4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
44
Data de Lançamento: 30/09/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
171,19
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
351
169/009-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
97,14
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializaa na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secetarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 253-2 
C.E.F. - SAÚDE
20,00
%
0,0100
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
353,81
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
323
170/009-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
97,14
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0400
684,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
108,57
%
0,1600
672,92
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,50
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializaa na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secetarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 332-6 
C.E.F. - SAÚDE
40,00
%
0,0300
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
171,19
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
278
171/009-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
97,14
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializaa na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secetarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014 - C/C 410-1 
C.E.F. - SAÚDE
20,00
%
0,0100
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
-785,09
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
4
193/000-2015 - 01
-785,09
Item:
1 - Anulação da Nota nº 193/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-785,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
342,38
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
4
193/009-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
194,28
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0800
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - GABINETE
94,05
%
0,0700
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
342,38
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
648
195/011-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
194,28
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0800
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL
40,00
%
0,0300
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
54,05
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
718
196/009-2015       
672,93
Item:
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - DISPENSA LICITAÇÃO 030/2014 - PELO PERÍODO DE 15 
DIAS - CONTRATO 090/2014 - FUNSSOL
Vl.Total:
54,05
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0800
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
513,57
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
197/009-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
291,42
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1300
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
156,45
%
0,2300
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - 
65,70
%
0,0500
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
197,86
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
198/009-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
123,81
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
20,00
%
0,0100
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
171,19
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
41
200/009-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
97,14
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
20,00
%
0,0100
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
313,10
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
71
201/011-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
165,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0700
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
40,00
%
0,0300
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
197,86
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
186
202/010-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
123,81
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
20,00
%
0,0100
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
197,86
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
143
203/009-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
123,81
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
20,00
%
0,0100
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
2.014,79
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
204/009-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.066,19
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3100
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
648,60
%
0,9600
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - C/C 
14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
300,00
%
0,2200
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
342,38
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
205/009-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
194,28
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0800
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - Dispensa de Licitação nº 
030/2014 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de bolsas de 
estágio, pelo período de 15 (quinze) meses. Todas as Secretarias e Gabinete. Contrato nº 090/2014. - C/C 
40,00
%
0,0300
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
14.284-0 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
507,09
71
424/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE 
CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS
Vl.Total:
507,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
507,09
15.324,34
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
15.324,34
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
15.324,34
63
443/057-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2015 - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
15.324,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.324,34
241,63
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
241,63
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
241,63
63
443/058-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2015 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
241,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
241,63
102,63
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
102,63
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
102,63
63
443/059-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2015 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
Vl.Total:
102,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,63
28,59
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
28,59
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
28,59
63
443/060-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2015 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
28,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
28,59
758,61
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
758,61
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
758,61
63
443/061-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2015 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
758,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
758,61
306,08
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
306,08
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
306,08
63
443/062-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 09/2015 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
306,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
306,08
9.905,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
9.905,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
9.905,00
71
451/033-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2015. DA CONTA CORRENTE: 0903/006/350-4 
- BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO BC 1841 - FINANÇAS
Vl.Total:
9.905,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
9.905,00
4.477,22
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
4.477,22
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
4.477,22
71
451/034-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2015, DA CONTA CORRENTE: 0903/006/142-0 
DO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DO BC 1331 - FINANÇAS
Vl.Total:
4.477,22
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4.477,22
983,57
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
983,57
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
983,57
71
451/035-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2015, DA CONTA CORRENTE: 0903/006/19-0 
DO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO BC 1315 - FINANÇAS
Vl.Total:
983,57
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
983,57
391,47
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
391,47
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
391,47
71
452/021-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 09/2015 - C/C 51.030-0 BC 1800
Vl.Total:
391,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
391,47
697,50
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
697,50
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
697,50
71
452/022-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 09/2015 - C/C 507.981-0 BC 1121
Vl.Total:
697,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
697,50
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
995,10
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/026-2015       
995,10
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
995,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
591,44
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
591,44
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
591,44
143
496/012-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2015, DA CONTA CORRENTE: 0903/006/305-9 
- BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DO BC 1559
Vl.Total:
591,44
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
591,44
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
41,45
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/011-2015       
41,45
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
41,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
507,09
103
501/012-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
507,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
507,09
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
18.154,97
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
0,00
0,00
218810110
O
0,00
5304
746/000-2015       
18.154,97
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
18.154,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.408,59
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
0,00
0,00
218810113
J
00.923.783/0001-85
0,00
5305
747/000-2015       
18.408,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
18.408,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.712,22
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
0,00
0,00
218810113
J
01.911.918/0001-55
0,00
5306
748/000-2015       
1.712,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.712,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.978,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5313
750/000-2015       
24.978,36
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
24.978,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.772,13
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
218810115
J
00.000.000/0492-80
0,00
5315
751/000-2015       
19.772,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
19.772,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
387.458,51
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
752/000-2015       
387.458,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
387.458,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.846,51
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
0,00
0,00
218810115
J
60.746.948/0209-03
0,00
5322
753/000-2015       
5.846,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
5.846,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
307,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810115
O
0,00
5323
754/000-2015       
307,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
307,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
635,96
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5327
755/000-2015       
635,96
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
635,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.302,16
