4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/05/2015 ATÉ 18/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
12
Data de Lançamento: 18/05/2015 |
4.250,00
11881/2014
Pregão Presencial
SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS |
FIBRA LT |
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
01.269.834/0001-60
0,00
239
213/001-2015
212,50
1 - LIXEIRA em fibra, na cor azul, com tampa superior central, capacidade mínima de 40 litros, não giratória, |
acoplada em suporte metálico com duas hastes confeccionadas em material resistente, fabricado em tubo em |
aço carbono galvanizado de 01 polegada, com pintura eletrostática na cor preta, sem logotipo da Prefeitura. - |
SALETTI - 45L C/ HASTE - REFERENTE À ANULAÇÃO Nº 16319/2014 - DES. AGRÁRIO |
4.250,00
UN
20,0000
0,00
3560/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
FEDERAL |
0,00
255,38
113812600
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
328/000-2015
127,69
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. A INFRAÇÃO DE MULTA OCORRIDA COM O |
VEÍCULO FIAT DOBLO AMBULÂNCIA PLACA DJP 4301 NO DIA 04/01/13 E DIA 25/09/2014 NA RODOVIA REGIS |
BITTENCOURT NA CIDADE DE REGISTRO/SP INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NÚMERO E218683731 E R264118103 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
255,38
SV
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
283,50
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
364/000-2015
283,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 269 - 27000,00
283,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
476,97
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
373/000-2015
476,97
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 263 - 4336,06
476,97
1,0000
0,00
4268/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MUNICIPIO DE JUQUIA
85,13
0,00
113812600
J
46.585.964/0001-40
0,00
5813
375/000-2015
85,13
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. A MULTA OCORRIDA NA AV. MOHAMED |
SAID HEDJAZI Nº 48, JUQUIA NO DIA 08/12/2014 COM O VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND PLACA EHE 7300 - |
INFRAÇÃO Nº 5N0048991 - SERV. MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
3.093,16
71
429/005-2015
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS |
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS |
3.093,16
1,0000
3.093,16
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
752,00
131
432/016-2015
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA |
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
752,00
1,0000
752,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
71,66
131
432/017-2015
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA |
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
71,66
1,0000
71,66
1.235,33
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
448/004-2015
1.235,33
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.235,33
1,0000
0,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
MUNIV |
0,00
788,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
4
449/004-2015
788,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
788,00
1,0000
1.478,16
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/009-2015
1.478,16
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
1.478,16
1,0000
234,76
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/010-2015
234,76
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
234,76
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
3.093,16
51
489/013-2015
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
3.093,16
1,0000
3.093,16
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.232,92
103
500/005-2015
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
1.232,92
1,0000
1.232,92
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/05/2015 ATÉ 18/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
12
5.197,13
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/012-2015
5.197,13
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
5.197,13
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
62,40
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
543/004-2015
58,50
1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS 90 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO, PERÍODO DE |
FEVEREIRO A JUNHO 2015, SENDO 0,65 O VALOR INDIVIDUAL MENSAL - REFERENTE A APOLICE 5812-0 - |
ASSISTÊNCIA |
62,40
SV
1,0700
71,94
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/007-2015
71,94
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
GABINETE |
71,94
1,0000
675,20
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
591/004-2015
675,20
1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO. EXERCÍCIO 2015. - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E PROJETO GURI. - CULTURA |
675,20
1,0000
710,58
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
679
597/003-2015
710,58
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E |
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
710,58
1,0000
957,74
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
652
605/005-2015
957,74
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 |
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B. |
957,74
1,0000
3.595,61
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.595,61
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/008-2015
3.595,61
