
9789, DAO 2727, KDQ 7007, EHE 7225, DBA 9470, DBA 9464, DBA 2080 - DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS |
PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.545,32
SV
14,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
584,02
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
180
332/000-2015
292,01
1 - TAXA DE DPVAT. DAT 4157, DAT 4158 - DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA |
- SERVIÇOS MUNICIPAIS |
584,02
SV
2,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
656,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
560
333/000-2015
0,82
1 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, |
acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, |
corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização. - SANY - PARA |
USO NAS UNIDADES ESCOLARES NO INÍCIO DE 2015, PARA O INÍCIO DAS ROTINAS DA REDE - C/C 14.284-0 |
BB - EDUCAÇÃO |
656,00
UN
800,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
3.402,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
334/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL
1.638,00
UN
2.520,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. - KRILL - PARA ATENDER A CRECHE CARMEN HELENA - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
1.764,00
UN
2.520,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
98,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
335/000-2015
24,50
1 - OLEO DO MOTOR- TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 (DAR DESCONTO DE 2%) |
- GABINETE |
98,00
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.471,96
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
336/000-2015
28,42
1 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
2 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
28,42
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
83,30
4 - CORREIA. DA DIREÇÃO
83,30
UN
1,0000
166,60
5 - MANGUEIRA. COM CONEXÃO
166,60
PÇ
1,0000
274,40
6 - Aquisição de: PNEU. 185/65/15
1.097,60
UN
4,0000
9,80
7 - VALVULA DE AR - TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 (DAR DESCONTO DE 2%) - |
GABINETE |
39,20
UN
4,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
36,50
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
49
337/000-2015
3,65
1 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 |
cm de largura x 4,5 cm de altura, cerdas de nylon sintético tipo piaçava com aproximadamente 12 cm de altura |
e leque de 25 cm de comprimento, cabo de madeira plastificada medindo aproximadamente 1,20 m e diâmetro |
de 22 mm. Deverá constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR - PARA |
36,50
UN
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
39
60
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA. DIVIÃO DE |
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO. |
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
456,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
49
338/000-2015
7,60
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE |
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
456,00
KG
60,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
939,80
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
49
339/000-2015
1,51
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com |
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 |
mm. - DANNY LUVAS |
30,20
PAR
20,0000
7,58
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros, medindo aproximadamente 39 x 58 cm x 0,06mm de |
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN |
454,80
KG
60,0000
7,58
3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE |
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA. DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
454,80
KG
60,0000
0,00
6972/2014
Dispensa
NAUR MÁS
7.131,81
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
0,00
50
340/000-2015
1.018,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação nº 054/2014: Renovação do contrato de locação do imóvel |
para uso e func. do Arq. de Proc. e uso da seção de Patrim. e Seção de Almoxarifado, pelo período de 12 meses, |
a contar de 01/08/2014 à 31/07/2015. Reserva 328, Ficha 51, Contrato nº 149/2014. ADMINISTRAÇÃO |
7.131,81
SV
7,0000
0,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
72.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
341/000-2015
6.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
72.000,00
SV
12,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
1.475,40
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
49
342/000-2015
24,59
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA |
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA - DIVISÃO DE |
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
1.475,40
FD
60,0000
0,00
84/2013
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
10.452,85
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
343/000-2015
2.090,57
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL E ASSUNTOS JURÍDICOS
10.452,85
SV
5,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
866,50
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
49
344/000-2015
7,58
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros, medindo aproximadamente 39 x 58 cm x 0,06mm de |
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN |
379,00
KG
50,0000
7,58
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN |
379,00
KG
50,0000
1,55
3 - Sapólio líquido cremoso, acondicionado em frasco plástico reciclável de 300 ml, com tampa com sistema |
fliptop, proporcionando brilho sem riscar as superfícies. Composição: tensoativos aniônico e não iônico, |
espessante, alcalinizantes, abrasivo, preservante, fragrância e veículo. Componente ativo: linear alquil benzeno |
sulfonato de sódio. Deverá constar no rótulo do produto dados de identificação do fabricante, validade, data de |
fabricação, número do lote, modo de usar, código de barras, telefone do SAC e site do fabricante. - PERFECT - |
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA - DIVISÃO DE |
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
108,50
FR
70,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
758,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
49
345/000-2015
7,60
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD |
380,00
KG
50,0000
7,56
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x |
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE |
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
378,00
KG
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
40
60
0,00
89/2013
Dispensa
TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO
5.854,15
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
973.200.648-04
0,00
3
346/000-2015
1.170,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
5.854,15
SV
5,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
348,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
180
347/000-2015
348,00
1 - TAXA DE LACRAÇAO - ESTIMATIVA PARA TAXA DE LACRAÇÃO DE CARRETAS ZERO QUILOMETROS DA |
SECRETARIA – SERV. MUNICIPAIS |
348,00
SV
1,0000
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
8.889,88
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
650
348/000-2015
82,50
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA
7.876,28
M²
95,4700
35,00
2 - BANDÔ EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DO CRAS VILA NOVA |
ALOCADO NA PRAÇA DO CEU - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
1.013,60
M²
28,9600
0,00
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
64.800,00
0,00
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
10.928.193/0001-07
0,00
484
349/000-2015
3.600,00
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS. gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo |
3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 52 db; nivel de ruído da condensadora máximo 59 db; |
voltagem 220 watts. - ELETROLUX TI/TE30F - PARA INSTALAÇÃO NO PREDIO NOVO DO ETEC - CENTRO |
PAULA SOUZA - EDUCAÇÃO |
64.800,00
UN
18,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
43.138,45
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
51
350/000-2015
4.313,85
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - |
ADMINISTRAÇÃO |
43.138,45
SV
10,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
2.529,04
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
49
351/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA
1.956,24
LT
720,0000
1,79
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA GASTOS COM COMBUSTIVEL PARA |
EXERCICIO DE 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
572,80
LT
320,0000
0,00
46/2013
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
21.255,96
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
0,00
635
352/000-2015
5.313,99
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. DESENV. SOCIAL
21.255,96
SV
4,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
21.341,76
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
353/000-2015
20.857,62
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
19.119,43
SV
0,9200
2.222,33
2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - |
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS |
DA C/C 28.286-3 B.B. - F.M. ASSIT. SOCIAL |
2.222,33
SV
1,0000
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.495,34
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
354/000-2015
11.495,34
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.495,34
SV
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
103,39
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
2
355/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
49,35
UN
15,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA A SOLENIDADE DE TRANSMISSÃO DE CARGO DO SERVIÇO DA JUNTA |
