4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
20
Data de Lançamento: 02/02/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
773,90
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
8/001-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
702,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
20,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
950,07
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
0,00
396
9/001-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
843,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
24,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
106,95
15,0000
914,42
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
10/001-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
843,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
24,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
773,90
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
14/001-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
702,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
20,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
914,42
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
15/001-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
843,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
24,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
917,17
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
917,17
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
19/001-2015       
917,17
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
917,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
642.409,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
642.409,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
66/001-2015       
642.409,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
642.409,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
130.110,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
66/002-2015       
130.110,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
130.110,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
323,10
Outros/Não Aplicável
GEHELITON SOUZA MARTINS
0,00
323,10
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
373.114.668-14
0,00
67
78/000-2015       
323,10
Item:
1 - DIA 02/02/2015 - PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE ROTINAS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE 
CONTROLE INTERNO PROMOVIDO PELA EMPRESA CONFIATTA, NA CIDADE DE SOROCABA/SP E NO DIA 
03/02/2015 - PARTICIPAR DE TREINAMENTO GRATUITO SOBRE NOVAS ROTINAS DE COMPRAS, PATRIMÔNIO 
E ALMOXARIFADO PROMOVIDO PELA EMPRESA 4R SISTEMAS, NA CIDADE DE PORTO FELIZ/SP. - SAÍDA 
02/02/2015 AS 10:HS E RETORNO 03/02/2015 AS 19HS - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
323,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
323,10
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
0,00
323,10
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
0,00
67
80/000-2015       
323,10
Item:
1 - DIA 02/02/2015 - PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE ROTINAS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE 
CONTROLE INTERNO PROMOVIDO PELA EMPRESA CONFIATTA, NA CIDADE DE SOROCABA/SP E NO DIA 
03/02/2015 - PARTICIPAR DE TREINAMENTO GRATUITO SOBRE NOVAS ROTINAS DE COMPRAS, PATRIMÔNIO 
E ALMOXARIFADO PROMOVIDO PELA EMPRESA 4R SISTEMAS, NA CIDADE DE PORTO FELIZ/SP. - SAÍDA 
02/02/2015 AS 10:HS E RETORNO 03/02/2015 AS 19HS - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
323,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
380.687,50
246
222/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL)
Vl.Total:
183.701,77
Un.:
%
Quantidade:
7,6100
24.138,25
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
26.588,48
%
8,3300
3.190,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - DES. 
AGRÁRIO
170.397,25
%
10,1200
16.832,52
1.301,68
7789/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
0,00
1.301,68
RP
F
220.690.868-95
0,00
5001
303/005-2014       
1.301,68
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 303/5-2014
Vl.Total:
1.301,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
476,86
204/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
0,00
0,00
RP
F
220.690.868-95
0,00
5001
358/001-2014       
476,86
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 358/1-2014
Vl.Total:
476,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
234,68
197/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
363/010-2014       
234,68
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 363/10-2014
Vl.Total:
234,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.417,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
770/000-2015       
2.417,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
2.417,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
542,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
771/000-2015       
542,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
542,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
33.129,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
772/000-2015       
33.129,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
33.129,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.564,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
773/000-2015       
1.564,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
1.564,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
774/000-2015       
132,23
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2015
Vl.Total:
132,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.766,25
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
982/002-2014       
1.766,25
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 982/2-2014
Vl.Total:
1.766,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.117,27
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
983/002-2014       
1.117,27
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 983/2-2014
Vl.Total:
1.117,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.510,00
Outros/Não Aplicável
EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
44.307.668/0001-51
0,00
636
991/000-2015       
1.510,00
Item:
1 - PASSAGEM IDA E VOLTA DE SÃO PAULO A BRASILIA, SAIDA NO DIA 02/02/2015 E RETORNO DIA 
04/02/2015 - TRANSLADO IDA E VOLTA DO HOTEL AO AEROPORTO E 2 DIARIAS EM HOTEL EM QUARTO 
TRIPLO - ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.510,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.471,37
Outros/Não Aplicável
EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
44.307.668/0001-51
0,00
636
992/000-2015       
2.471,37
Item:
1 - AQUISIÇÃO DE 3 PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA DE SÃO PAULO A BRASILIA, SAIDA DIA 02/02/2015 E 
RETORNO 04/02/2015, TRANSLADO IDA E VOLTA DO HOTEL AO AEROPORTO E 2 DIARIAS EM HOTEL EM 
QUARTO TRIPLO - ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.471,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
12.040,50
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1177/000-2015       
12.040,50
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA 
SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12.040,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
103.400,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
304
1178/000-2015       
103.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014, 
CUJO OBJETO É PROPORCIONAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, 
ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARANTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, 
ABRANGENDO ASPECTOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SAÚDE - PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A 
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/205 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
103.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
170,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
1179/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7184 - CRAS/VILA NOVA - C/C 28.286-3 
B.B. - F.M. ASSIST. SOCIAL
80,00
HR
1,6000
0,00
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO 
RIBEIRA
23.210,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
