4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
28
Data de Lançamento: 20/05/2015 |
1.090,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
34/004-2015
1.090,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA |
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE FERNANDO LOPES DE SOUZA - CONFORME OFÍCIO |
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2387/2014 - 1º PJ/NC - NFº 38.0405.1808/2014-5 - C/C |
624.026-5 CEF - SAÚDE |
1.090,00
MÊS
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
55,08
433
50/002-2015
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO |
MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
55,08
1,0000
55,08
-130.110,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
66/002-2015
130.110,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE |
PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
130.110,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
373,66
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
216/005-2015
373,66
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - |
TRÂNSITO |
373,66
1,0000
564,67
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
0,00
315
317/003-2015
564,67
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão |
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, |
instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa especializada nos |
serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, |
instalada na UBS Centro, pelo período de 12 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, |
Contrato 115/2014 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
564,67
SV
1,0000
89,42
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
10.239.505/0001-67
0,00
5397
325/000-2015
89,42
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 514 - R$ 7300,00
89,42
1,0000
232,50
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
10.239.505/0001-67
0,00
5397
326/000-2015
232,50
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 515 - R$ 18980,00
232,50
1,0000
3.013,50
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MECA LTDA EPP
0,00
0,00
218810102
J
07.797.730/0001-04
0,00
5397
354/000-2015
3.013,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 512 - R$ 86.100,00
3.013,50
1,0000
1.946,69
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
357/000-2015
1.946,69
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1473 - R$ 44.242,85
1.946,69
1,0000
125,32
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
LTDA |
0,00
0,00
218810102
J
65.035.222/0001-95
0,00
5397
358/000-2015
125,32
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 4671 - R$ 10.230,00
125,32
1,0000
99,00
Outros/Não Aplicável
AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
04.446.469/0001-00
0,00
5397
359/000-2015
99,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 4820 - R$ 900,00
99,00
1,0000
32,45
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
360/000-2015
32,45
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2103 - R$ 295,00
32,45
1,0000
2.756,49
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
361/000-2015
2.756,49
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3085 - R$ 83.529,90
2.756,49
1,0000
226,96
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
226,96
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
362/000-2015
226,96
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 270 - 21615,05
226,96
1,0000
5.108,25
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
5.108,25
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
363/000-2015
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
28
5.108,25
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 268 - 486500,00
5.108,25
1,0000
283,50
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
364/000-2015
283,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 269 - 27000,00
283,50
1,0000
947,07
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
947,07
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
365/000-2015
947,07
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 299 - 8609,73
947,07
1,0000
50,39
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
369/000-2015
50,39
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 256 - 458,11
50,39
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
474,52
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
371/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 255 - 4313,84
474,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
480,64
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
372/000-2015
480,64
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 264 - 4369,42
480,64
1,0000
476,97
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
373/000-2015
476,97
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 263 - 4336,06
476,97
1,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
60,00
64
374/017-2015
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
60,00
CM/CO
12,0000
5,00
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
1.631,85
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
376/000-2015
1.631,85
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 339 - R$ 46.624,41
1.631,85
1,0000
746.960,52
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
746.960,52
351120200
O
0,00
5812
377/000-2015
746.960,52
1 - DECENDIO - 01/05/2015 A 10/05/2015 - SAÚDE
746.960,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.093,16
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
429/005-2015
3.093,16
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS |
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS |
3.093,16
1,0000
752,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/016-2015
752,00
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA |
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
752,00
1,0000
83.529,90
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
398
439/002-2015
2,70
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
RESERVA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - |
SAÚDE |
83.529,90
KM
30.937,0000
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
16.080,15
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
16.080,15
63
443/027-2015
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA ABRIL/2015 - C/C 327-0 C.E.F.
16.080,15
1,0000
16.080,15
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
17.478,42
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
17.478,42
280
444/005-2015
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA ABRIL/2015 - C/C 410-1 C.E.F.
17.478,42
1,0000
17.478,42
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
44.852,33
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
44.852,33
553
445/005-2015
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
44.852,33
1,0000
44.852,33
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
28
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
6.641,84
477
446/006-2015
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
6.641,84
1,0000
6.641,84
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
530,50
477
447/004-2015
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
530,50
1,0000
530,50
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
3.320,94
551
467/007-2015
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
3.320,94
1,0000
3.320,94
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
160,92
186
471/008-2015
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
160,92
1,0000
160,92
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.363,96
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
473/003-2015
1.363,96
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.363,96
1,0000
4.336,06
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
672
481/004-2015
4.336,08
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - F.M.ASSIST. SOCIAL - C/C 28.285-5 B.B. |
4.336,06
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
145,57
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/011-2015
145,57
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
145,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
120,92
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/012-2015
120,92
1 - PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
120,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.093,16
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/013-2015
3.093,16
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
3.093,16
1,0000
11.081,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
11.081,17
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/014-2015
11.081,17
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
11.081,17
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.232,92
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/005-2015
1.232,92
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
1.232,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
5.707,76
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/013-2015
5.707,76
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
5.707,76
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
126,45
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/011-2015
126,45
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
GABINETE |
126,45
1,0000
143,19
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/015-2015
143,19
1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, |
BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA |
NOVA - CULTURA |
143,19
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.748,83
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/012-2015
3.748,83
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
DE ESPORTES - ESPORTES |
3.748,83
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
28
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
953,11
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/014-2015
953,11
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
DE ESPORTES - ESPORTES |
953,11
1,0000
143,19
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/025-2015
143,19
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
143,19
1,0000
71,94
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/027-2015
71,94
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
71,94
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
203,52
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/028-2015
203,52
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
203,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
215,82
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/029-2015
215,82
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
215,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
5.897,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/005-2015
5.897,00
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA |
5.897,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.622,45
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
894/004-2015
2.622,45
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A |
JUNHO DE 2015 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
2.622,45
1,0000
63,75
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
45
919/005-2015
63,75
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
63,75
1,0000
127,50
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
0,00
45
923/002-2015
127,50
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
127,50
1,0000
191,25
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
0,00
45
930/003-2015
191,25
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
191,25
1,0000
127,50
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
931/004-2015
127,50
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
127,50
1,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
45
933/005-2015
255,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
255,00
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
21,40
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
323
971/001-2015
20,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
21,40
%
1,0700
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
501,87
433
1009/004-2015
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS - |
CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE |
501,87
1,0000
501,87
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
228,94
433
1010/004-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO |
228,94
1,0000
228,94
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
28
MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
143,88
278
1013/008-2015
