4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
19
Data de Lançamento: 11/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2
11988/000-2015       
2.169,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
2.169,42
Un.:
LT
Quantidade:
647,7800
3,35
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
2
12134/000-2015       
12,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - FUZETTO - PARA USO DO CRAM E JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
12,75
Un.:
FR
Quantidade:
5,0000
2,55
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
12137/000-2015       
20,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA - PARA USO 
DO CRAM E JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
20,50
Un.:
PCTE
Quantidade:
1,0000
20,50
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
12143/000-2015       
9,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - VIGOR - PARA USO NAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
9,70
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4,85
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
15
6480/003-2015       
93,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
93,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
36,0000
2,60
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
8843/003-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
11316/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
38
13015/000-2015       
491,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS `SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE E SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - DIA 06/11/15, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 || DIA 08/11/15, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO 
DIA 09/11/15 ÀS 00h00 || DIA 11/11/15, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 || DIA 13/11/15, SAÍDA ÀS 
04h00 E RETORNO ÀS 23h00 || DIA 26/11/15, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 || DIA 27/11/15, SAÍDA 
ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 || DIA 28/11/15, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 - GABINETE
Vl.Total:
491,82
Un.:
Quantidade:
14,0000
35,13
8319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
40
9849/002-2015       
2.622,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
2.622,17
Un.:
SV
Quantidade:
0,6600
4.000,00
483/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE 
INTERDIÇÕ
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
55.675.060/0001-04
41
1589/003-2015       
84,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA NOS 
SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E FOTOCÓPIAS - JURÍDICO
Vl.Total:
84,80
Un.:
SV
Quantidade:
0,1100
800,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
49
11980/000-2015       
188,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
188,51
Un.:
LT
Quantidade:
80,9400
2,33
780/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
51
1714/004-2015       
540,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO. Reconhecimento de firma, autenticações e escrituras
Vl.Total:
540,21
Un.:
SV
Quantidade:
0,1100
5.001,94
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5238/003-2015       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5238/004-2015       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
8587/004-2015       
7.799,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
7.799,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
2.999,7700
2,60
7210/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
10.243.287/0001-34
51
8816/000-2015       
251,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Preventiva, alinhamento, reparo pickup roller, reparo na 
película fusora  - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LASER JET 1015 Nº SERIAL BRFBO41962 DE USO DA SEÇÃO 
DE PROTOCOLO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
251,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
251,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
51
11575/000-2015       
438,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
192,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
192,52
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
143,48
SV
1,0000
143,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO RH - ADMINISTRAÇÃO
102,48
SV
1,0000
102,48
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
51
12108/004-2015       
1.419,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.419,73
Un.:
%
Quantidade:
0,8100
1.755,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
68
11170/002-2015       
43,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
43,90
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
8,78
1260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
71
2606/009-2015       
531,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - PERÍODO 01/10 A 31/10/15 - - FINANÇAS
Vl.Total:
531,18
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
4.000,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
71
7586/004-2015       
21.249,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS 
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REFERENTE A PARTE DO 3º TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO 075/2013 - FINANÇAS
Vl.Total:
21.249,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
21.249,69
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
71
8844/003-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
9152/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
71
10774/001-2015       
181,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - PERÍODO 01/10 A 31/10/15 - FINANÇAS
Vl.Total:
181,08
Un.:
SV
Quantidade:
0,0900
2.000,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
97
11875/000-2015       
174,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9422 DESTA SECRETARIA - 
DESCONTO DE 26,5% SOBRE OS ITENS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
174,93
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
174,93
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
101
11990/000-2015       
840,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
232,43
Un.:
LT
Quantidade:
99,8000
2,33
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - PLANEJ. URBANO
608,14
LT
181,5900
3,35
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
103
8845/003-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
98
11774/000-2015       
90,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO, BVZ 6178 DESTA SECRETARIA, 
SERÁ APLICADO O DESCONTO DE 30% SOBRE OS ITENS - PLANEJ URBANO
Vl.Total:
90,65
Un.:
HR
Quantidade:
1,1100
81,67
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
128
1677/003-2015 - 01
-118.958,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1677/3-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (PCM)
Vl.Total:
-118.958,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
-118.958,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
128
1677/004-2015 - 01
-32.516,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1677/4-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (PCM)
Vl.Total:
-32.516,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-32.516,68
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
128
1677/005-2015 - 01
-32.516,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1677/5-2015  - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (PCM)
Vl.Total:
-32.516,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-32.516,68
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
128
1677/006-2015 - 01
-32.516,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1677/6-2015  - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (PCM)
Vl.Total:
-32.516,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-32.516,68
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
128
1677/007-2015 - 01
-32.516,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1677/7-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (PCM)
Vl.Total:
-32.516,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-32.516,68
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
128
1677/008-2015 - 01
-32.516,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1677/8-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (PCM)
Vl.Total:
-32.516,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
-32.516,69
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
128
1677/009-2015 - 01
-215.229,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1677/9-2015 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-215.229,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-215.229,33
8472/2014
Concorrência Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
128
1677/010-2015       
496.771,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 05 JARDIM DAS PALMEIRAS - AVENIDA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES - SEC. 
