4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
60
Data de Lançamento: 26/02/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
170,26
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
0,00
0,00
112900000
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
3/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO OCORRIDA COM O VEÍCULO GM S-10 
AMBULÂNCIA PLACA CMW 1240 - NOS DIAS 26/09/2012 E 25/04/2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,26
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
140,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
19/006-2015       
140,10
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA
Vl.Total:
140,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.702,12
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
638
20/002-2015       
3.702,12
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
3.702,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
27/003-2015       
350,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL -  REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.900,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
27/004-2015       
4.900,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL -  REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
4.900,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
0,00
600,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
0,00
287
31/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-0,40
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
51
32/000-2015 - 01
-0,40
Item:
1 - Anulação da Nota nº 32/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-0,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
113,94
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
J
58.543.786/0001-73
0,00
5839
61/000-2015       
113,94
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 656 - 113,94
Vl.Total:
113,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
61,01
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
0,00
J
65.035.222/0001-95
0,00
5839
62/000-2015       
61,01
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 4270 - 61,01
Vl.Total:
61,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
574,11
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
63/000-2015       
574,11
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1711 - 574,11
Vl.Total:
574,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
999,41
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
64/000-2015       
999,41
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1712 - 999,41
Vl.Total:
999,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
24,42
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
J
58.543.786/0001-73
0,00
5839
65/000-2015       
24,42
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 657 - 24,42
Vl.Total:
24,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,50
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
J
05.776.879/0001-81
0,00
5839
66/000-2015       
160,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1675 - R$ 6.688,23
Vl.Total:
160,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,75
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
J
05.248.172/0001-00
0,00
5839
67/000-2015       
85,75
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 170 - R$ 16.333,95
Vl.Total:
85,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.174,00
11557/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
691
72/000-2015       
52,90
Item:
1 - CESTA BÁSICA, contendo: 01 pacote de 05kg de arroz agulhinha tipo 1, 02 kg de feijão carioquinha, 01 kg de 
farinha de mandioca, 02 pacotes de 400g de leite em pó integral, 01 pacote de 500g de café torrado e moído, 02 
kg de açúcar refinado, 01 unidade de óleo de soja - 900ml, 01 kg de sal refinado, 01 pacote de 500g de 
macarrão tipo espaguette com ovos, 01 purê de tomate - 500g, 02 unidades de sardinha em óleo comestível - 
250 gramas cada, 01 unidade de tempero completo sem pimenta - 300 gramas. - PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
3.174,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
610,60
0,00
J
14.934.840/0001-36
0,00
5839
75/000-2015       
610,60
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 159 - R$ 17.445,79
Vl.Total:
610,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
164.717,82
0,00
J
61.106.159/0001-80
0,00
5839
76/000-2015       
164.717,82
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1843 - R$ 164.717,82
Vl.Total:
164.717,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
-164.717,82
0,00
J
61.106.159/0001-80
0,00
5839
76/000-2015 - 01
-164.717,82
Item:
1 - Anulação da Nota nº 76/0-2015 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-164.717,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
160,49
0,00
J
05.776.879/0001-81
0,00
5839
77/000-2015       
160,49
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1681 - R$ 6.688,23
Vl.Total:
160,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
171,43
0,00
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
78/000-2015       
171,43
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3056 - R$ 5.194,80
Vl.Total:
171,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
171,57
0,00
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
79/000-2015       
171,57
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3057 - R$ 5.199,06
Vl.Total:
171,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
1.877,87
0,00
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
80/000-2015       
1.877,87
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3058 - R$ 56.905,20
Vl.Total:
1.877,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
2.090,04
0,00
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
81/000-2015       
2.090,04
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3055 - R$ 63.334,40
Vl.Total:
2.090,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
289.994,48
0,00
512120000
O
0,00
5812
82/000-2015       
289.994,48
Item:
1 - DECENDIO - 11/02/2015 A 20/02/2015 - C/C 404-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
289.994,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
576,51
0,00
J
61.106.159/0001-80
0,00
5839
83/000-2015       
576,51
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1843 - R$ 164.717,82
Vl.Total:
576,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
2.778,56
0,00
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
84/000-2015       
2.778,56
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 266 - R$ 25.259,63
Vl.Total:
2.778,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
1.758,22
0,00
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
85/000-2015       
1.758,22
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 265 - R$ 15.983,78
Vl.Total:
1.758,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
1.444,60
0,00
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
86/000-2015       
1.444,60
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 264 - R$ 13.132,69
Vl.Total:
1.444,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
244,45
0,00
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
87/000-2015       
244,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 263 - R$ 2.222,33
Vl.Total:
244,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
474,52
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
88/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 229 - R$ 4.313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
474,52
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
89/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 214 - R$ 4.313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
126,54
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
90/000-2015       
126,54
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 215 - R$ 1.150,36
Vl.Total:
126,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
474,52
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
91/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 219 - R$ 4.313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
480,64
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
92/000-2015       
480,64
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 223 - R$ 4.369,43
Vl.Total:
480,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
128,17
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
93/000-2015       
128,17
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 224 - R$ 1165,18
Vl.Total:
128,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
480,64
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
94/000-2015       
480,64
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 222 - R$ 4.369,43
Vl.Total:
480,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-0,42
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
4
94/000-2015 - 01
-0,42
Item:
1 - Anulação da Nota nº 94/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-0,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
126,54
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
95/000-2015       
126,54
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 217 - R$ 1.150,36
Vl.Total:
126,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-1,60
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
4
95/000-2015 - 01
-1,60
Item:
1 - Anulação da Nota nº 95/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-1,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
720,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
633
96/000-2015       
120,00
Item:
1 - CARTUCHO DE TONER - BROTHER MFC 8952 DW - PARA USO NO PROCESSO DO PROJETO MINHA CASA 
MINHA VIDA - JARDIM AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
720,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
32,04
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
96/000-2015       
32,04
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 221 - R$ 291,30
Vl.Total:
32,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
490,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
0,00
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
53.960.860/0001-33
0,00
643
97/000-2015       
35,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA AS 
FAMÍLIAS DO TERRITÓRIO DE ATENDIMENTO DO CRAS ARAPONGAL (BAIRRO ARAPONGAL OESTE, LESTE, 
JARDIM ALEGRE, VILA OURO, PEROPAVA, LAGEDO E SERROTE) - C/C 28286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
170,50
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
97/000-2015       
170,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 228 - R$ 1.550,00
Vl.Total:
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
170,50
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
98/000-2015       
170,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 226 - R$ 1.550,00
Vl.Total:
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
170,50
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
99/000-2015       
170,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 227 - R$ 1550,00
Vl.Total:
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
476,97
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
100/000-2015       
476,97
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 220 - R$ 4.336,07
Vl.Total:
476,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-195,35
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
2
100/000-2015 - 01
-195,35
Item:
1 - Anulação da Nota nº 100/0-2015 - O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-195,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
50,62
50,62
211110100
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
101/000-2015       
50,62
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
50,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
545,52
545,52
211110300
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
102/000-2015       
545,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
545,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
178,63
178,63
211180000
J
00.000.000/0492-80
0,00
5315
103/000-2015       
178,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
178,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
1.187,64
1.187,64
211180000
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
104/000-2015       
1.187,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.187,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.299,90
846/2014
Pregão Presencial
AMV COM PROM DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITR 
LTDA -
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
01.286.781/0001-95
0,00
763
104/000-2015       
129,99
Item:
1 - BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL DE PRAIA. com 12 gomos, confeccionada com microfibra. Diâmetro: 65 - 67 
cm. Peso: 260 - 280 g. Câmara: Câmara Airbility. Construção: Termotec. Material: Microfibra. Miolo: Miolo Slip 
System Removível e Lubrificado. - PENALTY BEACH PRO - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
1.299,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
135,32
135,32
112900000
O
0,00
5832
105/000-2015       
135,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
135,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
41.017,01
41.017,01
211110100
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
106/000-2015       
41.017,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
41.017,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
316.563,13
316.563,13
211110300
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
107/000-2015       
316.563,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
316.563,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
16.321,57
16.321,57
211120000
O
0,00
5304
108/000-2015       
16.321,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
16.321,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
23.209,54
23.209,54
211160000
J
00.923.783/0001-85
0,00
5305
109/000-2015       
23.209,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
23.209,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
1.698,52
1.698,52
211160000
J
01.911.918/0001-55
0,00
5306
110/000-2015       
1.698,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.698,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
879,30
879,30
211110200
O
0,00
5312
111/000-2015       
879,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
879,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
24.715,55
24.715,55
211199900
O
0,00
5313
112/000-2015       
24.715,55
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
24.715,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
25,00
25,00
211199900
O
0,00
5314
113/000-2015       
25,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
25,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
17.267,53
17.267,53
211180000
J
00.000.000/0492-80
0,00
5315
114/000-2015       
17.267,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
17.267,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
337.571,75
337.571,75
211180000
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
115/000-2015       
337.571,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
337.571,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
332,78
332,78
O
0,00
5323
116/000-2015       
332,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
332,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
598,79
598,79
211199900
O
0,00
5327
117/000-2015       
598,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
598,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
14.576,30
14.576,30
211180000
J
01.149.953/0001-89
0,00
5358
118/000-2015       
14.576,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
14.576,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
26.851,36
26.851,36
211180000
J
33.066.408/0960-40
0,00
5384
119/000-2015       
26.851,36
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
26.851,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
145,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
285
119/000-2015       
145,00
Item:
1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - PARA USO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
145,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.980,01
9.980,01
O
0,00
5399
120/000-2015       
9.980,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
9.980,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
2.300,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
120/000-2015       
1.150,00
Item:
1 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR BRANCA - Marca: W3 A 403/50/22 - PARA USO DA 
UNIDADE DE SAÚDE DO REGISTRO B NA SALA DOS AGENTES DE SAÚDE E OUTRO PRA USO NA 
ADMINISTRAÇÃO DO ESF JARDIM CAIÇARA - CC - C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
47.157,94
47.157,94
211490100
O
0,00
5411
121/000-2015       
47.157,94
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
47.157,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
24.918,57
24.918,57
112900000
O
0,00
5832
122/000-2015       
24.918,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
24.918,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
173,38
173,38
112900000
O
0,00
5833
123/000-2015       
173,38
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
173,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 
DE IN
0,00
3.013,87
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.699.501/0001-21
0,00
642
126/000-2015       
3.013,87
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - PARA CADASTRO 
E SORTEIO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA JARDIM AGROCHÁ II, CONFORME CONVÊNIO 
CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
3.013,87
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
442,65
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
41
130/000-2015       
0,04
Item:
1 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - COM FORNECIMENTO DE 
MÁQUINA E MANUTENÇÃO - JURÍDICO
Vl.Total:
442,65
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
12.647,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
-13,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
137/000-2015 - 01
-13,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 137/0-2015 - ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-13,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
490,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
442
145/000-2015       
0,49
Item:
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 500 MG - Marca: DEPAKENE-ABBOTT - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - 
SAÚDE
Vl.Total:
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.000,0000
1.800,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
147/000-2015       
0,36
Item:
1 - PENTOXIFILINA 400MG - Marca: GENERICO/ E.M.S. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
5.000,0000
330,00
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.927.876/0001-67
0,00
442
148/000-2015       
0,55
Item:
1 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇAO NASAL FRASCO COM 30M L - Marca: NEONAZOL / NATIVITA - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - 
SAÚDE
Vl.Total:
330,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
600,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
0,00
60,20
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
0,00
447
149/000-2015       
0,15
Item:
1 - AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 75MG - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
Vl.Total:
60,20
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
400,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F.
73,83
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
447
150/000-2015       
0,49
Item:
1 - NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 75MG - Marca: RANBAXY - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F.
Vl.Total:
73,83
Vl. Unit.:
Un.:
CAP
Quantidade:
150,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
2.200,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
151/000-2015       
0,09
Item:
1 - Amoxicilina 500 mg cápsula. - Marca: PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
1.840,00
Vl. Unit.:
Un.:
CAP
Quantidade:
20.000,0000
0,05
2 - CIMETIDINA 200MG - Marca: PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE
360,00
COMP
7.500,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
-76,96
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
151/000-2015 - 01
-76,96
Item:
1 - Anulação da Nota nº 151/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM O MEDICAMENTO NÃO PODE 
SER FRACIONADO
Vl.Total:
-76,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,75
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
323
153/000-2015       
0,15
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - REF. A 2 ROÇADAS NO MÊS DE JANEIRO - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
89,75
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
606,4500
59,20
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
278
156/000-2015       
0,15
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - REF A 2 ROÇADAS NO MÊS DE JANEIRO - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
59,20
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
400,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.956,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
158/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
Vl.Total:
1.494,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
360,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - 
CEAGESP
469,00
KG
140,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA - CEAGESP
642,20
KG
260,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. 
- CEAGESP - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
351,00
KG
180,0000
2.071,56
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
323
161/000-2015       
0,15
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE SENDO: ESF AGROCHÁ, ALAY CORRÊA, ARAPONGAL, ARAPONGAL 
OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD SÃO PAULO, SERROTE, VL SÃO FRANCISCO, TAQUARUÇU/VOTUPOCA, UBS 
VILA NOVA, CENTRO E REGISTRO B, REF. A 2 ROÇADAS NO MÊS DE JANEIRO - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.071,56
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
13.997,0000
444,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
278
164/000-2015       
0,15
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DA UPA - REF. A 2 ROÇADAS NO MÊS DE JANEIRO - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
444,00
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
3.000,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.582,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
165/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
Vl.Total:
415,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
CEAGESP
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - 
CEAGESP
201,00
KG
60,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA - CEAGESP
494,00
KG
200,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. 
- CEAGESP
117,00
KG
60,0000
11,85
5 - ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem 
de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no 
ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER A 
CRECHE NOSSO NINHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - PNAC - EDUCAÇÃO
355,50
KG
30,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.460,90
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
168/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
Vl.Total:
1.037,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - 
CEAGESP
201,00
KG
60,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA - CEAGESP
790,40
KG
320,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. 
