4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/05/2015 ATÉ 22/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
13
Data de Lançamento: 22/05/2015 |
55,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
50/002-2015
55,08
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO |
MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
55,08
1,0000
373,66
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
216/005-2015
373,66
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - |
TRÂNSITO |
373,66
1,0000
0,00
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
564,67
315
317/004-2015
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão |
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, |
instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa especializada nos |
serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, |
instalada na UBS Centro, pelo período de 12 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, |
Contrato 115/2014 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
564,67
SV
1,0000
564,67
85,13
3930/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
113812600
J
45.685.872/0001-79
0,00
5813
352/000-2015
85,13
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO CORSA |
DBA 945 - OCORRIDA NO DIA 09/10/13 ÀS 16:44 NA AV. PREF. JONAS BANKS LEITE - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
1.190,54
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
378/000-2015
1.190,54
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 340 - R$ 34.015,51
1.190,54
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
1.865,96
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
379/000-2015
1.865,96
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 342 - R$ 52.313,06
1.865,96
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
99,56
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
380/000-2015
99,56
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1029 - R$ 1.669,50
99,56
1,0000
3.093,16
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
429/005-2015
3.093,16
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS |
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS |
3.093,16
1,0000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
73.637,10
398
439/003-2015
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
RESERVA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - |
SAÚDE |
73.637,10
KM
27.273,0000
2,70
16.080,15
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
63
443/027-2015
16.080,15
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA ABRIL/2015 - C/C 327-0 C.E.F.
16.080,15
1,0000
17.478,42
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
280
444/005-2015
17.478,42
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA ABRIL/2015 - C/C 410-1 C.E.F.
17.478,42
1,0000
44.852,33
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
553
445/005-2015
44.852,33
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
44.852,33
1,0000
6.641,84
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
446/006-2015
6.641,84
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
6.641,84
1,0000
530,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
447/004-2015
530,50
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
530,50
1,0000
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/05/2015 ATÉ 22/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
13
3.320,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/007-2015
3.320,94
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
3.320,94
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
9.249,27
551
467/008-2015
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
9.249,27
1,0000
9.249,27
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4.456,82
551
468/004-2015
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
4.456,82
1,0000
4.456,82
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
15.400,66
551
469/006-2015
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
NECESSIDADES DAS CRECHES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
15.400,66
1,0000
15.400,66
160,92
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/008-2015
160,92
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
160,92
1,0000
1.363,96
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
473/003-2015
1.363,96
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.363,96
1,0000
145,57
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/011-2015
145,57
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
145,57
1,0000
120,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/012-2015
120,92
1 - PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
120,92
1,0000
3.093,16
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/013-2015
3.093,16
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
3.093,16
1,0000
1.232,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/005-2015
1.232,92
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
1.232,92
1,0000
5.707,76
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/013-2015
5.707,76
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
5.707,76
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
180,00
645
507/002-2015
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS |
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - NO ANO DE 2015 - ASSISTÊNCIA |
180,00
SV
1,0000
180,00
126,45
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/011-2015
126,45
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
GABINETE |
126,45
1,0000
3.748,83
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/012-2015
3.748,83
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
DE ESPORTES - ESPORTES |
3.748,83
1,0000
953,11
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/014-2015
953,11
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
DE ESPORTES - ESPORTES |
953,11
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
368,98
231
805/013-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/05/2015 ATÉ 22/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
13
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA |
PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
368,98
1,0000
368,98
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
222,17
231
805/014-2015
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA |
PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
222,17
1,0000
222,17
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.967,82
231
859/006-2015
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA |
PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO |
1.967,82
1,0000
1.967,82
203,52
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/028-2015
