4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
37
Data de Lançamento: 22/04/2015 |
437,50
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
CONSTR. LT |
0,00
0,00
218810102
J
61.106.159/0001-80
0,00
5397
250/000-2015
437,50
1 - RETENÇÃO DE INSS NA NF 1904 - 125000,00
437,50
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
254/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 242 - 4313,85
474,52
1,0000
1.235,21
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
256/000-2015
1.235,21
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1774 - 22458,28
1.235,21
1,0000
85,56
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
257/000-2015
85,56
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2878 - 2592,60
85,56
1,0000
23,50
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
259/000-2015
23,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2877 - 712,00
23,50
1,0000
476,97
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
260/000-2015
476,97
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 247 - 47336,09
476,97
1,0000
42,97
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
261/000-2015
42,97
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2879 - 1302,00
42,97
1,0000
75,74
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
262/000-2015
75,74
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 4581 - 4400,00
75,74
1,0000
1.722,53
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
1.722,53
218810102
J
04.941.945/0001-69
0,00
5397
266/000-2015
1.722,53
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 697 - R$ 98.430,38
1.722,53
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
0,00
2.136,65
218810102
J
10.220.779/0001-04
0,00
5397
267/000-2015
2.136,65
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 188 - R$ 61047,24
2.136,65
1,0000
0,00
3141/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
85,12
0,00
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
268/000-2015
85,12
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA NO DIA |
23 DE JULHO DE 2014 NA AVENIDA CASPER LÍBERO, 134 EM SÃO PAULO/SP, COM O VEÍCULO FIAT DUCATO |
PLACA DBA 9451 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
85,12
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
1.235,21
0,00
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
269/000-2015
1.235,21
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1781 - 22458,28
1.235,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
1.810,56
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
270/000-2015
1.810,56
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 732 - 1810,56
1.810,56
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
-1.810,56
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
270/000-2015 - 01
-1.810,56
1 - Anulação da Nota nº 270/0-2015 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
-1.810,56
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
19,92
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
271/000-2015
19,92
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 732 - 1810,56
19,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
19,92
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
272/000-2015
19,92
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 731 - 1810,56
19,92
1,0000
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
37
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
19,92
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
273/000-2015
19,92
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 730 - 1810,56
19,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
19,92
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
274/000-2015
19,92
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 733 - 1810,56
19,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
556,38
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
275/000-2015
556,38
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 729 - 5058,00
556,38
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
84,21
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
276/000-2015
84,21
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 728 - 7655,70
84,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
13,55
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
277/000-2015
13,55
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 726 - 123,15
13,55
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
474,52
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
278/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 250 - 4313,84
474,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
480,64
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
279/000-2015
480,64
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 251 - 4369,43
480,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
737,10
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
280/000-2015
737,10
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 263 - 70200,00
737,10
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
5.441,17
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
281/000-2015
5.441,17
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 262 - 518206,94
5.441,17
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
327,60
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
282/000-2015
327,60
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 264 - 31200,00
327,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
204,58
0,00
218810102
J
10.239.505/0001-67
0,00
5397
283/000-2015
204,58
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 513 - R$ 16700,00
204,58
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
741,97
0,00
218810102
J
14.934.840/0001-36
0,00
5397
284/000-2015
741,97
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 165 - R$ 21199,14
741,97
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
1.730,50
0,00
218810102
J
14.934.840/0001-36
0,00
5397
285/000-2015
1.730,50
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 164 - R$ 49442,85
1.730,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
7.359,00
0,00
218810102
J
04.941.945/0001-69
0,00
5397
286/000-2015
7.359,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 702 - R$ 420514,33
7.359,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
438,65
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
287/000-2015
438,65
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1409 - R$ 9969,31
438,65
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
57,57
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
288/000-2015
57,57
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1408 - R$ 1308,36
57,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
1.235,67
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
289/000-2015
1.235,67
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1407 - R$ 28083,33
1.235,67
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
37
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
2.857,44
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
290/000-2015
2.857,44
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1406 - R$ 64941,89
2.857,44
1,0000
1.011,32
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
0,00
315
293/002-2015
1,13
1 - EXAME DE CALCIO
15,82
SV
14,0000
1,10
2 - EXAME DE FOSFORO
1,10
SV
1,0000
1,14
3 - EXAME DE GLICEMIA
31,92
SV
28,0000
2,43
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
257,58
SV
106,0000
1,62
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA
27,54
SV
17,0000
1,62
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES
319,14
SV
197,0000
1,62
7 - EXAME DE URINA TIPO I
9,72
SV
6,0000
1,10
8 - EXAME DE CREATININA
4,40
SV
4,0000
10,86
9 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
271,50
SV
25,0000
5,27
10 - EXAME DE BETA HCG
47,43
SV
9,0000
4,86
11 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
9,72
SV
2,0000
1,21
12 - EXAME DE BILIRRUBINAS
3,63
SV
3,0000
8,10
13 - EXAME DE CKMB
8,10
SV
1,0000
2,43
14 - EXAME DE DHL
2,43
SV
1,0000
1,29
15 - EXAME DE MAGNESIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA |
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA |
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C |
26.179-3 B.B. - SAÚDE |
1,29
SV
1,0000
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
1.695,36
323
298/002-2015
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - A SERVIÇO DE TODAS AS UBS DA REDE MUNICIPAL - MARÇO/2015 - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
1.695,36
KG
291,8000
5,81
621,66
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/015-2015
621,66
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA |
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
621,66
1,0000
1,69
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
63
443/020-2015
1,69
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2015 - B.B. - C/C 17.418-1 CIDE BC 1114
1,69
1,0000
544,86
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
447/003-2015
544,86
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
544,86
1,0000
4.313,85
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
433
454/003-2015
4.313,85
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
4.313,85
SV
1,0000
1.954,44
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/005-2015
1.954,44
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.954,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
16.311,60
551
469/005-2015
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
NECESSIDADES DAS CRECHES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
16.311,60
1,0000
16.311,60
22.458,28
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
480/002-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
37
269.499,36
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS |
22.458,28
SV
0,0800
4.336,08
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
672
481/003-2015
4.336,08
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - F.M.ASSIST. SOCIAL - C/C 28.285-5 B.B. |
4.336,08
SV
1,0000
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
5.907,69
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
636
568/002-2015
607,87
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e Amplicação do Centro de Referência em Assistência Social do |
Jardim Eiji Matsumura, pago através da Proposta MS 4568587200010900 - ASSIST. SOCIAL |
5.907,69
%
9,7200
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
232,86
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/019-2015
232,86
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
232,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
357,98
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/020-2015
357,98
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
357,98
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
2.370,30
528
910/007-2015
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES |
DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.370,30
1,0000
2.370,30
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
3.338,05
528
915/004-2015
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.338,05
1,0000
3.338,05
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
14.402,60
528
916/003-2015
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES |
DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
14.402,60
1,0000
14.402,60
80,46
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
80,46
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/006-2015
80,46
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
80,46
1,0000
3.345,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
14.280.217/0001-07
0,00
313
1050/000-2015
111,50
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e |
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na |
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com |
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, |
CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E |
VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
3.345,00
CX
30,0000
7.101,50
9677/2014
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
67.249.045/0001-75
0,00
313
1051/000-2015
5,31
1 - Alcool etílico 70% frasco com 01 litro.Registro no MS/ANVISA. - MEGA
3.451,50
FR
650,0000
73,00
2 - ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICO - Deverá possuir certificação do Inmetro. Registro no M.S./ANVISA. - |
ACCUMED |
730,00
UN
10,0000
73,00
3 - ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - Deverá possuir certificação do Inmetro. Registro no M.S./ANVISA. - |
ACCUMED |
730,00
UN
10,0000
73,00
4 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Deverá possuir certificação do Inmetro. Registro no M.S./ANVISA. - |
ACCUMED - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA |
NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO |
2.190,00
UN
30,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
37
PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.649,00
1052/2014
Pregão Presencial
DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
47.869.078/0004-53
0,00
313
1055/000-2015
0,25
1 - COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA |
BRANCA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - J. PROLAB |
1.250,00
UN
5.000,0000
0,27
2 - SERINGA DE 20ML . em plástico atóxico, apirogênico, esterilizada, sem agulha, descartável, graduação |
milimétrica marcações (em "riscas") finas e bem impressas,com bico slip, borracha na ponta do êmbolo, |
encaixe e deslize perfeito, com anel de retenção de êmbolo, cilindro siliconizado. Embalagem individual em papel |
"Grau Cirúrgico" que garante a esterilização e de fácil abertura, esterilizada . Na embalagem devem constar os |
dados de identificação, procedência, nº do lote, data e tipo de esterilização e data validade (não prazo de |
validade) em local de fácil visibilidade. .Registro no MS/ANVISA.Certificado de Boas Práticas de |
Fabricação(C.B.P.F.). O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. |
Apresentar amostra, Embalados individualmente. - DESCARPACK - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, |
CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C |
26.179-3 BB - SAÚDE |
399,00
UN
1.500,0000
98.430,38
1641/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
98.430,38
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
108
1210/001-2015
194.705,08
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO 2 - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2013 - Referente a |
contratação de empresa para execução e realização dos serviços para implantação do Centro de Eventos - Fase |
01, no Centro Social Urbano, que serão medidos e pagos através do Contrato e Repasse nº |
0366.627-06/2011/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA e implantação do Centro de Eventos - Fase 02, no Centro |
Social Urbano, que serão medidos e pagos através do Contrato de Repasse nº 0373.555-89/2011/MINISTERIO |
DO TURISMO/CAIXA, no Município de Registro/SP. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras. - |
PLANEJAMENTO URBANO |
98.430,38
SV
0,5100
63,30
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
15
1256/003-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE
63,30
SV
37,2400
53,55
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
47
1257/002-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - JURIDICO
53,55
SV
31,5000
2.008,55
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
64
1258/002-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
2.008,55
SV
1.181,5000
2.864,50
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
84
1259/003-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - FINANÇAS
2.864,50
SV
1.685,0000
55,70
