4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
60
Data de Lançamento: 26/02/2015 |
170,26
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
FEDERAL |
0,00
0,00
112900000
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
3/000-2015
85,13
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO OCORRIDA COM O VEÍCULO GM S-10 |
AMBULÂNCIA PLACA CMW 1240 - NOS DIAS 26/09/2012 E 25/04/2014 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
170,26
SV
2,0000
140,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
19/006-2015
140,10
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA
140,10
1,0000
3.702,12
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
638
20/002-2015
3.702,12
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
TRABALHO URBANO E RURAL - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
3.702,12
1,0000
350,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
27/003-2015
350,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
350,00
1,0000
4.900,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
27/004-2015
4.900,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL
4.900,00
1,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
0,00
600,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
0,00
287
31/000-2015
600,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
SAÚDE - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
600,00
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-0,40
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
51
32/000-2015 - 01
-0,40
1 - Anulação da Nota nº 32/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-0,40
1,0000
113,94
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
J
58.543.786/0001-73
0,00
5839
61/000-2015
113,94
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 656 - 113,94
113,94
1,0000
61,01
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
LTDA |
0,00
0,00
J
65.035.222/0001-95
0,00
5839
62/000-2015
61,01
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 4270 - 61,01
61,01
1,0000
574,11
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
63/000-2015
574,11
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1711 - 574,11
574,11
1,0000
999,41
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
64/000-2015
999,41
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1712 - 999,41
999,41
1,0000
24,42
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
J
58.543.786/0001-73
0,00
5839
65/000-2015
24,42
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 657 - 24,42
24,42
1,0000
160,50
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
J
05.776.879/0001-81
0,00
5839
66/000-2015
160,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1675 - R$ 6.688,23
160,50
1,0000
85,75
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
J
05.248.172/0001-00
0,00
5839
67/000-2015
85,75
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 170 - R$ 16.333,95
85,75
1,0000
3.174,00
11557/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
691
72/000-2015
52,90
1 - CESTA BÁSICA, contendo: 01 pacote de 05kg de arroz agulhinha tipo 1, 02 kg de feijão carioquinha, 01 kg de |
farinha de mandioca, 02 pacotes de 400g de leite em pó integral, 01 pacote de 500g de café torrado e moído, 02 |
kg de açúcar refinado, 01 unidade de óleo de soja - 900ml, 01 kg de sal refinado, 01 pacote de 500g de |
macarrão tipo espaguette com ovos, 01 purê de tomate - 500g, 02 unidades de sardinha em óleo comestível - |
250 gramas cada, 01 unidade de tempero completo sem pimenta - 300 gramas. - PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO |
DE VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
3.174,00
UN
60,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
60
0,00
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
610,60
0,00
J
14.934.840/0001-36
0,00
5839
75/000-2015
610,60
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 159 - R$ 17.445,79
610,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
CONSTR. LT |
164.717,82
0,00
J
61.106.159/0001-80
0,00
5839
76/000-2015
164.717,82
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1843 - R$ 164.717,82
164.717,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
CONSTR. LT |
-164.717,82
0,00
J
61.106.159/0001-80
0,00
5839
76/000-2015 - 01
-164.717,82
1 - Anulação da Nota nº 76/0-2015 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MAIOR
-164.717,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
160,49
0,00
J
05.776.879/0001-81
0,00
5839
77/000-2015
160,49
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1681 - R$ 6.688,23
160,49
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
171,43
0,00
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
78/000-2015
171,43
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3056 - R$ 5.194,80
171,43
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
171,57
0,00
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
79/000-2015
171,57
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3057 - R$ 5.199,06
171,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
1.877,87
0,00
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
80/000-2015
1.877,87
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3058 - R$ 56.905,20
1.877,87
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
2.090,04
0,00
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
81/000-2015
2.090,04
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3055 - R$ 63.334,40
2.090,04
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
289.994,48
0,00
512120000
O
0,00
5812
82/000-2015
289.994,48
1 - DECENDIO - 11/02/2015 A 20/02/2015 - C/C 404-7 CEF - SAÚDE
289.994,48
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
CONSTR. LT |
576,51
0,00
J
61.106.159/0001-80
0,00
5839
83/000-2015
576,51
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1843 - R$ 164.717,82
576,51
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
2.778,56
0,00
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
84/000-2015
2.778,56
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 266 - R$ 25.259,63
2.778,56
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
1.758,22
0,00
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
85/000-2015
1.758,22
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 265 - R$ 15.983,78
1.758,22
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
1.444,60
0,00
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
86/000-2015
1.444,60
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 264 - R$ 13.132,69
1.444,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
244,45
0,00
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
87/000-2015
244,45
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 263 - R$ 2.222,33
244,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
474,52
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
88/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 229 - R$ 4.313,84
474,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
474,52
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
89/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 214 - R$ 4.313,84
474,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
126,54
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
90/000-2015
126,54
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 215 - R$ 1.150,36
126,54
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
60
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
474,52
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
91/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 219 - R$ 4.313,84
474,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
480,64
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
92/000-2015
480,64
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 223 - R$ 4.369,43
480,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
128,17
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
93/000-2015
128,17
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 224 - R$ 1165,18
128,17
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
480,64
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
94/000-2015
480,64
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 222 - R$ 4.369,43
480,64
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-0,42
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
4
94/000-2015 - 01
-0,42
1 - Anulação da Nota nº 94/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-0,42
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
126,54
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
95/000-2015
126,54
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 217 - R$ 1.150,36
126,54
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-1,60
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
4
95/000-2015 - 01
-1,60
1 - Anulação da Nota nº 95/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-1,60
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
720,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
633
96/000-2015
120,00
1 - CARTUCHO DE TONER - BROTHER MFC 8952 DW - PARA USO NO PROCESSO DO PROJETO MINHA CASA |
MINHA VIDA - JARDIM AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL |
720,00
UN
6,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
32,04
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
96/000-2015
32,04
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 221 - R$ 291,30
32,04
1,0000
490,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
0,00
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
53.960.860/0001-33
0,00
643
97/000-2015
35,00
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA AS |
FAMÍLIAS DO TERRITÓRIO DE ATENDIMENTO DO CRAS ARAPONGAL (BAIRRO ARAPONGAL OESTE, LESTE, |
JARDIM ALEGRE, VILA OURO, PEROPAVA, LAGEDO E SERROTE) - C/C 28286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
490,00
SV
14,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
170,50
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
97/000-2015
170,50
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 228 - R$ 1.550,00
170,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
170,50
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
98/000-2015
170,50
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 226 - R$ 1.550,00
170,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
170,50
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
99/000-2015
170,50
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 227 - R$ 1550,00
170,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
476,97
0,00
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
100/000-2015
476,97
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 220 - R$ 4.336,07
476,97
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-195,35
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
2
100/000-2015 - 01
-195,35
1 - Anulação da Nota nº 100/0-2015 - O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-195,35
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
50,62
50,62
211110100
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
101/000-2015
50,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
50,62
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
545,52
545,52
211110300
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
102/000-2015
545,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
545,52
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
60
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
178,63
178,63
211180000
J
00.000.000/0492-80
0,00
5315
103/000-2015
178,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
178,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
1.187,64
1.187,64
211180000
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
104/000-2015
1.187,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.187,64
1,0000
1.299,90
846/2014
Pregão Presencial
AMV COM PROM DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITR |
LTDA - |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
01.286.781/0001-95
0,00
763
104/000-2015
129,99
1 - BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL DE PRAIA. com 12 gomos, confeccionada com microfibra. Diâmetro: 65 - 67 |
cm. Peso: 260 - 280 g. Câmara: Câmara Airbility. Construção: Termotec. Material: Microfibra. Miolo: Miolo Slip |
System Removível e Lubrificado. - PENALTY BEACH PRO - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES |
1.299,90
UN
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
135,32
135,32
112900000
O
0,00
5832
105/000-2015
135,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
135,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
41.017,01
41.017,01
211110100
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
106/000-2015
41.017,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
41.017,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
316.563,13
316.563,13
211110300
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
107/000-2015
316.563,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
316.563,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
16.321,57
16.321,57
211120000
O
0,00
5304
108/000-2015
16.321,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
16.321,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES |
PUBLI |
23.209,54
23.209,54
211160000
J
00.923.783/0001-85
0,00
5305
109/000-2015
23.209,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
23.209,54
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E |
AUTARQUIC |
1.698,52
1.698,52
211160000
J
01.911.918/0001-55
0,00
5306
110/000-2015
1.698,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.698,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
879,30
879,30
211110200
O
0,00
5312
111/000-2015
879,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
879,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
24.715,55
24.715,55
211199900
O
0,00
5313
112/000-2015
24.715,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
24.715,55
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
25,00
25,00
211199900
O
0,00
5314
113/000-2015
25,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
25,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
17.267,53
17.267,53
211180000
J
00.000.000/0492-80
0,00
5315
114/000-2015
17.267,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
17.267,53
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
337.571,75
337.571,75
211180000
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
115/000-2015
337.571,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
337.571,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
332,78
332,78
O
0,00
5323
116/000-2015
332,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
332,78
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
598,79
598,79
211199900
O
0,00
5327
117/000-2015
598,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
598,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
14.576,30
14.576,30
211180000
J
01.149.953/0001-89
0,00
5358
118/000-2015
14.576,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
14.576,30
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
60
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
26.851,36
26.851,36
211180000
J
33.066.408/0960-40
0,00
5384
119/000-2015
26.851,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
26.851,36
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
145,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
285
119/000-2015
145,00
1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - PARA USO DA SECRETARIA |
MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
145,00
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.980,01
9.980,01
O
0,00
5399
120/000-2015
9.980,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
9.980,01
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
2.300,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
120/000-2015
1.150,00
1 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR BRANCA - Marca: W3 A 403/50/22 - PARA USO DA |
UNIDADE DE SAÚDE DO REGISTRO B NA SALA DOS AGENTES DE SAÚDE E OUTRO PRA USO NA |
ADMINISTRAÇÃO DO ESF JARDIM CAIÇARA - CC - C.E.F. - SAÚDE |
2.300,00
UN
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
47.157,94
47.157,94
211490100
O
0,00
5411
121/000-2015
47.157,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
47.157,94
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
24.918,57
24.918,57
112900000
O
0,00
5832
122/000-2015
24.918,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
24.918,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
173,38
173,38
112900000
O
0,00
5833
123/000-2015
173,38
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
173,38
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS |
DE IN |
0,00
3.013,87
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.699.501/0001-21
0,00
642
126/000-2015
3.013,87
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - PARA CADASTRO |
E SORTEIO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA JARDIM AGROCHÁ II, CONFORME CONVÊNIO |
CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSIST. DES. SOCIAL |
3.013,87
UN
1,0000
442,65
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
41
130/000-2015
0,04
1 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - COM FORNECIMENTO DE |
MÁQUINA E MANUTENÇÃO - JURÍDICO |
442,65
SV
12.647,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
-13,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
137/000-2015 - 01
-13,00
1 - Anulação da Nota nº 137/0-2015 - ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
-13,00
1,0000
490,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
442
145/000-2015
0,49
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 500 MG - Marca: DEPAKENE-ABBOTT - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - |
SAÚDE |
490,00
COMP
1.000,0000
1.800,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
147/000-2015
0,36
1 - PENTOXIFILINA 400MG - Marca: GENERICO/ E.M.S. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.800,00
COMP
5.000,0000
330,00
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.927.876/0001-67
0,00
442
148/000-2015
0,55
1 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇAO NASAL FRASCO COM 30M L - Marca: NEONAZOL / NATIVITA - PARA |
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, |
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - |
SAÚDE |
330,00
FR
600,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
LTDA |
0,00
60,20
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
0,00
447
149/000-2015
0,15
1 - AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 75MG - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
60,20
COMP
400,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
60
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. |
73,83
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
447
150/000-2015
0,49
1 - NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 75MG - Marca: RANBAXY - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. |
73,83
CAP
150,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
2.200,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
151/000-2015
0,09
1 - Amoxicilina 500 mg cápsula. - Marca: PRATI DONADUZZI
1.840,00
CAP
20.000,0000
0,05
2 - CIMETIDINA 200MG - Marca: PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE |
360,00
COMP
7.500,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
-76,96
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
151/000-2015 - 01
-76,96
1 - Anulação da Nota nº 151/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM O MEDICAMENTO NÃO PODE |
SER FRACIONADO |
-76,96
1,0000
89,75
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
323
153/000-2015
0,15
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - REF. A 2 ROÇADAS NO MÊS DE JANEIRO - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
89,75
M2
606,4500
59,20
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
278
156/000-2015
0,15
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - REF A 2 ROÇADAS NO MÊS DE JANEIRO - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
59,20
M2
400,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.956,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
158/000-2015
4,15
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
CEAGESP |
1.494,00
KG
360,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
CEAGESP |
469,00
KG
140,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
determinados pela ANVISA - CEAGESP |
642,20
KG
260,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
- CEAGESP - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
351,00
KG
180,0000
2.071,56
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
323
161/000-2015
0,15
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE SENDO: ESF AGROCHÁ, ALAY CORRÊA, ARAPONGAL, ARAPONGAL |
OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JD SÃO PAULO, SERROTE, VL SÃO FRANCISCO, TAQUARUÇU/VOTUPOCA, UBS |
VILA NOVA, CENTRO E REGISTRO B, REF. A 2 ROÇADAS NO MÊS DE JANEIRO - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
2.071,56
M2
13.997,0000
444,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
278
164/000-2015
0,15
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
USO DA UPA - REF. A 2 ROÇADAS NO MÊS DE JANEIRO - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
444,00
M2
3.000,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.582,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
165/000-2015
4,15
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
415,00
KG
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
60
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
CEAGESP |
201,00
KG
60,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
determinados pela ANVISA - CEAGESP |
494,00
KG
200,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
- CEAGESP |
117,00
KG
60,0000
11,85
5 - ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem |
de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no |
ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER A |
CRECHE NOSSO NINHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - PNAC - EDUCAÇÃO |
355,50
KG
30,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.460,90
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
168/000-2015
4,15
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
CEAGESP |
1.037,50
KG
250,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
CEAGESP |
201,00
KG
60,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
determinados pela ANVISA - CEAGESP |
790,40
KG
320,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
- CEAGESP |
195,00
KG
100,0000
11,85
5 - ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem |
de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no |
ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER AS |
EMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - PNAP - EDUCAÇÃO |
237,00
KG
20,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.423,20
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
172/000-2015
4,15
1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
CEAGESP |
1.494,00
KG
360,0000
3,35
2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
CEAGESP |
402,00
KG
120,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
determinados pela ANVISA - CEAGESP |
642,20
KG
260,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
- CEAGESP |
292,50
KG
150,0000
11,85
5 - ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem |
de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no |
ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER AO |
APOIO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO |
592,50
KG
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
60
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
3.105,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
189/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
1.495,00
UN
2.300,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS |
CRECHES NOSSO TETO, JD SÃO PAULO E CECILIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.610,00
UN
2.300,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
2.160,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
190/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
1.040,00
UN
1.600,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A |
EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.120,00
UN
1.600,0000
0,00
11881/2014
Pregão Presencial
SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS |
FIBRA LT |
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
01.269.834/0001-60
4.250,00
239
213/001-2015
1 - LIXEIRA em fibra, na cor azul, com tampa superior central, capacidade mínima de 40 litros, não giratória, |
acoplada em suporte metálico com duas hastes confeccionadas em material resistente, fabricado em tubo em |
aço carbono galvanizado de 01 polegada, com pintura eletrostática na cor preta, sem logotipo da Prefeitura. - |
SALETTI - 45L C/ HASTE - REFERENTE À ANULAÇÃO Nº 16319/2014 - DES. AGRÁRIO |
4.250,00
UN
20,0000
212,50
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
3.349,96
669
231/001-2015
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 27900-5 BB - |
ASSISTENCIA |
159,52
SV
0,1000
1.595,20
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
9.782,73
669
232/001-2015
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,48
SV
1,0000
3.190,48
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 27900-5 BB - |
ASSISTENCIA |
3.955,35
SV
1,0000
3.955,35
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
9.590,29
652
233/001-2015
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28512-9 BB - ASSISTENCIA |
3.196,77
SV
1,0000
3.196,77
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
6.393,49
652
234/001-2015
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,73
SV
1,0000
3.196,73
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28512-9 BB - ASSISTENCIA |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
2.222,33
652
235/001-2015
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28283-9 |
BB - ASSISTENCIA |
2.222,33
SV
1,0000
2.222,33
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
60
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
2.411,50
652
236/001-2015
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28286-3 |
BB ASSISTENCIA |
2.411,50
SV
0,6600
3.678,31
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
2.222,32
652
237/001-2015
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. C/C 28286-3 BB |
- ASSISTENCIA |
2.222,32
SV
1,0000
2.222,32