1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
3.595,61
1,0000
268,82
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
268,82
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
231
862/006-2015
268,82
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E |
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO |
268,82
1,0000
71,94
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/024-2015
71,94
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
71,94
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
148,62
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/026-2015
148,62
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
148,62
1,0000
1.650,21
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
636
890/003-2015
1.650,21
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
(3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - FEVEREIRO À |
DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
1.650,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
339,52
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
191
892/004-2015
339,52
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 |
- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
339,52
1,0000
450,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
191
895/004-2015
450,62
1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO |
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. |
MUNICIPAIS |
450,62
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
63,75
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
45
919/005-2015
63,75
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
63,75
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/05/2015 ATÉ 18/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
12
0,00
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
127,50
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
0,00
45
923/002-2015
127,50
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
127,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
0,00
191,25
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
0,00
45
930/003-2015
191,25
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
191,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
127,50
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
931/004-2015
127,50
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
127,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
255,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
45
933/005-2015
255,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
255,00
1,0000
85,34
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
41
1000/002-2015
85,34
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - |
JURÍDICO |
85,34
1,0000
209,27
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
433
1007/004-2015
209,27
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO |
MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE |
209,27
1,0000
1.710,32
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
278
1014/004-2015
1.710,32
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.710,32
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
99,51
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/011-2015
99,51
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, |
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
99,51
1,0000
221,97
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
351
1020/004-2015
221,97
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
221,97
1,0000
6.645,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
323
1026/004-2015
6.645,50
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
6.645,50
1,0000
174,68
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1027/004-2015
174,68
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VIG. |
EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
174,68
1,0000
169,52
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1028/004-2015
169,52
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - CONTA PAM |
- C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE |
169,52
1,0000
172,28
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
462
1029/004-2015
172,28
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA |
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
172,28
1,0000
255,31
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
143
1171/005-2015
255,31
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
255,31
1,0000
386,45
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
693
1362/004-2015
386,45
1 - GASTOS DE TELEFONIA PARA OS Nº 13-38217889 / 13-38212932 / 13-38215213 - FUNSSOL
386,45
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/05/2015 ATÉ 18/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
12
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
661
1460/003-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
2.532,00
661
1466/004-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
5.275,00
661
1471/004-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
5.275,00
1,0000
5.275,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
3.376,00
661
1475/004-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
3.376,00
1,0000
3.376,00
3.798,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
661
1480/004-2015
3.798,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
3.798,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
4.590,00
670