- CEAGESP
195,00
KG
100,0000
11,85
5 - ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem 
de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no 
ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER AS 
EMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - PNAP - EDUCAÇÃO
237,00
KG
20,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.423,20
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
172/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a  NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os 
padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto 
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - 
CEAGESP
Vl.Total:
1.494,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
360,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, 
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - 
CEAGESP
402,00
KG
120,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas 
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA - CEAGESP
642,20
KG
260,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  
Embalagem da Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); 
produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. 
- CEAGESP
292,50
KG
150,0000
11,85
5 - ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem 
de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no 
ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER AO 
APOIO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO
592,50
KG
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
3.105,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
189/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
Vl.Total:
1.495,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.300,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05.  - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS 
CRECHES NOSSO TETO, JD SÃO PAULO E CECILIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.610,00
UN
2.300,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
2.160,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
190/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
Vl.Total:
1.040,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.600,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A 
EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.120,00
UN
1.600,0000
0,00
11881/2014
Pregão Presencial
SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS 
FIBRA LT
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
01.269.834/0001-60
4.250,00
239
213/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIXEIRA em fibra, na cor azul, com tampa superior central, capacidade mínima de 40 litros, não giratória, 
acoplada em suporte metálico com duas hastes confeccionadas em material resistente, fabricado em tubo em 
aço carbono galvanizado de 01 polegada, com pintura eletrostática na cor preta, sem logotipo da Prefeitura. - 
SALETTI - 45L C/ HASTE - REFERENTE À ANULAÇÃO Nº 16319/2014 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
4.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
212,50
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
3.349,96
669
231/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.595,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 27900-5 BB - 
ASSISTENCIA
159,52
SV
0,1000
1.595,20
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
9.782,73
669
232/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.190,48
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 27900-5 BB - 
ASSISTENCIA
3.955,35
SV
1,0000
3.955,35
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
9.590,29
652
233/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28512-9 BB - ASSISTENCIA
3.196,77
SV
1,0000
3.196,77
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
6.393,49
652
234/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,73
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28512-9 BB - ASSISTENCIA
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
2.222,33
652
235/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28283-9 
BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.222,33
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
2.411,50
652
236/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28286-3 
BB ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.411,50
Un.:
SV
Quantidade:
0,6600
3.678,31
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
2.222,32
652
237/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. C/C 28286-3 BB 
- ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.222,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,32
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
20.625,81
652
238/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
20.625,81
Un.:
SV
Quantidade:
0,9900
20.857,33
6.688,23
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
246/001-2015       
487,89
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
4.370,73
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
254,12
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - PARTE 
DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
0,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
11.950,58
172
248/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - SEC. TRÂNSITO
Vl.Total:
11.950,58
Un.:
%
Quantidade:
12,8800
927,60
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
580,80
112
249/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
7.854,22
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
322,66
112
249/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
322,66
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
7.854,22
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
6,07
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/011-2015       
8.553,27
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
6,07
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0000
1.500,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
4
258/001-2015       
1.500,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
1.500,00
4
258/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.500,00
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
252,06
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
4
259/002-2015       
574,72
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
252,06
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,4400
171,37
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
528
265/001-2015       
360,00
Item:
1 - TAXA DE LICENCIAMENTO - TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT 2014 DO VEICULO 0 KM MICRO ONIBUS 
IVECO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
171,37
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,4800
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
6.080,40
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
269/001-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - REC. 
PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
6.080,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
563,0000
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
1.650,00
3
280/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.650,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.650,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
1.768,25
550
281/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.768,25
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.768,25
0,00
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
2.440,80
230
282/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.440,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.440,80
0,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
1.700,00
3
283/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.700,00
0,00
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
1.600,00
50
284/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT-Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho.
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
0,00
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
2.523,20
635
285/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 28.287-1 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
2.523,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.523,20
0,00
2397/2014
Dispensa
MASAMI TAIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
1.655,71
635
286/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
1.655,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.655,71
0,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
2.125,00
142
287/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.125,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.125,00
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2.080,00
2
289/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇAO INDIVIDUAL - ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - GABINETE
Vl.Total:
2.080,00
Un.:
UN
Quantidade:
104,0000
20,00
0,00
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
303,56
413
290/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
Vl.Total:
271,32
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
90,44
2 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. - PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICA - C/C 306-7 C.E.F. - SAÚDE
32,24
SV
1,0000
32,24
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
9.794,10
315
293/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
25,99
Un.:
SV
Quantidade:
23,0000
1,13
2 - EXAME DE GLICEMIA
652,08
SV
572,0000
1,14
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.419,12
SV
584,0000
2,43
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
474,66
SV
293,0000
1,62
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
179,82
SV
111,0000
1,62
6 - EXAME DE URINA TIPO I
856,98
SV
529,0000
1,62
7 - EXAME DE ACIDO URICO
226,00
SV
200,0000
1,13
8 - EXAME DE COLESTEROL HDL
29,16
SV
12,0000
2,43
9 - EXAME DE CREATININA
445,50
SV
405,0000
1,10
10 - EXAME DE TGO
172,50
SV
150,0000
1,15
11 - EXAME DE TGP
172,50
SV
150,0000
1,15
12 - EXAME DE UREIA
340,40
SV
296,0000
1,15
13 - EXAME DE SODIO
149,50
SV
130,0000
1,15
14 - EXAME DE POTASSIO
155,25
SV
135,0000
1,15
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
4.398,30
SV
405,0000
10,86
16 - EXAME DE BETA HCG
84,32
SV
16,0000
5,27
17 - EXAME DE AMILASE
2,26
SV
2,0000
1,13
18 - EXAME DE BILIRRUBINAS
8,47
SV
7,0000
1,21
19 - EXAME DE MAGNESIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA 
1,29
SV
1,0000
1,29
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA 
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C 
26.179-3 B.B. - SAÚDE
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
210,00
351
296/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
210,00
0,00
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
2.565,20
432
301/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL -  para uso e funcionamento do Centro de Atenção Pisicossocial-CAPS - C/C 
0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.565,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.565,20
0,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
1.848,00
448
302/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Destinado a uso e func. do Almoxarifado I (Meicamentos) - C/C 0903/006/624024-9 
C.E.F. - Recurso Qualifar SUS Custeio - SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.848,00
0,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
2.800,00
277
306/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dest. ao uso e func. da Sec. Mun. de Saúde - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
1.223,45
461
309/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig. Epidem. e Vig. Sanitária 
- C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.446,90
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
3.105,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
310/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
Vl.Total:
1.495,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.300,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS 
CRECHES NOSSO TETO, JD SÃO PAULO E CECILIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.610,00
UN
2.300,0000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
1.223,45
461
312/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig Epidem. e Vig. Sanitária 
- c/c 624023-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.446,90
0,00
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
1.000,00
322
314/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL  - para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família) Alay Correa - C/C 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.000,00
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
2.818,80
431
316/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NO CAPS - JANEIRO/15 - C/C 
624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.818,80
Un.:
UN
Quantidade:
261,0000
10,80
0,00
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
564,67
315
317/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão 
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, 
instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a  contratação de empresa especializada nos 
serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, 
instalada na UBS Centro, pelo período de 12 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, 
Contrato 115/2014 - C/C  26.179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
0,00
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
564,67
315
317/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão 
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, 
instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a  contratação de empresa especializada nos 
serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, 
instalada na UBS Centro, pelo período de 12 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, 
Contrato 115/2014 - C/C  26.179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
675,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
322/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
Vl.Total:
325,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDER O EMEI PEDACINHO DO CÉU - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
350,00
UN
500,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
3.105,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
323/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
Vl.Total:
1.495,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.300,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDER AS CRECHES ESTRELINHA AZUL, TRENZINHO ALEGRE E 
VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.610,00
UN
2.300,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
2.227,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
325/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
Vl.Total:
1.072,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.650,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - PARA ATENDER AS CRECHES ARAPONGAL LESTE, ARAPONGAL OESTE E 
SERROTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.155,00
UN
1.650,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-2,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
180
329/000-2015 - 01
-2,80
Item:
1 - Anulação da Nota nº 329/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-2,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-2,82
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
180
330/000-2015 - 01
-2,82
Item:
1 - Anulação da Nota nº 330/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-2,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-5,88
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
180
331/000-2015 - 01
-5,88
Item:
1 - Anulação da Nota nº 331/0-2015 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL POIS NÃO SERÁ UTILIZADO TODO O 
SALDO D EMPENHO P/ PAGAMENTO
Vl.Total:
-5,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-2,22
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
180
332/000-2015 - 01
-2,22
Item:
1 - Anulação da Nota nº 332/0-2015 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL POIS NÃO SERÁ UTILIZADO TODO O 
SALDO DO EMPENHO P/ PAGAMENTO
Vl.Total:
-2,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
98,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
335/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR- TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 (DAR DESCONTO DE 2%) 
- GABINETE
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.471,96
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
336/000-2015       
28,42
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
28,42
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,42
2 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
28,42
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
83,30
4 - CORREIA. DA DIREÇÃO
83,30
UN
1,0000
166,60
5 - MANGUEIRA. COM CONEXÃO
166,60
1,0000
274,40
6 - Aquisição de: PNEU. 185/65/15
1.097,60
UN
4,0000
9,80
7 - VALVULA DE AR - TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 (DAR DESCONTO DE 2%) - 
GABINETE
39,20
UN
4,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
36,50
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
49
337/000-2015       
3,65
Item:
1 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 
cm de largura x 4,5 cm de altura, cerdas de nylon sintético tipo piaçava com aproximadamente 12 cm de altura 
e leque de 25 cm de comprimento, cabo de madeira plastificada medindo aproximadamente 1,20 m e diâmetro 
de 22 mm. Deverá constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA. DIVIÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO.
Vl.Total:
36,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
456,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
49
338/000-2015       
7,60
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
456,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
0,00
6972/2014
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
1.018,83
50
340/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e func. do Arq. de Proc. e uso da seção de Patrim. e Seção de 
Almoxarifado - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.018,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.018,83
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
6.000,00
3
341/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.000,00
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
1.475,40
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
49
342/000-2015       
24,59
Item:
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.475,40
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
60,0000
0,00
84/2013
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
2.090,57
40
343/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL E ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
2.090,57
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.090,57
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
758,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
49
345/000-2015       
7,60
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD
Vl.Total:
380,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
7,56
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x 
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
378,00
KG
50,0000
0,00
89/2013
Dispensa
TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
973.200.648-04
1.170,83
3
346/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
183,26
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
180
347/001-2015       
348,00
Item:
1 - TAXA DE LACRAÇAO - TAXA DE LACRAÇÃO DE 02 CARRETAS REBOQUE 0 KM PERTENCENTES A 
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
183,26
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5300
0,00
46/2013
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
5.313,99
635
352/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. DESENV. SOCIAL
Vl.Total:
5.313,99
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.313,99
645,33
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
354/003-2015       
11.495,34
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada em 
publicação de Editais Resumidos, Resumidos de habilitaçãoe proposta, Homologação, Extrato de Contrato e 
demais publicações exigidas por lei ou Intrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de Licitação 
041/2013 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
645,33
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.032,53
486
354/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.032,53
Un.:
SV
Quantidade:
0,0900
11.495,34
42,96
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
39
360/000-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
42,96
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
140,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
562
361/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ESCAPE
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW SANTANA, PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 140,00 - C/C 
14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
30,00
HR
0,6000
897,68
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
362/000-2015       
176,40
Item:
1 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
Vl.Total:
176,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
14,70
2 - ABRAÇADEIRA
44,10
3,0000
14,70
3 - COXIM DE ESCAPE
44,10
UN
3,0000
17,64
4 - JUNTA DO ESCAPE
17,64
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
274,40
5 - Aquisição de: PNEU. 185/65/14
548,80
UN
2,0000
4,90
6 - Aquisição de: VALVULA. DE AR
9,80
UN
2,0000
28,42
7 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
8 - FILTRO DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - 
VEÍCULO VW SANTANA, PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 897,68 - C/C 14.284-0 BB - 
SAL EDUC - EDUCAÇÃO
28,42
1,0000
380,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
562
363/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW GOL, PLACA EHE 7193 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 380,00 - 
C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
380,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,6000
1.225,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
364/000-2015       
578,20
Item:
1 - CATALIZADOR. DO ESCAPE
Vl.Total:
578,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
274,40
2 - Aquisição de: SENSOR
274,40
UN
1,0000
93,10
3 - Aquisiçao de: REPARO. DO BICO INJETOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW GOL, PLACA EHE 7193 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1225,00 - 
C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
372,40
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.229,90
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
365/000-2015       
764,40
Item:
1 - JUNTA CABEÇOTE
Vl.Total:
764,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
19,60
2 - JUNTA DA TAMPA. DA VALVULA
78,40
UN
4,0000
14,70
3 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
58,80
UN
4,0000
14,70
4 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
58,80
UN
4,0000
39,20
5 - COLA DE SILICONE
39,20
UN
1,0000
44,10
6 - Aquisição de: JUNTA. DA TURBINA
44,10
UN
1,0000
8,82
7 - PRISIONEIRO. DA TURBINA
35,28
UN
4,0000
3,43
8 - PORCA. DA TURBINA
13,72
UNI
4,0000
137,20
9 - MANGUEIRA  DO INTERCOLER - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW ÔNIBUS, PLACA DBA 9477 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1229,90 - C/C 
14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
137,20
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
129,36
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
366/000-2015       
21,56
Item:
1 - ADITIVO - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. 
