4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 29/10/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
11643/000-2015       
217,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - 2º T.A. AO CONTRATO 133/2013 - GABINETE
Vl.Total:
217,38
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
1.650,01
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
11644/000-2015       
3.998,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - 2º T.A. AO CONTRATO 070/2013 - GABINETE
Vl.Total:
3.998,20
Un.:
SV
Quantidade:
0,6700
6.000,01
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
81.048.837/0001-02
29
11645/000-2015       
240,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - MINI 700 - NHS - 
PARA UTILIZAÇÃO NOS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - GABINETE
Vl.Total:
240,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
240,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
7729/000-2015 - 01
-4.342,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7729/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO VAI SER MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-4.342,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.342,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
51
11642/000-2015       
4.342,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DA FATURA DA SABESP DO KKKK RGI 05966164/06 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
4.342,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.342,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
175
6597/000-2015 - 01
-330,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6597/0-2015 - Motivo: Foi empenhado com ficha incorreta.
Vl.Total:
-330,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-330,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
176
11655/000-2015       
330,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E 
MOBILIDADE URBANA - ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO Nº 6597/000-2015 DE 12/06/2015.
Vl.Total:
330,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
11,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
190
8513/002-2015       
0,00
1.215,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
Vl.Total:
96,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
1,92
2 - CEBOLA MÉDIA
119,70
KG
63,0000
1,90
3 - ALFACE CRESPA - EXTRA
100,50
UN
75,0000
1,34
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA
36,72
KG
18,0000
2,04
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
36,72
KG
18,0000
2,04
6 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
27,40
20,0000
1,37
7 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
129,20
UN
38,0000
3,40
8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
94,00
KG
25,0000
3,76
9 - MAMAO FORMOSA GRANDE
154,50
KG
75,0000
2,06
10 - MEXIRICA
102,60
KG
38,0000
2,70
11 - PONKAN
245,70
KG
63,0000
3,90
12 - BERINJELA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO  DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO PARA 03 ESES - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS.
72,20
KG
38,0000
1,90
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
190
8514/002-2015       
0,00
826,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO GRANDE - CEAGESP
Vl.Total:
126,00
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
7,00
2 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
262,50
KG
75,0000
3,50
3 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
108,75
KG
75,0000
1,45
4 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
66,50
KG
38,0000
1,75
5 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
210,70
98,0000
2,15
6 - RÚCULA - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO  DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO PARA 03 
MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
52,50
25,0000
2,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
270
9107/000-2015 - 01
-6.467,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9107/0-2015 Motivo:valor incorreto.
Vl.Total:
-6.467,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.467,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
270
11639/000-2015       
6.467,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2015
Vl.Total:
6.467,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.467,73
9925/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
304
11661/000-2015       
470.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 015/2011, 
PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
470.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
470.000,00
8028/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
342
9591/000-2015 - 01
-84,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº9591/0-2015
Vl.Total:
-84,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
-84,42
8329/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
182.371.198-78
342
9834/000-2015 - 01
-98,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº9834/0-2015
Vl.Total:
-98,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
-98,23
9926/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
355
11660/000-2015       
1.950.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONVÊNIO Nº 41/2014 - CONTA SAÚDE 2015 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.950.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.950.000,00
9939/2015
Outros/Não Aplicável
ANNAYRA REZENDE MARTINS DE SOUSA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
110.333.737-88
488
11656/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - I SEMINÁRIO DE NUTRIÇÃO DA ATENÇÃOBÁSICA, QUE SERÁ REALIZADO NA FACULDADE DE 
SAÚDE PÚBLICA DA USP EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 27/10/2015 - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
9940/2015
Outros/Não Aplicável
ELISSA CAROLINE MENDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
374.913.388-36
488
11657/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - I SEMINÁRIO DE NUTRIÇÃO DA ATENÇÃOBÁSICA, QUE SERÁ REALIZADO NA FACULDADE DE 
SAÚDE PÚBLICA DA USP EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 27/10/2015 - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
9941/2015
Outros/Não Aplicável
DENISE MARIA WELLER ROCHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
262.818.338-21
488
11658/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - I SEMINÁRIO DE NUTRIÇÃO DA ATENÇÃOBÁSICA, QUE SERÁ REALIZADO NA FACULDADE DE 
SAÚDE PÚBLICA DA USP EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 27/10/2015 - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
9942/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
488