MILITAR - GABINETE |
54,04
UN
7,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
102,90
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
0,00
2
356/000-2015
22,65
1 - MINI PAO DE QUEIJO
45,30
KG
2,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA A SOLENIDADE DE TRANSMISSÃO DE CARGO DO SERVIÇO |
DA JUNTA MILITAR - GABINETE |
57,60
LT
6,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCELO SHIGEMOTO 27005374835
800,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.224.343/0001-07
0,00
4
357/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
41
60
800,00
1 - INSTALAÇÃO DE PORTA EM VIDRO . Vidro temperado 8mm incolor com estrutura em alumínio - |
INSTALAÇÃO DE PORTA NO GABINETE DO PREFEITO - GABINETE |
800,00
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
304.290,35
0,00
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
358/000-2015
304.290,35
1 - SALDO REMANESCENTE REF PAGAMENTO DE PRECATORIOS - PROCESSO GERAL DE GESTÃO Nº 8582/10 - |
OFICIO EP 19775 INFORMAVA QUE O SALDO PARA DEPOSITO ERA DE R 1.704.290,35, O QUAL FOI |
DEPOSITADO R$ 1.400.000,00 FICANDO ESSE VALOR PARA DEPOSITO EM 2015 (CONFORME ACORDO COM O |
TJSP) - FINANÇAS |
304.290,35
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
29.520,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
2
359/000-2015
12,30
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REFEIÇÃO DOS |
FUNCIONÁRIOS DO ITESP - GABINETE |
29.520,00
UN
2.400,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
42,96
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
39
360/000-2015
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
42,96
UN
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
140,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
562
361/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. ESCAPE
80,00
HR
1,6000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW SANTANA, PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 140,00 - C/C |
14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
30,00
HR
0,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
897,68
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
362/000-2015
176,40
1 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
176,40
UN
1,0000
14,70
2 - ABRAÇADEIRA
44,10
PÇ
3,0000
14,70
3 - COXIM DE ESCAPE
44,10
UN
3,0000
17,64
4 - JUNTA DO ESCAPE
17,64
UN
1,0000
274,40
5 - Aquisição de: PNEU. 185/65/14
548,80
UN
2,0000
4,90
6 - Aquisição de: VALVULA. DE AR
9,80
UN
2,0000
28,42
7 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
8 - FILTRO DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - |
VEÍCULO VW SANTANA, PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 897,68 - C/C 14.284-0 BB - |
SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
28,42
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
380,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
562
363/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW GOL, PLACA EHE 7193 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 380,00 - |
C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
380,00
HR
7,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.225,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
364/000-2015
578,20
1 - CATALIZADOR. DO ESCAPE
578,20
PÇ
1,0000
274,40
2 - Aquisição de: SENSOR
274,40
UN
1,0000
93,10
3 - Aquisiçao de: REPARO. DO BICO INJETOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW GOL, PLACA EHE 7193 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1225,00 - |
C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
372,40
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.229,90
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
365/000-2015
764,40
1 - JUNTA CABEÇOTE
764,40
UN
1,0000
19,60
2 - JUNTA DA TAMPA. DA VALVULA
78,40
UN
4,0000
14,70
3 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
58,80
UN
4,0000
14,70
4 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
58,80
UN
4,0000
39,20
5 - COLA DE SILICONE
39,20
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
42
60
44,10
6 - Aquisição de: JUNTA. DA TURBINA
44,10
UN
1,0000
8,82
7 - PRISIONEIRO. DA TURBINA
35,28
UN
4,0000
3,43
8 - PORCA. DA TURBINA
13,72
UNI
4,0000
137,20
9 - MANGUEIRA DO INTERCOLER - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW ÔNIBUS, PLACA DBA 9477 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1229,90 - C/C |
14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
137,20
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
129,36
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
366/000-2015
21,56
1 - ADITIVO - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. |
- VEÍCULO VW ÔNIBUS, PLACA DBA 9477 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 129,36 - C/C 14.284-0 BB - |
SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
129,36
UN
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
34,30
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
367/000-2015
6,37
1 - ABRAÇADEIRA
12,74
UN
2,0000
1,96
2 - CINTA PLASTICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - |
VEÍCULO VW ÔNIBUS, PLACA DBA 9477 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 34,30 - C/C 14.284-0 BB - SAL |
EDUC - EDUCAÇÃO |
21,56
UN
11,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
2.250,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
562
368/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE PLAINAR CABEÇOTE
375,00
HR
5,0000
75,00
2 - SERVIÇO. DE DESMONTAR E MONTAR CABEÇOTE
900,00
HR
12,0000
75,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. DE TROCA DE MANG. INTERCOOLER
150,00
HR
2,0000
75,00
4 - SERVIÇO DE TROCA. DE JUNTA DA TURBINA
150,00
HR
2,0000
75,00
5 - SERVIÇO. DE LIMPEZA E ENVARETAÇÃO RADIADOR
450,00
HR
6,0000
75,00
6 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW ÔNIBUS, PLACA DBA 9477 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ |
2250,00 - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
225,00
HR
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.641,11
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
369/000-2015
738,92
1 - Aquisição de: PNEU. DIANTEIRO
1.477,84
UN
2,0000
17,64
2 - LANEA LATERAL REFLETIVA
35,28
PÇ
2,0000
5,88
3 - LAMPADA. TORPEDO 12V
47,04
PÇ
8,0000
4,90
4 - LENTE. UNIVERSAL
9,80
PÇ
2,0000
5,39
5 - Aquisição de: LAMPADA. BASE VIDRO
5,39
UN
1,0000
1,96
6 - CINTA PLASTICA
9,80
PÇ
5,0000
3,92
7 - AQUISIÇÃO: FIO. 16 AMARELO
19,60
PÇ
5,0000
2,94
8 - CONDUITE
14,70
PÇ
5,0000
4,71
9 - PORTA. FUSIVEL
9,41
UN
2,0000
2,45
10 - Aquisiçao de:FUSIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
S.M.E. - VEÍCULO FORD F 4000, PLACA DBA 2094 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1641,11 - C/C 14.284-0 |
BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
12,25
UN
5,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
9.745,74
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
731
370/000-2015
9.745,74
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE |
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - CULTURA |
9.745,74
SV
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
525,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
562
371/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
150,00
HR
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
150,00
HR
2,0000
75,00
3 - SERVIÇO TROCA. DE PNEU
75,00
HR
1,0000
75,00
4 - SERVIÇO. DE PARTE ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA S.M.E. - VEÍCULO FORD F 4000, PLACA DBA 2094 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 525,00 - C/C |
150,00
HR
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
43
60
14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.231,86
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
372/000-2015
334,18
1 - MANGA DE EIXO. DIANTEIRO
668,36
UN
2,0000
93,10
2 - Aquisiçao de: PINO . CENTRAL
93,10
UN
1,0000
235,20
3 - FEIXE DE MOLA. DIANTEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW KOMBI, PLACA EHE 7190 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1231,86 - C/C |
14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
470,40
PÇ
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
620,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
562
373/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
350,00
HR
7,0000
50,00
2 - LUBRIFICAÇÃO
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
S.M.E. - VEÍCULO VW KOMBI, PLACA EHE 7190 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 620,00 - C/C 14.284-0 BB |
- SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
120,00
HR
2,4000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
2.416,02
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/000-2015
5,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - |
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO |
2.416,02
CM/CO
483,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
307,12
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
528
375/000-2015
3,07
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO BAUIRRO GUAVIRUVA E CAPINZAL ATE O CENTRO DE REGISTRO - ATENDER |
A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO CORSA, PLACA DBA |
9446 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 307,13 - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
307,12
KM
100,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
19.491,48
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
731
376/000-2015
9.745,74
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE |
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - CULTURA |
19.491,48
SV
2,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
INFORMÁTIC |
3.660,00
0,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
0,00