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
112
1260/003-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - OBRAS
55,70
SV
32,7600
24,30
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
153
1261/003-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - TRANSITO
24,30
SV
14,2900
25,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
198
1262/003-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
25,00
SV
14,7100
13,60
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
236
1263/002-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - DESENV. AGRARIO
13,60
SV
8,0000
239,70
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
486
1264/003-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
239,70
SV
141,0000
462,40
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
631
1265/003-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTENCIA
462,40
SV
272,0000
53,55
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
737
1266/002-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
37
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - CULTURA
53,55
SV
31,5000
25,50
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
772
1267/003-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ESPORTES
25,50
SV
15,0000
154,70
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
327
1270/002-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - C/C 410-1 CEF - SAUDE
154,70
SV
91,0000
328,50
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
652
1293/000-2015
0,45
1 - Capa de processo SMADSES impresso na cor preto, em papel cartolina 180g/m² cor rosa (1X0) cor, f, final |
24 X 32,5 cm, acabamento refilado com 1 dobra incluindo arte final - PARA USO DA SECRETARIA -SECRETARIA |
MUNIC DE ASSIST DESEN SOCIAL ECON SOLIDÁRIA |
328,50
UN
730,0000
2.735,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
450
1317/000-2015
1.150,00
1 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR BRANCA - W3 A403/50/22
2.300,00
UN
2,0000
145,00
2 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - PARA |
USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - C/C 624.074-5 CEF - SAÚDE |
435,00
UN
3,0000
134,80
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
1361/002-2015
134,80
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - GABINETE
134,80
1,0000
60,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
51
1412/001-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. - PARA O VEÍCULO PALIO EHE 7240 - PERÍODO ATÉ JUNHO/15 - |
ADMINISTRAÇÃO |
60,00
UN
1,0000
59,50
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
SOCIE |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
0,00
313
1544/001-2015
0,35
1 - APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DE AÇO EM INOX D ESCARTAVEL, COM CABO DE PLASTICO - |
Marca: LASER AZUL - Referente a termo aditivo a ser pago através da C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
59,50
UN
170,0000
1.030,67
1052/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.610.283/0001-88
0,00
313
1546/001-2015
0,04
1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - Marca: |
LAMEDID / ANHUI |
74,35
UN
1.725,0000
0,20
2 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 8 21g1 - Marca: LAMEDID / SURU - Referente |
a termo aditivo a ser pago através da C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
956,32
UN
4.825,0000
40,25
1052/2014
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E |
REPRESENTAÇÃO LTD |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
48.791.685/0001-68
0,00
313
1548/001-2015
2,15
1 - ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - (conforme especificação técnica |
constante do processo de compra).. espátula em madeira lisa, com ausência de farpas, descartável, |
extremidades arredondadas, formato convencional, resistente a esterilização, com 14 cm de comprimento, |
largura entre 1,4 e 1,5 cm embalagem pacote com 100 unidades com dados de identificação e procedência. |
Pacote com 100 unidades |
32,25
PCTE
15,0000
0,40
2 - COLETOR DE URINA. - Marca: URO-TAYLOR - Referente a termo aditivo a ser pago através da C/C |
26.179-3 B.B. - SAÚDE |
8,00
UN
20,0000
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
2.360,12
323
1608/001-2015
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
1.526,97
KM
445,1800
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago |
através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
833,15
KG
143,4000
5,81
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
8.615,17
323
1608/002-2015
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
1.526,97
KM
445,1800
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago |
através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
7.088,20
KG
1.220,0000
5,81
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
37
435,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
4
1615/001-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. |
120,00
UN
2,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo sedan. |
120,00
UN
2,0000
65,00
3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos utilitários. - ESTIMATIVA PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GABINETE E |
DEPENDÊNCIAS - GABINETE |
195,00
UN
3,0000
60,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
655
1618/001-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGEM PARA O VEICULO DE USO DO CREAS DBA 9450 - F.M.ASSIT. |
SOCIAL |
60,00
UN
1,0000
2.150,15
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
0,00
650
1632/000-2015
12,00
1 - AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, CABO GROSSO - N°11 - 10 UNIDADES - SINGER
240,00
PCT
20,0000
12,00
2 - AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, CABO GROSSO - N°14 - 10 UNIDADES - SINGER
240,00
PCT
20,0000
12,00
3 - AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, CABO GROSSO - N°16 - 10 UNIDADES - SINGER
240,00
PCT
20,0000
0,12
4 - AGULHA PARA BORDAR PEDRAS - N°07 - AQUARELA
3,60
UN
30,0000
3,15
5 - ALFINETE DE CABEÇA N°30 X 0,65MM - 50GR - AQUARELA
47,25
CX
15,0000
2,50
6 - ELÁSTICO - 0,5CM DE LARGURA - S. JOSE
247,50
MT
99,0000
6,25
7 - ELÁSTICO - 5CM DE LARGURA - S. JOSE
125,00
MT
20,0000
5,80
8 - FITA DE CETIM N° 0 - VERDE, COM 10MT - MRTA
69,60
RL
12,0000
5,80
9 - FITA DE CETIM N° 0 - BRANCA, COM 10 MT - MRTA
63,80
RL
11,0000
6,10
10 - FITA DE CETIM N°1 - BRANCA, COM 10 MT - MRTA
36,60
RL
6,0000
8,48
11 - LINHA DE CROCHÊ - BRANCO, COM 1000MT - CIRCULO
169,60
UN
20,0000
2,78
12 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - AMARELA, 500 JARDAS - CHERRY
83,40
UN
30,0000
2,78
13 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - AZUL MARINHO, 500 JARDAS - CHERRY
139,00
UN
50,0000
2,78
14 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - BRANCA, 500 JARDAS - CHERRY
139,00
UN
50,0000
2,78
15 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - PRETA, 500 JARDAS - CHERRY
139,00
UN
50,0000
2,78
16 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - ROSA, 500 JARDAS - CHERRY
83,40
UN
30,0000
2,78
17 - LINHA DE ALGODÃO PARA COSTURA - VERDE MUSGO, 500 JARDAS - CHERRY - MATERIAL A SER |
UTILIZADO NAS OFICINAS DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
83,40
UN
30,0000
6.043,90
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
0,00
650
1633/000-2015
11,89
1 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - AZUL MARINHO, 1,60 DE LARGURA - COTEX
1.189,00
MT
100,0000
11,89
2 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - PRETO, 1,60 DE LARGURA - COTEX
1.189,00
MT
100,0000
11,89
3 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - ROSA, 1,60 DE LARGURA - COTEX
1.189,00
MT
100,0000
11,89
4 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - VERDE MUSGO, 1,60 DE LARGURA - COTEX
1.189,00
MT
100,0000
11,18
5 - VIÉS - LARANJA, 2CMX50M - DESTAQUE
11,18
RL
1,0000
11,18
6 - VIÉS - LILÁS, 2CMX50M - DESTAQUE
11,18
RL
1,0000
11,18
7 - VIÉS - PRETO, 2CMX50M - DESTAQUE
11,18
RL
1,0000
11,18
8 - VIÉS - ROSA, 2CMX50M - DESTAQUE
11,18
RL
1,0000
11,18
9 - VIÉS - VERMELHO, 2CMX50M - DESTAQUE
11,18
RL
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
37
3,00
10 - AGULHA DE CROCHÊ, EM AÇO NIQUELADO - N°00 - TULIP
180,00
UN
60,0000
3,00
11 - AGULHA DE CROCHÊ, EM AÇO NIQUELADO - N°10 - TULIP
180,00
UN
60,0000
3,00
12 - AGULHA DE CROCHÊ, EM AÇO NIQUELADO - N°08 - TULIP
60,00
UN
20,0000
2,30
13 - AGULHA DE MÃO N° 07 - 20 UNIDADES - AQUARELA
46,00
PCT
20,0000
2,30
14 - AGULHA DE MÃO N°09 - 20 UNIDADES - AQUARELA
46,00
PCT
20,0000
12,00
15 - AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, CABO FINO - N°11 - 10 UNIDADES - SINGER
240,00
PCT
20,0000
12,00
16 - AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, CABO FINO - N°14 - 10 UNIDADES - SINGER
240,00
PCT
20,0000
12,00
17 - AGULHA PARA MÁQUINA INDUSTRIAL, CABO FINO - N°16 - 10 UNIDADES - SINGER - MATERIAL A SER |
UTILIZADO NAS OFICINAS DO CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
240,00
PCT
20,0000
2.136,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
0,00
650
1634/000-2015
3,61
1 - PANO DE COPA LISO COM BAINHA - 100% ALGODÃO, PRODUTO UTILIZADO PARA LIMPEZA, 66X38CM - |
MARFIN |
1.083,00
UN
300,0000
3,51
2 - PANO DE PRATO BRANCO - LIMPANO - MATERIAL A SER UTILIZADO NAS OFICINAS DO CRAS - C/C |
29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA |
1.053,00
MT
300,0000
2.422,58
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.165.590/0001-95
0,00
650
1635/000-2015
2,80
1 - FITA METRICA - SPTWK
42,00
UN
15,0000
3,78
2 - DESMANCHADOR DE COSTURA - SPTWK
56,70
UN
15,0000
0,26
3 - ZIPER COMUM 15CM - AZUL MARINHO - SPTWK
20,80
UN
80,0000
0,26
4 - ZÍPER COMUM 15CM - MARROM - SPTWK
20,80
UN
80,0000
0,26
5 - ZIPER COMUM 15CM - PRETO - SPTWK
10,40
UN
40,0000
0,26
6 - ZIPER COMUM 15CM - VERDE MUSGO - SPTWK
10,40
UN
40,0000
0,26
7 - ZIPER COMUM 15CM - VERMELHO - SPTWK
5,20
UN
20,0000
0,60
8 - ZIPER COMUM 45CM, BRANCO - COM 5 UNIDADES - SPTWK
31,20
UN
52,0000
0,36
9 - ZIPER INVISÍVEL 20 CM - AZUL MARINHO - SPTWK
36,00
UN
100,0000
0,36
10 - ZIPER INVISÍVEL 20CM - MARROM - SPTWK
36,00
UN
100,0000
0,36
11 - ZIPER INVISÍVEL 20CM - PRETO - SPTWK
36,00
UN
100,0000
0,36
12 - ZIPER INVISÍVEL 20CM - VERDE MUSGO - SPTWK
36,00
UN
100,0000
0,36
13 - ZIPER INVISÍVEL 20CM - VERMELHO - SPTWK
36,00
UN
100,0000
11,89
14 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - MARROM, 1,60 DE LARGURA - COTEX
856,08
MT
72,0000
11,89
15 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - VERMELHO, 1,60 DE LARGURA - COTEX - MATERIAL A SER UTILIZADO NAS |
OFICINAS DO CRAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA |
1.189,00
MT
100,0000
3.051,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
514
1638/000-2015
1,13
1 - Escova dental infantil - com cerdas macias e arredondadas com aproximadamente 28 tufos, medindo |
aproximadamente 15 cm comprimento, sendo produzida com resinas termoplásticas, pigmento e âncora e |
embalada individualmente em estojo de cartolina, onde conste o selo de produto aprovado pela ABO. - CONDOR |
- PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO, BEM COMO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
3.051,00
UN
2.700,0000
0,00
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
228,72
766
1647/004-2015
1 - PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
228,72
1,0000
228,72
660,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
652
1670/001-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. |
480,00
UN
8,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo sedan. - PARA OS VEICULOS DE TODOS OS CRAS (DBA 9415, FSO 9222, EHE |
180,00
UN
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
37
7174, EHE 7184, DBA 2076, DBA 2096, DBA 2099, BVZ 6463, CDV 1353 E DBA 9474) - SERVIÇOS DE LAVAGENS |
COMPLETAS PARA VEICULOS - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL |
1.080,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
652
1670/002-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. |
720,00
UN
12,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo sedan. - PARA OS VEICULOS DE TODOS OS CRAS (DBA 9415, FSO 9222, EHE |
7174, EHE 7184, DBA 2076, DBA 2096, DBA 2099, BVZ 6463, CDV 1353 E DBA 9474) - SERVIÇOS DE LAVAGENS |
COMPLETAS PARA VEICULOS - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL |
360,00
UN
6,0000
130,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
636
1671/001-2015
65,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos utilitários. - PARA OS VEICULOS DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE CPV 1804 E FRM |
4136 - SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL |
130,00
UN
2,0000
195,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
636
1671/002-2015
65,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos utilitários. - PARA OS VEICULOS DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE CPV 1804 E FRM |
4136 - SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL |
195,00
UN
3,0000
3.798,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
ODONTOLÓGICOS |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
1685/001-2015
26,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
2.210,00
SV
85,0000
7,00
2 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
7,00
SV
1,0000
8,50
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
1.581,00
SV
186,0000
599,90
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
1687/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. Obtida da cana de açúcar com aspecto, cor, cheiro próprios. Sem |
fermentação, sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalagem primária: saco |
de polietileno atóxico, íntegro, resistente, termossoldado, contendo 01 kg. Embalagem secundária: fardo de papel |
multifolhado, resistente, totalmente fechado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação |
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO |
ALEGRE |
42,90
KG
30,0000
2,05
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: |
caixa tetra Pack, aspecto físico: líquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 |
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as |
legislações vigentes. - SHEFA |
61,50
UN
30,0000
6,79
3 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. Composição: óleos vegetais líquidos e |
interesterificados, sal, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes |
mono e diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, |
acidulante ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de manteiga, corante beta caroteno sintético idêntico ao |
natural, corantes naturais de cúrcuma, com teor de lipídios na margem de 80%. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as |
legislações vigentes. - QUALY |
339,50
KG
50,0000
2,60
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, |
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo “PET” ou lata, |
atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação |
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
CONCORDIA - PARA ATENDER AO EE MEDIO EJA - AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHES, |
EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO |
156,00
UN
60,0000
653,40
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
653,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1691/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
37
6,79
1 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. Composição: óleos vegetais líquidos e |
interesterificados, sal, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes |
mono e diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, |
acidulante ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de manteiga, corante beta caroteno sintético idêntico ao |
natural, corantes naturais de cúrcuma, com teor de lipídios na margem de 80%. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as |