0,00
354
1180/000-2015       
23.210,00
Item:
1 - ESTIMATIVA DE REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
26/2011 CUJO OBJETO É O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA - PERÍODO DE 
FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
23.210,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
73,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
1181/000-2015       
73,50
Item:
1 - Aquisição de: PINO. Da porta lado direito - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2099 - 
CRAS/ARAPONGAL - C/C 28.284-7 B.B. - F.M. ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
73,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
70,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
1182/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Pino da porta lado direito - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2099 - 
CRAS/ARAPONGAL - C/C 28.286-3 B.B. - F.M.ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
180,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
1183/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. (TIRAR O TANQUE) - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DBA 299 - C/C 28.286-3 B.B. - 
F.M.ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
827.481,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
1184/000-2015       
827.481,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
827.481,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
120,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
636
1185/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Mêcanica - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 9474 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
50,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
1186/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Porta - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA BVZ 6463 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.110,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
636
1187/000-2015       
75,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. Roda traseira LE, tirar vazamento e ajusar cubo, trocar correia do motor, 
desmontagem e montagem do radioador para solda e envaretamento  - MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA 
BANDEIRANTES BPY 4408 - VIVA LEITE - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
1.110,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
14,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
170,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
1188/000-2015       
50,00
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU
Vl.Total:
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,4000
50,00
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 - ASSIST. SOCIAL
80,00
HR
1,6000
0,00
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
4.063,36
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
653
1189/000-2015       
3.600,00
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS. gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo 
3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 52 db; nivel de ruído da condensadora máximo 59 db; 
voltagem 220 watts. - Marca: ELETROLUX TI/TE30F
Vl.Total:
3.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
463,36
2 - CORTINA DE AR. refrigeração, climatização, conforto, atmosfera limpa, baixa temperatura equipada com 
ventilador, tangencias com motor convencional, controle de umidade através do comando à distancia por 
infravermelho, suporte incluindo para montagem, incorpora bateria elétrica tipo ptc, com medida aproximada 
para porta de 1,56cm. - Marca: TOTALINE CORTINA 1,50 M - PARA INSTALAÇÃO NA CENTRAL DE CADASTRO 
ÚNICO - C/C 28.283-9 B.B. - F.M. ASSIST. SOCIAL
463,36
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
57.750,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
429
1190/000-2015       
57.750,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
57.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
190,12
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
633
1191/000-2015       
85,26
Item:
1 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR
Vl.Total:
85,26
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
59,78
2 - ESCOVA
59,78
UN
1,0000
45,08
3 - Aquisiçao de: ROLAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9474 - ASSIST. SOCIAL
45,08
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
251,86
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
1192/000-2015       
24,50
Item:
1 - ANEL DE VEDAÇAO
Vl.Total:
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
95,06
2 - TAMPA DO TANQUE
95,06
UN
1,0000
132,30
3 - TUBO DO RESPIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 - CRAS/ARAPONGAL - C/C 
28.284-7 B.B. - F.M. ASSIST. SOCIAL
132,30
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
98,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
1193/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
2.178.063,79
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
304
1194/000-2015       
2.178.063,79
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
2.178.063,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
141,12
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
1195/000-2015       
28,42
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
28,42
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,42
2 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
84,28
3 - TRAVA DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 - ASSIST. SOCIAL
84,28
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
209,79
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
633
1196/000-2015       
34,30
Item:
1 - RETENTOR DO CUBO
Vl.Total:
34,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
20,58
2 - RETENTOR DO SEMI EIXO
20,58
UN
1,0000
92,39
3 - CORREIA DO MOTOR
92,39
UN
1,0000
62,52
4 - PRISIONEIRO DO SEMI EIXO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES BPY 4408 - VIVA 
LEITE - ASSIST. SOCIAL
62,52
KIT
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E 
ABASTECIMENT
7.632,56
7.632,56
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
00.396.895/0001-25
0,00
107
1197/000-2015       
7.632,56
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS, REF. CONVÊNIO Nº 781207/2012 - INSUMOS AGRÍCOLAS - 
C/C 0903/006/326-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE.
Vl.Total:
7.632,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
12.226,24
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
477
1198/000-2015       
382,07
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - PARA INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO NO PRÉDIO NOVO DO ETEC - CENTRO PAULA SOUZA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.226,24
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
32,0000
0,00
207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
316,95
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
731
1199/000-2015       
105,65
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - DPVAT 2015 DOS VEÍCULOS: GOL DBA 2098, KOMBI BRZ 2832 E UNO FQL 0604 - 
CULTURA
Vl.Total:
316,95
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1.344.846,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1200/000-2015       
1.344.846,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 
0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.344.846,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
300,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
679
1201/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO FREIO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
50,00
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 - CONSELHO TUTELAR - F.M.DIR. 
CRIANÇA E ADOLES
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
529,20
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
678
1202/000-2015       
333,20
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA
Vl.Total:
333,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
49,00
2 - CABO DE FORÇA
98,00
UN
2,0000
24,50
3 - CONECTOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DBA 9415 - CASA DE PERMANENCIA BREVE - F.M.DIR. 