76
377/000-2015
3.660,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTILEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DESTA |
SECRETARIA - FINANÇAS |
3.660,00
UN
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
17.219,46
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
781
378/000-2015
2.869,91
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
5.739,82
SV
2,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
5.739,82
SV
2,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - |
ESPORTES |
5.739,82
SV
2,0000
0,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
1.451,44
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.984.459/0001-93
0,00
71
379/000-2015
292,63
1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - CONFECÇÃO DE PORTÃO DE 02 FOLHAS TUBULAR DIÂMETRO DE 3' COM |
TELA EM AÇO GALVANIZADO DE 2' ALTURA ACIMA DE COMPLETO. - FINANÇAS |
1.451,44
M²
4,9600
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
17.219,46
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
781
380/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
44
60
2.869,91
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
5.739,82
SV
2,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
5.739,82
SV
2,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - |
ESPORTES |
5.739,82
SV
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
924,60
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
278
381/000-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - Marca: |
Aparelho em comodato - Marca Apple - Iphone 5 16 GB |
609,60
MÊS
2,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - Marca: |
Aparelho em comodato - Marca Nokia - 311 - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 410-1 |
C.E.F. - SAÚDE |
315,00
MÊS
2,0000
0,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
2.177,17
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.984.459/0001-93
0,00
51
382/000-2015
292,63
1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - CONFECÇÃO DE PORTÃO DE 02 FOLHAS TUBULAR DIÂMETRO DE 3' COM |
TELA EM AÇO GALVANIZADO DE 2' ALTURA ACIMA DE COMPLETO. - ADMINISTRAÇÃO |
2.177,17
M²
7,4400
0,00
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.438,40
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
383/000-2015
32,62
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
10.438,40
SV
320,0000
0,00
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
18.171,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
384/000-2015
121,14
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
18.171,00
SV
150,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
3.350,00
0,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
76
385/000-2015
3.350,00
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
3.350,00
UN
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
3.350,00
0,00
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
642
386/000-2015
3.350,00
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA CADASTRO E SORTEIO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA |
JARDIM AGROCHÁ II, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSIST. |
DES. SOCIAL |
3.350,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
98,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
387/000-2015
24,50
1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - |
VEÍCULO VW SANTANA, PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 98,00 - C/C 14.284-0 BB - SAL |
EDUC - EDUCAÇÃO |
98,00
UN
4,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
1.479,10
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
562
388/000-2015
105,65
1 - TAXA DE DPVAT. Placas: CDV 2128, BSV 1248, BVZ 1249, EHE 7193, CPV 1797, DBA 2092, DBA 9428, DBA |
9443, DBA 9445, DBA 9446, BRZ 2847, BRZ 2840, FTG 7289 E CDZ 7832 - DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS |
PERTENCENTES A SECRETARIA - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.479,10
SV
14,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
1.237,10
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
562
389/000-2015
247,42
1 - TAXA DE DPVAT. Placas: DBA 9475, DBA 9477, DJM 7732, DJP 3021 E EEF 7898 - DPVAT 2015 DOS |
VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - EDUCAÇÃO |
1.237,10
SV
5,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
662,28
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
562
390/000-2015
110,38
1 - TAXA DE DPVAT. Placas: CPV 1798, CPV 1809, EHE 7182, EHE 7190, EHE 7191 E DBA 2094 - DPVAT 2015 |
DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - EDUCAÇÃO |
662,28
SV
6,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
1.082,10
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
766
391/000-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - Marca: |
Aparelho em comodato - Marca Apple - Iphone 5 16GB |
609,60
MÊS
2,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - Marca: |
Aparelho em comodato - Marca: Nokia - 311 |
315,00
MÊS
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
45
60
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - Marca: |
Aparelho em comodato - Marca: Samsung - A847 - PARTE DO TERMO ADITIVO - ESPORTES |
157,50
MÊS
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
2.027,10
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
186
392/000-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - Marca: |
Aparelho em comodato - Marca Apple - Iphone 5 16GB |
609,60
MÊS
2,0000
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - Marca: |
Aparelho em comodato - Marca Nokia - 311 |
315,00
MÊS
2,0000
78,75
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - Marca: |
Aparelho em comodato - Marca: Samsung A847 - SERV. MUNICIPAIS |
1.102,50
MÊS
14,0000
0,00
13390/2014
Dispensa
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
5.910,24
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
0,00
322
393/000-2015
492,52
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação 074/2014: Ref. a Renov. do contrato de loc. do imóvel sito à |
Rua Argélia, nº 110, Jardim Xangrilá - Registro/SP, pelo período de 12 meses a contar de 01/01/2015 a |
31/12/2015. Destinado a uso e funcionamento da estratégia saúde da família (E.F.S.) - PAB 0903/006/624025-7 |
C.E.F. - SAÚDE |
5.910,24
SV
12,0000
0,00
13394/2014
Dispensa
AILTON SOUZA GUIMARÃES
5.568,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
034.840.728-90
0,00
322
394/000-2015
1.392,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação 075/2014: Renov. do contr. de loc. do imóvel sito à R. Cap. |
João Pocci, nº 253, Centro-Registro/SP, pelo per. de 04 meses a contar de 01/01/2015 à 30/04/2015, dest. a uso |
e func. do Setor de Almox. II (Mat. de Enfer., Coz., Suplementos, Impres., Limpeza e Escr.) da Sec. Mun. de |
Saúde. Ficha 322 - PAB 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
5.568,00
SV
4,0000
0,00
13469/2015
Dispensa
FRANCELI ESPINDOLA FARIAS
1.470,92
0,00
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
133.672.538-98
0,00
651
395/000-2015
735,46
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dispensa de Licitação 001/2015: Renovação do contrato de locação do imóvel sito à |
Rua Rafale Gonçalves de Freitas nº 345, Vila Nova p/ uso e funcionamento do Centro de Referência de |
Assistência Social - CRAS Vila Nova, pelo período de 12 meses, a contar de 01/01/2015 à 28/02/2015. Ficha 651 |
- C/C 28.286-3 B.B. - ASSIST. SOCIAL |
1.470,92
SV
2,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
1.239,60
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
396/000-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - Marca: |
Aparelho em comodato - Marca Apple - Iphone 5 16 GB |
609,60
MÊS
2,0000
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - Marca: |
Aparelho em comodato - Marca Samsung - A847 - REFERENTE A PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
404-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
630,00
MÊS
8,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
248,19
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
23
397/000-2015
248,19
1 - HD SATA 500GB - WESTER DIGITAL - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO DEPTO MUNICIPAL DE |
CONTROLE INTERNO - GABINETE |
248,19
UN
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
139,50
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
0,00
41
398/000-2015
139,50
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A SECRETARIA - JURÍDICO
139,50
SV
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
INFORMÁTIC |
7.320,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
0,00
109
399/000-2015
3.660,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA O |
DEPARTAMENTO DE HABILITAÇÃO - PLANEJ. URBANO |
7.320,00
UN
2,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
149,70
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
0,00
633
400/000-2015
5,40
1 - PASTA ARQUIVO
27,00
PCT
5,0000
1,65
2 - COLA BRANCA
16,50
UN
10,0000
15,00
3 - GRAMPEADOR
75,00
UN
5,0000
15,60
4 - CANETA MARCA TEXTO - MATERIAL PARA USO NO PROCESSO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - |
JARDIM AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL |
31,20
CX
2,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.000,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
71
401/000-2015
480,00
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
FINANÇAS |
10.000,00
%
20,8300
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
46
60
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
80,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
633
402/000-2015
8,00
1 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - MATERIAL PARA SER USADO NO PROCESSO DO |
PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - JARDIM AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL |
80,00
PCTE
10,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
5.000,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
41
403/000-2015
480,00
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
5.000,00
%
10,4200
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.182,86
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
527
404/000-2015
235,20
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
470,40
PÇ
2,0000
117,60
2 - COXIM COM ROLAMENTO DIANTEIRO
235,20
PÇ
2,0000
53,90
3 - BATENTE DIANTEIRO
107,80
UN
2,0000
23,52
4 - COIFA DIANTEIRA
47,04
UN
2,0000
28,42
5 - FILTRO DE AR
28,42
PÇ
1,0000
28,42
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
PÇ
1,0000
58,80
7 - BRAÇO AXIAL
117,60
UN
2,0000
63,70
8 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
63,70
JG
1,0000
42,14
9 - BUCHA DO MANCAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 1249 - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
84,28
UN
2,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
3.800,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
103
405/000-2015
480,00
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTR - SERV. |
MUNICIPAIS |
3.800,00
%
7,9200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.800,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
51
406/000-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
4.800,00
%
2,9400
480,00
2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
ADMINISTRAÇÃO |
10.000,00
%
20,8300
0,00
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
8.573,02
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
648
407/000-2015
18,71
1 - EMBOCO
203,56
M²
10,8800
46,80
2 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCLUINDO REVESTIMENTOS
78,62
M³
1,6800
15,04
3 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCLUINDO CONEXÕES
1.052,80
MT
70,0000
18,48
4 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCLUINDO CONEXÕES
526,86
MT
28,5100
10,26
5 - QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 16MM2
51,30
MT
5,0000
41,28
6 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A
206,40
UN
5,0000
273,80
7 - SERVIÇO DE QUADRO GERAL
273,80
SV
1,0000
273,80
8 - SERVIÇO DE CAIXAS DE PASSAGEM
273,80
SV
1,0000
273,80
9 - SERVIÇO DE ENFIAÇÃO
273,80
SV
1,0000
3,17
10 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
920,50
MT
290,3800
5,06
11 - CABO DE 10MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
1.518,00
MT
300,0000
7,54
12 - CABO DE 16MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
2.262,00
MT
300,0000
73,21
13 - TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 20A-250 ELETR. DE POLIETILENO
585,68
UN
8,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
47
60
23,06
14 - REMOÇÃO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIO - ADEQUAÇÕES DE AR CONDICIONADO DO CRAS VILA |
NOVA - PRAÇA CEU - REC. PROPRIO - ASSISTÊNCIA |
345,90
UN
15,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
12.960,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
184
408/000-2015
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO |
PERÍMETRO URBANO E RURAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
12.960,00
UN
1.200,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
2.800,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
143
409/000-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
TRÂNSITO |
2.800,00
%
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
2.800,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
528
410/000-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
EDUCAÇÃO |
2.800,00
%
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
2.800,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
766
411/000-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
ESPORTES |
2.800,00
%
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
5.600,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
186
412/000-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
SERV. MUNICIPAIS |
5.600,00
%
3,4300
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
2.800,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
231
413/000-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
DESENV. AGRÁRIO |
2.800,00
%
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
20.400,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
414/000-2015
1.632,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
16.800,00
%
10,2900
432,00
2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
3.600,00
%
8,3300
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
48
60
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - F.M. ASSIST. SOCIAL |
0,00
120/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
CONSTR. LT |
172.457,75
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
0,00
108
415/000-2015
39.451,38
1 - SERVIÇO DE OBRAS - Referente a contratação de empresa para execução de serviços de "Recapeamento |
Asfaltico" e "Sinalização Horizontal" em diversas ruas do município de Registro/SP - Sercretaria Municipal de |
Planejamento Urbano - PLANEJ. URBANO |
172.457,75
%
4,3700
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
1.000,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
143
416/000-2015
1.000,00
1 - ESTIMATIVA DE DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A |
DEZEMBRO DE 2015 - TRÂNSITO |
1.000,00
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
129,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
633
417/000-2015
129,00
1 - MICROFONE COM FIO - PARA USO NO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - JARDIM AGROCHÁ II - |
ASSIST. DES. SOCIAL |
129,00
UN
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
1.189,00
0,00
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
642
418/000-2015
1.189,00
1 - CAIXA ATIVA/PASSIVA - 200WATTS - PARA USO NO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - JARDIM |
AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL |
1.189,00
PAR
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
1.068,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
636
419/000-2015
178,00
1 - CONFECÇÃO DE FAIXA - PARA USO NO PROCESSO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - JARDIM |
AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL |
1.068,00
SV
6,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
2.500,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
692
420/000-2015
2.500,00
1 - Dispensa de Licitação 005/2013-PARTE DO contrato de locação do imóvel sito à Rua José Antônio de |
Campos, nº 121, Centro, Registro/SP, para uso e funcionamento da Sede Administrativa, Coordenadoria do |
Trabalho e Emprego e Economia Solidária da Secretaria Municipal de Assistência, Fundo Social de Solidariedade, |
PROCON e Banco do Povo, pelo período de 30 meses a contar de 14/02/2015 à 13/08/2015. - FUNDO SOCIAL |
2.500,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
45.421,20
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
71
421/000-2015
3.187,45
1 - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
19.124,70
6,0000
4.382,75
2 - SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - REFERENTE A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2013 - |
FINANÇAS |
26.296,50
6,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
7.570,20
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
7.570,20
71
421/001-2015
1 - SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - REFERENTE A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2013 - |
FINANÇAS |
7.570,20
1,0000
7.570,20
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
36.770,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
635
422/000-2015
36.770,00
1 - Dispensa de Licitação 005/2013 - PARTE DO Contrato de locação do imóvel sito à Rua José Antônio de |
Campos, nº 121, Centro, Registro/SP, para uso e funcionamento da Sede Administrativa, Coordenadoria do |
Trabalho e Emprego e Economia Solidária da Secretaria Municipal de Assistência Social, Fundo Social de |
Solidariedade, PROCON e Banco do Povo, pelo período de 30 meses a contar de 14/02/2013 à 13/08/2015 - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
36.770,00
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
2.500,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
692
423/000-2015
2.500,00
1 - Dispensa de Licitação 005/2013 - PARTE DO Contrato de Locação do imóvel sito à Rua José Antônio de |
Campos, nº 121, Centro, Registro/SP, para uso e funcionamento da Sede Administrativa, Coordenadoria do |
Trabalho e Emprego e Economia Solidária a Secretari Municipal de Assistência Social, PROCON e Banco do Povo, |
pelo período de 30 meses a contar e 14/02/2013 à 13/08/2015. - FUNDO SOCIAL |
2.500,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.000,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
71
424/000-2015
10.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE |
FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS |
10.000,00
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
2.800,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
433
425/000-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
2.800,00
%
1,7200
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
49
60
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
21.000,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
426/000-2015
432,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
21.000,00
%
48,6100
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
2.800,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
462
427/000-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
624028-1 C.E.F. - SAÚDE |
2.800,00
%
1,7200
