4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
18
Data de Lançamento: 28/09/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
66,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/025-2015       
66,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
66,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
0,00
645
507/005-2015       
180,00
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - NO ANO DE 2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
133,46
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/025-2015       
133,46
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
133,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8073/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
170,24
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
719/000-2015       
170,24
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. INFRAÇÃO OCORRIDA COM O VEÍCULO 
L200 PLACA EHE 7245 - INFRAÇÃO Nº A3 - 44689-1 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,24
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
586,46
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
586,46
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
767/000-2015       
586,46
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 369 - R$ 16.756,06
Vl.Total:
586,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.591,23
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
2.591,23
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
768/000-2015       
2.591,23
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 368 - R$ 74.035,08
Vl.Total:
2.591,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.959,71
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
915/009-2015       
2.959,71
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.959,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
23.658,84
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
23.658,84
346
1006/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
23.658,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.658,84
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
5.250,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
5.250,00
429
1190/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.250,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
313.682,45
304
1194/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
313.682,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
313.682,45
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
-113.682,45
304
1194/010-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1194/10-2015 - Motivo: Falta de saldo para realizar o pagamento total.
Vl.Total:
-113.682,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
-113.682,45
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
70.000,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
70.000,00
318
1200/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO 
DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
70.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
20.000,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
20.000,00
318
1203/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
8.909,09
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
8.909,09
513
3510/006-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DOS EXEPCIONAIS DE REGISTRO. - C/C 404-7 
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3472/000-2015
Vl.Total:
8.909,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.909,09
0,00
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
0,00
9.300,00
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
9.300,00
546
3699/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 
404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015.
Vl.Total:
9.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.300,00
78,35
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
78,35
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
78,35
528
5916/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25.398-7 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
78,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,35
15,70
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
15,70
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
15,70
528
5917/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 130.022-9 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,70
164,25
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
164,25
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
164,25
528
5918/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.284-0 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
164,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
164,25
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
-2.400,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
12.432.995/0001-49
0,00
505
6668/000-2015 - 01
-2.400,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6668/0-2015 - MOTIVO: ITEM JÁ EM ESTOQUE ATÉ O FINAL DO ANO. FÓRMULA 
INFANTIL
Vl.Total:
-2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
62.689,95
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
62.689,95
11.00.12.365.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
0,00
538
6715/001-2015       
680,93
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - QUADRA J.K. - DR 02.220.015 - C/C 28.124-7 - REF. 1ª 
MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
62.689,95
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
92,0600
11.345,13
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
11.345,13
11.00.12.365.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
535
6716/001-2015       
123,23
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONTRAPARTIDA - QUADRA J.K. - DR 01.210.000 - REF. 1ª MEDIÇÃO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.345,13
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
92,0600
14.727,14
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
14.727,14
11.00.12.365.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
0,00
538
6717/001-2015       
1.133,69
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONVENIO - QUADRA ANNA PINTO - DR 02.220.015 - C/C 28.124-7 BB - 
REF. 1ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14.727,14
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
12,9900
2.028,92
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
2.028,92
11.00.12.365.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
535
6718/001-2015       
156,19
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONTRAPARTIDA - QUADRA ANNA PINTO - DR 01.210.000 - REF. 1ª 
MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.028,92
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
12,9900
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
17.887.717/0001-08
42.343,47
542
7380/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 07 CONVENIO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR DA EMEF 
PROF. FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 208383/2014 - C/C 
28883-7 BB - ACERTO CONTÁBIL - REF. AO EMP. 570/2015 - C.I 97/2015 - REF. 2ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
42.343,47
Un.:
%
Quantidade:
19,5000
2.171,39
1.594,36
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7580/009-2015       
1.594,36
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.594,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7605/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
573,36
51
9437/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - ESTIMATIVA PARA USO 
DA DIVISÃO DE RH PELO PERÍODO DE 4 MESES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
573,36
Un.:
SV
Quantidade:
9.556,0000
0,06
768,43
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
9474/000-2015       
768,43
Item:
1 - PAGAMENTO DE FATURA ELEKTRO UC 28476786 REF. AO MÊS DE AGOSTO COM O VENCIMENTO EM 
SET/15 - ETEC - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
768,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
8028/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