CRIANÇA E ADOLES
98,00
UN
4,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
219.938,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1203/000-2015       
219.938,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
219.938,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.269,10
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
678
1204/000-2015       
83,30
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,60
2 - REPARO DA PINÇA
166,60
UN
1,0000
245,00
3 - PNEU 185/65/14
980,00
UN
4,0000
9,80
4 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO EHE 7300 - CONSELHO TUTELAR - F.M. DIR 
CRIANÇA E ADOLES
39,20
UN
4,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1.024.366,23
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1205/000-2015       
1.024.366,23
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA 
FAMÍLIA - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.024.366,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
229/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
300,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
09.486.392/0001-15
0,00
41
1206/000-2015       
300,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - PARA ATENDER A SECRETARIA - 
REFERENTE AO MES DE JANEIRO/15 - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4620/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
11.097,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
61.610.283/0001-88
0,00
445
1207/000-2015       
0,81
Item:
1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI. Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100UI, 
incolor com resistência mecânica, corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100UI com divisões de 2 
em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do 
êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: (12,7 x 0,33mm), 
confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca bisel trifacetado, afiada com 
canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, com dispositivo de 
segurança, não permitindo sua reutilização. Devera atender a NR nº 32  Embalada em material que promova 
barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. - LABOR  
IMPORT - WENLING - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, 
ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, 
SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.178-5 BB - SAÚDE
Vl.Total:
11.097,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
13.700,0000
0,00
210/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
30,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
0,00
338
1208/000-2015       
15,00
Item:
1 - ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO - PARA VEÍCULO FIAT STRADA ZERO KM - DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 
255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
5.043,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
326
1209/000-2015       
1.681,00
Item:
1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 50 LITROS - 
NARDIN - C50 - PARA USO NAS UNIDADES ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE E ESF SERROTE - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.043,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
1641/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
98.430,38
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
108
1210/000-2015       
194.705,08
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO 2 - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2013 - Referente a 
contratação de empresa para execução e realização dos serviços para implantação do Centro de Eventos - Fase 
01, no Centro Social Urbano, que serão medidos e pagos através do Contrato e Repasse nº 
0366.627-06/2011/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA e implantação do Centro de Eventos - Fase 02, no Centro 
Social Urbano, que serão medidos e pagos através do Contrato de Repasse nº 0373.555-89/2011/MINISTERIO 
Vl.Total:
98.430,38
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5100
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
DO TURISMO/CAIXA, no Município de Registro/SP. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras. - 
PLANEJAMENTO URBANO
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
290,00
0,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
285
1211/000-2015       
145,00
Item:
1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA 
USO DA SECRETARIA E SETOR DE FINANÇAS DA SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
290,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
430,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
653
1212/000-2015       
430,00
Item:
1 - ARMARIO ALTO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 800X400X1650M - W3 LINHA 4000 WET-4024 - PARA USO 
DA COZINHA DO CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
430,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
980,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
55
1213/000-2015       
490,00
Item:
1 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - W3 OFC 04/T/24 - PARA USO DA DVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 
- ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
980,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
585,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
450
1214/000-2015       
585,00
Item:
1 - CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS EM AÇO TUBULAR PARA COZINHA - FABONE CJ MÁLAGA C/4 
CADEIRA ALICANTE - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - C/C 624.074-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
585,00
Vl. Unit.:
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
128,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
326
1215/000-2015       
128,00
Item:
1 - APARELHO DE DVD PLAYER - LENOXX DV 440 - PARA USO DA ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
128,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
585,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
326
1216/000-2015       
585,00
Item:
1 - CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS EM AÇO TUBULAR PARA COZINHA - FABONE CJ MÁLAGA C/4 
CADEIRA ALICANTE - PARA USO DA ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
585,00
Vl. Unit.:
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
339,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
326
1217/000-2015       
339,00
Item:
1 - FORNO MICROONDAS - DAKO 18 LITROS K18S - PARA USO DA ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
339,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
1.774,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.127.785/0001-32
0,00
326
1218/000-2015       
1.774,00
Item:
1 - APARELHO DE TV LCD 40 POLEGADAS - SONY KDL40R485 - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - SAÚDE
Vl.Total:
1.774,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
435,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
326
1219/000-2015       
145,00
Item:
1 - QUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - CORTIARTE - QUADRO CORTIÇA MÁXIMA ALUMÍNIO - PARA USO DO 
ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
435,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
1.681,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
326
1220/000-2015       
1.681,00
Item:
1 - BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO CENTRAL DE AGUA REFRIGERADA MODELO VERTICAL - 50 LITROS - 
NARDIN - C50 - PARA USO DA ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.681,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
5.876,30
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
326
1221/000-2015       
387,00
Item:
1 - RACK PARA COMPUTADOR - Marca: BAHIR/RAC MOD 03
Vl.Total:
1.161,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
102,89
2 - CADEIRA UNIVERSITARIA - Marca: BAHIR/CAD-8
2.057,80
UN
20,0000
170,00
3 - LONGARINA DE 03 LUGARES SEM BRAÇO - Marca: MINIMAQ/I SO
1.190,00
UN
7,0000
144,00
4 - MESA AUXILIAR - Marca: BAHIR/M ES - MOD 06
720,00
UN
5,0000
149,50
5 - MESA SECRETARIA SEM GAVETEIRO - Marca: BAHIR/ M ES MOD 04 - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - 
C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
747,50
UN
5,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
11.942,50
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
1222/000-2015       
58,50
Item:
1 - CADEIRA ESTOFADA FIXA CONCHA DUPLA, ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADO - ROAL 
SECRETARIA
Vl.Total:
643,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
649,00
2 - MESA ESTAÇAO MODELO DELTA - W3
649,00
UN
1,0000
1.150,00
3 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR BRANCA - W3 A403/50/22
9.200,00
UN
8,0000
145,00
4 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA 
USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.450,00
UN
10,0000
29,60
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
58.543.786/0001-73
0,00
5003
5229/003-2014       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
29,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5229/3-2014
Vl.Total:
29,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29,60
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
58.543.786/0001-73
0,00
5003
5229/004-2014       
29,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5229/4-2014
Vl.Total:
29,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.104,94
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
5952/004-2014       
1.104,94
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5952/4-2014
Vl.Total:
1.104,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
633,72
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5003
6282/004-2014       
633,72
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6282/4-2014
Vl.Total:
633,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
900,00
6129/2014
Dispensa
LAR FRATERNO SÃO VICENTE DE PAULO DE APIAÍ
0,00
0,00
RP
J
50.812.411/0001-50
0,00
5001
7376/004-2014       
900,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7376/4-2014
