4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/07/2015 ATÉ 24/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
14
Data de Lançamento: 24/07/2015 |
0,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
21.249,69
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
0,00
71
261/006-2015
21.249,69
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA |
NA ARRECADAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - FINANÇAS |
21.249,69
SV
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
125,84
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
141
275/002-2015
9,68
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - LITORAL - |
PARA USO DA SECRETARIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015 - TRÂNSITO |
125,84
UN
13,0000
1.998,76
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/022-2015
1.998,76
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA |
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
1.998,76
1,0000
17.206,25
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
63
443/041-2015
17.206,25
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA JUNHO/2015 - C/C 327-0 C.E.F.
17.206,25
1,0000
18.564,64
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
280
444/007-2015
18.564,64
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA JUNHO/2015 - C/C 410-1 C.E.F.
18.564,64
1,0000
10.297,12
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/012-2015
10.297,12
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
10.297,12
1,0000
6.564,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
468/006-2015
6.564,30
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
6.564,30
1,0000
8.385,18
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
551
469/008-2015
8.385,18
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
NECESSIDADES DAS CRECHES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
8.385,18
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
135,64
4
587/020-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
GABINETE |
135,64
1,0000
135,64
0,00
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
191,25
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
45
919/007-2015
191,25
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
191,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
127,50
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
0,00
45
923/004-2015
127,50
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
127,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
127,50
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
931/006-2015
127,50
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
127,50
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
737,48
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
1056/001-2015
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA
737,48
UN
103,0000
0,00
250/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
767,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
4
1235/003-2015
0,04
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
767,00
SV
19.175,0000
316,95
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
278
1306/000-2015
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/07/2015 ATÉ 24/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
14
316,95
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT SIENA EL 1.4 FLEX ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FQH 0138 - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C 0903/006/410-1 |
CEF - SAÚDE |
316,95
SV
1,0000
316,95
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
278
1307/000-2015
316,95
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT SIENA EL 1.4 FLEX ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FQV 8720 - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C 0903/006/410-1 |
CEF - SAÚDE |
316,95
SV
1,0000
1.518,31
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
08.816.067/0001-00
0,00
315
1308/000-2015
290,03
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX ANO/MODELO 2010/2010 PLACA DBA 9462
290,03
SV
1,0000
290,03
2 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT SIENA FIRE FLEX ANO/MODELO 2010/2010 PLACA DBA 9461
290,03
SV
1,0000
305,71
3 - SEGURO PARA O VEICULO GM CELTA 1.0L LT ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7244
305,71
SV
1,0000
316,27
4 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT SANDERO ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7195
316,27
SV
1,0000
316,27
5 - SEGURO PARA O VEICULO RENAULT SANDERO ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7202 - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - AG 0492-8 - C/C |
26.179-3 BB - SES - FUNDO A FUNDO QUALIS MAIS - SAÚDE |
316,27
SV
1,0000
305,71
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
0,00
338
1309/000-2015
305,71
1 - SEGURO PARA O VEICULO GM CELTA 1.0L LT ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7238 - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - 0903/006/255-9 CEF - |
MS - SAÚDE BUCAL - SAÚDE |
305,71
SV
1,0000
270,26
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
0,00
433
1310/000-2015
270,26
1 - SEGURO PARA O VEICULO GM CLASSIC 1.0 LS ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7230 - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C |
0903/006/624026-5 CEF - MS - CAPS - SAÚDE |
270,26
SV
1,0000
341,15
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
0,00
462
1311/000-2015
341,15
1 - SEGURO PARA O VEICULO GM SPIN 1.8L AT LTZ ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7216 - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C 0903/006/252-4 |
CEF - VISA - SAÚDE |
341,15
SV
1,0000
315,25
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
51
1324/000-2015
315,25
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT PALIO ATTRACT 1.4 ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7240 - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - ADMINISTRAÇÃO |
315,25
SV
1,0000
664,92
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
0,00
652
1325/000-2015
315,25
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT PALIO ATTRACTIV 1.4 ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FSO 9222
315,25
SV
1,0000
349,67
2 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY ANO/MODELO 2011/2012 PLACA EHE 7184 - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - ASSISTÊNCIA |
349,67
SV
1,0000
1.142,73
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
180
1327/000-2015
420,90
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING CD ANO/MODELO 2014/2014 PLACA EHE-7225
420,90
SV
1,0000
372,16
2 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT UNO ECONOMY 1.4 ANO/MODELO 2014/2014 PLACA EHE-7243
372,16
SV
1,0000
349,67
3 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY ANO/MODELO 2011/2012 PLACA DBA 9484 - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
