4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/11/2015 ATÉ 26/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 26/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5212/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
49
6733/000-2015       
500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAVALETE DE CANO GALVANIZADO PARA INSTALAÇÃO HIDRAULICA - AQUISIÇÃO DE CAVALETE - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
500,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
500,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
49
10607/000-2015       
415,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - DA BARRA - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS 
MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
415,20
Un.:
KG
Quantidade:
240,0000
1,73
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
374/035-2015       
36,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
36,02
Un.:
CM/CO
Quantidade:
7,2000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5238/001-2015       
23,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
23,98
Un.:
CM/CO
Quantidade:
4,8000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
64
5238/002-2015       
60,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
103
2605/020-2015       
67,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
67,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
3.000,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
112
5541/006-2015       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
MINISTÉRIO DO TURISMO
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
05.457.283/0003-80
107
11759/000-2015       
58.946,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE AO CONVÊNIO CR 0281673-63/2008 - REVITALIZAÇÃO DO 
MERCADO MUNICIPAL CEF-C/647077-5 - REGULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 
- PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
58.946,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
58.946,96
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
190
1698/003-2015       
310,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARGARINA VEGETAL com sal. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) 
dias da entrega do produto. Embalagem primária: pote plástico, atóxico, contendo 500 gramas. - COAMO 
FAMILIA - ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - PERIODO MARÇO A 
AGOSTO DE 2015 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS
Vl.Total:
310,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
3,10
7951/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
207
9557/000-2015       
2.524,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMITADOR DE ALTURA
Vl.Total:
90,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
9,00
2 - VELA DE IGNIÇAO
80,00
UN
5,0000
16,00
3 - CAIXA DE LAMINA PARA ROÇADEIRA
845,00
CX
50,0000
16,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/11/2015 ATÉ 26/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4 - PORCA DA LAMINA
139,00
UN
10,0000
13,90
5 - FILTRO DE AR
150,00
UN
10,0000
15,00
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
150,00
UN
10,0000
15,00
7 - KIT CARBURADOR
800,00
UN
10,0000
80,00
8 - CARRETEL DE NYLON AUTOMÁTICO - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
270,00
UN
3,0000
90,00
7886/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
249
9555/000-2015       
810,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - SELADORA PARA MADEIRA - 3,6LITROS
Vl.Total:
344,34
Un.:
GL
Quantidade:
6,0000
57,39
2 - VERNIZ MARÍTIMO BRILHANTE - 3,6LITROS
392,16
LT
6,0000
65,36
3 - TRINCHA 3'
27,09
UN
3,0000
9,03
4 - ADESIVO DE CONTATO - 2,8KG - PARA CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL LOCALIZADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO
47,05
UN
1,0000
47,05
7523/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARCI IND.E COM.APAR.CIRURG.E ORT. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.461.034/0001-78
319
9441/000-2015       
-320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELETRODO QUADRADO AUTOADESIVO COM MEDIDA 5X5CM - COMPATÍVEL COM O APARELHO DE 
TENS/FES
Vl.Total:
240,00
Un.:
PAR
Quantidade:
30,0000
8,00
2 - ELETRODO REDONDO COM MEDIDA DE 3CM - COMPATÍVEL COM APARELHO DE TENS/FES - PARA USO DA 
UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
80,00
PAR
10,0000
8,00
9601/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
323
11014/001-2015       
5.800,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O PERÍODO DE 03 MESES NO EXERCÍCIO DE 2015 - 
PARA USO DOS PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.800,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.800,66
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
505
6659/002-2015       
736,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
Vl.Total:
665,00
Un.:
SC
Quantidade:
7,0000
95,00
2 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIQUARA - ATENDIMENTO A DIVERSOS 
SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
71,60
KG
8,0000
8,95
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
505
6660/001-2015       
217,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
Vl.Total:
95,00
Un.:
SC
Quantidade:
1,0000
95,00
2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO – Embalagem de 500 
gramas - ROMANO
110,40
KG
8,0000
13,80
3 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIQUARA
8,95
KG
1,0000
8,95
4 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: EMEI NOSSO NINHO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
2,80
UN
1,0000
2,80
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
