4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 30/12/2015 ATÉ 30/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
4
Data de Lançamento: 30/12/2015 |
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
31
13645/000-2015
1.197.978,68
1 - REF. A PAGAMENTO DO MAPA DE PRECATÓRIOS DO EXERCICIO DE 2015 - FINANÇAS
1.197.978,68
1,0000
1.197.978,68
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
288/011-2015
273,33
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
273,33
SV
0,0200
15.000,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
288/012-2015
880,73
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
880,73
SV
0,0600
15.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/024-2015
150,00
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
150,00
1,0000
150,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/024-2015 - 01
-40,69
1 - Anulação da Nota nº 7580/24-2015 - MOTIVO: Valor empenhado a maior.
-40,69
1,0000
-40,69
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/081-2015
236,21
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2015 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
236,21
1,0000
236,21
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/082-2015
102,63
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2015 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
102,63
1,0000
102,63
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/083-2015
30,45
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2015 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
30,45
1,0000
30,45
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/084-2015
757,57
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2015 - C/C 7.749-6 ANP - FEL LEI 7525 BC 1118
757,57
1,0000
757,57
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/085-2015
198,12
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2015 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
198,12
1,0000
198,12
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
443/086-2015
40,44
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2015 - C/C 14.589-0 FEX BC 1115
40,44
1,0000
40,44
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
103
501/020-2015
1.100,00
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
1.100,00
1,0000
1.100,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
103
501/020-2015 - 01
-176,83
1 - Anulação da Nota nº 501/20-2015 - MOTIVO: Valor empenhado a maior.
-176,83
1,0000
-176,83
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
LTDA EPP |
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
123
7518/002-2015
3.034,57
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS NO |
JARDIM BRASIL - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO |
3.034,57
%
3,3700
901,75
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
LTDA EPP |
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
126
13465/002-2015
35.345,64
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO (Troca de Ficha da Nota nº 7517/0-2015) - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO |
PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS DO JARDIM BRASIL - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO |
35.345,64
%
39,2000
901,76
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
LTDA EPP |
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
126
13465/002-2015 - 01
-3.083,57
1 - Anulação da Nota nº 13465/2-2015 - LIBERAÇÃO DA CAIXA COM VALOR INFERIOR
-3.083,57
1,0000
-3.083,57
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 30/12/2015 ATÉ 30/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
4
Vl. Liquidado
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
143
416/012-2015
82,90
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 |
- TRÂNSITO |
82,90
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
143
13024/002-2015
1.262,79
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA |
1.262,79
1,0000
1.262,79
9679/2015
Convite Compras e Serviços
JACATIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA - ME
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
18.238.189/0001-10
292
12816/001-2015
34.337,17
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA - REF. 1ª MEDIÇÃO - SAÚDE
34.337,17
%
62,8900
546,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO |
RIBEIRA |
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
354
1180/006-2015
2.110,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 26/2011 CUJO |
OBJETO É O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA - PERÍODO DE FEVEREIRO A |
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.110,00
1,0000
2.110,00
9926/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
355
11660/004-2015
300.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE |
PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONVÊNIO Nº 41/2014 - CONTA SAÚDE 2015 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
300.000,00
1,0000
300.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
367
9440/005-2015
170.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO UPA CUSTEIO - C/C |
0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE |
170.000,00
1,0000
170.000,00
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
076.853.158-66
396
13642/000-2015
561,68
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
140,52
4,0000
35,13
2 - LANCHES
28,52
4,0000
7,13
3 - PERNOITE - Para participar da palestra sobre movimentação e transporte de pacientes - Botucatu/SP Saída: |
16/12/2015 - 05:00h - Chegada: 18/12/2015 - 22:00h - C/C 410-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
392,64
2,0000
196,32
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS
113812600
J
00.034.616/0001-83
5813
1034/000-2015
383,08
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 5N292277, 5T686991 - MULTA OCORRIDA NO |
DIA 12/08 NA AV. VICENTE DE CARVALHO X RUA PINDORAMA, COM O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA |
9490 - SERV. MUNICIPAIS |
383,08
SV
2,0000
191,54
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
ESTADO DE S |
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
1037/000-2015