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
20.625,81
652
238/001-2015
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA |
20.625,81
SV
0,9900
20.857,33
6.688,23
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
246/001-2015
487,89
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
4.370,73
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
254,12
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - PARTE |
DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO |
254,12
SV
1,0000
0,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
DE SÃO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
11.950,58
172
248/001-2015
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - SEC. TRÂNSITO
11.950,58
%
12,8800
927,60
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
580,80
112
249/004-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
580,80
SV
0,0700
7.854,22
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
322,66
112
249/005-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
322,66
SV
0,0400
7.854,22
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
6,07
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/011-2015
8.553,27
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
6,07
SV
0,0000
1.500,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
4
258/001-2015
1.500,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
1.500,00
SV
1,0000
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
1.500,00
4
258/002-2015
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
1.500,00
SV
1,0000
1.500,00
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
252,06
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
4
259/002-2015
574,72
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
252,06
SV
0,4400
171,37
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
528
265/001-2015
360,00
1 - TAXA DE LICENCIAMENTO - TAXA DE LACRAÇÃO E DPVAT 2014 DO VEICULO 0 KM MICRO ONIBUS |
IVECO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
171,37
SV
0,4800
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
6.080,40
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
269/001-2015
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - REC. |
PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL |
6.080,40
UN
563,0000
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
1.650,00
3
280/002-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.650,00
SV
1,0000
1.650,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
60
0,00
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
1.768,25
550
281/002-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.768,25
SV
1,0000
1.768,25
0,00
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
2.440,80
230
282/002-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
2.440,80
SV
1,0000
2.440,80
0,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
1.700,00
3
283/002-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.700,00
SV
1,0000
1.700,00
0,00
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
1.600,00
50
284/002-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT-Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do |
Trabalho. |
1.600,00
SV
1,0000
1.600,00
0,00
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
2.523,20
635
285/002-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 28.287-1 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
2.523,20
SV
1,0000
2.523,20
0,00
2397/2014
Dispensa
MASAMI TAIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
1.655,71
635
286/002-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSIST. DES. SOCIAL
1.655,71
SV
1,0000
1.655,71
0,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
2.125,00
142
287/002-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRÂNSITO
2.125,00
SV
1,0000
2.125,00
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2.080,00
2
289/001-2015
1 - REFEIÇAO INDIVIDUAL - ESTIMATIVA PARA REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - GABINETE
2.080,00
UN
104,0000
20,00
0,00
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
303,56
413
290/001-2015
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
271,32
SV
3,0000
90,44
2 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. - PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES |
ODONTOLÓGICA - C/C 306-7 C.E.F. - SAÚDE |
32,24
SV
1,0000
32,24
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
9.794,10
315
293/001-2015
1 - EXAME DE CALCIO
25,99
SV
23,0000
1,13
2 - EXAME DE GLICEMIA
652,08
SV
572,0000
1,14
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.419,12
SV
584,0000
2,43
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
474,66
SV
293,0000
1,62
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
179,82
SV
111,0000
1,62
6 - EXAME DE URINA TIPO I
856,98
SV
529,0000
1,62
7 - EXAME DE ACIDO URICO
226,00
SV
200,0000
1,13
8 - EXAME DE COLESTEROL HDL
29,16
SV
12,0000
2,43
9 - EXAME DE CREATININA
445,50
SV
405,0000
1,10
10 - EXAME DE TGO
172,50
SV
150,0000
1,15
11 - EXAME DE TGP
172,50
SV
150,0000
1,15
12 - EXAME DE UREIA
340,40
SV
296,0000
1,15
13 - EXAME DE SODIO
149,50
SV
130,0000
1,15
14 - EXAME DE POTASSIO
155,25
SV
135,0000
1,15
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
4.398,30
SV
405,0000
10,86
16 - EXAME DE BETA HCG
84,32
SV
16,0000
5,27
17 - EXAME DE AMILASE
2,26
SV
2,0000
1,13
18 - EXAME DE BILIRRUBINAS
8,47
SV
7,0000
1,21
19 - EXAME DE MAGNESIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA |
1,29
SV
1,0000
1,29
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
60
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA |
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C |
26.179-3 B.B. - SAÚDE |
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
210,00
351
296/001-2015
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 |
C.E.F. - SAÚDE |
210,00
SV
1,0000
210,00
0,00
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
2.565,20
432
301/002-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e funcionamento do Centro de Atenção Pisicossocial-CAPS - C/C |
0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
2.565,20
SV
1,0000
2.565,20
0,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
1.848,00
448
302/002-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Destinado a uso e func. do Almoxarifado I (Meicamentos) - C/C 0903/006/624024-9 |
C.E.F. - Recurso Qualifar SUS Custeio - SAÚDE |
1.848,00
SV
1,0000
1.848,00
0,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
2.800,00
277
306/002-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dest. ao uso e func. da Sec. Mun. de Saúde - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
1.223,45
461
309/002-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig. Epidem. e Vig. Sanitária |
- C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.223,45
SV
0,5000
2.446,90
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
3.105,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
310/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
1.495,00
UN
2.300,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS |
CRECHES NOSSO TETO, JD SÃO PAULO E CECILIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.610,00
UN
2.300,0000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
1.223,45
461
312/002-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig Epidem. e Vig. Sanitária |
- c/c 624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
1.223,45
SV
0,5000
2.446,90
0,00
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
1.000,00
322
314/002-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família) Alay Correa - C/C |
624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
1.000,00
SV
1,0000
1.000,00
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
2.818,80
431
316/001-2015
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES EM ATENDIMENTO NO CAPS - JANEIRO/15 - C/C |
624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
2.818,80
UN
261,0000
10,80
0,00
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
564,67
315
317/001-2015
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão |
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, |
instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa especializada nos |
serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, |
instalada na UBS Centro, pelo período de 12 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, |
Contrato 115/2014 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
564,67
SV
1,0000
564,67
0,00
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
564,67
315
317/002-2015
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão |
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, |
instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa especializada nos |
serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, |
instalada na UBS Centro, pelo período de 12 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, |
Contrato 115/2014 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
564,67
SV
1,0000
564,67
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
675,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
322/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
325,00
UN
500,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDER O EMEI PEDACINHO DO CÉU - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
350,00
UN
500,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
60
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
3.105,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
323/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
1.495,00
UN
2.300,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDER AS CRECHES ESTRELINHA AZUL, TRENZINHO ALEGRE E |
VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.610,00
UN
2.300,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
2.227,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
325/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
1.072,50
UN
1.650,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - PARA ATENDER AS CRECHES ARAPONGAL LESTE, ARAPONGAL OESTE E |
SERROTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.155,00
UN
1.650,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-2,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
180
329/000-2015 - 01
-2,80
1 - Anulação da Nota nº 329/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-2,80
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-2,82
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
180
330/000-2015 - 01
-2,82
1 - Anulação da Nota nº 330/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-2,82
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-5,88
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
180
331/000-2015 - 01
-5,88
1 - Anulação da Nota nº 331/0-2015 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL POIS NÃO SERÁ UTILIZADO TODO O |
SALDO D EMPENHO P/ PAGAMENTO |
-5,88
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-2,22
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
180
332/000-2015 - 01
-2,22
1 - Anulação da Nota nº 332/0-2015 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL POIS NÃO SERÁ UTILIZADO TODO O |
SALDO DO EMPENHO P/ PAGAMENTO |
-2,22
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
98,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
335/000-2015
24,50
1 - OLEO DO MOTOR- TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 (DAR DESCONTO DE 2%) |
- GABINETE |
98,00
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.471,96
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
336/000-2015
28,42
1 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
2 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
28,42
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
83,30
4 - CORREIA. DA DIREÇÃO
83,30
UN
1,0000
166,60
5 - MANGUEIRA. COM CONEXÃO
166,60
PÇ
1,0000
274,40
6 - Aquisição de: PNEU. 185/65/15
1.097,60
UN
4,0000
9,80
7 - VALVULA DE AR - TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 (DAR DESCONTO DE 2%) - |
GABINETE |
39,20
UN
4,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
36,50
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
49
337/000-2015
3,65
1 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 |
cm de largura x 4,5 cm de altura, cerdas de nylon sintético tipo piaçava com aproximadamente 12 cm de altura |
e leque de 25 cm de comprimento, cabo de madeira plastificada medindo aproximadamente 1,20 m e diâmetro |
de 22 mm. Deverá constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR - PARA |
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA. DIVIÃO DE |
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO. |
36,50
UN
10,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
456,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
49
338/000-2015
7,60
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE |
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
456,00
KG
60,0000
0,00
6972/2014
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
1.018,83
50
340/002-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e func. do Arq. de Proc. e uso da seção de Patrim. e Seção de |
Almoxarifado - ADMINISTRAÇÃO |
1.018,83
SV
1,0000
1.018,83
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
60
0,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
6.000,00
3
341/002-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
6.000,00
SV
1,0000
6.000,00
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
0,00
1.475,40
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
49
342/000-2015
24,59
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA |
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA - DIVISÃO DE |
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
1.475,40
FD
60,0000
0,00
84/2013
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
2.090,57
40
343/002-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL E ASSUNTOS JURÍDICOS
2.090,57
SV
1,0000
2.090,57
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
758,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
49
345/000-2015
7,60
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD |
380,00
KG
50,0000
7,56
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x |
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE |
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DA RODOVIÁRIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
378,00
KG
50,0000
0,00
89/2013
Dispensa
TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
973.200.648-04
1.170,83
3
346/002-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.170,83
SV
1,0000
1.170,83
183,26
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
180
347/001-2015
348,00
1 - TAXA DE LACRAÇAO - TAXA DE LACRAÇÃO DE 02 CARRETAS REBOQUE 0 KM PERTENCENTES A |
SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SERV. MUNICIPAIS |
183,26
SV
0,5300
0,00
46/2013
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
5.313,99
635
352/002-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. DESENV. SOCIAL
5.313,99
SV
1,0000
5.313,99
645,33
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
354/003-2015
11.495,34
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - Referente contratação de empresa especializada em |
publicação de Editais Resumidos, Resumidos de habilitaçãoe proposta, Homologação, Extrato de Contrato e |
demais publicações exigidas por lei ou Intrução TCE/SP, pelo período de 12 meses. Dispensa de Licitação |
041/2013 - EDUCAÇÃO |
645,33
SV
0,0600
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.032,53
486
354/004-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.032,53
SV
0,0900
11.495,34
42,96
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
39
360/000-2015
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
42,96
UN
6,0000
140,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
562
361/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. ESCAPE
80,00
HR
1,6000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW SANTANA, PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 140,00 - C/C |
14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
30,00
HR
0,6000
897,68
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
362/000-2015
176,40
1 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
176,40
UN
1,0000
14,70
2 - ABRAÇADEIRA
44,10
PÇ
3,0000
14,70
3 - COXIM DE ESCAPE
44,10
UN
3,0000
17,64
4 - JUNTA DO ESCAPE
17,64
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
60
274,40
5 - Aquisição de: PNEU. 185/65/14
548,80
UN
2,0000
4,90
6 - Aquisição de: VALVULA. DE AR
9,80
UN
2,0000
28,42
7 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
8 - FILTRO DE AR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - |
VEÍCULO VW SANTANA, PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 897,68 - C/C 14.284-0 BB - |
SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
28,42
PÇ
1,0000
380,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
562
363/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW GOL, PLACA EHE 7193 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 380,00 - |
C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
380,00
HR
7,6000
1.225,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
364/000-2015
578,20
1 - CATALIZADOR. DO ESCAPE
578,20
PÇ
1,0000
274,40
2 - Aquisição de: SENSOR
274,40
UN
1,0000
93,10
3 - Aquisiçao de: REPARO. DO BICO INJETOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW GOL, PLACA EHE 7193 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1225,00 - |
C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
372,40
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.229,90
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
365/000-2015
764,40
1 - JUNTA CABEÇOTE
764,40
UN
1,0000
19,60
2 - JUNTA DA TAMPA. DA VALVULA
78,40
UN
4,0000
14,70
3 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
58,80
UN
4,0000
14,70
4 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
58,80
UN
4,0000
39,20
5 - COLA DE SILICONE
39,20
UN
1,0000
44,10
6 - Aquisição de: JUNTA. DA TURBINA
44,10
UN
1,0000
8,82
7 - PRISIONEIRO. DA TURBINA
35,28
UN
4,0000
3,43
8 - PORCA. DA TURBINA
13,72
UNI
4,0000
137,20
9 - MANGUEIRA DO INTERCOLER - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW ÔNIBUS, PLACA DBA 9477 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1229,90 - C/C |
14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
137,20
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
129,36
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
366/000-2015
21,56
1 - ADITIVO - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. |
- VEÍCULO VW ÔNIBUS, PLACA DBA 9477 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 129,36 - C/C 14.284-0 BB - |
SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
129,36
UN
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
34,30
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
367/000-2015
6,37
1 - ABRAÇADEIRA
12,74
UN
2,0000
1,96
2 - CINTA PLASTICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - |
VEÍCULO VW ÔNIBUS, PLACA DBA 9477 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 34,30 - C/C 14.284-0 BB - SAL |
EDUC - EDUCAÇÃO |
21,56
UN
11,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.641,11
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
369/000-2015
738,92
1 - Aquisição de: PNEU. DIANTEIRO
1.477,84
UN
2,0000
17,64
2 - LANEA LATERAL REFLETIVA
35,28
PÇ
2,0000
5,88
3 - LAMPADA. TORPEDO 12V
47,04
PÇ
8,0000
4,90
4 - LENTE. UNIVERSAL
9,80
PÇ
2,0000
5,39
5 - Aquisição de: LAMPADA. BASE VIDRO
5,39
UN
1,0000
1,96
6 - CINTA PLASTICA
9,80
PÇ
5,0000
3,92
7 - AQUISIÇÃO: FIO. 16 AMARELO
19,60
PÇ
5,0000
2,94
8 - CONDUITE
14,70
PÇ
5,0000
4,71
9 - PORTA. FUSIVEL
9,41
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
60
2,45
10 - Aquisiçao de:FUSIVEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
S.M.E. - VEÍCULO FORD F 4000, PLACA DBA 2094 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1641,11 - C/C 14.284-0 |
BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
12,25
UN
5,0000
1.231,86
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
372/000-2015
334,18
1 - MANGA DE EIXO. DIANTEIRO
668,36
UN
2,0000
93,10
2 - Aquisiçao de: PINO . CENTRAL
93,10
UN
1,0000
235,20
3 - FEIXE DE MOLA. DIANTEIRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW KOMBI, PLACA EHE 7190 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1231,86 - C/C |
14.284-0 BB - SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
470,40
PÇ
2,0000
620,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
562
373/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
350,00
HR
7,0000
50,00
2 - LUBRIFICAÇÃO
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
S.M.E. - VEÍCULO VW KOMBI, PLACA EHE 7190 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 620,00 - C/C 14.284-0 BB |
- SAL EDUC - EDUCAÇÃO |
120,00
HR
2,4000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
60,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/001-2015
5,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - |
PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO |
60,00
CM/CO
12,0000
10.438,40
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
383/000-2015
32,62
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
10.438,40
SV
320,0000
18.171,00
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
384/000-2015
121,14
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - GALERIAS - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
18.171,00
SV
150,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
3.350,00
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
642
386/000-2015
3.350,00
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA CADASTRO E SORTEIO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA |
JARDIM AGROCHÁ II, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSIST. |
DES. SOCIAL |
3.350,00
UN
1,0000
98,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
387/000-2015
24,50
1 - OLEO DO MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - |
VEÍCULO VW SANTANA, PLACA CDV 2128 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 98,00 - C/C 14.284-0 BB - SAL |
EDUC - EDUCAÇÃO |
98,00
UN
4,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-5,60
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
562
388/000-2015 - 01
-5,60
1 - Anulação da Nota nº 388/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-5,60
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-4,70
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
562
389/000-2015 - 01
-4,70
1 - Anulação da Nota nº 389/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-4,70
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
-2,52
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
562
390/000-2015 - 01
-2,52
1 - Anulação da Nota nº 390/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-2,52
1,0000
0,00
13390/2014
Dispensa
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
492,52
322
393/002-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Destinado a uso e funcionamento da estratégia saúde da família (E.F.S.) - PAB |
0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
492,52
SV
1,0000
492,52
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
60
0,00
13394/2014
Dispensa
AILTON SOUZA GUIMARÃES
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
034.840.728-90
1.392,00
322
394/002-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. a uso e func. do Setor de Almox. II (Mat. de Enfer., Coz., Suplementos, |
Impres., Limpeza e Escr.) da Sec. Mun. de Saúde. - PAB 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
1.392,00
SV
1,0000
1.392,00
248,19
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
23
397/000-2015
248,19
1 - HD SATA 500GB - WESTER DIGITAL - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO DEPTO MUNICIPAL DE |
CONTROLE INTERNO - GABINETE |
248,19
UN
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
INFORMÁTIC |
0,00
7.320,00
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
0,00
109
399/000-2015
3.660,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA O |
DEPARTAMENTO DE HABILITAÇÃO - PLANEJ. URBANO |
7.320,00
UN
2,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
1.000,00
71
401/001-2015
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
FINANÇAS |
1.000,00
%
2,0800
480,01
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
1.000,00
71
401/002-2015
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
FINANÇAS |
1.000,00
%
2,0800
480,01
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
1.000,00
41
403/001-2015
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
1.000,00
%
2,0800
480,01
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
1.000,00
41
403/002-2015
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSUNTOS JURÍDICOS |
1.000,00
%
2,0800
480,01
1.182,86
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
527
404/000-2015
235,20
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
470,40
PÇ
2,0000
117,60
2 - COXIM COM ROLAMENTO DIANTEIRO
235,20
PÇ
2,0000
53,90
3 - BATENTE DIANTEIRO
107,80
UN
2,0000
23,52
4 - COIFA DIANTEIRA
47,04
UN
2,0000
28,42
5 - FILTRO DE AR
28,42
PÇ
1,0000
28,42
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
PÇ
1,0000
58,80
7 - BRAÇO AXIAL
117,60
UN
2,0000
63,70
8 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
63,70
JG
1,0000
42,14
9 - BUCHA DO MANCAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 1249 - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
84,28
UN
2,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
1.000,00
103
405/001-2015
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTR - SERV. |
MUNICIPAIS |
1.000,00
%
2,0800
480,01
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
1.000,00
103
405/002-2015
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
1.000,00
%
2,0800
480,01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
60
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTR - SERV. |
MUNICIPAIS |
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
1.400,00
51
406/001-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
ADMINISTRAÇÃO |
1.000,00
%
2,0800
480,01
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
1.400,00
51
406/002-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
ADMINISTRAÇÃO |
1.000,00
%
2,0800
480,01
12.960,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
184
408/000-2015
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO |
PERÍMETRO URBANO E RURAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