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
0,00
0,00
218810115
J
01.149.953/0001-89
0,00
5358
756/000-2015       
12.302,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
12.302,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.835,52
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
0,00
0,00
218810115
J
33.066.408/0960-40
0,00
5384
757/000-2015       
25.835,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
25.835,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.058,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5399
758/000-2015       
11.058,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
11.058,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.212,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810403
O
0,00
5411
759/000-2015       
40.212,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
40.212,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.893,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
113812600
O
0,00
5832
760/000-2015       
21.893,88
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
21.893,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.603,59
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
765/000-2015       
1.603,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.603,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5399
766/000-2015       
77,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
77,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
231
805/035-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
161,46
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/017-2015       
161,46
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
161,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
974,18
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/027-2015       
974,18
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
974,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
896,60
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
1268/008-2015       
2,09
Item:
1 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NÍVEL CLASSE 2
Vl.Total:
19,62
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
9,3800
127,79
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
320,48
%
2,5100
85,48
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
556,50
%
6,5100
0,00
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
577,87
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
577,87
638
1435/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL -  - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
577,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
577,87
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
661
1460/007-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
661
1478/008-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
4.590,00
670
1485/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
262,49
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
0,00
51
1597/008-2015       
254,89
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
Vl.Total:
262,49
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0300
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
3.728,80
323
1608/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago 
através da C/C 624025-7 C.E.F. - REF. SET/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
3.728,80
Un.:
KG
Quantidade:
641,7900
5,81
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
3.728,75
323
1608/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO
Vl.Total:
1.526,76
Un.:
KM
Quantidade:
445,1200
3,43
2 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - Manutenção da Secretaria de Saúde (coleta de lixo da saúde) a ser pago 
através da C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
2.201,99
KG
379,0000
5,81
400,00
947/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
0,00
645
2624/006-2015       
400,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA - PERÍODO 30/07 A 26/08 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
90,96
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
3132/006-2015       
45,48
Item:
1 - ENGENHEIRO AGRIMENSOR - REF. 8ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
90,96
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
6.513,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
06.064.770/0001-84
0,00
190
3261/002-2015       
14,42
Item:
1 - FILÉ DE PESCADA - MEGGS SIF 3648
Vl.Total:
1.442,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
18,50
2 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - CENTROESTE SIF 3193
1.850,00
KG
100,0000
5,04
3 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212
504,00
KG
100,0000
10,86
4 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - ESTRELA SIF 2924
1.086,00
KG
100,0000
16,31
5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - CENTROESTE SIF 3193 - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE 
BOMBEIOS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.631,00
KG
100,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
2.129,59
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/074-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.755,06
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
2.129,59
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,2100
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
387,20
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/075-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
387,20
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.677,86
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/076-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.677,86
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,9600
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.677,86
64
3399/078-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.677,86
Un.:
%
Quantidade:
0,9600
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
967,99
64
3399/079-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
967,99
Un.:
%
Quantidade:
0,5500
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.355,19
64
3399/080-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.355,19
Un.:
%
Quantidade:
0,7700
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.161,59
64
3399/081-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.161,59
Un.:
%
Quantidade:
0,6600
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
838,93
64
3399/082-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
838,93
Un.:
%
Quantidade:
0,4800
1.755,00
0,00
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
0,00
421,56
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
0,00
396
3461/007-2015       
421,56
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
421,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2206/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
541,73
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
396
3462/007-2015       
541,73
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
541,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.280,56
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
93
3905/009-2015       
12.280,56
Item:
1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 220/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO FIRMADO 
ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
12.280,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.460,37
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
4425/004-2015       
1.558,90
Item:
1 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
Vl.Total:
467,67
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3000
992,70
2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL - REF. 8ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
992,70
MÊS
1,0000
0,00
3476/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
895,11
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
396
4983/006-2015       
895,11
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
895,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3478/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
1.078,93
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
4987/006-2015       
1.078,93
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.078,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
3498/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
3.376,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
661
5103/004-2015       
3.376,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 16/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
3498/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
3.376,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
661
5103/005-2015       
3.376,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 16/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.863,70
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
06.064.770/0001-84
0,00
678
5199/000-2015       
14,42
Item:
1 - FILÉ DE PESCADA - MEGGS SIF 3648
Vl.Total:
432,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
11,78
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - CENTROESTE SIF 3193
235,60
KG
20,0000
18,50
3 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - CENTROESE SIF 3193
555,00
KG
30,0000
5,04
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212
151,20
KG
30,0000
16,31
5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - CENTROESTE SIF 3193 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS 
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - FMDCA
489,30
KG
30,0000
1.162,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
06.064.770/0001-84
0,00
647
5203/000-2015       
9,88
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736
Vl.Total:
494,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
4,90
2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - ELLETO SIF 1198
245,00
KG
50,0000
8,46
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - SEVA SIF 2212 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
423,00
KG
50,0000
0,00
3713/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
0,00
310
5250/005-2015       
2.250,00
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3714/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
0,00
310
5251/005-2015       
2.250,00
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3715/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
0,00
310
5252/005-2015       
2.250,00
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3716/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
0,00
310
5253/005-2015       
2.250,00
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3717/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
0,00
310
5254/005-2015       
2.250,00
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3712/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
324
5255/005-2015       
2.250,00
Item:
1 - P/ PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONVÊNIO MS - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4388/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
274,43
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
5740/004-2015       
274,43
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
274,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4390/2015
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
316,17
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
396
5742/004-2015       
316,17
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
316,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4395/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
739,81
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
0,00
396
5747/004-2015       
739,81
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
739,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
718,33
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
5808/006-2015       
718,33
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
718,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
33,47
172
6403/005-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
33,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,47
2.471,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
06.064.770/0001-84
0,00
784
6703/000-2015       
8,40
Item:
1 - CARNE DE FRANGO - SEVA SIF 2212
Vl.Total:
840,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
16,31
2 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - CENTROESTE SIF 3193 - PARA USO NOS JOGOS REGIONAIS 2015 - 
ESPORTES