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
143,88
1,0000
143,88
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
10.585,50
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
323
1015/004-2015
10.585,50
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
10.585,50
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
1.592,45
323
1016/012-2015
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, |
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
1.592,45
1,0000
1.592,45
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
960,91
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
351
1018/004-2015
960,91
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF -SAÚDE |
960,91
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
106,02
351
1019/004-2015
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO |
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
106,02
1,0000
106,02
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.238,56
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
1023/004-2015
1.238,56
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - MS - VE |
- C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
1.238,56
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
123,06
462
1024/004-2015
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, VE E |
PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
123,06
1,0000
123,06
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
128,74
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
477
1032/002-2015
12,50
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
128,74
%
10,3000
27.000,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
1034/002-2015
3,93
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
27.000,00
KM
6.870,2300
486.500,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
526
1035/003-2015
3,93
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - |
EDUCAÇÃO |
486.500,00
KM
123.791,3500
21.615,05
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
531
1036/002-2015
3,93
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - |
EDUCAÇÃO |
21.615,05
KM
5.500,0100
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
310,94
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
1042/004-2015
310,94
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
310,94
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
322,10
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
1042/005-2015
322,10
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
322,10
1,0000
1.750,00
12542/2014
Pregão Presencial
ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.432.995/0001-49
0,00
560
1165/000-2015
12,00
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. Lata com aproximadamente |
400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação. (O Certificado de |
Boas Práticas de Fabicação deverá ser apresentado pelo vencedor do item, quando da assinatura da Ata de |
Registro de Preços). - NESTOGENO 1 - LATA 400G - RMS |
600,00
LTA
50,0000
12,00
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. Lata com |
600,00
LTA
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
28
aproximadamente 400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação. (O |
Certificado de Boas Práticas de Fabricação deverá ser apresentado pelo vencedor do item, quando da assinatura |
da Ata de Registro de Preços). - NESTOGENO 2 - LATA 400G - RMS |
22,00
3 - FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO, MODIFICADA, DESTINADA A LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE |
VIDA, DE ORIGEM VEGETAL, destinada a lactentes e crianças com alergia ao leite de vaca, composto de 100% |
proteína isolada de soja, isento de lactose, constituído de proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais |
de acordo com IDR, acondicionado em lata apropriada, hermeticamente fechada contendo 400g. Registro no |
Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação. |
(O Certificado de Boas Práticas de Fabricação deverá ser apresentado pelo vencedor do item, quando da |
assinatura da Ata de Registro de Preços). - NAN SOY - LATA 400G - RMS 4 - PARA ATENDER AS CRECHES DA |
REDE DE ENSINO - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO |
550,00
LTA
25,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.590,31
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1177/004-2015
1.590,31
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA DE |
SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.590,31
1,0000
-100.279,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
1184/002-2015
100.279,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA: RECURSO FEDERAL - |
CONTA: CUSTEIO UPA - C/C 398-9 C.E.F. - SAÚDE |
100.279,00
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
-12.226,24
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
477
1198/000-2015 - 01
-12.226,24
1 - Anulação da Nota nº 1198/0-2015 - A PEDIDO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CONFORME CI |
059/2015 |
-12.226,24
1,0000
0,00
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
859,63
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
4
1239/004-2015
859,63
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
859,63
1,0000
110,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
351
1272/002-2015
110,00
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR |
(CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - |
SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
0,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
4.750,00
665
1431/004-2015
1 - PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - |
ASSISTÊNCIA |
4.750,00
1,0000
4.750,00
0,00
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
74.110,42
638
1435/004-2015
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
TRABALHO URBANO E RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
74.110,42
1,0000
74.110,42
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1466/004-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
5.275,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1471/004-2015
5.275,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
5.275,00
1,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
661
1475/004-2015
3.376,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
3.376,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
4.590,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
0,00
670
1485/004-2015
4.590,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
4.590,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
7.010,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
667
1493/004-2015
7.010,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
7.010,00
1,0000
701,80
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
667
1494/004-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
28
701,80
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
701,80
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
2.295,57
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
51
1542/003-2015
39,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2.295,57
%
58,8600
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
2.199,81
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
143
1579/005-2015
120,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
2.199,81
%
18,3300
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
2.295,58
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
103
1582/006-2015
22,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
2.295,58
%
104,3400
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
14,15
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
71
1583/005-2015
12,50
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
14,15
%
1,1300
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
356,08
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
41
1585/003-2015
12,50
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
356,08
%
28,4900
0,00
475/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
60,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
1590/007-2015
60,00
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
60,00
1,0000
197,50
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
1710/000-2015
3,95
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - PARA ATENDER AO NOSSO NINHO - |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 27858-0 BB - EDUCAÇÃO |
197,50
UN
50,0000
41,20
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
431
1761/000-2015
15,00
1 - Enxada com olho de 38 mm e largura mínima de 26 cm com cabo de madeira de 1,50 metros - PANDOLFO
15,00
UN
1,0000
9,00
2 - Facão com lamina de aço carbono 20" com fio liso, cabo de madeira - RAMADA
9,00
UN
1,0000
17,20
3 - Pa de bico com cabo de madeira de 70 cm com terminação em Y metálica - TRAMONTINA - PARA USO |
DO CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - MS CAPS - SAÚDE |
17,20
UN
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
0,00
244,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.811.226/0019-03
0,00
507
1807/000-2015
5,70
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD FLAKES
114,00
KG
20,0000
6,50
2 - CEREAL VITAMINADO DE MILHO – SABOR CHOCOLATE - TOP CROCK - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA ATENDER O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
130,00
KG
20,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
0,00
976,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.811.226/0019-03
0,00
507
1808/000-2015
5,70
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD FLAKES
456,00
KG
80,0000
6,50
2 - CEREAL VITAMINADO DE MILHO – SABOR CHOCOLATE - TOP CROCK - PARA ATENDER AS EE ENSINO |
MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
520,00
KG
80,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
0,00
488,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.811.226/0019-03
0,00
507
1809/000-2015
5,70
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD FLAKES
228,00
KG
40,0000
6,50
2 - CEREAL VITAMINADO DE MILHO – SABOR CHOCOLATE - TOP CROCK - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
260,00
KG
40,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
0,00
1.671,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.811.226/0019-03
0,00
507
1810/000-2015
5,70
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD FLAKES
780,90
KG
137,0000
6,50
2 - CEREAL VITAMINADO DE MILHO – SABOR CHOCOLATE - TOP CROCK - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA ATENDER AS EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
890,50
KG
137,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
0,00
1.098,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.811.226/0019-03
0,00
507
1811/000-2015
5,70
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD FLAKES
513,00
KG
90,0000
6,50
2 - CEREAL VITAMINADO DE MILHO – SABOR CHOCOLATE - TOP CROCK - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
585,00
KG
90,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
28
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
0,00
854,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.811.226/0019-03
0,00
507
1812/000-2015
5,70
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD FLAKES
399,00
KG
70,0000
6,50
2 - CEREAL VITAMINADO DE MILHO – SABOR CHOCOLATE - TOP CROCK - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA ATENDER AS EMEIS - EDUCAÇÃO |
455,00
KG
70,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
0,00
768,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.811.226/0019-03
0,00
507
1813/000-2015
5,70
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD FLAKES
359,10
KG
63,0000
6,50
2 - CEREAL VITAMINADO DE MILHO – SABOR CHOCOLATE - TOP CROCK - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
409,50
KG
63,0000
11.540,23
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
1900/000-2015
2,99
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - Marca: GEN 40 MG/ML 20 ML - UNIÃO |
QUIMICA |
119,60
FR
40,0000
4,79
2 - ESTRIOL - 1MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50G - Marca: ESTRIOPAX 1 MG/G 50 G C/ 50 - |
BRAINFARMA |
239,37
BISN
50,0000
0,24
3 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - GEN 4 MG C/30 - SANDOZ
2.385,61
COMP
9.990,0000
30,58
4 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL ORAL - FRASCO COM 200 DOSES - Marca: |
CLENIL 250 MG HFA 200 DOSE - CHIESI |
611,60
FR
20,0000
0,13
5 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - Marca: MUSCULARES 5 MG C/30 - EUROFARMA
975,00
COMP
7.800,0000
1,37