12.960,00
UN
1.200,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
143
409/001-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
TRÂNSITO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
143
409/002-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
TRÂNSITO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
766
411/001-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
ESPORTES |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
800,00
186
412/001-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
800,00
%
0,4900
1.632,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
60
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
SERV. MUNICIPAIS |
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
800,00
186
412/002-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
SERV. MUNICIPAIS |
800,00
%
0,4900
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
231
413/001-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
DESENV. AGRÁRIO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
231
413/002-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
DESENV. AGRÁRIO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
-15.200,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
414/000-2015 - 01
-15.200,00
1 - Anulação da Nota nº 414/0-2015 - MOTIVO: REAJUSTE DE VALORES
-15.200,00
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
2.600,00
652
414/001-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
2.000,00
%
1,2300
1.631,99
2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 28.512-9 - F.M. ASSIST. SOCIAL |
600,00
%
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
2.600,00
652
414/002-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
2.000,00
%
1,2300
1.631,99
2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 28.512-9 C.E.F. - F.M. ASSIST. SOCIAL |
600,00
%
1,3900
432,00
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
312,50
692
420/002-2015
1 - Locação do imóvel - FUNDO SOCIAL
312,50
1,0000
312,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
60
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
4.787,50
635
422/002-2015
1 - locação do imóvel - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4.787,50
1,0000
4.787,50
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
312,50
692
423/002-2015
1 - Locação do imóvel - FUNDO SOCIAL
312,50
1,0000
312,50
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
433
425/001-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
433
425/002-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
3.000,00
323
426/001-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
3.000,00
%
6,9400
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
3.000,00
323
426/002-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
3.000,00
%
6,9400
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
462
427/001-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
624028-1 C.E.F. - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
462
427/002-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
624028-1 C.E.F. - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
351
428/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
60
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
253-2 C.E.F. - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
351
428/002-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
253-2 C.E.F. - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
800,00
278
430/001-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTR - C/C 410-1 |
C.E.F. - SAÚDE |
800,00
%
0,4900
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
800,00
278
430/002-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTR - C/C 410-1 |
C.E.F. - SAÚDE |
800,00
%
0,4900
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
449
431/001-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
624024-9 C.E.F. - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
449
431/002-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
624024-9 C.E.F. - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
433/001-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
60
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
433/002-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
4.000,00
323
434/001-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
332-6 C.E.F. - SAÚDE |
4.000,00
%
2,4500
1.631,99
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
4.000,00
323
434/002-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C |
332-6 C.E.F. - SAÚDE |
4.000,00
%
2,4500
1.631,99
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
4.787,50
635
436/002-2015
1 - Locação do imóvel - para uso e funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social
4.787,50
1,0000
4.787,50
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
293,90
51
437/002-2015
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e |
manutenção da mesma |
293,90
SV
0,0800
3.600,00
220,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
450/001-2015
220,00
1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÔNIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - |
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
220,00
1,0000
700,05
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
41
455/000-2015
0,05
1 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - PERIODO DE 01/01 A |
31/01/2015 - JURÍDICO |
700,05
SV
14.001,0000
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
65.078,57
209
478/001-2015
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
5.365,16
MT
162.580,6000
0,03
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
14.389,52
MT
436.046,0000
0,03
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
15.787,91
MT
478.421,6000
0,03
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
8.163,54
MT
247.380,0000
0,03
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.217,58
MT
36.896,4000
0,03
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
263,93
M²
7.998,0000
0,03
7 - Capina periódica mensal
5.600,00
M²
40.000,0000
0,14
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
9.945,20
M²
18.800,0000
0,53
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
484,88
M²
220,0000
2,20
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
Limpeza e Conservação Pública - SERV. MUNICIPAIS |
3.860,85
M³
150,0000
25,74
0,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
28.083,33
209
479/001-2015
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
28.083,33
M2
169.881,4500
0,17
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
60
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS |
0,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
22.458,28
209
480/001-2015
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS |
22.458,28
SV
0,0800
269.499,36
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
73,67
51
503/004-2015
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
73,67
1,0000
73,67
546,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
668
505/000-2015
5,95
1 - AZEITONAS VERDES - primeira qualidade, com data de validade superior a 01 ano a partir da entrega, |
embalagem com aproximadamente 300 gr. - OUTBACK |
59,50
UN
10,0000
3,60
2 - CREME DE LEITE - Preparado a partir de matérias-primas sãs, limpas e de boa qualidade. Contendo creme |
de leite, estabilizantes, com o mínimo de 25% de teor de gordura. Embalagem primaria: lata de folha de |
flandres com verniz sanitário, contendo peso liquido de 300 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e |
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - NESTLE |
252,00
UN
70,0000
1,45
3 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso. - |
PREDILECTA |
72,50
UN
50,0000
5,40
4 - SARDINHA - em óleo comestível, acondicionada em lata de 165gr. de peso drenado - GOMES COSTA - PARA |
ATENDER TODOS OS CRAS EM SEUS CURSOS DE CULINÁRIA - MÓDULO I - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
162,00
LATA
30,0000
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
1.550,00
652
508/001-2015
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - C/C 28286-3 BB
1.550,00
%
2,7800
558,00
362,01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
71
509/000-2015
362,01
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - PARA USO DA SECRETARIA - FINANÇAS
362,01
SV
1,0000
879,50
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
05.271.722/0001-02
0,00
668
510/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
493,50
UN
150,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA ATENDER O CRAS BLOCO B EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
386,00
UN
50,0000
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
1.550,00
781
511/001-2015
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO PARA PRAÇA PEC
1.550,00
%
2,7800
558,00
879,50
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
05.271.722/0001-02
0,00
668
512/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
493,50
UN
150,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO CRAS ARAPONGAL EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
386,00
UN
50,0000
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
1.550,00
731
513/001-2015
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PEC - |
CULTURA |
1.550,00
%
2,7800
558,00
564,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
514/000-2015
1,88
1 - POLPA DE TOMATE - Ingredientes: tomate, açúcar e sal. Embalagem primária: caixa Tetra Pak, com |
aproximadamente 520 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias |
da entrega do produto. - QUERO - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS |
- C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
564,00
UN
300,0000
840,90
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
05.271.722/0001-02
0,00
668
516/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
493,50
UN
150,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
60
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA ATENDER O CRAS VILA NOVA EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
347,40
UN
45,0000
706,40
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
522/000-2015
2,50
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY
25,00
LATA
10,0000
7,99
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPY
239,70
UN
30,0000
2,68
3 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
80,40
PCT
30,0000
1,99
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
199,00
KG
100,0000
4,85
5 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - VIGOR
97,00
UN
20,0000
1,09
6 - ORÉGANO - TRES ESTRELAS
54,50
PCT
50,0000
1,08
7 - SAL REFINADO - MIRAMAR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER TODOS OS CRAS NA |
REALIZAÇÃO DO I MÓDULO DO CURSO DE CULINÁRIA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
10,80
KG
10,0000
2.435,09
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
524/000-2015
2,50
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY
250,00
LATA
100,0000
3,40
2 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - MILHENA
170,00
UN
50,0000
1,35
3 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - RENATA
270,00
PCT
200,0000
7,99
4 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPY
1.126,59
UN
141,0000
2,68
5 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
268,00
PCT
100,0000
1,99
6 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
199,00
KG
100,0000
4,85
7 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - VIGOR
97,00
UN
20,0000
1,09
8 - ORÉGANO - TRES ESTRELAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER TODOS OS CRAS NA |
REALIZAÇÃO DO I MÓDULO DO CURSO DE CULINÁRIA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
54,50
PCT
50,0000
869,24
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
525/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA
173,00
KG
100,0000
1,23
2 - ERVILHA REIDRATADA - PREDILECTA
19,68
UN
16,0000
2,85
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
14,25
LATA
5,0000
2,47
4 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
180,31
UN
73,0000
14,78
5 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
147,80
KG
10,0000
2,40
6 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
259,20
UN
108,0000
3,00
7 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER TODOS OS CRAS NA |
REALIZAÇÃO DO I MÓDULO DO CURSO DE CULINÁRIA - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
75,00
UN
25,0000
4.418,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.824.339/0001-51
0,00
668
526/000-2015
8,00
1 - CALDO DE CARNE - CRIALIMENTOS
64,00
PCT
8,0000
8,00
2 - CALDO DE GALINHA - CRIALIMENTOS
64,00
PCT
8,0000
14,30
3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES |
NO PEDIDO - PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - |
ASSISTÊNCIA |
4.290,00
PCT
300,0000
2.500,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
527/000-2015
17,00
1 - CARNE SECA /CHARQUE) - FRIGOL
680,00
KG
40,0000
19,00
2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - PARAISO
760,00
KG
40,0000
16,00
3 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
640,00
KG
40,0000
10,50
4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER TODOS |
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
420,00
KG
40,0000
5.365,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
529/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - DA BARRA
1.384,00
KG
800,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
60
10,15
2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - Pacote de 5 kg. - CHINÊS
203,00
PCT
20,0000
3,43
3 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILAN
1.029,00
PCT
300,0000
1,23
4 - ERVILHA REIDRATADA - PREDILECTA
369,00
UN
300,0000
1,65
5 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
495,00
UN
300,0000
2,70
6 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
135,00
KG
50,0000
2,85
7 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
427,50
LATA
150,0000
2,45
8 - GELATINA EM PÓ, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - APTI
24,50
PCT
10,0000
2,47
9 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
988,00
UN
400,0000
3,10
10 - MARGARINA VEGETAL com sal. - COAMO FAMÍLIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER |
TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
310,00
UN
100,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
-21.180,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
580/000-2015 - 01
-21.180,00
1 - Anulação da Nota nº 580/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
-21.180,00
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
-216,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
582/000-2015 - 01
-216,60
1 - Anulação da Nota nº 582/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
-216,60
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
-5.681,95
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
560
586/000-2015 - 01
-5.681,95
1 - Anulação da Nota nº 586/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
-5.681,95
1,0000
71,94
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/004-2015
71,94
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA |
MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - |
CULTURA |
71,94
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
-2.854,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
604/000-2015 - 01
-2.854,90
1 - Anulação da Nota nº 604/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
-2.854,90
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
-656,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
560
858/000-2015 - 01
-656,00
1 - Anulação da Nota nº 858/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
-656,00
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITALA |
-778,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
560
860/000-2015 - 01
-778,00
1 - Anulação da Nota nº 860/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
-778,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
330,36
636
877/003-2015
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
330,36
1,0000
330,36
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
-316,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
886/000-2015 - 01
-316,00
1 - Anulação da Nota nº 886/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
-316,00
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
-2.238,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
893/000-2015 - 01
-2.238,00
1 - Anulação da Nota nº 893/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
-2.238,00
1,0000
-1.510,00
Outros/Não Aplicável
EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
44.307.668/0001-51
0,00
636
991/000-2015
1.510,00
1 - PASSAGEM IDA E VOLTA DE SÃO PAULO A BRASILIA, SAIDA NO DIA 02/02/2015 E RETORNO DIA |
04/02/2015 - TRANSLADO IDA E VOLTA DO HOTEL AO AEROPORTO E 2 DIARIAS EM HOTEL EM QUARTO |
TRIPLO - ASSISTENCIA |
1.510,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
16.837,48
346
1006/002-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, |
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO |
16.837,48
1,0000
16.837,48
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
60
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
806,58
323
1016/002-2015
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS |
UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
806,58
1,0000
806,58
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
88,98
323
1016/003-2015
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS |
UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
88,98
1,0000
88,98
0,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
1.896,58
322
1037/001-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNC. DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA (E.S.F) - C/C 624.025-7 |
CEF - SAÚDE |
1.896,58
SV
1,0000
1.896,58
0,00
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
918,30
230
1038/001-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
918,30
SV
1,0000
918,30
0,00
11557/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
2.645,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
691
1045/000-2015
52,90
1 - CESTA BÁSICA, contendo: 01 pacote de 05kg de arroz agulhinha tipo 1, 02 kg de feijão carioquinha, 01 kg de |
farinha de mandioca, 02 pacotes de 400g de leite em pó integral, 01 pacote de 500g de café torrado e moído, 02 |
kg de açúcar refinado, 01 unidade de óleo de soja - 900ml, 01 kg de sal refinado, 01 pacote de 500g de |
macarrão tipo espaguette com ovos, 01 purê de tomate - 500g, 02 unidades de sardinha em óleo comestível - |
250 gramas cada, 01 unidade de tempero completo sem pimenta - 300 gramas. - PARA ATENDIMENTO DAS |
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
2.645,00
UN
50,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
0,00
1.302,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
00.452.422/0001-06
0,00
76
1047/000-2015
434,00
1 - CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL - Marca: CAVALETTI - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - |
FINANÇAS |
1.302,00
UN
3,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
107,40
68
1054/001-2015
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca: |
LITORAL - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
107,40
UN
15,0000
7,16
0,00
93/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
1.000,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
49
1058/000-2015
250,00
1 - CARTUCHO DE TONER - PARA USO NA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 6555 - ADMINISTRAÇÃO
1.000,00
UN
4,0000
0,00
93/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
1.600,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
49
1060/000-2015
800,00
1 - UNIDADE FOTOCONDUTORA - PARA USO NA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 6555 - ADMINISTRAÇÃO
1.600,00
UN
2,0000
0,00
105/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
0,00
122,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
650
1155/000-2015
22,00
1 - FILTRO DE OLEO
22,00
UN
1,0000
45,00
2 - KIT REVISAO
45,00
UN
1,0000
35,00
3 - ELEMENTO FILTRANTE
35,00
UN
1,0000
20,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO PALIO FSO 9222 - C/C 28.286-3 BB - |
ASSISTÊNCIA |
20,00
UN
1,0000
0,00
106/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
0,00
108,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
650
1156/000-2015
36,00
1 - OLEO 15W40 - REFERENTE A REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO PALIO FSO 9222 - C/C 28.286-3 BB - |
ASSISTÊNCIA |
108,00
UN
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
-1.182,86
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
527
1160/000-2015 - 01
-1.182,86
1 - Anulação da Nota nº 1160/0-2015 - MOTIVO: E,PENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
-1.182,86
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
-307,12
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
528
1163/000-2015 - 01
-307,12
1 - Anulação da Nota nº 1163/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
-307,12
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
60
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
-1.231,86
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
1164/000-2015 - 01
-1.231,86
1 - Anulação da Nota nº 1164/0-2015 - MOTIVO: PEDIDO EM DUPLICIDADE
-1.231,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
672.240,00
355
1184/001-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
672.240,00
1,0000
672.240,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
100.279,00
355
1184/002-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA: RECURSO FEDERAL - |
CONTA: CUSTEIO UPA - C/C 398-9 C.E.F. - SAÚDE |
100.279,00
1,0000
100.279,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
5.250,00
429
1190/001-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
5.250,00
1,0000
5.250,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
186.979,00
304
1194/001-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
- SAÚDE |
186.979,00
1,0000
186.979,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
111.319,40
318
1200/001-2015
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, |
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C |
0903/006/244-3 CEF - SAÚDE |
111.319,40
1,0000
111.319,40
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
20.088,00
318
1203/001-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE |
20.088,00
1,0000
20.088,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
103.436,00
318
1205/001-2015
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, |
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA |
FAMÍLIA - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE |
103.436,00
1,0000
103.436,00
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-128,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
326
1215/000-2015 - 01
-128,00
1 - Anulação da Nota nº 1215/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
-128,00
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-585,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
326
1216/000-2015 - 01
-585,00
1 - Anulação da Nota nº 1216/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
-585,00
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-339,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
326
1217/000-2015 - 01
-339,00
1 - Anulação da Nota nº 1217/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
-339,00
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
-1.774,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.127.785/0001-32
0,00
326
1218/000-2015 - 01
-1.774,00
1 - Anulação da Nota nº 1218/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
-1.774,00
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
-435,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
326
1219/000-2015 - 01
-435,00
1 - Anulação da Nota nº 1219/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
-435,00
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
-1.681,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
326
1220/000-2015 - 01
-1.681,00
1 - Anulação da Nota nº 1220/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
-1.681,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
60
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
-5.876,30
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
326
1221/000-2015 - 01
-5.876,30
1 - Anulação da Nota nº 1221/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
-5.876,30
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
-11.942,50
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
1222/000-2015 - 01
-11.942,50
1 - Anulação da Nota nº 1222/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO EM DUPLICIDADE
-11.942,50
1,0000
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
-0,10
103
1268/001-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 1268/1-2015 - EMPENHADO A MAIOR
-0,10
1,0000
-0,10
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
108,69
3
1294/002-2015
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 133/2013 - GABINETE
108,69
SV
0,0700
1.649,32
340,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NUNO CAMINHÕES LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.366.445/0001-52
0,00
180
1349/000-2015
340,00
1 - SERVIÇO DE MECANICA. Instalação de protetor do radiador e substituiçao da antena do rádio - ACERTO |
CONTÁBIL REF. EMPENHO Nº 12403/2014 - REVISÃO DOS 5000KM DO FORD CARGO 1119 PLACA FTJ 9789 - |
SERV. MUNICIPAIS |
340,00
SV
1,0000
100,70
371/2015
Outros/Não Aplicável
JANAINA DO NASCIMENTO FREITAS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
F
346.049.768-80
0,00
638
1406/000-2015
100,70
1 - PAGAMENTO DE BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RECURSOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO |
BANCO DO POVO PAULISTA - REFERENTE CRÉDITO EM 30/01/2015 - C/C 29.149-8 BB - ASSISTÊNCIA |
100,70
1,0000
250,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
1431/001-2015
250,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO |
- ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
66.065,09
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
638
1435/001-2015
66.065,09
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
TRABALHO URBANO E RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
66.065,09
1,0000
0,00
373/2015
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
169,04
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
1439/000-2015
7,13
1 - LANCHES
28,52
4,0000
35,13
2 - REFEIÇÕES - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, NO DIA |