legislações vigentes. - QUALY |
407,40
KG
60,0000
2,60
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, |
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo “PET” ou lata, |
atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação |
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
CONCORDIA |
130,00
UN
50,0000
2,90
3 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira |
qualidade, isento de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, é permitido na fabricação |
do pão matéria prima enriquecida com vitaminas e minerais, o pão deverá ter a casca fina, macia e grande |
quantidade de miolo. Embalagem primaria: Saco plástico atóxico com no mínimo 380 g. Validade mínima de 12 |
(doze) dias. O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - PARA ATENDER AO AEE - AQUISIÇÃO |
DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 24628-0 BB - EDUCAÇÃO |
116,00
PCT
40,0000
4.765,90
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
4.765,90
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1693/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. Obtida da cana de açúcar com aspecto, cor, cheiro próprios. Sem |
fermentação, sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalagem primária: saco |
de polietileno atóxico, íntegro, resistente, termossoldado, contendo 01 kg. Embalagem secundária: fardo de papel |
multifolhado, resistente, totalmente fechado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação |
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO |
ALEGRE |
286,00
KG
200,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. Constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e |
característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos e secos. Não deve |
ter mistura de classes, devendo ser de safra corrente, contendo 01 kg o pacote. Embalagem primária: saco |
plástico atóxico, transparente, termossoldado e resistente. Validade mínima de 120 (cento e vinte) dias e |
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações |
vigentes. - NOTA MIL |
801,50
KG
350,0000
5,36
3 - FERMENTO BIOLÓGICO – Produto em pó, seco, destinado para o preparo de pães. Embalagem primaria: |
saco de polietileno, fechada hermeticamente por termossoldagem, pesando 500 gramas. Validade mínima de 12 |
(doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - FRESCHIMAN |
321,60
PCT
60,0000
2,05
4 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: |
caixa tetra Pack, aspecto físico: líquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 |
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as |
legislações vigentes. - SHEFA |
1.435,00
UN
700,0000
6,79
5 - MARGARINA VEGETAL – Com sal, pote com 500 gramas ou 1 kg. Composição: óleos vegetais líquidos e |
interesterificados, sal, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes |
mono e diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, |
acidulante ácido cítrico, aroma idêntico ao natural de manteiga, corante beta caroteno sintético idêntico ao |
natural, corantes naturais de cúrcuma, com teor de lipídios na margem de 80%. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as |
legislações vigentes - QUALY |
814,80
KG
120,0000
2,60
6 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, |
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo “PET” ou lata, |
atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação |
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
CONCORDIA |
962,00
UN
370,0000
2,90
7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira |
qualidade, isento de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, é permitido na fabricação |
do pão matéria prima enriquecida com vitaminas e minerais, o pão deverá ter a casca fina, macia e grande |
quantidade de miolo. Embalagem primaria: Saco plástico atóxico com no mínimo 380 g. Validade mínima de 12 |
(doze) dias. O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - PARA ATENDER AO ENSINO |
FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 24628-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
145,00
PCT
50,0000
716,50
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
560
1694/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. Obtida da cana de açúcar com aspecto, cor, cheiro próprios. Sem |
fermentação, sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais. Embalagem primária: saco |
71,50
KG
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
37
de polietileno atóxico, íntegro, resistente, termossoldado, contendo 01 kg. Embalagem secundária: fardo de papel |
multifolhado, resistente, totalmente fechado, contendo 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação |
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - ALTO |
ALEGRE |
2,05
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: |
caixa tetra Pack, aspecto físico: líquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 |
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as |
legislações vigentes. - SHEFA |
205,00
UN
100,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja, |
isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo “PET” ou lata, |
atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação |
não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender as legislações vigentes. - |
CONCORDIA |
208,00
UN
80,0000
2,90
4 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE – O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira |
qualidade, isento de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, é permitido na fabricação |
do pão matéria prima enriquecida com vitaminas e minerais, o pão deverá ter a casca fina, macia e grande |
quantidade de miolo. Embalagem primaria: Saco plástico atóxico com no mínimo 380 g. Validade mínima de 12 |
(doze) dias. O produto deverá atender as legislações vigentes. - TENRI - PARA ATENDER A CRECHE NOSSO |
NINHO - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 27858-0 CEF - EDUCAÇÃO |
232,00
PCT
80,0000
120,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
103
1695/001-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS DE VEICULOS PARA O EXERCICIO DE 2015 - OBRAS |
120,00
UN
2,0000
720,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
103
1695/002-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS DE VEICULOS PARA O EXERCICIO DE 2015 - OBRAS |
720,00
UN
12,0000
93.840,95
2234/2014
Pregão Presencial
UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
0,00
0,00
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
12.410.407/0001-76
0,00
490
1734/001-2015
148,03
1 - KITI DE UNIFORME ESCOLAR (INFANTIL).. 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01 |
camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda corsário em |
tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC |
2.220,45
KIT
15,0000
159,34
2 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL). 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta |
regata; 01 camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda |
corsário em tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC - EDUCAÇÃO |
91.620,50
KIT
575,0000
92.952,77
2234/2014
Pregão Presencial
UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
0,00
0,00
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
12.410.407/0001-76
0,00
490
1734/002-2015
148,03
1 - KITI DE UNIFORME ESCOLAR (INFANTIL).. 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01 |
camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda corsário em |
tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC |
1.332,27
KIT
9,0000
159,34
2 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL). 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta |
regata; 01 camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda |
corsário em tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC - EDUCAÇÃO |
91.620,50
KIT
575,0000
93.840,95
2234/2014
Pregão Presencial
UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
0,00
0,00
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
12.410.407/0001-76
0,00
490
1734/003-2015
148,03
1 - KITI DE UNIFORME ESCOLAR (INFANTIL).. 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01 |
camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda corsário em |
tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC |
2.220,45
KIT
15,0000
159,34
2 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL). 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta |
regata; 01 camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda |
corsário em tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC - EDUCAÇÃO |
91.620,50
KIT
575,0000
115,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
431
1759/000-2015
115,00
1 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 |
litros - METALOSA - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/624026-5 MS CAPS - SAÚDE |
115,00
UN
1,0000
8,50
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
0,00
431
1760/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
37
8,50
1 - Ancinho curvo leve com 2mm de espessura, 14 dentes, olho de 23 mm de diâmetro e cabo de madeira de |
1,20 metros - PARABONI - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - MS CAPS - SAÚDE |
8,50
UNI
1,0000
14,30
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
14,30
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1814/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS AEE - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
14,30
KG
10,0000
2.474,53
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
2.474,53
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1815/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE
344,63
KG
241,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
1.167,90
KG
510,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EE. ENSINO |
MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
962,00
UN
370,0000
17,16
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
17,16
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1816/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER OS QUILOMBOLAS - |
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
17,16
KG
12,0000
643,50
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
643,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1817/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE
85,80
KG
60,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
297,70
KG
130,0000
2,60
3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O PROGRAMA |
MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
260,00
UN
100,0000
71,50
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
71,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1818/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EE. |
FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
71,50
KG
50,0000
11.770,10
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
11.770,10
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1819/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE
1.472,90
KG
1.030,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA - NOTA MIL
2.793,80
KG
1.220,0000
2,05
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - SHEFA
4.100,00
UN
2.000,0000
6,79
4 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
1.765,40
KG
260,0000
2,60
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCORDIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EE |
FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.638,00
UN
630,0000
9.559,75
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
9.559,75
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1826/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE
1.093,95
KG
765,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1.- NOTA MIL
1.832,00
KG
800,0000
2,05
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA – SHEFA
4.100,00
UN
2.000,0000
6,79
4 - MARGARINA VEGETAL – QUALY
1.493,80
KG
220,0000
2,60
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO – CONCORDIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: |
EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.040,00
UN
400,0000
1.215,30
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.215,30
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
1829/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO - ALTO ALEGRE
114,40
KG
80,0000
2,29
2 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA – Tipo 1. - NOTA MIL
297,70
KG
130,0000
6,79
3 - MARGARINA VEGETAL - QUALY
543,20
KG
80,0000
2,60
4 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - CONCÓRDIA - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
260,00
UN
100,0000
41,70
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
442
1883/000-2015
0,14
1 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG - Marca: PRATI DONADUZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PAF |
ARAPNGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF |
VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
41,70
COMP
300,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
37
623,74
11506/2014
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
HOSPITAL |
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
0,00
447
1909/000-2015
0,07
1 - CARVEDILOL 12,5MG - Marca: KARVIL / TORRENT
420,00
COMP
6.000,0000
0,10
2 - CARVEDILOL 25MG - Marca: KARVIL / TORRENT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PAF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VIL SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE |
203,74
COMP
1.980,0000
693,60
968/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
323
2270/001-2015
0,20
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 |
CEF - SAÚDE |
693,60
SV
3.485,4300
40.260,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
INFORMÁTIC |
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
293
2311/000-2015
3.660,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DO |
ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
40.260,00
UN
11,0000
984,50
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
650
2372/000-2015
1,51
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com |
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 |
mm. - DANNY LUVAS |
75,50
PAR
50,0000
1,51
2 - Luva de látex amarela tamanho pequeno, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada |
com flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de |
0,40 mm. - DANNY LUVAS |
75,50
PAR
50,0000
1,51
3 - Luva de látex amarela, tamanho grande, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com |
flocos de algodão e com superfície anti-derrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 |
mm. - DANNY LUVAS |
75,50
PAR
50,0000
7,58
4 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros, medindo aproximadamente 39 x 58 cm x 0,06mm de |
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN |
379,00
KG
50,0000
7,58
5 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - |
C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
379,00
KG
50,0000
6.681,20
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
650
2381/000-2015
5,95
1 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
297,50
UN
50,0000
3,00
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
600,00
PCT
200,0000
12,74
3 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO
1.019,20
KG
80,0000
3,60
4 - CREME DE LEITE - NESTLE
360,00
UN
100,0000
1,45
5 - MILHO REIDRATADO - PREDILECTA
290,00
UN
200,0000
5,36
6 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI
804,00
PCT
150,0000
2,68
7 - QUEIJO RALADO - IPANEMA
402,00
UN
150,0000
0,83
8 - REFRESCO EM PÓ - DA BARRA
166,00
PCT
200,0000
5,40
9 - SARDINHA - GOMES COSTA
1.080,00
LATA