203,52
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
203,52
1,0000
215,82
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/029-2015
215,82
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
215,82
1,0000
5.897,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/005-2015
5.897,00
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA |
5.897,00
1,0000
2.622,45
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
894/004-2015
2.622,45
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A |
JUNHO DE 2015 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
2.622,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
2.884,35
528
910/008-2015
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
NECESSIDADES DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.884,35
1,0000
2.884,35
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
257,66
528
912/005-2015
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
257,66
1,0000
257,66
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
15.390,39
528
914/004-2015
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
15.390,39
1,0000
15.390,39
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
4.430,27
528
915/005-2015
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
4.430,27
1,0000
4.430,27
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
15.908,28
528
916/004-2015
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES |
DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
15.908,28
1,0000
15.908,28
21,40
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
323
971/001-2015
20,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
21,40
%
1,0700
501,87
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
501,87
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
1009/004-2015
501,87
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS - |
CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE |
501,87
1,0000
228,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
1010/004-2015
228,94
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO |
MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
228,94
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/05/2015 ATÉ 22/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
13
143,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/008-2015
143,88
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
143,88
1,0000
10.585,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
323
1015/004-2015
10.585,50
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
10.585,50
1,0000
1.592,45
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/012-2015
1.592,45
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, |
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
1.592,45
1,0000
960,91
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
351
1018/004-2015
960,91
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF -SAÚDE |
960,91
1,0000
106,02
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
351
1019/004-2015
106,02
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO |
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
106,02
1,0000
1.238,56
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
1023/004-2015
1.238,56
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - MS - VE |
- C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
1.238,56
1,0000
123,06
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
462
1024/004-2015
123,06
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, VE E |
PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
123,06
1,0000
128,74
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
477
1032/002-2015
12,50
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
128,74
%
10,3000
310,94
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
1042/004-2015
310,94
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
310,94
1,0000
322,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
1042/005-2015
322,10
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
322,10
1,0000
1.590,31
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1177/004-2015
1.590,31
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA DE |
SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.590,31
1,0000
859,63
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
4
1239/004-2015
859,63
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
859,63
1,0000
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
5.948,07
4
1251/006-2015
1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
5.948,07
1,0000
5.948,07
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
-394,32
-394,32
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
679
1326/000-2015 - 01
-394,32
1 - Anulação da Nota nº 1326/0-2015 - Motivo: Liquidação do empenho erroneamente.
-394,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
3.000,00
661
1467/004-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
3.000,00
1,0000
3.000,00
2.295,57
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
51
1542/003-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/05/2015 ATÉ 22/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
13
39,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2.295,57
%
58,8600
2.199,81
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
143
1579/005-2015
120,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
2.199,81
%
18,3300
2.295,58
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
103
1582/006-2015
22,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
2.295,58
%
104,3400
14,15
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
71
1583/005-2015
12,50
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
14,15
%
1,1300
356,08
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
41
1585/003-2015
12,50
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
356,08
%
28,4900
60,00
475/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
1590/007-2015
60,00
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
60,00
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
FARMACÊUTICOS |
-472,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
0,00
442
1891/000-2015 - 01
-472,00
1 - Anulação da Nota nº 1891/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGOU A MERCADORIA, ALEGANDO |
AUMENTO NOS PREÇOS CONFORME PARECER JUDICIÁRIO Nº 133/15 |
-472,00
1,0000
72,50
5799/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
2378/000-2015
1,45
1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora. |
Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de |
potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
72,50
PCT
50,0000
0,00
947/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
400,00