349,67
SV
1,0000
412,72
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
172
1328/000-2015
412,72
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT STRADA WORKING CD ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7194 - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - TRÂNSITO |
412,72
SV
1,0000
372,16
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
766
1329/000-2015
372,16
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT UNO ECONOMY 1.4 ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FQA-3473 - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - ESPORTES |
372,16
SV
1,0000
676,50
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
731
1330/000-2015
372,16
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT UNO ECONOMY 1.4 ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FQL 0604
372,16
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/07/2015 ATÉ 24/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
14
304,34
2 - SEGURO PARA O VEICULO VW GOL SPECIAL ANO/MODELO 2003/2004 PLACA DBA 2098 - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - CULTURA |
304,34
SV
1,0000
424,31
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
4
1332/000-2015
424,31
1 - SEGURO PARA O VEICULO FORD FOCUS GH ANO/MODELO 2010/2010 PLACA DBA 9466 - CONTRATAÇÃO |
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - GABINETE |
424,31
SV
1,0000
246,40
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
08.816.067/0001-00
0,00
652
1333/000-2015
246,40
1 - SEGURO PARA O VEICULO GM CLASSIC SPIRIT ANO/MODELO 2008/2009 PLACA DBA 9450 - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - C/C 28.287-1 BB - |
ASSISTÊNCIA |
246,40
SV
1,0000
350,02
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
231
1334/000-2015
350,02
1 - SEGURO PARA O VEICULO VW/SANTANA 2.0 ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CDV 1347 - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - DES. AGRÁRIO |
350,02
SV
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
14.256,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
1357/004-2015
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA O CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - |
ASSITÊNCIA |
14.256,00
UN
1.320,0000
0,00
408/2015
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
-203,02
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
0,00
396
1418/000-2015 - 01
-203,02
1 - Anulação da Nota nº 1418/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-203,02
1,0000
0,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
3.800,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
1431/007-2015
3.800,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO |
- ASSISTÊNCIA |
3.800,00
1,0000
0,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
700,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
1431/008-2015
700,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - |
ASSISTÊNCIA |
700,00
1,0000
0,00
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
71.210,67
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
638
1435/006-2015
71.210,67
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
TRABALHO URBANO E RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
71.210,67
1,0000
0,00
585/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
636,80
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
41
1612/004-2015
0,05
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REFERENTE AO |
SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - |
JURÍDICO |
636,80
SV
12.736,0000
0,00
780/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
0,00
2.402,77
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
0,00
50
1715/001-2015
3.000,00
1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Registro de escrituras, emissão de certidão de matrículas e de transcrições
2.402,77
SV
0,8000
5.000,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
718
1736/005-2015
6.000,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 3º TERMO ADITIVO AO |
CONTRATO Nº 64/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S - FUNSSOL |
5.000,00
PROF.
0,8300
0,00
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
686,86
433
2907/006-2015
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
285,36
SV
8,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
198,35
SV
5,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C |
624.026-5 CEF - SAÚDE |
203,15
SV
5,0000
40,63
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
1.090,00
433
3113/004-2015
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO |
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE ELISEU CÉSAR |
1.090,00
MÊS
1,0000
1.090,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/07/2015 ATÉ 24/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
14
DE OLIVEIRA - CONFORME OFÍCIO DA PROMOTORIA DE JUSTOÇA DE REGISTRO Nº 2058/2015 - 1º PJ/NC - |
PROTOCOLO GERAL Nº 058/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
0,00
6.513,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
06.064.770/0001-84
0,00
190
3261/002-2015
14,42
1 - FILÉ DE PESCADA - MEGGS SIF 3648
1.442,00
KG
100,0000
18,50
2 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - CENTROESTE SIF 3193
1.850,00
KG
100,0000
5,04
3 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212
504,00
KG
100,0000
10,86
4 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - ESTRELA SIF 2924
1.086,00
KG
100,0000
16,31
5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - CENTROESTE SIF 3193 - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE |
BOMBEIOS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.631,00
KG
100,0000
580,80
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/038-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
580,80
%
0,3300
1.097,06
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/039-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.097,06
%
0,6300
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
387,20
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/040-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
387,20
%
0,2200
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
903,46
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/041-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
903,46
%
0,5100
8.909,09
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
513
3510/004-2015
8.909,09
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA |
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE |
REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DOS EXEPCIONAIS DE REGISTRO. - C/C 404-7 |
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3472/000-2015 |
8.909,09
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
0,00
9.300,00
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
0,00
546
3699/005-2015
9.300,00
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA |
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE |
REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C |
404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015. |
9.300,00
1,0000
0,00
2452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
99,00
652
3902/004-2015
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO - VELOCIDADE DE 1MB/20% - SEM IP REAL - PARA ATENDER O CRAS |
JARDIM AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - DURANTE 10 MESES - ASSISTÊNCIA |
99,00
SV
1,0000
99,00
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
334,50
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
728
3985/000-2015
111,50
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e |
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na |
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com |
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO DA SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - CULTURA |
334,50
CX
3,0000
2.100,00
2520/2015
Inexigibilidade
ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO CONSERVATÓRIO DE |
TATUÍ |
0,00
2.100,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
50.780.931/0001-28
0,00
705
4013/000-2015
2.100,00
1 - APRESENTAÇAO DE ESPETACULO. Dois Corações e Quatro Segredos e Cimbelino XXI: um ensaio - DIA |
10/04/2015 - FUNSSOL |
2.100,00
SV
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
1.875,65
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
784
4052/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA
173,00
KG
100,0000
10,15
2 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - CHINÊS
456,75
PCT
45,0000
3,43
3 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILAN
137,20
PCT
40,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/07/2015 ATÉ 24/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
14
1,23
4 - ERVILHA REIDRATADA - PREDILECTA
24,60
UN
20,0000
1,65
5 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
99,00
UN
60,0000
2,70
6 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
243,00
KG
90,0000
2,85
7 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
28,50
LATA
10,0000
2,47
8 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
49,40
UN
20,0000
2,40
9 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
288,00
UN
120,0000
3,10
10 - MARGARINA VEGETAL com sal. - COAMO FAMÍLIA
93,00
UN
30,0000
1,78
11 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHÁ
35,60
PCT
20,0000
3,00
12 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
210,00
UN
70,0000
1,88
13 - POLPA DE TOMATE - QUERO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 59º |
JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES |
37,60
UN
20,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
134,47
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
647
4353/001-2015
3,15
1 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - ISOLÂNDIA
40,95
UNI
13,0000
4,80
2 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - ISOLÂNDIA
76,80
UNI
16,0000
1,52
3 - PLACA DE ISOPOR 10mm 50 X 100cm - ISOLÂNDIA - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE R.P. - ASSISTÊNCIA
16,72
UNI
11,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
3.721,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
207
4386/000-2015
137,00
1 - LIXEIRA COM PEDAL - CAPACIDADE PARA 100 LITROS - JAGUAR
685,00
UN
5,0000
7,60
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD |
2.280,00
KG
300,0000
7,56
3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x |
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA |
- SERVIÇOS MUNICIPAIS |
756,00
KG
100,0000
0,00
2377/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
-468,90
-468,90
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.807.488/0001-14
0,00
101
4497/000-2015 - 01
-468,90
1 - Anulação da Nota nº 4497/0-2015 - MOTIVO: QUANTIDADE EMPENHADA ERRONEAMENTE
-468,90
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
1.641,60
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
4973/002-2015
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA, |
REALIZADA PELA ELEKTRO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - |
ASSISTÊNCIA |
1.641,60
UN
152,0000
0,00
3477/2015
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
-3.250,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
0,00
396
4986/000-2015 - 02
-3.250,00
1 - Anulação da Nota nº 4986/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-3.250,00
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
35,07
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
39
5031/000-2015
11,69
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou |
pilha. Funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT/correção total e parcial/desligamento automático |
ou tecla off. - TOMIX - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - JURÍDICO |
35,07
UN
3,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
57,40
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
39
5035/000-2015
57,40
1 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas - EAGLE - PARA ATENDER A NECESSIDADE |
DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - JURÍDICO |
57,40
UN
1,0000
0,00
3522/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
0,00
300,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
21.129.497/0001-12
0,00
41
5126/001-2015
300,00
1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A |
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
300,00
SV
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
45,36
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
0,00
68
5158/000-2015
15,12
1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 48 mm x 48 m, podendo ser usado para trabalhos |
escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, |
reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. Constar na parte externa do rolo |
45,36
EMBAL
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/07/2015 ATÉ 24/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
14
dimensões, metragem e validade no início da fita. Composição: filme de bopp e adesivo acrílico à base de água. |
O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 5 rolos. Deverá constar na |
embalagem do produto marca, código de barras, medida, quantidade e dados de identificação do fabricante. |
Embalagem com 05 unidades. - FITPEL - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO |
0,00
3543/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
1.576,08
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
679
5195/000-2015
1.576,08
1 - INSTALAÇÃO DE CÂMERA - CASA LAR, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA; SENDO: 1 DRV 4 PORTAS, |
HD 1 TB, 1 CAMERA INFRA EXTERNA, 3 CONECTORES, 1 FONTE 5 AMPERES, 30 METROS DE CABO MANGA E |
MÃO DE OBRA ESTRUTURAL E CONFIGURAÇÃO - FMDCA - ASSISTÊNCIA |
1.576,08
SV
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