200,0000
4,75
10 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - DA FRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - |
ASSISTÊNCIA |
1.662,50
UN
350,0000
2.376,25
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
2383/000-2015
2,68
1 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
402,00
PCT
150,0000
4,00
2 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
240,00
PCT
60,0000
4,87
3 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY
1.704,50
UN
350,0000
5,95
4 - BANHA SUINA REFINADA - FRIMESA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS |
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
29,75
PCT
5,0000
891,50
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
2385/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
37
2,99
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - CALDO NOBRE
59,80
KG
20,0000
1,50
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
15,00
PCT
10,0000
2,70
3 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
81,00
UN
30,0000
1,99
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
159,20
KG
80,0000
0,78
5 - FERMENTO BIOLÓGICO - FERMIX
78,00
UN
100,0000
1,15
6 - FUBÁ - PROENÇA
34,50
PCT
30,0000
1,79
7 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - LUCIANA
26,85
PCT
15,0000
1,79
8 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - LUCIANA
26,85
PCT
15,0000
3,49
9 - MAIONESE - MESA
174,50
UN
50,0000
3,93
10 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES - ESPECIFICAÇÕES NO |
PEDIDO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - |
ASSISTÊNCIA |
235,80
CX
60,0000
1.556,70
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
2386/000-2015
2,50
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY
125,00
LATA
50,0000
1,37
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - MABEL
68,50
PCT
50,0000
7,99
3 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - TUPY
239,70
UN
30,0000
2,68
4 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
134,00
PCT
50,0000
1,99
5 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
59,70
KG
30,0000
3,93
6 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
39,30
CX
10,0000
4,00
7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
160,00
PCT
40,0000
4,87
8 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - MAGUARY - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - |
ASSISTÊNCIA |
730,50
UN
150,0000
103.176,91
2234/2014
Pregão Presencial
UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
0,00
0,00
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
12.410.407/0001-76
0,00
490
2393/000-2015
148,03
1 - KITI DE UNIFORME ESCOLAR (INFANTIL).. 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01 |
camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda corsário em |
tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC - PARA ATENDER A REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
103.176,91
KIT
697,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
3.402,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2467/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL
1.638,00
UN
2.520,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 2 - LOTE 2 - SEGMENTO: |
EMEFS FRANCISCO MANUEL/NICEA HIROTA - C/C 24,628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.764,00
UN
2.520,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
3.811,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2470/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
2.145,00
UN
3.300,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 - LOTE 6 - SEGMENTO: |
CRECHES ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL OESTE/SERROTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.666,00
UN
2.380,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
2.700,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2472/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
1.300,00
UN
2.000,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 - LOTE 4 - SEGMENTO: |
CRECHE ESTRELINHA AZUL/TRANZINHO ALEGRE/VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.400,00
UN
2.000,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
6.210,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2474/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
2.990,00
UN
4.600,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 - LOTE 4 - SEGMENTO: |
EMEFS ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO BANKS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
3.220,00
UN
4.600,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
2.592,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2476/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL
1.248,00
UN
1.920,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
37
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 2 - LOTE 2 - SEGMENTO: EMEI |
NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.344,00
UN
1.920,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
3.780,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2477/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
1.820,00
UN
2.800,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 - LOTE 1 - SEGMENTO: |
CRECHE GENTE FELIZ/KIYOSHI SEIMARU/NOVO MUNDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.960,00
UN
2.800,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
3.240,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2479/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
1.560,00
UN
2.400,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 - LOTE 1 - SEGMENTO: EMEF |
JOÃO POCI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.680,00
UN
2.400,0000
60,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
231
2480/001-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - ESTIMATIVA DE LAVAGEM DA FROTA DESTA SECRETARIA - DES. |
AGRÁRIO |
60,00
UN
1,0000
120,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
231
2480/002-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - ESTIMATIVA DE LAVAGEM DA FROTA DESTA SECRETARIA - DES. |
AGRÁRIO |
120,00
UN
2,0000
1.980,30
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
275
2501/001-2015
12,30
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS |
PROFISSIONAIS DO SETOR 192 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.980,30
UN
161,0000
89,90
5799/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
2505/000-2015
1,45
1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora. |
Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de |
potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
89,90
PCT
62,0000
93,62
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
319
2507/000-2015
1,51
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com |
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 |
mm. - DANNY LUVAS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
93,62
PAR
62,0000
1.027,62
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
319
2511/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 |
MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
1.027,62
KG
594,0000
1.974,70
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
2512/000-2015
12,74
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
1.974,70
KG
155,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
37
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE |
03 MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
2,90
5799/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
2517/000-2015
1,45
1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora. |
Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de |
potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - |
SAÚDE |
2,90
PCT
2,0000
54,74
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
2518/000-2015
54,74
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO - |
ESPECIFICAÇ~EOS NO PEDIDO - PARA USO DO CAPS - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - |
SAÚDE |
54,74
CX
1,0000
207,60
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
431
2523/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO CAPS - |
PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
207,60
KG
120,0000
1,45
5799/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
2528/000-2015
1,45
1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora. |
Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de |
potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C |
252-4 CEF - SAÚDE |
1,45
PCT
1,0000
54,74
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
2529/000-2015
54,74
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO - |
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C |
252-4 CEF - SAÚDE |
54,74
CX
1,0000
31,14
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
458
2532/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
31,14
KG
18,0000
1,45
5799/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
2536/000-2015
1,45
1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora. |
Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de |
potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - |
C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
1,45
PCT
1,0000
31,14
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
458
2540/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
31,14
KG
18,0000
9,06
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
275
2546/000-2015
1,51
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com |
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 |
mm. - DANNY LUVAS - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
9,06
PAR
6,0000
103,80
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
275
2550/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DA |
SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
103,80
KG
60,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
37
54,74
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
336
2552/000-2015
54,74
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO - |
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO- PARA USO DO SETOR DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 255-9 |
CEF - SAÚDE |
54,74
CX
1,0000
1,45
5799/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
336
2553/000-2015
1,45
1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora. |
Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de |
potássio e aglutinantes. - PARANA- PARA USO DO SETOR DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C |
255-9 CEF - SAÚDE |
1,45
PCT
1,0000
0,00
1135/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
189,91
231
2571/001-2015
1 - EMPLACAMENTO VEICULAR - ESTIMATIVA PARA EMPLACAMENTO DE VEÍCULO ZERO KM A SER |
ADQUIRIDO POR ESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO |
189,91
SV
0,8600
220,00
8.209,65
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
2572/001-2015
1,13
1 - EXAME DE CALCIO
16,95
SV
15,0000
1,14
2 - EXAME DE GLICEMIA
497,04
SV
436,0000
2,43
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
916,11
SV
377,0000
1,62
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
385,56
SV
238,0000
1,62
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
327,24
SV
202,0000
1,62
6 - EXAME DE URINA TIPO I
787,32
SV
486,0000
1,13
7 - EXAME DE ACIDO URICO
300,58
SV
266,0000
1,10
8 - EXAME DE CREATININA
350,90
SV
319,0000
1,15
9 - EXAME DE TGO
227,70
SV
198,0000
1,15
10 - EXAME DE TGP
209,30
SV
182,0000
1,15
11 - EXAME DE UREIA
40,25
SV
35,0000
1,15
12 - EXAME DE SODIO
198,95
SV
173,0000
1,15
13 - EXAME DE POTASSIO
210,45
SV
183,0000
10,86
14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
3.442,62
SV
317,0000
5,27
15 - EXAME DE BETA HCG
263,50
SV
50,0000
1,13
16 - EXAME DE AMILASE
1,13
SV
1,0000
1,21
17 - EXAME DE BILIRRUBINAS
10,89
SV
9,0000
2,43
18 - EXAME DE DHL
21,87
SV
9,0000
1,29
19 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624.027-3 - SAÚDE
1,29
SV
1,0000
3.465,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
0,00
18
2587/000-2015
693,00
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a |
definir. - PARA DIVULGAÇÃO DA CAMINHADA PELO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA PELO CRAM |
- GABINETE |
3.465,00
SV
5,0000
17,30
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
336
2617/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO SETOR |
DE ODONTO - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
17,30
KG
10,0000
400,00
947/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
0,00
645
2624/001-2015
400,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por |
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período |
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS |
IDOSOS - ASSISTÊNCIA |
400,00
SV
1,0000
150,00
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.453.359/0001-66
0,00
319
2639/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
37
150,00
1 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - NATICON - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES |
BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
150,00
RL
1,0000
57,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
2641/000-2015
57,00
1 - Cabo flexível 2,5 mm (rolo de 100 metros) - UNIFIO - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES |
BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
57,00
RL
1,0000
30,56
11274/2014
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
0,00
275
2646/000-2015
3,61
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/4" - MAKITA
7,22
UN
2,0000
5,80
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 5/16" - MAKITA
11,60
UN
2,0000
5,87
3 - Broca de Videa para concreto 1/2" - MAKITA - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE |
SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
11,74
UN
2,0000
5,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
2647/000-2015
0,50
1 - CAP ROSCA 1/2 - PLASTILIT - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
5,00
UN
10,0000
74,00
1306/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
275
2651/000-2015
25,00
1 - FILTRO DE OLEO
25,00
UN
1,0000
20,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
20,00
UN
1,0000
29,00
3 - FILTRO DE AR - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA FQV 8720 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
29,00
UN
1,0000
108,00
1306/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
275
2652/000-2015
36,00
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO FIAT SIENA FQV 8720 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
108,00
UN
3,0000
2.075,90
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
0,00
186
2728/000-2015
82,50
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA
1.587,30
M²
19,2400
35,00
2 - BANDÔ EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
488,60
M²
13,9600
130,44
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
2747/001-2015
2,43
1 - EXAME DE COLESTEROL HDL
19,44
SV
8,0000
1,11
2 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA |
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA |
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - A SER |
PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE |
111,00
SV
100,0000
720,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
2766/001-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
720,00
UN
12,0000
1.685,10
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
411
2776/001-2015
12,30
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TERMO ADITIVO A SER |
PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE |
1.685,10
UN
137,0000
2.988,56
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
186
2814/000-2015
246,22
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
1.969,76
SV
8,0000
339,60