9591/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UNIDADES E ESF'S - MS-PAB - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
8031/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
0,00
150,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
0,00
287
9594/000-2015       
150,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO MORAES COM 
CUNSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP DOS 
DIAS 05/10 A 07/10/15 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
8329/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
0,00
300,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
182.371.198-78
0,00
342
9834/000-2015       
300,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - MS-PAB - 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
140,52
8318/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
9836/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - 27/08: SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO 
ÀS 17h30 - 02/09: SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 04/09: SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 
10/09: SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE
Vl.Total:
140,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
84,52
8323/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS RENATO FERRARI
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
111.678.508-07
0,00
632
9837/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE 
PAULISTA/SP (SUAS 10 ANOS) NO DIA 16/09/15 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
14,26
2,0000
84,52
8322/2015
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
277.622.858-90
0,00
632
9838/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE 
PAULISTA/SP (SUAS 10 ANOS) NO DIA 16/09/15 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
14,26
2,0000
84,52
8321/2015
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
0,00
632
9839/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE 
PAULISTA/SP (SUAS 10 ANOS) NO DIA 16/09/15 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
14,26
2,0000
49,39
8324/2015
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARVALHO GONZALES
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
133.409.928-60
0,00
183
9840/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A CURITIBA/PR PARA BUSCAR DENTE DE RETROESCAVADEIRA - 12/08/15, SAÍDA ÀS 
06h00 E RETORNO ÀS 17h00 - SERV. MUNICIPAIS
14,26
2,0000
49,39
4939/2015
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARVALHO GONZALES
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
133.409.928-60
0,00
183
9841/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A CURITIBA/PR PARA BUSCAR LÂMINA DA MOTONIVELADORA - 04/08/15, SAÍDA ÀS 
06h00 E RETORNO ÀS 17h00 - SERV. MUNICIPAIS
14,26
2,0000
960,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MKZ - EMPRESA HOTELEIRA S/A
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.119.536/0003-03
0,00
652
9939/000-2015       
480,00
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE. Total de 3 pernoites, incluso café da manhã - HOSPEDAGEM DOS 
FUNCIONÁRIOS: DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK E REGIANE A SILVA PARA PARTICIPAREM DA 
CONFERÊNCIA DO CONSEAS QUE SE REALIZARÁ EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP NOS DIAS 06 E 07/10/2015 - C/C 
28.283-9 BB - FMDCA
Vl.Total:
960,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
3.900,34
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
10221/000-2015       
3.900,34
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO
Vl.Total:
3.900,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
3.041,27
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
10223/000-2015       
3.041,27
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MAUNT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR
Vl.Total:
3.041,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,02
0,00
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
10224/000-2015 - 01
-0,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 10224/0-2015
Vl.Total:
-0,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
27.807,24
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
10252/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
27.807,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
27.807,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,19
-0,19
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
10252/000-2015 - 01
-0,19
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10252/0-2015 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-0,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
7.104,57
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
10262/000-2015       
7.104,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
7.104,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,03
-0,03
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
10262/000-2015 - 01
-0,03
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10262/0-2015 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-0,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-101,00
0,00
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
10279/000-2015 - 01
-101,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10279/0-2015 - FOLHA DE PAGAMENTO
Vl.Total:
-101,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
2.179,99
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
0,00
618
10286/000-2015       
2.179,99
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%
Vl.Total:
2.179,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
15.173,40
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
0,00
618
10287/000-2015       
15.173,40
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%
Vl.Total:
15.173,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
7.106,64
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
0,00
618
10288/000-2015       
7.106,64
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60%
Vl.Total:
7.106,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
10.101,59
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
0,00
519
10289/000-2015       
10.101,59
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL
Vl.Total:
10.101,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
387,25
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
472
10290/000-2015       
387,25
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. DE ENSINO
Vl.Total:
387,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
229,20
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
545
10291/000-2015       
229,20
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMS AUX. DOENÇA - MANUT DO ENSINO INFANTIL
Vl.Total:
229,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
118,52
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
496
10292/000-2015       
118,52
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR
Vl.Total:
118,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
430,21
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
607
10293/000-2015       
430,21
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%
Vl.Total:
430,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
2.618,15
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
589
10294/000-2015       
2.618,15
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 60%
Vl.Total:
2.618,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
270,97
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
482
10295/000-2015       
270,97
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO
Vl.Total:
270,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
160,37
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
503
10296/000-2015       
160,37
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT ALIM.  NUTRIÇÃO ESCOLAR
Vl.Total:
160,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
-77,44
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
503
10296/000-2015 - 01
-77,44
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10296/0-2015  - Motivo: Empenhado a maior.