1.631,00
KG
100,0000
-18,53
5240/2015
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
287
6728/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PAR DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA INCLUSIVE DO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5240/2015
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
-18,53
-18,53
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
287
6728/000-2015 - 01
-18,53
Item:
1 - Anulação da Nota nº6728/0-2015
Vl.Total:
-18,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
396,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
68
6751/000-2015       
33,00
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE - A SER USADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - 
FINANÇAS
Vl.Total:
396,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
12,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
652
6804/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
652
6805/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
652
6806/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS VILA NOVA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
652
6807/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 BB - CRAS BLOCO B - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
652
6808/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 
BB - CRAS / CID ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
477
6809/003-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
477
6810/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - CRECHE JD BRASIL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
477
6811/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - EMEF JOSINO SILVEIRA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
600,00
477
6812/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EMEF KESAO KASUGA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
278
6827/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - RUA SÃO PAULO, 111, VL FÁTIMA - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6830/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - UBS II VILA NOVA - RUA RAFAEL GOLÇALVES 
DE FREITAS, 221 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6831/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - UBS III - REGISTRO B - RUA VIVALDO 
PEREIRA, 10 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6832/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF ALAY CORREA - RUA JOSÉ GROSSI 
FILHO, 421 - SAÚDE
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6833/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF VILA RIBEIRÓPOLIS - RUA FORTALEZA, 70 - 
SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6834/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF VILA SÃO FRANCISCO - RUA JERÔNIMO 
MONTEIRO LOPES, 658 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6835/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF AGROCHÁ - RUA PROJETADA F, 50 - VILA 
PALHA - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6836/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD CAIÇARA - AV. JOSÉ DOS SANTOS, 40 - 
SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6837/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD SÃO PAULO - RUA BAURÚ, 260 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6838/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF JD XANGRILÁ - RUA ARGÉLIA, 110 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
323
6839/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF 
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ARAPONGAL - AV CAMPO VERDE, 110 - SAÚDE
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
323
6840/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF 
SEERROTE - RUA YUSHIKOSAMITSU, E, 35 - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
323
6841/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF 
CAPINZAL, ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO CAPINZAL DO VITÓRIO - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
323
6842/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF 
VOTUPOCA - ESTRADA VOTUPOCA - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
323
6843/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - MS PMAQ - PSF 
ARAPONGAL OESTE - RUA PROJETADA A, 180 - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
351
6844/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/253-2 CEF - MS S. DO TRABALHA. - CEREST, RUA FILOMENA ABY AZAR, 
45 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
462
6845/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624028-1 CEF - MS VIG. EPD. - VISA+VE - RUA CAP. JOÃO POCCI, 45 - 
SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
6846/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624025-7 CEF - MS PAB - FISIOTERAPIA - RUA GOLÇALVES DE FREITAS, 
AO LADO DA UBS VILA NOVA - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
433
6848/003-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624026-5 CEF - MS CAPS - RUA NELSON BRIHI BADUR, 349 - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
390,00
5288/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
636
6853/000-2015       
390,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca do scanner - MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL 
SAMSUNG SCX 3375 DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
390,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
24.021,78
10168/2014
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
0,00
103
6856/002-2015       
3.926,70
Item:
1 - TOPÓGRAFO I
Vl.Total:
3.926,70
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
3.926,70
2 - TOPÓGRAFO II
3.926,70
MÊS
1,0000
1.957,00
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
1.957,00
MÊS
1,0000
1.957,00
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
1.957,00
MÊS
1,0000
16,13
7 - CADISTA/CALCULISTA
988,61
HR
61,2900
1.960,00
8 - CADASTRADOR I
1.960,00
MÊS
1,0000
1.960,00
9 - CADASTRADOR II
1.960,00
MÊS
1,0000
1.872,87
10 - APOIO AO ESCRITÓRIO
1.872,87
MÊS
1,0000
1.558,90
11 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS) - REF. 8ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
1.558,90
MÊS
1,0000
0,00
5510/2015
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
173,86
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.263.081-57
0,00
310
7384/004-2015       
173,86
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5509/2015
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
173,86
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.216.091-67
0,00
310
7385/004-2015       
173,86
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5508/2015
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
173,86
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
066.207.861-62
0,00
310
7386/004-2015       
173,86
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5506/2015
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
173,86
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.483.751-77
0,00
310
7388/004-2015       
173,86
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5504/2015
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
173,86
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.550.681-60
0,00
310
7390/004-2015       
173,86
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5505/2015
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
173,86
10.01.10.301.3.3.90.48.01
F
067.647.801-88
0,00
310
7391/005-2015       
173,86
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL EXERCÍCIO/2015 P/ OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1854 DE 13/01/2014 - PARA 
O EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
173,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
449
7395/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
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13
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624024-9 CEF - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - RUA SINFRÔNIO 
COSTA 686 - CENTRO - SAÚDE
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
600,00
323
7396/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/624025-7 CEF - ACADEMIA AO 
AR LIVRE - AV. PALMIRO NOVI, 500 - ARAPONGAL - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
400,00
323
7397/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/332-6 CEF - UBS CENTRO - AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 345 - 
CENTRO - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
278
7398/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/410-1 CEF - ALMOXARIFADO II - AV. H MATSUZAWA, 875 - VILA 
RIBEIRÓPOLIS - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
31,71
351
7487/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
31,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
31,71
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
16,37
278
7488/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA 
SECRETARIA - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,37
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
16,89
462
7489/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,89
27.000,00
4398/2015
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
464
7567/000-2015       
27.000,00
Item:
1 - GELADEIRA COMERCIAL TIPO CÂMARA DE VACINA - REFRIMED INDREL/RVV 1500 D - ACERTO CONTÁBIL 
EMPENHO 7394 - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
27.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
82,90
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
7576/005-2015       
82,90
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
82,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
7.171,76
51
7579/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO E RH - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.171,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.171,76
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
1.195,30
186
7581/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS E CEMITÉRIO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.195,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.195,30
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
7.570,20
71
7595/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS E ORÇAMENTO - FINANÇAS
Vl.Total:
7.570,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.570,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
3.649,24
766
7666/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
3.649,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.649,24
17.500,00
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
0,00
533
7698/002-2015       
3.045,01
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 031/2015 - PELO PERÍODO DE 17 MESES E 12 DIAS, A 
CONTAR DE 20/07/2015 À 31/12/2016 - REF. AGOSTO/2015 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
5,7500
2.647,98
2538/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
0,00
447
7753/000-2015       
0,03
Item:
1 - Glibenclamida 5 mg comprimido. - GLICAMIN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.647,98
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
84.600,0000
0,00
6370/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
830,94
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
7858/002-2015       
830,94
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
830,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6374/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
358,95
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
396
7859/002-2015       
358,95
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
358,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6551/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
204,17
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
8327/002-2015       
204,17
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
204,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.571,02
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
319
8438/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.571,02
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
459,0000
9.395,44
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
319
8471/000-2015       
0,42
Item:
1 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra). - MARKMED
Vl.Total:
845,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,03
2 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇAO VENOSA 2, CM - (conforme 
especificação técnica constante do processo de compra) - A.M.P.