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA |
CTSAPATE, BEM COMO SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
1.018,80
SV
3,0000
578,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
2869/000-2015
578,20
1 - BATERIA 90 AMPERES - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO ALMOXARIFADO PARA |
ATENDIMENTO DAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 578,20 - C/C |
578,20
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
37
3.056,40
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
2906/001-2015
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - |
SAÚDE |
3.056,40
UN
283,0000
1.137,78
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
433
2907/001-2015
35,67
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
535,05
SV
15,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
277,69
SV
7,0000
40,63
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C |
624.026-5 CEF - SAÚDE |
325,04
SV
8,0000
178,18
1334/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
0,00
319
2908/000-2015
116,70
1 - LUGOL FORTE - 150ML
116,70
FRASC
1,0000
30,12
2 - ACIDO ACETICO 5% COM 200ML
30,12
FRASC
1,0000
31,36
3 - ACIDO TRICLOROACETICO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA SALA DE GINECOLOGIA DA UBS |
CENTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
31,36
FR
1,0000
180,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
413
2935/001-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO MS MAC - FICHA - 413 - DR 300.28 FONTE 05 - C/C |
624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
180,00
UN
3,0000
2.835,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
413
2938/001-2015
81,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - |
FICHA 413 - DR 300.28 FONTE 05 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
2.835,00
UN
35,0000
243,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
413
2940/001-2015
81,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE APOIO |
AS REFERENCIAS - MS MAC 413 DR 300.28 FONTE 05 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
243,00
UN
3,0000
1.380,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2943/001-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. |
780,00
UN
13,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE . MAS PAB FICHA 323.001 - |
FONTE 05 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
600,00
UN
10,0000
1.458,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2945/001-2015
81,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - |
FICHA 323 FONTE 05 DR 300.001 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
1.458,00
UN
18,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
37
243,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2946/001-2015
81,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE - MS PAB FICHA 323 |
DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
243,00
UN
3,0000
577,50
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
2952/000-2015
3,85
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM REDES |
DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
577,50
UN
150,0000
493,50
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
319
2954/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO |
DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM REDES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
493,50
UN
150,0000
120,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
351
2958/001-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO CEREST - MS SAÚDE DO TRABALHADOR - FICHA 351 |
- DR 300.006 FONTE 05 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
120,00
UN
2,0000
324,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
351
2959/001-2015
81,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR CEREST - |
FICHA 351 - DR 300.006 FONTE 05 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
324,00
UN
4,0000
180,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
433
2972/001-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO CAPS - MS FICHA 433 - DR 300.42 FONTE 5 - C/C |
624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
180,00
UN
3,0000
180,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
433
2972/002-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO CAPS - MS FICHA 433 - DR 300.42 FONTE 5 - C/C |
624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
180,00
UN
3,0000
445,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.824.339/0001-51
0,00
431
2974/000-2015
8,00
1 - CALDO DE CARNE - Ingredientes: farinha de trigo, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, glutamato |
monossódico, proteína vegetal hidrolizada, carne em pó, cebola e alho em pó, salsa em flocos, inosinato de |
sódio, aipo, cúrcuma e corante natural caramelo, contendo glúten. Embalagem primaria: sacos plásticos de |
polietileno, contendo 1 kg. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da |
entrega do produto. - Marca: CRIALIMENTO |
8,00
PCT
1,0000
8,00
2 - CALDO DE GALINHA - Ingredientes: farinha de trigo, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, |
glutamato monossódico, proteína vegetal hidrolizada, carne de galinha em pó, cebola e alho em pó, salsa em |
flocos, inosinato de sódio, aipo, cúrcuma e corante natural caramelo, contendo glúten. Embalagem primaria: |
sacos plásticos de polietileno, contendo 1 kg. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a |
30 (trinta) dias da entrega do produto. - Marca: CRIALIMENTO |
8,00
PCT
1,0000
14,30
3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - Somente com adição de água. |
Composição: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite ou soro de leite, gordura vegetal |
hidrogenada, cacau, fermento químico, ovo, ou albumina de ovo em pó, aroma natural de chocolate, contendo |
429,00
PCT
30,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
37
glúten. Embalagem primaria: saco plástico de polietileno leitoso atóxico, fechado hermeticamente por |
termossoldagem, peso líquido pacote de 01 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a |
30 (trinta) dias da entrega do produto. - Marca: CRIALIMENTO - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO |
CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
240,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
231
3012/001-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO |
240,00
UN
4,0000
440,73
1452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
650
3036/000-2015
56,85
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100 - MAGENTA
56,85
UN
1,0000
56,85
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100 - YELLOW
56,85
UN
1,0000
56,85
3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100 - CYAN
56,85
UN
1,0000
75,06
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100/BLACK
75,06
UN
1,0000
53,31
5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 4480 - COLORIDO
106,62
UN
2,0000
44,25
6 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 4480 - PRETO - PARA USO DOS CRAS E DESTA SECRETARIA |
- C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
88,50
UN
2,0000
2.034,24
6/2014
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.805.466/0001-44
0,00
400
3040/000-2015
21,19
1 - OLEO LUBRIFICANTE 20W50 - FRASCO DE 01 LITRO - PETROBRAS - PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA |
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 624.027-3 CEF - |
SAÚDE |
2.034,24
UN
96,0000
649,53
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
458
3043/000-2015
72,17
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor |
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não |
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética |
sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU |
expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento |
em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter |
certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR |
ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO - PARA |
USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
649,53
PAR
9,0000
966,90
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
966,90
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3055/000-2015
1,94
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
194,00
KG
100,0000
4,25
2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
85,00
KG
20,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: |
EMEF EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
277,90
DZ
70,0000
1.208,40
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.208,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3056/000-2015
5,30
1 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
265,00
KG
50,0000
1,94
2 - LARANJA PERA. - CEAGESP
194,00
KG
100,0000
3,00
3 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
90,00
UN
30,0000
4,25
4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
170,00
KG
40,0000
4,10
5 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
6 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: |
EMEF APAE- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
79,40
DZ
20,0000
8.814,10
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
8.814,10
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3058/000-2015
2,35
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
799,00
KG
340,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
280,00
KG
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
37
2,75
3 - PEPINO JAPONES. - CEAGESP
550,00
KG
200,0000
5,30
4 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
424,00
KG
80,0000
1,94
5 - LARANJA PERA. - CEAGESP
1.396,80
KG
720,0000
3,00
6 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
180,00
UN
60,0000
4,00
7 - ESPINAFRE. - CEAGESP
300,00
KG
75,0000
9,65
8 - CASAL - CEAGESP
386,00
KG
40,0000
3,93
9 - ABACAXI - CEAGESP
393,00
UN
100,0000
6,40
10 - AGRIÃO - CEAGESP
396,80
KG
62,0000
3,00
11 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
300,00
KG
100,0000
4,25
12 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
773,50
KG
182,0000
4,10
13 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
1.722,00
KG
420,0000
3,97
14 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA
635,20
DZ
160,0000
4,63
15 - BROCOLIS - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
277,80
KG
60,0000
1.563,30
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.563,30
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3059/000-2015
2,80
1 - Aquisição de: CHUCHU - CEAGESP
56,00
KG
20,0000
1,94
2 - LARANJA PERA - CEAGESP
504,40
KG
260,0000
3,00
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
60,00
KG
20,0000
4,25
4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
255,00
KG
60,0000
4,10
5 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
6 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: |
CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
277,90
DZ
70,0000
2.329,58
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
2.329,58
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3064/000-2015
2,35
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
235,00
KG
100,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
61,60
KG
22,0000
5,30
3 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
265,00
KG
50,0000
1,94
4 - LARANJA PERA. - CEAGESP
465,60
KG
240,0000
3,00
5 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
66,00
KG
22,0000
4,25
6 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
612,00
KG
144,0000
4,10
7 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
8 - OVOS DE GALINHA. FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: AEE - |
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
214,38
DZ
54,0000
20.374,80
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
20.374,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3070/000-2015
2,35
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
1.222,00
KG
520,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
708,40
KG
253,0000
2,75
3 - PEPINO JAPONES. - CEAGESP
880,00
KG
320,0000
5,30
4 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
901,00
KG
170,0000
1,94
5 - LARANJA PERA. - CEAGESP
620,80
KG
320,0000
3,00
6 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
939,00
UN
313,0000
4,00
7 - ESPINAFRE. - CEAGESP
400,00
KG
100,0000
9,65
8 - CASAL - CEAGESP
965,00
KG
100,0000
3,93
9 - ABACAXI - CEAGESP
628,80
UN
160,0000
6,40
10 - AGRIÃO - CEAGESP
832,00
KG
130,0000
3,00
11 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
600,00
KG
200,0000
4,25
12 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
4.165,00
KG
980,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
37
4,10
13 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
6.150,00
KG
1.500,0000
3,97
14 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA
714,60
DZ
180,0000
4,63
15 - BROCOLIS - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EE. ENSINO MÉDIO - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
648,20
KG
140,0000
11.017,30
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
11.017,30
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3072/000-2015
2,35
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
587,50
KG
250,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
392,00
KG
140,0000
2,75
3 - PEPINO JAPONES. - CEAGESP
275,00
KG
100,0000
5,30
4 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
265,00
KG
50,0000
1,94
5 - LARANJA PERA. - CEAGESP
3.084,60
KG
1.590,0000
3,00
6 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
90,00
UN
30,0000
4,00
7 - ESPINAFRE. - CEAGESP
100,00
KG
25,0000
9,65
8 - CASAL - CEAGESP
193,00
KG
20,0000
3,93
9 - ABACAXI - CEAGESP
196,50
UN
50,0000
6,40
10 - AGRIÃO - CEAGESP
243,20
KG
38,0000
3,00
11 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
420,00
KG
140,0000
4,25
12 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CEAGESP
2.762,50
KG
650,0000
4,10
13 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
820,00
KG
200,0000
3,97
14 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: |
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.588,00
DZ
400,0000
3.128,18
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
3.128,18
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3073/000-2015
2,35
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
235,00
KG
100,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
84,00
KG
30,0000
5,30
3 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
265,00
KG
50,0000
1,94
4 - LARANJA PERA. - CEAGESP
512,16
KG
264,0000
3,00
5 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
105,00
UN
35,0000
4,00
6 - ESPINAFRE. - CEAGESP
100,00
KG
25,0000
9,65
7 - CASAL - CEAGESP
193,00
KG
20,0000
6,40
8 - AGRIÃO - CEAGESP
192,00
KG
30,0000
3,00
9 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
90,00
KG
30,0000
4,25
10 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
680,00
KG
160,0000
4,10
11 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
12 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EE |
FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
262,02
DZ
66,0000
29.850,78
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
29.850,78
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3074/000-2015
2,35
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
1.363,00
KG
580,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
982,80
KG
351,0000
2,75
3 - PEPINO JAPONES. - CEAGESP
1.155,00
KG
420,0000
5,30
4 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
901,00
KG
170,0000
1,94
5 - LARANJA PERA. - CEAGESP
4.737,48
KG
2.442,0000
3,00
6 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
960,00
UN
320,0000
4,00
7 - ESPINAFRE. - CEAGESP
600,00
KG
150,0000
9,65
8 - CASAL . - CEAGESP
965,00
KG
100,0000
3,93
