4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/02/2015 ATÉ 23/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
14
Data de Lançamento: 23/02/2015 |
1.092,56
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
17/002-2015
1.092,56
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.092,56
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
134,47
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
25/011-2015
134,47
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. ASSIST. SOCIAL E TODOS OS |
SEUS EQUIPAMENTOS, PARA JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
134,47
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
113,94
J
58.543.786/0001-73
0,00
5839
61/000-2015
113,94
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 656 - 113,94
113,94
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
LTDA |
0,00
61,01
J
65.035.222/0001-95
0,00
5839
62/000-2015
61,01
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 4270 - 61,01
61,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
574,11
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
63/000-2015
574,11
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1711 - 574,11
574,11
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
999,41
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
64/000-2015
999,41
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1712 - 999,41
999,41
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
24,42
J
58.543.786/0001-73
0,00
5839
65/000-2015
24,42
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 657 - 24,42
24,42
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
160,50
J
05.776.879/0001-81
0,00
5839
66/000-2015
160,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1675 - R$ 6.688,23
160,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
85,75
J
05.248.172/0001-00
0,00
5839
67/000-2015
85,75
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 170 - R$ 16.333,95
85,75
1,0000
0,00
11557/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
3.174,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
691
72/000-2015
52,90
1 - CESTA BÁSICA, contendo: 01 pacote de 05kg de arroz agulhinha tipo 1, 02 kg de feijão carioquinha, 01 kg de |
farinha de mandioca, 02 pacotes de 400g de leite em pó integral, 01 pacote de 500g de café torrado e moído, 02 |
kg de açúcar refinado, 01 unidade de óleo de soja - 900ml, 01 kg de sal refinado, 01 pacote de 500g de |
macarrão tipo espaguette com ovos, 01 purê de tomate - 500g, 02 unidades de sardinha em óleo comestível - |
250 gramas cada, 01 unidade de tempero completo sem pimenta - 300 gramas. - PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO |
DE VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
3.174,00
UN
60,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
490,00
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
53.960.860/0001-33
0,00
643
97/000-2015
35,00
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA AS |
FAMÍLIAS DO TERRITÓRIO DE ATENDIMENTO DO CRAS ARAPONGAL (BAIRRO ARAPONGAL OESTE, LESTE, |
JARDIM ALEGRE, VILA OURO, PEROPAVA, LAGEDO E SERROTE) - C/C 28286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
490,00
SV
14,0000
0,00
846/2014
Pregão Presencial
AMV COM PROM DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITR |
LTDA - |
0,00
1.299,90
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
01.286.781/0001-95
0,00
763
104/000-2015
129,99
1 - BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL DE PRAIA. com 12 gomos, confeccionada com microfibra. Diâmetro: 65 - 67 |
cm. Peso: 260 - 280 g. Câmara: Câmara Airbility. Construção: Termotec. Material: Microfibra. Miolo: Miolo Slip |
System Removível e Lubrificado. - PENALTY BEACH PRO - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES |
1.299,90
UN
10,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
442,65
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
41
130/000-2015
0,04
1 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - COM FORNECIMENTO DE |
MÁQUINA E MANUTENÇÃO - JURÍDICO |
442,65
SV
12.647,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
3.803,64
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
138/000-2015
0,45
1 - PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 1 5ML - Marca: HIPOLABOR
1.350,00
FR
3.000,0000
0,15
2 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - Marca: CIFARMA
1.847,04
DRAG
12.480,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/02/2015 ATÉ 23/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
14
0,95
3 - Dexclorfeniramina, Maleato 0,4MG/ML solução oral - frasco com 120ML - Marca: HIPOLABOR
567,60
FR
600,0000
0,52
4 - IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO - FRASCO COM 20ML - Marca: |
HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, |
PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C |
410-1 C.E.F. - SAÚDE |
39,00
FR
75,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
490,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
442
145/000-2015
0,49
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 500 MG - Marca: DEPAKENE-ABBOTT - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - |
SAÚDE |
490,00
COMP
1.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
1.800,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
147/000-2015
0,36
1 - PENTOXIFILINA 400MG - Marca: GENERICO/ E.M.S. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.800,00
COMP
5.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
330,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.927.876/0001-67
0,00
442
148/000-2015
0,55
1 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇAO NASAL FRASCO COM 30M L - Marca: NEONAZOL / NATIVITA - PARA |
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, |
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - |
SAÚDE |
330,00
FR
600,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
73,83
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
447
150/000-2015
0,49
1 - NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 75MG - Marca: RANBAXY - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. |
73,83
CAP
150,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
89,75
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
323
153/000-2015
0,15