16/01/2015 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h E NO DIA 20/01/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E |
RETORNO ÀS 21:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
140,52
4,0000
0,00
372/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
169,04
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
1440/000-2015
7,13
1 - LANCHES
28,52
4,0000
35,13
2 - REFEIÇÕES - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, NO DIA |
16/01/2015 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 22:00h E NO DIA 20/01/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E |
RETORNO ÀS 21:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
140,52
4,0000
0,00
394/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
0,00
631,94
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
0,00
488
1442/000-2015
196,32
1 - PERNOITE
392,64
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
7,13
3 - LANCHE - PARTICIPAR DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA |
CIDADE DE CAMPINAS/SP, COM SAÍDA ÀS 05:00h DO DIA 10/02 E RETORNO ÀS 21:00h DO DIA 12/02 - C/C |
404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
28,52
4,0000
0,00
393/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA MUNIZ FERREIRA
0,00
631,94
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.624.058-11
0,00
488
1443/000-2015
196,32
1 - PERNOITE
392,64
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
7,13
3 - LANCHE - PARTICIPAR DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA |
CIDADE DE CAMPINAS/SP, COM SAÍDA ÀS 05:00h DO DIA 10/02 E RETORNO ÀS 21:00h DO DIA 12/02 - C/C |
404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
28,52
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
60
0,00
381/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
15,60
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1444/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (09/01/15)
7,80
1,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/01/15) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.512-9 B.B. - (Conforme |
C.I. 042/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,80
1,0000
0,00
392/2015
Outros/Não Aplicável
ALESSANDRA VITALLI
0,00
631,94
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
083.338.958-08
0,00
488
1445/000-2015
196,32
1 - PERNOITE
392,64
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
7,13
3 - LANCHE - PARTICIPAR DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA |
CIDADE DE CAMPINAS/SP, COM SAÍDA ÀS 05:00h DO DIA 10/02 E RETORNO ÀS 21:00h DO DIA 12/02 - C/C |
404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
28,52
4,0000
0,00
391/2015
Outros/Não Aplicável
ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO
0,00
631,94
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
192.852.878-32
0,00
488
1446/000-2015
196,32
1 - PERNOITE
392,64
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
7,13
3 - LANCHE - PARTICIPAR DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA |
CIDADE DE CAMPINAS/SP, COM SAÍDA ÀS 05:00h DO DIA 10/02 E RETORNO ÀS 21:00h DO DIA 12/02 - C/C |
404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
28,52
4,0000
0,00
390/2015
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
0,00
631,94
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
0,00
488
1447/000-2015
196,32
1 - PERNOITE
392,64
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
7,13
3 - LANCHE - PARTICIPAR DO PNAIC (PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), NA |
CIDADE DE CAMPINAS/SP, COM SAÍDA ÀS 05:00h DO DIA 10/02 E RETORNO ÀS 21:00h DO DIA 12/02 - C/C |
404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
28,52
4,0000
0,00
285/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
0,00
404,60
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
154.033.128-89
0,00
1
1448/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÕES
264,08
8,0000
35,13
2 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E GABINETE DO PREFEITO - |
SANTOS/SP: CDHU, DIA 08/12/2014, SAÍDA ÀS 11:30h E RETORNO ÀS 21:00h - CDHU, DIA 09/12/2014, SAÍDA |
ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 21:30h - DERSA, DIA 05/01/2015, SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 21:40h. / SÃO |
PAULO: SECRETARIA DE HABITAÇÃO, DIA 11/12/2014, SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 22:30h - SECRETARIA |
DE SAÚDE DO ESTADO, DIA 17/12/2014, SAÍDA ÀS 11:00h E RETORNO ÀS 21:00h - SECRETARIA DE |
HABITAÇÃO, DIA 08/01/2015, SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h - GABINETE |
140,52
4,0000
0,00
384/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1450/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/01/2015) REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.282-0 BB (CONFORME |
CI 45/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,80
1,0000
0,00
389/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
5,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1451/000-2015
5,00
1 - TAR REATIV FORNEC CHEQUES (13/01/2015) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.833-6 B.B. |
(Conforme C.I. 54/2015) - ASSISTÊNCIA |
5,00
1,0000
0,00
388/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
39,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1452/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (07/01/2015)
15,60
2,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (09/01/2015)
7,80
1,0000
7,80
3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (13/01/2015) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB |
(CONFORME CI 53/2015) - ASSISTÊNCIA |
15,60
2,0000
0,00
387/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
15,60
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1453/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/01/15)
7,80
1,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (22/01/15) - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.285-5 BB (CONFORME |
CI 048/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,80
1,0000
0,00
386/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1454/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (07/01/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI |
7,80
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
60
0,00
385/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1455/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/01/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.290-1 BB (CONFORME CI |
46/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,80
1,0000
0,00
383/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
31,20
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1457/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (09/01/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.286-3 BB (CONFORME CI |
44/2015) - ASSISTÊNCIA |
31,20
4,0000
0,00
382/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
23,40
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
1458/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (09/01/2015)
7,80
1,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (12/01/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.481-0 BB (CONFORME CI |
043/2015) - ASSISTÊNCIA |
15,60
2,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1466/001-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1467/001-2015
3.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
3.000,00
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1471/001-2015
5.275,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
5.275,00
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
667
1493/001-2015
7.010,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
7.010,00
1,0000
0,00
485/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
212,00
41
1587/001-2015
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
212,00
SV
0,0800
2.500,00
254,90
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
0,00
51
1597/001-2015
254,90
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - ESTIMATIVA PARA 2015 - REFERENTE AO SITE DA PREFEITURA - |
BOLETO COM VENC: 01/03/2015 Nº 0007252855 - ADMINISTRAÇÃO |
254,90
SV
1,0000
0,00
582/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
09.486.392/0001-15
300,00
41
1610/001-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A |
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
300,00
SV
1,0000
300,00
0,00
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
624,31
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
1647/001-2015
624,31
1 - PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
624,31
1,0000
0,00
598/2015
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
12.280,56
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
12.280,56
93
1681/001-2015
1 - REFERENTE RECOLHIMENDO DA PARCELA Nº 214/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO FIRMADO |
ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCICIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
12.280,56
1,0000
12.280,56
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
-1.590,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
1794/000-2015 - 01
-1.590,00
1 - Anulação da Nota nº 1794/0-2015 - MOTIVO: MARCA DO VEÍCULO FOI COLOCADA ERRADA NO EMPENHO
-1.590,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.091,32
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
1894/000-2015
284,20
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
568,40
PÇ
2,0000
107,80
2 - Aquisiçao de: TERMINAL. DIREÇÃO LE
107,80
UN
1,0000
240,10
3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
480,20
UN
2,0000
112,70
4 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENTO
225,40
UN
2,0000
58,80
5 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
117,60
UN
2,0000
42,14
6 - BATENTE DA SUSPENSAO. TRASEIRA
84,28
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
60
137,20
7 - AQUISIÇÃO: JOGO. BUCHA DA MOLA TRASEIRA
137,20
PÇ
1,0000
370,44
8 - FECHADURA DA PORTA. LATERAL LD - PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA |
SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2% - VALOR LÍQUIDO R$ 2.091,32 - DES. AGRÁRIO |
370,44
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
560,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
1895/000-2015
50,00
1 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
250,00
HR
5,0000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
HR
1,6000
50,00
4 - MÃO DE OBRA. FECHADURA - PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA |
SECRETARIA APLICAR DESCONTO DE 50% - VALOR LÍQUIDO R$ 560,00 - DES. AGRÁRIO |
200,00
HR
4,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
8.295,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
71
1896/000-2015
8.295,00
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
8.295,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
8.295,00
71
1896/001-2015
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO
8.295,00
1,0000
8.295,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
1.944,40
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
1897/000-2015
1.944,40
1 - ESTIMATIVA REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
1.944,40
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.944,40
71
1897/001-2015
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.944,40
1,0000
1.944,40
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
110,45
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
229
1898/000-2015
1,01
1 - ARRUELA. CALÇO
2,01
UNI
2,0000
27,00
2 - Aquisiçao de: PINO . TRAVA COM ARGOLA
107,99
UN
4,0000
0,45
3 - CUPILHA. 4MM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9467 DESTA SECRETARIA - |
APLICAR O DESCONTO DE 2,5% - VALOR LIQUIDO R$ 110,45 - DES. AGRÁRIO |
0,45
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.229,90
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
1899/000-2015
460,60
1 - FECHADURA PORTA LATERAL LE
460,60
UN
1,0000
220,50
2 - FECHADURA TRASEIRA INFERIOR
220,50
UN
1,0000
220,50
3 - FECHADURA TRASEIRA SUPERIOR
220,50
UN
1,0000
53,90
4 - BATENTE DA PORTA
107,80
UN
2,0000
220,50
5 - FECHADURA TRASEIRA CENTRAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO EHE 7178 DESTA SECRETARIA - |
DES. AGRÁRIO |
220,50
UN
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
11.540,24
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
1900/000-2015
2,99
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - Marca: GEN 40 MG/ML 20 ML - UNIÃO |
QUIMICA |
119,60
FR
40,0000
4,79
2 - ESTRIOL - 1MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50G - Marca: ESTRIOPAX 1 MG/G 50 G C/ 50 - |
BRAINFARMA |
239,37
BISN
50,0000
0,24
3 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - GEN 4 MG C/30 - SANDOZ
2.385,61
COMP
9.990,0000
30,58
4 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL ORAL - FRASCO COM 200 DOSES - Marca: |
CLENIL 250 MG HFA 200 DOSE - CHIESI |
611,60
FR
20,0000
0,13
5 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - Marca: MUSCULARES 5 MG C/30 - EUROFARMA
975,00
COMP
7.800,0000
1,37
6 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20MG/G GELÉIA ESTÉRIO - TUBO COM 30G COM APLICADOR - Marca: LIDOGEL |
20 MG/G 30 G - BRAINFARMA |
157,26
TB
115,0000
0,31
7 - PROPATILNITRATO 10MG - SUSTRATE 10 MG C/50 - FARMAQUIMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PAF |
ARAPNGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF |
VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
7.051,80
COMP
23.000,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
31
60
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
254,80
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
1901/000-2015
254,80
1 - BATERIA 48AH - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7180 DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
254,80
UN
1,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
4.518,53
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
231
1902/000-2015
45,56
1 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 20CM
22,78
M²
0,5000
14,88
2 - CUMEEIRA E ESPIGÃO DE BARRO EMBOCADO PARA TIPO ROMANA
297,60
MT
20,0000
5,96
3 - CHAPISCO
2,98
M²
0,5000
12,16
4 - REBOCO
6,08
M²
0,5000
29,79
5 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES
536,22
MT
18,0000
33,27
6 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES
465,78
MT
14,0000
54,26
7 - CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALVANIZADA N.24 - CORTE 0,50M
3.065,69
MT
56,5000
3,80
8 - RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB
38,00
M²
10,0000
4,72
9 - RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO
47,20
M²
10,0000
3,62
10 - RETIRADA DE TUBULAÇÕES EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS - CONSERTO E |
REFORMA DO TELHADO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
36,20
MT
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
365,69
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
1903/000-2015
365,69
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO
365,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
365,69
51
1903/001-2015
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO
365,69
1,0000
365,69
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
21.219,68
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
1904/000-2015
0,82
1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - Marca: PRATI DONADUZZI
985,56
FR
1.200,0000
1,35
2 - NISTATINA 100.000 UI/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 50ML - Marca: PRATI DONADUZZI
270,00
FR
200,0000
0,05
3 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - Marca: PRATI DONADUZZI
13.591,62
COMP
289.800,0000
0,11
4 - ACICLOVIR 200 MG - Marca: PRATI DONADUZZI
567,00
COMP
5.400,0000
1,86
5 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100 ML - Marca: PRATI |
DONADUZZI |
27,90
FR
15,0000
0,02
6 - ATENOLOL 50MG - Marca: PRATI DONADUZZI
273,60
COMP
11.400,0000
0,18
7 - GINKO BILOBA 120MG - Marca: PRATI DONADUZZI
4.050,00
COMP
22.500,0000
1,21
8 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G - Marca: PRATI DONADUZZI
1.331,00
TB
1.100,0000
0,82
9 - SALBUTAMOL, SULFATO 0,4MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - Marca: PRATI DONADUZZI- PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PAF ARAPNGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, |
PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
123,00
FR
150,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
455,16
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
1905/000-2015
455,16
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO
455,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
455,16
51
1905/001-2015
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO
455,16
1,0000
455,16
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
71,94
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
1906/000-2015
71,94
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO
71,94
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
51
1906/001-2015
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO
71,94
1,0000
71,94
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
509,60
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
97
1907/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
32
60
93,10
1 - FLANGE BOMBA DE COMBUSTIVEL
93,10
PÇ
1,0000
151,90
2 - SENSOR NIVEL
151,90
UN
1,0000
24,50
3 - ANEL VEDAÇÃO TANQUE
24,50
UN
1,0000
4,90
4 - ABRAÇADEIRA
29,40
UN
6,0000
151,90
5 - LANTERNA DIANTEIRA
151,90
UN
1,0000
19,60
6 - Aquisição de: LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 DESTA SECRETARIA - PLANEJ. |
URBANO |
58,80
UN
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
9.027,80
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
1908/000-2015
9.027,80
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO
9.027,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
9.027,80
71
1908/001-2015
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DA ETEC - PAULA SOUZA - C/C 327-0 CEF - EDUCAÇÃO
9.027,80
1,0000
9.027,80
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
HOSPITAL |
623,74
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
0,00
447
1909/000-2015
0,07
1 - CARVEDILOL 12,5MG - Marca: KARVIL / TORRENT
420,00
COMP
6.000,0000
0,10
2 - CARVEDILOL 25MG - Marca: KARVIL / TORRENT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PAF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VIL SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE |
203,74
COMP
1.980,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
350,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
98
1910/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TANQUE E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 |
DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
350,00
HR
7,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
648,25
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
0,00
447
1911/000-2015
0,05
1 - Loratadina 10 mg comprimido. - Marca: LORITIL / GEOLAB
120,00
COMP
2.500,0000
0,08
2 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - Marca: MEDQUIMICA (G)
264,25
COMP
3.500,0000
0,33
3 - ALENDRONATO DE SODIO 70 MG - BLISTER COM 4 COMPRIMIDOS - Marca: ENDROSTAN / DELTA - PARA |
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, |
PAF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VIL SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE |
264,00
COMP
800,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
807,52
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
1912/000-2015
83,30
1 - ENGRENAGEM. DIANTEIRA VIRABREQUIM
83,30
PÇ
1,0000
41,16
2 - MAÇANETA DA PORTA. DIANTEIRA LE
41,16
UN
1,0000
73,50
3 - RETENTOR DO TRAMBULADOR
73,50
UN
1,0000
284,20
4 - TRAMBULADOR. DO CAMBIO
284,20
UN
1,0000
67,62
5 - RESERVATORIO DE AGUA
67,62
UN
1,0000
257,74
6 - LIAME. TRAMBULADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - C/C 28.287-1 |
BB - VALOR COM DESCONTO R$ 807,52 - ASSISTÊNCIA |
257,74
UN
1,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
165,49
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.575.811/0001-71
0,00
319
1913/000-2015
3,20
1 - PRATO DE VIDRO - Marca: NADIR
19,20
UN
6,0000
19,78
2 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L - |
Marca: AL.MARANA |
19,78
UN
1,0000
34,68
3 - FRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM - Marca: AL.MARANA
34,68
UN
1,0000
5,23
4 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - Marca: JAGUAR
5,23
UN
1,0000
8,66
5 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 6,5 LITROS - Marca: |
SANTANA - REFERENTE AO 2º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 C.E.F. – SAÚDE |
86,60
UN
10,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
29,90
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
1914/000-2015
2,99
1 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS - MARCA: RAINHA |
- REFERENTE AO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 C.E.F. – SAÚDE |
29,90
UN
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
33
60
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
79,22
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
662
1915/000-2015
3,61
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/4" - MAKITA
10,83
UN
3,0000
5,80
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 5/16" - MAKITA
17,40
UN
3,0000
2,36
3 - Broca de Videa para concreto 1/4" - MAKITA
7,08
UN
3,0000
5,87
4 - Broca de Videa para concreto 1/2" - MAKITA
17,61
UN
3,0000
3,97
5 - Desempenadeira metálica com dentes e haste metálica com 27 cm - COMPEL
7,94
UN
2,0000
9,18
6 - Arco de serra de 12", com cabo ergonômico injetado - PREMIUN - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA |
SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS - ASSISTÊNCIA |
18,36
UNI
2,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
3,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
1916/000-2015
3,60
1 - PENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO. em polietileno com tela em poliéster, |
medindo aproximadamente 19 cm de diâmetro, cabo de aproximadamente15 cm em uma das laterais, corpo |
rígido, inodoro, atóxico, inteiriço, isento de rebarbas, na cor branca. - REFERENTE AO 1º TA A SER PAGO |
ATRAVÉS DA C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
3,60
UN
1,0000
0,00
594/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO |
PUBLIC |
1.736,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.600.715/0001-48
0,00
51
1917/000-2015
868,00
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - "PROTOCOLO E ARQUIVO - A ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL", A SER |
REALIZADO NO DIA 26/03 EM SÃO PAULO PARA OS PARTICIPANTES: DORIVAL DOMINGUES JUNIOR E RITA |
DE CASSIA SILVA ALMEIDA - ADMINISTRAÇÃO |
1.736,00
SV
2,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
13.659,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
763
1918/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
5.434,00
LT
2.000,0000
2,35
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS |
VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - ESPORTES |
8.225,00
LT
3.500,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
8.800,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
1919/000-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
6.400,00
%
3,9200
432,00
2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - ASSISTÊNCIA |
2.400,00
%
5,5600
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELI - EPP
26.788,80
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
18.070.039/0001-40
0,00
209
1920/000-2015
111,62
1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 700 horas por equipamento, com operador, |
horímetro e combustível. Máquina Motoniveladora com chassi articulado, acionado por motor a diesel turbo |
alimentado com potência mínima variável de 185HP. Lâmina com mínimo de 4,20mm de largura com |
deslocamento lateral e tombamento hidráulico Equipada com pneus 1400x24. Riper traseiro com mínimo de 3 |
dentes. Cabine fechada com ar condicionado. Portas laterais no compartimento do motor. Contrapeso frontal. |
Peso operacional mínimo de 14.500kg. Ano mínimo 2010. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
26.788,80
HR
240,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
1.600,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
731
1921/000-2015
1.632,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - |
CULTURA |
1.600,00
%
0,9800
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
3.200,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
1922/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
34
60
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO C/C |
404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
3.200,00
%
1,9600
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
2.400,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
1923/000-2015
432,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - REF. AO 2º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 |
CEF - EDUCAÇÃO |
2.400,00
%
5,5600
0,00
985/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
800.000,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
1924/000-2015
800.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA 2015 - C/C 111-0 |
CEF - FINANÇAS |
800.000,00
1,0000
0,00
984/2015
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
850,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
71
1925/000-2015
850,00
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
850,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.590,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
1926/000-2015
50,00
1 - REVISÃO. NO RADIADOR
140,00
HR
2,8000
50,00
2 - RETIFICA. DO MOTOR
750,00
HR
15,0000
50,00
3 - MÃO DE OBRA. DO MOTOR - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO CORSA - DBA 9446 - REFERENTE A S.M.E - |
VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1.590,00 - C/C 404-7 CEF (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO |
700,00
HR
14,0000
0,00
1036/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
49,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
1927/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR PARENTE DE INTERNADO NA CASA ANDRÉ LUIZ |
PARA VISITA, NO DIA 21/02/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 18:00h - REC. PRÓPRIO - |
ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
615/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
42,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
1928/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ITANHAEM E MONGAGUÁ/SP PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITAR |
MENORES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA, NO DIA 08/02/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E |
RETORNO ÀS 15:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
1035/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
112,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
632
1929/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
2 - LANCHE - REF. VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DO FUNDO SOCIAL NO DIA 27/01/2015 COM SAÍDA ÀS |
04:00h E RETORNO ÀS 12:00h; VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS AOS AEROPORTO NO DIA |
30/01/2015 COM SAÍDA ÀS 17:30h E RETORNO ÀS 23:00h E VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR |
FUNCIONÁRIAS NO AEROPORTO, NO DIA 04/02/2015 COM SAÍDA ÀS 17:30h E RETORNO ÀS 21:30h - REC. |
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
7,13
1,0000
0,00
1009/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
500,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
662
1930/000-2015
125,00
1 - KIT FOTOCONDUTOR - PARA ATENDER A SECRETARIA - IMPRESSORA LEXMARK E360DN - ASSISTÊNCIA
500,00
UN
4,0000
0,00
1011/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
149,85
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
657
1931/000-2015
49,95
1 - CARTUCHO DE TONER - PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 BB - PARA HP LASER JET CF283A 83A - |
ASSISTÊNCIA |
149,85
UN
3,0000
0,00
888/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
404,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
763
1932/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
35
60
349,00
1 - HD SATA 500GB
349,00
UN
1,0000
55,00
2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - ESPORTES
55,00
UN
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
DERIVADOS DE P |
954,48
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
1933/000-2015
2,45
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
475,30
KG
194,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA ATENDER O SEGMENTO: ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
479,18
KG
194,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
4.800,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
12.432.995/0001-49
0,00
507
1934/000-2015
12,00
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - NESTOGENO 1 LATA 400G |
RMS |
2.400,00
LTA
200,0000
12,00
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - NESTOGENO 2 LATA |
400G RMS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
2.400,00
LTA
200,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
2.242,80
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
1935/000-2015
16,80
1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E |
MINERAIS - CRIALIMENTOS |
1.058,40
KG
63,0000
18,80
2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM |
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: |
CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.184,40
KG
63,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
2.492,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
1936/000-2015
16,80
1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E |
MINERAIS - CRIALIMENTOS |
1.176,00
KG
70,0000
18,80
2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM |
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: |
EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.316,00
KG
70,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
6.052,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
1937/000-2015
16,80
1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E |
MINERAIS - CRIALIMENTOS |
2.856,00
KG
170,0000
18,80
2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM |
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: |
ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
3.196,00
KG
170,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1.424,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
1938/000-2015
16,80
1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E |
MINERAIS - CRIALIMENTOS |
672,00
KG
40,0000
18,80
2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM |
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: |
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
752,00
KG
40,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
2.848,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
1939/000-2015
16,80
1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E |
MINERAIS - CRIALIMENTOS |
1.344,00
KG
80,0000
18,80
2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM |
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: |
ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.504,00
KG
80,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
712,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
0,00
507
1940/000-2015
16,80
1 - PREPARADO EM PÓ PARA BEBIDA SABOR CHOCOLATE TRUFADO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E |
MINERAIS - CRIALIMENTOS |
336,00
KG
20,0000
18,80
2 - PÓ PARA O PREPARO DE BEBIDA SABOR MORANGO COM LEITE FERMENTADO ENRIQUECIDO COM |
VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: AEE |
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
376,00
KG
20,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
108,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
0,00
507
1941/000-2015
0,72
1 - SAL REFINADO - SOSAL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
108,00
KG
150,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
36
60
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
3.579,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
1942/000-2015
1,86
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
2.901,60
KG
1.560,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
488,40
KG
110,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
189,00
UN
70,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
234,75
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
0,00
507
1943/000-2015
1,69
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
126,75
KG
75,0000
0,72
2 - SAL REFINADO - SOSAL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: ENSINO |
FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
108,00
KG
150,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
126,75
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
0,00
507
1944/000-2015
1,69
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: |
ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
126,75
KG
75,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
271,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
1945/000-2015
5,43
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O |
SEGMENTO:CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
271,50
KG
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
543,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
1946/000-2015
5,43
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O |
SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
543,00
KG
100,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
814,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
1947/000-2015
5,43
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O |
SEGMENTO: EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
814,50
KG
150,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
271,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
1948/000-2015
5,43
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O |
SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
271,50
KG
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
814,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
507
1949/000-2015
5,43
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O |
SEGMENTO: ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
814,50
KG
150,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE |
ALIMENTOS LTD |
975,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.498.787/0003-98
0,00
507
1950/000-2015
19,50
1 - COOKIES INTEGRAIS - BARION - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - |
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
975,00
KG
50,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
DERIVADOS DE P |
98,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
1951/000-2015
2,45
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
49,00
KG
20,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA ATENDER O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
49,40
KG
20,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
DERIVADOS DE P |
1.672,80
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
1952/000-2015
2,45
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
833,00
KG
340,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA ATENDER O SEGMENTO: ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
839,80
KG
340,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
DERIVADOS DE P |
196,80
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
1953/000-2015
2,45
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
98,00
KG
40,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
98,80
KG
40,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
37
60
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.870,86
15.870,86
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
1954/000-2015
15.870,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
15.870,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.333,57
6.333,57
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
1955/000-2015
6.333,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
6.333,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.431,79
4.431,79
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
13
1956/000-2015
4.431,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
4.431,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.048,90
8.048,90
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
0,00
33
1957/000-2015
8.048,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
8.048,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.062,35
3.062,35
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
36
1958/000-2015
3.062,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
3.062,35
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.142,79
2.142,79
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
37
1959/000-2015
2.142,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
2.142,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.319,34
2.319,34
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
57
1960/000-2015
2.319,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
2.319,34
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.311,30
12.311,30
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
60
1961/000-2015
12.311,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
12.311,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.614,52
8.614,52
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
61
1962/000-2015
8.614,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
8.614,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.488,33
1.488,33
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
78
1963/000-2015
1.488,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.488,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.385,61
9.385,61
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
81
1964/000-2015
9.385,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
9.385,61
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.567,39
6.567,39
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
82
1965/000-2015
6.567,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
6.567,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.604,00
6.604,00
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
118
1966/000-2015
6.604,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
6.604,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.466,70
3.466,70
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
121
1967/000-2015
3.466,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
3.466,70
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.425,73
2.425,73
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
122
1968/000-2015
2.425,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
2.425,73
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.586,57
3.586,57
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
135
1969/000-2015
3.586,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
3.586,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.411,44
1.411,44
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
138
1970/000-2015
1.411,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.411,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
987,63
987,63
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
139
1971/000-2015
987,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
987,63
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
38
60
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.205,33
7.205,33
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
193
1972/000-2015
7.205,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
7.205,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.126,13
12.126,13
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
196
1973/000-2015
12.126,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
12.126,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.484,95
8.484,95
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
197
1974/000-2015
8.484,95
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
8.484,95
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.978,73
5.978,73
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
223
1975/000-2015
5.978,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
5.978,73
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.158,86
2.158,86
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
226
1976/000-2015
2.158,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
2.158,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.510,61
1.510,61
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
227
1977/000-2015
1.510,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.510,61
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.897,75
7.897,75
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
270
1978/000-2015
7.897,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
7.897,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
109.215,86
109.215,86
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
1979/000-2015
109.215,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
109.215,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
76.421,70
76.421,70
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
1980/000-2015
76.421,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
76.421,70
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.566,94
3.566,94
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
0,00
301
1981/000-2015
3.566,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
3.566,94
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.772,43
7.772,43
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
1982/000-2015
7.772,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
7.772,43
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.513,69
10.513,69
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
1983/000-2015
10.513,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
10.513,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.356,74
7.356,74
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
482
1984/000-2015
7.356,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
7.356,74
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
825,67
825,67
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
0,00
494
1985/000-2015
825,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
825,67
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.602,19
5.602,19
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
1986/000-2015
5.602,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
5.602,19
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.919,93
3.919,93
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
503
1987/000-2015
3.919,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
3.919,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20.438,33
20.438,33
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
1988/000-2015
20.438,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
20.438,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.301,24
14.301,24
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
557
1989/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
39
60
14.301,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
14.301,24
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
98.002,50
98.002,50
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
1990/000-2015
98.002,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
98.002,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20.193,76
20.193,76
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
593
1991/000-2015
20.193,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
20.193,76
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
82.704,90
82.704,90
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
1992/000-2015
82.704,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
82.704,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
82.767,22
82.767,22
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
1993/000-2015
82.767,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
82.767,22
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.302,06
1.302,06
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
611
1994/000-2015
1.302,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.302,06
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
58.825,38
58.825,38
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
1995/000-2015
58.825,38
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
58.825,38
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.941,41
15.941,41
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
625
1996/000-2015
15.941,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
15.941,41
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.007,06
18.007,06
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
628
1997/000-2015
18.007,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
18.007,06
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.600,03
12.600,03
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
629
1998/000-2015
12.600,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
12.600,03
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.598,77
1.598,77
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
1999/000-2015
1.598,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.598,77
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.012,53
4.012,53
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
2000/000-2015
4.012,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
4.012,53
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.511,21
1.511,21
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
724
2001/000-2015
1.511,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.511,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.057,44
1.057,44
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
725
2002/000-2015
1.057,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.057,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.594,78
1.594,78
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
2003/000-2015
1.594,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.594,78
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.442,59
9.442,59
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
2004/000-2015
9.442,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
9.442,59
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.656,68
3.656,68
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
760
2005/000-2015
3.656,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
3.656,68
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.558,67
2.558,67
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
761
2006/000-2015
2.558,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
2.558,67
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
40
60
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
3.198,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
2007/000-2015
1,86
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
2.511,00
KG
1.350,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
444,00
KG
100,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EE. ENSINO |
FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
243,00
UN
90,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
855,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
2008/000-2015
1,86
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O |
SEGMENTO: EE FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
855,60
KG
460,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
830,70
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
2009/000-2015
1,86
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
697,50
KG
375,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O |
SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
133,20
KG
30,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
2.799,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
2010/000-2015
1,86
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU
2.139,00
KG
1.150,0000
4,44
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
444,00
KG
100,0000
2,70
3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EE ENSINO |
MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
216,00
UN
80,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
EXPORTAÇÃO LTDA. |
213,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
507
2011/000-2015
1,86
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - MEU BIJU - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O |
SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
213,90
KG
115,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
DERIVADOS DE P |
619,92
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
2012/000-2015
2,45
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
308,70
KG
126,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
311,22
KG
126,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
DERIVADOS DE P |
688,80
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
2013/000-2015
2,45
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
343,00
KG
140,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
345,80
KG
140,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
DERIVADOS DE P |
1.672,80
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
2014/000-2015
2,45
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
833,00
KG
340,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA ATENDER O SEGMENTO: - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
839,80
KG
340,0000
0,00
967/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
598,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
231
2015/000-2015
2,99
1 - CONFECÇAO DE ADESIVO. 25CMX10CM "MANTENHA A CIDADE LIMPA" COM O LOGO DA PREFEITURA - |
PARA UTILIZAÇÃO NAS LIXEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS NO MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO |
598,00
SV
200,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
358,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
2016/000-2015
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
ESTIMATIVA PARA 2015 - PARA A SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - |
FINANÇAS |
358,00
UN
50,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19,09
19,09
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
2017/000-2015
19,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
19,09
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
37,07
37,07
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
2018/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
41
60
37,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
37,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
83,10
83,10
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
2019/000-2015
83,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
83,10
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
73,33
73,33
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
2020/000-2015
73,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
73,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
940,15
940,15
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
2021/000-2015
940,15
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
940,15
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.173,05
1.173,05
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
2022/000-2015
1.173,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.173,05
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218,27
218,27
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
2023/000-2015
218,27
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
218,27
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
115,57
115,57
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
2024/000-2015
115,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
115,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
480,43
480,43
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
2025/000-2015
480,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
480,43
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
41,93
41,93
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
2026/000-2015
41,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
41,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.454,59
4.454,59
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
2027/000-2015
4.454,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
4.454,59
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
372,89
372,89
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
2028/000-2015
372,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
372,89
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
53,32
53,32
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
2029/000-2015
53,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
53,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.062,99
1.062,99