3.840,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
184
5201/000-2015
38,40
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - PARA UTILIZAÇÃO DESTA |
SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
3.840,00
FD
100,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
46,15
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
0,00
68
5466/000-2015
2,95
1 - Almofada para carimbo em plástico preta, n.º 03, deverá constar dados de identificação do fabricante. - |
RADEX |
14,75
UN
5,0000
31,40
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha, corpo transparente cristal |
sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para |
fixação em bolso. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - BIC - |
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E CONTABILIDADE) - FINANÇAS |
31,40
CX
1,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
12.370,38
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5546/001-2015
5,84
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
992,80
UN
170,0000
2,32
2 - BANANA NANICA - CEAGESP
953,52
KG
411,0000
5,55
3 - CAQUI FUYU - CEAGESP
693,75
KG
125,0000
6,33
4 - GAIABA VERMELHA TIPO 10 A 12 - CEAGESP
1.614,15
KG
255,0000
3,63
5 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.009,14
KG
278,0000
5,48
6 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP
871,32
KG
159,0000
3,99
7 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
718,20
KG
180,0000
5,31
8 - MANGA TOMY - CEAGESP
2.947,05
KG
555,0000
5,09
9 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: (CRECHE - 89,66%), (CRECHE NOSSO NINHO - |
10,34%) - EDUCAÇÃO |
2.570,45
KG
505,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
5.122,88
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5547/001-2015
2,32
1 - BANANA NANICA - CEAGESP
1.150,72
KG
496,0000
5,55
2 - CAQUI FUYU - CEAGESP
843,60
KG
152,0000
3,63
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.216,05
KG
335,0000
5,48
4 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP
1.046,68
KG
191,0000
3,99
5 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: (EMEI - 96,20%), (EMEI NOSSO NINHO - 3,80%) - |
EDUCAÇÃO |
865,83
KG
217,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
4.534,17
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5550/001-2015
3,45
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
362,25
KG
105,0000
2,54
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
223,52
KG
88,0000
4,22
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.519,20
KG
360,0000
3,92
4 - CHUCHU - CEAGESP
215,60
KG
55,0000
3,36
5 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
352,80
KG
105,0000
2,66
6 - MANDIOCA - CEAGESP
159,60
KG
60,0000
7,93
7 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
793,00
KG
100,0000
4,36
8 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP
174,40
KG
40,0000
4,52
9 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
22,60
KG
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/07/2015 ATÉ 24/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
14
5,08
10 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (CRECHE - 90,00%), (CRECHE NOSSO NINHO - |
10,00%) - EDUCAÇÃO |
711,20
KG
140,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
4.550,67
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5551/001-2015
3,45
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
438,15
KG
127,0000
2,54
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
269,24
KG
106,0000
4,22
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.835,70
KG
435,0000
3,92
4 - CHUCHU - CEAGESP
254,80
KG
65,0000
3,36
5 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
453,60
KG
135,0000
2,66
6 - MANDIOCA - CEAGESP
199,50
KG
75,0000
4,36
7 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP
218,00
KG
50,0000
4,52
8 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
18,08
KG
4,0000
5,08
9 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (EMEI - 94,39%), (EMEI NOSSO NINHO - 5,61%) - |
EDUCAÇÃO |
863,60
KG
170,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
18.604,83
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5552/001-2015
3,45
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
1.238,55
KG
359,0000
2,54
2 - ABOBORA PAULISTA - CEAGESP
1.381,76
KG
544,0000
4,22
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
5.452,24
KG
1.292,0000
3,92
4 - CHUCHU - CEAGESP
1.352,40
KG
345,0000
3,36
5 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
2.419,20
KG
720,0000
2,66
6 - MANDIOCA - CEAGESP
1.010,80
KG
380,0000
4,36
7 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP
1.129,24
KG
259,0000
4,52
8 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
99,44
KG
22,0000
5,08
9 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: (EMEF - 44,45%), (FUND.E.E. - 46,12%), (APAE - |
1,44%), (EJA EMEF - 0,71%), (EJA E.E. - 0,84%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,70%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - |
1,45%), (AEE MUNICIPAL - 1,62%), (AEE ESTADUAL - 1,77%), (INDÍGENAS - 0,44%), (QUILOMBOLAS - 0,46%) |
- EDUCAÇÃO |
4.521,20
KG
890,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
7.509,54
506
5553/004-2015
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.683,60
KG
488,0000
3,45
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.069,34
KG
421,0000
2,54
3 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.054,48
KG
269,0000
3,92
4 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.921,92
KG
572,0000
3,36
5 - MANDIOCA: (conforme especificação constante do processo de compra).
659,68
KG
248,0000
2,66
6 - PEPINO JAPONÊS - CEAGESP - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
1.120,52
KG
257,0000
4,36
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.101,13
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5554/001-2015
3,65
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
58,40
UN
16,0000
4,63
2 - BROCOLIS: (conforme especificação constante do processo de compra).
439,85
MÇ
95,0000
4,48
3 - COUVE-FLOR: (conforme especificação constante do processo de compra).
340,48
UN
76,0000
3,52
4 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).
35,20
MÇ
10,0000
2,84
5 - REPOLHO LISO - LOTE 03 - SEGMENTOS: (CRECHE - 83,46%), (CRECHE NOSSO NINHO - 16,54%) - |
EDUCAÇÃO |
227,20
KG
80,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
388,55
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5555/001-2015
3,65
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
69,35
UN
19,0000
3,52
2 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).
35,20
MÇ
10,0000
2,84
3 - REPOLHO LISO - LOTE 03 - SEGMENTOS: (EMEI - 95,41%), (EMEI NOSSO NINHO - 4,59%) - EDUCAÇÃO
284,00
KG
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/07/2015 ATÉ 24/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
14