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
2.800,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
351
428/000-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
253-2 C.E.F. - SAÚDE |
2.800,00
%
1,7200
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
21.000,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
429/000-2015
21.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA |
PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS |
21.000,00
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
4.000,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
430/000-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTR - C/C 410-1 |
C.E.F. - SAÚDE |
4.000,00
%
2,4500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
2.000,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
449
431/000-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
624024-9 C.E.F. - SAÚDE |
2.000,00
%
1,2300
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
15.000,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/000-2015
15.000,00
1 - ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA |
COSIP - PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
15.000,00
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
2.800,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
433/000-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
2.800,00
%
1,7200
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
50
60
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
32.000,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
434/000-2015
1.632,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
332-6 C.E.F. - SAÚDE |
32.000,00
%
19,6100
0,00
120/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
CONSTR. LT |
1.800.000,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
61.106.159/0001-80
0,00
124
435/000-2015
39.451,19
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE |
"RECAPEAMENTO ASFALTICO" E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL" EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE |
REGISTRO/SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - Recapeamento em diversas |
ruas do município - PLANEJ. URBANO |
1.800.000,00
%
45,6300
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
36.770,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
635
436/000-2015
36.770,00
1 - Dispensa de Licitação 005/2013 - PARTE DO Contrato de Locação do imóvel sito à Rua José Antônio de |
Campos, nº 121, Centro, Registro/SP, para uso e funcionamento da Sede Administrativa, Coordenadoria do |
Trabalho e Emprego e Economia Solidária a Secretari Municipal de Assistência Social, PROCON e Banco do Povo, |
pelo período de 30 meses a contar e 14/02/2013 à 13/08/2015. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
36.770,00
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
3.600,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
51
437/000-2015
3.600,00
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e |
manutenção da mesma - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - DIVISÃO DE RH - ADMINISTRAÇÃO |
3.600,00
SV
1,0000
0,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
20.520,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
438/000-2015
570,00
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM |
TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - PARTE DO CONTRATO A SER PAGO |
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE |
20.520,00
SV
36,0000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
399.600,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
398
439/000-2015
2,70
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
RESERVA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - |
SAÚDE |
399.600,00
KM
148.000,0000
0,00
72/2013
Convite Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
16.640,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
71
440/000-2015
3.328,00
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA - PARTE DO TERMO ADITIVO - FINANÇAS
16.640,00
MÊS
5,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
100.000,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
441/000-2015
100.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA |
O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 111-0 CEF - FINANÇAS |
100.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
120.000,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
442/000-2015
120.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA 2015 - C/C 111-0 |
CEF - FINANÇAS |
120.000,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
428.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
63
443/000-2015
428.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PASEP JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - ADMINISTRAÇÃO
428.000,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
258.000,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
280
444/000-2015
258.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PASEP JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
SAÚDE - FINANÇAS |
258.000,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
51
60
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
628.000,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
553
445/000-2015
628.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PASEP JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
EDUCAÇÃO - FINANÇAS |
628.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
24.000,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
446/000-2015
24.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
24.000,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
5.400,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
447/000-2015
5.400,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO |
PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
5.400,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
5.600,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
448/000-2015
5.600,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
5.600,00
1,0000
0,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
MUNIV |
9.456,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
4
449/000-2015
9.456,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
9.456,00
SV
1,0000
0,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
MUNIV |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
64,00
4
449/001-2015
1 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
64,00
1,0000
64,00
0,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
220,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
450/000-2015
220,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÔNIO DE CAMPOS, 297 - |
SALA 13 E 14 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - |
JURÍDICO |
220,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
200.000,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
451/000-2015
200.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2015 DAS CONTAS DA CAIXA |
ECONÔMICA FEDERAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2012 - FINANÇAS |
200.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.000,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
71
452/000-2015
11.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2015 DAS CONTAS DO BANCO |
DO BRASIL - FINANÇAS |
11.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
33,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.02
J
14.934.840/0001-36
0,00
295
453/000-2015
33,00
1 - Serviço de obras - Lote 01 - Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Jardim Caiçara, localizada |
na Rua Jose dos Santos, nº 40 - Processo Administrativo nº 065/2014 - Tomada de Preços p/ prestação de |
serviços Edital nº 005/2014 - REFERENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5188/000 DE 20/05/2014 - |
REEMPENHO EM VIRTUDE DE ESTORNO INDEVIDO - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
33,00
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
12.941,53
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
433
454/000-2015
4.313,84
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
12.941,53
SV
3,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
700,05
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
41
455/000-2015
0,05
1 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - PERIODO DE 01/01 A |
31/01/2015 - JURÍDICO |
700,05
SV
14.001,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA |
MECÂNICA |
305,31
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
88.020.102/0002-09
0,00
143
456/000-2015
305,31
1 - SERVIÇO DE REPARO NO MODULO LOGICO CD200 - REPARO EM PEÇA DO MÓDULO DO SISTEMA |
SEMAFÓRICO MUNICIPAL - TRÂNSITO |
305,31
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
DE SÃO |
6.068,05
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
457/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
52
60
6.068,05
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - TRÂNSITO
6.068,05
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.200,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
458/000-2015
15.200,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO |
PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
15.200,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
25.000,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
459/000-2015
25.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER |
AS NECESSIDADES DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
25.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
1.600,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
528
460/000-2015
1.600,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO |
PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.600,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