6 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20MG/G GELÉIA ESTÉRIO - TUBO COM 30G COM APLICADOR - Marca: LIDOGEL |
20 MG/G 30 G - BRAINFARMA |
157,26
TB
115,0000
0,31
7 - PROPATILNITRATO 10MG - SUSTRATE 10 MG C/50 - FARMAQUIMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PAF |
ARAPNGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF |
VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
7.051,80
COMP
23.000,0000
4.800,00
12542/2014
Pregão Presencial
ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
12.432.995/0001-49
0,00
507
1934/000-2015
12,00
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - NESTOGENO 1 LATA 400G |
RMS |
2.400,00
LTA
200,0000
12,00
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - NESTOGENO 2 LATA |
400G RMS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
2.400,00
LTA
200,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
72,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
2378/000-2015
1,45
1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora. |
Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de |
potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
72,50
PCT
50,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
45
2489/002-2015
255,00
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
255,00
1,0000
0,00
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
46.624,41
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
292
2768/003-2015
3.624,80
1 - SERVIÇO DE OBRAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A |
CONCLUSÃO DE NOVA UNIDADE DENOMINADA UBS, NO JARDIM XANGRILÁ, FICHA 292 - PAGOS ATRAVÉS DE |
REPASSE FUNDO A FUNDO PROPOSTA Nº 115683040001/13001, PORTARIA Nº 340 DE 4 DE MARÇO DE 2013 - |
C/C 0903/006/624080-0 CEF - SAÚDE |
46.624,41
%
12,8600
-6.880,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
319
2876/000-2015
430,00
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta |
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em |
pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser |
certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação |
junto ao MTE. - MAVARO - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - |
C/C 246-0 CEF - SAÚDE |
6.880,00
UN
16,0000
-1.720,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
319
2905/001-2015
430,00
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta |
1.720,00
UN
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
28
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em |
pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser |
certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação |
junto ao MTE. - MAVARO - 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE |
337,80
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
458
2924/000-2015
5,63
1 - BEXIGA - CORES VARIADAS, COM 50 UNIDADES - Marca: SÃO ROQUE - PARA USO NAS CAMPANHAS DE |
VACINAÇÃO DA VIGILÃNCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE |
337,80
PCT
60,0000
295,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
323
2956/000-2015
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
150,00
SV
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
506,70
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
319
2968/000-2015
5,63
1 - BEXIGA - CORES VARIADAS, COM 50 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E PSF'S EM |
EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
506,70
PCT
90,0000
117,52
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.064.770/0001-84
0,00
431
2978/000-2015
4,90
1 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG, preparada com carnes bovina, com o máximo de 2 % de amido, |
aspecto característico, cor própria, sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com |
adição de água ou gelo de no máximo 10% e acondicionada em embalagem plástica transparente atóxica, á |
vácuo, disposta em caixa de papelão reforçada, contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem c/ |
aprox.. 2kg, validade e peso, devendo ser registrado junto ao IMA ou SIF. (aprox. 2kg, com tolerância de 10% |
para mais ou para menos - Marca: ELLETO SIF 1198 |
29,40
KG
6,0000
12,84
2 - CARNE SUINA DEFUMADA TIPO BACON, em manta processada com toucinho de barriga magro com carne, |
levemente salgada e defumada, cor , cheiro e sabor próprio, sem ranço, não pegajosa, registrado no SIF, |
embalada em plástico atóxico tipo crayovac e rotulada, (aprox. 1kg, com tolerância de 10% para mais ou para |
menos) - Marca: EXCELENCIA SIF 3551 |
25,68
KG
2,0000
14,42
3 - FILÉ DE PESCADA, de primeira qualidade, limpo sem couro, escamas e espinhas, fatiadas de 120 gramas em |
média, congelado a 12º C, interfoliada, acondicionada em embalagem plástica a vácuo, dispostas em caixas de |
papelão reforçada e internamente impermeabilizada, lacrada com cinta de nylon, contendo em seu rótulo: |
espécie do produto, data da embalagem, validade e peso, isentos de aditivos ou substâncias estranhas ao |
produto que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e |
organolépticas), registrado junto ao SIF em balagem c/ (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para |
menos) - Marca: MEGGS SIF 3648 |
28,84
KG
2,0000
8,40
4 - CARNE DE FRANGO - Filezinho de Peito de Frango, congelado com adição de água no máximo 8%, aspecto, |
cor e cheiro próprio, não amolecido nem pegajoso, sem mancha esverdeada, com ausência de sujidades, |
parasitas e larvas; deverá ser registrado junto ao IMA ou SIF, ser de qualidade, limpo (sem excesso de |
gorduras ou cartilagens), corte de acordo com os padrões estabelecidos pelo diagrama sem extensão, atingindo |
partes não cotadas; apresentar após o desgelo consistência firme e compacta, coloração amarelo pardo, brilho |
e odor suave, acondicionado em embalagem plástica atóxica, à vácuo e por peça individual, disposta em caixa |
de papelão reforçada e internamente impermeabilizada, lacrada com cinta de nylon, contendo em seu rótulo: |
espécie do produto, data da embalagem c/ (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos) - |
Marca: SEVA SIF 2212 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOSS NO CAPS - CENTRO DE APIO PSICOSSOCIAL |
DO MUNICIPIO - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
33,60
KG
4,0000
1.220,35
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
2983/000-2015
11,95
1 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - Composição: maltodextrina, cacau |
lecitinado, vitaminas e minerais, edulcorantes, aromatizante e antiumectante, não contendo glúten. Embalagem |
primária: pote ou lata contendo 200 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a |
30 (trinta) dias da entrega do produto. - Marca: GOLD |
239,00
UN
20,0000
2,50
2 - ACHOCOLATADO EM PÓ - Composição: cacau, açucar e aroma natural de baunilha, acondicionado em lata |
ou pacote de 400 gramas, com data de fabricação e validade estampadas na embalagem. - Marca: MUKY |
50,00
LATA
20,0000
4,39
3 - ATUM RALADO - Ingrediente: atum, óleo comestível, caldo vegetal e sal. Embalagem primaria: lata limpa, |
isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, resistente, que garanta a integridade do produto até o |
momento do consumo, pesando 170 gramas, peso liquido drenado 120 gramas, Validade mínima de 12 (doze) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - Marca: 88 |
263,40
LATA
60,0000
12,00
4 - AZEITE DE OLIVA - extra virgem, de primeira qualidade, embalagem de 500 ml. - Marca: TRADIÇÃO
180,00
UN
15,0000
1,35
5 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - Composição: farinha de trigo enriquecida ou fortificada com ferro e |
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, amido, estabilizante ou emulsificante lecitina de soja, |
fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bircabonato de sódio e pirofosfato acido de sódio), acidulante |
81,00
PCT
60,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
28
ácido láctico e aromatizante. Embalagem primaria: sacos metalizado, atóxico, fechado hermeticamente, peso |
liquido pacote de 200 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias |
da entrega do produto. - Marca: RENATA |
1,37
6 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, |
açúcar invertido, gordura vegetal, amido, sal, extrato de malte, açúcar, fermentos biológico, fermento químico, |
bicarbonato de sódio e acidulante ácido láctico, contendo glúten. Embalagem primaria: sacos metalizados, |
atóxico, fechado hermeticamente, peso liquido pacote de 200 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e |
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá conter soro de leite ou leite |
em pó. - MABEL |
82,20
PCT
60,0000
7,99
7 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
dias da entrega do produto. - Marca: TUPY |
239,70
UN
30,0000
2,68
8 - COCO RALADO SECO PURO - De baixo teor de gordura, branco, puro, sem qualquer adição, com no mínimo |
60% de gordura, cheiro característico, sem sujidade, sem parasitos e sem larvas. Validade mínima de 09 |
(Nove) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Embalagem primaria: pacote |
de polietileno atóxico, contendo 100 gramas. - Marca: COCO VALLE |
40,20
PCT
15,0000
2,99
9 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - Seca, fina, branca, o produto obtido pela ligeira torração da raladura das |
raízes de mandioca, previamente descascada, lavada, e isentas do radical cianeto e submetido a nova torração, |
com ausência de sujidade, parasitos e larvas. Embalagem primaria: saco plástico transparente, atóxico, |
termossoldado contendo 500 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 |
(trinta) dias da entrega do produto. - Marca: CALDO NOBRE - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO |
CAPS - CENTRO DE APIO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
44,85
KG
15,0000
167,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
2988/000-2015
17,00
1 - CARNE SECA /CHARQUE) - Marca: FRIGOL
34,00
KG
2,0000
19,00
2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - Marca: PARAISO
38,00
KG
2,0000
16,00
3 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - Marca: FRIMESA
32,00
KG
2,0000
10,50
4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - Marca: TATUIBI - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS |
- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
63,00
KG
6,0000
2.330,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
562
3029/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO. RETIFICA DE VALVULA E ANEIS
350,00
HR
7,0000
50,00
2 - DESCARBONIZAÇÃO
250,00
HR
5,0000
50,00
3 - MÃO DE OBRA
1.200,00
HR
24,0000
50,00
4 - BRUNIR BLOCO. DO MOTOR
280,00
HR
5,6000
50,00
5 - BRUNIR. VIRABREQUIM - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO DESTA SME - VEÍCULO PEUGEOT BOXER, |
PLACA EHE 7182 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 2.330,00 - C/C 14.284-0 (SAL. EDUC.) - EDUCAÇÃO |
250,00
HR
5,0000
256,41
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
560
3030/000-2015
26,00
1 - OLEO DO MOTOR
208,00
UN
8,0000
24,21
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO |
PEUGEOT BOXER, PLACA EHE 7182 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 256,41 - C/C 14.284-0 BB (SAL. |
EDUC) - EDUCAÇÃO |
48,41
UN
2,0000
12.123,07
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
560
3031/000-2015
2.214,00
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE JUNTA MOTOR COMPLETO
2.214,00
PÇ
1,0000
74,00
2 - FILTRO DE ÓLEO
74,00
PÇ
1,0000
45,00
3 - VEDADOR. SINTÉTICO
45,00
UNI
1,0000
268,00
4 - VALVULA TERMOSTATICA
268,00
PÇ
1,0000
21,00
5 - RETENTOR. DE VALVULA
336,02
UN
16,0000
41,00
6 - Aquisição de: VALVULA. DO CABEÇOTE
656,05
UN
16,0000
7.761,00
7 - Aquisiçao de: CABEÇOTE
7.761,00
UN
1,0000
769,00
8 - BOMBA D'AGUA - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO DESTA SME - VEÍCULO PEGEOUT BOXER, PLACA EHE |
7182 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 12.123,07 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO |
769,00
UN
1,0000
911,40
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
431
3041/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
28
3,43
1 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILAN
205,80
PCT
60,0000
4,75
2 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - NUTRIFOODS
47,50
PCT
10,0000
1,23
3 - ERVILHA REIDRATADA - PREDILECTA
18,45
UN
15,0000
1,65
4 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
24,75
UN
15,0000
2,85
5 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
8,55
LATA
3,0000
9,95
6 - FLOCOS DE CEREAIS - NESTOM
149,25
UN
15,0000
2,47