MUN. DE OBRAS
Vl.Total:
496.771,04
Un.:
%
Quantidade:
95,0500
5.226,67
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
141
11821/001-2015       
87,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
87,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
8,78
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
141
11991/000-2015       
1.011,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.011,13
Un.:
LT
Quantidade:
301,9200
3,35
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
172
6403/009-2015       
35,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
35,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,63
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
153
6481/006-2015       
97,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
97,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
37,6200
2,60
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
172
6495/005-2015       
8.025,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO A 
SER PAGO ATRAVÉ DA C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
8.025,85
Un.:
%
Quantidade:
8,3100
966,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
143
7649/004-2015       
2.433,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - REF. 4ª PARCELA 
PERÍODO 01/10 A 31/10 - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
143
8846/003-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
143
11627/000-2015       
364,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pasta de papelão para processo administrativo medindo 57cm x 35 cm, na cor azul, com brasão da 
Prefeitura Municipal de Registro - (Secretaria Municipal de Administração) ,  triplex 300g, com 5 vincos + 2 
furos, janela com acetato laminado com 2 abas portas documentos. - TRÂNSITO
Vl.Total:
364,00
Un.:
UN
Quantidade:
280,0000
1,30
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
143
11628/000-2015       
396,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em 
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente - TRÂNSITO
Vl.Total:
396,00
Un.:
SV
Quantidade:
4.950,0000
0,08
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
06.064.770/0001-84
190
3261/004-2015       
3.811,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736
Vl.Total:
988,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
9,88
2 - FILÉ DE PESCADA - MEGGS SIF 3648
721,00
KG
50,0000
14,42
3 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - CENTROESTE SIF 3193
1.850,00
KG
100,0000
18,50
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212 - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO 
DE BOMBEIROS DE REGISTRO - PARA 2 MESES - SERV. MUNICIPAIS
252,00
KG
50,0000
5,04
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
190
8513/002-2015       
1.215,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
Vl.Total:
96,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
1,92
2 - CEBOLA MÉDIA
119,70
KG
63,0000
1,90
3 - ALFACE CRESPA - EXTRA
100,50
UN
75,0000
1,34
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA
36,72
KG
18,0000
2,04
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
36,72
KG
18,0000
2,04
6 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
27,40
20,0000
1,37
7 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
129,20
UN
38,0000
3,40
8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
94,00
KG
25,0000
3,76
9 - MAMAO FORMOSA GRANDE
154,50
KG
75,0000
2,06
10 - MEXIRICA
102,60
KG
38,0000
2,70
11 - PONKAN
245,70
KG
63,0000
3,90
12 - BERINJELA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO  DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO PARA 03 ESES - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS.
72,20
KG
38,0000
1,90
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
190
8514/001-2015       
446,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO GRANDE - CEAGESP
Vl.Total:
119,00
Un.:
KG
Quantidade:
17,0000
7,00
2 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
108,75
KG
75,0000
1,45
3 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
64,75
KG
37,0000
1,75
4 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
101,05
47,0000
2,15
5 - RÚCULA - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO  DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO PARA 02 
MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
52,50
25,0000
2,10
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
190
8514/002-2015       
826,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO GRANDE - CEAGESP
Vl.Total:
126,00
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
7,00
2 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
262,50
KG
75,0000
3,50
3 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
108,75
KG
75,0000
1,45
4 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
66,50
KG
38,0000
1,75
5 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
210,70
98,0000
2,15
6 - RÚCULA - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO  DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO PARA 03 
MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
52,50
25,0000
2,10
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
190
9457/002-2015       
1.035,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 07. - EMPÓRIO DOS PÃES
Vl.Total:
675,00
Un.:
UNI
Quantidade:
900,0000
0,75
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 07. - EMPÓRIO DOS PÃES - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS 
DE REGISTRO PREVISTA PARA O PERÍODO DE 3 MESES - SERV. MUNICIPAIS
360,00
UNI
450,0000
0,80
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
178
11203/000-2015       
380,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAÇANETA TRASEIRA - GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
380,01
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
190,01
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
184
11933/000-2015       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADA DO RIO - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
M3
Quantidade:
60,0000
50,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
184
11935/000-2015       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura 
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de  4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
500,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
125,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
184
11938/000-2015       
3.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - BRITA - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
M3
Quantidade:
50,0000
72,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
178
11939/000-2015       
3.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - BRITA - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
M3
Quantidade:
50,0000
72,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
184
11942/000-2015       
583,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISJUNTOR DIN 16 AMPERES - JNG
Vl.Total:
17,10
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
3,42
2 - DISJUNTOR DIN 32 AMPERES - JNG
13,36
UN
4,0000
3,34
3 - Disjuntor tripolar 200A - SOPRANO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
553,24
UN
4,0000
138,31
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
178
11976/000-2015       
1.157,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - MODULO. ELETRICO MAQUINA VIDRO PORTA TRASEIRA
Vl.Total:
550,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
550,28
2 - JOGO DE SAPATA COM LONA. FREIO
174,00
UN
1,0000
174,00
3 - CILINDRO DA RODA
137,75
UN
2,0000
68,88
4 - BUCHA DA BANDEJA
84,10
UN
4,0000
21,03
5 - BUCHA. BARRA DIREÇÃO
47,85
UN
2,0000
23,93
6 - COIFA HOMOCINETICA. LD
49,30
UN
1,0000
49,30
7 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 1300 DAS 
DESCONTO DE 27,5% - SERV. MUNICIPAIS
114,55
UN
2,0000
57,28
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
190
11984/000-2015       
3.402,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
2.548,85
Un.:
LT
Quantidade:
835,6900
3,05
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - SERV. MUNICIPAL
853,46
LT
254,8400
3,35
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
178
11992/000-2015       
24.143,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
727,76
Un.:
LT
Quantidade:
238,6100
3,05
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
3.585,77
LT
1.070,7000
3,35
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
19.830,45
LT
6.745,0500
2,94
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
184
11998/000-2015       
230,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - FORD COURIER - PLACA DBA 9464 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
230,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
230,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
184
11999/000-2015       
147,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PORTA ESCOVA. DO MOTOR DE PARTIDA - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND MODELO TT 3030 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
147,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
147,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
184
12000/000-2015       
145,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA. DA CONCHA DIANTEIRA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 
EXTENSÍVEL - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
145,04
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
145,04
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
184
12002/000-2015       
138,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. DE CAMBIO - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
138,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
17,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
184
12003/000-2015       
598,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEMI-EIXO. E 39E 12F 105 M
Vl.Total:
551,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
551,25
2 - COLA DE SILICONE . ALTA TEMPERATURA
45,00
UN
1,0000
45,00
3 - PORCA. 16 MM - FORD F 12000 - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
1,80
UNI
3,0000
0,60
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
178
12010/000-2015       
691,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. DE VEDAÇÃO DA TRANSMISSÃO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
691,08
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
691,08
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
178
12011/000-2015       
475,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE TRANSMISSAO. BALDE - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
475,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
237,90
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
184
12012/000-2015       
78,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA. DE DESLOCAMENTO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
78,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
78,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
184
12013/000-2015       
267,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO HIDRAULICO . DA LAMINA - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
267,54
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
267,54
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
178
12091/000-2015       
240,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pa de bico com cabo de madeira de 70 cm com  terminação em Y metálica - TRAMONTINA
Vl.Total:
51,60
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
17,20
2 - Pa quadrada com cabo de madeira de 70 cm com  terminação em Y metálica - TRAMONTINA
53,40
UN
3,0000
17,80
3 - Picareta forjada em aço, duas pontas com cabo de madeira - TEKFUND
59,12
UN
2,0000
29,56
4 - Picareta forjada em aço, tipo chibanca com cabo de madeira - TEKFUND
59,12
UN
2,0000
29,56
5 - Trena com fita de aço carbono, revestida em nylon e borracha, com botão para liberação da fita, com trava 
de retrocesso automática, com graduação em milímetros e polegadas no tamanho de 5 metros - GOLD - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
17,10
UN
3,0000
5,70
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
178
12092/000-2015       
1.645,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - FOXLUX
Vl.Total:
55,50
Un.:
RL
Quantidade:
5,0000
11,10
2 - Reator externo para vapor mercurio 125W x 220V - INTRAL
264,00
UN
12,0000
22,00
3 - Chave magnética 2 x 30 NF mod. 6906 - Tecnowatt ou equivalente. - TECNOWATT
465,75
UN
3,0000
155,25
4 - Chave NH Abertura sem carga 3 X 125 A - TEE
158,64
UN
4,0000
39,66
5 - Derivador 35 mm 2 X 120 mm2 com quatro derivações - SIEMENS INTELLI - PARA USO DESTA SECRETARIA 
- SERV. MUNICIPAIS
702,00
UN
2,0000
351,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
178
12093/000-2015       
390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6mm 1,84 X 1,10 - ETERNIT - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
390,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
19,50
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
178
12094/000-2015       
1.457,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W E-40 - FLC
Vl.Total:
261,84
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
21,82
2 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 4U 45WX220V - OUROLUX
400,00
UN
20,0000
20,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - Reator eletronico para lampada fluorescente tubular 2X32W bivolt - ECP
154,00
UN
20,0000
7,70
4 - Reator eletronico para lampada fluorescente tubular 2X16W bivolt - ECP
80,00
UN
8,0000
10,00
5 - Lampada vapor metalico e-40 400 - branca - FLC
326,70
UN
15,0000
21,78
6 - Reator eletronico auto fator 2x40 - REDY
63,00
UN
5,0000
12,60
7 - LAMPADA VAPOR SODIO 250W E-40 - EMPALUX
155,50
UN
10,0000
15,55
8 - FITA ISOLANTE COM 20 METROS CADA - GEMINNI - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
16,40
RL
8,0000
2,05
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
178
12095/000-2015       
1.286,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ferro 1/4 barra comprimento = 12 m - GERDAU
Vl.Total:
1.026,95
Un.:
BARRA
Quantidade:
95,0000
10,81
2 - Rolos de arame farpado 400 metros - GERDAU - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
260,00
UN
2,0000
130,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
178
12096/000-2015       
1.449,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.449,60
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
18,12
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
178
12097/000-2015       
2.403,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA D AGUA - 2000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - FORTLEV
Vl.Total:
1.488,36
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
744,18
2 - MANGUEIRA DE PAD 3/4 - ROLO COM 100 M - PIETROBON
186,00
RL
4,0000
46,50
3 - VASO SANITARIO CONVENCIONAL - LOGASA
174,00
UN
3,0000
58,00
4 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - CORSO
485,20
UN
4,0000
121,30
5 - TAMPA DE ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL - CELITE - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
SERV. MUNICIPAIS
70,20
UN
10,0000
7,02
4111/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
6426/006-2015       
192,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A OUTUBRO DE 2015 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
192,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
192,92
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
186
8842/003-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
180
11571/000-2015       
817,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DO CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM
Vl.Total:
179,20
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. CILINDRO DE FREIO TRASEIRO LADO DIREITO
112,00
HR
1,0000
112,00
3 - SERVIÇO. DE TROCA DE REPARO DO SININHO
112,00
HR
1,0000
112,00
4 - SERVIÇO. DE TROCA DO CILINDRO MESTRE FREIO
201,60
HR
1,8000
112,00
5 - SERVIÇO. DE REGULAGEM DE VALVULA - MICRO ÔNIBUS VOLARE CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
212,80
HR
1,9000
112,00
10006/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
186
11714/000-2015       
1.440,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇAO DE FAIXA. 500X80CM - PARA O RECADASTRAMENTO DE LOTES NO CEMITÉRIO DA SAUDADE 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.440,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
360,00
10006/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
186
11715/000-2015       
39,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE ADESIVO TARA
Vl.Total:
15,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
15,00
2 - CONFECÇÃO DE ADESIVO 30X8CM - PARA O RECADASTRAMENTO DE LOTES NO CEMITÉRIO DA SAUDADE 
- SERV. MUNICIPAIS
24,00
UN
2,0000
12,00
10530/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
12086/001-2015       
240,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
240,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
240,23
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
211
7708/004-2015       
7.867,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.867,60
Un.:
UN
Quantidade:
884,0000
8,90
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
207
11162/000-2015       
472,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 15 W 40 DIESEL - GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
472,01
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
29,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
207
11163/000-2015       
131,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
46,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
46,00
2 - FILTRO DE AR - GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
85,99
UN
1,0000
85,99
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
207
11205/000-2015       
1.700,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTOMATICO DA PARTIDA
Vl.Total:
326,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
326,60
2 - BUCHA. DO MOTOR DE PARTIDA
36,00
UN
1,0000
36,00
3 - Aquisiçao de: FAROL
1.220,00
UN
2,0000
610,00
4 - LAMPADA - 67
8,01
UN
2,0000
4,01
5 - ROLAMENTO. Nº 035 - GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
110,00
UN
2,0000
55,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
207
11934/000-2015       
516,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cal hidratado saco de 20 kg - CHIMELLI - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
516,00
Un.:
SC
Quantidade:
100,0000
5,16
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
211
11936/000-2015       
2.664,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Viga de Madeira 6x16x3,50m - Eucalipto
Vl.Total:
1.064,80
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
26,62
2 - Viga de Madeira 6X20x4,0m - Eucalipto - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
1.600,00
UN
40,0000
40,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
207
11937/000-2015       
2.288,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - GERDAU
Vl.Total:
1.185,00
Un.:
BARRA
Quantidade:
50,0000
23,70
2 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - GERDAU - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
1.103,90
BARRA
70,0000
15,77
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
211
11940/000-2015       
1.288,00
Vl. Unit.:
Item:
1 -  TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,44 X 1,10 - ISDRALIT - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.288,00
Un.:
UN
Quantidade:
35,0000
36,80
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
207
11941/000-2015       
1.285,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M - EUCALIPTO
Vl.Total:
490,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
24,50