Vl.Total:
-77,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
160,37
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
557
10300/000-2015       
160,37
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL
Vl.Total:
160,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
301,03
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
10302/000-2015       
301,03
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%
Vl.Total:
301,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
1.831,98
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
10304/000-2015       
1.831,98
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%
Vl.Total:
1.831,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
138,27
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
10305/000-2015       
138,27
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%
Vl.Total:
138,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
197,60
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
512
10306/000-2015       
197,60
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%
Vl.Total:
197,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0,00
7.184,08
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
281
10307/000-2015       
7.184,08
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE
Vl.Total:
7.184,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
2.951,91
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
273
10308/000-2015       
2.951,91
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
2.951,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
2.065,52
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
284
10309/000-2015       
2.065,52
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Vl.Total:
2.065,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
0,00
218,46
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
6
10310/000-2015       
218,46
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - GABINETE
Vl.Total:
218,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
0,00
50,29
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
43
10311/000-2015       
50,29
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JURÍDICO
Vl.Total:
50,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
517,04
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
53
10312/000-2015       
517,04
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
517,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0,00
556,75
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
10313/000-2015       
556,75
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FINANÇAS
Vl.Total:
556,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
0,00
148,21
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
105
10314/000-2015       
148,21
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PLANEJ. URBANO E OBRAS
Vl.Total:
148,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
0,00
335,98
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
145
10315/000-2015       
335,98
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - TRÂNSITO
Vl.Total:
335,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
0,00
4.598,11
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
188
10316/000-2015       
4.598,11
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.598,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
0,00
746,95
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
233
10317/000-2015       
746,95
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
746,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
2.768,57
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
0,00
639
10318/000-2015       
2.768,57
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
2.768,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
0,00
64,95
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
733
10319/000-2015       
64,95
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CULTURA
Vl.Total:
64,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
0,00
330,86
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
10320/000-2015       
330,86
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ESPORTES
Vl.Total:
330,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
244,27
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
196
10321/000-2015       
244,27
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
244,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
401,39
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
628
10322/000-2015       
401,39
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
401,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
287,18
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
724
10324/000-2015       
287,18
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - PESOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - CULTURA
Vl.Total:
287,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
170,92
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
197
10325/000-2015       
170,92
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
280,86
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
629
10326/000-2015       
280,86
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
280,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
200,95
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
725
10327/000-2015       
200,95
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - CULTURA
Vl.Total:
200,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1641/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
126.378,78
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
108
10350/000-2015       
194.705,07
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO 2 - 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2013 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
126.378,78
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,6500
0,00
Outros/Não Aplicável
DALILA ALVES DA SILVA
273,18
273,18
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
249.886.608-69
0,00
132
10351/000-2015       
273,18
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME 
PROTOCOLO N° 0102/2015 DEFERIDO PELA STTCA.