7 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
74,10
UN
30,0000
13,00
8 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - |
HORTAFÁCIL |
260,00
KG
20,0000
3,00
9 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
45,00
UN
15,0000
1,15
10 - SUCO NECTAR DE FRUTA - IZZY
69,00
UN
60,0000
3,00
11 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - CENTRO DE APOIO |
PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
9,00
UN
3,0000
621,40
1052/2014
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E |
REPRESENTAÇÃO LTD |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
48.791.685/0001-68
0,00
313
3051/000-2015
4,05
1 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - MISSNER
194,40
UN
48,0000
2,04
2 - LAMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM COM UMA DAS EXTREMIDADES BORDA FOSCA - CAIXA COM |
50 UNIDADES - ADLIN |
102,00
CX
50,0000
32,50
3 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA |
ROXA) - CX C/100. - BD VACUTAINER - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - C/C 0492-8 - 26179-3 BB - SES FUNDO A FUNDO - SAÚDE |
325,00
CX
10,0000
900,00
1754/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.446.469/0001-00
0,00
323
3105/000-2015
900,00
1 - SERVIÇO DE MANEJO DE MORCEGO - PARA O PRÉDIO DA ESF ARAPONGAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
900,00
SV
1,0000
938,79
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
3107/000-2015
1,50
1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
22,50
PCT
15,0000
1,99
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
29,85
KG
15,0000
1,65
3 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
24,75
KG
15,0000
0,89
4 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - FESTIVA
106,80
CX
120,0000
3,49
5 - MAIONESE - MESA
104,70
UN
30,0000
4,85
6 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - VIGOR
145,50
UN
30,0000
1,09
7 - ORÉGANO - TRES ESTRELA
16,35
PCT
15,0000
3,93
8 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
78,60
CX
20,0000
4,00
9 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
120,00
PCT
30,0000
3,79
10 - REQUEIJÃO - FRIMESA
113,70
UN
30,0000
1,08
11 - SAL REFINADO - MIRAMAR
3,24
KG
3,0000
2,88
12 - SALSICHA EM CONSERVA - ANGLO - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - CENTRO DE |
APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
172,80
LATA
60,0000
-11,44
1849/2015
Outros/Não Aplicável
CLEITON COSTA PENICHE
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
327.183.778-36
0,00
525
3144/000-2015
1.054,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA - MANUTENÇÃO ENSINO |
FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.054,00
1,0000
0,00
1849/2015
Outros/Não Aplicável
CLEITON COSTA PENICHE
-11,44
-11,44
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
327.183.778-36
0,00
525
3144/000-2015 - 01
-11,44
1 - Anulação da Nota nº3144/0-2015
-11,44
1,0000
-22,43
1848/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
328.840.058-89
0,00
525
3145/000-2015
1.048,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEF PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK OLIVEIRA - |
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.048,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
28
0,00
1848/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
-22,43
-22,43
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
328.840.058-89
0,00
525
3145/000-2015 - 01
-22,43
1 - Anulação da Nota nº3145/0-2015
-22,43
1,0000
3.415,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
313
3182/000-2015
68,30
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
3.415,00
CX
50,0000
7.495,98
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
447
3310/000-2015
0,03
1 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO FEDIPINA 20 MG C/ 30 - BRAINFARMA
1.525,44
COMP
54.480,0000
0,09
2 - ALOPURINOL 300 MG - GEN 300 MG C/30 - SANDOZ
1.160,64
COMP
12.480,0000
30,58
3 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL ORAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL |
250 MG HFA 200 DOSE - CHIESI |
917,40
FR
30,0000
0,15
4 - FENOBARBITAL 100MG - GEN 100 MG C/ 200 - UNIÃO QUÍMICA
1.500,00
COMP
10.000,0000
0,15
5 - METILDOPA 250MG - GEN 250MG C/ 30 - BIOSINTÉTICCO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
2.392,50
COMP
16.500,0000
1.406,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
447
3311/000-2015
1,60
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR
56,00
FR
35,0000
0,45
2 - PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 1 5ML - HIPOLABOR - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
1.350,00
FR
3.000,0000
1.527,12
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
3329/000-2015
0,54
1 - ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - MABRA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO |
B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF |
CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.527,12
DRAG
2.828,0000
2.291,40
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
3336/000-2015
15,10
1 - HIDRÓXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 30ML - ENDOFER |
50MG/ML 30 ML - BIOLAB |
453,00
FR
30,0000
0,08
2 - CINARIZINA 75MG - FLUXON 75 MG C/30 - BRAINFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.838,40
COMP
22.980,0000
1.269,57
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
650
3364/001-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DO |
CADÚNICO E TODOS OS CRAS (CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 7184 E FSO 9222) ATÉ |
MAIO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
1.269,57
LT
435,2300
1.338,79
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
650
3364/002-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DO |
CADÚNICO E TODOS OS CRAS (CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 7184 E FSO 9222) ATÉ |
MAIO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
1.338,79
LT
458,9600
89,70
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
336
3365/001-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 225-9 CEF - |
SAÚDE |
89,70
LT
30,7500
1.385,75
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
348
3367/002-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 253-2 CEF - |
SAÚDE |
1.385,75
LT
475,0600
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
28
1.233,80
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
405
3368/001-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
1.233,80
LT
422,9700
393,74
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
405
3368/002-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
393,74
LT
134,9800
780,91
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
3369/002-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
780,91
LT
267,7100
1.357,86
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
3371/001-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - |
SAÚDE |
1.357,86
LT
465,5000
11.910,26
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
3371/002-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - |
SAÚDE |
11.910,26
LT
4.083,0500
18.387,78
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
3371/003-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - |
SAÚDE |
18.387,78
LT
6.303,6600
4.606,24
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
397
3375/001-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
4.606,24
LT
1.579,1000
6.472,44
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
397
3375/002-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
6.472,44
LT
2.218,8700
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
629,19
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/009-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
629,19
%
0,3600
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.258,40
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/009-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.258,40
%
0,7200
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
774,40
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
631
3401/007-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
774,40
%
0,4400
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
629,20
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
198
3404/004-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
629,20
%
0,3600
382,07
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
19.795.413/0001-38
0,00
351
3432/000-2015
382,07
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - REF. AO 2º TERMO ADITIVO A SER PAGO |
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
382,07
SV
1,0000
6.279,48
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
560
3438/001-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
5.113,38
LT
1.752,9600
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
690,53
LT
274,0200
2,64
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
475,57
LT
180,1400
6.621,70
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
560
3438/002-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
5.252,35
LT
1.800,6000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
28
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
760,38
LT
301,7400
2,64
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
608,97
LT
230,6700
754,29
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
3440/001-2015
2,52
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA |
SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - SAÚDE |
754,29
LT
299,3200
460,03
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
3440/002-2015
2,52
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA |
SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - SAÚDE |
460,03
LT
182,5500
243,68
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
3440/003-2015
2,52
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA |
SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - SAÚDE |
243,68
LT
96,7000
3.623,20
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
3441/001-2015
2,52
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA |
SECRETARIA - C/C 624.027-3 - SAÚDE |
3.623,20
LT
1.437,7800
3.202,54
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
3441/002-2015
2,52
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA |
SECRETARIA - C/C 624.027-3 - SAÚDE |
3.202,54
LT
1.270,8500
11.509,03
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
3443/002-2015
2,64
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
11.509,03
LT
4.359,4800
501,11
2275/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0001-02
0,00
348
3447/000-2015
167,04
1 - EXTENSÃO - 20 METROS, 2X1,5MM COM CARRETEL - AMARELA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA |
EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
501,11
UN
3,0000
304,70
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
3490/000-2015
2,80
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
14,00
KG
5,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
35,00
KG
5,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
35,00
KG
10,0000
0,91
4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP
4,55
KG
5,0000
1,45
5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
14,50
KG
10,0000
1,75
6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
17,50
KG
10,0000
2,33
7 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
34,95
KG
15,0000
0,99
8 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
14,85
KG
15,0000
2,15
9 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
10,75
MÇ
5,0000
1,05
10 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
5,25
MÇ
5,0000
1,87
11 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
28,05
KG
15,0000
2,80
12 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
14,00
KG
5,0000
1,94
13 - BATATINHA PARA APERITIVO - CEAGESP
19,40
KG
10,0000
1,97
14 - COCO. - CEAGESP
9,85
UN
5,0000
1,87
15 - NABO. - CEAGESP
9,35
KG
5,0000
2,10
16 - RÚCULA - CEAGESP
10,50
MÇ
5,0000
2,72
17 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE |
PERMANÊNCIA BREVE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
27,20
KG
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
17.818,18
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
513
3510/002-2015
17.818,18
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA |
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE |
17.818,18
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
28
REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DOS EXEPCIONAIS DE REGISTRO. - C/C 404-7 |
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3472/000-2015 |
-259,67