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.524,33
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5558/001-2015
16,07
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.205,25
KG
75,0000
14,48
2 - CASAL - CHEIRO VERDE COMPOSTO DE SALSA - CEBOLINHA: (conforme especificação constante do |
processo de compra). |
304,08
KG
21,0000
4,06
3 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: (CRECHE - 93,03%), (CRECHE NOSSO NINHO - 6,97%) - |
EDUCAÇÃO |
1.015,00
KG
250,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.363,03
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5559/001-2015
16,07
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.687,35
KG
105,0000
14,48
2 - CASAL - CHEIRO VERDE COMPOSTO DE SALSA - CEBOLINHA: (conforme especificação constante do |
processo de compra). |
376,48
KG
26,0000
4,06
3 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: (EMEI - 94,77%), (EMEI NOSSO NINHO - 5,23%) - EDUCAÇÃO
1.299,20
KG
320,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
4.300,59
505
5560/008-2015
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
2.587,27
KG
161,0000
16,07
2 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: (EMEF - 44,26%), (FUND.E.E. - 45,09%), (APAE - 2,15%), (EJA |
EMEF - 0,98%), (EJA E.E. - 1,15%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,61%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,13%), (AEE |
MUNICIPAL - 1,40%), (AEE ESTADUAL - 1,73%), (INDÍGENAS - 0,25%), (QUILOMBOLAS - 0,25%) - EDUCAÇÃO |
1.713,32
KG
422,0000
4,06
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.097,60
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5562/001-2015
3,92
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - LOTE 05 - SEGMENTOS: (EMEI - 92,86%), (EMEI |
NOSSO NINHO - 7,14%) - EDUCAÇÃO |
1.097,60
DZ
280,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
5.643,92
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
693
5585/000-2015
2.821,96
1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA |
SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL |
5.643,92
DIÁRI
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
5.278,01
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
693
5587/000-2015
2.639,01
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 10X08 (CJ) - 24 |
HORAS - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 60%) - FUNSSOL |
5.278,01
DIÁRI
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
5.278,01
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
705
5591/000-2015
2.639,01
1 - CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCO MÉDIO PORTE COM COBERTURA - ESTRUTURA DE 10X08 (CJ) - 24 |
HORAS - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 60%) - FUNSSOL |
5.278,01
DIÁRI
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
5.649,92
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
705
5593/000-2015
1.263,72
1 - GRUPO GERADOR 160 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
2.527,44
DIÁRI
2,0000
1.561,24
2 - GRUPO GERADOR 250 KVA SILENCIOSO - SL - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA A REALIZAÇÃO DA |
FESTA DA SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL |
3.122,48
DIÁRI
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
5.643,92
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
705
5594/000-2015
2.821,96
1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA |
SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL |
5.643,92
DIÁRI
2,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
51.814,74
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
5597/001-2015
11,64
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
ALABAMA |
26.923,32
KG
2.313,0000
13,86
2 - FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA (conforme especificação constante do processo de compras) - |
MINERVA |
12.598,74
KG
909,0000
5,34
3 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: |
(EMEF - 37,46%), (FUND.E.E. - 38,94%), (APAE - 1,09%), (CEEJA FUND - 6,90%), (CEEJA MÉDIO - 12,58%), |
(PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 1,12%), (AEE MUNICIPAL - 0,78%), (AEE ESTADUAL - 0,96%), (INDIGENAS - |
0,09%), (QULOMBOLAS - 0,09%) - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
12.292,68
KG
2.302,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
-26.923,32
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
5597/001-2015 - 01
-26.923,32
1 - Anulação da Nota nº 5597/1-2015 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO ITEM PELA EMPRESA
-26.923,32
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
8.205,18
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
5598/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/07/2015 ATÉ 24/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
14
11,64
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
ALABAMA |
4.260,24
KG
366,0000
13,86
2 - FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA (conforme especificação constante do processo de compras) - |
MINERVA |
1.995,84
KG
144,0000
5,34
3 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: |
(EMEI - 96,09%), (EMEI NOSSO NINHO - 3,91) - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
1.949,10
KG
365,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
-4.260,24
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
5598/001-2015 - 01
-4.260,24
1 - Anulação da Nota nº 5598/1-2015 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO ITEM PELA EMPRESA
-4.260,24
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
6.805,92
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
5599/001-2015
11,64
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
ALABAMA |
3.538,56
KG
304,0000
13,86
2 - FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA (conforme especificação constante do processo de compras) - |
MINERVA |
1.649,34
KG
119,0000
5,34
3 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: |
(CRECHE - 94,08%), (CRECHE NOSSO NINHO - 5,92%) - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
1.618,02
KG
303,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
-3.538,56
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
5599/001-2015 - 01
-3.538,56
1 - Anulação da Nota nº 5599/1-2015 - MOTIVO: CANCELAMENTO DO ITEM PELA EMPRESA
-3.538,56
1,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
5.203,78
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
5656/001-2015
10,92
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIDEL SIF: 2594 |
3.319,68
KG
304,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (CRECHE - 94,16%), (CRECHE NOSSO NINHO - 5,84%) - REC. |
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
1.884,10
KG
454,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
6.270,92
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
5657/001-2015
10,92
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIDEL SIF: 2594 |
3.996,72
KG