2 - Viga de Madeira 6X12x4,0m - Eucalipto - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
795,00
UN
30,0000
26,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
207
12005/000-2015       
97,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO ACELERADOR
Vl.Total:
63,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
63,75
2 - MOLA DO ACELERADOR
18,75
UN
1,0000
18,75
3 - Aquisição de: ANEL. ELASTICO 3 DENTES 10 MM - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
15,00
UN
1,0000
15,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
211
12007/000-2015       
60,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO LUBRIFICANTE. 15 W 40 - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,75
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
6,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
211
12008/000-2015       
520,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO. LUBRIFICANTE
Vl.Total:
45,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
45,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
101,25
UN
1,0000
101,25
3 - FILTRO HIDRAULICO
18,75
UN
1,0000
18,75
4 - LUVA CARDAN
223,50
UN
1,0000
223,50
5 - CRUZETA DO CARDAN - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
132,00
UN
2,0000
66,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
209
483/009-2015       
4.369,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REF 12ª PARCELA PERÍODO 03/10 A 02/11/15 - REGISTRO/SP
Vl.Total:
4.369,42
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.369,42
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
209
571/010-2015       
0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REF 12ª PARCELA PERÍODO 03/10 A 31/10/15 - REGISTRO/SP
Vl.Total:
0,01
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,01
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
209
7846/004-2015       
24.288,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO 87/2014 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,98
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.466,86
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
229
11985/000-2015       
2.586,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
1.644,73
Un.:
LT
Quantidade:
491,1100
3,35
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - DES. AGRÁRIO
942,15
LT
320,4600
2,94
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
236
5856/005-2015       
118,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
118,60
Un.:
CM/CO
Quantidade:
45,6200
2,60
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
239
11894/000-2015       
1.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADA DO RIO - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.250,00
Un.:
M3
Quantidade:
25,0000
50,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
245
11895/000-2015       
332,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - LAVADA DO RIO
Vl.Total:
250,00
Un.:
M3
Quantidade:
5,0000
50,00
2 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - CHIMELLI - PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO
82,40
SC
20,0000
4,12
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
245
11896/000-2015       
181,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE - PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
181,20
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
18,12
10596/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
255
12132/000-2015       
1.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO 2 TEMPOS - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS DESTA SECRETARIA - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
LT
Quantidade:
60,0000
17,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
257
10892/000-2015       
120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9460, DESTA 
SECRETARIA, APLICAR DESCONTO DE 30% - VALOR LÍQUIDO R$ 120,00 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
120,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
81,67
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
278
8847/003-2015       
190,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
323
1016/035-2015       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
11127/2015
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
298.762.588-00
342
12853/000-2015       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE THAYNARA RIBEIRO SANTANNA COM 
CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 18/12/2015 NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - MS-PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
486
8585/004-2015       
800,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
800,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
308,0000
2,60
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
5552/002-2015       
1.317,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
562,35
Un.:
KG
Quantidade:
163,0000
3,45
2 - BATATA MONALISA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
755,38
KG
179,0000
4,22
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
5552/003-2015       
3.732,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
465,75
Un.:
KG
Quantidade:
135,0000
3,45
2 - BATATA MONALISA - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
3.266,28
KG
774,0000
4,22
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
505
6552/003-2015       
108,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01 - EMPÓRIO DOS PÃES - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
108,00
Un.:
UN
Quantidade:
144,0000
0,75
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
505
6555/003-2015       
51,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06 - PANIFICADORA KRILL - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
51,00
Un.:
UN
Quantidade:
68,0000
0,75
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
6684/003-2015       
1.452,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
230,23
Un.:
KG
Quantidade:
161,0000
1,43
2 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. - QUALY - ATENDIMENTO A DIVERSOS 
SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
1.222,20
KG
180,0000
6,79
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
6770/001-2015       
799,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: CRECHE - 94,12%, CRECHE NOSSO NINHO - 5,88% - REC. PRÓPRIO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
799,68
Un.:
DZ
Quantidade:
204,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
6771/001-2015       
960,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - LOTE 05 - SEGMENTOS: EMEI - 96,33%, EMEI NOSSO NINHO - 3,67% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
960,40
Un.:
DZ
Quantidade:
245,0000
3,92
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
505
9922/001-2015       
13.007,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: (DAAA FUND: 46,07%) (DAAA MÉDIO: 35,95%) (DAAA ETEC: 17,07%) 
(DAAA EJA: 0,90%) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.007,25
Un.:
KG
Quantidade:
1.107,0000
11,75
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
505
10767/000-2015       
52,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01.  - EMPÓRIO DOS PÃES - ATENDER O SETOR 01 - SEGMENTO: EMEI - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
52,50
Un.:
UN
Quantidade:
70,0000
0,75
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.339.743/0001-90
505
11622/000-2015       
112,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - PANIFICADORA MARCOS ROBERTO - SETOR 02 - SEGMENTOS: CRECHE 
NOSSO NINHO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
112,50
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
0,75
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.339.743/0001-90
505
11623/000-2015       
60,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - PANIFICADORA MARCOS ROBERTO - SETOR 02 - SEGMENTOS: DAAA - FUND - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
60,00
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
0,75
1856/2015
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.983.877/0001-63
505
11624/000-2015       
396,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA PÃES - SETOR 03 - SEGMENTO: CRECHE - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
396,00
Un.:
UN
Quantidade:
528,0000
0,75
1856/2015
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.983.877/0001-63
505
11625/000-2015       
292,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03 - AROMA PÃES - SETOR 03 - SEGMENTO: EMEI - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
292,50
Un.:
UN
Quantidade:
390,0000
0,75
1856/2015
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.983.877/0001-63
505
11626/000-2015       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03 - AROMA PÃES - SETOR 03 - SEGMENTO: FUND. EMEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
450,00
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
0,75
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
505
11717/000-2015       
885,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTAFÁCIL
Vl.Total:
296,40
Un.:
KG
Quantidade:
38,0000
7,80
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
285,00
SC
3,0000
95,00
3 - MACARRÃO SEM GLÚTEN - URBANO
4,80
KG
1,0000
4,80
4 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: FUND EMEF 18,15%, FUND EE 17,81%, FUND APAE 1,16%, 
MÉDIO EE 14,73%, MÉDIO ETEC 2,32%, EJA EMEF 1,16%, EJA EE 1,16%, EJA MÉDIO EE 1,16%, PROG. MAIS 
EDUCAÇÃO 1,16%, AEE MUNIC. 1,16%, AEE ESTAD. 1,16%, INDIG. 1,16%, QUILOMB 1,16% - EDUCAÇÃO
299,60
UN
107,0000
2,80
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
11718/000-2015       
4.233,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: FUND EMEF 17,33%, FUND EE 15,33%, FUND 
APAE 0,4%, MÉDIO EE 11,33%, MÉDIO ETEC 2,67%, EJA EMEF 0,13%, EJA EE 0,13%, EJA MÉDIO EE 0,13%, 
CEEJA FUND 2,73%, CEEJA MÉDIO 4,67%, PROG. MAIS EDUCAÇÃO 0,4%, AEE MUNIC. 0,27%, AEE ESTAD. 