250,00
UN
10.000,0000
0,27
3 - COLETOR UNIVERSAL ESTERIL  PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - DE PLÁSTICO 
COM TAMPA VERMELHA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - 3B
1.350,00
UN
5.000,0000
0,38
4 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - AMERICA MEDICAL
5.625,00
PCT
15.000,0000
9,30
5 - CLOREXIDINA (GLUCONATO DE CLOREXIDINA) SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% - (conforme especificação 
técnica constante do processo de compra). - VIC PHARMA
744,00
UN
80,0000
0,44
6 - SONDA URETRAL CALIBRE Nº 10 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - 
MARKMED
437,00
UN
1.000,0000
0,20
7 - SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL - AMPOLA COM 10 ML - (conforme especificação técnica constante do 
processo de compra). - ISOFARMA - PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
143,64
AMP
720,0000
7.320,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
293
8547/000-2015       
3.660,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - 2º TA À ATA DE 
RP A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624077-0 CEF - RECURSO FEDERAL - PROPOSTA 
456858720001120-01 - EQUIP. FISIOT. - REPASSE FUNDO A FUNDO - SAÚDE
Vl.Total:
7.320,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
342,38
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
766
8555/003-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
194,28
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0800
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
030/2014 - PELO PERÍODO DE 15 MESES - TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE - CONTRATO 090/2014 - 
ESPORTES
40,00
%
0,0300
600,00
5750/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.015.334/0001-39
0,00
15
8622/000-2015       
200,00
Item:
1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - GABINETE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
-30,64
6808/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
630
8638/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6808/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
-30,64
-30,64
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
630
8638/000-2015 - 01
-30,64
Item:
1 - Anulação da Nota nº8638/0-2015
Vl.Total:
-30,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6934/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
82,90
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
8666/004-2015       
82,90
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
82,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
171,19
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
731
8671/002-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
97,14
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0400
672,93
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 
030/2015 - PELO PERÍODO DE 15 MESES - TODAS AS SECRETARIAS E GABINETE - CONTRATO 090/2014 - 
CULTURA
20,00
%
0,0100
1.088,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
319
8701/000-2015       
0,68
Item:
1 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.088,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1.600,0000
0,00
7074/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
0,00
323
8738/000-2015       
130,00
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CAIXA DE SUGESTÕES. Em mdf, branca, com revestimento nas duas faces, com tampa, 
dobradiças e suporte para cadeado - 30x27x7cm - PARA USO DA UBS CENTRO E ESF NOSSO TETO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
390,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
6.700,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
666
8802/000-2015       
3.350,00
Item:
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA UTILIZAÇÃO DA OFICINA DE FOTOGRAFIA FATOS E FOTOS - C/C 
30.376-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
150,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
8886/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO 
DE 30% NUM TOTAL DE R$ 150,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
-15,32
7400/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
8944/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DAS UBS - MS-PAB - 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7400/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
-15,32
-15,32
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
8944/000-2015 - 01
-15,32
Item:
1 - Anulação da Nota nº8944/0-2015
Vl.Total:
-15,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
0,00
351
8950/001-2015       
13.500,05
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
70,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9382/000-2015       
88,66
Item:
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - 
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7900
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SAÚDE
260,00
7734/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
0,00
323
9485/000-2015       
130,00
Item:
1 - CONFECÇÃO DE CAIXA DE SUGESTÕES. Em mdf, branca, com revestimento nas duas faces, com tampa, 
dobradiças e suporte para cadeado - 30x27x7cm - PARA USO DA UBS CENTRO E ESF NOSSO TETO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
260,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
185,44
650
9543/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série 
CN731A- Ref. HP 60 colorido - DSI
Vl.Total:
104,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
52,00
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Deskjet série F4480 / F4280 e HP Photosmart série 
CN731A - Ref. HP 60 preto - DSI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA
81,44
UN
2,0000
40,72
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
534,00
650
9544/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Kit composto por cilindro, lâmina de limpeza do tambor e revelador compatível com máquina copiadora 
Sharp modelos AL1642 / AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN
Vl.Total:
294,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
147,00
2 - Refil de toner 610gr embalado em garrafa plástica compatível com máquina copiadora Sharp modelos 
AL1655 / AL2050 / AL2051 - KATUN - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 28.283-9 BB - 
ASSISTÊNCIA
240,00
UN
3,0000
80,00
-266,58
8153/2015
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
0,00
466
9763/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
196,32
2 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO TÉCNICO CIENTÍFICO DO "VIII DIA MUNDIAL CONTRA A RAIVA" 
NO HOTEL EXCELSIOR IPIRANGA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 27/09/15 ÀS 16h00, RETORNO: 30/09/15, ÀS 
22h00 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
196,32
1,0000
0,00
8349/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
-8.220,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
9818/000-2015 - 01
-8.220,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9818/0-2015 - MOTIVO: O PEDIDO DE ORÇAMENTO ESTAVA COM O NOME DO 
PACIENTE INCORRETO
Vl.Total:
-8.220,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8332/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
853,89
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
396
9821/001-2015       
853,89
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
853,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8334/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
64,17
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
9823/001-2015       
64,17
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8335/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
1.254,58
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
0,00
396
9824/001-2015       
1.254,58
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.254,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8336/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
965,37
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
0,00
396
9825/001-2015       
965,37
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
965,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8337/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
1.063,63
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
9826/001-2015       
1.063,63
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.063,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8339/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
1.001,02
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
9828/001-2015       
1.001,02
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.001,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8342/2015
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
0,00
297,38
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
0,00
396
9831/001-2015       
297,38
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
297,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8343/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
725,55
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
0,00
396
9832/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
725,55
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
725,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,39
8409/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
064.221.738-65
0,00
347
9853/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - BUSCAR FUNCIONÁRIA MARLENE PEREIRA ROCHA NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO 
DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE RH PARA O SUS-SES EM SÃO PAULO/SP - 
DIA 02/09/15, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 22h00 - MS - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
49,39
8405/2015
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
0,00
466
9854/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - FAZER A TROCA DOS TUDOS COLETORES NA INJEX INDÚSTRIAS CIRURGICAS EM OURINHOS/SP 
- 20/08/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h30 - CONTA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
7907/2015
Dispensa
TATAMI PONTO COM LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.738.425/0001-07
4.656,00
458
9887/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - TATAMES EM E.V.A.