3.120,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
461/000-2015
3.120,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR |
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.120,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
188.400,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
462/000-2015
188.400,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR |
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
188.400,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
50.400,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
463/000-2015
50.400,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA |
ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
50.400,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
162.000,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
464/000-2015
162.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER |
AS NECESSIDADES DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
162.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
4.400,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
465/000-2015
4.400,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
4.400,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.400,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
466/000-2015
10.400,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR |
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
10.400,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
81.600,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/000-2015
81.600,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR |
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 |
CEF - EDUCAÇÃO |
81.600,00
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
37.200,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
468/000-2015
37.200,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR |
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 |
CEF - EDUCAÇÃO |
37.200,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
113.000,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
551
469/000-2015
113.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA |
ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
113.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
7.171,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
186
470/000-2015
557,81
1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS
3.346,86
6,0000
637,49
2 - SISTEMA DE CEMITÉRIO - REFERENTE A PARTE DO 1º TA DO CONTRATO 074/2013 - SERV. MUNICIPAIS
3.824,94
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
53
60
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
1.195,30
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
1.195,30
186
470/001-2015
1 - REFERENTE A C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE |
USO DE SOFTWARE - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.195,30
1,0000
1.195,30
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
32.000,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/000-2015
32.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
32.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.000,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
472/000-2015
14.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
14.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
12.000,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
473/000-2015
12.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
12.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
43.030,56
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
51
474/000-2015
1.195,29
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
7.171,74
6,0000
796,86
2 - SISTEMA DE ALMOXARIFADO
4.781,16
6,0000
796,86
3 - SISTEMA DE PATRIMÔNIO
4.781,16
6,0000
4.382,75
4 - SISTEMA DE RH - REFERENTE A PARTE DO 1º TA AO CONTRATO 074/2013 - ADMINISTRAÇÃO
26.296,50
6,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
7.171,76
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
7.171,76
51
474/001-2015
1 - REFERENTE A C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE |
USO DE SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
7.171,76
1,0000
7.171,76
0,00
Outros/Não Aplicável
SUELI PEREIRA
395,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
133.687.588-70
0,00
65
475/000-2015
395,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE E-CPF DE 3 ANOS EM CARTÃO + LEITORA - PARA USO |
NA DIVISÃO DE RH NA TRANSMISSÃO DA DIRF E RAIS - ADMINISTRAÇÃO |
395,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
700,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
108.415.698-94
0,00
65
476/000-2015
700,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - PARA DESPESAS COM ESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
700,00
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
800,43
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
477/000-2015
4.369,45
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITERIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS |
800,43
SV
0,1800
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
481.501,18
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
478/000-2015
0,03
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
39.413,29
MT
1.194.342,1000
0,03
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
105.707,61
MT
3.203.261,0000
0,03
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
116.435,86
MT
3.528.359,3000
0,03
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
61.226,55
MT
1.855.350,0000
0,03
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
8.834,18
MT
267.702,4800
0,03
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
1.935,51
M²
58.652,0000
0,14
7 - Capina periódica mensal
39.200,00
M²
280.000,0000
0,53
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
75.035,48
M²
141.844,0000
2,20
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
5.399,80
M²
2.450,0000
25,74
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
Limpeza e Conservação Pública - SERV. MUNICIPAIS |
28.312,90
M³
1.100,0000
0,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
280.833,33
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
479/000-2015
0,17
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS |
280.833,33
M2
1.698.814,8000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
54
60
0,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
89.833,03
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
480/000-2015
269.499,36
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS |
89.833,03
SV
0,3300
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
17.344,33
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
672
481/000-2015
4.336,08
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - F.M.ASSIST. SOCIAL - C/C 28.285-5 B.B. |
17.344,33
SV
4,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
17.344,33
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
636
482/000-2015
4.336,08
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - ASSIST. SOCIAL |
17.344,33
SV
4,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
39.324,78
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
483/000-2015
4.369,42
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS |
39.324,78
SV
9,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
1.150,36
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
51
484/000-2015
4.313,84
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - Referente |
ao T.A. - ADMINISTRAÇÃO |
1.150,36
SV
0,2700
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
6.393,49
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
659
485/000-2015
3.196,73
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,73
SV
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - Realização de Oficinas no Município de Registro - C/C 28.287-1 B.B. |
- F.M. ASSIST. SOCIAL |
3.196,76
SV
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
1.165,18
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
486/000-2015
4.369,44
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITERIO DA PAZ - Referente ao T.A. - |
SERV. MUNICIPAIS |
1.165,18
SV
0,2700
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.931,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
123
487/000-2015
11.931,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRATO DE CONVÊNIO Nº 0278533-09 TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - |
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL - PLANEJ. URBANO |
11.931,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/000-2015
15.000,00
1 - ESTIMATVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E |
TELEFONES PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
15.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
32.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
55
60
32.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - |
ADMINISTRAÇÃO |
32.000,00
1,0000
0,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
6.688,23
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
490/000-2015
487,89
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
4.370,73
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
254,12
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - |
TRÂNSITO |
254,12
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
5.000,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
491/000-2015
5.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE |
FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO |
5.000,00
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
4.369,42
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
492/000-2015
4.369,42
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