0,33%, INDIG. 0,07%, QUILOMB 0,07% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.233,60
Un.:
KG
Quantidade:
840,0000
5,04
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
11719/000-2015       
4.027,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
547,69
Un.:
KG
Quantidade:
383,0000
1,43
2 - ALIMENTO À BASE DE SOJA SABOR ORIGINAL - ADES
36,48
UN
12,0000
3,04
3 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. - QUALY
1.887,62
KG
278,0000
6,79
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
1.118,00
UN
430,0000
2,60
5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: FUND EMEF 14,22%, FUND EE 14,22%, FUND 
APAE 0,42%, MÉDIO EE 10,69%, MÉDIO ETEC 2,91%, EJA EMEF 0,2%, EJA EE 0,22%, EJA MÉDIO EE 0,17%, 
CEEJA FUND 1,66%, CEEJA MÉDIO 3,18%, PROG. MAIS EDUCAÇÃO 0,38%, AEE MUNIC. 0,33%, AEE ESTAD. 
0,33%, INDIG. 0,17%, QUILOMB 0,17% - EDUCAÇÃO
437,90
PCT
151,0000
2,90
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
505
11720/000-2015       
1.477,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DE POLVILHO - PINGO NOBRE
Vl.Total:
94,50
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
18,90
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
1.234,32
KG
278,0000
4,44
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - SEGMENTOS: FUND EMEF 18,11%, FUND EE 14,97%, FUND APAE 0,45%, 
MÉDIO EE 11,32%, MÉDIO ETEC 3,06%, EJA EMEF 0,28%, EJA EE 0,28%, EJA MÉDIO EE 0,28%, CEEJA FUND 
2,41%, CEEJA MÉDIO 4,29%, PROG. MAIS EDUCAÇÃO 0,62%, AEE MUNIC. 0,28%, AEE ESTAD. 0,28%, INDIG. 
0,28%, QUILOMB 0,28% - EDUCAÇÃO
148,50
UN
55,0000
2,70
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.906.781/0001-00
505
11721/000-2015       
1.395,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR 
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: FUND 
EMEF 15%, FUND EE 15%, FUND APAE 0,5%, MÉDIO EE 10,5%, MÉDIO ETEC 3,5%, EJA EMEF 0,5%, EJA EE 
0,5%, EJA MÉDIO EE 0,5%, CEEJA FUND 2,5%, CEEJA MÉDIO 5,5%, PROG. MAIS EDUCAÇÃO 0,5%, AEE MUNIC. 
0,5%, AEE ESTAD. 0,5%, INDIG. 0,5%, QUILOMB 0,5% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.395,55
Un.:
KG
Quantidade:
113,0000
12,35
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
505
11722/000-2015       
238,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
Vl.Total:
111,54
Un.:
KG
Quantidade:
66,0000
1,69
2 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: FUND EMEF 15,35%, FUND EE 14,98%, FUND APAE 1,16%, MÉDIO 
EE 11,91%, MÉDIO ETEC 3,49%, EJA EMEF 0,69%, EJA EE 0,69%, EJA MÉDIO EE 0,69%, PROG. MAIS 
126,72
KG
176,0000
0,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
EDUCAÇÃO 0,69%, AEE MUNIC. 0,69%, AEE ESTAD. 0,69%, INDIG. 0,69%, QUILOMB 0,69% - EDUCAÇÃO
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
505
11724/000-2015       
380,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTAFÁCIL
Vl.Total:
187,20
Un.:
KG
Quantidade:
24,0000
7,80
2 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: DAAA FUND 44,64%, DAAA MÉDIO 34,07%, DAAA ETEC 17,03%, 
DAAA EJA 4,26% - EDUCAÇÃO
193,20
UN
69,0000
2,80
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
11725/000-2015       
2.469,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: DAAA FUND 46,12%, DAAA MÉDIO 35,92%, 
DAAA ETEC 17,14%, DAAA EJA 0,82% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.469,60
Un.:
KG
Quantidade:
490,0000
5,04
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
505
11726/000-2015       
158,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
Vl.Total:
65,91
Un.:
KG
Quantidade:
39,0000
1,69
2 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: DAAA FUND 44,3%, DAAA MÉDIO 35,47%, DAAA ETEC 17,8%, 
DAAA EJA 2,44% - EDUCAÇÃO
92,16
KG
128,0000
0,72
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
11727/000-2015       
2.673,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
340,34
Un.:
KG
Quantidade:
238,0000
1,43
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
1.127,14
KG
166,0000
6,79
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
954,20
UN
367,0000
2,60
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: DAAA FUND 44,82%, DAAA MÉDIO 37,3%, 
DAAA ETEC 17,22%, DAAA EJA 0,66% - EDUCAÇÃO
252,30
PCT
87,0000
2,90
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
505
11728/000-2015       
817,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
Vl.Total:
728,16
Un.:
KG
Quantidade:
164,0000
4,44
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - SEGMENTOS: DAAA FUND 46,24%, DAAA MÉDIO 35,47%, DAAA ETEC 
16,86%, DAAA EJA 1,42% - EDUCAÇÃO
89,10
UN
33,0000
2,70
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.906.781/0001-00
505
11729/000-2015       
802,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR 
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: DAAA 
FUND 45,15%, DAAA MÉDIO 35,38%, DAAA ETEC 16,92%, DAAA EJA 1,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
802,75
Un.:
KG
Quantidade:
65,0000
12,35
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
505
11731/000-2015       
64,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTAFÁCIL
Vl.Total:
31,20
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
7,80
2 - TEMPERO ALHO E SAL- SS - SEGMENTOS: CRECHE 3,48%, CRECHE NOSSO NINHO 1,16% - EDUCAÇÃO
33,60
UN
12,0000
2,80
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
11732/000-2015       
383,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: CRECHE 4,73%, CRECHE NOSSO NINHO 25,2% 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
383,04
Un.:
KG
Quantidade:
76,0000
5,04
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
505
11733/000-2015       
28,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
Vl.Total:
11,83
Un.:
KG
Quantidade:
7,0000
1,69
2 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: CRECHE 5,08%, CRECHE NOSSO NINHO 1,16% - EDUCAÇÃO
16,56
KG
23,0000
0,72
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
11734/000-2015       
1.005,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
51,48
Un.:
KG
Quantidade:
36,0000
1,43
2 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - SOL
624,00
CX
1.200,0000
0,52
3 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
169,75
KG
25,0000
6,79
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA
119,60
UN
46,0000
2,60
5 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: CRECHE 10,81%, CRECHE NOSSO NINHO 
1,49% - EDUCAÇÃO
40,60
PCT
14,0000
2,90
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
