4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2015 ATÉ 16/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 16/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2
6425/003-2015       
242,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - SET/15 - GABINETE
Vl.Total:
242,91
Un.:
LT
Quantidade:
81,6000
2,98
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2
8033/003-2015       
2.321,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - SET/15 - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
2.321,49
Un.:
LT
Quantidade:
718,0600
3,23
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
41
1000/007-2015       
196,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - DE CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
196,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
196,13
3378/2015
Convite Compras e Serviços
OPINIÃO PESQUISA ANÁLISE E CONSULTORIA LTDA
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
73.988.917/0001-10
51
6520/002-2015       
24.950,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO PARA AVALIAÇÃO DOS 
SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM CADA ÁREA DE SUA 
ATUAÇÃO, AFERIÇÃO DOS IMPACTOS PROVOCADOS E DO QUE PODE SER MELHORADO PARA O BOM 
ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO EM TODOS OS SEUS ESTRATOS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE 
1 (UMA) PESQUISA QUALITATIVA E 1 (UMA) PESQUISA QUANTITATIVA.
Vl.Total:
24.950,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
49.900,00
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
172
6403/008-2015       
1.234,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
1.234,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.234,42
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
178
5775/019-2015       
5.307,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SET/15 
-SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.307,16
Un.:
LT
Quantidade:
1.869,1800
2,84
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
178
5775/020-2015       
5.201,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SET/15 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.201,34
Un.:
LT
Quantidade:
1.831,9100
2,84
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
178
5775/024-2015       
5.688,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SET/15 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.688,23
Un.:
LT
Quantidade:
2.003,3900
2,84
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
178
5775/025-2015       
5.198,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SET/15 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.198,36
Un.:
LT
Quantidade:
1.830,8600
2,84
4111/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
6426/005-2015       
391,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A OUTUBRO DE 2015 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
391,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
391,15
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
323
1016/031-2015       
122,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
122,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,18
10253/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
488
11899/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB VER KESAO KASUGA NO AQUÁRIO EM SANTOS/SP DIA 28/10/2015, 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10252/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
488
11900/000-2015       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR A FUNCIONÁRIA DENISE PARA CURSO EM SP NA USP - 27/10/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E 
RETORNO ÀS 17h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10244/2015
Outros/Não Aplicável
SILVIO JOSE DE MACEDO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
085.539.758-60
488
11901/000-2015       
84,52
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2015 ATÉ 16/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - BUSCAR ALIMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO EM CAJAMAR/SP NO DIA 
08/10/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10245/2015
Outros/Não Aplicável
DAIANY SILVA CRISTINO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.135.708-47
488
11902/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ARIS - SETOR RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DA SEC. ESTAD. DE EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS 
DESTINADOS À SME, NO DIA 26/10/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10248/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
488
11903/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - CAPACITAÇÃO UNDIME (PDDE INTERATIVO E PROPOSTA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL) DIA 22/10/2015, SAÍDA ÀS 07h20 E RETORNO ÀS 22h00 EM CAJATI/SP - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10249/2015
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
488
11904/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - CAPACITAÇÃO UNDIME (PDDE INTERATIVO E PROPOSTA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL) DIA 22/10/2015 - SAÍDA ÀS 07h20 E RETORNO ÀS 22h00 - CAJATI/SP - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10250/2015
Outros/Não Aplicável
LILIAN CLIVATTI RODRIGUES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
084.356.888-79
488
11905/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - CAPACITAÇÃO UNDIME (PDDE INTERATIVO E PROPOSTA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL) DIA 22/10/2015 - SAÍDA ÀS 07h20 E RETORNO ÀS 22h00 - CAJATI/SP - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10251/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
488
11906/000-2015       
828,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
210,78
Un.:
Quantidade:
6,0000
35,13
2 - PERNOITE
588,96
3,0000
196,32
3 - LANCHE - CAPACITAÇÃO UNDIME (PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO, BNC, LEI DE RESPONSABILIDADE 
EDUCACIONAL E DADOS A.N.A) - SAÍDA: 04/10 ÀS 16h00 E RETORNO: 07/10 ÀS 12h00 - CAJATI/SP - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
28,52
4,0000
7,13
10247/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
488
11907/000-2015       
84,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - REUNIÃO NA ARIS - SETOR RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA 
DA SEC. ESTAD. DE EDUC. E QUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS À SME, NO DIA 26/10/2015, 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10255/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
488
11908/000-2015       
49,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB FERNANDO SÉRGIO NO AQUÁRIO DE SANTOS/SP - NO DIA 23/10/2015 
- SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
10254/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
488
11909/000-2015       
133,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
105,39
Un.:
Quantidade:
3,0000
35,13
2 - LANCHES - LEVAR ALUNOS DA EMEB VER. KESAO KASUGA PARA PERUÍBE NO DIA 22/10/2015, SAÍDA ÀS 
06h30 E RETORNO ÀS 17h30 E LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSINO SILVEIRA NO DIA 23/10/2015 NO 
ZOOLÓGICO EM CURITIBA/SP SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
28,52
4,0000
7,13
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
6678/001-2015       
398,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: CRECHE - 93,67%, CRECHE NOSSO NINHO - 
6,33% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
398,16
Un.:
KG
Quantidade:
79,0000
5,04
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
6679/001-2015       
473,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: EMEI - 96,81%, EMEI NOSSO NINHO - 3,19% - 
REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
473,76
Un.:
KG
Quantidade:
94,0000
5,04
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 16/11/2015 ATÉ 16/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
6772/004-2015       
142,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - LOTE 04 - SEGMENTOS: 
EMEF - 88,00%, FUND. APAE - 2,64%, EJA EMEF - 1,46%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,64%, AEE 
MUNICIPAL - 2,34%, INDÍGENAS - 1,46%, QUILOMBOLAS - 1,46% - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
142,10
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
4,06
10265/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
60.896.248/0004-57
676
11920/000-2015       
397,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO
Vl.Total:
193,60
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
48,40
2 - PASSAGEM - SÃO PAULO/REGISTRO - PARA ATENDER UM REPRESENTANTE DO CMDCA QUE IRÁ 
PARTICIPAR DAS REUNIÕES SEMANAIS DO CONDECA EM SÃO PAULO - C/C 28.244-8 BB - FMDCA
204,00
SV
4,0000
51,00
6027/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
766
7681/006-2015       
388,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
388,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
388,09
1547/2015
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
782
2918/007-2015       
7.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 18/2015 - 
PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - ESPORTES
Vl.Total:
7.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.000,00
10277/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
783
11910/000-2015       
42,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - VIAGEM À PARIQUERA-AÇU PARA LEVAR EQUIPE DE BASQUETEBOL PARA PARTICIPAR DE 
AMISTOSO - DIA 20/10, SAÍDA ÀS 18h30 E RETORNO ÀS 23h30 - ESPORTES
7,13
1,0000
7,13
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 18 de Novembro de 2015.