366,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (EMEI - 96,17%), (EMEI NOSSO NINHO - 3,83%) - REC. |
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
2.274,20
KG
548,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
39.808,51
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
5659/001-2015
10,92
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIDEL SIF: 2594 |
25.312,56
KG
2.318,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (EMEF - 36,83%), (FUND. E.E. - 38,75%), (APAE - 1,08%), (EJA |
EMEF - 0,31%), (EJA E.E. - 0,47%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,21%), (CEEJA FUND - 6,48%), (CEEJA MÉDIO - 12,51%), |
(PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 1,12%), (AEE MUNICIPAL - 0,79%), (AEE ESTADUAL - 0,93%), (INDIGENAS - |
0,07%), (QUILOMBOLAS - 0,09%) - EDUCAÇÃO |
14.495,95
KG
3.493,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
0,00
4.174,56
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
705
5678/000-2015
1.043,64
1 - TELÃO 4X3 - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA |
SOLIDARIEDADE 2015 (DAR DESCONTO DE 20%) - FUNSSOL |
4.174,56
DIÁRI
4,0000
0,00
4290/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
1.300,00
420
5701/003-2015
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO |
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE JOÃO VICTOR |
FREITAS, CONFORME Nº DO PROCESSO 0001864-24.2015.8.26.0495 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.300,00
SV
1,0000
1.300,00
0,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
49,69
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
763
5765/000-2015
11,69
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. - TOMIX
11,69
UN
1,0000
19,00
2 - Fita crepe na cor branca, medindo aproximadamente 48 mm de largura x 50 m de comprimento, indicada |
para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. - KAZ - |
MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - ESPORTES |
38,00
EMBAL
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
706,44
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
787
5801/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/07/2015 ATÉ 24/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
14
58,87
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - SONORIZAÇÃO EVENTO DO DIA DO DESAFIO E CONTROLADOR |
DE ACESSO PARA O EVENTO DE MUAY THAI - ESPORTES |
706,44
HR
12,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
1.178,88
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
787
5802/000-2015
196,48
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS |
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - SONORIZAÇÃO EVENTO DO DIA DO |
DESAFIO E CONTROLADOR DE ACESSO PARA O EVENTO DE MUAY THAI - ESPORTES |
1.178,88
SV
6,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
24,50
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
5899/000-2015
4,90
1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - |
TEK BOND - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA |
- DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
24,50
UN
5,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
667,40
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
5900/000-2015
126,80
1 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 |
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes |
dimensões: 370 mm x 470 mm. - SCRITY |
380,40
CX
3,0000
57,40
2 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas, composto por lixeira com abertura inteligente, |
de modo que não seja necessário retirar a bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio anatômico |
emborrachado e escala removível. - EAGLE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE |
CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
287,00
UN
5,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - |
EPP |
0,00
228,99
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.210.196/0001-00
0,00
49
5902/000-2015
76,33
1 - Kit fotocondutor compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260X22G - DSI - PARA USO DA SEÇÃO DE |
COMPRAS - ADMINISTRAÇÃO |
228,99
UN
3,0000
394,32
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
679
5914/000-2015
394,32
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT PALIO WK ATTRACT 1.4 ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7300 - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - FMDCA - ACERTO |
REFERENTE AO EMPENHO Nº 1326/000-2015. |
394,32
SV
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
84,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
39
6328/000-2015
28,00
1 - TECLADO STANDARD. Padrão: ABNT 2 (Brasil); Quantidade de teclas: 107 teclas; Conexão: USB; |
Comprimento do cabo: 1,80m; Dimensões aprox. do produto (LxAxP): 16,7x45,9x3,3 cm; Certificação: |
RoHS/ISO9001/ISO14001/CE/FCC; Cor: Preto; Garantia: 12 meses. - MTEK / K2806BRP - ATENDER A |
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
84,00
UN
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
15.131,21
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
6374/000-2015
491,92
1 - REALINHAMENTO DE PREÇOS (11,18%) DO CONTRATO 167/2014 (PERÍODO 09/03/2015 A 10/03/2015) |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE VARRIÇÃO, RASPAGEM, CAPINA, COLETA E PINTURA EM RUAS E |
AVENIDAS |
491,92
1,0000
7.260,50
2 - REALINHAMENTO DE PREÇOS (11,18%) DO CONTRATO 167/2014 (PERÍODO 11/03/2015 A 10/04/2015) |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE VARRIÇÃO, RASPAGEM, CAPINA, COLETA E PINTURA EM RUAS E |
AVENIDAS |
7.260,50
1,0000
7.378,79
3 - REALINHAMENTO DE PREÇOS (11,18%) DO CONTRATO 167/2014 (PERÍODO 11/04/2015 A 10/05/2015) |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE VARRIÇÃO, RASPAGEM, CAPINA, COLETA E PINTURA EM RUAS E |
AVENIDAS - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
7.378,79
1,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
0,00
120,04
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
23
6393/000-2015
30,01
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - DSI - PARA USO |
NAS IMPRESSÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO - GABINETE |
120,04
UN
4,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
301,76
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
766
6429/000-2015
150,88
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA UTILIZAÇÃO NA 1ª |
ETAPA DE CICLISMO DO VALE DO RIBEIRA DIA 07/06/2015 - ESPORTES |
301,76
DIÁRI
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
1.178,88
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
766
6430/000-2015
196,48
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS |
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - PARA UTILIZAÇÃO NA 1ª ETAPA DE |
1.178,88
SV
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/07/2015 ATÉ 24/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