505
11735/000-2015       
133,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
Vl.Total:
119,88
Un.:
KG
Quantidade:
27,0000
4,44
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - SEGMENTOS: CRECHE 4,71%, CRECHE NOSSO NINHO 0,45% - EDUCAÇÃO
13,50
UN
5,0000
2,70
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.906.781/0001-00
505
11736/000-2015       
135,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR 
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: CRECHE 
5%, CRECHE NOSSO NINHO 0,5% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
135,85
Un.:
KG
Quantidade:
11,0000
12,35
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
505
11738/000-2015       
64,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTAFÁCIL
Vl.Total:
31,20
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
7,80
2 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: EMEI 3,48%, EMEI NOSSO NINHO 1,16% - EDUCAÇÃO
33,60
UN
12,0000
2,80
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
11739/000-2015       
473,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: EMEI 6%, EMEI NOSSO NINHO 0,27% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
473,76
Un.:
KG
Quantidade:
94,0000
5,04
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
505
11740/000-2015       
30,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
Vl.Total:
13,52
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
1,69
2 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: EMEI 5,93%, EMEI NOSSO NINHO 0,69% - EDUCAÇÃO
16,56
KG
23,0000
0,72
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
11741/000-2015       
469,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
61,49
Un.:
KG
Quantidade:
43,0000
1,43
2 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
210,49
KG
31,0000
6,79
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCÓRDIA
148,20
UN
57,0000
2,60
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: EMEI 5,54%, EMEI NOSSO NINHO 0,20% - 
EDUCAÇÃO
49,30
PCT
17,0000
2,90
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
505
11742/000-2015       
156,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
Vl.Total:
137,64
Un.:
KG
Quantidade:
31,0000
4,44
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - SEGMENTOS: EMEI 5,78%, EMEI NOSSO NINHO 0,28% - EDUCAÇÃO
18,90
UN
7,0000
2,70
12542/2014
Pregão Presencial
BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.906.781/0001-00
505
11743/000-2015       
135,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENRIQUECEDOR PARA LEITE FONTE DE FIBRAS FORTIFICADO COM VITAMINAS E MINERAIS – SABOR 
MORANGO COM CHOCOLATE BRANCO E COCO COM LEITE CONDENSADO. - BIOLAC - SEGMENTOS: EMEI 
5%, EMEI NOSSO NINHO 0,5% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
135,85
Un.:
KG
Quantidade:
11,0000
12,35
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
11823/001-2015       
1.198,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
78,74
Un.:
KG
Quantidade:
31,0000
2,54
2 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).
35,28
KG
9,0000
3,92
3 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
147,84
KG
44,0000
3,36
4 - MANDIOCA: (conforme especificação constante do processo de compra).
77,14
KG
29,0000
2,66
5 - MANDIOQUINHA: (conforme especificação constante do processo de compra).
808,86
KG
102,0000
7,93
6 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: CRECHE 17,45%, CRECHE NOSSO NINHO 3,33% - 
EDUCAÇÃO
50,80
KG
10,0000
5,08
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
11824/001-2015       
538,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
29,20
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
3,65
2 - COUVE-FLOR: (conforme especificação constante do processo de compra).
67,20
UN
15,0000
4,48
3 - REPOLHO LISO: (conforme especificação constante do processo de compra).
71,00
KG
25,0000
2,84
4 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
208,91
KG
13,0000
16,07
5 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: CRECHE 5,23%, CRECHE NOSSO NINHO 0,71% - EDUCAÇÃO
162,40
KG
40,0000
4,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
11825/001-2015       
192,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - LOTE 05 - SEGMENTOS: CRECHE 5,32%, CRECHE 
NOSSO NINHO 0,47% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
192,08
Un.:
DZ
Quantidade:
49,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
11827/001-2015       
431,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
53,34
Un.:
KG
Quantidade:
21,0000
2,54
2 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).
47,04
KG
12,0000
3,92
3 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
174,72
KG
52,0000
3,36
4 - MANDIOCA: (conforme especificação constante do processo de compra).
90,44
KG
34,0000
2,66
5 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: EMEI 6,83%, EMEI NOSSO NINHO 0,66% - 
EDUCAÇÃO
66,04
KG
13,0000
5,08
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
11828/001-2015       
604,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
36,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,65
2 - REPOLHO LISO: (conforme especificação constante do processo de compra).
99,40
KG
35,0000
2,84
3 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
257,12
KG
16,0000
16,07
4 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: EMEI 6,20%, EMEI NOSSO NINHO 0,46% - EDUCAÇÃO
211,12
KG
52,0000
4,06
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
11829/001-2015       
227,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - LOTE 05 - SEGMENTOS: EMEI 6,50%, EMEI NOSSO 
NINHO 0,35% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
227,36
Un.:
DZ
Quantidade:
58,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
11830/001-2015       
1.134,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
241,30
Un.:
KG
Quantidade:
95,0000
2,54
2 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).
152,88
KG
39,0000
3,92
3 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
330,96
KG
98,5000
3,36
4 - MANDIOCA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: DAAA FUND 49,66%, DAAA MÉDIO 28,87%, DAAA ETEC 
19,39%, DAAA EJA 2,07% - EDUCAÇÃO
409,64
KG
154,0000
2,66
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
11831/001-2015       
3.099,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
186,15
Un.:
UN
Quantidade:
51,0000
3,65
2 - REPOLHO LISO: (conforme especificação constante do processo de compra).
