4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/02/2015 ATÉ 03/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 03/02/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
914,42
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
396
12/001-2015       
35,13
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES
Vl.Total:
843,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
24,0000
7,13
2 - LANCHES - REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE JANEIRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
71,30
10,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
169,44
186
19/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
169,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,44
182,19
Outros/Não Aplicável
SILVANA DO VALLE DE FREITAS MEI
182,19
182,19
211410000
J
16.807.365/0001-62
0,00
5201
59/000-2015       
182,19
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO DO CONTRATO N° 054/2014.
Vl.Total:
182,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
130.110,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
66/002-2015       
130.110,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
130.110,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
200,00
04.00.04.122.3.3.90.92.01
F
322.020.648-42
0,00
74
146/000-2015       
200,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO - DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
6.080,40
633
269/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - REC. 
PRÓPRIOS - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
6.080,40
Un.:
UN
Quantidade:
563,0000
10,80
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
474,63
433
1007/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS - CAPS - 
C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
474,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,63
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
278
1013/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE 
MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
71,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.699,18
278
1014/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.699,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.699,18
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
8.659,39
323
1026/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, 
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.659,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.659,39
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
96,64
462
1029/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MS - 
VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
96,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,64
0,00
234/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
2.002,45
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
2
1223/000-2015       
39,15
Item:
1 - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO - PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1000
Vl.Total:
587,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
34,66
2 - CARTUCHO DE TINTA PRETO - PARA IMPRESSORA HP DESKJET 1000
693,20
UN
20,0000
36,10
3 - CARTUCHO DE TINTA PRETO - PARA IMPRESSORA HP CN 731A - PARA USO DO CERIMONIAL E PROCON - 
GABINETE
722,00
UN
20,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
3.294,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
4
1224/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
Vl.Total:
439,20
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
40,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/02/2015 ATÉ 03/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
1.647,00
UNI
150,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
878,40
UNI
80,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES - PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/03 
PELO CRAM - GABINETE
329,40
UNI
30,0000
0,00
234/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
672,75
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
2
1225/000-2015       
44,85
Item:
1 - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO - PARA IMPRESSORA HP CN 731A - PARA USO DO CERIMONIAL E 
PROCON - GABINETE
Vl.Total:
672,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
810,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
2
1226/000-2015       
8,10
Item:
1 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 2,44 X 0,50 MTS X 4MM - ETERNIT - REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS 
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - GABINETE
Vl.Total:
810,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
84,52
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
1227/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - Referente a viagem p/ reunião na Secretaria Estadual e Saúde DVST para articulação na 
divulgação das ações pertinentes ao programa de Postos de Combustíveis/Campanha Educativa e retirada e 
apareclhos de medição Cerest na sede da INSTRUTERM em São Paulo/SP. - Saída: 03/02/2015 às 05:00 hs - 
Retorno: 03/02/2015 às 22:00hs - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 0903/006/253-2 C.E.F. - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
64.800,00
0,00
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
10.928.193/0001-07
0,00
484
1228/000-2015       
3.600,00
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS. gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo 
3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 52 db; nivel de ruído da condensadora máximo 59 db; 
voltagem 220 watts. - ELETROLUX TI/TE30F - PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO NOVO DO ETEC - CENTRO 
PAULA SOUZA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
64.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
8.892,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
2
1229/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
6.520,80
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.400,0000
2,47
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA 2015 - COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA 
SECRETARIA - GABINETE
2.371,20
LT
960,0000
0,00
269/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FIT PLAST AUTO ADESIVOS LTDA - EPP
3.571,36
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.422.711/0001-70
0,00
319
1230/000-2015       
0,08
Item:
1 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR AZUL
Vl.Total:
1.076,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
13.450,0000
0,08
2 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR VERMELHO
737,60
UN
9.220,0000
0,08
3 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR VERDE
108,64
UN
1.358,0000
0,08
4 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR PRETA
64,88
UN
811,0000
0,08
5 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR LARANJA
116,72
UN
1.459,0000
0,08
6 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR BRANCA
200,00
UN
2.500,0000
0,08
7 - ETIQUETA ADESIVA - 80MMX30MM EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR MARROM
524,00
UN
6.550,0000
0,16
8 - ETIQUETA ADESIVA - 20MM DE DIÂMENTRO EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR ROSA
422,40
UN
2.640,0000
0,16
9 - ETIQUETA ADESIVA - 20MM DE DIÂMENTRO EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR AMARELA
160,16
UN
1.001,0000
0,16
10 - ETIQUETA ADESIVA - 20MM DE DIÂMENTRO EM VINIL E IMPRESSÃO NA COR ROXA - PARA SEREM 
USADAS POR TODAS AS UBS E PSF NA IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS DE DOENÇAS NO PRONTUÁRIO DOS 
PACIENTES - CONFORME PADRÃO DE CORES DO MAPA INTELIGENTE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
160,96
UN
1.006,0000
0,00
249/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
2.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
0,00
4
1231/000-2015       
2.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA 2015 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIOS - RECONHECIMENTO DE FIRMA, 
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/02/2015 ATÉ 03/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
AUTENTICAÇÕES E ESCRITURAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
0,00
234/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
67,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
2
1232/000-2015       
39,00
Item:
1 - ENVELOPE OFICIO - BRANCO
Vl.Total:
39,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
28,00
2 - ENVELOPE CARTA, BRANCO - 16X11,5CM - PARA USO DO CERIMONIAL E PROCON - GABINETE
28,00
CX
1,0000
0,00
270/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEA BRASIL DESFIBRILADORES LTDA - ME