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
2030/000-2015
1.062,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.062,99
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
186,49
186,49
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
2031/000-2015
186,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
186,49
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
279,73
279,73
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
2032/000-2015
279,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
279,73
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
138,99
138,99
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
2033/000-2015
138,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
138,99
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.019,82
1.019,82
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
2034/000-2015
1.019,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.019,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21,29
21,29
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
2035/000-2015
21,29
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
21,29
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
42
60
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
510,60
510,60
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
2036/000-2015
510,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
510,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
320,50
320,50
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
2037/000-2015
320,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
320,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
173,33
173,33
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
2038/000-2015
173,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
173,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
59,39
59,39
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
2039/000-2015
59,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
59,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
692,88
692,88
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
2040/000-2015
692,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
692,88
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
74,24
74,24
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
2041/000-2015
74,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
74,24
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6,67
6,67
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
617
2042/000-2015
6,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
6,67
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
519,80
519,80
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
2043/000-2015
519,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
519,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
678,00
678,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
2044/000-2015
678,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
678,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113,00
113,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
2045/000-2015
113,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
113,00
1,0000
0,00
602/2015
Outros/Não Aplicável
RINALDO LUIZ RODRIGUES DA SILVA
46,41
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
088.183.218-97
0,00
473
2046/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
33,01
1,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR LUIZ E KARINA A SÃO VICENTE NO CURSO DE FORMAÇÃO LER E ESCREVER NO DIA |
22/11/2014 - SAÍDA ÀS 7h E RETORNO ÀS 19h - 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
0,00
603/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
0,00
473
2047/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
66,02
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR DENISE E ROSÂNGELA AO SEMINÁRIO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA EM |
SÃO PAULO NO DIA 04/12/2014 COM SAÍDA ÀS 04:30h E RETORNO ÀS 21:35h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - |
EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
0,00
606/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
46,41
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2048/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
33,01
1,0000
6,70
2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO LEVAR DOIS ALUNOS NA AHMISA PARA EXAME OFTALMOLÓGICO NO |
DIA 24/11/2014 - SAÍDA ÀS 3h E RETORNO ÀS 17h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
3.936,19
3.936,19
12.00.12.361.3.1.90.11.02
J
46.384.111/0001-40
0,00
587
2049/000-2015
3.936,19
1 - REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME |
CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE A |
JANEIRO/2015. |
3.936,19
1,0000
0,00
607/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2050/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
66,02
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL AO ZOOLÓGICO DE CURITIBA (PROJETO |
PEDAGÓGICO) - NO DIA 26/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06:30h E RETORNO ÀS 22:20h - C/C 404-7 CEF - |
13,40
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
43
60
0,00
608/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2051/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
66,02
2,0000
6,70
2 - LANCHE - VIAGEM AO ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO LEVAR ALUNOS DA EMEF FERNANDO SÉRGIO |
(PROJETO PEDAGÓGICO) NO DIA 21/11/2014 - SAÍDA ÀS 5:30h E RETORNO ÀS 21:15h - C/C 404-7 CEF - |
EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
0,00
609/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2052/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÕES
66,02
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF BOA VISTA AO AQUÁRIO DE SANTOS (20 ALUNOS) - NO DIA |
04/12/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 21:35h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
0,00
610/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
39,71
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2053/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
33,01
1,0000
6,70
2 - LANCHE - BUSCAR JAQUELINE E ROBSON EM SÃO PAULO - DIA 20/11/2014 COM SAÍDA ÀS 13:30h E |
RETORNO ÀS 21:40h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
6,70
1,0000
0,00
611/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
72,72
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2054/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÕES
66,02
2,0000
6,70
2 - LANCHES - LEVAR JAQUELINE E ROBSON AO EGM CURSO (PATRIMÔNIO) EM SÃO PAULO - DIA 19/11/2014 |
COM SAÍDA ÀS 9:30h E RETORNO ÀS 22:25h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
6,70
1,0000
0,00
927/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2055/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
66,02
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR AS MERENDEIRAS E AUXILIARES A CURITIBA NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NO |
DIA 06/12/2014 - SAÍDA ÀS 5:30h E RETORNO ÀS 22:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.186,35
4.186,35
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
2056/000-2015
4.186,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
4.186,35
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
86.174,44
86.174,44
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
2057/000-2015
86.174,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
86.174,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.241,57
5.241,57
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
2058/000-2015
5.241,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
5.241,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.095,51
4.095,51
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
2059/000-2015
4.095,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
4.095,51
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.740,24
14.740,24
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
2060/000-2015
14.740,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
14.740,24
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
726,83
726,83
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
2061/000-2015
726,83
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
726,83
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.307,73
1.307,73
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
2062/000-2015
1.307,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.307,73
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.005,69
19.005,69
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
2063/000-2015
19.005,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
19.005,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.057,00
1.057,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
2064/000-2015
1.057,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.057,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
44
60
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.166,69
1.166,69
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
10
2065/000-2015
1.166,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.166,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
25.675,13
25.675,13
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
2066/000-2015
25.675,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
25.675,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.213,73
3.213,73
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
2067/000-2015
3.213,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
3.213,73
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.148,89
1.148,89
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
2068/000-2015
1.148,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.148,89
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.882,78
4.882,78
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
2069/000-2015
4.882,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
4.882,78
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
2070/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
165,35
165,35
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
2071/000-2015
165,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
165,35
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.100,00
1.100,00
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
42
2072/000-2015
1.100,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.100,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.681,80
4.681,80
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
52
2073/000-2015
4.681,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
4.681,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
69.077,54
69.077,54
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
2074/000-2015
69.077,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
69.077,54
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.570,03
13.570,03
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
2075/000-2015
13.570,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
13.570,03
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.675,48
6.675,48
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
2076/000-2015
6.675,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
6.675,48
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
23.131,24
23.131,24
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
2077/000-2015
23.131,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
23.131,24
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.409,02
2.409,02
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
2078/000-2015
2.409,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
2.409,02
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
2079/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.190,67
2.190,67
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
2080/000-2015
2.190,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
2.190,67
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.554,93
1.554,93
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
2081/000-2015
1.554,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.554,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
550,33
550,33
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
2082/000-2015
550,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
550,33
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
45
60
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
42.582,14
42.582,14
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
2083/000-2015
42.582,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
42.582,14
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.154,52
3.154,52
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
2084/000-2015
3.154,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
3.154,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
100,00
100,00
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
2085/000-2015
100,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
100,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
52.475,01
52.475,01
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
2086/000-2015
52.475,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
52.475,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.786,78
6.786,78
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
2087/000-2015
6.786,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
6.786,78
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.604,31
5.604,31
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
2088/000-2015
5.604,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
5.604,31
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.533,26
14.533,26
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
2089/000-2015
14.533,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
14.533,26
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
722,99
722,99
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
2090/000-2015
722,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
722,99
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
2091/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.068,84
2.068,84
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
2092/000-2015
2.068,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
2.068,84
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.600,00
1.600,00
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
104
2093/000-2015
1.600,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.600,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
39.694,54
39.694,54
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
2094/000-2015
39.694,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
39.694,54
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.541,52
4.541,52
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
2095/000-2015
4.541,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
4.541,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.337,83
3.337,83
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
2096/000-2015
3.337,83
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
3.337,83
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.409,44
4.409,44
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
2097/000-2015
4.409,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
4.409,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
2098/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.696,78
1.696,78
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
2099/000-2015
1.696,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.696,78
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.035,91
17.035,91
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
2100/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
46
60
17.035,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
17.035,91
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.656,34
1.656,34
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
2101/000-2015
1.656,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.656,34
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.299,02
1.299,02
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
2102/000-2015
1.299,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.299,02
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.151,27
2.151,27
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
2103/000-2015
2.151,27
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
2.151,27
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
2104/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
935,70
935,70
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
2105/000-2015
935,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
935,70
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
804,54
804,54
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
2106/000-2015
804,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
804,54
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.068,17
8.068,17
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
2107/000-2015
8.068,17
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
8.068,17
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
99.840,32
99.840,32
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
2108/000-2015
99.840,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
99.840,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.109,47
2.109,47
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
2109/000-2015
2.109,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
2.109,47
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.503,97
6.503,97
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
2110/000-2015
6.503,97
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
6.503,97
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.192,92
8.192,92
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
2111/000-2015
8.192,92
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
8.192,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.176,79
1.176,79
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
2112/000-2015
1.176,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.176,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.451,93
1.451,93
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
2113/000-2015
1.451,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.451,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
2114/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.070,93
10.070,93
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
2115/000-2015
10.070,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
10.070,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.645,18
19.645,18
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
194
2116/000-2015
19.645,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
19.645,18
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
32.137,47
32.137,47
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
2117/000-2015
32.137,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
32.137,47
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
47
60
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.590,51
1.590,51
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
2118/000-2015
1.590,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.590,51
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.599,04
1.599,04
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
2119/000-2015
1.599,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.599,04
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
897,44
897,44
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
2120/000-2015
897,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
897,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
391,01
391,01
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
2121/000-2015
391,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
391,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
2122/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.125,09
1.125,09
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
2123/000-2015
1.125,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.125,09
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.348,65
1.348,65
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
10
2124/000-2015
1.348,65
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.348,65
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.418,18
1.418,18
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
2125/000-2015
1.418,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.418,18
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
146.187,41
146.187,41
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
2126/000-2015
146.187,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
146.187,41
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.491,62
5.491,62
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
2127/000-2015
5.491,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
5.491,62
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.273,12
7.273,12
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
2128/000-2015
7.273,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
7.273,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.277,66
9.277,66
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
2129/000-2015
9.277,66
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
9.277,66
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.888,79
13.888,79
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
2130/000-2015
13.888,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
13.888,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
2131/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.185,87
4.185,87
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
2132/000-2015
4.185,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
4.185,87
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.745,62
1.745,62
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
0,00
271
2133/000-2015
1.745,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.745,62
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
24.404,39
24.404,39
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
2134/000-2015
24.404,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
24.404,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
100,00
100,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
2135/000-2015
100,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
100,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
48
60
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.436,32
8.436,32
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
2136/000-2015
8.436,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
8.436,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
336.345,77
336.345,77
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
2137/000-2015
336.345,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
336.345,77
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
33.206,31
33.206,31
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
2138/000-2015
33.206,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
33.206,31
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20.162,00
20.162,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
2139/000-2015
20.162,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
20.162,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.638,04
5.638,04
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
2140/000-2015
5.638,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
5.638,04
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.277,42
4.277,42
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
2141/000-2015
4.277,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
4.277,42
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
33.884,69
33.884,69
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
2142/000-2015
33.884,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
33.884,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
36.374,98
36.374,98
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
302
2143/000-2015
36.374,98
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
36.374,98
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113.353,04
113.353,04
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
2144/000-2015
113.353,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
113.353,04
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.760,48
1.760,48
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
2145/000-2015
1.760,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.760,48
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.658,85
7.658,85
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
2146/000-2015
7.658,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
7.658,85
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.517,46
1.517,46
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
2147/000-2015
1.517,46
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.517,46
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.309,60
3.309,60
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
2148/000-2015
3.309,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
3.309,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.874,12
4.874,12
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
2149/000-2015
4.874,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
4.874,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.274,10
1.274,10
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
2150/000-2015
1.274,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.274,10
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
970,54
970,54
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
2151/000-2015
970,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
970,54
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
703,93
703,93
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
2152/000-2015
703,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
703,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
455,99
455,99
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
2153/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
49
60
455,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
455,99
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.681,70
12.681,70
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
2154/000-2015