281,16
KG
99,0000
2,84
3 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.398,09
KG
87,0000
16,07
4 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: DAAA FUND 40,06%, DAAA MÉDIO 38,56%, DAAA ETEC 
18,23%, DAAA EJA 3,15% - EDUCAÇÃO
1.234,24
KG
304,0000
4,06
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
11832/001-2015       
1.238,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - LOTE 05 - SEGMENTOS: DAAA FUND 43,35%, DAAA 
MÉDIO 39,56%, DAAA ETEC 15,82%, DAAA EJA 1,27% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.238,72
Un.:
DZ
Quantidade:
316,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
11835/001-2015       
3.001,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
281,94
Un.:
KG
Quantidade:
111,0000
2,54
2 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).
274,40
KG
70,0000
3,92
3 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.370,88
KG
408,0000
3,36
4 - MANDIOCA: (conforme especificação constante do processo de compra).
672,98
KG
253,0000
2,66
5 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: FUND EMEF 15,85%, FUND EE 16,37%, FUND APAE 
0,57%, MÉDIO EE 12,03%, MÉDIO ETEC 3,63%, EJA EMEF 0,36%, EJA EE 0,27%, EJA MÉDIO EE 0,27%, 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 0,59%, AEE MUNICIPAL 0,52%, AEE ESTADUAL 0,59%, INDIGENAS 0,42%, 
QUILOMBOLAS 0,60% - EDUCAÇÃO
401,32
KG
79,0000
5,08
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
11836/001-2015       
4.819,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
295,65
Un.:
UN
Quantidade:
81,0000
3,65
2 - REPOLHO LISO: (conforme especificação constante do processo de compra).
832,12
KG
293,0000
2,84
3 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
2.233,73
KG
139,0000
16,07
4 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: FUND EMEF 16,19%, FUND EE 17,65%, FUND APAE 0,51%, 
MÉDIO EE 10,55%, MÉDIO ETEC 4,24%, EJA EMEF 0,51%, EJA EE 0,51%, EJA MÉDIO EE 0,51%, PROGRAMA 
MAIS EDUCAÇÃO 0,45%, AEE MUNICIPAL 0,46%, AEE ESTADUAL 0,51%, INDIGENAS 0,55%, QUILOMBOLAS 
0,55% - EDUCAÇÃO
1.457,54
KG
359,0000
4,06
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
11837/001-2015       
1.658,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - LOTE 05 - SEGMENTOS: FUND EMEF 15,37%, FUND EE 
16,31%, FUND APAE 0,59%, MÉDIO EE 11,82%, MÉDIO ETEC 3,55%, EJA EMEF 0,34%, EJA EE 0,24%, EJA 
MÉDIO EE 0,24%, AEE MUNICIPAL 0,59%, AEE ESTADUAL 0,59%, INDIGENAS 0,24%, QUILOMBOLAS 0,24% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.658,16
Un.:
DZ
Quantidade:
423,0000
3,92
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
11838/001-2015       
5.387,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
Vl.Total:
916,88
Un.:
UN
Quantidade:
157,0000
5,84
2 - BANANA NANICA - CEAGESP
559,12
KG
241,0000
2,32
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
787,71
KG
217,0000
3,63
4 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: MÉDIO EE 12,93%, EJA EMEF 0,14%, AEE 
MUNICIPAL 0,35%, INDIGENAS 0,04%, QUILOMBOLAS 0,06% - EDUCAÇÃO
3.123,60
KG
570,0000
5,48
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
11969/000-2015       
7.917,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: 
EE ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.917,75
Un.:
KG
Quantidade:
1.377,0000
5,75
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
546
3699/010-2015       
9.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 
404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015.
Vl.Total:
9.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.300,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
976/000-2015       
2.671,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1986 - 24288,98
Vl.Total:
2.671,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.671,78
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
113819900
J
15.146.761/0001-23
5839
977/000-2015       
480,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 363 - 4369,43
Vl.Total:
480,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
480,64
11350/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
632
13027/000-2015       
210,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE E SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA - 30/11, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 01/12, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 
03/12, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 04/12, SAÍDA ÀS 02h30 E RETORNO ÀS 20h00 - GABINETE
Vl.Total:
210,78
Un.:
Quantidade:
6,0000
35,13
11349/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
632
13028/000-2015       
175,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS PARA LEVAR E BESCAR ALEGORIAS DA PARADA DE NATAL - ITAPEVA/SP: 26/11, 
SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 14h00 | SÃO PAULO/SP: 03/12, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 04/12, 
SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 21h30 - GABINETE
Vl.Total:
175,65
Un.:
Quantidade:
5,0000
35,13
11348/2015
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
162.458.878-60
632
13029/000-2015       
940,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
351,30
Un.:
Quantidade:
10,0000
35,13
2 - PERNOITE - VIAGENS ÀS SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM DEFESA CIVIL NA 
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL (CEDEC/SP) E PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA CASA 
CIVIL - 13/11/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - 20/11/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
17h00 - DIA 02/12/2015, SAÍDA ÀS 18h00 E RETORNO DIA 05/12/2015 ÀS 22h00 - GABINETE
588,96
3,0000
196,32
11347/2015
Outros/Não Aplicável
KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
376.675.558-77
632
13030/000-2015       
940,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
351,30
Un.:
Quantidade:
10,0000
35,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - PERNOITE - VIAGENS ÀS SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM DEFESA CIVIL NA 
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL (CEDEC/SP) E PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA CASA 
CIVIL - 13/11/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - 20/11/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
17h00 - DIA 02/12/2015, SAÍDA ÀS 18h00 E RETORNO DIA 05/12/2015 ÀS 22h00 - GABINETE
588,96
3,0000
196,32
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
633
11809/000-2015       
40,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO 
DO CADÚNICO (VALOR COM 27,5% DE DESCONTO R$ 40,60) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
40,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
20,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
633
11810/000-2015       
720,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
239,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
239,25
2 - CORREIA DENTADA
65,25
UN
1,0000
65,25
3 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,38
UN
1,0000
170,38
4 - MANGUEIRA DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO 
CADÚNICO (VALOR COM 27,5% DE DESCONTO R$ 720,66) - ASSISTÊNCIA
245,78
2,0000
122,89
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
633
11982/000-2015       
497,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE OUTUBRO DE 
2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
497,36
Un.:
LT
Quantidade:
163,0700
3,05
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
633
12037/000-2015       
159,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA TECLA - RADIAL
Vl.Total:
9,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
1,90
2 - PLAFONIER DE PVC - KAHEL
17,50
UN
10,0000
1,75
3 - TOMADA DE EMBUTIR - RADIAL
19,50
UN
10,0000
1,95
4 - Fio paralelo 2 X 2,5 ( 750 V) rolo 100 metros - NAMBEI - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
113,00
RL
1,0000
113,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
633
12038/000-2015       
1.772,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - ECP
Vl.Total:
190,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
9,50
2 - REATOR ELETRONICO 1X40W - ECP
18,50
UN
2,0000
9,25
3 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - ECP
46,00
UN
5,0000