Vl.Total:
273,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
290,16
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
10352/000-2015       
8,06
Item:
1 - JUJUBA - Jujuba - Goma tipo americana 750g - contém 20 tubos com 8 unidades  - KUKY - REF. 1ª TA A 
ATA DE RP A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
290,16
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
36,0000
0,00
8555/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
370,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
71
10353/000-2015       
180,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca do alimentador automático - Patrimônio n° 030785 - 
SAMSUNG 4600
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
190,00
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca de kit de alimentação de papel  - Patrimônio n° 038158 
- BROTHER HL 6182 - PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DE USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - 
FINANÇAS
190,00
SV
1,0000
0,00
8602/2015
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
35,13
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
162.458.878-60
0,00
100
10354/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CUBATÃO/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA DEFESA CIVIL PARA 
USO DE FERRAMENTA DE AUTO AVALIAÇÃO DO 2º CICLO DA CAMPANHA CONSTRUINDO CIDADES 
RESILIENTE NO CONTEXTO NO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE E AZUL - DIA 21/09/15, SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 18h00 - GABINETE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8603/2015
Outros/Não Aplicável
KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
35,13
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
376.675.558-77
0,00
100
10355/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CUBATÃO/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA DEFESA CIVIL PARA 
USO DE FERRAMENTA DE AUTO AVALIAÇÃO DO 2º CICLO DA CAMPANHA CONSTRUINDO CIDADES 
RESILIENTE NO CONTEXTO NO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE E AZUL - DIA 21/09/15, SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 18h00 - GABINETE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8604/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
70,26
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
10356/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAÍDA: 17/09/2015 ÀS 15h30 E 
RETORNO 18/09/2015 ÀS 00h00 - DIA 21/09/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 19h00 - GABINETE
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
53,00
0,00
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
0,00
29
10357/000-2015       
53,00
Item:
1 - SWITCH 08 PORTAS: Portas: 8 (10/100Base-TX). Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE 
Vl.Total:
53,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std 802.3 Nwayautonegociação. Conectores: 
RJ-45. Transferência: 10/100 Mbps Full Duplex, autodetect. Método de acesso: CSMA/CD. Método de 
transmissão: Store-and-forward. Topologia: Estrela. FilteringAddressTable: 8 K por dispositivo. PacketFiltering/ 
Forwarding Rates: 148.800 pps por porta (em full duplex). LEDs indicadores: Por porta: link/activity, velocidade 
100Mbps, Full-duplex collision. Por switch : Power. Fonte de energia: Externa. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) 
MESES. - TP-LINK TL-SF1008D - REF. AO 2º TA - GABINETE
0,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
66.537,99
66.537,99
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
10358/000-2015       
60.160,36
Item:
1 - PRINCIPAL
Vl.Total:
60.160,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.377,63
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO 
DE GESTÃO Nº8582/2010 - PARCELA 13/60 - LEI º 1448/2014
6.377,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
173,75
173,75
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
733
10359/000-2015       
173,75
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CULTURA
Vl.Total:
173,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
277,38
277,38
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
10360/000-2015       
277,38
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ESPORTES
Vl.Total:
277,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,01
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
10361/000-2015       
0,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,12
0,12
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
10362/000-2015       
0,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
0,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,04
0,04
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
10363/000-2015       
0,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
0,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,01
0,01
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
10364/000-2015       
0,01
Item:
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,03
0,00
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
53
10365/000-2015       
0,03
Item:
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
0,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
112,80
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
348
10366/000-2015       
18,80
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DO 
CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
112,80
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
6,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
273,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
348
10367/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
273,20
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
77,85
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
348
10368/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO CEREST 
- C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
77,85
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
382,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
348
10369/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
382,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
140,04
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
348
10370/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição.  - ADVANCE - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
140,04
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
18,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
41,85
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
348
10371/000-2015       
2,79
Item:
1 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1 LITRO - 
PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
41,85
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
15,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
60,64
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
348
10372/000-2015       
7,58
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
60,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
172,13
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
348
10373/000-2015       
24,59
Item:
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO 
DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,13
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
7,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
106,12
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
348
10374/000-2015       
7,60
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura - HD
Vl.Total:
53,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
7,0000
7,56
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x 
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF 
- SAÚDE
52,92
KG
7,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
172,13
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
458
10375/000-2015       
24,59
Item:
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO 
DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,13
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
7,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
62,28
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
458
10376/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - da barra - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
62,28
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
36,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
93,36
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
458
10377/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - advance - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
93,36
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
12,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
458,64
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
458
10378/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
458,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