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - REF. A 2 ROÇADAS NO MÊS DE JANEIRO - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
89,75
M2
606,4500
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
59,20
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
278
156/000-2015
0,15
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - REF A 2 ROÇADAS NO MÊS DE JANEIRO - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
59,20
M2
400,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
2.071,56
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
323
161/000-2015
0,15
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE SENDO: ESF AGROCHÁ, ALAY CORRÊA, ARAPONGAL, ARAPONGAL |
OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD SÃO PAULO, SERROTE, VL SÃO FRANCISCO, TAQUARUÇU/VOTUPOCA, UBS |
VILA NOVA, CENTRO E REGISTRO B, REF. A 2 ROÇADAS NO MÊS DE JANEIRO - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
2.071,56
M2
13.997,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
444,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
278
164/000-2015
0,15
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
USO DA UPA - REF. A 2 ROÇADAS NO MÊS DE JANEIRO - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
444,00
M2
3.000,0000
0,00
5260/2013
Pregão Presencial
VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - ME
0,00
39.517,50
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
11.366.017/0001-83
0,00
490
206/001-2015
27,50
1 - TENIS - ( UNIFORME ESCOLAR ) - Marca: EQUIPE MODELO STAR - PARA ATENDIMENTO A REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
39.517,50
UN
1.437,0000
0,00
5260/2013
Pregão Presencial
VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - ME
0,00
138.022,50
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
11.366.017/0001-83
0,00
490
211/000-2015
27,50
1 - TENIS - ( UNIFORME ESCOLAR ) - EQUIPE MODELO STAR - PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
- EDUCAÇÃO |
138.022,50
UN
5.019,0000
0,00
2234/2014
Pregão Presencial
UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
0,00
622.436,49
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
12.410.407/0001-76
0,00
490
212/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/02/2015 ATÉ 23/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
14
148,03
1 - KITI DE UNIFORME ESCOLAR (INFANTIL).. 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01 |
camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda corsário em |
tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC |
230.778,77
KIT
1.559,0000
159,34
2 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL). 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta |
regata; 01 camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda |
corsário em tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC - PARA ATENDER A |
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
391.657,72
KIT
2.458,0000
0,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
6.688,23
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
246/001-2015
487,89
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
4.370,73
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
254,12
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - PARTE |
DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO |
254,12
SV
1,0000
516,26
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
112
249/003-2015
7.854,22
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada em |
publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato de Contrato e |
demais publicaões exigidas por lei ou instrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de Licitação |
041/2013 - ADMINISTRAÇÃO |
516,26
SV
0,0700
580,80
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/009-2015
8.553,27
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada em |
publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato de Contrato e |
demais publicações exigidas por lei ou instrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de Licitação |
041/2013 - FATURA 853177 - ADMINISTRAÇÃO |
580,80
SV
0,0700
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
322,66
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/010-2015
8.553,27
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada em |
publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato de Contrato e |
demais publicações exigidas por lei ou intrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de Lictação |
041/2013. - ADMINISTRAÇÃO |
322,66
SV
0,0400
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
1.500,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
4
258/001-2015
1.500,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
1.500,00
SV
1,0000
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
322,66
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
4
259/001-2015
574,72
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada em |
publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato de Contrato e |
demais publicaões exigidas por lei ou instrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de Licitação |
041/2013. - ADMINISTRAÇÃO |
322,66
SV
0,5600
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
4.581,84
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
354/002-2015
11.495,34
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada em |
publicação de Editais Resumidos, Resultados de habilitação e proposta, Homologação, Extrato de Contrato e |
demais publicaões exigidas por lei ou instrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de Licitação |
041/2013. - ADMINISTRAÇÃO |
4.581,84
SV
0,4000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
42,96
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
39
360/000-2015
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
42,96
UN
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
140,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
562
361/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. ESCAPE
80,00
HR
1,6000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW SANTANA, PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 140,00 - C/C |
30,00
HR
0,6000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/02/2015 ATÉ 23/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
14
14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
897,68