Vl.Total:
2.928,00
Un.:
UN
Quantidade:
48,0000
61,00
2 - LAMINADO EM PVC, COM TECIDO DE REFORÇO POLIÉSTER FIO 1.100 DTEX 3,5X3,5 POR CM2 - DISP. DE 
LIC. 041/15 - CONTRATO 99/15 - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
1.728,00
M2
48,0000
36,00
0,00
8497/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
589,68
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
9892/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
175,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
5,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 18º ENCONTRO ESTADUAL DA RENAST EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/10/15 
ÀS 13h00 E RETORNO: 08/10/15 ÀS 22h00 - CONVÊNIO MS-CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
392,64
2,0000
0,00
8451/2015
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
0,00
49,39
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
0,00
547
9896/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - FORMAÇÃO NO PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM SOROCABA/SP NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 
2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
8481/2015
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
0,00
84,52
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
070.030.158-54
0,00
632
9897/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE 
PAULISTA/SP (SUAS 10 ANOS), NO DIA 16/09/15 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
14,26
2,0000
0,00
8450/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
84,52
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
547
9898/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS AO TORNEIO DE XADREZ EM JUQUIÁ/SP, ATENDENDO AO PEDIDO DO SR. VICE 
PREFEITO NILTON HIROTA, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 22h15 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
0,00
8114/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
421,56
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
9936/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 05/08/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h00 - 07/08/15: SAÍDA ÀS 03h30, 
RETORNO ÀS 22h00 - 13/08/15: SAÍDA ÀS 04h00 RETORNO ÀS 20h00 - 14/08/15: SAÍDA ÀS 04h00 RETORNO 
ÀS 23h00 - 21/08/15: SAÍDA ÀS 03h30, RETORNO ÀS 23h00 - 25/08/15: SAÍDA ÀS 04h00, RETORNO ÀS 22h00 - 
01/09/15: SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 19h00 - 02/09/15, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 17h30 - 
GABINETE
Vl.Total:
421,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
12,0000
0,00
8431/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
450,00
103
9938/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
450,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,00
0,00
8546/2015
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
0,00
315,97
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
762
9949/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À CAMPINAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS ABERTOS DO 
IDOSO 2015 - SAÍDA: 28/09/15, ÀS 18h00 - RETORNO: 29/09/15 ÀS 22h00 - ESPORTES
196,32
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4.280,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
9950/000-2015       
4.280,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
4.280,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
83.170,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9951/000-2015       
83.170,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
83.170,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.331,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9952/000-2015       
4.331,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
4.331,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.045,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9953/000-2015       
4.045,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
4.045,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.836,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9954/000-2015       
9.836,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
9.836,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.491,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9955/000-2015       
2.491,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.491,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.005,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9956/000-2015       
19.005,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
19.005,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
931,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9957/000-2015       
931,56
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
931,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.997,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
9958/000-2015       
1.997,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.997,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.107,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9959/000-2015       
3.107,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
3.107,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
990,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9960/000-2015       
990,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
990,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
109,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9961/000-2015       
109,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
109,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.635,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9962/000-2015       
4.635,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
4.635,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
157,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9963/000-2015       
157,88
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
157,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
26
9964/000-2015       
225,40
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
225,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.712,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9965/000-2015       
25.712,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
25.712,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.457,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9966/000-2015       
2.457,23
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.457,23
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.163,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9967/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.163,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.163,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.794,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9968/000-2015       
4.794,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
4.794,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9969/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
156,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9970/000-2015       
156,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
156,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.239,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
42
9971/000-2015       
1.239,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.239,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.409,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
52
9972/000-2015       
5.409,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
5.409,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
72.425,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9973/000-2015       
72.425,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
72.425,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.330,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9974/000-2015       
14.330,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
14.330,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.310,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9975/000-2015       
7.310,31
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
7.310,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.433,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9976/000-2015       
20.433,38
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
20.433,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.429,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9977/000-2015       
3.429,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
3.429,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9978/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.961,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9979/000-2015       
1.961,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.961,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
951,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
9980/000-2015       
951,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
951,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
550,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
9981/000-2015       
550,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
550,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.504,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
9982/000-2015       
41.504,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
41.504,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.831,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
9983/000-2015       
3.831,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
3.831,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
54.112,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9984/000-2015       
54.112,45
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
54.112,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
8.071,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9985/000-2015       
8.071,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
8.071,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.276,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9986/000-2015       
5.276,62
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
5.276,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.896,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9987/000-2015       
13.896,62
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
13.896,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.192,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9988/000-2015       
2.192,45
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.192,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9989/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.691,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9990/000-2015       
1.691,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.691,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.803,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
104
9991/000-2015       
1.803,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.803,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.145,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9992/000-2015       
40.145,17
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
40.145,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.541,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9993/000-2015       
4.541,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
4.541,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.588,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9994/000-2015       
3.588,92
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
3.588,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.017,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9995/000-2015       
4.017,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
4.017,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9996/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.659,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9997/000-2015       
1.659,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.659,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
181,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
119
9998/000-2015       
181,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
181,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.752,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
9999/000-2015       
16.752,27
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
16.752,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.995,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
10000/000-2015       
1.995,37
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.995,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.413,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
10001/000-2015       
1.413,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.413,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.958,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
10002/000-2015       
1.958,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.958,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
10003/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
904,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
10004/000-2015       
904,91
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
904,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.014,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
10005/000-2015       
1.014,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.014,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.005,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
10006/000-2015       
9.005,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
9.005,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
103.170,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10007/000-2015       
103.170,95
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
103.170,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.597,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10008/000-2015       
2.597,37
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.597,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.346,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10009/000-2015       
6.346,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.346,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.955,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10010/000-2015       
7.955,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
7.955,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10011/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.426,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10012/000-2015       
13.426,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
13.426,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.258,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
194
10013/000-2015       
16.258,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
16.258,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
36.108,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
10014/000-2015       
36.108,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
36.108,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.728,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
10015/000-2015       
1.728,64
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.728,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.800,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
10016/000-2015       
1.800,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.800,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.482,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
10017/000-2015       
1.482,94
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.482,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