36,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
273,20
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
10379/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
273,20
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
136,44
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
458
10380/000-2015       
7,58
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x 
0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
Vl.Total:
45,48
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
7,58
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
90,96
KG
12,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
121,32
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
458
10381/000-2015       
7,60
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura - HD
Vl.Total:
68,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
9,0000
7,56
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x 
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
52,92
KG
7,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
66,96
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
458
10382/000-2015       
2,79
Item:
1 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1 LITRO - 
PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
66,96
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
24,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
573,30
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
10383/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
573,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
45,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
207,60
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
431
10384/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO CAPS - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
207,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
46,68
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
431
10385/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
46,68
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
6,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
273,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
10386/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. ECOCOPO - PARA USO DO CAPS. C/C- 6240626-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
273,20
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
41,85
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
431
10387/000-2015       
2,79
Item:
1 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1 LITRO - 
PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
41,85
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
15,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
60,64
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
431
10388/000-2015       
7,58
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
60,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
273,12
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
431
10389/000-2015       
7,60
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura - HD
Vl.Total:
182,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
24,0000
7,56
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x 
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
90,72
KG
12,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
127,40
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
431
10390/000-2015       
18,80
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY
Vl.Total:
75,20
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
4,0000
2,90
2 - Cera líquida auto brilho cor incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa 
duração, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas, paviflex, e ladrilhos. - BRY - PARA USO DO CAPS - 
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
52,20
FR
18,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
273,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
400
10391/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
273,20
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
41,85
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
400
10392/000-2015       
2,79
Item:
1 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1 LITRO - 
PARA USO DO SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
41,85
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
15,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
51,90
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
400
10393/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO SETOR 
192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
51,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
382,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
400
10394/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
382,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
4.369,82
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
10395/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.369,82
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
343,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
534,57
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
319
10396/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
534,57
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
309,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
2.684,10
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
319
10397/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.684,10
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
345,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.775,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
10398/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.775,80
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
26,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
147,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
0,00
319
10399/000-2015       
7,00
Item:
1 - SABAO EM PEDRA DE COCO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - MINUANO - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
147,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
21,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
532,88
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
319
10400/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio - DANNY LUVAS
Vl.Total:
90,60
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
60,0000
7,58
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado - VALLECLEAN
90,96
KG
12,0000
7,58
3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros - VALLECLEAN
257,72
KG
34,0000
1,17
4 - Saponáceo em pó clorado, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. - PERFECT - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
93,60
FR
80,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
1.737,84
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
10401/000-2015       
24,59
Item:
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI
Vl.Total:
1.499,99
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
61,0000
1,80
2 - Limpa vidros acondicionado em frasco plástico de 500 ml - ECOAR
172,80
FR
96,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
13,01
3 - Suporte para copos plásticos para agua 180 ml - IMPAKTO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
65,05
UN
5,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
1.309,34
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
319
10402/000-2015       
1,34
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
Vl.Total:
168,84
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
126,0000
18,80
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY
1.034,00
FD
55,0000
2,90
3 - Cera líquida auto brilho cor incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa 
duração, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas, paviflex, e ladrilhos.  - BRY
87,00
FR
30,0000
0,78
4 - Prendedor de roupa confeccionado em madeira no formato retangular, medindo aproximadamente 73 mm de 
comprimento x 11 mm de largura, com presilha em aço galvanizado. - AGUA BRANCA VC - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
19,50
PCT
25,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
948,16
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
319
10403/000-2015       
7,60
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura - HD
Vl.Total:
600,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
79,0000
7,56
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x 
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
347,76
KG
46,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
720,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
10404/000-2015       
2,40
Item:
1 - Saco de algodão alvejado, reforçado, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 48x78 cm, com bordas 
costuradas. - INFLA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE.