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
362/000-2015
176,40
1 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
176,40
UN
1,0000
14,70
2 - ABRAÇADEIRA
44,10
PÇ
3,0000
14,70
3 - COXIM DE ESCAPE
44,10
UN
3,0000
17,64
4 - JUNTA DO ESCAPE
17,64
UN
1,0000
274,40
5 - Aquisição de: PNEU. 185/65/14
548,80
UN
2,0000
4,90
6 - Aquisição de: VALVULA. DE AR
9,80
UN
2,0000
28,42
7 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
8 - FILTRO DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - |
VEÍCULO VW SANTANA, PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 897,68 - C/C 14.284-0 BB - |
SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
28,42
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
380,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
562
363/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW GOL, PLACA EHE 7193 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 380,00 - |
C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
380,00
HR
7,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.225,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
364/000-2015
578,20
1 - CATALIZADOR. DO ESCAPE
578,20
PÇ
1,0000
274,40
2 - Aquisição de: SENSOR
274,40
UN
1,0000
93,10
3 - Aquisiçao de: REPARO. DO BICO INJETOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW GOL, PLACA EHE 7193 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1225,00 - |
C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
372,40
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.231,86
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
372/000-2015
334,18
1 - MANGA DE EIXO. DIANTEIRO
668,36
UN
2,0000
93,10
2 - Aquisiçao de: PINO . CENTRAL
93,10
UN
1,0000
235,20
3 - FEIXE DE MOLA. DIANTEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW KOMBI, PLACA EHE 7190 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1231,86 - C/C |
14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
470,40
PÇ
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
620,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
562
373/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
350,00
HR
7,0000
50,00
2 - LUBRIFICAÇÃO
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
S.M.E. - VEÍCULO VW KOMBI, PLACA EHE 7190 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 620,00 - C/C 14.284-0 BB |
- SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
120,00
HR
2,4000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
8.609,73
781
378/001-2015
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE |
GERENCIAMENTO - SEC. MUN. DE ESPORTES |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/02/2015 ATÉ 23/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
14
0,00
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
10.438,40
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
383/000-2015
32,62
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
10.438,40
SV
320,0000
0,00
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
18.171,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
384/000-2015
121,14
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
18.171,00
SV
150,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
98,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
387/000-2015
24,50
1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - |
VEÍCULO VW SANTANA, PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 98,00 - C/C 14.284-0 BB - SAL |
EDUC - EDUCAÇÃO |
98,00
UN
4,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
248,19
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
23
397/000-2015
248,19
1 - HD SATA 500GB - WESTER DIGITAL - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO DEPTO MUNICIPAL DE |
CONTROLE INTERNO - GABINETE |
248,19
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.182,86
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
527
404/000-2015
235,20
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
470,40
PÇ
2,0000
117,60
2 - COXIM COM ROLAMENTO DIANTEIRO
235,20
PÇ
2,0000
53,90
3 - BATENTE DIANTEIRO
107,80
UN
2,0000
23,52
4 - COIFA DIANTEIRA
47,04
UN
2,0000
28,42
5 - FILTRO DE AR
28,42
PÇ
1,0000
28,42
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
PÇ
1,0000
58,80
7 - BRAÇO AXIAL
117,60
UN
2,0000
63,70
8 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
63,70
JG
1,0000
42,14
9 - BUCHA DO MANCAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 1249 - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
84,28
UN
2,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
12.960,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
184
408/000-2015
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO |
PERÍMETRO URBANO E RURAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
12.960,00
UN
1.200,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
220,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
450/001-2015
220,00
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÔNIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - |
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
220,00
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
700,05
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
41
455/000-2015
0,05
1 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - PERIODO DE 01/01 A |
31/01/2015 - JURÍDICO |
700,05
SV
14.001,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
0,00
700,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
108.415.698-94
0,00
65
476/000-2015
700,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - PARA DESPESAS COM ESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
700,00
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
546,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
668
505/000-2015
5,95
1 - AZEITONAS VERDES - primeira qualidade, com data de validade superior a 01 ano a partir da entrega, |
embalagem com aproximadamente 300 gr. - OUTBACK |
59,50
UN
10,0000
3,60
2 - CREME DE LEITE - Preparado a partir de matérias-primas sãs, limpas e de boa qualidade. Contendo creme |
de leite, estabilizantes, com o mínimo de 25% de teor de gordura. Embalagem primaria: lata de folha de |
flandres com verniz sanitário, contendo peso liquido de 300 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e |
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - NESTLE |
252,00
UN
70,0000