102,16
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A086052-4 - OCORRIDA COM O VEÍCULO |
RENAULT MASTER PLACA FLS 5328 NO DIA 11/08/2015 - SERV. MUNICIPAIS |
102,16
SV
1,0000
102,16
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
1038/000-2015
102,15
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 34342340 - MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA |
COM O VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE APOIO AS |
REFERÊNCIAS - SERV. MUNICIPAIS |
102,15
SV
1,0000
102,15
11285/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
DE SE |
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.209/0001-23
661
12909/001-2015
100,00
1 - REF. A RENTABILIDADE DO CONVÊNIO Nº 03/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
100,00
1,0000
100,00
11281/2015
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
667
12908/001-2015
86,00
1 - REF. A RENTABILIDADE DO CONVÊNIO Nº 10/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
86,00
1,0000
86,00
11283/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
667
12911/001-2015
115,55
1 - REF. A RENTABILIDADE DO CONVÊNIO Nº 14/2015 - C/C 27.905-6 BB - ASSISTÊNCIA
115,55
1,0000
115,55
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 30/12/2015 ATÉ 30/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
4
Vl. Liquidado
11282/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
667
12912/001-2015
54,00
1 - REF. A RENTABILIDADE DO CONVÊNIO Nº 06/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
54,00
1,0000
54,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
667
13643/000-2015
1,67
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Referente ao Empenho nº 12912/001-2015
1,67
1,0000
1,67
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
667
13644/000-2015
2,44
1 - COMPLEMENTO DE EMPENHO - Referente ao Empenho nº 12908/001-2015
2,44
1,0000
2,44
11284/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
DE SE |
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
57.741.209/0001-23
670
12910/000-2015
120,00
1 - REF. A RENTABILIDADE DO CONVÊNIO Nº 03/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
120,00
1,0000
120,00
11284/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |
DE SE |
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
57.741.209/0001-23
670
12910/000-2015 - 01
-24,98
1 - Anulação da Nota nº 12910/0-2015 - MOTIVO: VALOR EMPENHADO A MAIOR.
-24,98
1,0000
-24,98
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.610.916/0001-75
668
11891/000-2015
318,00
1 - CD-RW 700 MEGABYTE REGRAVÁVEL, 80 minutos. O produto deverá ser desenvolvido para armazenamento |
de dados, imagens, multimídia, vídeo e gravar na seguinte velocidade: 12x. O produto deverá vir acondicionado |
em estojo plástico transparente contendo: marca, código de barras, modo e tempo de gravação e dados de |
identificação do fabricante. - MAXPRINT - AQUISIÇÃO PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
318,00
UN
100,0000
3,18
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
668
12049/000-2015
960,00
1 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal |
para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores |
Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
960,00
PCT
60,0000
16,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
12.440.331/0001-21
668
12050/000-2015
306,24
1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE - AQUISIÇÃO PARA |
ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
306,24
RL
4,0000
76,56
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
668
12204/000-2015
1.093,00
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
927,00
PCT
309,0000
3,00
2 - REFRESCO EM PÓ - DA BARRA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
166,00
PCT
200,0000
0,83
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
668
12267/000-2015
2.100,00
1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - PARAÍSO
570,00
KG
30,0000
19,00
2 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - FRIMESA
480,00
KG
30,0000
16,00
3 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - TATUIBI - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.050,00
KG
100,0000
10,50
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
668
12271/000-2015
3.633,60
1 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - QUAKER
135,00
UN
50,0000
2,70
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPY
479,40
UN
60,0000
7,99
3 - CHOCOLATE GRANULADO - PAN
143,00
PCT
20,0000
7,15
4 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - FESTIVA
178,00
CX
200,0000
0,89
5 - MAIONESE - MESA
349,00
UN
100,0000
3,49
6 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
235,80
CX
60,0000
3,93
7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
240,00
PCT
60,0000
4,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 30/12/2015 ATÉ 30/12/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
4
Vl. Liquidado
8 - PÃO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PANCO
234,00
PCT
50,0000
4,68
9 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - PANCO
259,50
PCT
50,0000
5,19
10 - REQUEIJÃO - FRIMESA
227,40
UN
60,0000
3,79
11 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY
974,00
UN
200,0000
4,87
12 - BANHA SUINA REFINADA - Pacote de 01kg. - FRIMESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM |
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
178,50
PCT
30,0000
5,95
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
668
12272/000-2015
698,25
1 - GUARDANAPO DE PAPEL - crepado, tamanho aproximadamente de 27 x 32 cm, pacote com 50 unidades |
cada. - TULIPA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
698,25
PCT
285,0000
2,45
6932/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
731
8664/011-2015
1.591,91
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
1.591,91
1,0000
1.591,91
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
731
13641/001-2015
9.741,21
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
9.741,21
1,0000
9.741,21
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 6 de Janeiro de 2016.
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