9 - ABACAXI - CEAGESP
982,50
UN
250,0000
6,40
10 - AGRIÃO - CEAGESP
832,00
KG
130,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
37
3,00
11 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
1.053,00
KG
351,0000
4,25
12 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
5.100,00
KG
1.200,0000
4,10
13 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
6.150,00
KG
1.500,0000
3,97
14 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA
3.374,50
DZ
850,0000
4,63
15 - BROCOLIS - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EE ENSINO FUNDAMENTAL - |
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
694,50
KG
150,0000
572,60
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
572,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3075/000-2015
1,94
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
77,60
KG
40,0000
4,25
2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
85,00
KG
20,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: |
QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
410,00
KG
100,0000
350,00
1694/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
0,00
71
3077/000-2015
350,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. TROCA DA CABEÇA DO IMPRESSOR - PARA MANUTENÇÃO |
DA IMPRESSORA DIEBOLD Nº 2626709, PATRIMÔNIO Nº 041975 DE USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - |
FINANÇAS |
350,00
SV
1,0000
200,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
562
3082/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA
80,00
HR
1,6000
50,00
2 - SERVIÇO. SOCORRO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: FIESTA, CPV 1797 - PERTENCENTE A SME, VALOR |
TOTAL R$ 200,00 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO |
120,00
HR
2,4000
87,22
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
560
3083/000-2015
69,09
1 - MANGUEIRA DE ÁGUA. RADIADOR
69,09
PÇ
1,0000
9,07
2 - ABRAÇADEIRA. FORD - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: FIESTA, CPV 1797 - PERTENCENTE A SME, |
VALOR TOTAL R$ 87,22 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO |
18,13
PÇ
2,0000
450,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
562
3084/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE TROCA DO CONJUNTO CILINDRO
262,50
HR
3,5000
75,00
2 - SERVIÇO. DE TROCA DA BIELETA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: F 4000, DBA 2094 - |
PERTENCENTE A SME, VALOR TOTAL R$ 450,00 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO |
187,50
HR
2,5000
116,40
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
562
3085/000-2015
3,88
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. PARA OFICINA - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: F 4000, DBA 2094 - |
PERTENCENTE A SME, VALOR TOTAL R$ 116,40 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO |
116,40
KM
30,0000
1.201,48
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
3087/000-2015
872,20
1 - CONJUNTO. DE CILINDRO EMBREAGEM
872,20
PÇ
1,0000
9,80
2 - TRAVA. CONJUNTO PEDAIS
9,80
UNI
1,0000
186,20
3 - BIELETA. SUSPENSÃO L.E
186,20
PÇ
1,0000
5,88
4 - CINTA PLASTICA
17,64
PÇ
3,0000
7,84
5 - PARAFUSO. BIELETA
15,68
PÇ
2,0000
0,98
6 - PORCA
1,96
UNI
2,0000
49,00
7 - Aquisição de: PALHETA. DO PARA-BRISA - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: F 4000, DBA 2094 - |
PERTENCENTE A SME, VALOR TOTAL R$ 1.237,74 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO |
98,00
UN
2,0000
36,26
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
3088/000-2015
19,60
1 - Aquisiçao de: OLEO. DE EMBREAGEM
19,60
UN
1,0000
16,66
2 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: F 4000, DBA 2094 - PERTENCENTE A SME, VALOR |
TOTAL R$ 36,26 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO |
16,66
FR
1,0000
110,00
1756/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
0,00
319
3104/000-2015
55,00
1 - REPARO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL (ENTRADA E SAÍDA) - PARA OS SANITÁRIOS DA ESF |
AGROCHÁ - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
110,00
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
37
1.404,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
3167/001-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. |
1.080,00
UN
18,0000
81,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSO MS - |
PAB FICHA 323 - DR 300.001 - FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
324,00
UN
4,0000
324,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
462
3168/001-2015
81,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DESTA SECRETARIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - |
FICHA 462 - DR 300.008 - FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
324,00
UN
4,0000
320,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
191
3190/000-2015
50,00
1 - ALINHAMENTO
70,00
HR
1,4000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
3 - MÃO DE OBRA. FREIO - MÃO DE OBRA REALIZADA NA VIATURA UR 06306 - DUCATO PLACA DJM 6163 - |
DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA DE 50% - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
200,00
HR
4,0000
236,25
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3209/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE 02 PNEUS -CDZ 7816
75,00
HR
1,0000
75,00
2 - SERVIÇO. DE REPARO DE PNEUS - DBA 9497
45,00
HR
0,6000
75,00
3 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE 02 PNEUS - CDZ 7814
71,25
HR
0,9500
75,00
4 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE PNEUS - FTJ 9789 - PARA USO DOS VEÍCULOS LINHA FORD - PLACA KDQ |
7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
45,00
HR
0,6000
251,06
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3213/000-2015
5,02
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. SAINDO DA CASCALHEIRAPARA SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS. - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
251,06
KM
50,0000
75,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3214/000-2015
75,00
1 - MONTAGEM. DE 02 PNEUS - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
75,00
HR
1,0000
780,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
3215/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. NA BOMBA INJETORA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2069 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
780,00
HR
15,6000
259,80
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
0,00
447
3248/000-2015
64,95
1 - ESCITALOPRAM, OXALATO 20MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASC O COM 15ML - PARA ATENDER A DEMANDA |
JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 4952014/007189-3 COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES PARA |
A PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
259,80
FR
4,0000
230,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
3249/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. DE FREIO E ARREFECIMENTO - PARA USO DO GMC SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
230,00
HR
4,6000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
9.519,08
669
3263/001-2015
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,48
SV
1,0000
3.190,48
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
37
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE |
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 - REC. |
ESTADO - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
3.691,70
SV
0,9300
3.955,36
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
2.392,83
669
3264/001-2015
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
797,61
SV
0,5000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE |
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 - REC. |
ESTADO - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
1.595,24
652
3265/001-2015
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE |
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 - |
IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
1.595,24
SV
1,0000
1.595,24
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
3.678,57
652
3266/001-2015
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO |
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 - |
IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
3.678,57
SV
1,0000
3.678,59
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
2.222,32
652
3267/001-2015
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO |
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 29.481-0 - |
ACESSUAS - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
2.222,32
SV
1,0000
2.222,32
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
4.688,55
652
3268/001-2015
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,73
SV
1,0000
3.196,73
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º |
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 - PBF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
1.491,82
SV
0,4700
3.196,76
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
9.590,29
652
3269/001-2015
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º |
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
3.196,77
SV
1,0000
3.196,77
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
8.609,73
781
3270/001-2015
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
37
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º |
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - REF. 05 MESES - ESPORTES |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
20.857,56
652
3271/001-2015
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO |
MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.512-9 - SCFV - REF. 03 |
MESES - ASSISTÊNCIA |
20.857,56
SV
1,0000
20.857,62
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
2.222,33
652
3272/001-2015
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - |
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - |
C/C 28.283-9 - IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
2.222,33
SV
1,0000
2.222,33
192,50
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
3280/000-2015
3,85
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS DURANTE A REUNIÃO DE |
POSSE DO COMITÊ DE MORTALIDADE INFANTIL NA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - C/C 624028-1 CEF - |
SAÚDE |
192,50
UN
50,0000
195,38
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
458
3281/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
164,50
UN
50,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA SEREM FORNECIDOS |
DURANTE A REUNIÃO DE POSSE DO COMITÊ DE MORTALIDADE INFANTIL NA UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM |
SAÚDE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
30,88
UN
4,0000
285,00
2133/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
64.768.443/0001-00
0,00
51
3282/000-2015
285,00
1 - CONFECÇÃO DE ESTUFA PARA PAPEL . Confeccionada em MDF na cor branca revestida as duas faces, |
dobradiças de aço cromado e puxador de alumínio polido, lâmpada incandescente de 60w, fio e plug - PARA USO |
DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO |
285,00
SV
1,0000
420,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
3284/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
170,00
HR
3,4000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. FREIO
100,00
HR
2,0000
50,00
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS |
BLOCO B - VALOR COM DESCONTO R$ 420,00 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
80,00
HR
1,6000
316,54
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
3285/000-2015
43,12
1 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENTO
86,24
UN
2,0000
83,30
2 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
83,30
UN
1,0000
73,50
3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
73,50
UN
1,0000
53,90
4 - COIFA HOMOCINETICA. LE
53,90
UN
1,0000
9,80
5 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 DE USO DO CRAS BLOCO B - |
VALOR COM DESCONTO DE R$ 316,54 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
19,60
UN
2,0000
960,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
3286/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. DO CABEÇOTE
600,00
HR
12,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO - VW POINTER - PLACA 1498 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
360,00
HR
7,2000
952,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3287/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
37
75,00
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . E MONTAGEM DO CAMBIO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
952,50
HR
12,7000
82,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3288/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO MIOLO DE CHAVE - FORD F 12000 L - PLACA 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
82,50
HR
1,1000
70,56
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3289/000-2015
5,88
1 - CONDUITE
5,88
PÇ
1,0000
1,96
2 - CINTA PLASTICA
5,88
PÇ
3,0000
58,80
3 - CORREIA - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
58,80
UN
1,0000
176,76
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3290/000-2015
29,46
1 - LENTE. DA LANTERNA TRASEIRA
58,92
PÇ
2,0000
58,92
2 - PALHETA DO LIMPADOR. DE PARABRISA - GM 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
117,84
UN
2,0000
82,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3291/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE LENTE E PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
82,50
HR
1,1000
202,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3292/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE MOLEJO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
202,50
HR
2,7000
217,50
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3293/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE MONTAGEM DE 04 PNEUS
150,00
HR
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO. DE REPARO - PARA USO DO GM 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
67,50
HR
0,9000
195,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3294/000-2015
75,00
1 - MONTAGEM. DE 04 PNEUS
150,00
HR
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEUS - VOLKS PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
45,00
HR
0,6000
2.185,70
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
3295/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DA LAMINA PARA SOLDAR E REFORÇAR BASE DA |
LAMINA/DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BARRA DE TRAÇÃO DA LAMINA PARA SOLDAR ESFERA NO |
SUPORTE - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
2.185,70
HR
19,8700
1.484,70
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3296/000-2015
83,30
1 - GRAMPOS. DE MOLA COMPLETO
83,30
PÇ
1,0000
93,10
2 - DESLIZANTE. MOLA
186,20
UN
2,0000
34,30
3 - Aquisição de: ESPIGAO
68,60
UN
2,0000
392,00
4 - SEGUNDA. MOLA DE FEIXE TRASEIRO LADO ESQUERDO
392,00
UN
1,0000
441,00
5 - AQUISIÇÃO: MOLA. MESTRE CONTRA FEIXE
441,00
PÇ
1,0000
313,60
6 - Aquisiçao de: FAROL. LADO ESQUERDO - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
313,60
UN
1,0000
99,65
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3298/000-2015
16,61
1 - OLEO DE CAMBIO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
99,65
UN
6,0000
5.173,20
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
3299/000-2015
78,16
1 - ROLAMENTO. GAIOLA 4º
78,16
UNI
1,0000
928,15
2 - CONTRA EIXO
928,15
UN
1,0000
156,32
3 - CHAVETA CONTRA EIXO
312,64
UN
2,0000
39,08
4 - ROLAMENTO. AXIAL
39,08
UN
1,0000
498,27
5 - ENGRENAGEM. RE FIXA
498,27
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
37
117,24
6 - ROLETE EIXO PILOTO
117,24
UN
1,0000
83,04
7 - PISTA ROLAMENTO. AXIAL
83,04
UN
1,0000
1.270,10
8 - AQUISIÇÃO: EIXO. PILOTO
1.270,10
PÇ
1,0000
127,01