1,45
3 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso. - |
PREDILECTA |
72,50
UN
50,0000
5,40
4 - SARDINHA - em óleo comestível, acondicionada em lata de 165gr. de peso drenado - GOMES COSTA - PARA |
ATENDER TODOS OS CRAS EM SEUS CURSOS DE CULINÁRIA - MÓDULO I - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
162,00
LATA
30,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
362,01
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
71
509/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/02/2015 ATÉ 23/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
14
362,01
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA USO DA SECRETARIA - FINANÇAS
362,01
SV
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
879,50
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
05.271.722/0001-02
0,00
668
510/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
493,50
UN
150,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA ATENDER O CRAS BLOCO B EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
386,00
UN
50,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
879,50
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
05.271.722/0001-02
0,00
668
512/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
493,50
UN
150,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO CRAS ARAPONGAL EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
386,00
UN
50,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
564,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
514/000-2015
1,88
1 - POLPA DE TOMATE - Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Embalagem primária: caixa Tetra Pak, com |
aproximadamente 520 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias |
da entrega do produto. - QUERO - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS |
- C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
564,00
UN
300,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
840,90
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
05.271.722/0001-02
0,00
668
516/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
493,50
UN
150,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA ATENDER O CRAS VILA NOVA EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
347,40
UN
45,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
706,40
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
522/000-2015
2,50
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY
25,00
LATA
10,0000
7,99
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPY
239,70
UN
30,0000
2,68
3 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
80,40
PCT
30,0000
1,99
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
199,00
KG
100,0000
4,85
5 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - VIGOR
97,00
UN
20,0000
1,09
6 - ORÉGANO - TRES ESTRELAS
54,50
PCT
50,0000
1,08
7 - SAL REFINADO - MIRAMAR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER TODOS OS CRAS NA |
REALIZAÇÃO DO I MÓDULO DO CURSO DE CULINÁRIA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
10,80
KG
10,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.435,09
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
524/000-2015
2,50
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY
250,00
LATA
100,0000
3,40
2 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - MILHENA
170,00
UN
50,0000
1,35
3 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - RENATA
270,00
PCT
200,0000
7,99
4 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPY
1.126,59
UN
141,0000
2,68
5 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
268,00
PCT
100,0000
1,99
6 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
199,00
KG
100,0000
4,85
7 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - VIGOR
97,00
UN
20,0000
1,09
8 - ORÉGANO - TRES ESTRELAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER TODOS OS CRAS NA |
REALIZAÇÃO DO I MÓDULO DO CURSO DE CULINÁRIA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
54,50
PCT
50,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
869,24
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
525/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA
173,00
KG
100,0000
1,23
2 - ERVILHA REIDRATADA - PREDILECTA
19,68
UN
16,0000
2,85
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
14,25
LATA
5,0000
2,47
4 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
180,31
UN
73,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/02/2015 ATÉ 23/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
14
14,78
5 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
147,80
KG
10,0000
2,40
6 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
259,20
UN
108,0000
3,00
7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER TODOS OS CRAS NA |
REALIZAÇÃO DO I MÓDULO DO CURSO DE CULINÁRIA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
75,00
UN
25,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
0,00
4.418,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.824.339/0001-51
0,00
668
526/000-2015
8,00
1 - CALDO DE CARNE - CRIALIMENTOS
64,00
PCT
8,0000
8,00
2 - CALDO DE GALINHA - CRIALIMENTOS
64,00
PCT
8,0000
14,30
3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES |
NO PEDIDO - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - |
ASSISTÊNCIA |
4.290,00
PCT
300,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.500,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
527/000-2015
17,00
1 - CARNE SECA /CHARQUE) - FRIGOL
680,00
KG
40,0000
19,00
2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - PARAISO
760,00
KG
40,0000
16,00
3 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
640,00
KG
40,0000
10,50
4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER TODOS |
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
420,00
KG
40,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
5.365,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
529/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - DA BARRA
1.384,00
KG
800,0000
10,15
2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - CHINÊS
203,00
PCT
20,0000
3,43
3 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILAN
1.029,00
PCT
300,0000
1,23
4 - ERVILHA REIDRATADA - PREDILECTA
369,00
UN
300,0000
1,65
5 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
495,00
UN
300,0000
2,70
6 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