2258/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
630
3754/000-2015
500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
500,00
1,0000
0,00
2258/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
-259,67
-259,67
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
630
3754/000-2015 - 01
-259,67
1 - Anulação da Nota nº3754/0-2015
-259,67
1,0000
-142,31
2260/2015
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
0,00
630
3755/000-2015
250,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS ARAPONGAL |
- REC - PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
0,00
2260/2015
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
-142,31
-142,31
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
0,00
630
3755/000-2015 - 01
-142,31
1 - Anulação da Nota nº3755/0-2015
-142,31
1,0000
2.600,00
2419/2015
Outros/Não Aplicável
OFICINA MUNICIPAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
05.159.170/0001-37
0,00
489
3888/000-2015
650,00
1 - INSCRIÇÃO - VALOR REF. 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR" |
A SER REALIZADO PELA OFICINA MUNICIPAL, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2015 - OS FUNCIONÁRIOS QUE |
PARTICIPARÃO DO CURSO: EVELIN N. SANCHES REIS, FRANCISCA A. DOS SANTOS, MARIA LÚCIA DE O. |
MACHADO E REGINALDO G. CABRAL LIBÓRIO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
2.600,00
4,0000
918,00
1052/2014
Pregão Presencial
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
49.324.221/0001-04
0,00
442
3958/000-2015
1,53
1 - CLORETO DE SODIO0 9% PARA NEBULIZAÇÃO - (conforme especificação técnica constante do processo de |
compra). - PARA USO DAS UNIDADES UBS: CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF: AGROCHÁ, ALAY |
CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE. CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, |
SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
918,00
UN
600,0000
14,50
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
671
4005/000-2015
2,90
1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. - JOCAR - PARA USO NA PRAÇA DO CEU - C/C 333-4 CEF - |
ASSISTÊNCIA |
14,50
UN
5,0000
-265,00
2613/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
0,00
287
4029/000-2015
600,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DESTA SECRETARIA - CONTA |
SAÚDE/2015 - SAÚDE |
600,00
1,0000
0,00
2613/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
-265,00
-265,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
0,00
287
4029/000-2015 - 01
-265,00
1 - Anulação da Nota nº4029/0-2015
-265,00
1,0000
472,83
2616/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
278
4038/000-2015
472,83
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Trocar cilindro e manutenção preventiva - MANUTENÇÃO DA |
IMPRESSORA LEXMARK E360DN (028001) DO SETOR DE AGENDAMENTO - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
472,83
SV
1,0000
472,83
2614/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
462
4039/000-2015
472,83
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Trocar cilindro e manutenção preventiva - PARA |
MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E360DN (028219) DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 |
CEF - SAÚDE |
472,83
SV
1,0000
1.418,49
2615/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
323
4040/000-2015
472,83
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Trocar cilindro e manutenção preventiva - PARA |
MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS LEXMARK E360DN (028217 - 28207 E 28204) DA FISIOTERAPIA, UBSC E |
RIBEIRÓPOLIS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.418,49
SV
3,0000
4.313,84
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
433
4049/000-2015
4.313,84
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - PERÍODO DE 03/04/2015 A 02/05/2015 - C/C |
4.313,84
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
28
0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
7.395,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
474
4067/000-2015
8,70
1 - Lenços umedecidos para higiene do bebê possuindo fórmula especial suavemente perfumada, sem álcool e |
enriquecidos com extrato de Aloe Vera e Lanolina, devendo ser dermatológicamente testado. O produto deverá |
vir acondicionado em potes contendo no mínimo 400 unidades. - BABY ROGER - ATENDER AS UNIDADES DA |
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7.395,00
EMBAL
850,0000
250,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
474
4068/000-2015
1,25
1 - Cesto telado capacidade de 10 litros. Dimensões aproximadas: 25 cm de altura x 28 cm de diâmetro deverá |
o produto ter etiqueta com dados de identificação do fabricante. - ARQPLAST - ATENDER AS UNIDADES DA |
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
250,00
UN
200,0000
1.700,00
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
0,00
11.00.12.367.4.4.90.52.01
J
05.246.424/0001-54
0,00
585
4109/000-2015
850,00
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - ATENDER ESTA SECRETARIA BEM COMO |
A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.700,00
UN
2,0000
650,00
2790/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OFICINA MUNICIPAL
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.159.170/0001-37
0,00
652
4157/000-2015
650,00
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - CURSO-MARÇO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR - LEI 13.019/2014 EM |
REGISTRO NO ESTORIL PALACE HOTEL, NOS DIAS 27 E 28/04/2015 - FUNCIONÁRIA PARTICIPANTE MICHELE |
SANTOS SILVA - C/C 28.284-7 - ASSISTÊNCIA |
650,00
SV
1,0000
630,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
0,00
351
4159/001-2015
210,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 |
CEF - SAÚDE |
630,00
SV
3,0000
34,55
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.575.811/0001-71
0,00
447
4169/000-2015
34,55
1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO. de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de polipropileno; com alça |
lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; capacidade de 01 litro. Deverá |
conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - ACERTO CONTABIL DO EMPENHO 4151/2015 - |
C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
34,55
UN
1,0000
80,89
2825/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
55.653.547/0001-88
0,00
442
4172/000-2015
24,81
1 - ACIDO ACÉTICO 5% - 100ML
24,81
FRASC
1,0000
56,08
2 - ACIDO TRICLOROACETICO . 90% - 30ML - P/ USO DOS PACIENTES DA UBS CENTRO - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
56,08
FR
1,0000
267,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
4178/000-2015
0,89
1 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - Ingredientes: açúcar, gelatina em pó, sal, acidulante ácido fumárico, |
regulador de acidez citrato trissódico, aromas artificiais e corantes artificiais. Não contendo glúten. Embalagem |
primaria: caixa com aproximadamente 85 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior |
a 30 dias da entrega do produto. - FESTIVA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
267,00
CX
300,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
404,25
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
4182/000-2015
26,95
1 - Dispenser para papel higienico rolo de 300 mt. - JSN - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS |
CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
404,25
UN
15,0000
15.163,40
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
319
4217/000-2015
33,15
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - LATA COM |
400G |
6.232,20
KG
188,0000
33,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. - NAN COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA |
COM 400G |
1.531,20
KG
46,4000
480,00
3 - Alimento para nutrição enteral ou oral, com 100% de proteína do soro do leite hidrolisada, com baixo índice |
glicêmico e combinação adequada de TCM e TCL, para crianças de 01 à 10 anos de idade. - PEPTAMEN JUNIOR |
- NESTLÉ - LATA COM 400G |
6.720,00
KG
14,0000
85,00
4 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do |
soro do leite. - NAN AR - NESTLÉ - LATA COM 400G - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA |
BALANCEADA - PARA UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
680,00
KG
8,0000
382,20
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
275
4219/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
28
12,74
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
382,20
KG
30,0000
229,32
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
458
4220/000-2015
12,74
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
229,32
KG
18,0000
764,40
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
4221/000-2015
12,74
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO CAPS - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
764,40
KG
60,0000
2.446,08
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
4222/000-2015
12,74
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DE TODAS AS |
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.446,08
KG
192,0000
33.412,40
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
320
4224/000-2015
40,00
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 Kcal, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e normolipídica (até |
35% de de gordura total e até 7% de gordura saturada). - OSMOLITE PLUS - ABBOTT - 237 ML |
9.954,00
LT
248,8500
120,00
2 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na |
diluição 1,0 a 1.3 cal/mL - ENSURE PÓ - ABBOTT - 400G |
6.144,00
KG
51,2000
42,00
3 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 Kcal/ml com fibras e FOS, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e |
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). - JEVITY PLUS - ABBOTT - 237ML |
8.954,40
LT
213,2000
95,00
4 - Alimento nutricionalmente completo em pó normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças |
de 01 a 10 anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras. - PEDIASURE - ABBOTT - 400G - PARA USO |
DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - PARA UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 |
CEF - SAÚDE |
8.360,00
KG
88,0000
77,77
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
4229/000-2015
3,19
1 - DISJUNTORES 10 AMPERES UNIPOLAR - JNG
25,52
UN
8,0000
2,09
2 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
52,25
UN
25,0000
1.162,60
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
650
4235/000-2015
2,90
1 - Cera líquida auto brilho cor incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa |
duração, indicada para pisos frios - BRY |
87,00
FR
30,0000
0,82
2 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, |
acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. - SANY |
164,00
UN
200,0000
22,79
3 - Papel alumínio em rolo isento de furos e rasgos com dimensões aproximadas de 30 cm de largura x 100 |
metros de comprimento, embalados individualmente reembalados em caixa de papelão - THERMOPRAT - |
AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
911,60
RL
40,0000
438,80
7768/2013
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
4242/000-2015
21,94
1 - INSULINA HUMANA LISPRO 100 UI - SUSPENSÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - ELI LILLY DO |
BRASIL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF |
ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C |
410-1 CEF - SAÚDE |
438,80
CRP/R
20,0000
458,11
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
652
4270/001-2015
558,00
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - NA PEC - C/C 28.286-3 BB - |
ASSISTÊNCIA |
458,11
%
0,8200
380,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
4288/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - MÃO DE OBRA. REVISÃO
250,00
HR
5,0000
50,00
4 - LIMPEZA. AR CONDICIONADO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA, PLACA EHE 7194, PARA USO |
DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
60,00
HR
1,2000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
28
1.706,18
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
175
4289/000-2015
264,60
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
529,20
PÇ
2,0000
56,84
2 - COIFA. DA TRIZETA LE
56,84
UNI
1,0000
450,80
3 - PNEU 175/70/14
450,80
UN
1,0000
28,42
4 - KIT DO AMORTECEDOR
56,84
UN
2,0000
78,40
5 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
156,80
UN
2,0000
47,04
6 - CORREIA. DA DIREÇÃO
47,04
UN
1,0000
58,80
7 - CORREIA DENTADA
58,80
UN
1,0000
166,60
8 - TENSOR DA CORREIA
166,60
UN
1,0000
28,42