4.369,42
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
200,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
41
493/000-2015
200,00
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONE PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE |
DA SECRETARIA - JURÍDICO |
200,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
420,73
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
494/000-2015
420,73
1 - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
420,73
1,0000
0,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
846,67
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
495/000-2015
487,89
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
61,91
SV
0,1300
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
45,00
SV
0,1300
4.370,74
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
553,34
SV
0,1300
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
154,29
SV
0,1300
254,12
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - |
TRÂNSITO |
32,13
SV
0,1300
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
10.000,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
143
496/000-2015
10.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2015 DAS CONTAS DA CAIXA |
ECONÔMICA FEDERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - FINANÇAS |
10.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
5.000,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
0,00
142
497/000-2015
5.000,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
5.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
5.000,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
0,00
142
498/000-2015
5.000,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
5.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
5.000,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
0,00
142
499/000-2015
5.000,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
5.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
23.000,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/000-2015
23.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. |
URBANO |
23.000,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
56
60
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
17.000,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/000-2015
17.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
17.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
5.000,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
103
502/000-2015
5.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
5.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
30.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/000-2015
30.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
30.000,00
1,0000
758,55
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
RP
J
43.776.517/0001-80
0,00
5001
1142/034-2014
758,55
1 - Restos a pagar do empenho 1142/34-2014
758,55
1,0000
0,00
2401/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
0,00
RP
J
10.439.001/0001-90
150,00
5001
2763/007-2014
1 - LAUDO DE RAIO-X - Face, torax e idade óssea. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
150,00
SV
10,0000
15,00
0,00
2403/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.560.154/0001-38
494,00
5001
2769/003-2014
1 - OXIGÊNIO MEDICINAL - PARA USO DO SETOR DE 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES NO EXERCÍCIO DE |
2014 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
494,00
M3
13,0000
38,00
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
RP
J
14.008.078/0001-67
975,00
5001
3468/001-2014
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 08 - KRILL - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - |
SAÚDE |
975,00
UNI
1.500,0000
0,65
0,00
4235/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
RP
J
55.856.710/0001-00
646,68
5001
5030/001-2014
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA. Lençois, toalhas e jalecos - PARA USO DO SETOR DE 192, AMBULÂNCIA, |
UBS E ESF PARA O EXERCÍCIO DE DEZEMBRO/2014 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
646,68
KG
95,1000
6,80
0,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
6.802,00
5001
6222/008-2014
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ALCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS I - |
JANEIRO/15 - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
6.802,00
SV
11,9300
570,00
0,00
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
0,00
RP
J
03.949.258/0001-27
564,67
5001
6481/006-2014
1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO. Manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão |
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, |
instaladas na UBS centro - PARA USO DA UBS CENTRO - DEZEMBRO/2014 - C/C 26179-3 BB - SAÚDE |
564,67
SV
1,0000
564,67
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5004
6513/005-2014
400,00
1 - Restos a pagar do empenho 6513/5-2014
400,00
1,0000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
RP
J
46.701.355/0001-09
63.334,40
5001
6901/005-2014
1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEÍCULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRÊS) VEÍCULOS COM CAPACIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM VEÍCULO |
RESERVA - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO - SAÚDE |
63.334,40
KM
24.740,0000
2,56
0,00
5360/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO PARA |
MECÂNICA |
-305,31
0,00
RP
J
88.020.102/0001-10
0,00
5001
7061/000-2014 - 01
-305,31
1 - Anulação da Nota nº 7061/0-2014 - MOTIVO: REFERENTE AO EMPENHO 7061/ - FORNECEDOR COM CNPJ |
INCORRETO |
-305,31
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.690.346/0001-82
4.243,50
5003
7609/006-2014
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS |
PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
4.243,50
UN
345,0000
12,30
0,00
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.233.134/0001-03
187,31
5001
8056/001-2014
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
107,01
SV
3,0000
35,67
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
57
60
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
39,67
SV
1,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
40,63
SV
1,0000
40,63
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.233.134/0001-03
361,37
5001
8864/005-2014
1 - EXAME DE CALCIO
21,47
SV
19,0000
1,13
2 - 8864 - EXAME DE CREATININA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26179-3 CEF - SAÚDE
339,90
SV
309,0000
1,10
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
1.200,00
5006
9637/004-2014
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem de motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. - REFERENTE AOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA |
1.200,00
UN
20,0000
60,00
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
67.372.052/0001-60
4.743,00
5001
9853/003-2014
1 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS |
RESPIRATÓRIOS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
4.743,00
M3
465,0000
10,20
0,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
0,00
RP
J
11.984.459/0001-93
5.788,02
5001
10059/001-2014
1 - SERVIÇOS DE SERRALHERIA - SERVIÇOS DE TROCA DE MOLA
256,08
SV
2,0000
128,04
2 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - GRADE DE PROTEÇÃO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO), COM PINTURA, DE |
ACORDO COM O PADRÃO EXISTENTE. MATERIAL: FERRO DE 1/2 E FERRO CHATO DE 1X3/16 - MANUTENÇÃO |
DE PORTAS DE ACESSO E QUADRA DO GINÁSIO MÁRIO COVAS E CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO |
PARA AS JANELAS DA SECRETARIA NO CENTRO SOCIAL URBANO - ESPORTE |
5.531,94
M²
47,4600
116,56
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
05.271.722/0001-02
88,83
5001
10147/001-2014
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCÊS, 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO TIPO |
MUSSARELA (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 |
CEF - SAÚDE |
88,83
UN
27,0000
3,29
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
01.568.077/0012-88
-7.781,44
5001
10500/001-2014 - 01
1 - Anulação da Nota nº 10500/1-2014 - MOTIVO: NÃO FOI INCLUSO OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO
-7.781,44
1,0000
-7.781,44
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
01.568.077/0012-88
17.132,35
5001
10500/002-2014
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
6.107,87
KM
1.780,7200
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL - |
SAÚDE |
11.024,48
KG
1.897,5000
5,81
0,00
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
0,00
RP
J
14.872.353/0001-96
1.160,69
5001
10555/009-2014
1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO
860,88
SV
6,0000
143,48
2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª |
DIVISÃO - ESPORTE |
299,81
SV
1,0000
299,81
0,00
7/2014
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
0,00
0,00
RP
J
14.872.353/0001-96
3.107,38
5001
10555/010-2014
1 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO
147,83
SV
1,0000
147,83
2 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO
860,88
SV
6,0000
143,48
3 - ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª |
DIVISÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DE |
FUTSAL E FUTEBOL - ESPORTES |
2.098,67
SV
7,0000
299,81
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.233.134/0001-03
56,61
5001
10584/001-2014
1 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26179-3 CEF - |
SAÚDE |
56,61
SV
51,0000
1,11
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
RP
J
46.701.355/0001-09
5.194,80
5003
10675/001-2014
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEÍCULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRÊS) VEÍCULOS COM CAPACIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEÍCULO |
RESERVA - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO - C/C 624.027-3 CEF - |
5.194,80
KM
1.924,0000
2,70
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
58
60
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
RP
J
46.701.355/0001-09
56.905,20
5003
10675/002-2014
1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEÍCULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRÊS) VEÍCULOS COM CAPACIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEÍCULO |
RESERVA - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO - C/C 624.027-3 CEF - |
SAÚDE |
56.905,20
KM
21.076,0000
2,70
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
RP
J
46.701.355/0001-09
5.199,06
5001
10676/004-2014
1 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEÍCULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRÊS) VEÍCULOS COM CAPACIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEÍCULO |
RESERVA - PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM CONSULTA FORA DO MUNICÍPIO - C/C 624.027-3 CEF - |
SAÚDE |
5.199,06
KM
1.925,5800
2,70
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
RP
J
04.240.760/0001-27
420,00
5001
10711/002-2014
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - PARA USO DO CEREST - SAÚDE
420,00
SV
2,0000
210,00
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
ODONTOLÓGICOS |
0,00
0,00
RP
J
10.952.025/0002-20
819,50
5001
11819/001-2014
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
520,00
SV
20,0000
26,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
12,00
SV
1,0000
12,00
3 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
7,00
SV
1,0000
7,00
4 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - SAÚDE
280,50
SV
33,0000
8,50
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
358,00
5001
11902/003-2014
1 - GALÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE GALÕES DE ÁGUA |
MINERAL DE 20 L A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL, GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 200 ML |
E 510 ML, E VASILHAMES DE ÁGUA DE 20 L - GABINETE |
358,00
UN
50,0000
7,16
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
762,00
5003
12060/002-2014
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA
195,00
UN
3,0000
65,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE
567,00
UN
7,0000
81,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
455,00
5001
12063/002-2014
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA - PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE
455,00
UN
7,0000
65,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
1.090,00
5001
12066/003-2014
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA
960,00
UN
16,0000
60,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA - PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE
130,00
UN
2,0000
65,00
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.690.346/0001-82
16.200,00
5006
12085/003-2014
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER OS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - |
ASSISTÊNCIA |
16.200,00
UN
1.500,0000
10,80
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
195,00
5001
12447/001-2014
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem de motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos carroceria Minivan - PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE |
195,00
UN
3,0000
65,00
0,00
11513/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BIO WORLD SISTEMAS LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
11.367.009/0001-51
127,00
5006
13149/002-2014
1 - SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO - RELÓGIO DE PONTO PRISMA - |
ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATO DE SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DO RELÓGIO |
DE PONTO, SOMENTE A DISTÂNCIA - PERÍODO DE 3 MESES - PARA ATENDER A SECRETARIA - ASSIST. DES. |
SOCIAL |
127,00
SV
1,0000
127,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
59
60
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
RP
J
15.146.761/0001-23
4.313,84
5001
13198/001-2014
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE CESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03 (TRÊS) FUNCIONÁRIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONÁRIO NOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - DEZEMBRO/14 - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
4.313,84
SV
1,0000
4.313,84
0,00
12515/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
1.316,00
5001
13872/002-2014
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PAR TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA O |
MENOR ELISEU DOS ANJOS JÚNIOR CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3002640-09.2013.8.26.0441 DO |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO - 3ª VARA - C/C 624026-5 CEF |
- SAÚDE |
1.316,00
SV
1,0000
1.316,00
0,00
153/2012
Concorrência
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
3.004,22
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5010
13964/002-2012
3.004,22
1 - Restos a pagar do empenho 13964/2-2012
3.004,22
1,0000
1.200,00
12621/2014
Outros/Não Aplicável
VANESSA VEIGA ZUCARELLI
0,00
0,00
RP
F
222.656.048-36
0,00
5001
14382/000-2014
1.200,00
1 - Restos a pagar do empenho 14382/0-2014
1.200,00
1,0000
397,17
12622/2014
Outros/Não Aplicável
ROGÉRIO TORRECILLAS
0,00
0,00
RP
F
038.896.968-72
0,00
5001
14383/000-2014
397,17
1 - Restos a pagar do empenho 14383/0-2014
397,17
1,0000
1.985,86
12623/2014
Outros/Não Aplicável
ALINE SAMARA DE OLIVEIRA SANTOS
0,00
0,00
RP
F
420.681.018-40
0,00
5001
14384/000-2014
1.985,86
1 - Restos a pagar do empenho 14384/0-2014
1.985,86
1,0000
0,00
12648/2014
Outros/Não Aplicável
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
346,50
5001
14415/001-2014
1 - Restos a pagar do empenho 14415/0-2014 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - PARA USO DO GABINETE E |
DEPENDÊNCIAS - GABINETE |
346,50
1,0000
346,50
967,99
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
RP
J
48.066.047/0001-84
0,00
5001
14821/007-2014
967,99
1 - Restos a pagar do empenho 14821/7-2014
967,99
1,0000
0,00
2744/2014
Pregão Presencial
GALGO - COMERCIO DE ROUPAS, TECIDOS E |
ARMARINHOS L |
0,00
0,00
RP
J
00.575.173/0001-38
1.642,50
5001
14855/001-2014
1 - AGASALHOS DE TACTEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de malha fria na |
blusa e na calça, tamanho M, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de |
Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade - GALGO - PARA USO DA SECRETARIA |
DE ESPORTES |
1.642,50
UN
15,0000
109,50
0,00
2744/2014
Pregão Presencial
GALGO - COMERCIO DE ROUPAS, TECIDOS E |
ARMARINHOS L |
0,00
0,00
RP
J
00.575.173/0001-38
1.642,50
5001
14856/001-2014
1 - AGASALHOS DE TACTEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de malha fria na |
blusa e na calça, tamanho P, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de |
Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade - GALGO |
876,00
UN
8,0000
109,50
2 - AGASALHOS DE TACTEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de malha fria na |
blusa e na calça, tamanho G, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de |
Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade - GALGO |
219,00
UN
2,0000
109,50
3 - AGASALHOS DE TACTEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de malha fria na |
blusa e na calça, tamanho GG, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de |
Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade - GALGO - PARA USO DA SECRETARIA |
DE ESPORTES |
547,50
UN
5,0000
109,50
2.335,64
13060/2014
Outros/Não Aplicável
RUI DUARTE CORDEIRO
0,00
0,00
RP
F
218.398.858-40
0,00
5001
14861/000-2014
2.335,64
1 - Restos a pagar do empenho 14861/0-2014
2.335,64
1,0000
1.200,00
13080/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
0,00
0,00
RP
J
01.161.609/0001-05
0,00
5006
14866/000-2014
1.200,00
1 - Restos a pagar do empenho 14866/0-2014
1.200,00
1,0000
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.233.134/0001-03
6.731,63
5001
14984/002-2014
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/01/2015 ATÉ 05/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
60
60
1 - EXAME DE GLICEMIA
528,96
SV
464,0000
1,14
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.112,94
SV
458,0000
2,43
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
362,88
SV
224,0000
1,62
4 - EXAME DE TRIGLICERIDES
71,28
SV
44,0000
1,62
5 - EXAME DE URINA TIPO I
648,00
SV
400,0000
1,62
6 - EXAME DE COLESTEROL HDL
24,30
SV
10,0000
2,43
7 - EXAME DE SÓDIO
124,20
SV
108,0000
1,15
8 - EXAME DE POTASSIO
127,65
SV
111,0000
1,15
9 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES
3.670,68
SV
338,0000
10,86
10 - EXAME DE BETA HCG
47,43
SV
9,0000
5,27
11 - EXAME DE BILIRRUBINAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26179-3 CEF - SAÚDE
13,31
SV
11,0000
1,21
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.690.346/0001-82
2.829,60
5001
15057/001-2014
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
2.829,60
UN
262,0000
10,80
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
RP
J
15.146.761/0001-23
1.150,36
5001
15174/001-2014
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 - Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C |
0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
1.150,36
SV
0,2700
4.313,84
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.348,10
RP
J
47.903.570/0001-55
0,00
5006
16208/007-2014
1.348,10
1 - Restos a pagar do empenho 16208/7-2014
1.348,10
1,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 10 de Fevereiro de 2015.
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