9,20
4 - SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA - REDY
13,60
UN
20,0000
0,68
5 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-27 - FLC
800,00
UN
20,0000
40,00
6 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-40 - FLC
460,00
UN
10,0000
46,00
7 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX
155,00
UN
10,0000
15,50
8 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - OUROLUX
54,00
UN
10,0000
5,40
9 - Lampada fluorescente compacta 2U 9W x 220v e-27 - FLC - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
35,00
UN
10,0000
3,50
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
633
12039/000-2015       
55,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - ELDORADO
Vl.Total:
30,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,00
2 - VEDA ROSCA 18MMX50M - POLIFITAS
12,00
CX
10,0000
1,20
3 - POTE DE COLA PVC C/ 175G - PULVITEC
9,72
UN
2,0000
4,86
4 - PREGO DE AÇO 10 X 10 CARTELA COM 20 UNIDADES - NIQUELADO
1,25
UN
5,0000
0,25
5 - CAP ROSCA 3/4 - CARDINALI - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - 
ASSISTÊNCIA
2,40
UN
10,0000
0,24
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
633
12040/000-2015       
5,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Trena com fita de aço carbono, revestida em nylon e borracha, com botão para liberação da fita, com trava 
de retrocesso automática, com graduação em milímetros e polegadas no tamanho de 5 metros - GOLD - PARA 
ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5,70
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
633
12041/000-2015       
15,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - Colher de pedreiro n° 6 com haste curvada  e cabo de madeira - BRASFORT
Vl.Total:
4,38
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4,38
2 - Disco de Serra Mármore - THOMPSON - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS 
EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
11,00
UN
2,0000
5,50
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
633
12043/000-2015       
11,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARAFUSO COM BUCHA NYLON 6MM - JOMARCA
Vl.Total:
2,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,04
2 - PARAFUSO COM BUCHA NYLON 8MM - JOMARCA
2,40
UN
30,0000
0,08
3 - FOLHA DE SERRINHA - WESTERN - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS 
EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
7,20
UN
20,0000
0,36
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
633
12044/000-2015       
104,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS 
EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
104,50
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
2,09
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
633
12045/000-2015       
9,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALICATE UNIVERSAL - JOMARCA - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS 
EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9,40
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
9,40
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
633
12046/000-2015       
252,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - KRONA
Vl.Total:
8,70
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
1,74
2 - TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - ROMAR
114,00
UN
10,0000
11,40
3 - TORNEIRA PARA MAQUINA DE LAVAR COM BUCHA 1428 1/2 C-23 - BIEL - PARA ATENDER A 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
130,00
UN
10,0000
13,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
633
12047/000-2015       
27,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita isolante classe B 19mm X 20m - LORENZETTI - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E 
SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
27,00
Un.:
RL
Quantidade:
10,0000
2,70
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
636
8872/003-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
636
11926/000-2015       
192,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - 
MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
192,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
192,52
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
642
12048/000-2015       
496,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Martelete Rotativo HR 2470 W 127 - SKIL
Vl.Total:
300,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
300,00
2 - Serra circular 7.1/4, tensão de 127V, potencia de 1350 W, com 5000 rpm, - FORT - PARA ATENDER A 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
196,52
UN
1,0000
196,52
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
643
8939/003-2015       
410,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
410,80
Un.:
CM/CO
Quantidade:
158,0000
2,60
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
645
5809/006-2015       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2015 - REFERENTE AO 
ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA DELFINA PEREIRA, PELO PERÍODO DE 7 (SETE) MESES - C/C REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.800,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
667
1493/010-2015       
7.010,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
670
1485/010-2015       
4.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
689
11987/000-2015       
253,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - FUNSSOL
Vl.Total:
253,35
Un.:
LT
Quantidade:
75,6500
3,35
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
19
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
693
8841/003-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
728
9879/000-2015       
165,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR
Vl.Total:
132,00
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
2,64
2 - Higienizador,em gel, neutro, composto de álcool antisséptico 70% de amplo espectro de ação microbicida 
sob forma gelatinosa, ação antisséptica, instantânea e sem enxague, pronto uso, hipoalergênico, atóxico, 
secagem rápida. Isento de resíduos contaminantes ou nocivos, ph balanceados, indicado para higiene de peles 
delicadas, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA. - 
ALLGEL FRASCO COM 500G - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, 
TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - CULTURA
33,40
FR
10,0000
3,34
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
728
11993/000-2015       
672,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - CULTURA
Vl.Total:
672,55
Un.:
LT
Quantidade:
200,8200
3,35
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
737
10890/000-2015       
651,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A2, impresso em papel couche 115 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente. - PARA 
DIVULGAÇÃO DO TOORO NAGASHI A SER REALIZADO EM 01 E 02 DE NOVEMBRO - CULTURA
Vl.Total:
651,42
Un.:
SV
Quantidade:
198,0000
3,29
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
763
11989/000-2015       
1.200,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL REF. AO PERÍODO DE 14 DE 
OUTUBRO DE 2015 A 05 DE NOVEMBRO DE 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,21
Un.:
LT
Quantidade:
358,3800
3,35
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
766
7653/006-2015       
2.433,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - 4º PARCELA PERÍODO 
01/10 A 31/10 - ESPORTES
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
766
7666/018-2015       
1.511,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
1.511,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.511,78
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
766
8840/003-2015       
190,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
190,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,06
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
975/000-2015       
321.244,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO - 11/12/2015
Vl.Total:
321.244,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
321.244,66
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 11/12/2015 ATÉ 11/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
19
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 14 de Dezembro de 2015.