135,00
KG
50,0000
2,85
7 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
427,50
LATA
150,0000
2,45
8 - GELATINA EM PÓ, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - APTI
24,50
PCT
10,0000
2,47
9 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
988,00
UN
400,0000
3,10
10 - MARGARINA VEGETAL com sal. - COAMO FAMÍLIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER |
TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
310,00
UN
100,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
0,00
500,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
0,00
630
538/000-2015
500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - |
ASSISTÊNCIA |
500,00
1,0000
533,46
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
533,46
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/001-2015
533,46
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
533,46
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
60,53
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/002-2015
60,53
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
60,53
1,0000
751,68
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
45
919/002-2015
751,68
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
751,68
1,0000
956,79
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
0,00
45
920/001-2015
956,79
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
956,79
1,0000
446,25
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
0,00
45
927/002-2015
446,25
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
446,25
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/02/2015 ATÉ 23/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
14
3.480,09
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
45
928/002-2015
3.480,09
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
3.480,09
1,0000
1.050,78
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
0,00
45
930/002-2015
1.050,78
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
1.050,78
1,0000
1.137,51
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
931/002-2015
1.137,51
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
1.137,51
1,0000
382,50
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
45
933/002-2015
382,50
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
382,50
1,0000
510,00
Outros/Não Aplicável
ARLETE MONICA NEPEL
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
081.893.778-50
0,00
45
934/002-2015
510,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
510,00
1,0000
644,87
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
1009/001-2015
644,87
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS - |
CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE |
644,87
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
95,58
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
1010/001-2015
95,58
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS - CAPS - C/C |
0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
95,58
1,0000
10.617,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
323
1015/001-2015
10.617,88
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
10.617,88
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
1.426,81
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/001-2015
1.426,81
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA |
E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
1.426,81
1,0000
716,57
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
351
1018/001-2015
716,57
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF -SAÚDE |
716,57
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
80,46
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
351
1019/001-2015
80,46
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO |
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
80,46
1,0000
959,96
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
1023/001-2015
959,96
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - MS - VE |
- C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
959,96
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
80,46
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
462
1024/001-2015
80,46
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, VE E PAM - MS - |
VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
80,46
1,0000
429,13
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
1
1039/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS PARA SÃO PAULO/SP - Dia 07/11/2014, saída às 03:00h, retorno às 20:00h - Dia |
11/11/2014, saída às 04:00h, retorno às 17:30h - Dia 18/11/2014, saída às 04:00h, retorno às 22:00h - Dia |
24/11/2014, saída às 04:00h, retorno às 17:00h - Dia 25/11/2014, saída às 08:00h, retorno às 18:00h - Dia |
26/11/2014, saída às 08:00h, retorno às 22:00h - Dia 03/12/2014, saída às 04:00h, retorno às 22:00h - Dia |
429,13
13,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/02/2015 ATÉ 23/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
14
04/12/2014, saída às 08:00h, retorno às 23:00h - Dia 09/12/2014, saída às 04:00h, retorno às 18:00h - VIAGENS |
A SERVIÇO DO GABINETE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - GABINETE |
323,10
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
0,00
67
1090/000-2015
7,13
1 - LANCHE
21,39
3,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE CURSO: CONTABILIDADE PÚBLICA E ORÇAMENTO, PROMOVIDO PELA |
EMPRESA IBRAP NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 15h DO DIA |
25/02/2015 E RETORNO NO DIA 26/02/2015 ÀS 21h - FINANÇAS |
196,32
1,0000
323,10
Outros/Não Aplicável
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
390.402.888-01
0,00
67
1091/000-2015
7,13
1 - LANCHE
21,39
3,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE CURSO: CONTABILIDADE PÚBLICA E ORÇAMENTO, PROMOVIDO PELA |
EMPRESA IBRAP NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 15h DO DIA |
25/02/2015 E RETORNO NO DIA 26/02/2015 ÀS 21h - FINANÇAS |
196,32
1,0000
84,52
Outros/Não Aplicável
YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
401.411.658-12
0,00
48
1114/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - Viagem à Porto Feliz/SP - Motvo: "Treinamento sobre as Novas Rotinas do Sistema de Compras, |
Almoxarifado e Patrimônio promovido pela 4R Sistemas e Assessoria Ltda" - Saída: 28/01/2015 às 04:00hs - |