645
2624/003-2015
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por |
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período |
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS |
IDOSOS - ASSISTÊNCIA |
400,00
SV
1,0000
400,00
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
716,00
662
2730/002-2015
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ATENDIMENTO GERAL AOS SEUS |
USUÁRIOS - ASSISTÊNCIA |
716,00
UN
100,0000
7,16
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-1.400,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
09.566.836/0001-22
0,00
505
3259/000-2015 - 01
-1.400,00
1 - Anulação da Nota nº 3259/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA ESTÁ COM APLICAÇÃO DE PENALIDADE
-1.400,00
1,0000
629,19
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/009-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
629,19
%
0,3600
1.258,40
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/009-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.258,40
%
0,7200
774,40
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
631
3401/007-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
774,40
%
0,4400
629,20
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
198
3404/004-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
629,20
%
0,3600
17.818,18
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
513
3510/002-2015
17.818,18
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA |
17.818,18
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/05/2015 ATÉ 22/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
13
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE |
REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DOS EXEPCIONAIS DE REGISTRO. - C/C 404-7 |
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3472/000-2015 |
0,00
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
52.313,06
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
0,00
124
3835/001-2015
4.064,79
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - TP 002-2015 - LOTE 02 - CDI - C/C 28.231-6 BB - PLANEJ. URBANO
52.313,06
%
12,8700
0,00
2452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
99,00
652
3902/002-2015
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade de 1MB/20% - Sem IP real - PARA ATENDER O CRAS |
JARDIM AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - DURANTE 10 MESES - ASSISTÊNCIA |
99,00
SV
1,0000
99,00
0,00
2631/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
-78.398,27
0,00
10.01.10.301.3.3.90.93.02
J
46.374.500/0046-96
0,00
294
4044/000-2015 - 01
-78.398,27
1 - Anulação da Nota nº 4044/0-2015 - MOTIVO: ATUALIZAÇÃO DO VALOR DE DEVOLUÇÃO
-78.398,27
1,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-325,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
09.566.836/0001-22
0,00
498
4110/000-2015 - 01
-325,00
1 - Anulação da Nota nº 4110/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA ESTÁ COM APLICAÇÃO DE PENALIDADE
-325,00
1,0000
404,25
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
4182/000-2015
26,95
1 - Dispenser para papel higienico rolo de 300 mt. - JSN - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS |
CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
404,25
UN
15,0000
1.152,81
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
5106/009-2015
1.152,81
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE |
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO |
214/2015 CONFORME CI 23/2015 |
1.152,81
1,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
1.669,50
RP
J
11.275.768/0001-94
0,00
5001
5196/001-2014
1.669,50
1 - Restos a pagar do empenho 5196/1-2014
1.669,50
1,0000
2.209,52
3710/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
0,00
801
5233/001-2015
2.209,52
1 - PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO |
DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE |
2.209,52
1,0000
0,00
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
34.015,51
10.01.10.301.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
0,00
295
5236/001-2015
1.857,60
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - TP 002-2015 - LOTE 01 - PSF CAIÇARA - CONFORME RESOLUÇÃO SS/150 |
DE 17/12/2014 - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - SAÚDE |
34.015,51
%
18,3100
0,00
1208/2015
Pregão Presencial
SHAMOU - ESPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - |
EPP |
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
10.229.266/0001-64
2.340,00
787
5295/001-2015
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Interfirmas de Futsal. Os jogos serão realizados no |
período da noite, durante a semana. Modalidade: Futsal. Categoria: Amador Masculino. Tempo de Jogo: 20X20 |
(Cronometrados). Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM |
PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - ESPORTES |
2.340,00
UN
15,0000
156,00
0,00
3741/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A - FOLHA DE S.P.
-937,40
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
60.579.703/0001-48
0,00
477
5428/000-2015 - 01
-937,40
1 - Anulação da Nota nº 5428/0-2015 - MOTIVO: POR TER MAIS PUBLICAÇÕES SOLICITADAS PELA |
SUPERVISÃO DE ENSINO, SERÁ ABERTO PROCESSO LICITATÓRIO |
-937,40
1,0000
538,17
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
5529/001-2015
538,17
1 - PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, |
BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
538,17
1,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
-4.851,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
0,00
15
5543/000-2015 - 01
-4.851,00
1 - Anulação da Nota nº 5543/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-4.851,00
1,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
-3.564,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
0,00
15
5544/000-2015 - 01
-3.564,00
1 - Anulação da Nota nº 5544/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-3.564,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/05/2015 ATÉ 22/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
13
0,00
4235/2015
Outros/Não Aplicável
MARINA AMÉLIA MARINHO
0,00
12.260,85
10.01.10.122.4.4.90.61.01
F
301.800.388-85
0,00
286
5685/000-2015
12.260,85
1 - REF. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME O DECRETO Nº 2032 DE 23 DE ABRIL DE 2015, QUE DECLARA DE |
UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL/JUDICIAL, O IMÓVEL DENOMINADO "PARTE |
DO SÍTIO CAPINZAL" LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL RGT 352, DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO |
EMIDIO MARINHO, BAIRRO ZAPINZAL, SEM REGISTRO DE MATRÍCULA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE |
IMÓVEIS PERÍMETRO (M) = 162,17, ÁREA (HÁ) = 0,1500, QUE SERÁ DESAPROPRIADA PELO MUNICÍPIO PARA |
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
12.260,85
1,0000
0,00
4235/2015
Outros/Não Aplicável
MARINA AMÉLIA MARINHO
-12.260,85
-12.260,85
10.01.10.122.4.4.90.61.01
F
301.800.388-85
0,00
286
5685/000-2015 - 01
-12.260,85
1 - Anulação da Nota nº 5685/0-2015 - MOTIVO: CREDOR INCORRETO
-12.260,85
1,0000
1.368,03
Outros/Não Aplicável
VANESSA DOS PASSOS LARA
0,00
1.368,03
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
300.832.978-04
0,00
100
5798/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
386,43
11,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO |
CADASTRAL E ANÁLISE DE DOCUMENTAL E A IMPLANTAÇÃO DA DECLARAÇÃO ELETRÔNICA PARA CADASTRO |
DE IMÓVEIS RURAIS REALIZADO PELO INCRA - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SÃO PAULO - SAÍDA: |
24/05/2015 ÀS 15h00 E RETORNO: 29/05/2015 ÀS 21h30 - GABINETE |
981,60
5,0000
12.260,85
Outros/Não Aplicável
MARINA AMÉLIA MARINHO
0,00
12.260,85
10.01.10.122.4.4.90.61.01
F
301.800.388-85
0,00
286
5859/000-2015
12.260,85
1 - REF. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME O DECRETO Nº 2032 DE 23 DE ABRIL DE 2015, QUE DECLARA DE |
UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL/JUDICIAL, O IMÓVEL DENOMINADO "PARTE |
DO SÍTIO CAPINZAL", LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL RGT 352, DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO |
EMÍDIO MARINHO, BAIRRO CAPINZAL, SEM REGISTRO DE MATRÍCULA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE |
IMÓVEIS - PERÍMETRO (M) = 162,17, ÁREA (HÁ) = 0,1500, QUE SERÁ DESAPROPRIADA PELO MUNICÍPIO PARA |
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PSF ( PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
12.260,85
1,0000
0,00
4517/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
169,04
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
632
5860/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
7,13
2 - LANCHE - REF. VIAGEM A SANTOS/SP PARA LEVAR ALUNAS DA ESCOLA DE ELETRICISTAS DA ELEKTRO |
PARA EXAMES (CONFORME CONVÊNIO C/ PMR) NO DIA 11/05/2015 COM SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS |
22h00 E NO DIA 12/05/2015, COM SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 00h15 DO DIA 13/05/2015 - REC. PRÓPRIO |
- ASSISTÊNCIA |
28,52
4,0000
0,00
4518/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
42,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
5861/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À MONGAGUÁ/SP E PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES |
ABRIGADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO CASA DESTAS CIDADES, NO DIA 17/05/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 |
E RETORNO ÀS 15h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
4559/2015
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
84,52
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
0,00
466
5862/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "OFICINA DE APRIMORAMENTO EM CODIFICAÇÃO DE CAUSA MORTE |
- SIM/SINASC NA SEDE DO CEFOR EM SÃO PAULO/SP - DIA 15/05/2015, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 |
- CONTA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
4560/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
84,52
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
0,00
466
5863/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA STOCKLER, MARICÉIA MARQUES E LEDA MARIA |
MENDES DE SOUZA PARA VISITA AO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS DO ESTADO DE SÃO |
PAULO EM SÃO PAULO/SP - DIA 11/05/2015, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA VIGILÂNCIA |
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
4562/2015
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
84,52
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
466
5864/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA REALIZAR VISITA AO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS DO ESTADO DE |
SÃO PAULO/SP - DIA 11/05/2015, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA VIGILÂNCIA |
14,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/05/2015 ATÉ 22/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
13
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
0,00
4549/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
35,13
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
762
5865/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À CAJATI LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA DISPUTAR AMISTOSO - DIA 02/05/2015, |
SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 13h30 - ESPORTES |
35,13
1,0000
0,00
4550/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
42,26
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
762
5866/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À PRAIA GRANDE PARA LEVAR EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DE JOGOS |
ABERTOS JUVENTUDE - SAÍDA: 05/05/15 ÀS 15h00 E RETORNO: 06/05/15 ÀS 01h00 - ESPORTES |
7,13
1,0000
0,00
4551/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
42,26
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
762
5867/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A ITANHAEM PARA LEVAR EQUIPE DE CICLISMO PARA DISPUTAR PROVA - DIA |
26/04/15, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 14h00 - ESPORTES |
7,13
1,0000
0,00
4552/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
35,13
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
762
5868/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À ELDORADO PARA LEVAR EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO PARA DISPUTAR OS |
JOGOS DA JUVENTUDE - DIA 14/04/2015, SAÍDA ÀS 17h00 E RETORNO ÀS 22h45 - ESPORTES |
35,13
1,0000
0,00
4543/2015
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
42,26
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
0,00
183
5869/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A ITAPECERICA DA SERRA/SP - DIA 26/04/2015, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 |
- SERVIÇOS MUNICIPAIS |
7,13
1,0000
0,00
4544/2015
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
42,26
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
0,00
183
5870/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A ITAPECERICA DA SERRA/SP - DIA 24/04/2015, SAÍDA ÀS 13h30 E RETORNO ÀS 21h00 |
- SERVIÇOS MUNICIPAIS |
7,13
1,0000
0,00
4522/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
632,34
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
154.033.128-89
0,00
100
5871/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS PARA SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E GABINETE |