14
CICLISMO DO VALE DO RIBEIRA DIA 07/06/2015 - ESPORTES |
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
1.296,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
229
6496/000-2015
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM |
NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO |
1.296,00
UN
120,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
360,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
229
6497/000-2015
72,00
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - BRITA - PARA |
MANUTENÇÃO DO RECINTO DA EXPOVALE - DES. AGRÁRIO |
360,00
M3
5,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
265,70
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
678
6500/000-2015
2,70
1 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - QUAKER
54,00
UN
20,0000
1,79
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - LUCIANA
26,85
PCT
15,0000
1,79
3 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - LUCIANA
26,85
PCT
15,0000
7,90
4 - MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU DE ARROZ COM AVEIA ADICIONADO DE VITAMINAS E MINERAIS - |
MUCILON - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O ADOLESCENTE ASSISTIDO PELO CREAS EM CUMPRIMENTO DE TAC |
DE ACORDO COM REUNIÃO DE REDE - REC. PRÓPRIO - FMDCA |
158,00
UN
20,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
752,80
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
6502/000-2015
1,99
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg. - NICOLE
398,00
KG
200,0000
3,93
2 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
235,80
CX
60,0000
5,95
3 - BANHA SUINA REFINADA - Pacote de 01kg. - FRIMESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS OFICINAS DE |
CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
119,00
PCT
20,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
358,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
2
6521/001-2015
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
358,00
UN
50,0000
15,60
5296/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
6800/001-2015
15,60
1 - REF. DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 29.192-7 BB - EDUCAÇÃO
15,60
1,0000
0,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
18.069,62
433
7336/002-2015
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS |
DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
18.069,62
SV
13,0000
1.390,00
0,00
5785/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA DAS DORES SILVA DE OLIVEIRA
0,00
600,73
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
884.159.618-04
0,00
30
7523/000-2015
600,73
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0006464-64.2010.8.26.0495 - EMBARGOS À |
EXECUÇÃO - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
600,73
1,0000
119,56
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
7577/002-2015
119,56
1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ETEC - CONSUMO DE ÁGUA DO KKKK - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
119,56
1,0000
10.737,46
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7582/001-2015
10.737,46
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE |
ENERGIA DO KKKK - ETEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
10.737,46
1,0000
1.473,46
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7582/002-2015
1.473,46
1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE |
ENERGIA DO KKKK - ETEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1.473,46
1,0000
6.881,39
5955/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
661
7596/000-2015
6.881,40
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 28/2015 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
6.881,40
1,0000
6.881,39
5956/2015
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
0,00
661
7597/000-2015
6.881,40
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 29/2015 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
6.881,40
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/07/2015 ATÉ 24/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
14
6.881,39
5950/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
661
7601/000-2015
6.881,40
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ZONA AZUL Nº 24/2015 - C/C 421-7 CEF - ASSISTÊNCIA
6.881,40
1,0000
0,00
5997/2015
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
0,00
84,52
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
0,00
274
7665/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO RENATO QUERUBIM ANDRADES PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO |
ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR VALE DO RIBEIRA NA CÂMARA MUNICIPAL EM |
BARRA DO TURVO/SP - DIA 08/07/2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
48.109,59
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
553
7669/007-2015
48.109,59
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA JUNHO/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
48.109,59
1,0000
46.729,19
5988/2015
Outros/Não Aplicável
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
0,00
46.729,19
11.00.12.122.3.3.90.93.01
J
01.612.452/0001-97
0,00
481
7697/000-2015
46.729,19
1 - REF. A DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0327530-26/2010 - |
MDA/CAIXA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
46.729,19
1,0000
3.131,34
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
551
7799/000-2015
320,36
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT/PALIO WEEKEND 16V ANO/MODELO 1998/1998 PLACA BVZ 1248
320,36
SV
1,0000
320,36
2 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT/PALIO WEEKEND 16V ANO/MODELO 1998/1998 PLACA BVZ 1249
320,36
SV
1,0000
240,27
3 - SEGURO PARA O VEICULO FORD FIESTA STREET ANO/MODELO 2006/2007 PLACA DBA 9428
240,27
SV
1,0000
230,05
4 - SEGURO PARA O VEICULO FORD FIESTA STREET ANO/MODELO 2002/2003 PLACA DBA 2092
230,05
SV
1,0000
275,71
5 - SEGURO PARA O VEICULO FORD/COURIER 1.6 ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CPV 1809
275,71
SV
1,0000
282,53
6 - SEGURO PARA O VEICULO FORD/COURIER 1.6 ANO/MODELO 2000/2001 PLACA CPV 1798
282,53
SV
1,0000
246,40
7 - SEGURO PARA O VEICULO GM CORSA CLASSIC LIFE ANO/MODELO 2007/2008 PLACA DBA 9443
246,40
SV
1,0000
246,40
8 - SEGURO PARA O VEICULO GM CORSA CLASSIC LIFE ANO/MODELO 2007/2008 PLACA DBA 9445
246,40
SV
1,0000
246,40
9 - SEGURO PARA O VEICULO GM CORSA SEDAN LIFE ANO/MODELO 2007/2008 PLACA DBA 9446
246,40
SV
1,0000
372,84
10 - SEGURO PARA O VEICULO VW GOL 1.0 GIV ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7193
372,84
SV
1,0000
350,02
11 - SEGURO PARA O VEICULO VW/SANTANA 2.0 ANO/MODELO 2001/2002 PLACA CDV 2128 - ACERTO |
CONTÁBIL - EMPENHO 1331 - CONFORME CI 111/2015 - SME/STPFO - C/C 404-7 CEF - SAL. EDUC/2015 - |
EDUCAÇÃO |
350,02
SV
1,0000
4.464,19
12255/2014
Pregão Presencial
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
17.197.385/0001-21