1485/004-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
4.590,00
1,0000
4.590,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
7.010,00
667
1493/004-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
7.010,00
1,0000
7.010,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
701,80
667
1494/004-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
701,80
1,0000
701,80
3.400,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
667
1499/004-2015
3.400,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
0,00
475/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
60,00
103
1590/007-2015
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
60,00
1,0000
60,00
621,97
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
621,97
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
1647/005-2015
621,97
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
621,97
1,0000
0,00
984/2015
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
134,80
71
1925/002-2015
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
134,80
1,0000
134,80
0,00
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
255,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
45
2489/002-2015
255,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
255,00
1,0000
1.175,60
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
2657/000-2015
1,69
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR
126,75
KG
75,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR
156,75
KG
75,0000
1,32
3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas |
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR |
66,00
UN
50,0000
3,45
4 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR
172,50
KG
50,0000
11,50
5 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte |
- COOPARR |
460,00
KG
40,0000
2,42
6 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, |
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS |
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
193,60
KG
80,0000
0,00
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
46.624,41
292
2768/003-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/05/2015 ATÉ 18/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
12
1 - SERVIÇO DE OBRAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A |
CONCLUSÃO DE NOVA UNIDADE DENOMINADA UBS, NO JARDIM XANGRILÁ, FICHA 292 - PAGOS ATRAVÉS DE |
REPASSE FUNDO A FUNDO PROPOSTA Nº 115683040001/13001, PORTARIA Nº 340 DE 4 DE MARÇO DE 2013 - |
C/C 0903/006/624080-0 CEF - SAÚDE |
46.624,41
%
12,8600
3.624,80
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
3.948,30
411
2776/004-2015
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TERMO ADITIVO A SER |
PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE |
3.948,30
UN
321,0000
12,30
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
3.661,20
431
2906/003-2015
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - |
SAÚDE |
3.661,20
UN
339,0000
10,80
429,46
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
659
3054/003-2015
429,46
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo do CREAS (3822-4721 - 3822-2369) - Fevereiro à |
Dezembro/2015. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
429,46
1,0000
333,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3273/002-2015
333,90
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
333,90
1,0000
1.032,53
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
631
3401/006-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.032,53
%
0,5900
524,44
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
3416/002-2015
524,44
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO CONTRATO - |
PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
524,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
39,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
278
4412/003-2015
39,00
1 - Pagamento de tarifas bancárias para o exercício de 2015. PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
SAÚDE. - Referente à Pagamento de Tarifas Bancárias cobradas em: 13/04/2015 (03 tarifas), 22/04/2015 (01 |
tarifa) e 29/04/2015 (01 tarifa) no valor de R$ 7,80 cada, pendentes na conciliação bancária do mês de |
Abril/2015 - Agência 0492-8 - Conta Corrente: 26.179-3 - Banco do Brasil, com Recurso Estadual do Convênio |
Programa Fundo a Fundo. |
39,00
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
6.800,00
293
4974/001-2015
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - 1º T.A. A ATA DE R.P. A SER PAGO |
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
6.800,00
UN
8,0000
850,00
3.008,78
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
5019/004-2015
3.008,78
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 458/2015 - |
CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
3.008,78
1,0000
948,95
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
5029/004-2015
948,95
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS |
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 465/2015 - CONFORME |
CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
948,95
1,0000
2.233,44
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
5042/004-2015
2.233,44
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. |
466/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
2.233,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
2.532,00
661
5095/004-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO |
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015 |
2.532,00
1,0000
2.532,00
48,24
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
5106/008-2015
48,24
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE |
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO |
48,24
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/05/2015 ATÉ 18/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
12
214/2015 CONFORME CI 23/2015 |
500,00
3496/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
0,00
500,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
5115/000-2015
500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - |
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
500,00
1,0000
0,00
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
9.463,57
801
5232/001-2015
1 - PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE |
2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE |
9.463,57
1,0000
9.463,57
0,00
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
34.015,51
295
5236/001-2015
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - TP 002-2015 - LOTE 01 - PSF CAIÇARA - CONFORME RESOLUÇÃO SS/150 |
DE 17/12/2014 - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - SAÚDE |
34.015,51
%
18,3100
1.857,60
84,52
3872/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
5440/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA ARAÇOIABA DA SERRA/SP LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, DIA 06/05/2015, |
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
84,52
3871/2015
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
5441/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA ARAÇOIABA DA SERRA/SP LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, DIA 06/05/2015, |
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
42,26
3870/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
5442/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
2 - REF. VIAGEM À PERUÍBE E ITANHAÉM/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS NA |
FUNDAÇÃO CASA PARA VISITÁ-LOS, NO DIA 03/05/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 15h00 - REC. |
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
1.071,43
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.156.349/0001-66
0,00
505
5453/000-2015
1,69
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR
214,63
KG
127,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR
146,30
KG
70,0000
1,32
3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas |
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR |
66,00
UN
50,0000
11,50
4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte |
- COOPARR |
402,50
KG
35,0000
2,42
5 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, |
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO |
242,00
KG
100,0000
162,60
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.156.349/0001-66
0,00
505
5454/000-2015
3,45
1 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR
82,80
KG
24,0000
2,28
2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REF. AQUISIÇÃO DE |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO |
79,80
KG
35,0000
56,21
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/001-2015
56,21
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
56,21
1,0000
1.478,17
3980/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
5528/002-2015
1.478,17
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA USO DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
1.478,17
1,0000
0,00
4046/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
-1.250,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5535/000-2015 - 01
-1.250,00
1 - Anulação da Nota nº 5535/0-2015 - Motivo: ADEQUAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO EMITIDA ERRONEAMENTE |
COMO DESPESA ORDINARIA. |
-1.250,00
1,0000
0,00
4044/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
-600,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5536/000-2015 - 01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/05/2015 ATÉ 18/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
12
-600,00
1 - Anulação da Nota nº 5536/0-2015 - Motivo: ADEQUAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO EMITIDA ERRONEAMENTE |
COMO DESPESA ORDINARIA. |
-600,00
1,0000
0,00
4045/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
-100,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5537/000-2015 - 01
-100,00
1 - Anulação da Nota nº 5537/0-2015 - Motivo: ADEQUAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO EMITIDA ERRONEAMENTE |
COMO DESPESA ORDINARIA. |
-100,00
1,0000
0,00
4043/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
-300,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5538/000-2015 - 01
-300,00
1 - Anulação da Nota nº 5538/0-2015 - Motivo: ADEQUAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO EMITIDA ERRONEAMENTE |
COMO DESPESA ORDINARIA. |
-300,00
1,0000
146,05
Outros/Não Aplicável
DIRCEU LEITE DE NOVAES
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
075.809.128-13
0,00
132
5662/000-2015
146,05
1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME |
PROTOCOLO 2588/2010 DEFERIDO PELA STTCA. |
146,05
1,0000
0,00
4203/2015
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
04.672.349/0001-20
26,60
641
5687/001-2015
1 - VALOR DEVOLVIDO A MAIOR PELA ENTIDADE - REF. CONVÊNIO FMDCA/ITAÚ Nº 25/2014 - C/C 28.244-8 |
BB - ASSISTÊNCIA |
26,60