Retorno: 28/01/2015 às 21:00hs - ADMINISTRAÇÃO |
14,26
2,0000
84,52
Outros/Não Aplicável
MIGUEL SANTOS ROSA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
298.573.568-85
0,00
48
1116/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - Viagem à Porto Feliz/SP - Motvo: "Treinamento sobre as Novas Rotinas do Sistema de Compras, |
Almoxarifado e Patrimônio promovido pela 4R Sistemas e Assessoria Ltda" - Saída: 28/01/2015 às 04:00hs - |
Retorno: 28/01/2015 às 21:00hs - ADMINISTRAÇÃO |
14,26
2,0000
84,52
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
1119/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 02/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - |
SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
84,52
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
1120/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 02/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - |
SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
84,52
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
1122/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 07/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - |
SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
84,52
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
1125/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 07/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - |
SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
84,52
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
1126/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 11/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - |
SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
84,52
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
1128/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/02/2015 ATÉ 23/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
14
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Araçoiaba da Serra/SP, dia 11/01/2015 - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS - |
SAIDA ÀS 06:00HS E RETORNO ÀS 21:00 - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
86,12
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
1133/000-2015
6,70
1 - LANCHE
20,10
3,0000
33,01
2 - REFEIÇÃO - Ref. vigem à Peruíbe, Itanhaem e Mongaguá/SP para levar familiares de abrigados na Fundação |
Casa para visita, no dia 21/12/14 com saída às 06:00h e retorno às 15:00 e para São Paulo para levar menor |
acolhido na Casa Lar para passar final de ano com familiares, no dia 23/12/2014 com saída às 08:00h e retorno |
às 16:30hs - ASSISTÊNCIA |
66,02
2,0000
42,26
127/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
1139/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Itanhaem e Mongaguá/SP para levar familiares para visitar menores acolhidos na |
Fundação Casa para visita, no dia 11/01/2015 com saída às 06:00h e retorno às 15:00h - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
46,41
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
1141/000-2015
6,70
1 - LANCHE
13,40
2,0000
33,01
2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Guarulhos/SP para levar familiar de abrigado para visita na Casa Andrá Luiz, no |
dia 13/12/2014 com saída as 06:00h e retorno às 19:40h - ASSISTÊNCIA |
33,01
1,0000
39,71
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
1142/000-2015
6,70
1 - LANCHE
6,70
1,0000
33,01
2 - REFEIÇÃO - Ref. viagem à Guarulhos/SP para buscar Katiane R. Dal Ponte em aeroporto, no dia 04/12/2014 |
com saída às 06:00s e retorno às 14:00h - ASSISTÊNCIA |
33,01
1,0000
49,39
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
1148/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO -Viagem para Itanhaem/SP - Fundação Casa Levar percente internado, dia 14/01/2015 - SAÍDA AS |
07:00hs e RETORNO às 18:00hs - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
49,39
124/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
1149/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - Viagem para Itanhaem/SP - Fundação Casa - Levar pertence internado, dia 14/01/2015 - Saída |
às 07:00s e Retorno às 18:00h - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
33,01
63/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
1
1167/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO - SÃO PAULO/SP - DIA 10/11/2014 - SAÍDA ÀS 07:00h RETORNO ÀS 20:00h - PRESTAÇÃO DE |
SERVIÇO AO CRAM - GABINETE |
33,01
1,0000
84,52
110/2015
Outros/Não Aplicável
MARJORIE YURI TAMASHIRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
222.600.268-50
0,00
48
1168/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À PORTO FELIZ/SP - MOTIVO: "TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS ROTINAS DO |
SISTEMA DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PROMOVIDO PELA 4R SISTEMAS E ASSESSORIA |
LTDA" - DIA 28/01/2015, SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO |
14,26
2,0000
84,52
109/2015
Outros/Não Aplicável
LUAN APARECIDO LARA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
373.025.728-52
0,00
48
1169/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À PORTO FELIZ/SP - MOTIVO: "TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS ROTINAS DO |
SISTEMA DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PROMOVIDO PELA 4R SISTEMAS E ASSESSORIA |
LTDA" - DIA 28/01/2015, SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO |
14,26
2,0000
84,52
112/2015
Outros/Não Aplicável
SUELY FELIX DE OLIVEIRA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.310.778-19
0,00
48
1170/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À PORTO FELIZ/SP - MOTIVO: "TREINAMENTO SOBRE AS NOVAS ROTINAS DO |
SISTEMA DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PROMOVIDO PELA 4R SISTEMAS E ASSESSORIA |
LTDA" - DIA 28/01/2015, SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO |
14,26
2,0000
1.538,41
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1177/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/02/2015 ATÉ 23/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
14
1.538,41
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA DE |
SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.538,41
1,0000
859,63
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
4
1239/001-2015
859,63
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
859,63