- VEÍCULO VW ÔNIBUS, PLACA DBA 9477 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 129,36 - C/C 14.284-0 BB - 
SAL EDUC - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
129,36
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
34,30
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
367/000-2015       
6,37
Item:
1 - ABRAÇADEIRA
Vl.Total:
12,74
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1,96
2 - CINTA PLASTICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - 
VEÍCULO VW ÔNIBUS, PLACA DBA 9477 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 34,30 - C/C 14.284-0 BB - SAL 
EDUC - EDUCAÇÃO
21,56
UN
11,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.641,11
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
369/000-2015       
738,92
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. DIANTEIRO
Vl.Total:
1.477,84
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
17,64
2 - LANEA LATERAL REFLETIVA
35,28
2,0000
5,88
3 - LAMPADA. TORPEDO 12V
47,04
8,0000
4,90
4 - LENTE. UNIVERSAL
9,80
2,0000
5,39
5 - Aquisição de: LAMPADA. BASE VIDRO
5,39
UN
1,0000
1,96
6 - CINTA PLASTICA
9,80
5,0000
3,92
7 - AQUISIÇÃO: FIO. 16 AMARELO
19,60
5,0000
2,94
8 - CONDUITE
14,70
5,0000
4,71
9 - PORTA. FUSIVEL
9,41
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,45
10 - Aquisiçao de:FUSIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
S.M.E. - VEÍCULO FORD F 4000, PLACA DBA 2094 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1641,11 - C/C 14.284-0 
BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
12,25
UN
5,0000
1.231,86
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
372/000-2015       
334,18
Item:
1 - MANGA DE EIXO. DIANTEIRO
Vl.Total:
668,36
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
93,10
2 - Aquisiçao de: PINO . CENTRAL
93,10
UN
1,0000
235,20
3 - FEIXE DE MOLA. DIANTEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW KOMBI, PLACA EHE 7190 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1231,86 - C/C 
14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO
470,40
2,0000
620,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
562
373/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,0000
50,00
2 - LUBRIFICAÇÃO
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
S.M.E. - VEÍCULO VW KOMBI, PLACA EHE 7190 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 620,00 - C/C 14.284-0 BB 
- SAL EDUC - EDUCAÇÃO
120,00
HR
2,4000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
60,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/001-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - 
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
10.438,40
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
383/000-2015       
32,62
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
10.438,40
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
320,0000
18.171,00
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
384/000-2015       
121,14
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
18.171,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
150,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
3.350,00
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
642
386/000-2015       
3.350,00
Item:
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA CADASTRO E SORTEIO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA 
JARDIM AGROCHÁ II, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSIST. 
DES. SOCIAL
Vl.Total:
3.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
98,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
387/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - 
VEÍCULO VW SANTANA, PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 98,00 - C/C 14.284-0 BB - SAL 
EDUC - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-5,60
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
562
388/000-2015 - 01
-5,60
Item:
1 - Anulação da Nota nº 388/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-5,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-4,70
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
562
389/000-2015 - 01
-4,70
Item:
1 - Anulação da Nota nº 389/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-4,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-2,52
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
562
390/000-2015 - 01
-2,52
Item:
1 - Anulação da Nota nº 390/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-2,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13390/2014
Dispensa
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
492,52
322
393/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Destinado a uso e funcionamento da estratégia saúde da família (E.F.S.) - PAB 
0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
492,52
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
492,52
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
13394/2014
Dispensa
AILTON SOUZA GUIMARÃES
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
034.840.728-90
1.392,00
322
394/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. a uso e func. do Setor de Almox. II (Mat. de Enfer., Coz., Suplementos, 
Impres., Limpeza e Escr.) da Sec. Mun. de Saúde. - PAB 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.392,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.392,00
248,19
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
23
397/000-2015       
248,19
Item:
1 - HD SATA 500GB - WESTER DIGITAL - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO DEPTO MUNICIPAL DE 
CONTROLE INTERNO - GABINETE
Vl.Total:
248,19
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
7.320,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
0,00
109
399/000-2015       
3.660,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA O 
DEPARTAMENTO DE HABILITAÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
7.320,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
1.000,00
71
401/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,0800
480,01
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
1.000,00
71
401/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,0800
480,01
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
1.000,00
41
403/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 
SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,0800
480,01
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
1.000,00
41
403/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 
SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,0800
480,01
1.182,86
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
527
404/000-2015       
235,20
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
470,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
117,60
2 - COXIM COM ROLAMENTO DIANTEIRO
235,20
2,0000
53,90
3 - BATENTE DIANTEIRO
107,80
UN
2,0000
23,52
4 - COIFA DIANTEIRA
47,04
UN
2,0000
28,42
5 - FILTRO DE AR
28,42
1,0000
28,42
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
1,0000
58,80
7 - BRAÇO AXIAL
117,60
UN
2,0000
63,70
8 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
63,70
JG
1,0000
42,14
9 - BUCHA DO MANCAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 1249 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
84,28
UN
2,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
1.000,00
103
405/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTR - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,0800
480,01
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
1.000,00
103
405/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,0800
480,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTR - SERV. 
MUNICIPAIS
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
1.400,00
51
406/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 
ADMINISTRAÇÃO
1.000,00
%
2,0800
480,01
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
1.400,00
51
406/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 
ADMINISTRAÇÃO
1.000,00
%
2,0800
480,01
12.960,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
184
408/000-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO 
PERÍMETRO URBANO E RURAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.960,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.200,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
143
409/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA  MUNICIPAL DE REGISTRO - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
143
409/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA  MUNICIPAL DE REGISTRO - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
766
411/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 
ESPORTES
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
800,00
186
412/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 
SERV. MUNICIPAIS
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
800,00
186
412/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
231
413/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
231
413/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
-15.200,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
414/000-2015 - 01
-15.200,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 414/0-2015 - MOTIVO: REAJUSTE DE VALORES
Vl.Total:
-15.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
2.600,00
652
414/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
%
Quantidade:
1,2300
1.631,99
2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 28.512-9 - F.M. ASSIST. SOCIAL
600,00
%
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
2.600,00
652
414/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
%
Quantidade:
1,2300
1.631,99
2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 28.512-9 C.E.F. - F.M. ASSIST. SOCIAL
600,00
%
1,3900
432,00
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
312,50
692
420/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação do imóvel  - FUNDO SOCIAL
Vl.Total:
312,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
4.787,50
635
422/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - locação do imóvel  - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
4.787,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.787,50
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
312,50
692
423/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação do imóvel  - FUNDO SOCIAL
Vl.Total:
312,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,50
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
433
425/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 
624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
433
425/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 
624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
3.000,00
323
426/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
%
Quantidade:
6,9400
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
3.000,00
323
426/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
%
Quantidade:
6,9400
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
462
427/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 
624028-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
462
427/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 
624028-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
351
428/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 
253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
351
428/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 
253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
800,00
278
430/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTR - C/C 410-1 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
800,00
278
430/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTR - C/C 410-1 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
800,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
449
431/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 
624024-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
449
431/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 
624024-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
433/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
433/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
4.000,00
323
434/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 
332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
1.631,99
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
4.000,00
323
434/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 
332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
1.631,99
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
4.787,50
635
436/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação do imóvel - para uso e funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social
Vl.Total:
4.787,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.787,50
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
293,90
51
437/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma
Vl.Total:
293,90
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
3.600,00
220,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
450/001-2015       
220,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÔNIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - 
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
41
455/000-2015       
0,05
Item:
1 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - PERIODO DE 01/01 A 
31/01/2015 - JURÍDICO
Vl.Total:
700,05
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
14.001,0000
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
65.078,57
209
478/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
5.365,16
Un.:
MT
Quantidade:
162.580,6000
0,03
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
14.389,52
MT
436.046,0000
0,03
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
15.787,91
MT
478.421,6000
0,03
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
8.163,54
MT
247.380,0000
0,03
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.217,58
MT
36.896,4000
0,03
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
263,93
7.998,0000
0,03
7 - Capina periódica mensal
5.600,00
40.000,0000
0,14
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
9.945,20
18.800,0000
0,53
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
484,88
220,0000
2,20
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
Limpeza e Conservação Pública - SERV. MUNICIPAIS
3.860,85
150,0000
25,74
0,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
28.083,33
209
479/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
Vl.Total:
28.083,33
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4500
0,17
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS
0,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
22.458,28
209
480/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
22.458,28
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
269.499,36
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
73,67
51
503/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
73,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
73,67
546,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
668
505/000-2015       
5,95
Item:
1 - AZEITONAS VERDES - primeira qualidade, com data de validade superior a 01 ano a partir da entrega, 
embalagem com aproximadamente 300 gr. - OUTBACK
Vl.Total:
59,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,60
2 - CREME DE LEITE - Preparado a partir de matérias-primas sãs, limpas e de boa qualidade. Contendo creme 
de leite, estabilizantes, com o mínimo de 25% de teor de gordura. Embalagem primaria: lata de folha de 
flandres com verniz sanitário, contendo peso liquido de 300 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - NESTLE
252,00
UN
70,0000
1,45
3 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso. - 
PREDILECTA
72,50
UN
50,0000
5,40
4 - SARDINHA - em óleo comestível, acondicionada em lata de 165gr. de peso drenado - GOMES COSTA - PARA 
ATENDER TODOS OS CRAS EM SEUS CURSOS DE CULINÁRIA - MÓDULO I - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
162,00
LATA
30,0000
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
1.550,00
652
508/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - C/C 28286-3 BB
Vl.Total:
1.550,00
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
558,00
362,01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
71
509/000-2015       
362,01
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ  - PARA USO DA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
362,01
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
879,50
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
05.271.722/0001-02
0,00
668
510/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
493,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA ATENDER O CRAS BLOCO B EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
386,00
UN
50,0000
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
1.550,00
781
511/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO PARA PRAÇA PEC
Vl.Total:
1.550,00
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
558,00
879,50
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
05.271.722/0001-02
0,00
668
512/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
493,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO CRAS ARAPONGAL EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
386,00
UN
50,0000
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
1.550,00
731
513/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - 
CULTURA
Vl.Total:
1.550,00
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
558,00
564,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
514/000-2015       
1,88
Item:
1 - POLPA DE TOMATE - Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Embalagem primária: caixa Tetra Pak, com 
aproximadamente 520 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias 
da entrega do produto. - QUERO - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
- C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
564,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
840,90
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
05.271.722/0001-02
0,00
668
516/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
493,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA ATENDER O CRAS VILA NOVA EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
347,40
UN
45,0000
706,40
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
522/000-2015       
2,50
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY
Vl.Total:
25,00
Vl. Unit.:
Un.:
LATA
Quantidade:
10,0000
7,99
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPY
239,70
UN
30,0000
2,68
3 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
80,40
PCT
30,0000
1,99
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
199,00
KG
100,0000
4,85
5 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - VIGOR
97,00
UN
20,0000
1,09
6 - ORÉGANO - TRES ESTRELAS
54,50
PCT
50,0000
1,08
7 - SAL REFINADO - MIRAMAR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER TODOS OS CRAS NA 
REALIZAÇÃO DO I MÓDULO DO CURSO DE CULINÁRIA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
10,80
KG
10,0000
2.435,09
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
524/000-2015       
2,50
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
LATA
Quantidade:
100,0000
3,40
2 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - MILHENA
170,00
UN
50,0000
1,35
3 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - RENATA
270,00
PCT
200,0000
7,99
4 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPY
1.126,59
UN
141,0000
2,68
5 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
268,00
PCT
100,0000
1,99
6 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
199,00
KG
100,0000
4,85
7 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - VIGOR
97,00
UN
20,0000
1,09
8 - ORÉGANO - TRES ESTRELAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER TODOS OS CRAS NA 
REALIZAÇÃO DO I MÓDULO DO CURSO DE CULINÁRIA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
54,50
PCT
50,0000
869,24
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
525/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA
Vl.Total:
173,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
1,23
2 - ERVILHA REIDRATADA - PREDILECTA
19,68
UN
16,0000
2,85
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
14,25
LATA
5,0000
2,47
4 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
180,31
UN
73,0000
14,78
5 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
147,80
KG
10,0000
2,40
6 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
259,20
UN
108,0000
3,00
7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER TODOS OS CRAS NA 
REALIZAÇÃO DO I MÓDULO DO CURSO DE CULINÁRIA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
75,00
UN
25,0000
4.418,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.824.339/0001-51
0,00
668
526/000-2015       
8,00
Item:
1 - CALDO DE CARNE - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
64,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
8,0000
8,00
2 - CALDO DE GALINHA - CRIALIMENTOS
64,00
PCT
8,0000
14,30
3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES 
NO PEDIDO - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - 
ASSISTÊNCIA
4.290,00
PCT
300,0000
2.500,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
527/000-2015       
17,00
Item:
1 - CARNE SECA /CHARQUE) - FRIGOL
Vl.Total:
680,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
19,00
2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - PARAISO
760,00
KG
40,0000
16,00
3 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
640,00
KG
40,0000
10,50
4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER TODOS 
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
420,00
KG
40,0000
5.365,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
529/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - DA BARRA
Vl.Total:
1.384,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
800,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
10,15
2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - CHINÊS
203,00
PCT
20,0000
3,43
3 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILAN
1.029,00
PCT
300,0000
1,23
4 - ERVILHA REIDRATADA - PREDILECTA
369,00
UN
300,0000
1,65
5 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
495,00
UN
300,0000
2,70
6 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
135,00
KG
50,0000
2,85
7 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
427,50
LATA
150,0000
2,45
8 - GELATINA EM PÓ, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - APTI
24,50
PCT
10,0000
2,47
9 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
988,00
UN
400,0000
3,10
10 - MARGARINA VEGETAL com sal. - COAMO FAMÍLIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER 
TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
310,00
UN
100,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
-21.180,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
580/000-2015 - 01
-21.180,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 580/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-21.180,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
-216,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
582/000-2015 - 01
-216,60
Item:
1 - Anulação da Nota nº 582/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-216,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
-5.681,95
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
560
586/000-2015 - 01
-5.681,95
Item:
1 - Anulação da Nota nº 586/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-5.681,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/004-2015       
71,94
Item:
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - 
CULTURA
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
-2.854,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
604/000-2015 - 01
-2.854,90
Item:
1 - Anulação da Nota nº 604/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-2.854,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
-656,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
560
858/000-2015 - 01
-656,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 858/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-656,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
-778,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
560
860/000-2015 - 01
-778,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 860/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-778,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
330,36
636
877/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
330,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
330,36
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
-316,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
886/000-2015 - 01
-316,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 886/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-316,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
-2.238,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
893/000-2015 - 01
-2.238,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 893/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-2.238,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.510,00
Outros/Não Aplicável
EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
44.307.668/0001-51
0,00
636
991/000-2015       
1.510,00
Item:
1 - PASSAGEM IDA E VOLTA DE SÃO PAULO A BRASILIA, SAIDA NO DIA 02/02/2015 E RETORNO DIA 
04/02/2015 - TRANSLADO IDA E VOLTA DO HOTEL AO AEROPORTO E 2 DIARIAS EM HOTEL EM QUARTO 
TRIPLO - ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.510,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
16.837,48
346
1006/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO 
Vl.Total:
16.837,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.837,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
806,58
323
1016/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
806,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
806,58
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
88,98
323
1016/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
88,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
88,98
0,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
1.896,58
322
1037/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNC. DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA (E.S.F) - C/C 624.025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.896,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.896,58
0,00
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
918,30
230
1038/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
918,30
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
918,30
0,00
11557/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
2.645,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
691
1045/000-2015       
52,90
Item:
1 - CESTA BÁSICA, contendo: 01 pacote de 05kg de arroz agulhinha tipo 1, 02 kg de feijão carioquinha, 01 kg de 
farinha de mandioca, 02 pacotes de 400g de leite em pó integral, 01 pacote de 500g de café torrado e moído, 02 
kg de açúcar refinado, 01 unidade de óleo de soja - 900ml, 01 kg de sal refinado, 01 pacote de 500g de 