DO PREFEITO - DIA 02/04/15, SAÍDA ÀS 11h00 RETORNO ÀS 21h30 - DIA 07/04/15, SAÍDA ÀS 09h00 RETORNO |
ÀS 22h00 - DIA 10/04/15, SAÍDA ÀS 10h00 RETORNO ÀS 21h00 - DIA 15/04/15, SAÍDA ÀS 11h00 RETORNO ÀS |
21h00 - DIA 23/04/15, SAÍDA ÀS 10h00, RETORNO ÀS 17h30 - DIA 27/04/15, SAÍDA ÀS 10h00, RETORNO ÀS |
21h30 - DIA 04/05/15, SAÍDA ÀS 10h00, RETORNO ÀS 22h00 - DIA 07/05/15, SAÍDA ÀS 09h00, RETORNO ÀS |
22h00 - DIA 11/05/15, SAÍDA ÀS 10h00, RETORNO ÀS 18h00 - DIA 14/05/15, SAÍDA àS 10h00, RETORNO ÀS |
22h00 - GABINETE |
632,34
18,0000
0,00
4523/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
70,26
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
5872/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 12/05/2015, COM SAÍDA ÀS 08h00 |
E RETORNO ÀS 18h30 - DIA 18/05/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 20h30 - GABINETE |
70,26
2,0000
0,00
4457/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
1.392,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
5873/000-2015
0,51
1 - Gliclazida 30 mg comprimido
1.147,50
COMP
2.250,0000
0,33
2 - NITRAZEPAM 5MG
49,50
COMP
150,0000
0,15
3 - NITROFURANTOINA 100mg - CÁP. - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A FIM DE GARANTIR O |
ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE ATÉ QUE O PROCESSO LICITÓRIO SEJA CONCLUÍDO E, |
CONSEQUENTEMENTE O TRABALHO DOS USUÁRIOS - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
195,00
CAP
1.300,0000
0,00
4457/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAKFILM COMERCIAL LTDA
2.835,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
0,00
442
5874/000-2015
4,05
1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML - PARA USO DA ASSISTÊNCIA |
FARMACÊUTICA A FIM DE GARANTIR O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE ATÉ QUE O PROCESSO |
LICITÓRIO SEJA CONCLUÍDO E, CONSEQUENTEMENTE O TRABALHO DOS USUÁRIOS - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
2.835,00
FR
700,0000
0,00
4457/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
780,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
5875/000-2015
0,03
1 - ACIDO FOLICO 5 MG - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A FIM DE GARANTIR O |
ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE ATÉ QUE O PROCESSO LICITÓRIO SEJA CONCLUÍDO E, |
CONSEQUENTEMENTE O TRABALHO DOS USUÁRIOS - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
780,00
COMP
30.000,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/05/2015 ATÉ 22/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
13
0,00
4457/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LEANDRO DE MELO FREITAS NARCISO - EPP
30,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.395.501/0001-91
0,00
442
5876/000-2015
0,08
1 - Pirimetamina 25 mg comprimido. - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A FIM DE GARANTIR O |
ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE ATÉ QUE O PROCESSO LICITATÓRIO SEJA CONCLUÍDO E, |
CONSEQUENTEMENTE O TRABALHO DOS USUÁRIOS - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
30,00
COMP
400,0000
0,00
4563/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE BOJCZUK
1.000,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
784.168.848-20
0,00
110
5877/000-2015
1.000,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
1.000,00
1,0000
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
92.386,54
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
108
5878/000-2015
923,87
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 JARDIM PAULISTA - RUA E - PLANEJAMENTO URBANO
92.386,54
%
100,0000
0,00
4495/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
2.700,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
351
5879/000-2015
0,36
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO NO CURSO "PRIMEIRO LOCAL" NO CEREST - |
CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
2.700,00
SV
7.500,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
2.185,51
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
336
5880/000-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
SETOR ODONTO - RECURSO MS BUCAL FICHA 336 - DR 300.027 FONTE 05 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
2.185,51
LT
676,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
7.510,26
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
431
5881/000-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - CAPS |
MS CAPS FICHA 431 - DR 300.042 FONTE 05 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
7.510,26
LT
2.323,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
58.675,77
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
319
5882/000-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
51.728,00
LT
16.000,0000
2,84
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPES MS PAB - FICHA 319 - DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
6.947,77
LT
2.447,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
6.478,93
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
458
5883/000-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MS FICHA 458 - DR 300.008 FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
6.478,93
LT
2.004,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
2.376,26
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
458
5884/000-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - PAM |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAM - MS PAM FICHA 458 DR 300.003 FONTE 05 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
2.376,26
LT
735,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
339,47
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
458
5885/000-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MS PAM FICHA 458 DR 300.007 FONTE 05 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
339,47
LT
105,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
3.439,91
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
275
5886/000-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
ADMINISTRATIVO SAÚDE FICHA 275 - DR 310.000 FONTE 01 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
3.439,91
LT
1.064,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
9.146,16
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
348
5887/000-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
SETOR CEREST SAÚDE DO TRABALHADOR FICHA 348 - DR 300.006 - FONTE 05 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
9.146,16
LT
2.829,0000
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
3.250,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
691
5888/000-2015
65,00
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó |
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de |
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 |
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero |
completo sem pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
3.250,00
UN
50,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
1.047,50
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
693
5889/000-2015
0,50
1 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set 90g/m2 branco, formato 25 x 31cm. - MATERIAL |
DE ESCRITÓRIO - FUNSSOL |
1.047,50
UN
2.095,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/05/2015 ATÉ 22/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
13
0,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
240,00
0,00
11.00.12.306.4.4.90.52.01
J
81.048.837/0001-02
0,00
504
5890/000-2015
240,00
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; - |
MINI 700 - NHS - ATENDER A CRECHE KIYOSHI SEIMARU - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
240,00
UN
1,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
160,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
5891/000-2015
2,80
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
14,00
KG
5,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
14,00
KG
2,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
17,50
KG
5,0000
1,45
4 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
7,25
KG
5,0000
2,33
5 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
23,30
KG
10,0000
0,99
6 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
9,90
KG
10,0000
1,05
7 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
5,25
MÇ
5,0000
2,80
8 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
28,00
KG
10,0000
2,72
9 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C |
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
40,80
KG
15,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
244,65
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
5892/000-2015
1,45
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
29,00
KG
20,0000
2,33
2 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
46,60
KG
20,0000
0,99
3 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
24,75
KG
25,0000
1,05
4 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
10,50
MÇ
10,0000
1,87
5 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
37,40
KG
20,0000
2,80
6 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
42,00
KG
15,0000
2,72
7 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - |
C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
54,40
KG
20,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
586,45
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
5893/000-2015
2,70
1 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - QUAKER
81,00
UN
30,0000
1,50
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
45,00
PCT
30,0000
2,70
3 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
81,00
UN
30,0000
1,15
4 - FUBÁ - PROENÇA
34,50
PCT
30,0000
3,49
5 - MAIONESE - MESA
69,80
UN
20,0000
3,93
6 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
58,95
CX
15,0000
4,00
7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
200,00
PCT
50,0000
1,08
8 - SAL REFINADO - MIRAMAR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
16,20
KG
15,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
ESCRITORIO E PA |
54,25
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.236.061/0001-06
0,00
49
5894/000-2015
10,85
1 - Pasta com ferragem, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m², grampo trilho metálico de 80 mm |
com tratamento antioxidação, fixado internamente na pasta com ilhoses metálicos medindo aproximadamente |
22,5 cm x 33 cm. Embalado em plástico transparente com 10 unidades. Deverá constar na embalagem do |
produto dados de identificação do fabricante e marca. - FD - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE |
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
54,25
PCT
5,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
330,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
49
5895/000-2015
33,00
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para |
inclusão da referência, local, mês, prazo e conteúdo. - CARTONALE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE |
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - |
ADMINISTRAÇÃO |
330,00
PCT
10,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
71,94
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
49
5896/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/05/2015 ATÉ 22/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
13
1,83
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente |
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER |
54,90
CX
30,0000
8,52
2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12 mm x 40 m, podendo ser usado para trabalhos |
escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, |
reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. - FITPEL - PARA SUPRIR AS |
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE |
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
17,04
EMBAL
2,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
39,20
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.127.785/0001-32
0,00
49
5897/000-2015
19,60
1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico, |
composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca. - LEO LEO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE |
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - |
ADMINISTRAÇÃO |
39,20
CX
2,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
392,32
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
49
5898/000-2015
7,41
1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 |
mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. - KAZ |
14,82
CX
2,0000
32,00
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, |
com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. |
- ECONOMIC |
96,00
CX
3,0000
34,00
3 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e |
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS |
170,00
CX
5,0000
11,15
4 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - GENMES - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE |
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
111,50
UN
10,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
24,50
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
5899/000-2015
4,90
1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - |
TEK BOND - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA |
- DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
24,50
UN
5,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
667,40