12.681,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
12.681,70
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.260,80
1.260,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
2155/000-2015
1.260,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.260,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
23.469,10
23.469,10
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
2156/000-2015
23.469,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
23.469,10
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.464,79
2.464,79
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
2157/000-2015
2.464,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
2.464,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
508,76
508,76
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
2158/000-2015
508,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
508,76
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.392,72
1.392,72
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
2159/000-2015
1.392,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.392,72
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.009,60
1.009,60
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
2160/000-2015
1.009,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.009,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.547,04
2.547,04
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
2161/000-2015
2.547,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
2.547,04
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
37.888,76
37.888,76
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
2162/000-2015
37.888,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
37.888,76
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
246,11
246,11
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
2163/000-2015
246,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
246,11
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.699,32
3.699,32
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
2164/000-2015
3.699,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
3.699,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
346,77
346,77
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
2165/000-2015
346,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
346,77
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.418,40
1.418,40
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
2166/000-2015
1.418,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.418,40
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.197,68
13.197,68
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
2167/000-2015
13.197,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
13.197,68
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
795,30
795,30
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
2168/000-2015
795,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
795,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
472,80
472,80
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
2169/000-2015
472,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
472,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
42.004,26
42.004,26
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
2170/000-2015
42.004,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
42.004,26
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
50
60
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
382,53
382,53
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
2171/000-2015
382,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
382,53
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.322,66
2.322,66
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
2172/000-2015
2.322,66
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
2.322,66
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.442,78
3.442,78
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
2173/000-2015
3.442,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
3.442,78
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
937,44
937,44
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
2174/000-2015
937,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
937,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.072,28
5.072,28
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
2175/000-2015
5.072,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
5.072,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
85.150,48
85.150,48
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
2176/000-2015
85.150,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
85.150,48
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.857,20
7.857,20
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
2177/000-2015
7.857,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
7.857,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.186,53
5.186,53
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
2178/000-2015
5.186,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
5.186,53
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.070,77
9.070,77
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
2179/000-2015
9.070,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
9.070,77
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.742,71
1.742,71
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
2180/000-2015
1.742,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.742,71
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
2181/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.081,11
1.081,11
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
2182/000-2015
1.081,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.081,11
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.555,75
11.555,75
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
471
2183/000-2015
11.555,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
11.555,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.177,24
6.177,24
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
478
2184/000-2015
6.177,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
6.177,24
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
37.210,39
37.210,39
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
2185/000-2015
37.210,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
37.210,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.590,50
2.590,50
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
2186/000-2015
2.590,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
2.590,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.271,03
2.271,03
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
2187/000-2015
2.271,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
2.271,03
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.403,15
1.403,15
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
2188/000-2015
1.403,15
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.403,15
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
51
60
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
45,55
45,55
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
2189/000-2015
45,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
45,55
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.286,35
3.286,35
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
501
2190/000-2015
3.286,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
3.286,35
1,0000
16.333,95
899/2014
Convite Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.248.172/0001-00
0,00
5001
2190/001-2014
1.291,66
1 - SERVIÇO DE OBRAS. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE |
"ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DO PARQUE BEIRA RIO E JARDIM BRASIL" NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - |
PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE BEIRA RIO - PLANEJ. URBANO |
16.333,95
%
12,6500
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
126.475,39
126.475,39
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
2191/000-2015
126.475,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
126.475,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
155,59
155,59
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
2192/000-2015
155,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
155,59
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.270,89
12.270,89
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
2193/000-2015
12.270,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
12.270,89
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
115,51
115,51
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
2194/000-2015
115,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
115,51
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.690,90
12.690,90
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
2195/000-2015
12.690,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
12.690,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
615.607,32
615.607,32
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
2196/000-2015
615.607,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
615.607,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
404,00
404,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
2197/000-2015
404,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
404,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.983,63
6.983,63
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
2198/000-2015
6.983,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
6.983,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
51.333,58
51.333,58
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
2199/000-2015
51.333,58
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
51.333,58
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.482,90
1.482,90
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
2200/000-2015
1.482,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.482,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.600,28
14.600,28
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
2201/000-2015
14.600,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
14.600,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
130.852,53
130.852,53
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
2202/000-2015
130.852,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
130.852,53
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.910,84
5.910,84
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
2203/000-2015
5.910,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
5.910,84
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
36.890,88
36.890,88
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
2204/000-2015
36.890,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
36.890,88
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
52
60
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
519.110,60
519.110,60
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
2205/000-2015
519.110,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
519.110,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
584,87
584,87
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
2206/000-2015
584,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
584,87
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
37.592,68
37.592,68
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
2207/000-2015
37.592,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
37.592,68
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.685,08
1.685,08
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
2208/000-2015
1.685,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.685,08
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
467,88
467,88
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
2209/000-2015
467,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
467,88
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.693,88
5.693,88
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
2210/000-2015
5.693,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
5.693,88
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.641,84
8.641,84
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
2211/000-2015
8.641,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
8.641,84
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
130,61
130,61
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
2212/000-2015
130,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
130,61
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
174.937,72
174.937,72
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
2213/000-2015
174.937,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
174.937,72
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.157,28
5.157,28
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
2214/000-2015
5.157,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
5.157,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.892,02
6.892,02
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
2215/000-2015
6.892,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
6.892,02
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.226,71
10.226,71
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
2216/000-2015
10.226,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
10.226,71
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.975,48
1.975,48
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
2217/000-2015
1.975,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.975,48
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
2218/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
537,14
537,14
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
2219/000-2015
537,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
537,14
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.006,65
9.006,65
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
626
2220/000-2015
9.006,65
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
9.006,65
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.500,01
8.500,01
13.00.08.244.3.3.90.46.01
O
0,00
637
2221/000-2015
8.500,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
8.500,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.526,78
8.526,78
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
682
2222/000-2015
8.526,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
8.526,78
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
53
60
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20.154,61
20.154,61
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
2223/000-2015
20.154,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
20.154,61
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
270,04
270,04
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
2224/000-2015
270,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
270,04
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
503,15
503,15
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
2225/000-2015
503,15
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
503,15
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.579,10
2.579,10
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
2226/000-2015
2.579,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
2.579,10
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.173,64
1.173,64
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
2227/000-2015
1.173,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.173,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
2228/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
375,19
375,19
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
2229/000-2015
375,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
375,19
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.881,11
2.881,11
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
0,00
722
2230/000-2015
2.881,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
2.881,11
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.300,00
1.300,00
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
2231/000-2015
1.300,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.300,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
35.520,79
35.520,79
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
2232/000-2015
35.520,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
35.520,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.182,75
3.182,75
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
2233/000-2015
3.182,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
3.182,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.529,17
2.529,17
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
2234/000-2015
2.529,17
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
2.529,17
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
999,28
999,28
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
2235/000-2015
999,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
999,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
851,20
851,20
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
2236/000-2015
851,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
851,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
854,05
854,05
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
2237/000-2015
854,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
854,05
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
2238/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
241,73
241,73
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
2239/000-2015
241,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
241,73
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.706,63
1.706,63
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
758
2240/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
54
60
1.706,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.706,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.900,00
1.900,00
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
767
2241/000-2015
1.900,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.900,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.302,00
19.302,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
2242/000-2015
19.302,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
19.302,00
1,0000
0,00
8758/2014
Pregão Presencial
CAPERPASS COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA.
3.885,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.211.777/0001-19
0,00
2
2243/000-2015
44,50
1 - MESA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO, BRANCA, EMPILHÁVEL, MEDIDAS APROXIMADAS DE 72X72X72 - |
LXAXP - GOYANA QUADRADA |
1.335,00
UN
30,0000
25,50
2 - Cadeira monobloco em polipropileno, branca, tipo poltrona, Classe BW - Uso exclusivo interno não |
residencial. Capacidade de até 136kg. No produto deverá constar o Selo de identificação de Conformidade, |
atendendo às normas do Inmetro e ABNT. Medidas aproximadas de 55cm X 41cm X 80cm (LXPXA).- GOYANA |
CLASSIC - PARA USO DAS INSCRIÇÕES E SORTEIO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA A SER |
REALIZADO NO DIA 09 À 13 DE MARÇO - GABINETE |
2.550,00
UN
100,0000
0,00
604/2015
Outros/Não Aplicável
ALESSA FERNANDA COLAÇO DA SILVA
39,71
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
308.905.318-70
0,00
473
2244/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
33,01
1,0000
6,70
2 - LANCHE - COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA FUNCIONÁRIA POR TER PARTICIPADO DO CURSO DE CÁLCULOS |
TRABALHISTAS EM CAMPINAS NO DIA 03/12/2014 SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 22:00h - C/C 404-7 CEF - |
EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
6,70
1,0000
0,00
605/2015
Outros/Não Aplicável
EVELIN NAGLIATI SANCHES
39,71
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.778.498-77
0,00
473
2245/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
33,01
1,0000
6,70
2 - LANCHE - COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA FUNCIONÁRIA POR TER PARTIIPADO DO CURSO DE CÁLCULOS |
TRABALHISTAS EM CAMPINAS NO DIA 03/12/2014 - SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 22:00h - C/C 404-7 CEF - |
EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
6,70
1,0000
0,00
704/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
473
2246/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
66,02
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR 12 PROFESSORES - CURSO NA USP EM SÃO PAULO NO DIA 30/10/2014 - SAÍDA ÀS 4:30h |
E RETORNO ÀS 22:40h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.714,55
10.714,55
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
617
2247/000-2015
10.714,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
10.714,55
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.000,00
12.000,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
2248/000-2015
12.000,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
12.000,00
1,0000
0,00
941/2015
Outros/Não Aplicável
ELVIS RIBEIRO
169,04
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
192.855.528-46
0,00
632
2249/000-2015
7,13
1 - LANCHE
28,52
4,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORO UNNO EM |
CONSULTA NA AACD NO DIA 03/02/2015 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h E NO DIA 12/02/2015 |
COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
140,52
4,0000
0,00
740/2015
Outros/Não Aplicável
MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
72,72
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.427.928-58
0,00
727
2250/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
66,02
2,0000
6,70
2 - LANCHE - REUNIÃO EM BARRA DO TURVO DO GRUPO EIXO BR DO CODIVAR - DIA 13/01/2015 COM |
SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 20:30h - CULTURA |
6,70
1,0000
0,00
740/2015
Outros/Não Aplicável
MAURIZIA MARIA DE ARRUDA MOURA E SILVA
-72,72
0,00
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.427.928-58
0,00
727
2250/000-2015 - 01
-72,72
1 - Anulação da Nota nº 2250/0-2015 - MOTIVO: VALORES INCORRETOS
-72,72
1,0000
0,00
612/2015
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
488
2251/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
66,02
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
55
60
6,70
2 - LANCHE - CURSO DE FORMAÇÃO PNAIC EM CAMPINAS-SP NO DIA 02/12/2014 - SAÍDA ÀS 04:00h E |
RETORNO ÀS 21:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
0,00
703/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
77,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
2252/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ENTREGAR PROCESSOS NO DIA 02/02/2015 - SAÍDA ÀS |
10:30h E RETORNO ÀS 22:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
0,00
700/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
0,00
488
2253/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
66,02
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF JOSINO SILVEIRA AO JARDIM BOTÂNICO DE SÃO PAULO NO DIA |
18/12/2014 - SAÍDA ÀS 4:30h E RETORNO ÀS 23:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
0,00
701/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
2254/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
66,02
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEF JOSINO SILVEIRA AO JARDIM BOTÂNICO DE SÃO PAULO NO DIA |
18/12/2014 - SAÍDA ÀS 04:30h E RETORNO ÀS 23:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
0,00
702/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
46,41
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
2255/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
33,01
1,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF ANNA PINTO BANKS AO AQUÁRIO MUNICIPAL DE PERUÍBE NO DIA |
09/12/2014 - SAÍDA ÀS 04:30h E RETORNO ÀS 19:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
0,00
600/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
79,42
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
0,00
547
2256/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
66,02
2,0000
6,70
2 - LANCHE - VIAGEM REALIZADA À ILHA COMPRIDA PARA ATENDER UM PEDIDO DO VICE-PREFEITO NILTON |
HIROTA CONFORME TRABALHO EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 22/11/2014 - |
SAÍDA ÀS 7h E RETORNO ÀS 23:55h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
0,00
601/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
79,42
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
0,00
488
2257/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
66,02
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR A COORDENADORA CINIRA AO CURSO DE FORMAÇÃO PNAIC EM CAMPINAS-SP NO DIA |
02/12/2014 - SAÍDA ÀS 04h E RETORNO ÀS 21:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
119,80
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
2258/000-2015
119,80
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNET MÓVEL 3GB - USA DA SME - PAGAMENTO DE FATURA C/ |
VENCIMENTO EM 03/03/2015 - C/C 404-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
119,80
1,0000
0,00
712/2015
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
35,13
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
0,00
1
2259/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA INSPEÇÃO NA JUNTA MILITAR DE ELDORADO PARA FINS DE CONTROLE E |
FISCALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR - ELDORADO/SP - DIA 11/02/2015, COM SAÍDA ÀS |
07:00h E RETORNO ÀS 16:00h - GABINETE |
35,13
1,0000
0,00
975/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA ADELAIDE BADUR MORAIS 39634298877
3.120,00
0,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
17.082.007/0001-00
0,00
285
2260/000-2015
3.120,00
1 - NOBREAK 3000VA - PARA USO NO APARELHO DE RAIO X DA UPA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
3.120,00
UN
1,0000
0,00
1023/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
62,72
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.653.547/0001-88
0,00
313
2261/000-2015
31,36
1 - ACIDO TRICLOROACÉTICO 90% - 10ML - PARA USO NAS SALAS DE GINECOLOGIA DA UBS CENTRO E |
UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
62,72
FRASC
2,0000
0,00
890/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
1.666,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
2262/000-2015
11,85
1 - ACIDO NALIDIXICO 250MG/ML
35,55
FR
3,0000
3,90
2 - CARBONATO DE CALCIO PÓ - 40 GRAMAS
15,60
PT
4,0000
5,08
3 - VITAMINAS DO COMPLEXO B - GOTAS
20,32
FR
4,0000
1,96
4 - GLICINATO FÉRRICO, 250MG, FLACONETES - 5ML
235,20
UN
120,0000
23,50
5 - Colecalciferol (vitamina D3) 50000 UI, comprimido revestido.