macarrão tipo espaguette com ovos, 01 purê de tomate - 500g, 02 unidades de sardinha em óleo comestível - 
250 gramas cada, 01 unidade de tempero completo sem pimenta - 300 gramas. - PARA ATENDIMENTO DAS 
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
2.645,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
0,00
1.302,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
00.452.422/0001-06
0,00
76
1047/000-2015       
434,00
Item:
1 - CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL - Marca: CAVALETTI - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.302,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
107,40
68
1054/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - Marca: 
LITORAL - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
107,40
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
7,16
0,00
93/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
1.000,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
49
1058/000-2015       
250,00
Item:
1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO NA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 6555 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
93/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
1.600,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
49
1060/000-2015       
800,00
Item:
1 - UNIDADE FOTOCONDUTORA - PARA USO NA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 6555 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
105/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
122,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
650
1155/000-2015       
22,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
22,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
45,00
2 - KIT REVISAO
45,00
UN
1,0000
35,00
3 - ELEMENTO FILTRANTE
35,00
UN
1,0000
20,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO PALIO FSO 9222 - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
20,00
UN
1,0000
0,00
106/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
108,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
650
1156/000-2015       
36,00
Item:
1 - OLEO 15W40 - REFERENTE A REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO PALIO FSO 9222 - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
108,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
-1.182,86
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
527
1160/000-2015 - 01
-1.182,86
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1160/0-2015 - MOTIVO: E,PENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-1.182,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
-307,12
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
528
1163/000-2015 - 01
-307,12
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1163/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-307,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
-1.231,86
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
1164/000-2015 - 01
-1.231,86
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1164/0-2015 - MOTIVO: PEDIDO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-1.231,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
672.240,00
355
1184/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
672.240,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
672.240,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
100.279,00
355
1184/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA: RECURSO FEDERAL - 
CONTA: CUSTEIO UPA - C/C 398-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
100.279,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.279,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
5.250,00
429
1190/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.250,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
186.979,00
304
1194/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
186.979,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
186.979,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
111.319,40
318
1200/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 
0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
111.319,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
111.319,40
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
20.088,00
318
1203/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.088,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.088,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
103.436,00
318
1205/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA 
FAMÍLIA - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
103.436,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
103.436,00
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-128,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
326
1215/000-2015 - 01
-128,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1215/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-128,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-585,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
326
1216/000-2015 - 01
-585,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1216/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-585,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-339,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
326
1217/000-2015 - 01
-339,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1217/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-339,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
-1.774,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.127.785/0001-32
0,00
326
1218/000-2015 - 01
-1.774,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1218/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-1.774,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
-435,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
326
1219/000-2015 - 01
-435,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1219/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-435,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
-1.681,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
326
1220/000-2015 - 01
-1.681,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1220/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-1.681,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
-5.876,30
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
326
1221/000-2015 - 01
-5.876,30
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1221/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-5.876,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
-11.942,50
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
1222/000-2015 - 01
-11.942,50
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1222/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-11.942,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
-0,10
103
1268/001-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1268/1-2015 - EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-0,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,10
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
108,69
3
1294/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 133/2013 - GABINETE
Vl.Total:
108,69
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
1.649,32
340,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NUNO CAMINHÕES LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.366.445/0001-52
0,00
180
1349/000-2015       
340,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MECANICA. Instalação de protetor do radiador e substituiçao da antena do rádio  - ACERTO 
CONTÁBIL REF. EMPENHO Nº 12403/2014 - REVISÃO DOS 5000KM DO FORD CARGO 1119 PLACA FTJ 9789 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
340,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
100,70
371/2015
Outros/Não Aplicável
JANAINA DO NASCIMENTO FREITAS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
F
346.049.768-80
0,00
638
1406/000-2015       
100,70
Item:
1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RECURSOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO 
BANCO DO POVO PAULISTA - REFERENTE CRÉDITO EM 30/01/2015 - C/C 29.149-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
100,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
1431/001-2015       
250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
66.065,09
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
638
1435/001-2015       
66.065,09
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
66.065,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
373/2015
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
169,04
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
1439/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHES
Vl.Total:
28,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
35,13
2 - REFEIÇÕES - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, NO DIA 
16/01/2015 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h E NO DIA 20/01/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E 
RETORNO ÀS 21:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
140,52
4,0000
0,00
372/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
169,04
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
1440/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHES
Vl.Total:
28,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
35,13
2 - REFEIÇÕES - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, NO DIA 
16/01/2015 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h E NO DIA 20/01/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E 
RETORNO ÀS 21:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
140,52
4,0000
0,00
394/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
0,00
631,94
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
0,00
488
1442/000-2015       
196,32
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
392,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
7,13
3 - LANCHE - PARTICIPAR DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA 
CIDADE DE CAMPINAS/SP, COM SAÍDA ÀS 05:00h DO DIA 10/02 E RETORNO ÀS 21:00h DO DIA 12/02 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
28,52
4,0000
0,00
393/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA MUNIZ FERREIRA
0,00
631,94
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.624.058-11
0,00
488
1443/000-2015       
196,32
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
392,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
7,13
3 - LANCHE - PARTICIPAR DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA 
CIDADE DE CAMPINAS/SP, COM SAÍDA ÀS 05:00h DO DIA 10/02 E RETORNO ÀS 21:00h DO DIA 12/02 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
28,52
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
381/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
15,60
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1444/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (09/01/15)
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/01/15) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.512-9 B.B. - (Conforme 
C.I. 042/2015) - ASSISTÊNCIA
7,80
1,0000
0,00
392/2015
Outros/Não Aplicável
ALESSANDRA VITALLI
0,00
631,94
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
083.338.958-08
0,00
488
1445/000-2015       
196,32
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
392,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
7,13
3 - LANCHE - PARTICIPAR DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA 
CIDADE DE CAMPINAS/SP, COM SAÍDA ÀS 05:00h DO DIA 10/02 E RETORNO ÀS 21:00h DO DIA 12/02 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
28,52
4,0000
0,00
391/2015
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
0,00
631,94
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
192.852.878-32
0,00
488
1446/000-2015       
196,32
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
392,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
7,13
3 - LANCHE - PARTICIPAR DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA 
CIDADE DE CAMPINAS/SP, COM SAÍDA ÀS 05:00h DO DIA 10/02 E RETORNO ÀS 21:00h DO DIA 12/02 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
28,52
4,0000
0,00
390/2015
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
0,00
631,94
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
0,00
488
1447/000-2015       
196,32
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
392,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
7,13
3 - LANCHE - PARTICIPAR DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA 
CIDADE DE CAMPINAS/SP, COM SAÍDA ÀS 05:00h DO DIA 10/02 E RETORNO ÀS 21:00h DO DIA 12/02 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
28,52
4,0000
0,00
285/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
0,00
404,60
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
154.033.128-89
0,00
1
1448/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
264,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0000
35,13
2 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E GABINETE DO PREFEITO - 
SANTOS/SP: CDHU, DIA 08/12/2014, SAÍDA ÀS 11:30h E RETORNO ÀS 21:00h - CDHU, DIA 09/12/2014, SAÍDA 
ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 21:30h - DERSA, DIA 05/01/2015, SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 21:40h. / SÃO 
PAULO: SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DIA 11/12/2014, SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 22:30h - SECRETARIA 
DE SAÚDE DO ESTADO, DIA 17/12/2014, SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 21:00h - SECRETARIA DE 
HABITAÇÃO, DIA 08/01/2015, SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h - GABINETE
140,52
4,0000
0,00
384/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1450/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/01/2015) REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.282-0 BB (CONFORME 
CI 45/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
389/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
5,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1451/000-2015       
5,00
Item:
1 - TAR REATIV FORNEC CHEQUES (13/01/2015) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.833-6 B.B. 
(Conforme C.I. 54/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
388/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
39,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1452/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (07/01/2015)
Vl.Total:
15,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (09/01/2015)
7,80
1,0000
7,80
3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (13/01/2015) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB 
(CONFORME CI 53/2015) - ASSISTÊNCIA
15,60
2,0000
0,00
387/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
15,60
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1453/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/01/15)
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (22/01/15) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.285-5 BB (CONFORME 
CI 048/2015) - ASSISTÊNCIA
7,80
1,0000
0,00
386/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1454/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (07/01/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI 
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
47/2015) - ASSISTÊNCIA
0,00
385/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1455/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/01/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.290-1 BB (CONFORME CI 
46/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
383/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
31,20
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1457/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (09/01/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.286-3 BB (CONFORME CI 
44/2015) - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
31,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
0,00
382/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
23,40
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1458/000-2015       
7,80
Item:
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (09/01/2015)
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/01/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.481-0 BB (CONFORME CI 
043/2015) - ASSISTÊNCIA
15,60
2,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1466/001-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1467/001-2015       
3.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1471/001-2015       
5.275,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
667
1493/001-2015       
7.010,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
485/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
212,00
41
1587/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
212,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
2.500,00
254,90
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
0,00
51
1597/001-2015       
254,90
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - ESTIMATIVA PARA 2015 - REFERENTE AO SITE DA PREFEITURA - 
BOLETO COM VENC: 01/03/2015 Nº 0007252855 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
254,90
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
582/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
09.486.392/0001-15
300,00
41
1610/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
300,00
0,00
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
624,31
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
1647/001-2015       
624,31
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
624,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
598/2015
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
12.280,56
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
12.280,56
93
1681/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE RECOLHIMENDO DA PARCELA Nº 214/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO FIRMADO 
ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCICIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
12.280,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.280,56
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
-1.590,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
1794/000-2015 - 01
-1.590,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1794/0-2015 - MOTIVO: MARCA DO VEÍCULO FOI COLOCADA ERRADA NO EMPENHO
Vl.Total:
-1.590,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.091,32
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
1894/000-2015       
284,20
Item:
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
Vl.Total:
568,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
107,80
2 - Aquisiçao de: TERMINAL. DIREÇÃO LE
107,80
UN
1,0000
240,10
3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
480,20
UN
2,0000
112,70
4 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENTO
225,40
UN
2,0000
58,80
5 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
117,60
UN
2,0000
42,14
6 - BATENTE DA SUSPENSAO. TRASEIRA
84,28
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
137,20
7 - AQUISIÇÃO: JOGO. BUCHA DA MOLA TRASEIRA
137,20
1,0000
370,44
8 - FECHADURA DA PORTA. LATERAL LD - PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA 
SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2% - VALOR LÍQUIDO R$ 2.091,32 - DES. AGRÁRIO
370,44
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
560,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
1895/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
250,00
HR
5,0000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
HR
1,6000
50,00
4 - MÃO DE OBRA. FECHADURA - PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA 
SECRETARIA APLICAR DESCONTO DE 50% - VALOR LÍQUIDO R$ 560,00 - DES. AGRÁRIO
200,00
HR
4,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
8.295,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
71
1896/000-2015       
8.295,00
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.295,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
8.295,00
71
1896/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.295,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.295,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
1.944,40
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
1897/000-2015       
1.944,40
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.944,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.944,40
71
1897/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.944,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.944,40
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
110,45
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
229
1898/000-2015       
1,01
Item:
1 - ARRUELA. CALÇO
Vl.Total:
2,01
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
27,00
2 - Aquisiçao de: PINO . TRAVA COM ARGOLA
107,99
UN
4,0000
0,45
3 - CUPILHA. 4MM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9467 DESTA SECRETARIA - 
APLICAR O DESCONTO DE 2,5% - VALOR LIQUIDO R$ 110,45 - DES. AGRÁRIO
0,45
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.229,90
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
1899/000-2015       
460,60
Item:
1 - FECHADURA PORTA LATERAL LE
Vl.Total:
460,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
220,50
2 - FECHADURA TRASEIRA INFERIOR
220,50
UN
1,0000
220,50
3 - FECHADURA TRASEIRA SUPERIOR
220,50
UN
1,0000
53,90
4 - BATENTE DA PORTA
107,80
UN
2,0000
220,50
5 - FECHADURA TRASEIRA CENTRAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO EHE 7178 DESTA SECRETARIA - 
DES. AGRÁRIO
220,50
UN
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
11.540,24
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
1900/000-2015       
2,99
Item:
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - Marca: GEN 40 MG/ML 20 ML - UNIÃO 
QUIMICA
Vl.Total:
119,60
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
40,0000
4,79
2 - ESTRIOL - 1MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50G - Marca: ESTRIOPAX 1 MG/G 50 G C/ 50 - 
BRAINFARMA
239,37
BISN
50,0000
0,24
3 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - GEN 4 MG C/30 - SANDOZ
2.385,61
COMP
9.990,0000
30,58
4 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL ORAL - FRASCO COM 200 DOSES - Marca: 
CLENIL 250 MG HFA 200 DOSE - CHIESI
611,60
FR
20,0000
0,13
5 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - Marca: MUSCULARES 5 MG C/30 - EUROFARMA
975,00
COMP
7.800,0000
1,37
6 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20MG/G GELÉIA ESTÉRIO - TUBO COM 30G COM APLICADOR - Marca: LIDOGEL 
20 MG/G 30 G - BRAINFARMA
157,26
TB
115,0000
0,31
7 - PROPATILNITRATO 10MG - SUSTRATE 10 MG C/50 - FARMAQUIMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PAF 
ARAPNGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF 
VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
7.051,80
COMP
23.000,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
254,80
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
1901/000-2015       
254,80
Item:
1 - BATERIA 48AH - MANUTENÇÃO  DO VEÍCULO UNO EHE 7180 DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
254,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
4.518,53
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
231
1902/000-2015       
45,56
Item:
1 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 20CM
Vl.Total:
22,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
0,5000
14,88
2 - CUMEEIRA E ESPIGÃO DE BARRO EMBOCADO PARA TIPO ROMANA
297,60
MT
20,0000
5,96
3 - CHAPISCO
2,98
0,5000
12,16
4 - REBOCO
6,08
0,5000
29,79
5 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES
536,22
MT
18,0000
33,27
6 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES
465,78
MT
14,0000
54,26
7 - CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALVANIZADA N.24 - CORTE 0,50M
3.065,69
MT
56,5000
3,80
8 - RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB
38,00
10,0000
4,72
9 - RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO
47,20
10,0000
3,62
10 - RETIRADA DE TUBULAÇÕES EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS - CONSERTO E 
REFORMA DO TELHADO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
36,20
MT
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
365,69
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
1903/000-2015       
365,69
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
365,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
365,69
51
1903/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
365,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
365,69
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
21.219,68
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
1904/000-2015       
0,82
Item:
1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - Marca: PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
985,56
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1.200,0000
1,35
2 - NISTATINA 100.000 UI/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 50ML - Marca: PRATI DONADUZZI
270,00
FR
200,0000
0,05
3 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - Marca: PRATI DONADUZZI
13.591,62
COMP
289.800,0000
0,11
4 - ACICLOVIR 200 MG - Marca: PRATI DONADUZZI
567,00
COMP
5.400,0000
1,86
5 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML XAROPE  - FRASCO COM 100 ML - Marca: PRATI 
DONADUZZI
27,90
FR
15,0000
0,02
6 - ATENOLOL 50MG - Marca: PRATI DONADUZZI
273,60
COMP
11.400,0000
0,18
7 - GINKO BILOBA 120MG - Marca: PRATI DONADUZZI
4.050,00
COMP
22.500,0000
1,21
8 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G - Marca: PRATI DONADUZZI
1.331,00
TB
1.100,0000
0,82
9 - SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - Marca: PRATI DONADUZZI- PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PAF ARAPNGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, 
PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
123,00
FR
150,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
455,16
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
1905/000-2015       
455,16
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
455,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
455,16
51
1905/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
455,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
455,16
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
71,94
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
1906/000-2015       
71,94
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
51
1906/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
71,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
509,60
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
97
1907/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
93,10
Item:
1 - FLANGE BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
93,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
151,90
2 - SENSOR NIVEL
151,90
UN
1,0000
24,50
3 - ANEL VEDAÇÃO TANQUE
24,50
UN
1,0000
4,90
4 - ABRAÇADEIRA
29,40
UN
6,0000
151,90
5 - LANTERNA DIANTEIRA
151,90
UN
1,0000
19,60
6 - Aquisição de: LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 DESTA SECRETARIA - PLANEJ. 