9 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
10 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
28,42
11 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
34,30
12 - FILTRO DE AR CONDICIONADO
34,30
UN
1,0000
63,70
13 - JOGO DE PALHETA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7194 PARA USO DESTA |
SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
63,70
UN
1,0000
280,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4338/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. FREIO E TRANSMISSÃO
250,00
HR
5,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE |
SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ |
280,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
30,00
HR
0,6000
901,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4339/000-2015
441,00
1 - Aquisição de: PNEU. 205/70/15
882,00
UN
2,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO |
DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 901,60 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
19,60
UN
2,0000
300,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4340/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO
180,00
HR
3,6000
50,00
2 - ALINHAMENTO
70,00
HR
1,4000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 PARA ATENDIMENTO |
NO 192 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 300,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
50,00
HR
1,0000
862,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4341/000-2015
190,12
1 - VALVULA RETORNO. COMBUSTIVEL
190,12
UN
1,0000
43,12
2 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL
43,12
UN
1,0000
9,80
3 - ABRAÇADEIRA
58,80
UN
6,0000
156,80
4 - CHICOTE ELETRICO. BOMBA ALIMENTAÇÃO
156,80
PÇ
1,0000
4,90
5 - CONECTOR ELETRICO
29,40
UN
6,0000
384,16
6 - Aquisiçao de: SOLENOIDE - AQUYISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 |
PARA ATENDIMENTO NO 192 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 862,40 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
384,16
UN
1,0000
520,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4342/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. FREIO E ELETRICA
400,00
HR
8,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 PARA |
ATENDIMENTO NO 192 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 520,00 - C/C 624027-3 |
CEF - SAÚDE |
120,00
HR
2,4000
580,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4343/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
28
50,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
230,00
HR
4,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 PARA ATENDIMENTO |
NO 192 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 580,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
350,00
HR
7,0000
230,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4345/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJEÇÃO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 |
DO SETOR DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - |
COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 230,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
230,00
HR
4,6000
320,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4346/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9451 DO |
SETOR DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM |
DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 320,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
320,00
HR
6,4000
1.500,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
4348/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA DAS 2 PORTAS LADO ESQUERDO - SERVIÇOS NO VEÍCULO CELTA |
PLACA EHE 7244 PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 50% NUM TOTAL |
DE R$ 1.500,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.500,00
HR
30,0000
120,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
4364/000-2015
50,00
1 - ALINHAMENTO
70,00
HR
1,4000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 PARA |
ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO |
DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 120,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
50,00
HR
1,0000
450,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
4365/000-2015
441,00
1 - Aquisição de: PNEU. 205/70/15
441,00
UN
1,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 PARA |
ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO |
DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 450,80 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
9,80
UN
1,0000
200,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
4366/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. FREIO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 PARA ATENDIMENTO |
SETOR DE REFERENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ |
200,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
200,00
HR
4,0000
330,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
4367/000-2015
50,00
1 - LIMPEZA. SISTEMA ARREFECIMENTO
80,00
HR
1,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA ATENDIMENTO |
NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50%, NUM |
TOTAL DE R$ 330,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
250,00
HR
5,0000
369,46
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
458
4368/000-2015
153,86
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
153,86
UN
1,0000
215,60
2 - JOGO DE DISCO DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 PARA |
ATENDIMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2%, |
NUM TOTAL DE R$ 369,46 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
215,60
UN
1,0000
942,76
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4369/000-2015
172,48
1 - TERMINAL DE DIREÇÃO
344,96
PÇ
2,0000
166,60
2 - BARRA AXIAL
166,60
UN
1,0000
431,20
3 - BARRA DE DIREÇÃO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 PARA |
ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO |
DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 942,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
431,20
PÇ
1,0000
240,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4370/000-2015
50,00
1 - ALINHAMENTO
70,00
HR
1,4000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,00
HR
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
28
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 PARA ATENDIMENTO |
NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50%, NUM |
TOTAL DE R$ 240,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
120,00
HR
2,4000
130,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
4371/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO. MANGUEIRA COMBUSTIVEL
70,00
HR
1,4000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 PARA ATENDIMENTO |
NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50%, NUM |
TOTAL DE R$ 130,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
30,00
HR
0,6000
550,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
4372/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E REVISÃO
400,00
HR
8,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 PARA ATENDIMENTO DA |
FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 550,00 - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
80,00
HR
1,6000
80,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4373/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO - SERVIÇOS NO VEÍCULO S/10 PLACA CMW 1240 PARA ATENDIMENTO NAS |
MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50%, NUM |
TOTAL DE R$ 80,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,00
HR
1,6000
831,04
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4374/000-2015
292,04
1 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO
292,04
UN
1,0000
166,60
2 - REPARO. DO FREIO TRASEIRO
166,60
UN
1,0000
186,20
3 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 |
PARA ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM |
DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 831,04 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
372,40
UN
2,0000
575,26
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4375/000-2015
27,44
1 - Aquisição de: ANEL. BOMBA COMBUSTIVEL
27,44
UN
1,0000
63,70
2 - CHICOTE ELETRICO
63,70
PÇ
1,0000
242,06
3 - BICO INJETOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 PARA |
ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO |
DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 575,26 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
484,12
UN
2,0000
147,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4376/000-2015
24,50
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S/10 PLACA CMW 1240 PARA ATENDIMENTO |
NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2%, NUM |
TOTAL DE R$ 147,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
147,00
UN
6,0000
214,62
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4377/000-2015
63,70
1 - FILTRO DE ÓLEO
63,70
PÇ
1,0000
67,62
2 - FILTRO DE AR
67,62
UN
1,0000
83,30
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S/10 PLACA CMW 1240 PARA |
ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO |
DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 214,62 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
83,30
UN
1,0000
100,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
462
4378/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. FREIO - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM SPIN PLACA EHE 7216 PARA ATENDIMENTO DA |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE |
R$ 100,00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
100,00
HR
2,0000
166,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
4379/000-2015
88,20
1 - MANGUEIRA. COMBUSTIVEL
88,20
PÇ
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
28
34,30
2 - ENGATE RAPIDO
68,60
UN
2,0000
4,90
3 - ABRAÇADEIRA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9489 PARA |
ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO |
DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 166,60 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
9,80
PÇ
2,0000
812,42
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
4380/000-2015
529,20
1 - RADIADOR
529,20
UN
1,0000
79,38
2 - MANGUEIRA. INFERIOR RADIADOR
158,76
PÇ
2,0000
4,90
3 - ABRAÇADEIRA
29,40
UN
6,0000
95,06
4 - Aquisiçao de: TUBO. D'AGUA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA |
ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO |
DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 812,42 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
95,06
UN
1,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
4381/000-2015
19,60
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 |
PARA ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM |
DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 39,20 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
39,20
UN
2,0000
485,10
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
4382/000-2015
63,70
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
63,70
UN
1,0000
137,20
2 - DISCO DE FREIO - JOGO
137,20
UN
1,0000
205,80
3 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
205,80
UN
1,0000
39,20
4 - FLEXIVEL DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 PARA |
ATENDIMENTO DO SETOR DE REFERENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2%, |
NUM TOTAL DE R$ 485,10 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
78,40
UN
2,0000
157,78
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4383/000-2015
22,54
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 PARA |
ATENDIMENTO DO 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ |
157,78 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
157,78
UN
7,0000
2.977,24
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4384/000-2015
225,40
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO. TRASEIRO
225,40
UN
1,0000
166,60
2 - FILTRO DE OLEO
166,60
UN
1,0000
676,20
3 - Aquisiçao de: FAROL. LADO DIREITO
676,20
UN
1,0000
431,20
4 - Aquisição de CUBO. DO ROLAMENTO TRASEIRO
862,40
UNI
2,0000
470,40
5 - JOGO DE DISCO DE FREIO. TRASEIRO
470,40
UN
1,0000
19,60
6 - LAMPADAS. H7
39,20
UN
2,0000
132,30
7 - AQUISIÇÃO ; KIT. REPARO FREIO TRASEIRO
264,60
UN
2,0000
164,64
8 - AQUISIÇÃO: JOGO. SAPATA TRASEIRO
164,64
PÇ
1,0000
53,90
9 - REGULADOR. DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 PARA |
ATENDIMENTO DO 192 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ |
2.977,24 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
107,80
UN
2,0000
1.274,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