10018/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.631,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
10019/000-2015       
1.631,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.631,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.068,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
224
10020/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.068,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.068,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.093,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
10021/000-2015       
2.093,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.093,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
62.619,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
10022/000-2015       
62.619,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
62.619,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.291,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
10023/000-2015       
4.291,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
4.291,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.818,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
10024/000-2015       
4.818,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
4.818,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.110,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
10025/000-2015       
9.110,26
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
9.110,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.633,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
10026/000-2015       
1.633,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.633,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
10027/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.814,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
10028/000-2015       
1.814,17
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.814,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.280,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
0,00
271
10029/000-2015       
6.280,81
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.280,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.408,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
10030/000-2015       
34.408,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
34.408,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
10031/000-2015       
112,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
112,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
485.985,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10033/000-2015       
485.985,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
485.985,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.445,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10034/000-2015       
15.445,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
15.445,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.988,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10035/000-2015       
27.988,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
27.988,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.921,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10036/000-2015       
2.921,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.921,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.556,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10037/000-2015       
11.556,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
11.556,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.496,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10038/000-2015       
31.496,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
31.496,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
20.908,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
302
10039/000-2015       
20.908,55
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
20.908,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
66.406,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
10040/000-2015       
66.406,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
66.406,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
374,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
10041/000-2015       
374,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
374,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.008,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
10042/000-2015       
4.008,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
4.008,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
908,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
10043/000-2015       
908,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
908,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.048,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
10044/000-2015       
2.048,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.048,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.987,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
10045/000-2015       
3.987,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
3.987,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.274,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
10046/000-2015       
1.274,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.274,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
881,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
10047/000-2015       
881,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
881,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
10048/000-2015       
703,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
703,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
298,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
10049/000-2015       
298,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
298,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.957,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
10050/000-2015       
16.957,67
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
16.957,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.260,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
10051/000-2015       
1.260,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.260,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.365,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
376
10052/000-2015       
5.365,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
5.365,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.014,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
378
10053/000-2015       
1.014,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.014,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.466,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
10054/000-2015       
26.466,37
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
26.466,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.797,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
10055/000-2015       
2.797,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.797,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
880,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
10056/000-2015       
880,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
880,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
211,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
10057/000-2015       
211,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
211,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.723,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
10058/000-2015       
2.723,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.723,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.562,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
394
10059/000-2015       
11.562,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
11.562,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.951,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
10060/000-2015       
20.951,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
20.951,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
691,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
10061/000-2015       
691,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
691,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.250,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
10062/000-2015       
1.250,29
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.250,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
727,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
403
10063/000-2015       
727,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
727,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.014,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
407
10064/000-2015       
1.014,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.014,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.720,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
10065/000-2015       
6.720,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.720,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
235,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
10066/000-2015       
235,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
235,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
85,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
10067/000-2015       
85,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
85,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
472,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
10068/000-2015       
472,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
472,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.082,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
10069/000-2015       
9.082,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
9.082,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
159,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
10070/000-2015       
159,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
159,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
814,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
10071/000-2015       
814,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
814,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
48.997,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
10072/000-2015       
48.997,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
48.997,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.578,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
10073/000-2015       
1.578,87
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.578,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.198,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
10074/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.198,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
3.198,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.826,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
10075/000-2015       
3.826,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
3.826,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.686,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
10076/000-2015       
6.686,65
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.686,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
86.498,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
10077/000-2015       
86.498,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
86.498,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.743,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
10078/000-2015       
6.743,94
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.743,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.222,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
10079/000-2015       
5.222,38
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
5.222,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.424,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
10080/000-2015       
8.424,65
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
8.424,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.037,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
10081/000-2015       
1.037,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.037,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
10082/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
942,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
10083/000-2015       
942,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
942,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.779,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
471
10084/000-2015       
10.779,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
10.779,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.821,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
478
10085/000-2015       
6.821,08
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.821,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.555,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
10086/000-2015       
38.555,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
38.555,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.483,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
10087/000-2015       
2.483,19
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.483,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.102,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
10088/000-2015       
2.102,20
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.102,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
903,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
10089/000-2015       
903,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
903,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
438,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
0,00
495
10090/000-2015       
438,29
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
438,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
116.621,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10092/000-2015       
116.621,65
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
116.621,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
155,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10093/000-2015       
155,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
155,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.949,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10094/000-2015       
12.949,97
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
12.949,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10095/000-2015       
115,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
115,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
611.752,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10097/000-2015       
611.752,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
611.752,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.468,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10098/000-2015       
9.468,47
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
9.468,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.082,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10099/000-2015       
5.082,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
5.082,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
52.809,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10100/000-2015       
52.809,07
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
52.809,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.482,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10101/000-2015       
1.482,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.482,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
540,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10102/000-2015       