1,0000
26,60
0,00
4204/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
01.329.836/0001-05
21,90
641
5688/001-2015
1 - VALOR DEVOLVIDO A MAIOR PELA ENTIDADE - REF. CONVÊNIO FMDCA/O BOTICÁRIO Nº 35/2014 - C/C |
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA |
21,90
1,0000
21,90
0,00
4205/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
01.329.836/0001-05
3,70
641
5689/001-2015
1 - VALOR DEVOLVIDO A MAIOR PELA ENTIDADE - REF. CONVÊNIO FMDCA/ITAÚ Nº 28/2014 - C/C 28.244-8 |
BB - ASSISTÊNCIA |
3,70
1,0000
3,70
0,00
4206/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
01.329.836/0001-05
9,17
641
5690/001-2015
1 - VALOR DEVOLVIDO A MAIOR PELA ENTIDADE - REF. CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 09/2014 - REC. |
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
9,17
1,0000
9,17
0,00
4620/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
48.600,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.610.283/0001-88
0,00
442
5698/000-2015
0,81
1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI - LABOR IMPORT - WENLING - PARA USO DA ASSISTÊNCIA |
FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE QUATRO |
MESES - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
48.600,00
UN
60.000,0000
0,00
4620/2014
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
16.755,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
30.280.358/0006-90
0,00
442
5699/000-2015
15,00
1 - TIRA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CX C/ 50 UNIDADES. - ROCHE - |
PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO |
ESTIMADO DE QUATRO MESES - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
16.755,00
CX
1.117,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
1.917,75
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
278
5700/000-2015
1.917,75
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - TEATRO - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA USO DO |
EVENTO "DIA DA CONFERÊNCIA DE SAÚDE" - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.917,75
DIÁRI
1,0000
0,00
4290/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
3.900,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
0,00
420
5701/000-2015
1.300,00
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO |
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE JOÃO VICTOR |
FREITAS, CONFORME Nº DO PROCESSO 0001864-24.2015.8.26.0495 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
3.900,00
SV
3,0000
0,00
4290/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
3.900,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
0,00
406
5702/000-2015
1.300,00
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PESTAÇÃO |
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE JOÃO VICTOR |
FREITAS, CONFORME Nº DO PROCESSO 0001864-24.2015.8.26.0495 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
3.900,00
SV
3,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
295,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.961.465/0001-58
0,00
4
5703/000-2015
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
150,00
SV
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA O CARTÓRIO ELEITORAL DE REGISTRO - GABINETE
145,00
SV
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - |
ME |
300,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.484.498/0001-82
0,00
4
5704/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/05/2015 ATÉ 18/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
12
300,00
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA O CARTÓRIO ELEITORAL DE REGISTRO - GABINETE
300,00
SV
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
210,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
141
5705/000-2015
210,00
1 - HD SATA 3,5" 3.0GB/S. Capacidade: 500GB; RPM: 7200 RPM; Cache: 16MB; Average Seek Time: 8.9ms; |
Average Write Time: 10,9ms; Average Latency: 4.2ms; Garantia: 12 meses. - SEAGATE / ST500DM002 - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO |
210,00
UN
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
2.460,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
211
5706/000-2015
1,23
1 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - NOSSO TETO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
2.460,00
UN
2.000,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
1.545,20
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
5707/000-2015
10,81
1 - Ferro 1/4 barra comprimento = 12 m - GERDAU
756,70
BARRA
70,0000
15,77
2 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - GERDAU - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
788,50
BARRA
50,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
1.812,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
5708/000-2015
18,12
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
1.812,00
UN
100,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
3.600,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
5709/000-2015
72,00
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - BRITA - PARA USO DESTA |
SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
3.600,00
M3
50,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
740,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
5710/000-2015
0,37
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - OLARIA - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
740,00
UN
2.000,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