Vl.Total:
900,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
322,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
7792/003-2014       
322,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7792/3-2014
Vl.Total:
322,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
303,60
4089/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
7894/003-2014       
303,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7894/3-2014
Vl.Total:
303,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
27,60
4089/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
7894/004-2014       
27,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7894/4-2014
Vl.Total:
27,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
755,84
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5003
8007/004-2014       
755,84
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8007/4-2014
Vl.Total:
755,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
339,66
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5003
8007/005-2014       
339,66
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8007/5-2014
Vl.Total:
339,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
750,00
7210/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME
0,00
0,00
RP
J
13.129.251/0001-12
0,00
5003
8455/000-2014       
750,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8455/0-2014
Vl.Total:
750,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.220,00
4289/2013
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.782.733/0001-49
0,00
5003
8549/001-2014       
2.220,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8549/1-2014
Vl.Total:
2.220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
401,20
7639/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
8872/001-2014       
401,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8872/1-2014
Vl.Total:
401,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
366,14
7639/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
8872/002-2014       
366,14
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8872/2-2014
Vl.Total:
366,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.240,00
6826/2013
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
0,00
0,00
RP
J
61.653.093/0001-48
0,00
5001
9304/000-2014       
3.240,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9304/0-2014
Vl.Total:
3.240,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
504,67
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5001
9331/000-2014       
504,67
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9331/0-2014
Vl.Total:
504,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.330,34
1183/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
9371/000-2014       
8.330,34
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9371/0-2014
Vl.Total:
8.330,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
725,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5006
9637/001-2014       
725,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9637/1-2014
Vl.Total:
725,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.185,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5006
9637/002-2014       
2.185,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9637/2-2014
Vl.Total:
2.185,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
960,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5006
9637/003-2014       
960,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9637/3-2014
Vl.Total:
960,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
240,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5001
9640/001-2014       
240,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9640/1-2014
Vl.Total:
240,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5001
9641/001-2014       
60,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9641/1-2014
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5001
9642/001-2014       
120,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9642/1-2014
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5001
9643/001-2014       
720,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9643/1-2014
Vl.Total:
720,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5001
9644/001-2014       
500,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9644/1-2014
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
0,00
0,00
RP
J
15.484.498/0001-82
0,00
5003
9987/000-2014       
300,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9987/0-2014
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.090,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
10060/001-2014       
3.090,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10060/1-2014
Vl.Total:
3.090,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.844,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
10061/001-2014       
1.844,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10061/1-2014
Vl.Total:
1.844,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.872,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
10062/001-2014       
3.872,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10062/1-2014
Vl.Total:
3.872,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.759,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
10063/001-2014       
2.759,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10063/1-2014
Vl.Total:
2.759,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
194,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
10064/001-2014       
194,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10064/1-2014
Vl.Total:
194,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
919,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
10065/001-2014       
919,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10065/1-2014
Vl.Total:
919,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
460,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5006
10187/003-2014       
460,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10187/3-2014
Vl.Total:
460,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
370,00
8871/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME
0,00
0,00
RP
J
03.986.179/0001-96
0,00
5001
10293/000-2014       
370,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10293/0-2014
Vl.Total:
370,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.341,54
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5003
10499/001-2014       
3.341,54
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10499/1-2014
Vl.Total:
3.341,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
194,83
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5003
10499/002-2014       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
194,83
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10499/2-2014
Vl.Total:
194,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.331,33
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5003
10582/003-2014       
11.331,33
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10582/3-2014
Vl.Total:
11.331,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,95
20/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
07.089.572/0001-38
0,00
5001
10605/000-2014       
75,95
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10605/0-2014
Vl.Total:
75,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.672,38
3613/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
10739/000-2014       
22.672,38
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10739/0-2014
Vl.Total:
22.672,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.785,88
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
0,00
RP
J
04.575.811/0001-71
0,00
5004
10742/000-2014       
9.785,88
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10742/0-2014
Vl.Total:
9.785,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.580,39
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
0,00
RP
J
04.575.811/0001-71
0,00
5004
10743/000-2014       
9.580,39
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10743/0-2014
Vl.Total:
9.580,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.842,00
6858/2013
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
0,00
0,00
RP
J
00.452.422/0001-06
0,00
5001
10752/000-2014       
1.842,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10752/0-2014
Vl.Total:
1.842,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.719,80
3970/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
73.856.593/0001-66
0,00
5003
10792/000-2014       
2.719,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10792/0-2014
Vl.Total:
2.719,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
572,22
3970/2013
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
65.817.900/0001-71
0,00
5003
10795/000-2014       
572,22
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10795/0-2014
Vl.Total:
572,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.520,00
3970/2013
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
65.817.900/0001-71
0,00
5003
10899/000-2014       
2.520,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10899/0-2014
Vl.Total:
2.520,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.475,80
4289/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
26.921.908/0001-21
0,00
5003
10906/000-2014       
7.475,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10906/0-2014
Vl.Total:
7.475,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
4289/2013
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
0,00
RP
J
11.260.846/0001-87
0,00
5003
10907/000-2014       
2.000,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10907/0-2014
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
713,00
4289/2013
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
61.613.881/0001-00
0,00
5003
10911/000-2014       
713,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10911/0-2014
Vl.Total:
713,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
37.539,20