Vl.Total:
720,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,00
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
55,03
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
10405/000-2015       
44,95
Item:
1 - GRAMPEADOR DE PRESSÃO MANUAL,  (L.C. 147/2014), - KAZ
Vl.Total:
44,95
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
10,08
2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/08, (L.C. 147/2014), - CHAPARRAU - PARA USO DO CAPS NAS OFICINAS 
DE ARTESANATOS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
10,08
CX
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
229,32
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
10406/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
229,32
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
34,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
319
10407/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - DA BARRA - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
34,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
214,37
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
10408/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR
Vl.Total:
42,24
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
16,0000
24,59
2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO 
DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
172,13
FD
7,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
273,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
10409/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
273,20
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
90,96
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
319
10410/000-2015       
7,58
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x 
Vl.Total:
90,96
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
186,72
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
319
10411/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição.  - ADVANCE - PARA USO DO ALMOXARIFADO E SETOR DE 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
186,72
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
24,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
242,48
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
319
10412/000-2015       
7,60
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura - HD
Vl.Total:
106,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
14,0000
7,56
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x 
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DO ALMOXARIFADO E 
SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
136,08
KG
18,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
282,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
319
10413/000-2015       
18,80
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DO 
ALMOXARIFADO E SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
282,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
15,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
273,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
275
10414/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
273,20
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
116,70
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
275
10415/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
116,70
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
15,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
103,80
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
275
10416/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg. - DA BARRA - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
103,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
458,64
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
275
10417/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
458,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
36,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
451,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
275
10418/000-2015       
18,80
Item:
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
451,20
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
24,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
53,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
275
10419/000-2015       
7,60
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
53,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
7,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
60,64
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
275
10420/000-2015       
7,58
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
60,64
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
98,36
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
275
10421/000-2015       
24,59
Item:
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,36
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
712,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
319
10422/000-2015       
47,50
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado 
númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS 
PLENO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
712,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,00
8564/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
55,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
0,00
319
10423/000-2015       
1,85
Item:
1 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA COMPOSTO DE LÁTEX NATURAL, CENTRÍFUGADO A 60%, 
TAMANHO N° 07 - CAIXA CONTENDO 2 UNIDADES - PARA USO DO PACIENTE BRASILICIO FERNANDES DO 
DISTRITO DA UBS VILA NOVA - NÃO EXISTE ESSA NUMERAÇÃO NO PREGÃO 20/2015 - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
55,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,00
8563/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA LTDA 
EPP
187,50
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.449.993/0001-09
0,00
275
10424/000-2015       
62,50
Item:
1 - LÂMPADA DE INFRAVERMELHO 150WATTS - 110V - PHILLIPS - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
187,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
8562/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
129,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
0,00
458
10425/000-2015       
12,90
Item:
1 - SACO PLÁSTICO TAMANHO - 30X60
Vl.Total:
64,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
12,90
2 - SACO PLASTICO TAMANHO 50X80 - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ARMAZENAMENTO 
E TRANSPORTE DE VACINAS, SERINGAS E AGULHAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
64,50
KG
5,0000
0,00
8565/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DROGARIA VINTE E DOIS DE SETEMBRO LTDA - ME
630,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.140.522/0001-14
0,00
458
10426/000-2015       
4,20
Item:
1 - GELO REUTILIZÁVEL EM PLÁSTICO RÍGIDO COM INTERIOR EM GEL - 400 ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
630,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
330,76
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10427/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
Vl.Total:
180,49
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,2100
81,67
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL 
DE R$ 330,76 - C/C 624027-3 - SAÚDE
150,27
HR
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
240,35
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10428/000-2015       
81,67
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,24
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8600
81,66
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,06
HR
0,6100
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL 
DE R$ 240,35 - C/C 624027-3 - SAÚDE
120,05
HR
1,4700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.000,39
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10429/000-2015       
489,90
Item:
1 - Aquisição de: PNEU