2.447,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
184
5711/000-2015
37,00
1 - Proteção a insolação solar tipo chapéu, confeccionado em tecido brim leve, de cores variadas, modelo |
australiano, com costuras reforçadas quíntuplas na aba, botões em metal para prender as laterais da aba a |
estrutura do chapéu, cordão de nylon par fixação a cabeça e cone plástico para posicionamento, para maior |
proteção, possui touca árabe nas laterais com comprimento abaixo do obro (30 cm) fabricado no mesmo |
material e fechamento a frente com botão ou velcro , material isento de certificado de aprovação junto ao MTE. |
- VITALLY - CHAPÉU MODELO AUSTRALIANO COM TOU |
555,00
UN
15,0000
72,17
2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor |
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não |
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética |
sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU |
expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento |
em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter |
certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR |
ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO |
577,36
PAR
8,0000
50,33
3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor |
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não |
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética |
sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve compor o |
produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no |
cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, |
contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter certificado junto ao |
MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, |
ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO USAFE SEM BICO |
402,64
PAR
8,0000
10,50
4 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão sem costuras, Com |
revestimento em borracha natural vulcanizada, protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, |
fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 8"(M), 9"(G), Níveis de |
desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. |
Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KALIPSO - LUVA BLACK GRIP |
VULCANIZADA |
231,00
PAR
22,0000
9,00
5 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha, destinada a multiuso, confeccionada em |
borracha natural o punho e borracha neoprene a palma, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm |
internamente forração em algodão flocado, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS |
EN 388:2003,MT 11:1977e certificado de aprovação do MTE. - STEELPRO BSB - LUVA MAXIPRENE |
81,00
PAR
9,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/05/2015 ATÉ 18/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
12
60,00
6 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC cor amarelo, |
dupla face, reforçado em LP400, fechamento em botões de pressão, tamanhos P, M e G. medindo 1,40cm X |
0,70cm, com mangas longas e capuz, fechamento em elástico dos punhos. Material com CERTIFICADO DE |
APROVAÇÂO junto ao MTE. - LEROUP - CAPA REFORÇADA LP400 COM MANGA E C - PARA USO DESTA |
SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
600,00
UN
10,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
90,66
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
5712/000-2015
9,05
1 - DOCE TIPO BATATA DOCE - POTE, 600GR - REFF
27,15
UN
3,0000
2,61
2 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO - DIVERSOS SABORES - RENATA
20,88
UN
8,0000
6,09
3 - AMENDOIM - AMC - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM |
OS IDOSOS REFERENTE A FESTA JUNINA - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
42,63
KG
7,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
103,72
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
5713/000-2015
9,05
1 - DOCE TIPO BATATA DOCE - POTE, 600GR - REFF
72,40
UN
8,0000
2,61
2 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO - DIVERSOS SABORES - RENATA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O |
CRAS ARAPONGAL EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REF. A FESTA JUNINA - C/C 28.290-1 BB - |
ASSISTÊNCIA |
31,32
UN
12,0000
0,00
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
176,70
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
5714/000-2015
12,30
1 - PAÇOCA DE AMENDOIM sem colesterol em formato rolha, pote com 25 unidades pesando 500 gramas |
embalados individualmente - KUKY |
61,50
UN
5,0000
16,40
2 - PÉ DE MOLEQUE, composto de amendoim crocante e calda de caramelo, sem glúten, pote, embalagem |
pesando aproximadamente 800 gramas, contendo 50 unidades embaladas individualmente - IROFIL |
49,20
CX
3,0000
16,50
3 - DOCE DE ABÓBORA, composto de açúcar, glucose, conservante, caixa com 1,5 kilos contendo 50 unidades. - |
PRINCESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS IDOSOS - |
REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
66,00
CX
4,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
172,26
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
5715/000-2015
2,61
1 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO - DIVERSOS SABORES - RENATA
15,66
UN
6,0000
2,61
2 - REFRIGERANTE 2 LITROS - DOLLY - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS VILA NOVA EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REF. A FESTA JUNINA - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