9 - TAMPA. TRASEIRA
127,01
UN
1,0000
859,76
10 - ENGRENAGEM. 5º CONSTANTE
859,76
PÇ
1,0000
48,85
11 - RETENTOR. FLANGE
48,85
UN
1,0000
63,50
12 - RETENTOR DA MORINGA
63,50
UN
1,0000
34,20
13 - JUNTA DO CAMBIO
34,20
UN
1,0000
39,08
14 - COLA SILICONE
39,08
UN
1,0000
161,20
15 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. EXTERNO EIXO PILOTO
161,20
UN
1,0000
166,09
16 - ROLAMENTO TRASEIRO. CONJUNTO DE CIMA
166,09
UN
1,0000
175,86
17 - Aquisição: ROLAMENTO. TRASEIRO CONJUNTO DE BAIXO
175,86
UNI
1,0000
170,97
18 - Aquisição: ROLAMENTO. DIANTEIRO CONJUNTO DE BAIXO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
170,97
UNI
1,0000
715,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
3302/001-2015
65,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos utilitários. - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 - FONTE 1 - EDUCAÇÃO |
715,00
UN
11,0000
430,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
231
3303/001-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. |
300,00
UN
5,0000
65,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos utilitários. - PARA ATENDER ESTAR SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
130,00
UN
2,0000
552,50
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
17.122.815/0001-46
0,00
447
3314/000-2015
0,17
1 - Mebendazol 100 mg comprimido. - SOBRAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
552,50
COMP
3.250,0000
147,60
7768/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES |
LTDA |
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
26.921.908/0001-21
0,00
447
3319/000-2015
0,16
1 - GLICLAZIDA 30MG - COMP. LIB. CONTROLADA - CAIXA CO M 30 COMPRIMIDOS - SERVIER - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
147,60
COMP
900,0000
388,80
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
05.005.873/0001-00
0,00
447
3321/000-2015
1,35
1 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - LEVALAX - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
388,80
FR
288,0000
1.702,56
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
0,00
447
3325/000-2015
0,55
1 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇAO NASAL FRASCO COM 30M L - NEONAZOL / NATIVITA
330,00
FR
600,0000
0,05
2 - Loratadina 10 mg comprimido. - LORITIL / GEOLAB
322,56
COMP
6.720,0000
0,15
3 - FLUCONAZOL 150MG - FLUCOVIL / MEDQUIMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
1.050,00
CAP
7.000,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
37
542,10
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
442
3332/000-2015
1,81
1 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 6,67MG/ML + DIPIRONA SÓ DICA 333,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL - |
FRASCO COM 20ML - FARMACE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
542,10
FR
300,0000
1.949,00
2797/2014
Pregão Presencial
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
45.552.676/0001-26
0,00
435
3341/000-2015
1.949,00
1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido |
para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do |
tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso |
máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque |
de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. - |
HUSQVARNA/143R-II - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
1.949,00
UN
1,0000
260,92
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
650
3386/000-2015
21,82
1 - LAMPADA VAPOR METALICO 400W E-40 - FLC
130,92
UN
6,0000
26,00
2 - Refletor/Projetor reforçado alumínio fundido nas laterais 400w E-40 - JCM - PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA |
DO CRAS E CENTRO COMUNITÁRIO DO BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
130,00
UN
5,0000
0,00
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
-64.800,00
0,00
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
10.928.193/0001-07
0,00
484
3388/000-2015 - 01
-64.800,00
1 - Anulação da Nota nº 3388/0-2015 - MOTIVO: EMPRESA NOTIFICADA MATERIAL NÃO ENTREGUE
-64.800,00
1,0000
1.032,53
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/004-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.032,53
%
0,5900
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
322,66
64
3399/007-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
322,66
%
0,1800
1.755,00
162,92
2226/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AKIHIRO WATABE PRESENTES LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.134.759/0001-09
0,00
650
3411/000-2015
4,99
1 - ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO
4,99
UN
1,0000
21,99
2 - FRIGIDEIRA DE TEFLON COM 20CM DE DIAMETRO
43,98
UN
2,0000
19,99
3 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO
39,98
UN
2,0000
35,99
4 - PANELA EM ALUMINIO - 4 LITROS
71,98
UN
2,0000
24,99
5 - PANELA DE PRESSÃO - 4,5 LITROS
24,99
UN
1,0000
1,99
6 - PENEIRA COM 3 PEÇAS - UTENSÍLIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE PADARIA ARTESANAL NO |
BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
1,99
JG
1,0000
30,00
2227/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
650
3412/000-2015
5,00
1 - BACIA PLASTICA - 4,5LITROS - UTENSILIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE PADARIA |
ARTESANAL NO BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
30,00
UN
6,0000
495,66
2227/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
650
3413/000-2015
55,00
1 - ROLO PARA MASSA EM POLIETILENO - 30 CM
110,00
UN
2,0000
1,37
2 - COLHER DE SOPA EM INOX
13,70
UN
10,0000
1,08
3 - COLHER DE CHÁ EM INOX
12,96
UN
12,0000
28,50
4 - FORMA RETANGULAR DE ALUMÍNIO - 35CM
114,00
UN
4,0000
11,50
5 - CANECÃO EM ALUMINIO COM CABO DE MADEIRA
23,00
UN
2,0000
48,00
6 - PANELA EM ALUMINIO, CAPACIDADE 6 LITROS
96,00
UN
2,0000
2,00
7 - POTE PLASTICO - 250ML
20,00
UN
10,0000
3,00
8 - POTE PLASTICO - 500ML
18,00
UN
6,0000
88,00
9 - PANELA DE PRESSÃO 10L - UTENSÍLIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE PADARIA ARTESANAL NO |
88,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
31
37
BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
102,00
2210/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
02.652.810/0001-58
0,00
435
3414/000-2015
102,00
1 - ESCADA DE ALUMINIO, ABRE E FECHA COM 8 DEGRAUS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
102,00
UN
1,0000
712,00
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
659
3421/000-2015
3,56
1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS. com as seguintes especificações: leito com motorista, ar condicionado, |
janelas lacradas, 21 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os |
passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - VIAGEM PARA SÃO PAULO LEVAR AS EQUIPES DO |
CRAS E CREAS (COORDENADORES, PSICÓLOGOS, ASSISTENTES SOCIAIS E PEDAGOGOS) PARA A REUNIÃO |
ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA NO DIA 26/03/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
712,00
KM
200,0000
468,44
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
3428/000-2015
83,30
1 - JOGO DE PASTILHA. DE FREIO
83,30
UN
1,0000
72,52
2 - CILINDRO DE FREIO
145,04
UN
2,0000
73,50
3 - INTERRUPTOR. DE OLEO
73,50
UN
1,0000
166,60
4 - REPARO. NA SAPATA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA |
ECONOMIA SOLIDÁRIA - VALOR COM DESCONTO R$ 468,44 - ASSISTÊNCIA |
166,60
UN
1,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
3429/000-2015
19,60
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA |
SOLIDÁRIA - VALOR COM DESCONTO R$ 39,20 - ASSISTÊNCIA |
39,20
UN
2,0000
500,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
3430/000-2015
50,00
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
80,00
HR
1,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. FREIO
270,00
HR
5,4000
50,00
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA |
SOLIDÁRIA - VALOR COM DESCONTO R$ 500,00 - ASSISTÊNCIA |
80,00
HR
1,6000
610,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
3453/001-2015
65,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos utilitários. |
130,00
UN
2,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo sedan. - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
480,00
UN
8,0000
66,70
2321/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
275
3805/000-2015
39,80
1 - AMPERIMETRO ALICATE DIGITAL
39,80
UN
1,0000
26,90
2 - FERRO DE SOLDAR 127V 40W - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 |
CEF - SAÚDE |
26,90
UN
1,0000
754,60
2400/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NATBIO IMPORTADORA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.671.880/0001-07
0,00
442
3873/000-2015
754,60
1 - SONDA PERCUTÂNEA DE BAIXO PERFIL, BOTTON N° 15 COM 1,4CM - PARA USO DA PACIENTE GABRIELY |
VICTÓRIA DOS SANTOS BARBIZAN - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
754,60
UN
1,0000
230,00
2462/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.018.319/0001-07
0,00
323
3901/000-2015
115,00
1 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Acerto de peso - MICHELETTI MIC BABY 15KG - PATRIMONIO 024397
115,00
SV
1,0000
115,00
2 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Troca de teclado - TOLEDO JUNIOR 15KG - PATRIMONIO 9734 - |
MANUTENÇÃO DE BALANÇAS DA UBS CENTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
115,00
SV
1,0000
65,00
894/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
323
3917/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
32
37
3,25
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS - PARA USO DA GESTANTE CLEIDE DIAS DE PAULA, MORADORA DO |
JARDIM VITÓRIA - SENTIDO SETE BARRAS EM CONSULTAS PRÉ NATAL NA UNIDADE DE SAÚDE EM REGISTRO |
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
65,00
SV
20,0000
0,00
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
-64.800,00
0,00
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
10.928.193/0001-07
0,00
484
3924/000-2015 - 01
-64.800,00
1 - Anulação da Nota nº 3924/0-2015 - MOTIVO: EMPRESA NOTIFICADA MATERIAL NÃO ENTREGUE
-64.800,00
1,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
444,00
278
3933/001-2015
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
USO DA UPA, REF. DUAS ROÇADAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
444,00
M2
3.000,0000
0,15
1.800,00
944/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
00.332.661/0001-14
0,00
798
3953/000-2015
60,00
1 - CONFECÇAO DE ADESIVO. 1,70X0,40M - PARA EQUIPAR OS GRUPOS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE |
RENDA NO PROJETO CRIATIVO QUE SERÁ INSTALADO NAS FEIRAS DO PRODUTOR RURAL - C/C 382-2 CEF - |
FMFEPS |
1.800,00
SV
30,0000
125.000,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
CONSTR. LT |
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
61.106.159/0001-80
0,00
124
3963/001-2015
125.000,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE |
OBRAS E INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO CONJUNTO HABITACIONAL XANGRILÁ, RUAS |
GHANA, SENEGAL, GABÃO, ETIÓPIA, COSTA DO MARFIM E MARROCOS. PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO |
ESTADUAL PROCESSO SH Nº 507/05/2013, FIRMADO COM A SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO |
PAULO - C/C 28.603-6 BB - PLANEJ. URBANO |
125.000,00
1,0000
240,00
2774/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
60.896.248/0004-57
0,00
652
4097/000-2015
6,00
1 - PASSAGEM - REGISTRO/MIRACATU - PARA ATENDIMENTO NO CRAS, CREAS E SECRETARIA - C/C 28.286-3 |
BB - ASSISTÊNCIA |
240,00
SV
40,0000
0,00
2777/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
0,00
35,13
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
0,00
466
4100/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA EZEIZA B. STOCKLER PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE |
MONITORES EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO TRACOMA EM SOROCABA/SP - |
DIA 07/04/2015 COM SAÍDA ÀS 15h00 E RETORNO ÀS 24h00 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C |
0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
35,13
1,0000
0,00
2778/2015
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
0,00
49,39
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
0,00
466
4102/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA REUNIÃO DE MONITORAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DOS TESTES RÁPIDOS NO |
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE - DRS IV EM SANTOS/SP - DIA 31/03/2015 SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO |
ÀS 19h00 - CONTA PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
35,13
1,0000
0,00
2933/2015
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
0,00
35,13
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
0,00
100
4261/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CAMBUCI/SP PARTICIPAR DE ESTÁGIO DE SERVIÇO MILITAR NA 4ª |
CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR - DIA 07/05/2015 COM SAÍDA ÀS 05h15 E RETORNO ÀS 19h00 - |
GABINETE |
35,13
1,0000
0,00
2934/2015
Outros/Não Aplicável
LEILA CRISTINA COSTA FERNANDES
0,00
35,13
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
084.949.568-76
0,00
100
4262/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CAMBUCI/SP PARTICIPAR DE ESTÁGIO DE SERVIÇO MILITAR NA 4ª |
CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR - DIA 07/05/2015 COM SAÍDA ÀS 05h15 E RETORNO ÀS 19h00 - |
GABINETE |
35,13
1,0000
0,00
2935/2015
Outros/Não Aplicável
HEIDI MARIA BRAND MULLER
0,00
35,13
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
159.023.028-03
0,00
100
4263/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CAMBUCI/SP PARTICIPAR DE ESTÁGIO DE SERVIÇO MILITAR NA 4ª |
CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR - DIA 07/05/2015 COM SAÍDA ÀS 05h15 E RETORNO ÀS 19h00 - |
GABINETE |
35,13
1,0000
11.135,17
3092/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
11.135,17
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
0,00
801
4355/000-2015
11.135,17
1 - REF. PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA UPA - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C |
0903/006/258-3 CEF - SAÚDE |
11.135,17
1,0000
0,00
3109/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
388,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
633
4416/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
33
37
200,00
1 - CABO PROFISSIONAL SINAL MC0354
200,00
UN
1,0000
94,00
2 - SUPORTE TRIPLÉ PARA CAIXA DE SOM - PARA USO NO SORTEIO DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA |
CASA MINHA VIDA - ASSISTÊNCIA |
188,00
UN
2,0000
0,00
3062/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
248,30
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
678
4417/000-2015
248,30
1 - PLACA MÃE - ASROCK - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA CASA LAR - COMPATÍVEL COM |
PROCESSADOR INTEL CORE I3 SOCKET 1155 - FMDCA |
248,30
UN
1,0000
0,00
3096/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
1.222,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
323
4418/000-2015
3,25
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS
611,00
SV
188,0000
3,25
2 - PASSAGEM - SETE BARRAS/REGISTRO - PARA USO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE DO ESF ALAY |
CORREA QUE RESIDE NO BAIRRO JARDIM VITÓRIA - C/C 244-3 C.E.F. - SAÚDE |
611,00
SV
188,0000
0,00
3059/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
192,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
633
4419/000-2015
0,30
1 - CAPA/CONTRACAPA PARA ENCADERNAÇÃO
90,00
UN
300,0000
0,06
2 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO - 50 FOLHAS
18,00
UN
300,0000
0,60
3 - FOLHA DE PAPEL ACETATO
24,00
UN
40,0000
0,12
4 - VISOR COM ETIQUETA PARA PASTA SUSPENSA - PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
60,00
UN