505
6661/002-2015       
311,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
Vl.Total:
285,00
Un.:
SC
Quantidade:
3,0000
95,00
2 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIQUARA - ATENDIMENTO A DIVERSOS 
SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
26,85
KG
3,0000
8,95
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.268.398/0001-93
633
96/000-2015       
-720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTUCHO DE TONER - BROTHER MFC 8952 DW - PARA USO NO PROCESSO DO PROJETO MINHA CASA 
MINHA VIDA - JARDIM AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
720,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
120,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
633
118/000-2015       
-59,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. com 
gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda. O 
produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, contendo 250 unidades, 
constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e instruções de armazenamento. - 
FORONI - PARA CADASTRO E SORTEIO DO PROJETO MNHA CASA MINHA VIDA JARDIM AGROCHÁ II, 
CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSIT. DES. SOCIAL
Vl.Total:
59,40
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
14,85
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
633
400/000-2015       
-149,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA ARQUIVO
Vl.Total:
27,00
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
5,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/11/2015 ATÉ 26/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - COLA BRANCA
16,50
UN
10,0000
1,65
3 - GRAMPEADOR
75,00
UN
5,0000
15,00
4 - CANETA MARCA TEXTO - MATERIAL PARA USO NO PROCESSO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - 
JARDIM AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL
31,20
CX
2,0000
15,60
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
633
402/000-2015       
-80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - MATERIAL PARA SER USADO NO PROCESSO DO 
PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - JARDIM AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
80,00
Un.:
PCTE
Quantidade:
10,0000
8,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
633
2846/000-2015       
-223,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO DO DEPTO DE HABITAÇÃO 
NO PROCESSO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
223,00
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
111,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
636
93/000-2015       
-1.225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SPOT DE 30'  - PARA DIVULGAÇÃO DO PROCESSO DE CADASTRO E SORTEIO DO PROJETO MINHA CASA 
MINHA VIDA JARDIM AGROCHÁ II, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
- ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
1.225,00
Un.:
SV
Quantidade:
35,0000
35,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
636
419/000-2015       
-1.068,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE FAIXA - PARA USO NO PROCESSO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - JARDIM 
AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
1.068,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
178,00
233/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
636
1724/000-2015       
-28.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de cadastramento do Programa "Minha 
Casa Minha Vida" - Jardim Agrochá II e III, com o fornecimento de 25 profissionais com o requisito de Ensino 
Médio Completo para trabalhar 08 horas por dia, durante 07 dias, na triagem, no cadastramento e na 
distribuição de senhas, sob a coordenação da equipe do Setor de Habitação. Conforme especificações constantes 
no ANEXO XI - Termo de referência. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO CADASTRO PARA 
O SORTEIO DO PROGRAMA 'MINHA CASA MINHA VIDA' - JD AGROCHÁ II E III CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO XI - TERMO DE REFERENCIA - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
28.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
28.500,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
636
2844/000-2015       
-2.555,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS 
(COMPREENDE NOTURNO: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ).
Vl.Total:
1.180,20
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
168,60
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - PARA USO NA CAIXA DE SOM QUE SERÁ UTILIZADA NO PROCESSO 
MINHA CASA MINHA VIDA - ASSISTÊNCIA
1.375,36
SV
7,0000
196,48
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
638
1435/012-2015       
61.193,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL -  REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
61.193,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
61.193,06
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 
DE IN
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.699.501/0001-21
642
126/000-2015       
-3.013,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - PARA CADASTRO 
E SORTEIO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA JARDIM AGROCHÁ II, CONFORME CONVÊNIO 
CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
3.013,87
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.013,87
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
642
386/000-2015       
-3.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA CADASTRO E SORTEIO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA 
JARDIM AGROCHÁ II, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSIST. 