376,00
COMP
16,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
56
60
65,85
6 - INSULINA DETEMIR 100UI/ML - 3ML
329,25
REFIL
5,0000
2,92
7 - VIDAGLIPTINA + METFORMINA, CLORIDRATO 50MG+850MG - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
654,08
CAP
224,0000
0,00
970/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
90,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
275
2263/000-2015
90,00
1 - GARRAFA TERMICA - 1,8 LITRO - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
90,00
UN
1,0000
0,00
969/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FABRICIO COSTA REZENDE - ME
264,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
19.288.873/0001-70
0,00
348
2264/000-2015
88,00
1 - EXTENSÃO ELÉTRICA DE 30 METROS - 2X1,50MM COM CARRETEL - AMARELA - PARA USO DO CEREST - |
C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
264,00
UN
3,0000
0,00
997/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
640,20
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
0,00
442
2265/000-2015
33,00
1 - INSULINA ASPART 100Ul/ML. REFIL COM 3ML.
165,00
UN
5,0000
31,68
2 - INSULINA HUMANA LISPRO 100UI/ML - REFIL DE 3ML - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
475,20
UN
15,0000
0,00
996/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
466,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
55.653.547/0001-88
0,00
442
2266/000-2015
46,60
1 - PAPAÍNA POMADA 10% - PARA USO DA PACIENTE LILIAN APARECIDA GUEDES NA UNIDADE DE SAÚDE DO |
REGISTRO B - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
466,00
BISN
10,0000
0,00
974/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRAL DE BALANÇAS DO VALE - COMERCIO |
VAREJISTAS |
150,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
15.082.940/0001-44
0,00
323
2267/000-2015
150,00
1 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. CALIBRAÇÃO E LACRAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BALANÇA WELMY |
PATRIMÔNIO Nº 024436 - DE USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO - C/C |
332-6 CEF - SAÚDE |
150,00
SV
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
576,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
431
2268/000-2015
2,40
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa |
tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - PIRACANJUBA - PARA USO DOS |
PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
576,00
UN
240,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
675,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
2269/000-2015
4,50
1 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi |
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, |
incluindo arte final. - PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C |
26.179-3 BB - SAÚDE |
675,00
BLC
150,0000
0,00
968/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
1.675,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
323
2270/000-2015
0,08
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Preto
780,00
SV
10.000,0000
0,20
2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 |
CEF - SAÚDE |
895,50
SV
4.500,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
172,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
323
2271/000-2015
172,80
1 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,00MT X 0,80CM, EM EM CHAPA DE PVC - |
PARA AS SALAS DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE ESF DO NOSSO TETO 1 - REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
172,80
SV
1,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
628,26
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
323
2272/000-2015
0,15
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
USO DA FISIOTERAPIA - REF. A 7 ROÇADAS - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
628,26
M2
4.245,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
932,40
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
433
2273/000-2015
0,15
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
USO DO CAPS REF. A 7 ROÇADAS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
932,40
M2
6.300,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
5.859,72
0,00
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
281
2274/000-2015
5.859,72
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015
5.859,72
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
3.087,31
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
273
2275/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
57
60
3.087,31
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 |
3.087,31
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
2.160,27
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
284
2276/000-2015
2.160,27
1 - REC. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 |
2.160,27
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.993,09
0,00
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
2277/000-2015
4.993,09
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015
4.993,09
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.742,64
0,00
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
2278/000-2015
2.742,64
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 |
2.742,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2.076,77
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
2279/000-2015
2.076,77
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 |
2.076,77
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.705,06
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
2280/000-2015
13.705,06
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 |
13.705,06
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6.151,72
0,00
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
2281/000-2015
6.151,72
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 |
6.151,72
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8.811,66
0,00
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
2282/000-2015
8.811,66
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 |
8.811,66
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
460,60
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
472
2283/000-2015
460,60
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 |
460,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
322,91
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
545
2284/000-2015
322,91
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 |
322,91
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
508,97
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
607
2285/000-2015
508,97
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 |
508,97
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
276,56
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
593
2286/000-2015
276,56
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 |
276,56
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
322,29
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
482
2287/000-2015
322,29
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 |
322,29
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
356,14
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
2288/000-2015
356,14
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 |
356,14
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
840,51
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
2289/000-2015
840,51
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 |
840,51
1,0000
230,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
4856/002-2014
230,00
1 - Restos a pagar do empenho 4856/2-2014
230,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
58
60
564,67
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
0,00
RP
J
03.949.258/0001-27
0,00
5001
6481/006-2014
564,67
1 - MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO. Manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão |
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, |
instaladas na UBS centro - PARA USO DA UBS CENTRO - DEZEMBRO/2014 - C/C 26179-3 BB - SAÚDE |
564,67
SV
1,0000
187,31
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.233.134/0001-03
0,00
5001
8056/001-2014
35,67
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
107,01
SV
3,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
39,67
SV
1,0000
40,63
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
40,63
SV
1,0000
361,37
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.233.134/0001-03
0,00
5001
8864/005-2014
1,13
1 - EXAME DE CALCIO
21,47
SV
19,0000
1,10
2 - 8864 - EXAME DE CREATININA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26179-3 CEF - SAÚDE
339,90
SV
309,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
2.160,00
RP
J
05.690.346/0001-82
0,00
5001
9935/001-2014
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - DES. AGRÁRIO
2.160,00
UN
200,0000
5.788,02
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
0,00
RP
J
11.984.459/0001-93
0,00
5001
10059/001-2014
128,04
1 - SERVIÇOS DE SERRALHERIA - SERVIÇOS DE TROCA DE MOLA
256,08
SV
2,0000
116,56
2 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - GRADE DE PROTEÇÃO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO), COM PINTURA, DE |
ACORDO COM O PADRÃO EXISTENTE. MATERIAL: FERRO DE 1/2 E FERRO CHATO DE 1X3/16 - MANUTENÇÃO |
DE PORTAS DE ACESSO E QUADRA DO GINÁSIO MÁRIO COVAS E CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO |
PARA AS JANELAS DA SECRETARIA NO CENTRO SOCIAL URBANO - ESPORTE |
5.531,94
M²
47,4600
56,61
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.233.134/0001-03
0,00
5001
10584/001-2014
1,11
1 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26179-3 CEF - |
SAÚDE |
56,61
SV
51,0000
210,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
RP
J
04.240.760/0001-27
0,00
5001
10711/001-2014
210,00
1 - Restos a pagar do empenho 10711/1-2014
210,00
1,0000
138,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
10967/001-2014
138,00
1 - Restos a pagar do empenho 10967/1-2014
138,00
1,0000
138,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
10967/002-2014
138,00
1 - Restos a pagar do empenho 10967/2-2014
138,00
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
422,44
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
11745/003-2014
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA
422,44
UN
59,0000
819,50
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
ODONTOLÓGICOS |
0,00
0,00
RP
J
10.952.025/0002-20
0,00
5001
11819/001-2014
26,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
520,00
SV
20,0000
12,00
2 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL
12,00
SV
1,0000
7,00
3 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
7,00
SV
1,0000
8,50
4 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - SAÚDE
280,50
SV
33,0000
4.400,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
LTDA |
0,00
0,00
RP
J
65.035.222/0001-95
0,00
5001
11842/000-2014
4.400,00
1 - Restos a pagar do empenho 11842/0-2014
4.400,00
1,0000
16.200,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.690.346/0001-82
0,00
5006
12085/003-2014
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER OS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - |
ASSISTÊNCIA |
16.200,00
UN
1.500,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
59
60
0,00
11642/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RAMOS O SHOPPING DAS 2 RODAS LTDA ME
0,00
598,00
RP
J
09.091.062/0001-20
0,00
5001
13299/000-2014
598,00
1 - Restos a pagar do empenho 13299/0-2014
598,00
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
143,20
5001
13887/001-2014
1 - GALÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA O PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - ESPORTE |
143,20
UN
20,0000
7,16
0,00
846/2014
Pregão Presencial
AMV COM PROM DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITR |
LTDA - |
0,00
1.764,50
RP
J
01.286.781/0001-95
0,00
5001
14684/000-2014
1.764,50
1 - Restos a pagar do empenho 14684/0-2014
1.764,50
1,0000
0,00
846/2014
Pregão Presencial
AMV COM PROM DE EVENTOS ESPORTIVOS E ARBITR |
LTDA - |
0,00
1.360,00
RP
J
01.286.781/0001-95
0,00
5001
14685/000-2014
1.360,00
1 - Restos a pagar do empenho 14685/0-2014
1.360,00
1,0000
0,00
846/2014
Pregão Presencial
RODRIGO TOLOSA RICO - EPP
0,00
1.235,70
RP
J
00.868.882/0001-01
0,00
5001
14703/000-2014
1.235,70
1 - Restos a pagar do empenho 14703/0-2014
1.235,70
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
3.290,00
RP
J
05.005.873/0001-00
0,00
5001
14715/000-2014
3.290,00
1 - Restos a pagar do empenho 14715/0-2014
3.290,00
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
585,00
RP
J
02.373.399/0001-81
0,00
5001
14721/000-2014
585,00
1 - Restos a pagar do empenho 14721/0-2014
585,00
1,0000
260,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
RP
J
05.939.543/0001-92
0,00
5001
14766/000-2014
260,00
1 - Restos a pagar do empenho 14766/0-2014
260,00
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
4.543,00
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5001
14769/000-2014
4.543,00
1 - Restos a pagar do empenho 14769/0-2014
4.543,00
1,0000
1.911,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
14773/000-2014
1.911,00
1 - Restos a pagar do empenho 14773/0-2014
1.911,00
1,0000
0,00
2744/2014
Pregão Presencial
GALGO - COMERCIO DE ROUPAS, TECIDOS E |
ARMARINHOS L |
0,00
1.642,50
RP
J
00.575.173/0001-38
0,00
5001
14855/001-2014
109,50
1 - AGASALHOS DE TACTEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de malha fria na |
blusa e na calça, tamanho M, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de |
Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade - GALGO - PARA USO DA SECRETARIA |
DE ESPORTES |
1.642,50
UN
15,0000
0,00
2744/2014
Pregão Presencial
GALGO - COMERCIO DE ROUPAS, TECIDOS E |
ARMARINHOS L |
0,00
1.642,50
RP
J
00.575.173/0001-38
0,00
5001
14856/001-2014
109,50
1 - AGASALHOS DE TACTEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de malha fria na |
blusa e na calça, tamanho P, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de |
Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade - GALGO |
876,00
UN
8,0000
109,50
2 - AGASALHOS DE TACTEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de malha fria na |
blusa e na calça, tamanho G, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de |
Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade - GALGO |
219,00
UN
2,0000
109,50
3 - AGASALHOS DE TACTEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de malha fria na |
blusa e na calça, tamanho GG, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de |
Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade - GALGO - PARA USO DA SECRETARIA |
DE ESPORTES |
547,50
UN
5,0000
1.670,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
RP
J
01.861.858/0001-03
0,00
5001
14873/000-2014
1.670,00
1 - Restos a pagar do empenho 14873/0-2014
1.670,00
1,0000
0,00
13148/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AKIHIRO WATABE PRESENTES LTDA-ME
-105,99
0,00
RP
J
13.134.759/0001-09
0,00
5003
14895/000-2014 - 01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/02/2015 ATÉ 26/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
60
60
-105,99
1 - Anulação da Nota nº 14895/0-2014 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO TRABALHA COM O MÉTODO
-105,99
1,0000
6.731,63
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.233.134/0001-03
0,00
5001
14984/002-2014
1,14
1 - EXAME DE GLICEMIA
528,96
SV
464,0000
2,43
2 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.112,94
SV
458,0000
1,62
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
362,88
SV
224,0000
1,62
4 - EXAME DE TRIGLICERIDES
71,28
SV
44,0000
1,62
5 - EXAME DE URINA TIPO I
648,00
SV
400,0000
2,43
6 - EXAME DE COLESTEROL HDL
24,30
SV
10,0000
1,15
7 - EXAME DE SÓDIO
124,20
SV
108,0000
1,15
8 - EXAME DE POTASSIO
127,65
SV
111,0000
10,86
9 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÕES
3.670,68
SV
338,0000
5,27
10 - EXAME DE BETA HCG
47,43
SV
9,0000
1,21
11 - EXAME DE BILIRRUBINAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26179-3 CEF - SAÚDE
13,31
SV
11,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
575,60
RP
J
07.089.572/0001-38
0,00
5001
15015/000-2014
575,60
1 - Restos a pagar do empenho 15015/0-2014
575,60
1,0000
1.656,20
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
0,00
5001
15064/000-2014
1.656,20
1 - Restos a pagar do empenho 15064/0-2014
1.656,20
1,0000
620,00
1397/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
0,00
0,00
RP
J
53.401.360/0001-61
0,00
5006
15089/000-2014
620,00
1 - Restos a pagar do empenho 15089/0-2014
620,00
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
1.860,00
RP
J
05.005.873/0001-00
0,00
5003
15093/000-2014
1.860,00
1 - Restos a pagar do empenho 15093/0-2014
1.860,00
1,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 2 de Março de 2015.
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