4289/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
73.856.593/0001-66
0,00
5003
10912/000-2014       
37.539,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10912/0-2014
Vl.Total:
37.539,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.200,00
5435/2014
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
26.921.908/0001-21
0,00
5003
10914/000-2014       
2.200,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10914/0-2014
Vl.Total:
2.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,00
9934/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME
0,00
0,00
RP
J
03.986.179/0001-96
0,00
5001
11437/000-2014       
350,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11437/0-2014
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,91
2364/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
07.089.572/0001-38
0,00
5001
11464/000-2014       
15,91
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11464/0-2014
Vl.Total:
15,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
92,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
11469/000-2014       
92,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11469/0-2014
Vl.Total:
92,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
630,00
1049/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME
0,00
0,00
RP
J
13.129.251/0001-12
0,00
5006
11584/000-2014       
630,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11584/0-2014
Vl.Total:
630,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
439,30
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
07.089.572/0001-38
0,00
5001
11694/000-2014       
439,30
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11694/0-2014
Vl.Total:
439,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
158,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5001
11759/000-2014       
158,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11759/0-2014
Vl.Total:
158,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5001
11760/000-2014       
80,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11760/0-2014
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,45
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5001
11761/000-2014       
63,45
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11761/0-2014
Vl.Total:
63,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
228,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5001
11762/000-2014       
228,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11762/0-2014
Vl.Total:
228,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
352,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
11770/000-2014       
352,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11770/0-2014
Vl.Total:
352,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.660,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
0,00
RP
J
03.023.592/0001-55
0,00
5003
11817/000-2014       
3.660,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11817/0-2014
Vl.Total:
3.660,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
846,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
07.089.572/0001-38
0,00
5001
11820/000-2014       
846,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11820/0-2014
Vl.Total:
846,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.092,00
6/2014
Pregão Presencial
CURIÓ COMERCIAL  AUTOMOTIVA LTDA - ME
0,00
0,00
RP
J
02.839.219/0001-04
0,00
5001
11899/000-2014       
1.092,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11899/0-2014
Vl.Total:
1.092,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,00
10737/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
12024/000-2014       
165,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12024/0-2014
Vl.Total:
165,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.660,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
0,00
RP
J
03.023.592/0001-55
0,00
5003
12042/000-2014       
3.660,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12042/0-2014
Vl.Total:
3.660,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
850,00
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.246.424/0001-54
0,00
5003
12047/000-2014       
850,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12047/0-2014
Vl.Total:
850,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
464,40
4289/2013
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
0,00
RP
J
43.295.831/0001-40
0,00
5003
12048/000-2014       
464,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12048/0-2014
Vl.Total:
464,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.293,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5003
12060/001-2014       
2.293,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12060/1-2014
Vl.Total:
2.293,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
925,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
58.854.548/0001-89
0,00
5003
12065/001-2014       
925,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12065/1-2014
Vl.Total:
925,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.200,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.690.346/0001-82
0,00
5006
12085/002-2014       
16.200,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12085/2-2014
Vl.Total:
16.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
233,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5006
12141/000-2014       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
233,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12141/0-2014
Vl.Total:
233,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
504,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5006
12142/000-2014       
504,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12142/0-2014
Vl.Total:
504,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.402,01
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5006
12143/000-2014       
1.402,01
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12143/0-2014
Vl.Total:
1.402,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
51,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5006
12144/000-2014       
51,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12144/0-2014
Vl.Total:
51,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
970,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
12148/000-2014       
970,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12148/0-2014
Vl.Total:
970,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
602,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
12149/000-2014       
602,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12149/0-2014
Vl.Total:
602,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.960,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
12164/000-2014       
2.960,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12164/0-2014
Vl.Total:
2.960,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.960,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
12166/000-2014       
2.960,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12166/0-2014
Vl.Total:
2.960,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.960,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
12167/000-2014       
2.960,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12167/0-2014
Vl.Total:
2.960,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.960,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
12168/000-2014       
2.960,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12168/0-2014
Vl.Total:
2.960,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.760,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
12170/000-2014       
2.760,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12170/0-2014
Vl.Total:
2.760,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.833,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
12171/000-2014       
3.833,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12171/0-2014
Vl.Total:
3.833,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.334,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
12172/000-2014       
6.334,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12172/0-2014
Vl.Total:
6.334,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.961,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5004
12174/000-2014       
2.961,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12174/0-2014
Vl.Total:
2.961,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.254,24
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
12191/002-2014       
40.254,24
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12191/2-2014
Vl.Total:
40.254,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
12287/000-2014       
77,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12287/0-2014
Vl.Total:
77,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,60
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
12288/000-2014       
60,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12288/0-2014
Vl.Total:
60,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
246,22
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
RP
J
19.795.413/0001-38
0,00
5006
12509/000-2014       
246,22
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12509/0-2014
Vl.Total:
246,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
69,10
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
0,00
RP
J
04.575.811/0001-71
0,00
5001
12946/000-2014       
69,10
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12946/0-2014
Vl.Total:
69,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
11362/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
07.089.572/0001-38
0,00
5001
12949/000-2014       
220,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12949/0-2014
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.999,20
5435/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
0,00
RP
J
11.260.846/0001-87
0,00
5003
12957/000-2014       
1.999,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12957/0-2014
Vl.Total:
1.999,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