540,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
540,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.184,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10103/000-2015       
13.184,49
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
13.184,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
133.782,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
10104/000-2015       
133.782,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
133.782,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.512,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
10105/000-2015       
6.512,27
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.512,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.198,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
10106/000-2015       
1.198,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.198,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
244,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
10107/000-2015       
244,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
244,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.424,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
518
10108/000-2015       
41.424,27
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
41.424,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
577.857,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
10109/000-2015       
577.857,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
577.857,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.785,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
10110/000-2015       
5.785,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
5.785,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
511,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
10111/000-2015       
511,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
511,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
40.426,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
10112/000-2015       
40.426,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
40.426,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.569,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
10113/000-2015       
1.569,54
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.569,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.180,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
10114/000-2015       
9.180,87
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
9.180,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.087,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10115/000-2015       
29.087,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
29.087,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
221,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10116/000-2015       
221,25
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
221,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.123,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
10117/000-2015       
30.123,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
30.123,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
186.913,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10118/000-2015       
186.913,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
186.913,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.272,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10119/000-2015       
5.272,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
5.272,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.025,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10120/000-2015       
7.025,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
7.025,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.961,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10121/000-2015       
9.961,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
9.961,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.680,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10122/000-2015       
2.680,29
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.680,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10123/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
650,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10124/000-2015       
650,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
650,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.210,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
626
10125/000-2015       
9.210,84
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
9.210,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.100,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.46.01
O
0,00
637
10126/000-2015       
10.100,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
10.100,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.790,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
682
10127/000-2015       
12.790,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
12.790,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.636,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
10128/000-2015       
21.636,99
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
21.636,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
451,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
10129/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
451,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
451,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
610,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
10130/000-2015       
610,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
610,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.269,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
10131/000-2015       
2.269,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.269,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
10132/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
365,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
10133/000-2015       
365,27
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
365,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.469,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
0,00
722
10134/000-2015       
2.469,15
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.469,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.690,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
10135/000-2015       
1.690,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.690,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.557,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10136/000-2015       
34.557,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
34.557,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.282,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10137/000-2015       
3.282,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
3.282,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.708,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10138/000-2015       
2.708,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.708,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
899,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10139/000-2015       
899,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
899,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10140/000-2015       
6.765,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
6.765,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.188,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10141/000-2015       
1.188,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.188,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
758
10142/000-2015       
96,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
96,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.126,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
758
10143/000-2015       
2.126,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.126,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.883,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
767
10144/000-2015       
1.883,72
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.883,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
10181/000-2015       
3,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
3,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
62,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
10182/000-2015       
62,96
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
62,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.468,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
10183/000-2015       
1.468,96
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.468,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
314,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
10184/000-2015       
314,78
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
314,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
10185/000-2015       
5,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
5,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
30,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10186/000-2015       
30,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
30,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10187/000-2015       
38,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
38,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.089,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10188/000-2015       
2.089,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.089,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
348,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10189/000-2015       
348,18
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
348,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
10190/000-2015       
77,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
77,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
766,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10191/000-2015       
766,55
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
766,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.190,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10192/000-2015       
2.190,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.190,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
718,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10193/000-2015       
718,28
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
718,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
110,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10194/000-2015       
110,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
110,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
501,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
10195/000-2015       
501,60
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
501,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.504,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
0,00
802
10196/000-2015       
1.504,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.504,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
79,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10197/000-2015       
79,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
79,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
491,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10198/000-2015       
491,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
491,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
289,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10199/000-2015       
289,56
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
289,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.769,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10200/000-2015       
1.769,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.769,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
241,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10201/000-2015       
241,29
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
241,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
128,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10202/000-2015       
128,42
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
128,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
221,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
10203/000-2015       
221,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
221,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.223,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
10204/000-2015       
2.223,94
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
2.223,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
287,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
10205/000-2015       
287,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
287,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
81,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
518
10206/000-2015       
81,62
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
81,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
645,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10207/000-2015       
645,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
645,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
819,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10208/000-2015       
819,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
819,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
192,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10209/000-2015       
192,09
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
192,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
10210/000-2015       
78,89
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
78,89
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
508,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10211/000-2015       
508,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
508,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
739,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10212/000-2015       
739,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
739,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
578,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10213/000-2015       
578,32
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
578,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
758
10214/000-2015       
748,45
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
748,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
767
10215/000-2015       
20,48
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
20,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.118,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
10216/000-2015       
5.118,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
5.118,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.104,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
10217/000-2015       
8.104,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
8.104,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.519,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
10218/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.519,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.519,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.16.02
O
0,00
814
10219/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
592
10220/000-2015       
11,71
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
11,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.900,34
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
10221/000-2015       
3.900,34
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO
Vl.Total:
3.900,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8554/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
0,00
49,39