156,60
UN
60,0000
0,00
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
452,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
5716/000-2015
12,30
1 - PAÇOCA DE AMENDOIM sem colesterol em formato rolha, pote com 25 unidades pesando 500 gramas |
embalados individualmente - KUKY |
123,00
UN
10,0000
16,40
2 - PÉ DE MOLEQUE, composto de amendoim crocante e calda de caramelo, sem glúten, pote, embalagem |
pesando aproximadamente 800 gramas, contendo 50 unidades embaladas individualmente - IROFIL |
164,00
CX
10,0000
16,50
3 - DOCE DE ABÓBORA, composto de açúcar, glucose, conservante, caixa com 1,5 kilos contendo 50 unidades. - |
PRINCESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS VILA NOVA EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REF. |
A FESTA JUNINA - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
165,00
CX
10,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
329,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
02.373.399/0001-81
0,00
797
5717/000-2015
6,26
1 - CABO PP 5 X 2,5 MM - NAMBEI
313,00
MT
50,0000
1,60
2 - Pinos macho e fêmea 1918 - RADIAL - AQUISIÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESPAÇO |
SOLIDÁRIO - ECONOMIA SOLIDÁRIA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
16,00
UN
10,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
104,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
650
5718/000-2015
2,09
1 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE TODOS OS CRAS - |
C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
104,50
UN
50,0000
0,00
1558/2015
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
36.967,95
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
0,00
527
5719/000-2015
20,85
1 - LENÇOL DE SOLTEIRO, COM ELÁSTICO, COR BRANCA, MED. APROX. 0,88X1,88X0,20CM. 65% ALGODÃO E |
35% POLIÉSTER - GABITEX |
9.194,85
UN
441,0000
45,78
2 - COBERTOR DE BERÇO ANTIALÉRGICO, LISO, BRANCO OU TONS SUAVES, MED. APROX. 0,75X1,00M. 100% |
MICROFIBRA E POLIESTER - OBER |
4.120,20
UN
90,0000
7,55
3 - FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE SOLTEIRO, COR BRANCA, MED. APROX. 50X70CM, 65% ALGODÃO E 35% |
POLIESTER - GABITEX |
2.642,50
UN
350,0000
6,50
4 - FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE BERÇO, COR BRANCA, MED. APROX. 0,34X0,40CM, 65% ALGODÃO E 35% |
POLIESTER - GABITEX |
338,00
UN
52,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/05/2015 ATÉ 18/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
12
19,45
5 - TRAVESSEIRO DE SOLTEIRO, COR BRANCA, ANATÔMICO, ANTIALÉRGICO, MACIO, MED. APROX. 50X60CM |
- GABITEX |
4.279,00
UN
220,0000
10,01
6 - CAPA PARA TRAVESSEIRO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,50 x 0,70 - 100% PVC. - INCONFRAL
1.001,00
UN
100,0000
9,00
7 - TRAVESSEIRO PARA BERÇO, ANTIALÉRGICO, COR BRANCA, MED. APROXIMADAMENTE 30 X40 CM. - |
INCONFRAL |
468,00
UN
52,0000
48,47
8 - COBERTOR ANTIALÉRGICO - COR: TONS SUAVES, LISO. TAMANHO: SOLTEIRO 1,50m x 2,20 m. |
COMPOSIÇÃO: MICROFIBRA 100% POLIESTER. - OBER |
5.816,40
UN
120,0000
29,88
9 - Jogo de lençol para berço com três peças, tecido 100% algodão, nos tamanhos: 1,33x0,78cm lençol de baixo |
com elástico, 1,58x0,88cm lençol de cima e fronha 0,34x0,27cm. Cores neutras e/ou estampas suaves – |
unissex. - INCONFRAL |
4.482,00
JG
150,0000
43,80
10 - Toalhas de plástico transparente, espessura 0,20mm tamanho 1,40x2,20cm. - PRELUDIO PLASTICO
1.971,00
UN
45,0000
17,70
11 - Capa para colchão de solteiro em tecido 100% algodão, fechamento com zíper, cores lisas e neutras, |
tamanho 1,88x0,88x0,20cm. - PERONI TÊXTIL - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
C/C SAL. EDUC. 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.655,00
UN
150,0000
0,00
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
775,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
5720/000-2015
14,50
1 - DOCE TIPO SUSPIRO - com clara de ovos, poliois, matodextrina, educorantes(INS955) aroma artificial. Não |
contem glúten pacote com 50 unidades. - PRINCESA |
116,00
PCT
8,0000
16,80
2 - PIPOCA DE MILHO DOCE - Pipoca de milho doce, carameliza e crocante. Embalagem pesando 20g. pacotes |
com 50 unidades. - CLAC |
50,40
PCT
3,0000
12,30
3 - PAÇOCA DE AMENDOIM sem colesterol em formato rolha, pote com 25 unidades pesando 500 gramas |
embalados individualmente - KUKY |
123,00
UN
10,0000
16,40
4 - PÉ DE MOLEQUE, composto de amendoim crocante e calda de caramelo, sem glúten, pote, embalagem |
pesando aproximadamente 800 gramas, contendo 50 unidades embaladas individualmente - IROFIL |
131,20
CX
8,0000
16,50
5 - DOCE DE ABÓBORA, composto de açúcar, glucose, conservante, caixa com 1,5 kilos contendo 50 unidades. - |
PRINCESA |
132,00
CX
8,0000
27,90
6 - COCADA BRANCA, Ingredientes: Açúcar, coco, xarope de glucose de milho, gordura vegetal, leite em pó, |
clareante metabisulfito de sódio e conservante sorbato de potássio, embalagem com aproximadamente 1 kilo |
contendo 50 unidades embaladas individualmente - PRINCESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS |
ARAPONGAL EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REF. A FESTA JUNINA - C/C 28.286-3 BB - |
ASSISTÊNCIA |
223,20
UN
8,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
180.472,95
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
562
5721/000-2015
23,68
1 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
2.249,60
MT
95,0000