4387/000-2015
39,20
1 - COXIM. TRASEIRO
78,40
UN
2,0000
19,60
2 - BATENTE TRASEIRO
39,20
UN
2,0000
19,60
3 - COIFA. TRASEIRA
39,20
UNI
2,0000
127,40
4 - BANDEJA
254,80
PÇ
2,0000
19,60
5 - CALÇO DE MOLA. TRASEIRA
39,20
UN
2,0000
39,20
6 - BUCHA. DO AGREGADO
156,80
PÇ
4,0000
39,20
7 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO
156,80
UN
4,0000
245,00
8 - PNEU 185/65/14
490,00
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
28
9,80
9 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SANTANA PLACAS CDV 2166 - PARA |
ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 1.274,00 - |
C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
19,60
UN
2,0000
156,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4388/000-2015
19,60
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACAS DJM 1619 - |
ATENDIMENTO DO 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ |
156,80 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
156,80
UN
8,0000
2.087,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4391/000-2015
166,60
1 - FILTRO DE ÓLEO
166,60
PÇ
1,0000
107,80
2 - FILTRO DE AR
107,80
UN
1,0000
828,10
3 - FAROL DIANTEIRO. L/E
828,10
UN
1,0000
83,30
4 - Aquisiçao de:CHICOTE. PARA FAROL E LANTERNA
83,30
UN
1,0000
441,00
5 - Aquisição de: PNEU. 205/70/15
882,00
UN
2,0000
9,80
6 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACAS DJM 1619 - |
ATENDIMENTO DO 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ |
2.087,40 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
19,60
UN
2,0000
385,04
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
477
4398/000-2015
192,52
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - PARA |
USO DESTA SME - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
385,04
SV
2,0000
650,00
3071/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OFICINA MUNICIPAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
05.159.170/0001-37
0,00
489
4415/000-2015
650,00
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO "MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR - LEI 13.019/2014 - |
ASPECTOS ESSENCIAIS PARA PREFEITURAS (VALE DO RIBEIRA - REGISTRO/SP)" - PARA A SECRETÁRIA |
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
650,00
SV
1,0000
6.579,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
14.769.402/0001-60
0,00
296
4426/000-2015
165,00
1 - ANTROPÔMETRO VERTICAL - Em aço inoxidável; medida de estatura de crianças a partir de 2 anos de |
idade, adolescentes, adultos e idosos; em aço inoxidável; vertical; tipo trena, específico para fixação em |
parede; escala numérica gravada em tinta resistente ao uso,construída em centímetros com graduação de |
1mm; no mínimo 200cm úteis; com indicação de dezena a cada 10cm, trena antropométrica larga com mola |
retrátil; com caixa protetora da trena com indicador de leitura, com apoio rente a parede, bolsa para transporte |
e manual em português; com garantia mínima de 12 meses, proteção e transporte; equipamento acompanhado |
de manual de instrução em português, garantia de no mínimo 1 ano. - Marca: WISO - MODELO E210 |
GARANTIA: 12 MESES |
2.805,00
UN
17,0000
222,00
2 - ANTROPÔMETRO HORIZONTAL - Em PVC, medindo até 120cm, para criança; aferição da altura corporal em |
criança na posição deitada; em PVC; graduação em cm; comprimento total de 120 cm; com base regulável, |
cursor deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90 graus com escala numérica e boa |
indicação para leitura, deve incluir bolsa ou outra embalagem para seu armazenamento e transporte, |
equipamento acompanhado de manual em português, com garantia mínima de 12 meses. - Marca: TERRAZUL - |
MODELO PORTATIL SECA - GARANTIA: 12 MESES - PROCESSO Nº 001.0212.000.137/2014 - TERMO ADITIVO |
001/2014 AO CONVÊNIO 1807/2013 - C/C 29.203-6 B.B. - SAÚDE |
3.774,00
UN
17,0000
246,60
3091/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
4428/000-2015
1,37
1 - RESPIRIDONA 2MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº |
0001669-39.2015.8.26.0495, E COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 MESES, PARA A PACIENTE JANAÍNA |
PEREIRA DOS SANTOS - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
246,60
COMP
180,0000
645,00
3082/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
01.161.609/0001-05
0,00
327
4435/000-2015
215,00
1 - CONFECÇAO DE FAIXA. Em polietileno adesivada, medindo 3mx80cm - PARA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL |
DE SAÚDE - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
645,00
SV
3,0000
-0,05
3178/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
4470/000-2015
200,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
200,00
1,0000
0,00
3178/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
-0,05
-0,05
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
4470/000-2015 - 01
-0,05
1 - Anulação da Nota nº4470/0-2015
-0,05
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
28
2.400,00
3220/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLIVEIRA & COSTA - CURSOS E TREINAMENTOS EM |
CAPACI |
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
10.457.164/0001-04
0,00
679
4496/000-2015
2.400,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA . Carga horaria: 11 |
horas, palestra: 2 horas técnicas, coordenar eixo temáticos: 3 horas ( 3 coordenadores) - REF. A |
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A REALIZAR-SE NO DIA |
30/04/2015 - C/C 28.244-8 BB - FMDCA |
2.400,00
SV
1,0000
300,00
3165/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CEDINE- CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA |
LTD |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.984.011/0001-16
0,00
351
4507/000-2015
150,00
1 - EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA/MEMBRO - PARA USO DOS PACIENTES COM SUSPEITA DE DOENÇAS |
OCUPACIONAIS ATRAVÉS DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
300,00
UN
2,0000
4.794,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
4656/000-2015
4.794,71
1 - FOLHA
4.794,71
1,0000
-35,60
3418/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
4990/000-2015
600,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
600,00
1,0000
0,00
3418/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
-35,60
-35,60
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
4990/000-2015 - 01
-35,60
1 - Anulação da Nota nº4990/0-2015
-35,60
1,0000
158,00
3409/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
474
4995/000-2015
22,00
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
22,00
UN
1,0000
45,00
2 - KIT REVISAO
45,00
UN
1,0000
73,00
3 - FILTRO DE AR
73,00
UN
1,0000
18,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REF. REVISÃO DOA 20.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FTG 7289 - |
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
18,00
UN
1,0000
108,00
3409/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
474
4997/000-2015
36,00
1 - OLEO DO MOTOR - REF. REVISÃO 20.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FTG 7289 - C/C 404-7 CEF |
- EDUCAÇÃO |
108,00
UN
3,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
5095/004-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO |
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015 |
2.532,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.152,81
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
5106/009-2015
1.152,81
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE |
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO |
214/2015 CONFORME CI 23/2015 |
1.152,81
1,0000
2.160,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
51
5145/000-2015
720,00
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. AO CURSO "TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO |
COM ÊNFASE NA ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014 - PARA OS PARTICIPANTES: CLAUDICIR |
ALVES VASSÃO, GILSON RIBEIRO XAVIER E MARJORIE YURI TAMASHIRO NO DIA 14 DE MAIO 2015 EM |
SOROCABA-SP - ADMINISTRAÇÃO |
2.160,00
SV
3,0000
9.463,57
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
0,00
801
5232/001-2015
9.463,57
1 - PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE |
2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE |
9.463,57
1,0000
0,00
3710/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
2.209,52
801
5233/001-2015
1 - PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO |
DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE |
2.209,52
1,0000
2.209,52
1.000,00
3685/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
0,00
1.000,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
0,00
16
5249/000-2015
1.000,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.000,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
28
1.300,00
3745/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
0,00
1.300,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
0,00
770
5282/000-2015
1.300,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, |
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIOS - ESPORTES |
1.300,00
1,0000
0,00
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
538,17
731
5529/001-2015
1 - PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, |
BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
538,17
1,0000
538,17
77,39
3869/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
5531/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À CURITIBA/PR PARA BUSCAR PALESTRANTE PARA CONVENÇÃO DO CMDCA NO |
DIA 29/04/15 COM SAÍDA ÀS 13h30 E RETORNO ÀS 23h00 E LEVAR DIA 30/04/15 COM SAÍDA ÀS 17h00 E |
RETORNO 00h15 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
351,30
3996/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
5533/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL - SÃO |
PAULO/SP: DIA 24/03/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h30 - DIA 26/03/2015, COM SAÍDA ÀS 04h00 E |
RETORNO ÀS 22h00 - DIA 29/03/2015, COM SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 21h00 - DIA 02/04/2015, SAÍDA |
ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 / SANTOS/SP: DIA 30/03/2015, COM SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - |
GABINETE |
351,30
10,0000
323,10
4033/2015
Outros/Não Aplicável
GILSON RIBEIRO XAVIER
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
351.947.198-17
0,00
48
5580/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP - PARTICIPAÇÃO EM CURSO "TREINAMENTO, FORMAÇÃO E |
CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO COM ÊNFASE NA ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 147/2014", REALIZADO |
PELA CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP - SAÍDA: 13/05/2015 ÀS 18h00, RETORNO: 14/05/2015 |
ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO |
196,32
1,0000
323,10
4032/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
108.415.698-94
0,00
48
5581/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP - PARTICIPAÇÃO EM CURSO "TREINAMENTO, FORMAÇÃO E |
CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO COM ÊNFASE NA ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 147/2014", REALIZADO |
PELA CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP - SAÍDA: 13/05/2015 ÀS 18h00, RETORNO: 14/05/2015 |
ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO |
196,32
1,0000
323,10
4031/2015
Outros/Não Aplicável
MARJORIE YURI TAMASHIRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
222.600.268-50
0,00
48
5582/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP - PARTICIPAÇÃO EM CURSO "TREINAMENTO, FORMAÇÃO E |
CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO COM ÊNFASE NA ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 147/2014", REALIZADO |
PELA CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP - SAÍDA: 13/05/2015 ÀS 18h00, RETORNO: 14/05/2015 |
ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO |
196,32
1,0000
84,52
4120/2015
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
0,00
632
5583/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SANTOS/SP - PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO REGIONAL PREPARATÓRIO |
CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - DIA 11/05/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO PREVISTO |
PARA 22h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
42,26
4102/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
5584/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - FOI LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA AO PROJETO PEDAGÓGICO NA |
ALDEIA INDÍGENA EM PARIQUERA-AÇU NO DIA 22/04/2015, COM SAÍDA ÀS 11h00E RETORNO ÀS 19h00 - C/C |