237,60
5435/2014
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.782.733/0001-49
0,00
5003
12965/000-2014       
237,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12965/0-2014
Vl.Total:
237,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.135,30
7768/2013
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
0,00
RP
J
43.295.831/0001-40
0,00
5003
12970/000-2014       
1.135,30
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12970/0-2014
Vl.Total:
1.135,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
296,00
7768/2013
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
0,00
RP
J
81.706.251/0001-98
0,00
5003
12971/000-2014       
296,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12971/0-2014
Vl.Total:
296,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.672,60
2030/2014
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
0,00
0,00
RP
J
57.363.939/0001-38
0,00
5001
13028/000-2014       
25.672,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13028/0-2014
Vl.Total:
25.672,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
650,00
11417/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
13033/000-2014       
650,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13033/0-2014
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.136,98
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5001
13047/000-2014       
3.136,98
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13047/0-2014
Vl.Total:
3.136,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
984,20
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
13050/000-2014       
984,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13050/0-2014
Vl.Total:
984,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
185,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
13051/000-2014       
185,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13051/0-2014
Vl.Total:
185,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.819,50
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
13052/000-2014       
3.819,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13052/0-2014
Vl.Total:
3.819,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
245,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13055/000-2014       
245,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13055/0-2014
Vl.Total:
245,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.447,90
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
13056/000-2014       
14.447,90
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13056/0-2014
Vl.Total:
14.447,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
519,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13057/000-2014       
519,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13057/0-2014
Vl.Total:
519,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13060/000-2014       
120,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13060/0-2014
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13063/000-2014       
80,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13063/0-2014
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,66
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13064/000-2014       
310,66
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13064/0-2014
Vl.Total:
310,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
19.980,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.690.346/0001-82
0,00
5001
13080/001-2014       
19.980,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13080/1-2014
Vl.Total:
19.980,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.260,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.690.346/0001-82
0,00
5001
13082/001-2014       
10.260,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13082/1-2014
Vl.Total:
10.260,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
690,90
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13085/000-2014       
690,90
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13085/0-2014
Vl.Total:
690,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13086/000-2014       
190,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13086/0-2014
Vl.Total:
190,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
370,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5003
13088/000-2014       
370,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13088/0-2014
Vl.Total:
370,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.283,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13092/000-2014       
2.283,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13092/0-2014
Vl.Total:
2.283,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
470,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13093/000-2014       
470,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13093/0-2014
Vl.Total:
470,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13094/000-2014       
1.000,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13094/0-2014
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.709,70
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13095/000-2014       
2.709,70
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13095/0-2014
Vl.Total:
2.709,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
900,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13098/000-2014       
900,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13098/0-2014
Vl.Total:
900,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.508,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13099/000-2014       
2.508,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13099/0-2014
Vl.Total:
2.508,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13101/000-2014       
700,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13101/0-2014
Vl.Total:
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13102/000-2014       
800,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13102/0-2014
Vl.Total:
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.842,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13103/000-2014       
2.842,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13103/0-2014
Vl.Total:
2.842,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.759,28
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13104/000-2014       
3.759,28
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13104/0-2014
Vl.Total:
3.759,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13105/000-2014       
19,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13105/0-2014
Vl.Total:
19,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
270,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13106/000-2014       
270,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13106/0-2014
Vl.Total:
270,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.979,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13107/000-2014       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.979,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13107/0-2014
Vl.Total:
1.979,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
680,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13108/000-2014       
680,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13108/0-2014
Vl.Total:
680,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
436,10
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13109/000-2014       
436,10
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13109/0-2014
Vl.Total:
436,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13110/000-2014       
180,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13110/0-2014
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
820,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13111/000-2014       
820,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13111/0-2014
Vl.Total:
820,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.749,48
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13112/000-2014       
3.749,48
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13112/0-2014
Vl.Total:
3.749,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13113/000-2014       
58,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13113/0-2014
Vl.Total:
58,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
670,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13115/000-2014       
670,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13115/0-2014
Vl.Total:
670,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.136,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13116/000-2014       
1.136,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13116/0-2014
Vl.Total:
1.136,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.786,20
6/2014
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
58.805.466/0001-44
0,00
5001
13120/001-2014       
14.786,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13120/1-2014
Vl.Total:
14.786,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.921,05
6/2014
Pregão Presencial
CURIÓ COMERCIAL  AUTOMOTIVA LTDA - ME
0,00
0,00
RP
J
02.839.219/0001-04
0,00
5001
13121/001-2014       
2.921,05
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13121/1-2014
Vl.Total:
2.921,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
202,00
11541/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
0,00
RP
J
15.954.515/0001-06
0,00
5003
13143/000-2014       
202,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13143/0-2014
Vl.Total:
202,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.018,80
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
RP
J
19.795.413/0001-38
0,00
5001
13154/000-2014       
1.018,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13154/0-2014
Vl.Total:
1.018,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
492,44
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
RP
J
19.795.413/0001-38
0,00
5001
13157/000-2014       
492,44
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13157/0-2014
Vl.Total:
492,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
355,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5001
13159/000-2014       
355,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13159/0-2014
Vl.Total:
355,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,02
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5006
13164/000-2014       
394,02
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13164/0-2014
Vl.Total:
394,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.421,44
5000/2013
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
58.805.466/0001-44
0,00
5001
13192/000-2014       
2.421,44
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13192/0-2014
Vl.Total:
2.421,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.762,46
5000/2013
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
58.805.466/0001-44
0,00
5001
13193/000-2014       
3.762,46
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13193/0-2014
Vl.Total:
3.762,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
130,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5001
13257/000-2014       
130,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13257/0-2014
Vl.Total:
130,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.240,00
6826/2013
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
0,00
0,00
RP
J
61.653.093/0001-48
0,00
5001
13262/000-2014       
3.240,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13262/0-2014
Vl.Total:
3.240,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13329/000-2014       
220,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13329/0-2014
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
268,52
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13330/000-2014       
268,52
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13330/0-2014
Vl.Total:
268,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,50
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5001
13394/000-2014       
220,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13394/0-2014
Vl.Total:
220,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.943,20
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
0,00
RP
J
12.976.044/0001-30
0,00
5001
13440/000-2014       
2.943,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13440/0-2014
Vl.Total:
2.943,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
346,50
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
RP
J
05.841.753/0001-43
0,00
5001
13442/000-2014       
346,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13442/0-2014
Vl.Total:
346,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
110,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5001
13443/000-2014       
110,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13443/0-2014
Vl.Total:
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5001
13444/000-2014       
244,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13444/0-2014
Vl.Total:
244,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
832,05
4289/2013
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
61.613.881/0001-00
0,00
5003
13469/000-2014       
832,05
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13469/0-2014
Vl.Total:
832,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13471/000-2014       
210,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13471/0-2014
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13472/000-2014       
80,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13472/0-2014
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
279,30
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13473/000-2014       
279,30
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13473/0-2014
Vl.Total:
279,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
955,50
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13474/000-2014       
955,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13474/0-2014
Vl.Total:
955,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
640,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13476/000-2014       
640,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13476/0-2014
Vl.Total:
640,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.667,96
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13477/000-2014       
1.667,96
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13477/0-2014
Vl.Total:
1.667,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
386,12
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
13537/000-2014       
386,12
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13537/0-2014
Vl.Total:
386,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
561,05
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5001
13569/000-2014       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
561,05
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13569/0-2014
Vl.Total:
561,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.464,75
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5006
13574/000-2014       
1.464,75
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13574/0-2014
Vl.Total:
1.464,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.149,75
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5006
13575/000-2014       
1.149,75
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13575/0-2014
Vl.Total:
1.149,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.290,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
13576/000-2014       
4.290,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13576/0-2014
Vl.Total:
4.290,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.060,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
13587/000-2014       
2.060,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13587/0-2014
Vl.Total:
2.060,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
13588/000-2014       
170,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13588/0-2014
Vl.Total:
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
126,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
13589/000-2014       
126,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13589/0-2014
Vl.Total:
126,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.428,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
13590/000-2014       
1.428,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13590/0-2014
Vl.Total:
1.428,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
560,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
RP
J
08.456.192/0001-57
0,00
5001
13591/000-2014       
560,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13591/0-2014
Vl.Total:
560,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5001
13594/000-2014       
180,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13594/0-2014
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
883,80
6/2014
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
58.805.466/0001-44
0,00
5006
13626/000-2014       
883,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13626/0-2014
Vl.Total:
883,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
13630/000-2014       
400,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13630/0-2014
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5006
13667/000-2014       
190,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13667/0-2014
Vl.Total:
190,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
298,90
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5006
13668/000-2014       
298,90
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13668/0-2014
Vl.Total:
298,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
137,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5006
13669/000-2014       
137,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13669/0-2014
Vl.Total:
137,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
330,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5006
13676/000-2014       
330,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13676/0-2014
Vl.Total:
330,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
465,50
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5006
13677/000-2014       
465,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13677/0-2014
Vl.Total:
465,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5006
13678/000-2014       
170,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13678/0-2014
Vl.Total:
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.009,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5006
13680/000-2014       
2.009,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13680/0-2014
Vl.Total:
2.009,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
370,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13725/000-2014       
370,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13725/0-2014
Vl.Total:
370,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13726/000-2014       
150,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13726/0-2014
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
13728/000-2014       
250,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13728/0-2014
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
13739/000-2014       
250,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13739/0-2014
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
343,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
13740/000-2014       
343,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13740/0-2014
Vl.Total:
343,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.350,00
1450/2014
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
0,00
0,00
RP
J
02.881.877/0001-64
0,00
5006
13801/000-2014       
1.350,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13801/0-2014
Vl.Total:
1.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
13852/000-2014       
100,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13852/0-2014
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.780,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