URBANO
58,80
UN
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
9.027,80
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
1908/000-2015       
9.027,80
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.027,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
9.027,80
71
1908/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.027,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.027,80
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITAL
623,74
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
0,00
447
1909/000-2015       
0,07
Item:
1 - CARVEDILOL 12,5MG  - Marca: KARVIL / TORRENT
Vl.Total:
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
6.000,0000
0,10
2 - CARVEDILOL 25MG  - Marca: KARVIL / TORRENT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PAF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VIL SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE
203,74
COMP
1.980,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
350,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
98
1910/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TANQUE E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 
DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
648,25
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
0,00
447
1911/000-2015       
0,05
Item:
1 - Loratadina 10 mg comprimido. - Marca: LORITIL / GEOLAB
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
2.500,0000
0,08
2 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - Marca: MEDQUIMICA (G)
264,25
COMP
3.500,0000
0,33
3 - ALENDRONATO DE SODIO 70 MG - BLISTER COM 4 COMPRIMIDOS - Marca: ENDROSTAN / DELTA  - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, 
PAF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VIL SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE
264,00
COMP
800,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
807,52
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
1912/000-2015       
83,30
Item:
1 - ENGRENAGEM. DIANTEIRA VIRABREQUIM
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,16
2 - MAÇANETA DA PORTA. DIANTEIRA LE
41,16
UN
1,0000
73,50
3 - RETENTOR DO TRAMBULADOR
73,50
UN
1,0000
284,20
4 - TRAMBULADOR. DO CAMBIO
284,20
UN
1,0000
67,62
5 - RESERVATORIO DE AGUA
67,62
UN
1,0000
257,74
6 - LIAME. TRAMBULADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - C/C 28.287-1 
BB - VALOR COM DESCONTO R$ 807,52 - ASSISTÊNCIA
257,74
UN
1,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
165,49
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.575.811/0001-71
0,00
319
1913/000-2015       
3,20
Item:
1 - PRATO DE VIDRO - Marca: NADIR
Vl.Total:
19,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
19,78
2 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L - 
Marca: AL.MARANA
19,78
UN
1,0000
34,68
3 - FRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM - Marca: AL.MARANA
34,68
UN
1,0000
5,23
4 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - Marca: JAGUAR
5,23
UN
1,0000
8,66
5 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 6,5 LITROS - Marca: 
SANTANA - REFERENTE AO 2º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 C.E.F. – SAÚDE
86,60
UN
10,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
29,90
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
1914/000-2015       
2,99
Item:
1 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS - MARCA: RAINHA 
- REFERENTE AO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 C.E.F. – SAÚDE
Vl.Total:
29,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
79,22
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
662
1915/000-2015       
3,61
Item:
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/4" - MAKITA
Vl.Total:
10,83
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
5,80
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 5/16" - MAKITA
17,40
UN
3,0000
2,36
3 - Broca de Videa para concreto 1/4" - MAKITA
7,08
UN
3,0000
5,87
4 - Broca de Videa para concreto 1/2" - MAKITA
17,61
UN
3,0000
3,97
5 - Desempenadeira metálica com dentes e haste metálica com 27 cm - COMPEL
7,94
UN
2,0000
9,18
6 - Arco de serra de 12", com cabo ergonômico injetado - PREMIUN - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA
18,36
UNI
2,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
3,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
1916/000-2015       
3,60
Item:
1 - PENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO. em polietileno com tela em poliéster, 
medindo aproximadamente 19 cm de diâmetro, cabo de aproximadamente15 cm em uma das laterais, corpo 
rígido, inodoro, atóxico, inteiriço, isento de rebarbas, na cor branca. - REFERENTE AO 1º TA A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
3,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
594/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO 
PUBLIC
1.736,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.600.715/0001-48
0,00
51
1917/000-2015       
868,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - "PROTOCOLO E ARQUIVO - A ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL", A SER 
REALIZADO NO DIA 26/03 EM SÃO PAULO PARA OS PARTICIPANTES: DORIVAL DOMINGUES JUNIOR E RITA 
DE CASSIA SILVA ALMEIDA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.736,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
13.659,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
763
1918/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
5.434,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.000,0000
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS 
VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - ESPORTES
8.225,00
LT
3.500,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
8.800,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
1919/000-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
6.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,9200
432,00
2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - ASSISTÊNCIA
2.400,00
%
5,5600
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELI - EPP
26.788,80
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
18.070.039/0001-40
0,00
209
1920/000-2015       
111,62
Item:
1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 700 horas por equipamento, com operador, 
horímetro e combustível. Máquina Motoniveladora com chassi articulado, acionado por motor a diesel turbo 
alimentado com potência mínima variável de 185HP. Lâmina com mínimo de 4,20mm de largura com 
deslocamento lateral e tombamento hidráulico Equipada com pneus 1400x24. Riper traseiro com mínimo de 3 
dentes. Cabine fechada com ar condicionado. Portas laterais no compartimento do motor. Contrapeso frontal. 
Peso operacional mínimo de 14.500kg. Ano mínimo 2010. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
26.788,80
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
240,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
1.600,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
731
1921/000-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - 
CULTURA
Vl.Total:
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,9800
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
3.200,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
1922/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,9600
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
2.400,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
1923/000-2015       
432,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - REF. AO 2º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
5,5600
0,00
985/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
800.000,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
1924/000-2015       
800.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA 2015 - C/C 111-0 
CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
800.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
984/2015
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
850,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
1925/000-2015       
850,00
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
Vl.Total:
850,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.590,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
1926/000-2015       
50,00
Item:
1 - REVISÃO. NO RADIADOR
Vl.Total:
140,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,8000
50,00
2 - RETIFICA. DO MOTOR
750,00
HR
15,0000
50,00
3 - MÃO DE OBRA. DO MOTOR - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO CORSA - DBA 9446 - REFERENTE A S.M.E - 
VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1.590,00 - C/C 404-7 CEF (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO
700,00
HR
14,0000
0,00
1036/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
49,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
1927/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR PARENTE DE INTERNADO NA CASA ANDRÉ LUIZ 
PARA VISITA, NO DIA 21/02/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 18:00h - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
615/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
42,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
1928/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ITANHAEM E MONGAGUÁ/SP PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITAR 
MENORES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA, NO DIA 08/02/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E 
RETORNO ÀS 15:00h  - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
1035/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
112,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
632
1929/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE - REF. VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DO FUNDO SOCIAL NO DIA 27/01/2015 COM SAÍDA ÀS 
04:00h E RETORNO ÀS 12:00h; VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS AOS AEROPORTO NO DIA 
30/01/2015 COM SAÍDA ÀS 17:30h E RETORNO ÀS 23:00h E VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR 
FUNCIONÁRIAS NO AEROPORTO, NO DIA 04/02/2015 COM SAÍDA ÀS 17:30h E RETORNO ÀS 21:30h - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
7,13
1,0000
0,00
1009/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
500,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
662
1930/000-2015       
125,00
Item:
1 - KIT FOTOCONDUTOR  - PARA ATENDER A SECRETARIA - IMPRESSORA LEXMARK E360DN - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
1011/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
149,85
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
657
1931/000-2015       
49,95
Item:
1 - CARTUCHO DE TONER - PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - PARA HP LASER JET CF283A 83A - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
149,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
888/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
404,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
763
1932/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
35
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
349,00
Item:
1 - HD SATA 500GB
Vl.Total:
349,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
55,00
2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - ESPORTES
55,00
UN
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
954,48
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
1933/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
Vl.Total:
475,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
194,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER O SEGMENTO: ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
479,18
KG
194,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
4.800,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
12.432.995/0001-49
0,00
507
1934/000-2015       
12,00
Item:
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - NESTOGENO 1 LATA 400G 
RMS
Vl.Total:
2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
200,0000
12,00
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - NESTOGENO 2 LATA 
400G RMS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
2.400,00
LTA
200,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
2.242,80
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
1935/000-2015       
16,80
Item:
1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS  - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
1.058,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
63,0000
18,80
2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: 
CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.184,40
KG
63,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
2.492,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
1936/000-2015       
16,80
Item:
1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS  - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
1.176,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
18,80
2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: 
EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.316,00
KG
70,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
6.052,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
1937/000-2015       
16,80
Item:
1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
2.856,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
170,0000
18,80
2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: 
ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
3.196,00
KG
170,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1.424,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
1938/000-2015       
16,80
Item:
1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
672,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
18,80
2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
752,00
KG
40,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
2.848,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
1939/000-2015       
16,80
Item:
1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
1.344,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
18,80
2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: 
ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.504,00
KG
80,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
712,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
1940/000-2015       
16,80
Item:
1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E 
MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
336,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
18,80
2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM 
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: AEE 
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
376,00
KG
20,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
108,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
0,00
507
1941/000-2015       
0,72
Item:
1 - SAL REFINADO - SOSAL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
108,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
36
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
3.579,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
1942/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
2.901,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.560,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
488,40
KG
110,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
189,00
UN
70,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
234,75
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
0,00
507
1943/000-2015       
1,69
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
Vl.Total:
126,75
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
0,72
2 - SAL REFINADO - SOSAL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
108,00
KG
150,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
126,75
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
0,00
507
1944/000-2015       
1,69
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: 
ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
126,75
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
271,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
1945/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O 
SEGMENTO:CRECHE  - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
271,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
543,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
1946/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O 
SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
543,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
814,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
1947/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O 
SEGMENTO: EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
814,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
271,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
1948/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O 
SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
271,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
814,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
1949/000-2015       
5,43
Item:
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O 
SEGMENTO: ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
814,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 
ALIMENTOS LTD
975,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.498.787/0003-98
0,00
507
1950/000-2015       
19,50
Item:
1 - COOKIES INTEGRAIS - BARION - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
975,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
98,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
1951/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
Vl.Total:
49,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
49,40
KG
20,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
1.672,80
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
1952/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
Vl.Total:
833,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
340,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER O SEGMENTO: ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
839,80
KG
340,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
196,80
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
1953/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
98,80
KG
40,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
37
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.870,86
15.870,86
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
1954/000-2015       
15.870,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
15.870,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.333,57
6.333,57
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
1955/000-2015       
6.333,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
6.333,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.431,79
4.431,79
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
13
1956/000-2015       
4.431,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
4.431,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.048,90
8.048,90
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
0,00
33
1957/000-2015       
8.048,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
8.048,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.062,35
3.062,35
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
36
1958/000-2015       
3.062,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
3.062,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.142,79
2.142,79
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
37
1959/000-2015       
2.142,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
2.142,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.319,34
2.319,34
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
57
1960/000-2015       
2.319,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
2.319,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.311,30
12.311,30
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
60
1961/000-2015       
12.311,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
12.311,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.614,52
8.614,52
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
61
1962/000-2015       
8.614,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
8.614,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.488,33
1.488,33
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
78
1963/000-2015       
1.488,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.488,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.385,61
9.385,61
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
81
1964/000-2015       
9.385,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
9.385,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.567,39
6.567,39
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
82
1965/000-2015       
6.567,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
6.567,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.604,00
6.604,00
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
118
1966/000-2015       
6.604,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
6.604,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.466,70
3.466,70
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
121
1967/000-2015       
3.466,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
3.466,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.425,73
2.425,73
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
122
1968/000-2015       
2.425,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
2.425,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.586,57
3.586,57
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
135
1969/000-2015       
3.586,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
3.586,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.411,44
1.411,44
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
138
1970/000-2015       
1.411,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.411,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
987,63
987,63
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
139
1971/000-2015       
987,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
987,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
38
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.205,33
7.205,33
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
193
1972/000-2015       
7.205,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
7.205,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.126,13
12.126,13
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
196
1973/000-2015       
12.126,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
12.126,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.484,95
8.484,95
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
197
1974/000-2015       
8.484,95
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
8.484,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.978,73
5.978,73
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
223
1975/000-2015       
5.978,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
5.978,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.158,86
2.158,86
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
226
1976/000-2015       
2.158,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
2.158,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.510,61
1.510,61
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
227
1977/000-2015       
1.510,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.510,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.897,75
7.897,75
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
270
1978/000-2015       
7.897,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
7.897,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
109.215,86
109.215,86
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
1979/000-2015       
109.215,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
109.215,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
76.421,70
76.421,70
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
1980/000-2015       
76.421,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
76.421,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.566,94
3.566,94
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
0,00
301
1981/000-2015       
3.566,94
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
3.566,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.772,43
7.772,43
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
1982/000-2015       
7.772,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
7.772,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.513,69
10.513,69
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
1983/000-2015       
10.513,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
10.513,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.356,74
7.356,74
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
482
1984/000-2015       
7.356,74
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
7.356,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
825,67
825,67
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
0,00
494
1985/000-2015       
825,67
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
825,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.602,19
5.602,19
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
1986/000-2015       
5.602,19
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
5.602,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.919,93
3.919,93
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
503
1987/000-2015       
3.919,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
3.919,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20.438,33
20.438,33
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
1988/000-2015       
20.438,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
20.438,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.301,24
14.301,24
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
557
1989/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
39
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
14.301,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
14.301,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
98.002,50
98.002,50
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
1990/000-2015       
98.002,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
98.002,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20.193,76
20.193,76
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
593
1991/000-2015       
20.193,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
20.193,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
82.704,90
82.704,90
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
1992/000-2015       
82.704,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
82.704,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
82.767,22
82.767,22
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
1993/000-2015       
82.767,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
82.767,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.302,06
1.302,06
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
611
1994/000-2015       
1.302,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.302,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
58.825,38
58.825,38
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
1995/000-2015       
58.825,38
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
58.825,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.941,41
15.941,41
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
625
1996/000-2015       
15.941,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
15.941,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.007,06
18.007,06
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
628
1997/000-2015       
18.007,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
18.007,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.600,03
12.600,03
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
629
1998/000-2015       
12.600,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
12.600,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.598,77
1.598,77
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
1999/000-2015       
1.598,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.598,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.012,53
4.012,53
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
2000/000-2015       
4.012,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
4.012,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.511,21
1.511,21
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
724
2001/000-2015       
1.511,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.511,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.057,44
1.057,44
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
725
2002/000-2015       
1.057,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.057,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.594,78
1.594,78
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
2003/000-2015       
1.594,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.594,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.442,59
9.442,59
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
2004/000-2015       
9.442,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
9.442,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.656,68
3.656,68
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
760
2005/000-2015       
3.656,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
3.656,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.558,67
2.558,67
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
761
2006/000-2015       
2.558,67
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
2.558,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
40
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
3.198,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