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
5900/000-2015
126,80
1 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 |
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes |
dimensões: 370 mm x 470 mm. - SCRITY |
380,40
CX
3,0000
57,40
2 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas, composto por lixeira com abertura inteligente, |
de modo que não seja necessário retirar a bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio anatômico |
emborrachado e escala removível. - EAGLE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE |
CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
287,00
UN
5,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
3.345,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
49
5901/000-2015
111,50
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA SUPRIR AS |
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE |
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
3.345,00
CX
30,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - |
EPP |
228,99
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.210.196/0001-00
0,00
49
5902/000-2015
76,33
1 - Kit fotocondutor compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260X22G - DSI - PARA USO DA SEÇÃO DE |
COMPRAS - ADMINISTRAÇÃO |
228,99
UN
3,0000
0,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
97.155,92
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
5903/000-2015
291.467,67
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PÚBLICA - REF. AO 1º T.A. - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
97.155,92
SV
0,3300
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
1.839,60
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
49
5904/000-2015
2,23
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
223,10
LT
100,0000
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
1.616,50
LT
500,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/05/2015 ATÉ 22/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
13
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
4.185,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
657
5905/000-2015
22,65
1 - MINI PAO DE QUEIJO
2.265,00
KG
100,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
1.920,00
LT
200,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.155,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
5906/000-2015
3,85
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB |
- ASSISTÊNCIA |
1.155,00
UN
300,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
2.417,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
657
5907/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
1.645,00
UN
500,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS |
- C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
772,00
UN
100,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
3.101,75
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
657
5908/000-2015
30,44
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
3.044,00
KG
100,0000
11,55
2 - CAFÉ PRONTO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C |
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
57,75
LT
5,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
833,33
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
103
5909/000-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
833,33
%
0,4700
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
37,75
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.394.460/0058-87
0,00
71
5910/000-2015
37,75
1 - PAGAMENTO DE DARF REF AO DITR REF AO EXERCICIO DE 2014
37,75
1,0000
0,00
4558/2015
Outros/Não Aplicável
LEDA MARIA MENDES DE SOUZA
84,52
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
278.042.668-39
0,00
466
5911/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA REALIZAR VISITA AO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS DO ESTADO DE |
SÃO PAULO/SP - DIA 11/05/2015, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA VIGILÂNCIA |
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
4561/2015
Outros/Não Aplicável
MARICÉIA MARQUES
84,52
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
070.302.288-12
0,00
466
5912/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA REALIZAR VISITA AO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS DO ESTADO DE |
SÃO PAULO/SP - DIA 11/05/2015, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA VIGILÂNCIA |
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
4355/2015
Outros/Não Aplicável
PAULO CESAR DE FREITAS SIQUEIRA PENICHE
351,10
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
219.513.718-52
0,00
762
5913/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
196,32
2 - PERNOITE
196,32
1,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM A RIBEIRÃO DO RIO PRETO LEVAR ATLETAS DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DE |
CAMPEONATO PAULISTA - SAÍDA: 08/05/2015 ÀS 11h30 E RETORNO: 09/05/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES |
14,26
2,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
394,32
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
679
5914/000-2015
394,32
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT PALIO WK ATTRACT 1.4 ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7300 - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - FMDCA - ACERTO |
REFERENTE AO EMPENHO Nº 1326/000-2015. |
394,32
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
100,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5915/000-2015
100,00
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28.124-7 - BANCO DO BRASIL - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
100,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
300,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5916/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/05/2015 ATÉ 22/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
13
300,00
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25.398-7 - BANCO DO BRASIL - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
300,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
600,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5917/000-2015
600,00
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 130.022-9 - BANCO DO BRASIL - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
600,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
1.250,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5918/000-2015
1.250,00
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.284-0 - BANCO DO BRASIL - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1.250,00
1,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 26 de Maio de 2015.
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]