500,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
504,40
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
143
4420/000-2015
1,30
1 - Pasta de papelão para processo administrativo medindo 57cm x 35 cm, na cor azul, com brasão da |
Prefeitura Municipal de Registro - (Secretaria Municipal de Administração) , triplex 300g, com 5 vincos + 2 |
furos, janela com acetato laminado com 2 abas portas documentos. - TRÂNSITO |
504,40
UN
388,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
27.500,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
58.295.213/0018-16
0,00
296
4421/000-2015
27.500,00
1 - Cardiotocógrafo - Com os seguintes parâmetros: monitoração fetal externa por ultra-som das freqüências |
cardíacas fetais e atividade uterina através de um transdutor toco externo. Possibilidade de monitoração |
gemelar. Tela de cristal líquido de no mínimo 5 polegadas. Visualização na tela das seguintes informações: |
identificação do paciente, ondas e valores numéricos, data e hora, alarmes, status do registrador e mensagens |
ao usuário. Sistema para organizar automaticamente a apresentação das informações na tela assim que um |
parâmetro é adicionado ou retirado. Permitir a visualização da frequência cardíaca e atividade uterina, teclas de |
volume e ajuste de linha de base. Alarmes sonoros de bradicardia, taquicardia fetal, falta de papel e término do |
teste. Gerenciamento automático de canais permitindo a colocação de transdutores, em qualquer uma das |
entradas. Identificação automática do tipo de transdutor e medida a ser realizada. Recurso de verificação |
automática de movimentação fetal, Possibilidade futura de monitoração de ECG materno. Registrador integrado |
com velocidade de impressão de 1, 2 ou 3 cm/min e memória interna de até 1h de dados, recuperáveis através |
do registrador ou envio através de 'uma conexão LAN. Acompanha: 01 transdutor toco, 02 transdutores US, 01 |
marcador remoto de eventos e 5 unidades de cinta abdominal reutilizável,10 pacotes de papel. Apresentar |
registro M.S./ Anvisa e Certificado de C.B.P.F.ou equivalente e catálogo do produto. Marca: PHILIPS/AVALON |
FM-20 - GARANTIA 12(DOZE) MESES - PROCESSO Nº 001.0212.000.137/2014 - TERMO ADITIVO 001/2014 AO |
CONVÊNIO 1807/2013 - C/C 29.203-6 B.B. -SAÚDE |
27.500,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
254,80
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
4422/000-2015
254,80
1 - BATERIA 45 AMPERES - TROCA DE BATERIA VEÍCULO DO CRAM - UNO PLACA DBA 9473 (DESCONTO DE |
2%) - GABINETE |
254,80
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.136,80
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
39
4423/000-2015
83,30
1 - CHICOTE ELETRICO
83,30
UN
1,0000
480,20
2 - BOMBA HIDRAULICA
480,20
UN
1,0000
58,80
3 - Aquisição de: CONEXAO
117,60
UN
2,0000
382,20
4 - REPARO DO MOTOR. DE PARTIDA
382,20
UN
1,0000
73,50
5 - SENSOR DE PARTIDA. A FRIO - VW SANTANA PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS - JURÍDICO
73,50
UN
1,0000
0,00
3060/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
809,10
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
0,00
672
4424/000-2015
89,90
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade minima 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 28.285-5 |
BB - ASSISTÊNCIA |
809,10
SV
9,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
34
37
0,00
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
55.062,47
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
4425/000-2015
45,48
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR
90,96
HR
2,0000
3.926,70
2 - TOPÓGRAFO I
7.853,40
MÊS
2,0000
3.926,70
3 - TOPÓGRAFO II
7.853,40
MÊS
2,0000
1.957,00
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
3.914,00
MÊS
2,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
3.914,00
MÊS
2,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
3.914,00
MÊS
2,0000
1.957,00
7 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
3.914,00
MÊS
2,0000
16,13
8 - CADISTA/CALCULISTA
6.919,77
HR
429,0000
1.960,00
9 - CADASTRADOR I
3.920,00
MÊS
2,0000
1.960,00
10 - CADASTRADOR II
3.920,00
MÊS
2,0000
1.872,87
11 - APOIO AO ESCRITÓRIO
3.745,74
MÊS
2,0000
1.558,90
12 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
3.117,80
MÊS
2,0000
992,70
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - PLANEJ. URBANO
1.985,40
MÊS
2,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
6.579,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
14.769.402/0001-60
0,00
296
4426/000-2015
165,00
1 - ANTROPÔMETRO VERTICAL - Em aço inoxidável; medida de estatura de crianças a partir de 2 anos de |
idade, adolescentes, adultos e idosos; em aço inoxidável; vertical; tipo trena, específico para fixação em |
parede; escala numérica gravada em tinta resistente ao uso,construída em centímetros com graduação de |
1mm; no mínimo 200cm úteis; com indicação de dezena a cada 10cm, trena antropométrica larga com mola |
retrátil; com caixa protetora da trena com indicador de leitura, com apoio rente a parede, bolsa para transporte |
e manual em português; com garantia mínima de 12 meses, proteção e transporte; equipamento acompanhado |
de manual de instrução em português, garantia de no mínimo 1 ano. - Marca: WISO - MODELO E210 |
GARANTIA: 12 MESES |
2.805,00
UN
17,0000
222,00
2 - ANTROPÔMETRO HORIZONTAL - Em PVC, medindo até 120cm, para criança; aferição da altura corporal em |
criança na posição deitada; em PVC; graduação em cm; comprimento total de 120 cm; com base regulável, |
cursor deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90 graus com escala numérica e boa |
indicação para leitura, deve incluir bolsa ou outra embalagem para seu armazenamento e transporte, |
equipamento acompanhado de manual em português, com garantia mínima de 12 meses. - Marca: TERRAZUL - |
MODELO PORTATIL SECA - GARANTIA: 12 MESES - PROCESSO Nº 001.0212.000.137/2014 - TERMO ADITIVO |
001/2014 AO CONVÊNIO 1807/2013 - C/C 29.203-6 B.B. - SAÚDE |
3.774,00
UN
17,0000
0,00
3095/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
1.080,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
327
4427/000-2015
40,00
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - PARA DIVULGAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 |
C.E.F. - SAÚDE |
1.080,00
SV
27,0000
0,00
3091/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
246,60
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
4428/000-2015
1,37
1 - RESPIRIDONA 2MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº |
0001669-39.2015.8.26.0495, E COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 MESES, PARA A PACIENTE JANAÍNA |
PEREIRA DOS SANTOS - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
246,60
COMP
180,0000
0,00
3083/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
180,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
458
4429/000-2015
90,00
1 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 9,5 LITROS - PARA USO NA SALA DE VACINA DA UBS CENTRO - C/C |
624028-1 C.E.F. - SAÚDE |
180,00
UN
2,0000
0,00
3089/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
105,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
319
4430/000-2015
105,00
1 - RESISTÊNCIA PARA AUTO CLAVE - 220V - 2.000WATTS - PARA MANUTENÇÃO DA AUTO CLAVE DA UBS |
VILA NOVA - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
105,00
UN
1,0000
0,00
3120/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
77,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
4431/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - BUSCAR O MICRO ÔNIBUS (IVECO) NA CIDADE DE SOROCABA/SP, NO DIA 06/04/2015 - SAÍDA |
ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
0,00
3121/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
77,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
4432/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
35
37
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - BUSCAR O MICRO ÔNIBUS (IVECO) NA CIDADE DE SOROCABA/SP, NO DIA 06/04/2015 - SAÍDA |
ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
0,00
3090/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
115,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
0,00
319
4433/000-2015
11,50
1 - CARIMBO DATADOR, MANUAL ROTATIVO, 4,0X3,0CM, FORMATO DD MM AAAA, COMPOSTO DE |
BORRACHA SEMI SINTÉTICA - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA UBS CENTRO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
115,00
UN
10,0000
0,00
3085/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA.
4.320,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
04.115.617/0001-03
0,00
458
4434/000-2015
179,00
1 - MODELO PÉLVICO DE ACRÍLICO - 24CMX22CM
3.580,00
UN
20,0000
37,00
2 - MODELO DE PÊNIS COM ESCROTO - 15CM - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA PREVENÇÃO |
E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS |
DE DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTO - C/C 624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
740,00
UN
20,0000
0,00
3082/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
645,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
01.161.609/0001-05
0,00
327
4435/000-2015
215,00
1 - CONFECÇAO DE FAIXA. Em polietileno adesivada, medindo 3mx80cm - PARA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL |
DE SAÚDE - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
645,00
SV
3,0000
0,00
3084/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
2.516,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
319
4436/000-2015
90,00
1 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 9,5 LITROS
540,00
UN
6,0000
152,00
2 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 24 LITROS - PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO |
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO ADOLFO LUTZ (ESFs RIBEIRÓPOLIS, VOTUPOCA, |
CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO E ALAY CORREA) - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
1.976,00
UN
13,0000
0,00
3084/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
1.519,10
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
4437/000-2015
99,90
1 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 13 LITROS
599,40
UN
6,0000
125,90
2 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 18 LITROS
503,60
UN
4,0000
138,70
3 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 32 LITROS - PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO |
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO ADOLFO LUTZ - (ESFs RIBEIRÓPOLIS, VOTUPOCA, |
CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO E ALAY CORREA) - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
416,10
UN
3,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
470,96
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
327
4438/000-2015
58,87
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - PARA USO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 |
C.E.F. - SAÚDE |
470,96
HR
8,0000
0,00
3122/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
0,00
473
4439/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016", EM CAJATI/SP, NO |
DIA 14/04/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
3123/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
0,00
473
4440/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016", EM CAJATI/SP, NO |
DIA 14/04/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
334,84
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
348
4441/000-2015
30,44
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DO CENTRO DE |
REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA ENCONTROS COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DA CIDADE |
DE REGISTRO/SP, REUNIÃO DA CIR - VALE DO RIBEIRA, SESMT DO VALE DO RIBEIRA, EM COMEMORAÇÃO |
AOS 10 ANOS DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
334,84
KG
11,0000
0,00
3124/2015
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON RODRIGUES VELOSO
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
360.832.398-85
0,00
473
4442/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016", EM CAJATI/SP, NO |
DIA 14/04/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
456,90
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
348
4443/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
36
37
22,65
1 - MINI PAO DE QUEIJO
226,50
KG
10,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO |
TRABALHADOR - PARA ENCONTROS COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DA CIDADE DE REGISTRO/SP, REUNIÃO |
DA CIR, VALE DO RIBEIRA, SESMTS DO VALE DO RIBEIRA, EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA |
INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
230,40
LT
24,0000
0,00
3125/2015
Outros/Não Aplicável
FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
49,39
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
132.267.478-78
0,00
473
4444/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016", EM CAJATI/SP, NO |
DIA 14/04/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
38,60
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
348
4445/000-2015
7,72
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA |
ENCONTROS COM SECRETARIOS MUNICIPAIS DA CIDADE DE REGISTRO/SP, REUNIÃO DA CIR, SESMTS DO |
VALE DO REIBEIRA, EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO |
TRABALHADOR - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
38,60
UN
5,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
2.040,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
351
4446/000-2015
0,68
1 - JORNAIS " INFORMATIVO 8 PGS - CEREST" - PARA USO DO CEREST EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA |
INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TRABALHADOR. - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
2.040,00
UN
3.000,0000
0,00
3669/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUGUERRA LTDA
0,00
61.047,24
RP
J
10.220.779/0001-04
0,00
5004
6595/001-2014
5.095,47
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REF. 2ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
61.047,24
%
11,9800
271,00
5390/2013
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
0,00
RP
J
10.928.193/0001-07
0,00
5001
8548/001-2014
271,00
1 - Restos a pagar do empenho 8548/1-2014
271,00
1,0000
600,00
5390/2013
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
RP
J
12.440.331/0001-21
0,00
5001
8897/000-2014
600,00
1 - Restos a pagar do empenho 8897/0-2014
600,00
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
143,20
5001
13887/002-2014
1 - GALÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - ESPORTES |
143,20
UN
20,0000
7,16
2.592,60
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
RP
J
46.701.355/0001-09
0,00
5001
14237/000-2014
2.592,60
1 - Restos a pagar do empenho 14237/0-2014
2.592,60
1,0000
2.295,00
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
RP
J
46.701.355/0001-09
0,00
5001
14238/000-2014
2.295,00
1 - Restos a pagar do empenho 14238/0-2014
2.295,00
1,0000
1.302,00
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
RP
J
46.701.355/0001-09
0,00
5001
14239/000-2014
1.302,00
1 - Restos a pagar do empenho 14239/0-2014
1.302,00
1,0000
2.898,00
11371/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
0,00
RP
J
05.548.940/0001-33
0,00
5001
14458/000-2014
2.898,00
1 - Restos a pagar do empenho 14458/0-2014
2.898,00
1,0000
87,00
5799/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
15058/000-2014
87,00
1 - Restos a pagar do empenho 15058/0-2014
87,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 22/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
37
37
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 24 de Abril de 2015.
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]