Vl.Total:
979,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,30
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 29%, TOTAL DE R$ 
1.000,39 - C/C 624027-3 - SAÚDE
20,59
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
59,64
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10430/000-2015       
19,88
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 29%, TOTAL 
DE R$ 59,64 - C/C 624027-3 - SAÚDE
Vl.Total:
59,64
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.068,55
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10431/000-2015       
85,91
Item:
1 - TAMPA DO RESERVATORIO. HIDRAULICO
Vl.Total:
85,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,28
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO. TRASEIRA
190,28
UN
1,0000
492,74
3 - Aquisição de: CONEXAO. RETORNO BICO
492,74
UN
1,0000
299,62
4 - JOGO DE DISCO DE FREIO. TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 
29%, TOTAL DE R$ 1.068,55 - C/C 624027-3 - SAÚDE
299,62
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.060,06
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10432/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
81,67
Item:
1 - RETIFICA DO VOLANTE. DO MOTOR
Vl.Total:
90,65
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,1100
81,67
2 - MÃO DE OBRA . TROCAR EMBREAGEM
550,45
HR
6,7400
81,67
3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR
348,73
HR
4,2700
81,66
4 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL DE R$ 
1.060,06 - C/C 624027-3 - SAÚDE
70,23
HR
0,8600
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
530,85
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10433/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
Vl.Total:
180,49
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,2100
81,67
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DA MACA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 
30%, TOTAL DE R$ 530,85 - C/C 624027-3 - SAÚDE
350,36
HR
4,2900
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
120,05
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10434/000-2015       
81,67
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
69,42
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8500
81,66
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL 
DE R$ 120,05 - C/C 624027-3 - SAÚDE
50,63
HR
0,6200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.200,47
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10435/000-2015       
590,72
Item:
1 - Aquisição de: PNEU
Vl.Total:
1.181,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
9,52
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 29%, TOTAL DE R$ 
1.200,47 - C/C 624027-3 - SAÚDE
19,03
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
504,10
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10436/000-2015       
332,28
Item:
1 - AQUISIÇÃO: CABO. INTERMEDIARIO DO FREIO TRASEIRO
Vl.Total:
332,28
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
171,82
2 - REPARO DO FREIO. TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 29%, 
TOTAL DE R$ 504,10 - C/C 624027-3 - SAÚDE
171,82
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
230,31
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10437/000-2015       
81,67
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO
Vl.Total:
80,04
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL DE R$ 
230,31 - C/C 624027-3 - SAÚDE
150,27
HR
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
700,06
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10438/000-2015       
120,70
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
120,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,80
2 - JOGO DE DISCO DE FREIO
340,80
UN
1,0000
238,56
3 - CILINDRO MESTRE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 29%, TOTAL DE R$ 
700,06 - C/C 624027-3 - SAÚDE
238,56
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
270,32
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10439/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO
Vl.Total:
120,05
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
81,67
2 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, 
TOTAL DE R$ 270,32 - C/C 624027-3 - SAÚDE
150,27
HR
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
660,70
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10440/000-2015       
81,67
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. SUPORTE DO JUMELO
Vl.Total:
100,45
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2300
81,68
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
280,13
HR
3,4300
81,67
4 - MÃO DE OBRA. TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL 
249,90
HR
3,0600
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
DE R$ 660,70 - C/C 624027-3 - SAÚDE
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.824,03
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10441/000-2015       
85,21
Item:
1 - PIVO DE SUSPENSAO
Vl.Total:
170,41
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
70,30
2 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA
140,59
UN
2,0000
139,88
3 - Aquisição de CUBO. COM ROLAMENTO TRASEIRO
279,75
UNI
2,0000
190,29
4 - CUBO DA RODA. DIANTEIRO
380,57
UN
2,0000
110,06
5 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRO
220,11
UN
2,0000
17,05
6 - TRAVA. DA HOMOCINETICA
34,09
UNI
2,0000
41,19
7 - COIFA HOMOCINETICA
82,37
UN
2,0000
479,97
8 - MANGA DE EIXO DIANTEIRO
959,93
UN
2,0000
556,21
9 - CONJUNTO. MAÇANETA ELETRICA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 
29%, TOTAL DE R$ 2.824,03 - C/C 624027-3 - SAÚDE
556,21
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
60,44
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10442/000-2015       
81,68
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL 
DE R$ 60,44 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
60,44
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
330,76
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10443/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
180,49
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,2100
81,68
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,67
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,66
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL DE R$ 
330,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
80,03
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.030,92
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10444/000-2015       
75,26
Item:
1 - PIVO DE SUSPENSAO
Vl.Total:
150,52
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
39,76
2 - BUCHA DA BANDEJA
159,04
UN
4,0000
70,29
3 - MANCAL. DA SUSPENSÃO
140,58
UN
2,0000
280,45
4 - Aquisição de: PNEU
560,90
UN
2,0000
9,94
5 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 29%, TOTAL DE R$ 1.030,92 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
19,88
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
580,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
10445/000-2015       
88,67
Item:
1 - LIMPEZA. CORPO TBI
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6900
88,67
2 - LIMPEZA DOS BICOS
80,00
HR
0,9000
88,67
3 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL DE R$ 
580,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
350,00
HR
3,9500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
84,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
10446/000-2015       
28,00
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 90 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 
23,5%, TOTAL DE R$ 84,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
84,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
3.053,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
10447/000-2015       
150,01
Item:
1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANT.