852,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.388.600/0001-43
0,00
400
1233/000-2015       
213,00
Item:
1 - MOCHILA DE RESGATE PARA O 192 - TÉRMICA, PADRÃO, TAMANHO 0,38X0,32X0,18 - PARA USO DO 
SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS 192 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
852,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
244/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
2.450,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
15
1234/000-2015       
35,00
Item:
1 - ESTIMATIVA DE INSERÇÕES PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE DO PREFEITO E 
DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
2.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
70,0000
0,00
250/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
3.428,60
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
4
1235/000-2015       
0,04
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
3.428,60
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
85.715,0000
0,00
270/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA
83,50
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
51.973.659/0001-65
0,00
400
1236/000-2015       
83,50
Item:
1 - APARELHO DE TELEFONE COM FIO E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS - PARA USO DO SETOR DE APOIO 
AS REFERENCIAS 192 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
83,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP
3.871,92
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
458
1237/000-2015       
33,15
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com 
predominância  das proteínas do soro do leite em relação a caseina, tendo como fontes de carboidratos 100% 
lactose, com adição de vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro 
no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional 
equivalente. - Marca: NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - CATA COM 400G - PARA USO DOS RECEM NASCIDOS E MÃES 
PORTADORAS DE HIV/AIDS - C/C 624023-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
3.871,92
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
116,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
90,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
1238/000-2015       
50,00
Item:
1 - LIMPEZA. DE BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 - TRÂNSITO
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
0,00
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
9.456,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
4
1239/000-2015       
9.456,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
9.456,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
240/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
2.450,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
327
1240/000-2015       
35,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - ESTIMATIVA DE INSERÇÕES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
70,0000
0,00
241/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
2.450,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
486
1241/000-2015       
35,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
70,0000
0,00
242/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
2.450,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
737
1242/000-2015       
35,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
Vl.Total:
2.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
70,0000
0,00
245/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
2.450,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
84
1243/000-2015       
35,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
2.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
70,0000
0,00
243/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
2.450,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
772
1244/000-2015       
35,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
2.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
70,0000
0,00
240/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
2.450,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
236
1245/000-2015       
35,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - SEC. MUNICIPAL DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE.
Vl.Total:
2.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
70,0000
0,00
236/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA DINIZ ALVES
400,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
0,00
16
1246/000-2015       
400,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/02/2015 ATÉ 03/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
238/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
2.450,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
198
1247/000-2015       
35,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - SEC. MUNICIPAL MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
70,0000
0,00
237/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
2.450,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
112
1248/000-2015       
35,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. URBANO E OBRAS
Vl.Total:
2.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
70,0000
0,00
264/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
42,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
1249/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA À MENORES ACOLHIDOS NA 
FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 25/01/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 14:00h - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
264/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
-42,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
1249/000-2015 - 01
-42,26
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1249/0-2015 - EMPENHADO ERRONEAMENTE COMO GLOBAL
Vl.Total:
-42,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
264/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
42,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
1250/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA À MENORES ACOLHIDOS NA 
FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 25/01/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 14:00h - REC. PRÓPRIO 
-ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
47.500,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/000-2015       
47.500,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - 
GABINETE
Vl.Total:
47.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
254,90
Outros/Não Aplicável
LOCAWEB S/C LTDA
254,90
254,90
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
0,00
51
1252/000-2015       
254,90
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
254,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,71
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
127,71
127,71
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
0,00
641
1253/000-2015       
127,71
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO NO EXERCICIO ANTERIOR DA C/C 27.900-5 BB
Vl.Total:
127,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DAS ARTES
65.000,00
65.000,00
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
13.647.217/0001-30
0,00
741
1254/000-2015       
65.000,00
Item:
1 - PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REF. AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2015, A SER 
REPASSADO EM 03/02/2015. - SEC. MUN. DE CULTURA
Vl.Total:
65.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
RP
J
03.810.438/0001-23
59.300,62
5001
4796/001-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02 - REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
59.300,62
Un.:
%
Quantidade:
14,1300
4.195,63
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
358,00
5001
11902/004-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - 
GABINETE
Vl.Total:
358,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
7,16
0,00
11513/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BIO WORLD SISTEMAS LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
11.367.009/0001-51
127,00
5006
13149/003-2014       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO - RELÓGIO DE PONTO PRISMA - PARA 
ATENDER A SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
127,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
127,00
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 03/02/2015 ATÉ 03/02/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
5
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 23 de Fevereiro de 2015.