2007/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
2.511,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.350,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
444,00
KG
100,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EE. ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
243,00
UN
90,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
855,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
2008/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O 
SEGMENTO: EE FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
855,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
460,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
830,70
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
2009/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
697,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
375,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O 
SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
133,20
KG
30,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
2.799,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
2010/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
Vl.Total:
2.139,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.150,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
444,00
KG
100,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EE ENSINO 
MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
216,00
UN
80,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
213,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
2011/000-2015       
1,86
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O 
SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
213,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
115,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
619,92
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
2012/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
Vl.Total:
308,70
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
126,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
311,22
KG
126,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
688,80
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
2013/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
Vl.Total:
343,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
345,80
KG
140,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
1.672,80
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
2014/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
Vl.Total:
833,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
340,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER O SEGMENTO:  - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
839,80
KG
340,0000
0,00
967/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
598,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
231
2015/000-2015       
2,99
Item:
1 - CONFECÇAO DE ADESIVO. 25CMX10CM "MANTENHA A CIDADE LIMPA" COM O LOGO DA PREFEITURA - 
PARA UTILIZAÇÃO NAS LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS NO MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
598,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
200,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
358,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
2016/000-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
ESTIMATIVA PARA 2015 - PARA A SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - 
FINANÇAS
Vl.Total:
358,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19,09
19,09
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
2017/000-2015       
19,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
19,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
37,07
37,07
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
2018/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
41
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
37,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
37,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
83,10
83,10
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
2019/000-2015       
83,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
83,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
73,33
73,33
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
2020/000-2015       
73,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
73,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
940,15
940,15
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
2021/000-2015       
940,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
940,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.173,05
1.173,05
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
2022/000-2015       
1.173,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.173,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218,27
218,27
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
2023/000-2015       
218,27
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
218,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
115,57
115,57
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
2024/000-2015       
115,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
115,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
480,43
480,43
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
2025/000-2015       
480,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
480,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
41,93
41,93
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
2026/000-2015       
41,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
41,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.454,59
4.454,59
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
2027/000-2015       
4.454,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
4.454,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
372,89
372,89
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
2028/000-2015       
372,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
372,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
53,32
53,32
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
2029/000-2015       
53,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
53,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.062,99
1.062,99
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
2030/000-2015       
1.062,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.062,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
186,49
186,49
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
2031/000-2015       
186,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
186,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
279,73
279,73
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
2032/000-2015       
279,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
279,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
138,99
138,99
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
2033/000-2015       
138,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
138,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.019,82
1.019,82
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
2034/000-2015       
1.019,82
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.019,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21,29
21,29
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
2035/000-2015       
21,29
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
21,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
42
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
510,60
510,60
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
2036/000-2015       
510,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
510,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
320,50
320,50
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
2037/000-2015       
320,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
320,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
173,33
173,33
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
2038/000-2015       
173,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
173,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
59,39
59,39
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
2039/000-2015       
59,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
59,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
692,88
692,88
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
2040/000-2015       
692,88
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
692,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
74,24
74,24
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
2041/000-2015       
74,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
74,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6,67
6,67
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
617
2042/000-2015       
6,67
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
6,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
519,80
519,80
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
2043/000-2015       
519,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
519,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
678,00
678,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
2044/000-2015       
678,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
678,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113,00
113,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
2045/000-2015       
113,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
113,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
602/2015
Outros/Não Aplicável
RINALDO LUIZ RODRIGUES DA SILVA
46,41
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
088.183.218-97
0,00
473
2046/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR LUIZ E KARINA A SÃO VICENTE NO CURSO DE FORMAÇÃO LER E ESCREVER NO DIA 
22/11/2014 - SAÍDA ÀS 7h E RETORNO ÀS 19h - 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
13,40
2,0000
0,00
603/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
0,00
473
2047/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR DENISE E ROSÂNGELA AO SEMINÁRIO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA EM 
SÃO PAULO NO DIA 04/12/2014 COM SAÍDA ÀS 04:30h E RETORNO ÀS 21:35h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - 
EDUCAÇÃO
13,40
2,0000
0,00
606/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
46,41
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2048/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,70
2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO LEVAR DOIS ALUNOS NA AHMISA PARA EXAME OFTALMOLÓGICO NO 
DIA 24/11/2014 - SAÍDA ÀS 3h E RETORNO ÀS 17h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
13,40
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
3.936,19
3.936,19
12.00.12.361.3.1.90.11.02
J
46.384.111/0001-40
0,00
587
2049/000-2015       
3.936,19
Item:
1 - REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME 
CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 
JANEIRO/2015.
Vl.Total:
3.936,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
607/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2050/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL AO ZOOLÓGICO DE CURITIBA (PROJETO 
PEDAGÓGICO) - NO DIA 26/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06:30h E RETORNO ÀS 22:20h - C/C 404-7 CEF - 
13,40
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
43
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
EDUC/2015 - EDUCAÇÃO
0,00
608/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2051/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHE - VIAGEM AO ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO LEVAR ALUNOS DA EMEF FERNANDO SÉRGIO 
(PROJETO PEDAGÓGICO) NO DIA 21/11/2014 - SAÍDA ÀS 5:30h E RETORNO ÀS 21:15h - C/C 404-7 CEF - 
EDUC/15 - EDUCAÇÃO
13,40
2,0000
0,00
609/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2052/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF BOA VISTA AO AQUÁRIO DE SANTOS (20 ALUNOS) - NO DIA 
04/12/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 21:35h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
13,40
2,0000
0,00
610/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
39,71
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2053/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,70
2 - LANCHE - BUSCAR JAQUELINE E ROBSON EM SÃO PAULO - DIA 20/11/2014 COM SAÍDA ÀS 13:30h E 
RETORNO ÀS 21:40h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
6,70
1,0000
0,00
611/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
72,72
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2054/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHES - LEVAR JAQUELINE E ROBSON AO EGM CURSO (PATRIMÔNIO) EM SÃO PAULO - DIA 19/11/2014 
COM SAÍDA ÀS 9:30h E RETORNO ÀS 22:25h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
6,70
1,0000
0,00
927/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2055/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR AS MERENDEIRAS E AUXILIARES A CURITIBA NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NO 
DIA 06/12/2014 - SAÍDA ÀS 5:30h E RETORNO ÀS 22:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
13,40
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.186,35
4.186,35
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
2056/000-2015       
4.186,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
4.186,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
86.174,44
86.174,44
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
2057/000-2015       
86.174,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
86.174,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.241,57
5.241,57
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
2058/000-2015       
5.241,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
5.241,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.095,51
4.095,51
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
2059/000-2015       
4.095,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
4.095,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.740,24
14.740,24
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
2060/000-2015       
14.740,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
14.740,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
726,83
726,83
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
2061/000-2015       
726,83
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
726,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.307,73
1.307,73
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
2062/000-2015       
1.307,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.307,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.005,69
19.005,69
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
2063/000-2015       
19.005,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
19.005,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.057,00
1.057,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
2064/000-2015       
1.057,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.057,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
44
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.166,69
1.166,69
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
10
2065/000-2015       
1.166,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.166,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
25.675,13
25.675,13
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
2066/000-2015       
25.675,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
25.675,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.213,73
3.213,73
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
2067/000-2015       
3.213,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
3.213,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.148,89
1.148,89
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
2068/000-2015       
1.148,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.148,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.882,78
4.882,78
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
2069/000-2015       
4.882,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
4.882,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
2070/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
165,35
165,35
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
2071/000-2015       
165,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
165,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.100,00
1.100,00
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
42
2072/000-2015       
1.100,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.681,80
4.681,80
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
52
2073/000-2015       
4.681,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
4.681,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
69.077,54
69.077,54
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
2074/000-2015       
69.077,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
69.077,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.570,03
13.570,03
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
2075/000-2015       
13.570,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
13.570,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.675,48
6.675,48
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
2076/000-2015       
6.675,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
6.675,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
23.131,24
23.131,24
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
2077/000-2015       
23.131,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
23.131,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.409,02
2.409,02
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
2078/000-2015       
2.409,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
2.409,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
2079/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.190,67
2.190,67
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
2080/000-2015       
2.190,67
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
2.190,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.554,93
1.554,93
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
2081/000-2015       
1.554,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.554,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
550,33
550,33
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
2082/000-2015       
550,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
550,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
45
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
42.582,14
42.582,14
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
2083/000-2015       
42.582,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
42.582,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.154,52
3.154,52
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
2084/000-2015       
3.154,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
3.154,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
100,00
100,00
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
2085/000-2015       
100,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
52.475,01
52.475,01
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
2086/000-2015       
52.475,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
52.475,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.786,78
6.786,78
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
2087/000-2015       
6.786,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
6.786,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.604,31
5.604,31
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
2088/000-2015       
5.604,31
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
5.604,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.533,26
14.533,26
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
2089/000-2015       
14.533,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
14.533,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
722,99
722,99
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
2090/000-2015       
722,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
722,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
2091/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.068,84
2.068,84
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
2092/000-2015       
2.068,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
2.068,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.600,00
1.600,00
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
104
2093/000-2015       
1.600,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
39.694,54
39.694,54
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
2094/000-2015       
39.694,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
39.694,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.541,52
4.541,52
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
2095/000-2015       
4.541,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
4.541,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.337,83
3.337,83
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
2096/000-2015       
3.337,83
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
3.337,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.409,44
4.409,44
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
2097/000-2015       
4.409,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
4.409,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
2098/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.696,78
1.696,78
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
2099/000-2015       
1.696,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.696,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.035,91
17.035,91
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
2100/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
46
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
17.035,91
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
17.035,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.656,34
1.656,34
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
2101/000-2015       
1.656,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.656,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.299,02
1.299,02
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
2102/000-2015       
1.299,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.299,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.151,27
2.151,27
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
2103/000-2015       
2.151,27
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
2.151,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
2104/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
935,70
935,70
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
2105/000-2015       
935,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
935,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
804,54
804,54
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
2106/000-2015       
804,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
804,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.068,17
8.068,17
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
2107/000-2015       
8.068,17
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
8.068,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
99.840,32
99.840,32
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
2108/000-2015       
99.840,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
99.840,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.109,47
2.109,47
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
2109/000-2015       
2.109,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
2.109,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.503,97
6.503,97
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
2110/000-2015       
6.503,97
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
6.503,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.192,92
8.192,92
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
2111/000-2015       
8.192,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
8.192,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.176,79
1.176,79
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
2112/000-2015       
1.176,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.176,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.451,93
1.451,93
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
2113/000-2015       
1.451,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.451,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
2114/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.070,93
10.070,93
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
2115/000-2015       
10.070,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
10.070,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.645,18
19.645,18
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
194
2116/000-2015       
19.645,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
19.645,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
32.137,47
32.137,47
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
2117/000-2015       
32.137,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
32.137,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
47
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.590,51
1.590,51
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
2118/000-2015       
1.590,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.590,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.599,04
1.599,04
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
2119/000-2015       
1.599,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.599,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
897,44
897,44
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
2120/000-2015       
897,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
897,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
391,01
391,01
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
2121/000-2015       
391,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
391,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
2122/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.125,09
1.125,09
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
2123/000-2015       
1.125,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.125,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.348,65
1.348,65
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
10
2124/000-2015       
1.348,65
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.348,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.418,18
1.418,18
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
2125/000-2015       
1.418,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.418,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
146.187,41
146.187,41
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
2126/000-2015       
146.187,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
146.187,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.491,62
5.491,62
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
2127/000-2015       
5.491,62
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
5.491,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.273,12
7.273,12
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
2128/000-2015       
7.273,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
7.273,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.277,66
9.277,66
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
2129/000-2015       
9.277,66
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
9.277,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.888,79
13.888,79
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
2130/000-2015       
13.888,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
13.888,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
2131/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.185,87
4.185,87
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
2132/000-2015       
4.185,87
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
4.185,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.745,62
1.745,62
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
0,00
271
2133/000-2015       
1.745,62
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.745,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
24.404,39
24.404,39
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
2134/000-2015       
24.404,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
24.404,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
100,00
100,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
2135/000-2015       
100,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
48
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.436,32
8.436,32
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
2136/000-2015       
8.436,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
8.436,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
336.345,77
336.345,77
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
2137/000-2015       
336.345,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
336.345,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
33.206,31
33.206,31
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
2138/000-2015       
33.206,31
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
33.206,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20.162,00
20.162,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
2139/000-2015       
20.162,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
20.162,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.638,04
5.638,04
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
2140/000-2015       
5.638,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