5,95
2 - CHAPISCO
727,08
M²
122,2000
16,70
3 - EMBOCO
4.425,50
M²
265,0000
43,82
4 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
6.573,00
M²
150,0000
12,70
5 - LATEX
44.450,00
M²
3.500,0000
13,70
6 - ESMALTE
11.645,00
M²
850,0000
14,10
7 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
4.230,00
M²
300,0000
4,36
8 - CAIAÇÃO
14.170,00
M²
3.250,0000
57,04
9 - FORRO EM LAMINA PVC 100MM E= 8 A 10MM ENTARUGAMENTO DE MADEIRA
14.516,68
M²
254,5000
8,85
10 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 25MM
177,00
UN
20,0000
13,32
11 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 35MM
133,20
UN
10,0000
123,66
12 - FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR
1.854,90
CJ
15,0000
71,64
13 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE |
7.00M |
5.731,20
M²
80,0000
46,02
14 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE |
7.00 A 10.00M |
3.681,60
M²
80,0000
80,36
15 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE |
10.01 A 13.00M |
6.428,80
M²
80,0000
51,70
16 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - |
VÃOS ATE 7.00M |
9.538,65
M²
184,5000
56,05
17 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - |
VÃOS ATE 7.01 A 10.00M |
22.420,00
M²
400,0000
60,42
18 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - |
VÃOS ATE 10.00 A 13.00M |
24.168,00
M²
400,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/05/2015 ATÉ 18/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
12
7,85
19 - CAIBRO DE PEROBA DE 5X6CM
392,50
MT
50,0000
740,06
20 - CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA - PARA ATENDER VÁRIAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.960,24
UN
4,0000
0,00
4259/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
2.400,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
652
5722/000-2015
800,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca de kit fotocondutor, limpeza, recarga e manutenção - |
PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS SHARP MODELO AL 2051 - DO CRAS ARAPONGAL |
E MODELO AL 2050 CS DO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
2.400,00
SV
3,0000
0,00
4260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
1.600,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
636
5723/000-2015
800,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca de kit fotocondutor, limpeza, recarga e manutenção - |
MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS SHARP MODELO AL 2050 CS DO PROGRAMA VIVA LEITE |
E MODELO AL 1655 CS DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA |
1.600,00
SV
2,0000
0,00
4254/2015
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
253,56
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
5724/000-2015
7,13
1 - LANCHE
42,78
6,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/PR PARA LEVAR ITINERANTE PARA O CONVÍVIO DA FAMÍLIA, NO |
DIA 06/05/2015 COM SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h00 NO DIA 08/05/15 COM SAÍDA ÀS 07h00 E |
RETORNO ÀS 22h30 E NO DIA 11/05/2015 COM SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 22h30 - REC. PRÓPRIO - |
ASSISTÊNCIA |
210,78
6,0000
0,00
4256/2015
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
169,04
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
5725/000-2015
7,13
1 - LANCHE
28,52
4,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS À ARAÇOIABA DA SERRA/SP, NO DIA 04/05/2015 |
COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 E À PERUÍBE/SP NO DIA 11/05/15 COM SAÍDA ÀS 07h00 E |
RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
140,52
4,0000
0,00
4253/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
169,04
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
5726/000-2015
7,13
1 - LANCHE
28,52
4,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS À ARAÇOIABA DA SERRA/SP, NO DIA 04/05/2015 |
COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 E À PERUÍBE/SP NO DIA 11/05/15 COM SAÍDA ÀS 07h00 E |
RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
140,52
4,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA |
S.A. |
285.893,28
0,00
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
0,00
94
5727/000-2015
285.893,28
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS PROPORCIONAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM, CONF. LEI |
MUNICIPAL Nº 914/2009 DECRETO Nº 1304/2009 (PARCELA 3/6) - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS |
285.893,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MINISTÉRIO DAS CIDADES
3.523,32
3.523,32
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
05.465.986/0001-99
0,00
107
5728/000-2015
3.523,32
1 - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 0302988-27/2009 - PLANO DE |
HABITAÇÃO - MINISTÉRIO DAS CIDADES CONTA C.E.F. 0903/006/647087-2 |
3.523,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
630,43
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
5729/000-2015
630,43
1 - RENTAB SET/2014 LANÇ. INDEV. EM 2014 - (ACERTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA) - C/C 311-3 CEF - ZONA |
AZUL - BC 1552 - DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
630,43
1,0000
REGISTRO, 21 de Maio de 2015.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/05/2015 ATÉ 18/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
12
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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