11659/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS AO TORNEIO DE XADREZ EM JUQUIÁ/SP, ATENDENDO AO PEDIDO DO SR. VICE 
PREFEITO NILTON HIROTA, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 07h E RETORNO ÀS 22h - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
7,13
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
505
11647/000-2015       
3.160,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 4,63%, EMEI NOSSO NINHO 0,18% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.160,75
Un.:
KG
Quantidade:
269,0000
11,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
11648/000-2015       
2.300,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
527,80
Un.:
KG
Quantidade:
65,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
1.408,75
KG
245,0000
5,75
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEI 4,26%, EMEI NOSSO NINHO 0,33% - EDUCAÇÃO
364,00
KG
50,0000
7,28
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
505
11649/000-2015       
2.620,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 3,76%, CRECHE NOSSO NINHO 0,23% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.620,25
Un.:
KG
Quantidade:
223,0000
11,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
11650/000-2015       
1.608,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
446,60
Un.:
KG
Quantidade:
55,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 2,99%, CRECHE NOSSO NINHO 0,22% - EDUCAÇÃO
1.161,50
KG
202,0000
5,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
11651/000-2015       
12.879,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
3.231,76
Un.:
KG
Quantidade:
398,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
8.038,50
KG
1.398,0000
5,75
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - PARA OS 
SEGMENTOS: DAAA FUND 44,01%, DAAA MÉDIO 36,07%, DAAA ETEC 17,7%, DAAA EJA 2,22% - EDUCAÇÃO
1.608,88
KG
221,0000
7,28
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
505
11652/000-2015       
16.238,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: DAAA FUND 46,09%, DAAA MÉDIO 35,96%, DAAA ETEC 17,08%, DAAA 
EJA 0,87% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16.238,50
Un.:
KG
Quantidade:
1.382,0000
11,75
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
505
11653/000-2015       
23.805,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: FUND EMEF 11,41%, FUND EE 11,89%, FUND APAE 0,32%, MÉDIO EE 
8,94%, MÉDIO ETEC 2,47%, EJA EMEF 0,09%, EJA EE 0,13%, EJA MÉDIO EE 0,07%, PROGRAMA MAIS EDUC. 
0,34%, AEE MUNICIPAL 0,23%, AEE ESTADUAL 0,27%, INDÍGENAS - 0,04%, QUILOMBOLA 0,04% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
23.805,50
Un.:
KG
Quantidade:
2.026,0000
11,75
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
505
11654/000-2015       
13.336,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO 
NOBRE
Vl.Total:
2.963,80
Un.:
KG
Quantidade:
365,0000
8,12
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
8.596,25
KG
1.495,0000
5,75
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - PARA OS 
SEGMENTOS: FUND EMEF 10,5%, FUND EE 0,51%, FUND APAE 8,78%, MÉDIO EE 3,96%, MÉDIO ETEC 0,24%, 
EJA EMEF 0,24%, EJA EE 0,18%, EJA MÉDIO EE 0,44%, PROGRAMA MAIS EDUC. 0,5%, AEE MUNICIPAL 0,47%, 
AEE ESTADUAL 0,5%, INDÍGENAS - 0,15%, QUILOMBOLA 0,15% - EDUCAÇÃO
1.776,32
KG
244,0000
7,28
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
526
6488/006-2015       
0,00
577.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
577.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
146.819,3400
3,93
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
531
6490/006-2015       
0,00
23.068,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
23.068,34
Un.:
KM
Quantidade:
5.869,8100
3,93
8451/2015
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
547
9896/000-2015 - 01
-49,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9896/0-2015 (Troca de Ficha)
Vl.Total:
-49,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
-49,39
8451/2015
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
547
11641/000-2015       
49,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Troca de Ficha da Nota nº 9896/0-2015
Vl.Total:
49,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
49,39
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
113819900
J
16.565.111/0001-85
5839
850/000-2015       
9.013,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2015/108 - R$ 163.884,18
Vl.Total:
9.013,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.013,63
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
731
11640/000-2015       
2.036,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA REALIZAÇÃO DO 
EVENTO TOORO NAGASHI A SER REALIZADO EM 01 E 02 DE NOVEMBRO (DAR DESCONTO DE 10%) - 
Vl.Total:
2.036,88
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
15,0000
135,79
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 29/10/2015 ATÉ 29/10/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
CULTURA
5999/2015
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
784
11646/000-2015       
2.268,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Barra de tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede de 
2,65mm, comprimento de 6m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 3”, que atenda as especificações 
da NBR 5580. - TUBOFLY - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
2.268,00
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
324,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
791
8742/002-2015       
0,00
3.083,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, 
em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 
horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - OFICINAS DE JUDÔ - ESPORTES
Vl.Total:
3.083,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1700
18.498,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
781
9649/001-2015       
0,00
8.609,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.869,91
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO CONTRATO 098/2013 - REF. 1 MÊS - PERÍODO 
16/09/15 A 15/10/2015 - ESPORTES
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
53/012-2015       
0,00
336.833,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO NOVEMBRO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II.
Vl.Total:
336.833,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
336.833,34
170/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
RP
J
14.934.840/0001-36
5001
7953/001-2014       
0,00
64.610,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REF. 2ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
64.610,96
Un.:
%
Quantidade:
38,5400
1.676,38
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 3 de Novembro de 2015.