Vl.Total:
300,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
180,01
2 - TRIZETA LADO ESQUERDO
180,01
UN
1,0000
180,01
3 - TRIZETA LADO DIR.
180,01
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
156,00
4 - TULIPA LADO DIR.
156,00
UN
1,0000
55,01
5 - CALÇO DE MOLA. DIANT.
55,01
UN
1,0000
215,01
6 - COXIM. CENTRAL CAMBIO
215,01
UN
1,0000
25,01
7 - Aquisição de: ANEL. ESCAPAMENTO
25,01
UN
1,0000
135,00
8 - AQUISIÇÃO ; KIT. AMORT. DIANT.
270,00
UN
2,0000
755,00
9 - CAIXA DE DIREÇÃO
755,00
UN
1,0000
22,01
10 - AQUISIÇÃO: KIT. ESTABIL DIANT
44,01
2,0000
198,01
11 - COXIM. MOTOR HIDRAULICO
198,01
UN
1,0000
674,92
12 - EMBREAGEM  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 23,5%, TOTAL DE R$ 
3.053,01 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
674,92
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
633,35
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
10448/000-2015       
88,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MONTAGEM TETO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 
30%, TOTAL DE R$ 633,35 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
633,35
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,1400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
170,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
10449/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL DE R$ 170,00 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
270,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
10450/000-2015       
81,68
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
60,01
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7300
81,67
2 - MONTAGEM
20,00
HR
0,2400
81,69
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
45,01
HR
0,5500
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
100,00
HR
1,2200
81,63
5 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL DE R$ 270,00 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
44,98
HR
0,5500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
1.914,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
10451/000-2015       
950,00
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 2457016 VOLTRAK AT 107S
Vl.Total:
1.900,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
7,00
2 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 28,5%, TOTAL DE R$ 1.914,00 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
14,00
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
810,16
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10452/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Vl.Total:
150,28
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
419,79
HR
5,1400
81,67
3 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
49,82
HR
0,6100
81,65
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL DE R$ 
810,16 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
120,03
HR
1,4700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
175,56
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10453/000-2015       
25,08
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 24%, TOTAL DE R$ 175,56 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
175,56
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.664,56
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10454/000-2015       
190,00
Item:
1 - COXIM COM ROLAMENTO DIANTEIRO
Vl.Total:
380,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
566,20
2 - REPARO DO GIROFLEX
566,20
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
170,24
3 - FILTRO DE OLEO
170,24
UN
1,0000
110,20
4 - FILTRO DE AR
110,20
UN
1,0000
165,68
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,68
UN
1,0000
150,48
6 - EXTINTOR
150,48
1,0000
550,24
7 - Aquisição de: PNEU
1.100,48
UN
2,0000
10,64
8 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 24%, TOTAL DE R$ 2.664,56 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
21,28
UN
2,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
367,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
06.064.770/0001-84
0,00
671
10455/000-2015       
9,88
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736
Vl.Total:
98,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
4,90
2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - ELLETO SIF 1198
49,00
KG
10,0000
8,46
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - SEVA SIF 2212
169,20
KG
20,0000
5,04
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212 - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER 
OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
50,40
KG
10,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
532,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
650
10456/000-2015       
7,60
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS - 
C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
532,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
195,15
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
650
10457/000-2015       
13,01
Item:
1 - Suporte para copos plásticos para agua 180 ml - IMPAKTO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS - C/C 
28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
195,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
2.304,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
10458/000-2015       
38,40
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS 
CRAS - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.304,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
60,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
37,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
650
10459/000-2015       
1,25
Item:
1 - Cesto telado capacidade de 10 litros. Dimensões aproximadas: 25 cm de altura x 28 cm de diâmetro deverá 
o produto ter etiqueta com dados de identificação do fabricante. - ARQPLAST - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS 
CRAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
37,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
 
REGISTRO, 30 de Setembro de 2015.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
18
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125