5.638,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.277,42
4.277,42
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
2141/000-2015       
4.277,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
4.277,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
33.884,69
33.884,69
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
2142/000-2015       
33.884,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
33.884,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
36.374,98
36.374,98
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
302
2143/000-2015       
36.374,98
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
36.374,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113.353,04
113.353,04
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
2144/000-2015       
113.353,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
113.353,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.760,48
1.760,48
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
2145/000-2015       
1.760,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.760,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.658,85
7.658,85
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
2146/000-2015       
7.658,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
7.658,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.517,46
1.517,46
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
2147/000-2015       
1.517,46
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.517,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.309,60
3.309,60
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
2148/000-2015       
3.309,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
3.309,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.874,12
4.874,12
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
2149/000-2015       
4.874,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
4.874,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.274,10
1.274,10
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
2150/000-2015       
1.274,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.274,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
970,54
970,54
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
2151/000-2015       
970,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
970,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
703,93
703,93
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
2152/000-2015       
703,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
703,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
455,99
455,99
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
2153/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
49
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
455,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
455,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.681,70
12.681,70
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
2154/000-2015       
12.681,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
12.681,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.260,80
1.260,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
2155/000-2015       
1.260,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.260,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
23.469,10
23.469,10
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
2156/000-2015       
23.469,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
23.469,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.464,79
2.464,79
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
2157/000-2015       
2.464,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
2.464,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
508,76
508,76
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
2158/000-2015       
508,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
508,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.392,72
1.392,72
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
2159/000-2015       
1.392,72
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.392,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.009,60
1.009,60
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
2160/000-2015       
1.009,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.009,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.547,04
2.547,04
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
2161/000-2015       
2.547,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
2.547,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
37.888,76
37.888,76
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
2162/000-2015       
37.888,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
37.888,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
246,11
246,11
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
2163/000-2015       
246,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
246,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.699,32
3.699,32
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
2164/000-2015       
3.699,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
3.699,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
346,77
346,77
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
2165/000-2015       
346,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
346,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.418,40
1.418,40
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
2166/000-2015       
1.418,40
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.418,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.197,68
13.197,68
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
2167/000-2015       
13.197,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
13.197,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
795,30
795,30
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
2168/000-2015       
795,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
795,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
472,80
472,80
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
2169/000-2015       
472,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
472,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
42.004,26
42.004,26
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
2170/000-2015       
42.004,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
42.004,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
50
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
382,53
382,53
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
2171/000-2015       
382,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
382,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.322,66
2.322,66
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
2172/000-2015       
2.322,66
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
2.322,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.442,78
3.442,78
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
2173/000-2015       
3.442,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
3.442,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
937,44
937,44
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
2174/000-2015       
937,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
937,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.072,28
5.072,28
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
2175/000-2015       
5.072,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
5.072,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
85.150,48
85.150,48
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
2176/000-2015       
85.150,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
85.150,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.857,20
7.857,20
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
2177/000-2015       
7.857,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
7.857,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.186,53
5.186,53
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
2178/000-2015       
5.186,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
5.186,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.070,77
9.070,77
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
2179/000-2015       
9.070,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
9.070,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.742,71
1.742,71
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
2180/000-2015       
1.742,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.742,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
2181/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.081,11
1.081,11
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
2182/000-2015       
1.081,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.081,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.555,75
11.555,75
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
471
2183/000-2015       
11.555,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
11.555,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.177,24
6.177,24
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
478
2184/000-2015       
6.177,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
6.177,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
37.210,39
37.210,39
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
2185/000-2015       
37.210,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
37.210,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.590,50
2.590,50
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
2186/000-2015       
2.590,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
2.590,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.271,03
2.271,03
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
2187/000-2015       
2.271,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
2.271,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.403,15
1.403,15
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
2188/000-2015       
1.403,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.403,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
51
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
45,55
45,55
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
2189/000-2015       
45,55
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
45,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.286,35
3.286,35
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
501
2190/000-2015       
3.286,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
3.286,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.333,95
899/2014
Convite Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.248.172/0001-00
0,00
5001
2190/001-2014       
1.291,66
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
"ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - 
PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
16.333,95
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
12,6500
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
126.475,39
126.475,39
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
2191/000-2015       
126.475,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
126.475,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
155,59
155,59
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
2192/000-2015       
155,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
155,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.270,89
12.270,89
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
2193/000-2015       
12.270,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
12.270,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
115,51
115,51
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
2194/000-2015       
115,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
115,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.690,90
12.690,90
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
2195/000-2015       
12.690,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
12.690,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
615.607,32
615.607,32
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
2196/000-2015       
615.607,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
615.607,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
404,00
404,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
2197/000-2015       
404,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
404,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.983,63
6.983,63
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
2198/000-2015       
6.983,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
6.983,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
51.333,58
51.333,58
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
2199/000-2015       
51.333,58
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
51.333,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.482,90
1.482,90
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
2200/000-2015       
1.482,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.482,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.600,28
14.600,28
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
2201/000-2015       
14.600,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
14.600,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
130.852,53
130.852,53
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
2202/000-2015       
130.852,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
130.852,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.910,84
5.910,84
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
2203/000-2015       
5.910,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
5.910,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
36.890,88
36.890,88
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
2204/000-2015       
36.890,88
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
36.890,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
52
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
519.110,60
519.110,60
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
2205/000-2015       
519.110,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
519.110,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
584,87
584,87
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
2206/000-2015       
584,87
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
584,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
37.592,68
37.592,68
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
2207/000-2015       
37.592,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
37.592,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.685,08
1.685,08
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
2208/000-2015       
1.685,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.685,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
467,88
467,88
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
2209/000-2015       
467,88
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
467,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.693,88
5.693,88
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
2210/000-2015       
5.693,88
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
5.693,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.641,84
8.641,84
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
2211/000-2015       
8.641,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
8.641,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
130,61
130,61
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
2212/000-2015       
130,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
130,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
174.937,72
174.937,72
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
2213/000-2015       
174.937,72
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
174.937,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.157,28
5.157,28
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
2214/000-2015       
5.157,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
5.157,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.892,02
6.892,02
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
2215/000-2015       
6.892,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
6.892,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.226,71
10.226,71
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
2216/000-2015       
10.226,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
10.226,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.975,48
1.975,48
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
2217/000-2015       
1.975,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.975,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
2218/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
537,14
537,14
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
2219/000-2015       
537,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
537,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.006,65
9.006,65
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
626
2220/000-2015       
9.006,65
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
9.006,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.500,01
8.500,01
13.00.08.244.3.3.90.46.01
O
0,00
637
2221/000-2015       
8.500,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
8.500,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.526,78
8.526,78
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
682
2222/000-2015       
8.526,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
8.526,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
53
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20.154,61
20.154,61
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
2223/000-2015       
20.154,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
20.154,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
270,04
270,04
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
2224/000-2015       
270,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
270,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
503,15
503,15
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
2225/000-2015       
503,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
503,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.579,10
2.579,10
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
2226/000-2015       
2.579,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
2.579,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.173,64
1.173,64
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
2227/000-2015       
1.173,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.173,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
2228/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
375,19
375,19
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
2229/000-2015       
375,19
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
375,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.881,11
2.881,11
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
0,00
722
2230/000-2015       
2.881,11
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
2.881,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.300,00
1.300,00
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
2231/000-2015       
1.300,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
35.520,79
35.520,79
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
2232/000-2015       
35.520,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
35.520,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.182,75
3.182,75
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
2233/000-2015       
3.182,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
3.182,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.529,17
2.529,17
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
2234/000-2015       
2.529,17
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
2.529,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
999,28
999,28
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
2235/000-2015       
999,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
999,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
851,20
851,20
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
2236/000-2015       
851,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
851,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
854,05
854,05
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
2237/000-2015       
854,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
854,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
2238/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
241,73
241,73
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
2239/000-2015       
241,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
241,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.706,63
1.706,63
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
758
2240/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
54
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.706,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.706,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.900,00
1.900,00
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
767
2241/000-2015       
1.900,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.900,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.302,00
19.302,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
2242/000-2015       
19.302,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
19.302,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8758/2014
Pregão Presencial
CAPERPASS COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA.
3.885,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.211.777/0001-19
0,00
2
2243/000-2015       
44,50
Item:
1 - MESA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO, BRANCA, EMPILHÁVEL, MEDIDAS APROXIMADAS DE 72X72X72 - 
LXAXP - GOYANA QUADRADA
Vl.Total:
1.335,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
25,50
2 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe BW - Uso exclusivo interno não 
residencial. Capacidade de até 136kg. No produto deverá constar o Selo de identificação de Conformidade, 
atendendo às normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA).- GOYANA 
CLASSIC - PARA USO DAS INSCRIÇÕES E SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA A SER 
REALIZADO NO DIA 09 À 13 DE MARÇO - GABINETE
2.550,00
UN
100,0000
0,00
604/2015
Outros/Não Aplicável
ALESSA FERNANDA COLAÇO DA SILVA
39,71
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
308.905.318-70
0,00
473
2244/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,70
2 - LANCHE - COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA FUNCIONÁRIA POR TER PARTICIPADO DO CURSO DE CÁLCULOS 
TRABALHISTAS EM CAMPINAS NO DIA 03/12/2014 SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 22:00h - C/C 404-7 CEF - 
EDUC/15 - EDUCAÇÃO
6,70
1,0000
0,00
605/2015
Outros/Não Aplicável
EVELIN NAGLIATI SANCHES
39,71
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.778.498-77
0,00
473
2245/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,70
2 - LANCHE - COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA FUNCIONÁRIA POR TER PARTIIPADO DO CURSO DE CÁLCULOS 
TRABALHISTAS EM CAMPINAS NO DIA 03/12/2014 - SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 22:00h - C/C 404-7 CEF - 
EDUC/15 - EDUCAÇÃO
6,70
1,0000
0,00
704/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
473
2246/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR 12 PROFESSORES - CURSO NA USP EM SÃO PAULO NO DIA 30/10/2014 - SAÍDA ÀS 4:30h 
E RETORNO ÀS 22:40h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
13,40
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.714,55
10.714,55
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
617
2247/000-2015       
10.714,55
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
10.714,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.000,00
12.000,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
2248/000-2015       
12.000,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
12.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
941/2015
Outros/Não Aplicável
ELVIS RIBEIRO
169,04
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
192.855.528-46
0,00
632
2249/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
28,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORO UNNO EM 
CONSULTA NA AACD NO DIA 03/02/2015 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h E NO DIA 12/02/2015 
COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
140,52
4,0000
0,00
740/2015
Outros/Não Aplicável
MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
72,72
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.427.928-58
0,00
727
2250/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHE - REUNIÃO EM BARRA DO TURVO DO GRUPO EIXO BR DO CODIVAR - DIA 13/01/2015 COM 
SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 20:30h - CULTURA
6,70
1,0000
0,00
740/2015
Outros/Não Aplicável
MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
-72,72
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.427.928-58
0,00
727
2250/000-2015 - 01
-72,72
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2250/0-2015 - MOTIVO: VALORES INCORRETOS
Vl.Total:
-72,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
612/2015
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
488
2251/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
55
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6,70
2 - LANCHE - CURSO DE FORMAÇÃO PNAIC EM CAMPINAS-SP NO DIA 02/12/2014 - SAÍDA ÀS 04:00h E 
RETORNO ÀS 21:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
13,40
2,0000
0,00
703/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
77,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
2252/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ENTREGAR PROCESSOS NO DIA 02/02/2015 - SAÍDA ÀS 
10:30h E RETORNO ÀS 22:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
700/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
0,00
488
2253/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF JOSINO SILVEIRA AO JARDIM BOTÂNICO DE SÃO PAULO NO DIA 
18/12/2014 - SAÍDA ÀS 4:30h E RETORNO ÀS 23:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
13,40
2,0000
0,00
701/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
2254/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEF JOSINO SILVEIRA AO JARDIM BOTÂNICO DE SÃO PAULO NO DIA 
18/12/2014 - SAÍDA ÀS 04:30h E RETORNO ÀS 23:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
13,40
2,0000
0,00
702/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
46,41
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
2255/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF ANNA PINTO BANKS AO AQUÁRIO MUNICIPAL DE PERUÍBE NO DIA 
09/12/2014 - SAÍDA ÀS 04:30h E RETORNO ÀS 19:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
13,40
2,0000
0,00
600/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
79,42
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
0,00
547
2256/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHE - VIAGEM REALIZADA À ILHA COMPRIDA PARA ATENDER UM PEDIDO DO VICE-PREFEITO NILTON 
HIROTA CONFORME TRABALHO EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 22/11/2014 - 
SAÍDA ÀS 7h E RETORNO ÀS 23:55h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
13,40
2,0000
0,00
601/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
0,00
488
2257/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR A COORDENADORA CINIRA AO CURSO DE FORMAÇÃO PNAIC EM CAMPINAS-SP NO DIA 
02/12/2014 - SAÍDA ÀS 04h E RETORNO ÀS 21:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
13,40
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
119,80
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
2258/000-2015       
119,80
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET MÓVEL 3GB - USA DA SME - PAGAMENTO DE FATURA C/ 
VENCIMENTO EM 03/03/2015 - C/C 404-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
119,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
712/2015
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
35,13
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
0,00
1
2259/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA INSPEÇÃO NA JUNTA MILITAR DE ELDORADO PARA FINS DE CONTROLE E 
FISCALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR - ELDORADO/SP - DIA 11/02/2015, COM SAÍDA ÀS 
07:00h E RETORNO ÀS 16:00h - GABINETE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
975/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA ADELAIDE BADUR MORAIS 39634298877
3.120,00
0,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
17.082.007/0001-00
0,00
285
2260/000-2015       
3.120,00
Item:
1 - NOBREAK 3000VA - PARA USO NO APARELHO DE RAIO X DA UPA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.120,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
1023/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
62,72
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.653.547/0001-88
0,00
313
2261/000-2015       
31,36
Item:
1 - ACIDO TRICLOROACÉTICO 90% - 10ML - PARA USO NAS SALAS DE GINECOLOGIA DA UBS CENTRO E 
UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
62,72
Vl. Unit.:
Un.:
FRASC
Quantidade:
2,0000
0,00
890/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
1.666,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
2262/000-2015       
11,85
Item:
1 - ACIDO NALIDIXICO 250MG/ML
Vl.Total:
35,55
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
3,0000
3,90
2 - CARBONATO DE CALCIO PÓ - 40 GRAMAS
15,60
PT
4,0000
5,08
3 - VITAMINAS DO COMPLEXO B - GOTAS
20,32
FR
4,0000
1,96
4 - GLICINATO FÉRRICO, 250MG, FLACONETES - 5ML
235,20
UN
120,0000
23,50
5 - Colecalciferol (vitamina D3) 50000 UI, comprimido revestido.