0,00
551
7800/000-2015
384,22
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT DOBLO ATTRACTIV 1.4 ANO/MODELO 2014/2014 PLACA FTG 7289
384,22
SV
1,0000
336,62
2 - SEGURO PARA O VEICULO VW/KOMBI ANO/MODELO 1994/1994 PLACA BRZ 2840
336,62
SV
1,0000
336,62
3 - SEGURO PARA O VEICULO VW/KOMBI ANO/MODELO 1998/1999 PLACA CDZ 7832
336,62
SV
1,0000
612,03
4 - SEGURO PARA O VEICULO VW KOMBI FURGÃO ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7190
612,03
SV
1,0000
612,03
5 - SEGURO PARA O VEICULO VW KOMBI FURGÃO ANO/MODELO 2012/2013 PLACA EHE 7191
612,03
SV
1,0000
850,04
6 - SEGURO PARA O VEICULO PEUGEOT FURGÃO F330C 23S ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7182
850,04
SV
1,0000
462,63
7 - SEGURO PARA O VEICULO FORD F400 G ANO/MODELO 2002/2003 PLACA DBA 2094
462,63
SV
1,0000
870,00
8 - SEGURO PARA O VEICULO VW/MASCA GRANMINI O ANO/MODELO 2013/2014 PLACA DJM 7732 - |
ACERTO CONTÁBIL - EMPENHO 1335 - CONFORME CI 111/2015 - SME/STPFO - SAL. EDUC/2015 - C/C 404-7 |
CEF - EDUCAÇÃO |
870,00
SV
1,0000
1.232,00
Outros/Não Aplicável
MARCIA MIEKO YOSHIMOTO
0,00
1.232,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
250.568.668-81
0,00
559
7804/000-2015
1.232,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA CRECHE MUNICIPAL MARIA ZILDA - MANUTENÇÃO |
ENSINO INFANTIL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 3149/2015, CONFORME CI N° |
111/2015 SME/STPFO). |
1.232,00
1,0000
0,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
121.444,90
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
7846/000-2015
291.466,86
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO |
121.444,90
SV
0,4200
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/07/2015 ATÉ 24/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
14
AO CONTRATO 87/2014 - SERV. MUNICIPAIS |
0,00
6330/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
7847/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À OSASCO/SP PARA LEVAR FAMILIAR DE ABRIGADO NA CASA ANDRÉ LUIZ, NO |
DIA 18/07/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
0,00
6345/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
700,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
260.397.098-47
0,00
287
7848/000-2015
700,00
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE THAYNARA RIBEIRO SANTANNA COM |
CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DA REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP DOS |
DIAS 11/08 A 21/08/15 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
700,00
1,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
578,52
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
2
7849/000-2015
48,21
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série 2050 / 1000 - Ref. HP 122 preto - DSI - |
PARA USO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E CERIMONIAL DO PREFEITO - GABINETE |
578,52
UN
12,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
3.424,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
211
7850/000-2015
20,50
1 - Peça para reposição, cartucho combinado tipo filtro químico, este deve ser compatível com o respirador, |
deve ter classificação: filtro combinados para vapores orgânicos (V.O) e gazes ácidos. Este filtro deve ser |
compatível com a mascara semi-facial ofertada. - ALL TEC - PEÇA REPOSIÇÃO FILTRO V.O. PARA SE |
102,50
UN
5,0000
130,00
2 - PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - tipo talabarte de posicionamento, confeccionado em material sintético |
poliéster, dois ganchos com dupla trava confeccionados em aço estampado com abertura de 55 mm, e um |
mosquetão com trava dupla confeccionado em aço, com abertura de 20 mm, sem absorvedor de energia. |
Atender norma CE-EPI/ICEPEX-N 0004/09. Possuir C.A. - DEGOMASTER - TALABARTE EM Y 2X55X1X20 |
520,00
UN
4,0000
50,00
3 - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS - respirador purificador |
de ar tipo peça semi-facial, com corpo confeccionado em elastômero, com borda interna. Fechamento em |
tirantes em elástico modelo aranha para maior conforto ao usuário. Entrada de um filtro frontal. Possuir |
certificado de aprovação junto ao MTE. - ALL TEC - SEMI FACIAL AZUL |
850,00
UN
17,0000
38,50
4 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração |
disponível 34 a 46; cor do cano preto; cano longo 34 cm referencia ao tamanho número 40, confeccionada em |
policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para |
maior resistência química, material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT |
NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - FUJIWARA BSB - BOTA MODELO GRAN ATLANTIS PTO |
385,00
PAR
10,0000
39,50
5 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, |
forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, |
metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, |
utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a |
norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER - MODELO 3T AÇO |
276,50
PAR
7,0000
64,50
6 - Vestimenta de proteção tipo conjunto impermeável de segurança, confeccionado em tecido 100% algodão |
hidrorrepelente, formado por japona com mangas longas, de vestir pela cabeça, com touca árabe, com visor de |
acetato ajuste em velcro. Calça com elástico no cós ou ajuste na cintura com tiras ou cordonel, elástico nas |
barras e avental impermeável para manipulação de produtos químicos. Conjunto: japona, calça, touca árabe, |
viseira e avental. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - ENGESEL - CONJUNTO |
AGROQUÍMICO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
1.290,00
UN
20,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
78,30
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
211
7851/000-2015
8,70
1 - CREME DE PROTEÇÃO PARA A PELE - Creme protetor para a pele, tipo luva para proteção contra agentes |
químicos da classe 1: resistente a produtos químicos a base de água; classe 2: resistente a produtos químicos |
a base de óleo; classe 3: resistente a produtos químicos a base de solventes; Pote ou bisnaga com 200 |
gramas. Possuir Certificado por INMETRO e ANVISA. Certificado de aprovação junto ao MTE. - MAVARO - |
CREME CLASSE 3 PM 1000 - POTE 200 GR - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
78,30
UN
9,0000
0,00
6211/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
70,26
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
7852/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 06/07/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E |
RETORNO ÀS 17h30 / DIA 15/07/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 20h30 - GABINETE |
70,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/07/2015 ATÉ 24/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
14
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 27 de Julho de 2015.
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