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
661
1269/000-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO MUNICIPAL 08/2015 - FMAS - REC. PROPRIO - |
ASSISTENCIA |
2.532,00
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NUNO CAMINHÕES LTDA
0,00
340,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.366.445/0001-52
0,00
180
1349/000-2015
340,00
1 - SERVIÇO DE MECANICA. Instalação de protetor do radiador e substituiçao da antena do rádio - ACERTO |
CONTÁBIL REF. EMPENHO Nº 12403/2014 - REVISÃO DOS 5000KM DO FORD CARGO 1119 PLACA FTJ 9789 - |
SERV. MUNICIPAIS |
340,00
SV
1,0000
282,56
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
282,56
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
636
1578/001-2015
4,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
282,56
%
70,6400
5.930,90
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
5.930,90
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
143
1579/002-2015
120,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
5.930,90
%
49,4200
1.267,76
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
1.267,76
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
4
1580/002-2015
7,10
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
1.267,76
%
178,5600
127,34
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
127,34
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
103
1582/002-2015
22,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
127,34
%
5,7900
1.561,46
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
1.561,46
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
103
1582/003-2015
22,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
1.561,46
%
70,9800
18,08
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
18,08
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
71
1583/002-2015
12,50
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
18,08
%
1,4500
127,34
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
127,34
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
41
1585/001-2015
12,50
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
127,34
%
10,1900
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1591/000-2015
11.166,69
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - |
CONTA PARCELAMENTO DIVIDA APAMIR - C/C 258/3 CEF |
11.166,69
1,0000
1.500,00
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
0,00
1.500,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
070.030.158-54
0,00
630
1599/000-2015
1.500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - PARA ATENDER A |
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL |
1.500,00
1,0000
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
1.162,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
0,00
323
1726/000-2015
5,81
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE (COLETA DE LIXO DA SAÚDE) - |
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E |
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PARTE DO CONTRATO A SER PAGO ATRAVÉS DA |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.162,00
KG
200,0000
0,00
699/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
77,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
488
1727/000-2015
35,13
1 - DIARIA DE REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHES - FOI À SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ENTREGAR PROCESSOS NO DIA 30/01/2015 - |
SAÍDA AS 10:30 E RETORNO AS 00:00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
0,00
698/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
488
1728/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/02/2015 ATÉ 23/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
14
33,01
1 - DIÁRIA DE REFEIÇÃO
66,02
2,0000
6,70
2 - LANCHES - FOI LEVAR OS ALUNOS A PEDIDO DO GABINETE (NILTON HIROTA) PARA OPEN DE XADREZ EM |
CANANEIA NO DIA 14/12/2014 - SAÍDAAS 07:00 E RETORNO AS 21:40 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
0,00
697/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
46,41
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
488
1729/000-2015
33,01
1 - DIARIA DE REFEIÇÃO
33,01
1,0000
6,70
2 - LANCHES - FOI LEVAR OS ALUNOS DA EMEF ANNA PINTO BANKS AO AQUARIO MUNICIPAL DE PERUIBE |
NO DIA 09/12/2014 - SAÍDA AS 04:30 E RETORNO AS 19:30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
0,00
696/2015
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
488
1730/000-2015
79,42
1 - LANCHES - FOI LEVAR OS ALUNOS A PEDIDO DO GABINETE (NILTON HIROTA) PARA OPEN DE XADREZ EM |
CANANEIA NO DIA 13/12/2014 - SAÍDAAS 07:00 E RETORNO AS 21:20 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
79,42
1,0000
0,00
884/2015
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
500,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
269.915.158-09
0,00
770
1731/000-2015
500,00
1 - ADIANTAMENTO REF. A DESPESA MIUDA - SEC. MUN. DE ESPORTES
500,00
1,0000
0,00
935/2015
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
568,29
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
0,00
1
1732/000-2015
35,13
1 - DIARIA DE REFEIÇÃO
175,65
5,0000
196,32
2 - PERNOITE - SÃO PAULO/SP - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MENSAL DA COMISSÃO DE |
SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E REDAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA DO |
ESTADO DE SP - SAÍDA: 22/02/2015 AS 18:00 - RETORNO 24/02/2015 AS 22:00 - GABINETE |
392,64
2,0000
0,00
888/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
800,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
278
1733/000-2015
800,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2015 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
800,00
1,0000
0,00
899/2014
Convite Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
16.333,95
RP
J
05.248.172/0001-00
0,00
5001
2190/001-2014
1.291,66
1 - SERVIÇO DE OBRAS. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE |
"ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - |
PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - PLANEJ. URBANO |
16.333,95
%
12,6500
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
230,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
4856/002-2014
230,00
1 - Restos a pagar do empenho 4856/2-2014
230,00
1,0000
0,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
6.802,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