376,00
COMP
16,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
56
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
65,85
6 - INSULINA DETEMIR 100UI/ML - 3ML
329,25
REFIL
5,0000
2,92
7 - VIDAGLIPTINA + METFORMINA, CLORIDRATO 50MG+850MG - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
654,08
CAP
224,0000
0,00
970/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
90,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
275
2263/000-2015       
90,00
Item:
1 - GARRAFA TERMICA - 1,8 LITRO - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
969/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FABRICIO COSTA REZENDE - ME
264,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
19.288.873/0001-70
0,00
348
2264/000-2015       
88,00
Item:
1 - EXTENSÃO ELÉTRICA DE 30 METROS - 2X1,50MM COM CARRETEL - AMARELA - PARA USO DO CEREST - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
264,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
997/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
640,20
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
0,00
442
2265/000-2015       
33,00
Item:
1 - INSULINA ASPART 100Ul/ML. REFIL COM 3ML.
Vl.Total:
165,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
31,68
2 - INSULINA HUMANA LISPRO 100UI/ML - REFIL DE 3ML  - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
475,20
UN
15,0000
0,00
996/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
466,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
55.653.547/0001-88
0,00
442
2266/000-2015       
46,60
Item:
1 - PAPAÍNA POMADA 10%  - PARA USO DA PACIENTE LILIAN APARECIDA GUEDES NA UNIDADE DE SAÚDE DO 
REGISTRO B - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
466,00
Vl. Unit.:
Un.:
BISN
Quantidade:
10,0000
0,00
974/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRAL DE BALANÇAS DO VALE - COMERCIO 
VAREJISTAS
150,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
15.082.940/0001-44
0,00
323
2267/000-2015       
150,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. CALIBRAÇÃO E LACRAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BALANÇA WELMY 
PATRIMÔNIO Nº 024436 - DE USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
576,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
431
2268/000-2015       
2,40
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa 
tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - PIRACANJUBA - PARA USO DOS 
PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
576,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
240,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
675,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
2269/000-2015       
4,50
Item:
1 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi 
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, 
incluindo arte final. - PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
675,00
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
150,0000
0,00
968/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
1.675,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
323
2270/000-2015       
0,08
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Preto
Vl.Total:
780,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
10.000,0000
0,20
2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
895,50
SV
4.500,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
172,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
323
2271/000-2015       
172,80
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,00MT X 0,80CM, EM EM CHAPA DE PVC - 
PARA AS SALAS DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE ESF DO NOSSO TETO 1 - REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
172,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
628,26
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
323
2272/000-2015       
0,15
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DA FISIOTERAPIA - REF. A 7 ROÇADAS - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
628,26
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
4.245,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
932,40
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
433
2273/000-2015       
0,15
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DO CAPS REF. A 7 ROÇADAS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
932,40
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
6.300,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
5.859,72
0,00
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
281
2274/000-2015       
5.859,72
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
5.859,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
3.087,31
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
273
2275/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
57
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.087,31
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
3.087,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
2.160,27
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
284
2276/000-2015       
2.160,27
Item:
1 - REC. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
2.160,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.993,09
0,00
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
2277/000-2015       
4.993,09
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
4.993,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.742,64
0,00
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
2278/000-2015       
2.742,64
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
2.742,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.076,77
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
2279/000-2015       
2.076,77
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%  - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
2.076,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.705,06
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
2280/000-2015       
13.705,06
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40%  - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
13.705,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6.151,72
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
2281/000-2015       
6.151,72
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%  - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
6.151,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8.811,66
0,00
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
2282/000-2015       
8.811,66
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
8.811,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
460,60
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
472
2283/000-2015       
460,60
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
460,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
322,91
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
545
2284/000-2015       
322,91
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
322,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
508,97
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
607
2285/000-2015       
508,97
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%  - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
508,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
276,56
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
593
2286/000-2015       
276,56
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40%  - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
276,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
322,29
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
482
2287/000-2015       
322,29
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
322,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
356,14
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
2288/000-2015       
356,14
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%  - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
356,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
840,51
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
2289/000-2015       
840,51
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%  - FOLHA DE 
PAGAMENTO FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
840,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
230,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
4856/002-2014       
230,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4856/2-2014
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
58
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
564,67
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
0,00
RP
J
03.949.258/0001-27
0,00
5001
6481/006-2014       
564,67
Item:
1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO. Manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão 
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, 
instaladas na UBS centro - PARA USO DA UBS CENTRO - DEZEMBRO/2014 - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
187,31
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.233.134/0001-03
0,00
5001
8056/001-2014       
35,67
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
107,01
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
39,67
SV
1,0000
40,63
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
40,63
SV
1,0000
361,37
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.233.134/0001-03
0,00
5001
8864/005-2014       
1,13
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
21,47
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
19,0000
1,10
2 - 8864 - EXAME DE CREATININA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26179-3 CEF - SAÚDE
339,90
SV
309,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
2.160,00
RP
J
05.690.346/0001-82
0,00
5001
9935/001-2014       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.160,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
5.788,02
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
0,00
RP
J
11.984.459/0001-93
0,00
5001
10059/001-2014       
128,04
Item:
1 - SERVIÇOS DE SERRALHERIA - SERVIÇOS DE TROCA DE MOLA
Vl.Total:
256,08
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
116,56
2 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - GRADE DE PROTEÇÃO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO), COM PINTURA, DE 
ACORDO COM O PADRÃO EXISTENTE. MATERIAL: FERRO DE 1/2 E FERRO CHATO DE 1X3/16 - MANUTENÇÃO 
DE PORTAS DE ACESSO E QUADRA DO GINÁSIO MÁRIO COVAS E CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO 
PARA AS JANELAS DA SECRETARIA NO CENTRO SOCIAL URBANO - ESPORTE
5.531,94
47,4600
56,61
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.233.134/0001-03
0,00
5001
10584/001-2014       
1,11
Item:
1 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26179-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
56,61
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
51,0000
210,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
RP
J
04.240.760/0001-27
0,00
5001
10711/001-2014       
210,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10711/1-2014
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
138,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
10967/001-2014       
138,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10967/1-2014
Vl.Total:
138,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
138,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
10967/002-2014       
138,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10967/2-2014
Vl.Total:
138,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
422,44
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
11745/003-2014       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA
Vl.Total:
422,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
59,0000
819,50
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
0,00
0,00
RP
J
10.952.025/0002-20
0,00
5001
11819/001-2014       
26,00
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
520,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
12,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
12,00
SV
1,0000
7,00
3 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
7,00
SV
1,0000
8,50
4 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - SAÚDE
280,50
SV
33,0000
4.400,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
65.035.222/0001-95
0,00
5001
11842/000-2014       
4.400,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11842/0-2014
Vl.Total:
4.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.200,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.690.346/0001-82
0,00
5006
12085/003-2014       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER OS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
16.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.500,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
59
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11642/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RAMOS O SHOPPING DAS 2 RODAS LTDA ME
0,00
598,00
RP
J
09.091.062/0001-20
0,00
5001
13299/000-2014       
598,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13299/0-2014
Vl.Total:
598,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
143,20
5001
13887/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA O PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - ESPORTE
Vl.Total:
143,20
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
7,16
0,00
846/2014
Pregão Presencial
AMV COM PROM DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITR 
LTDA -
0,00
1.764,50
RP
J
01.286.781/0001-95
0,00
5001
14684/000-2014       
1.764,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14684/0-2014
Vl.Total:
1.764,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
846/2014
Pregão Presencial
AMV COM PROM DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITR 
LTDA -
0,00
1.360,00
RP
J
01.286.781/0001-95
0,00
5001
14685/000-2014       
1.360,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14685/0-2014
Vl.Total:
1.360,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
846/2014
Pregão Presencial
RODRIGO TOLOSA RICO - EPP
0,00
1.235,70
RP
J
00.868.882/0001-01
0,00
5001
14703/000-2014       
1.235,70
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14703/0-2014
Vl.Total:
1.235,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
3.290,00
RP
J
05.005.873/0001-00
0,00
5001
14715/000-2014       
3.290,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14715/0-2014
Vl.Total:
3.290,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
585,00
RP
J
02.373.399/0001-81
0,00
5001
14721/000-2014       
585,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14721/0-2014
Vl.Total:
585,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
260,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
14766/000-2014       
260,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14766/0-2014
Vl.Total:
260,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
4.543,00
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5001
14769/000-2014       
4.543,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14769/0-2014
Vl.Total:
4.543,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.911,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
14773/000-2014       
1.911,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14773/0-2014
Vl.Total:
1.911,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2744/2014
Pregão Presencial
GALGO - COMERCIO DE ROUPAS, TECIDOS E 
ARMARINHOS L
0,00
1.642,50
RP
J
00.575.173/0001-38
0,00
5001
14855/001-2014       
109,50
Item:
1 - AGASALHOS DE TACTEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de malha fria na 
blusa e na calça, tamanho M, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de 
Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade - GALGO - PARA USO DA SECRETARIA 
DE ESPORTES
Vl.Total:
1.642,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,00
2744/2014
Pregão Presencial
GALGO - COMERCIO DE ROUPAS, TECIDOS E 
ARMARINHOS L
0,00
1.642,50
RP
J
00.575.173/0001-38
0,00
5001
14856/001-2014       
109,50
Item:
1 - AGASALHOS DE TACTEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de malha fria na 
blusa e na calça, tamanho P, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de 
Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade - GALGO
Vl.Total:
876,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
109,50
2 - AGASALHOS DE TACTEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de malha fria na 
blusa e na calça, tamanho G, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de 
Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade - GALGO
219,00
UN
2,0000
109,50
3 - AGASALHOS DE TACTEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de malha fria na 
blusa e na calça, tamanho GG, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de 
Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade - GALGO - PARA USO DA SECRETARIA 
DE ESPORTES
547,50
UN
5,0000
1.670,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
RP
J
01.861.858/0001-03
0,00
5001
14873/000-2014       
1.670,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14873/0-2014
Vl.Total:
1.670,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13148/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AKIHIRO WATABE PRESENTES LTDA-ME
-105,99
0,00
RP
J
13.134.759/0001-09
0,00
5003
14895/000-2014 - 01
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
60
/
60
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
-105,99
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14895/0-2014 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO TRABALHA COM O MÉTODO
Vl.Total:
-105,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.731,63
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.233.134/0001-03
0,00
5001
14984/002-2014       
1,14
Item:
1 - EXAME DE GLICEMIA
Vl.Total:
528,96
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
464,0000
2,43
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.112,94
SV
458,0000
1,62
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
362,88
SV
224,0000
1,62
4 - EXAME DE TRIGLICERIDES
71,28
SV
44,0000
1,62
5 - EXAME DE URINA TIPO I
648,00
SV
400,0000
2,43
6 - EXAME DE COLESTEROL HDL
24,30
SV
10,0000
1,15
7 - EXAME DE SÓDIO
124,20
SV
108,0000
1,15
8 - EXAME DE POTASSIO
127,65
SV
111,0000
10,86
9 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES
3.670,68
SV
338,0000
5,27
10 - EXAME DE BETA HCG
47,43
SV
9,0000
1,21
11 - EXAME DE BILIRRUBINAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26179-3 CEF - SAÚDE
13,31
SV
11,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
575,60
RP
J
07.089.572/0001-38
0,00
5001
15015/000-2014       
575,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15015/0-2014
Vl.Total:
575,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.656,20
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
15064/000-2014       
1.656,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15064/0-2014
Vl.Total:
1.656,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
620,00
1397/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
53.401.360/0001-61
0,00
5006
15089/000-2014       
620,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15089/0-2014
Vl.Total:
620,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
1.860,00
RP
J
05.005.873/0001-00
0,00
5003
15093/000-2014       
1.860,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15093/0-2014
Vl.Total:
1.860,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 2 de Março de 2015.