404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
28
105,39
4139/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
5619/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - DIA 28/04/2015, COM SAÍDA ÀS |
07h00 E RETORNO ÀS 18h30 - DIA 06/05/2015, COM SAÍDA ÀS 16h30 E RETORNO ÀS 23h30 - DIA 07/05/2015, |
COM SAÍDA ÀS 13h00 E RETORNO ÀS 23h00 - GABINETE |
105,39
3,0000
323,10
4160/2015
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
762
5620/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
196,32
2 - PERNOITE
196,32
1,0000
7,13
3 - VIAGEM A SANTOS/PRAIA GRANDE - RETIRADA DE MATERIAL E REUNIÃO PREFEITURA DE JUNDIAÍ SOBRE |
OS JOGOS REGIONAIS 2015 - SAÍDA: 08/05/2015 ÀS 06h00 - RETORNO: 09/05/2015 ÀS 18h00 - ESPORTES |
21,39
3,0000
42,26
4159/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
762
5621/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - VIAGEM A ELDORADO LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA |
JUVENTUDE - DIA 30/04/2015, SAÍDA ÀS 17h30 E RETORNO ÀS 23h00 - ESPORTES |
7,13
1,0000
323,10
4158/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
762
5622/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
196,32
2 - PERNOITE
196,32
1,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM A SANTOS/PRAIA GRANDE - RETIRADA DE MATERIAL E REUNIÃO PREFEITURA DE |
JUNDIAÍ SOBRE OS JOGOS REGIONAIS 2015 - SAÍDA: 08/05/2015 ÀS 06h00 E RETORNO: 09/05/2015 ÀS 18h00 |
- ESPORTES |
21,39
3,0000
84,52
4192/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
0,00
473
5623/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHES - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA - BETT BRASIL EDUCAR QUE SE REALIZARÁ EM SÃO |
PAULO/SP DIA 22/05/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
84,52
4191/2015
Outros/Não Aplicável
EVELIN NAGLIATI SANCHES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.778.498-77
0,00
473
5624/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHES - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA - BETT BRASIL EDUCAR QUE SE REALIZARÁ EM SÃO |
PAULO/SP DIA 22/05/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
42,26
4190/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
0,00
473
5625/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA - BETT BRASIL EDUCAR QUE SE REALIZARÁ EM SÃO |
PAULO/SP. ESSE VALOR É UM COMPLEMENTO DO EMPENHO 3469/0-2015, ONDE CONTAVA QUE SIMONE |
SAIRIA ÀS 19h00, MAS O NOVO HORÁRIO DE SAÍDA É ÀS 05h00 DO DIA 22/05/2015 E O RETORNO |
PERMANECE O MESMO, ÀS 23h00 DO DIA 23/05/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
26,60
4203/2015
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
641
5687/001-2015
26,60
1 - VALOR DEVOLVIDO A MAIOR PELA ENTIDADE - REF. CONVÊNIO FMDCA/ITAÚ Nº 25/2014 - C/C 28.244-8 |
BB - ASSISTÊNCIA |
26,60
1,0000
21,90
4204/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
641
5688/001-2015
21,90
1 - VALOR DEVOLVIDO A MAIOR PELA ENTIDADE - REF. CONVÊNIO FMDCA/O BOTICÁRIO Nº 35/2014 - C/C |
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA |
21,90
1,0000
3,70
4205/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
641
5689/001-2015
3,70
1 - VALOR DEVOLVIDO A MAIOR PELA ENTIDADE - REF. CONVÊNIO FMDCA/ITAÚ Nº 28/2014 - C/C 28.244-8 |
BB - ASSISTÊNCIA |
3,70
1,0000
9,17
4206/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
641
5690/001-2015
9,17
1 - VALOR DEVOLVIDO A MAIOR PELA ENTIDADE - REF. CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 09/2014 - REC. |
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
9,17
1,0000
3.523,32
Outros/Não Aplicável
MINISTÉRIO DAS CIDADES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
05.465.986/0001-99
0,00
107
5728/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
28
3.523,32
1 - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 0302988-27/2009 - PLANO DE |
HABITAÇÃO - MINISTÉRIO DAS CIDADES CONTA C.E.F. 0903/006/647087-2 |
3.523,32
1,0000
630,43
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
630,43
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
5729/000-2015
630,43
1 - RENTAB SET/2014 LANÇ. INDEV. EM 2014 - (ACERTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA) - C/C 311-3 CEF - ZONA |
AZUL - BC 1552 - DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
630,43
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
4
5792/000-2015
7,10
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO - PARTE DO 1º TA - GABINETE
2.000,00
%
281,6900
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
600,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
636
5793/000-2015
4,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARTE DO 1º |
TA - ASSISTÊNCIA |
600,00
%
150,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
200,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
231
5794/000-2015
0,80
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - PARTE |
DO 1º TA - DES. AGRÁRIO |
200,00
%
250,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
8.000,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
172
5795/000-2015
120,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA - PARTE |
DO 1º TA - - TRÂNSITO |
8.000,00
%
66,6700
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
750,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
4
5796/000-2015
12,50
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS - PARTE DO 1º |
TA - GABINETE |
750,00
%
60,0000
0,00
4399/2015
Outros/Não Aplicável
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
500,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
197.612.518-96
0,00
71
5797/000-2015
500,00
1 - REF. DESPESA COM VIAGEM - PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO |
ESTADO DE SP, NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2015. NA CIDADE DE SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 13h00 DO DIA |
14/06/2015 E RETORNO ÀS 21h00 DO DIA 16/06/2015 - FINANÇAS |
500,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VANESSA DOS PASSOS LARA
1.368,03
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
300.832.978-04
0,00
100
5798/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
386,43
11,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO |
CADASTRAL E ANÁLISE DE DOCUMENTAL E A IMPLANTAÇÃO DA DECLARAÇÃO ELETRÔNICA PARA CADASTRO |
DE IMÓVEIS RURAIS REALIZADO PELO INCRA - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SÃO PAULO - SAÍDA: |
24/05/2015 ÀS 15h00 E RETORNO: 29/05/2015 ÀS 21h30 - GABINETE |
981,60
5,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
3.899,52
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
113
5799/000-2015
18,12
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
1.739,52
UN
96,0000
72,00
2 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - BRITA - PARA USO DESTA |
SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
2.160,00
M3
30,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
240,47
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
763
5800/000-2015
12,47
1 - Apontador escolar com depósito, corpo plástico, depósito pequeno medindo aproximadamente 30 mm x 25 |
mm, com furo de 8+B34 mm de diâmetro, ideal para apontar lápis em geral e de fácil manuseio. - CIS |
12,47
CX
1,0000
27,90
2 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete |
plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. - ALLSOMA |
55,80
CX
2,0000
57,40
3 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas, composto por lixeira com abertura inteligente, |
de modo que não seja necessário retirar a bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio anatômico |
emborrachado e escala removível. - EAGLE - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - |
ESPORTES |
172,20
UN
3,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
706,44
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
787
5801/000-2015
58,87
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - SONORIZAÇÃO EVENTO DO DIA DO DESAFIO E CONTROLADOR |
DE ACESSO PARA O EVENTO DE MUAY THAI - ESPORTES |
706,44
HR
12,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
1.178,88
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
787
5802/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
28
196,48
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS |
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - SONORIZAÇÃO EVENTO DO DIA DO |
DESAFIO E CONTROLADOR DE ACESSO PARA O EVENTO DE MUAY THAI - ESPORTES |
1.178,88
SV
6,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
1.616,50
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
39
5803/000-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
JURÍDICO |
1.616,50
LT
500,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
9.930,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
190
5804/000-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
6.697,80
LT
2.250,0000
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DAS VIATURAS DO CORPO DE |
BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
3.233,00
LT
1.000,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
9.198,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
101
5805/000-2015
2,23
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
1.115,50
LT
500,0000
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
PLANEJ. URBANO |
8.082,50
LT
2.500,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
3.879,60
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
68
5806/000-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
FINANÇAS |
3.879,60
LT
1.200,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
3.100,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
442
5807/000-2015
0,62
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido. - ASTRA - SELOZOK - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS |
DA C/C 0903/006/335-0 CEF - SAÚDE |
3.100,00
COMP
5.000,0000
0,00
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.000,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
5808/000-2015
10.000,00
1 - A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
10.000,00
1,0000
44.242,85
897/2014
Tomada de Preço Obras
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
11.275.768/0001-94
0,00
5002
5996/001-2014
810,65
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 04. EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, |
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO JD BRASIL - CONSTRUÇÃO DA ROTATÓRIA JD. BRASIL - C/C |
305-9 CEF - REF. 2ª MEDIÇÃO. |
44.242,85
%
54,5800
5.700,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
6222/011-2014
570,00
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
5.700,00
SV
10,0000
86.100,00
6276/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MECA LTDA EPP
0,00
0,00
RP
J
07.797.730/0001-04
0,00
5001
13456/001-2014
861,00
1 - SERVIÇO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USI's - MEDIÇÃO ÚNICA - PLANEJ. URBANO
86.100,00
%
100,0000
300,00
12409/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO |
LTDA |
0,00
0,00
RP
J
60.834.272/0001-19
0,00
5001
13795/000-2014
300,00
1 - Restos a pagar do empenho 13795/0-2014
300,00
1,0000
1.316,00
12515/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
13872/005-2014
1.316,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PARA O |
MENOR ELISEU DOS ANJOS JÚNIOR CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3002640-09.2013.8.26.0441 DO |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO - 3º VARA - C/C 624026-5 CEF |
- PERÍODO DE 24/03 A 22/04/2015 - SAÚDE |
1.316,00
SV
1,0000
1.500,00
13426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15902/004-2014
1.500,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA |
TRATAMENTO DO MENOR DIEGO PEREIRA RIBEIRO, CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº |
0000130-72.2014.8.26.0495 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO, |
FORO DE REGISTRO - 3ª VARA - ANEXO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - C/C 624026-5 CEF - PERÍODO DE |
19/03 A 17/04/15 - SAÚDE |
1.500,00
MÊS
1,0000
1.500,00
13427/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15903/004-2014
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
28
Data de Lançamento: 20/05/2015 |
1.500,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA |
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DA PACIENTE CAMILA FERREIRA GOMES CONFORME OFICIO |
082/2014 - CAPS - C/C 624026-5 CEF - PERÍODO DE 9/03 A 17/04/15 - SAÚDE |
1.500,00
MÊS
1,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 22 de Maio de 2015.
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