DES. SOCIAL
Vl.Total:
3.350,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.350,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
07.089.572/0001-38
642
418/000-2015       
-1.189,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/11/2015 ATÉ 26/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA ATIVA/PASSIVA - 200WATTS - PARA USO NO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - JARDIM 
AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
1.189,00
Un.:
PAR
Quantidade:
1,0000
1.189,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.268.398/0001-93
671
12737/000-2015       
720,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTUCHO DE TONER (Troca de Ficha da Nota nº 96/0-2015)
Vl.Total:
720,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
120,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
671
12738/000-2015       
59,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. 
produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem 
nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões: 185 mm x 248 mm. O 
produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, contendo 250 unidades, 
constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e instruções de armazenamento.  
(Troca de Ficha da Nota nº 118/0-2015)
Vl.Total:
59,40
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
14,85
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
671
12739/000-2015       
149,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA ARQUIVO  (Troca de Ficha da Nota nº 400/0-2015)
Vl.Total:
27,00
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
5,40
2 - COLA BRANCA (Troca de Ficha da Nota nº 400/0-2015)
16,50
UN
10,0000
1,65
3 - GRAMPEADOR  (Troca de Ficha da Nota nº 400/0-2015)
75,00
UN
5,0000
15,00
4 - CANETA MARCA TEXTO  (Troca de Ficha da Nota nº 400/0-2015)
31,20
CX
2,0000
15,60
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
671
12740/000-2015       
80,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES (Troca de Ficha da Nota nº 402/0-2015)
Vl.Total:
80,00
Un.:
PCTE
Quantidade:
10,0000
8,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
671
12741/000-2015       
223,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. (Troca de Ficha da Nota nº 2846/0-2015)
Vl.Total:
223,00
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
111,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
53.960.860/0001-33
672
12742/000-2015       
1.225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SPOT DE 30'  (Troca de Ficha da Nota nº 93/0-2015)
Vl.Total:
1.225,00
Un.:
SV
Quantidade:
35,0000
35,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
672
12743/000-2015       
1.068,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE FAIXA  (Troca de Ficha da Nota nº 419/0-2015)
Vl.Total:
1.068,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
178,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
672
12744/000-2015       
2.555,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS 
(COMPREENDE NOTURNO: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). (Troca de Ficha da Nota nº 2844/0-2015)
Vl.Total:
1.180,20
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
168,60
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). (Troca de Ficha da Nota nº 2844/0-2015)
1.375,36
SV
7,0000
196,48
233/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
672
12745/000-2015       
28.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de cadastramento do Programa "Minha 
Casa Minha Vida" - Jardim Agrochá II e III, com o fornecimento de 25 profissionais com o requisito de Ensino 
Médio Completo para trabalhar 08 horas por dia, durante 07 dias, na triagem, no cadastramento e na 
distribuição de senhas, sob a coordenação da equipe do Setor de Habitação. Conforme especificações constantes 
no ANEXO XI - Termo de referência. (Troca de Ficha da Nota nº 1724/0-2015)
Vl.Total:
28.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
28.500,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
665
1431/012-2015       
4.450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.450,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.450,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
665
1431/013-2015       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - 
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 26/11/2015 ATÉ 26/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
ASSISTÊNCIA
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 
DE IN
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.699.501/0001-21
673
12746/000-2015       
3.013,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA (Troca de Ficha da Nota nº 126/0-2015)
Vl.Total:
3.013,87
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.013,87
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.293.714/0001-59
673
12747/000-2015       
3.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOTEBOOK (Troca de Ficha da Nota nº 386/0-2015)
Vl.Total:
3.350,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.350,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.089.572/0001-38
673
12748/000-2015       
1.189,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA ATIVA/PASSIVA - 200WATTS (Troca de Ficha da Nota nº 418/0-2015)
Vl.Total:
1.189,00
Un.:
PAR
Quantidade:
1,0000
1.189,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
693
5587/000-2015       
5.278,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 10X08 (CJ) - 24 
HORAS - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 60%) - FUNSSOL
Vl.Total:
5.278,01
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
2.639,01
10611/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
693
12191/000-2015       
10,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAR. ADIC. CHEQUE. COMP (21/09/2015) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.048-8 BB (CONFORME CI 
41/2015) - FUNSSOL
Vl.Total:
10,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
10,45
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 1 de Dezembro de 2015.