13853/000-2014       
1.780,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13853/0-2014
Vl.Total:
1.780,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.078,76
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
13854/000-2014       
4.078,76
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13854/0-2014
Vl.Total:
4.078,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
13855/000-2014       
98,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13855/0-2014
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
154,84
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
13856/000-2014       
154,84
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13856/0-2014
Vl.Total:
154,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,22
6162/2013
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
RP
J
05.841.753/0001-43
0,00
5006
13857/000-2014       
225,22
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13857/0-2014
Vl.Total:
225,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
12512/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
0,00
RP
J
45.552.676/0001-26
0,00
5001
13883/000-2014       
800,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13883/0-2014
Vl.Total:
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.207,20
12512/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
0,00
RP
J
45.552.676/0001-26
0,00
5001
13884/000-2014       
1.207,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13884/0-2014
Vl.Total:
1.207,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
12516/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
0,00
RP
J
45.552.676/0001-26
0,00
5001
14236/000-2014       
500,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14236/0-2014
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
635,08
11828/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
14282/001-2014       
635,08
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14282/1-2014
Vl.Total:
635,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
568,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14490/000-2014       
568,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14490/0-2014
Vl.Total:
568,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
460,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14491/000-2014       
460,60
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14491/0-2014
Vl.Total:
460,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14492/000-2014       
300,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14492/0-2014
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
661,50
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14568/000-2014       
661,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14568/0-2014
Vl.Total:
661,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.430,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14569/000-2014       
3.430,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14569/0-2014
Vl.Total:
3.430,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.470,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14570/000-2014       
1.470,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14570/0-2014
Vl.Total:
1.470,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14623/000-2014       
450,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14623/0-2014
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14624/000-2014       
400,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14624/0-2014
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.800,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14625/000-2014       
1.800,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14625/0-2014
Vl.Total:
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14626/000-2014       
280,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14626/0-2014
Vl.Total:
280,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,75
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
07.089.572/0001-38
0,00
5006
14644/000-2014       
54,75
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14644/0-2014
Vl.Total:
54,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5006
14648/000-2014       
200,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14648/0-2014
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
441,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5006
14649/000-2014       
441,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14649/0-2014
Vl.Total:
441,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5006
14650/000-2014       
280,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14650/0-2014
Vl.Total:
280,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
667,38
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5006
14651/000-2014       
667,38
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14651/0-2014
Vl.Total:
667,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
490,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5006
14652/000-2014       
490,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14652/0-2014
Vl.Total:
490,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
499,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5006
14653/000-2014       
499,80
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14653/0-2014
Vl.Total:
499,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14658/000-2014       
39,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14658/0-2014
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
835,94
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14686/000-2014       
835,94
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14686/0-2014
Vl.Total:
835,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
530,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14687/000-2014       
530,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14687/0-2014
Vl.Total:
530,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.940,00
12779/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME
0,00
0,00
RP
J
03.986.179/0001-96
0,00
5003
14712/000-2014       
2.940,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14712/0-2014
Vl.Total:
2.940,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
492,44
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
RP
J
19.795.413/0001-38
0,00
5001
14774/000-2014       
492,44
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14774/0-2014
Vl.Total:
492,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14812/000-2014       
150,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14812/0-2014
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14813/000-2014       
880,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14813/0-2014
Vl.Total:
880,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
392,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14814/000-2014       
392,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14814/0-2014
Vl.Total:
392,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.515,08
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14815/000-2014       
1.515,08
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14815/0-2014
Vl.Total:
1.515,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.050,00
13058/2014
Outros/Não Aplicável
DENIS DE SOUZA PEREIRA 28032095861
0,00
0,00
RP
J
20.733.734/0001-97
0,00
5001
14860/000-2014       
2.050,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14860/0-2014
Vl.Total:
2.050,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5006
14880/000-2014       
700,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14880/0-2014
Vl.Total:
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
186,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14881/000-2014       
186,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14881/0-2014
Vl.Total:
186,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.160,00
13212/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
0,00
RP
J
45.552.676/0001-26
0,00
5001
14982/000-2014       
2.160,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14982/0-2014
Vl.Total:
2.160,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14988/000-2014       
200,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14988/0-2014
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
343,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14991/000-2014       
343,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14991/0-2014
Vl.Total:
343,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
333,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14992/000-2014       
333,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14992/0-2014
Vl.Total:
333,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
333,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14993/000-2014       
333,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14993/0-2014
Vl.Total:
333,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
333,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14994/000-2014       
333,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14994/0-2014
Vl.Total:
333,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
333,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5001
14995/000-2014       
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 02/02/2015 ATÉ 02/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
333,20
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14995/0-2014
Vl.Total:
333,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.800,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15285/000-2014       
3.800,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15285/0-2014
Vl.Total:
3.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.403,46
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
RP
J
00.985.700/0001-82
0,00
5003
15286/000-2014       
13.403,46
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15286/0-2014
Vl.Total:
13.403,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 23 de Fevereiro de 2015.