6222/008-2014
570,00
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ALCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS I - |
JANEIRO/15 - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
6.802,00
SV
11,9300
0,00
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
564,67
RP
J
03.949.258/0001-27
0,00
5001
6481/006-2014
564,67
1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO. Manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão |
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, |
instaladas na UBS centro - PARA USO DA UBS CENTRO - DEZEMBRO/2014 - C/C 26179-3 BB - SAÚDE |
564,67
SV
1,0000
0,00
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
187,31
RP
J
04.233.134/0001-03
0,00
5001
8056/001-2014
35,67
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
107,01
SV
3,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
39,67
SV
1,0000
40,63
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
40,63
SV
1,0000
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
361,37
RP
J
04.233.134/0001-03
0,00
5001
8864/005-2014
1,13
1 - EXAME DE CALCIO
21,47
SV
19,0000
1,10
2 - 8864 - EXAME DE CREATININA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26179-3 CEF - SAÚDE
339,90
SV
309,0000
0,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
5.788,02
RP
J
11.984.459/0001-93
0,00
5001
10059/001-2014
128,04
1 - SERVIÇOS DE SERRALHERIA - SERVIÇOS DE TROCA DE MOLA
256,08
SV
2,0000
116,56
2 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - GRADE DE PROTEÇÃO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO), COM PINTURA, DE |
5.531,94
M²
47,4600
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/02/2015 ATÉ 23/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
14
ACORDO COM O PADRÃO EXISTENTE. MATERIAL: FERRO DE 1/2 E FERRO CHATO DE 1X3/16 - MANUTENÇÃO |
DE PORTAS DE ACESSO E QUADRA DO GINÁSIO MÁRIO COVAS E CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO |
PARA AS JANELAS DA SECRETARIA NO CENTRO SOCIAL URBANO - ESPORTE |
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
56,61
RP
J
04.233.134/0001-03
0,00
5001
10584/001-2014
1,11
1 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26179-3 CEF - |
SAÚDE |
56,61
SV
51,0000
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
210,00
RP
J
04.240.760/0001-27
0,00
5001
10711/001-2014
210,00
1 - Restos a pagar do empenho 10711/1-2014
210,00
1,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
138,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
10967/001-2014
138,00
1 - Restos a pagar do empenho 10967/1-2014
138,00
1,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
138,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
10967/002-2014
138,00
1 - Restos a pagar do empenho 10967/2-2014
138,00
1,0000
6.700,00
10250/2014
Dispensa
EVERTON HENRIQUE RIBEIRO PINTO 31168666864
0,00
0,00
RP
J
20.728.517/0001-09
0,00
5001
11803/000-2014
6.700,00
1 - Restos a pagar do empenho 11803/0-2014
6.700,00
1,0000
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
ODONTOLÓGICOS |
0,00
819,50
RP
J
10.952.025/0002-20
0,00
5001
11819/001-2014
26,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
520,00
SV
20,0000
12,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
12,00
SV
1,0000
7,00
3 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
7,00
SV
1,0000
8,50
4 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - SAÚDE
280,50
SV
33,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
LTDA |
0,00
4.400,00
RP
J
65.035.222/0001-95
0,00
5001
11842/000-2014
4.400,00
1 - Restos a pagar do empenho 11842/0-2014
4.400,00
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
16.200,00
RP
J
05.690.346/0001-82
0,00
5006
12085/003-2014
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER OS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - |
ASSISTÊNCIA |
16.200,00
UN
1.500,0000
0,00
12515/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.316,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
13872/002-2014
1.316,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PAR TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA O |
MENOR ELISEU DOS ANJOS JÚNIOR CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3002640-09.2013.8.26.0441 DO |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO - 3ª VARA - C/C 624026-5 CEF |
- SAÚDE |
1.316,00
SV
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
260,00
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
14766/000-2014
260,00
1 - Restos a pagar do empenho 14766/0-2014
260,00
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
1.911,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
14773/000-2014
1.911,00
1 - Restos a pagar do empenho 14773/0-2014
1.911,00
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
1.670,00
RP
J
01.861.858/0001-03
0,00
5001
14873/000-2014
1.670,00
1 - Restos a pagar do empenho 14873/0-2014
1.670,00
1,0000
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
6.731,63
RP
J
04.233.134/0001-03
0,00
5001
14984/002-2014
1,14
1 - EXAME DE GLICEMIA
528,96
SV
464,0000
2,43
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.112,94
SV
458,0000
1,62
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
362,88
SV
224,0000
1,62
4 - EXAME DE TRIGLICERIDES
71,28
SV
44,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 23/02/2015 ATÉ 23/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
14
1,62
5 - EXAME DE URINA TIPO I
648,00
SV
400,0000
2,43
6 - EXAME DE COLESTEROL HDL
24,30
SV
10,0000
1,15
7 - EXAME DE SÓDIO
124,20
SV
108,0000
1,15
8 - EXAME DE POTASSIO
127,65
SV
111,0000
10,86
9 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES
3.670,68
SV
338,0000
5,27
10 - EXAME DE BETA HCG
47,43
SV
9,0000
1,21
11 - EXAME DE BILIRRUBINAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26179-3 CEF - SAÚDE
13,31
SV
11,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
1.656,20
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
15064/000-2014
1.656,20
1 - Restos a pagar do empenho 15064/0-2014
1.656,20
1,0000
0,00
1397/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
0,00
620,00
RP
J
53.401.360/0001-61
0,00
5006
15089/000-2014
620,00
1 - Restos a pagar do empenho 15089/0-2014
620,00
1,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 26 de Fevereiro de 2015.
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