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
0,00
547
10222/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PROGRAMA "LER E ESCREVER" EM SOROCABA/SP NO DIA 17/09/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
3.041,27
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
10223/000-2015       
3.041,27
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MAUNT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR
Vl.Total:
3.041,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
16.256,53
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
10224/000-2015       
16.256,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
16.256,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
-0,02
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
10224/000-2015 - 01
-0,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 10224/0-2015
Vl.Total:
-0,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.179,99
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
0,00
618
10286/000-2015       
2.179,99
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%
Vl.Total:
2.179,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.173,40
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
0,00
618
10287/000-2015       
15.173,40
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%
Vl.Total:
15.173,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.106,64
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
0,00
618
10288/000-2015       
7.106,64
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60%
Vl.Total:
7.106,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.101,59
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
0,00
519
10289/000-2015       
10.101,59
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL
Vl.Total:
10.101,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.184,08
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
281
10307/000-2015       
7.184,08
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE
Vl.Total:
7.184,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
218,46
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
6
10310/000-2015       
218,46
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - GABINETE
Vl.Total:
218,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
50,29
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
43
10311/000-2015       
50,29
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JURÍDICO
Vl.Total:
50,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
517,04
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
53
10312/000-2015       
517,04
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
517,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
556,75
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
10313/000-2015       
556,75
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FINANÇAS
Vl.Total:
556,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,21
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
105
10314/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
148,21
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PLANEJ. URBANO E OBRAS
Vl.Total:
148,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
335,98
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
145
10315/000-2015       
335,98
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - TRÂNSITO
Vl.Total:
335,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.598,11
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
188
10316/000-2015       
4.598,11
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.598,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
746,95
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
233
10317/000-2015       
746,95
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
746,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.768,57
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
0,00
639
10318/000-2015       
2.768,57
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
2.768,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
64,95
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
733
10319/000-2015       
64,95
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CULTURA
Vl.Total:
64,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
330,86
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
10320/000-2015       
330,86
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ESPORTES
Vl.Total:
330,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.178,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
194
10323/000-2015       
4.178,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
4.178,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.577,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
10349/000-2015       
1.577,80
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
1.577,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8602/2015
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
35,13
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
162.458.878-60
0,00
100
10354/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CUBATÃO/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA DEFESA CIVIL PARA 
USO DE FERRAMENTA DE AUTO AVALIAÇÃO DO 2º CICLO DA CAMPANHA CONSTRUINDO CIDADES 
RESILIENTE NO CONTEXTO NO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE E AZUL - DIA 21/09/15, SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 18h00 - GABINETE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8603/2015
Outros/Não Aplicável
KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
0,00
35,13
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
376.675.558-77
0,00
100
10355/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CUBATÃO/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA DEFESA CIVIL PARA 
USO DE FERRAMENTA DE AUTO AVALIAÇÃO DO 2º CICLO DA CAMPANHA CONSTRUINDO CIDADES 
RESILIENTE NO CONTEXTO NO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE E AZUL - DIA 21/09/15, SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 18h00 - GABINETE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8604/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
70,26
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
10356/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAÍDA: 17/09/2015 ÀS 15h30 E 
RETORNO 18/09/2015 ÀS 00h00 - DIA 21/09/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 19h00 - GABINETE
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
66.537,99
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0,00
0,00
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
10358/000-2015       
60.160,36
Item:
1 - PRINCIPAL
Vl.Total:
60.160,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.377,63
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO 
DE GESTÃO Nº8582/2010 - PARCELA 13/60 - LEI º 1448/2014
6.377,63
1,0000
173,75
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
733
10359/000-2015       
173,75
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CULTURA
Vl.Total:
173,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
277,38
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
10360/000-2015       
277,38
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ESPORTES
Vl.Total:
277,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,01
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
10361/000-2015       
0,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,03
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
0,03
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
53
10365/000-2015       
0,03
Item:
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
0,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,01
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
197
10463/000-2015       
0,01
Item:
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.670,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
10464/000-2015       
12.670,82
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
12.670,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.703,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
501
10465/000-2015       
3.703,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
Vl.Total:
3.703,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
194,99
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
650
10466/000-2015       
5,27
Item:
1 - Aromatizador de ambientes em aerossol - frasco com aproximadamente 360 ml - FACILITA - 3º TA - C/C 
28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
194,99
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
37,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
403,76
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
10467/000-2015       
3,92
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 92,23%, CREHCE NOSSO NINHO 7,77% - C/C 29.783-6 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
403,76
Vl. Unit.:
Un.:
DZ
Quantidade:
103,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
228,58
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
10468/000-2015       
4,48
Item:
1 - COUVE-FLOR: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
67,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
16,07
2 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
96,42
KG
6,0000
4,06
3 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 81,39%, CRECHE NOSSO NINHO 18,61% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
64,96
KG
16,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
504,20
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
560
10469/000-2015       
4,22
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
92,84
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
22,0000
2,66
2 - MANDIOCA - CEAGESP
45,22
KG
17,0000
7,93
3 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
269,62
KG
34,0000
5,08
4 - TOMATE SALADA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 73,24%, CRECHE NOSSO NINHO 26,76% - 
C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
96,52
KG
19,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.620,70
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
560
10470/000-2015       
3,63
Item:
1 - LARANJA PERA - CEAGESP
Vl.Total:
497,31
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
137,0000
5,48
2 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP
438,40
KG
80,0000
5,31
3 - MANGA TOMY - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 87,28%, CRECHE NOSSO NINHO 12,72% - C/C 
29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
684,99
KG
129,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
392,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
10471/000-2015       
3,92
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95%, EMEI NOSSO NINHO 5% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
392,00
Vl. Unit.:
Un.:
DZ
Quantidade:
100,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
201,81
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
10472/000-2015       
16,07
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
112,49
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
7,0000
4,06
2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: 
EMEI 88,01%, EMEI NOSSO NINHO 11,99% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
89,32
KG
22,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
289,06
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
560
10473/000-2015       
4,22
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
113,94
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
27,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,66
2 - MANDIOCA - CEAGESP
53,20
KG
20,0000
5,08
3 - TOMATE SALADA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 91,72%, EMEI NOSSO NINHO 8,28% - C/C 
29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
121,92
KG
24,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
526,08
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
560
10474/000-2015       
5,48
Item:
1 - MAÇàNACIONAL: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - PARA OS 
SEGMENTOS: EMEI 95,83%, EMEI NOSSO NINHO 4,17% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
526,08
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
96,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
2.959,60
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
10475/000-2015       
3,92
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - PARA OS SEGMENTOS: FUND EMEF 29,8%, FUND EE 
31,13%, FUND APAE 1,99%, MÉDIO EE 25,17%, MÉDIO ETEC 7,28%, EJA EMEF 0,4%, EJA EE 0,4%, EJA MÉDIO 
EE 0,4%, PROG MAIS EDUCAÇÃO 1,32%, AEE MUNICIPAL 0,66%, AEE ESTADUAL 0,79%, INDÍGENAS 0,26%, 
QUILOMBOLAS 0,4% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.959,60
Vl. Unit.:
Un.:
DZ
Quantidade:
755,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.557,47
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
10476/000-2015       
16,07
Item:
1 -  ALHO.
Vl.Total:
915,99
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
57,0000
4,06
2 - CEBOLA BRANCA - PARA OS SEGMENTOS: FUND EMEF 27,21%, FUND EE 28,51%, FUND APAE 2,07%, 
MÉDIO EE 20,47%, MÉDIO ETEC 5,7%, EJA EMEF 2,58%, EJA EE 2,58%, EJA MÉDIO EE 2,58%, PROG MAIS 
EDUCAÇÃO 2,58%, AEE MUNICIPAL 1,55%, AEE ESTADUAL 1,55%, INDÍGENAS 1,29%, QUILOMBOLAS 1,29% - 
C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
641,48
KG
158,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.911,36
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
560
10477/000-2015       
4,22
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
662,54
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
157,0000
2,66
2 - MANDIOCA - CEAGESP
375,06
KG
141,0000
5,08
3 - TOMATE SALADA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: FUND EMEF 32,38%, FUND EE 20,91%, FUND APAE 
12,29%, MÉDIO EE 20,08%, MÉDIO ETEC 4,76%, EJA EMEF 1,11%, EJA EE 1,11%, EJA MÉDIO EE 1,11%, PROG 
MAIS EDUCAÇÃO 1,52%, AEE MUNICIPAL 1,25%, AEE ESTADUAL 1,25%, INDÍGENAS 1,11%, QUILOMBOLAS 
1,11% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
873,76
KG
172,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
4.263,44
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
560
10478/000-2015       
5,48
Item:
1 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: FUND EMEF 34,45%, FUND EE 30,21%, FUND APAE 
1,29%, MÉDIO EE 23,91%, MÉDIO ETEC 6,3%, EJA EMEF 0,26%, EJA EE 0,39%, EJA MÉDIO EE 0,26%, PROG 
MAIS EDUCAÇÃO 1,03%, AEE MUNICIPAL 0,64%, AEE ESTADUAL 0,77%, INDÍGENAS 0,26%, QUILOMBOLAS 
0,26% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.263,44
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
778,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
2.022,72
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
10479/000-2015       
3,92
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS: (conforme especificação constante do processo de 
compra). - PARA OS SEGMENTOS: DAAA FUND 43,6%, DAAA MÉDIO 36,82%, DAAA ETEC 18,41%, DAAA EJA 
1,16% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.022,72
Vl. Unit.:
Un.:
DZ
Quantidade:
516,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
944,60
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
10480/000-2015       
16,07
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
514,24
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
32,0000
4,06
2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: 
DAAA FUND 44,86%, DAAA MÉDIO 33,76%, DAAA ETEC 17,1%, DAAA EJA 4,28% - C/C 29.783-6 BB - 
EDUCAÇÃO
430,36
KG
106,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.433,08
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
560
10481/000-2015       
4,22
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
649,88
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
154,0000
2,66
2 - MANDIOCA - CEAGESP
244,72
KG
92,0000
5,08
3 - TOMATE SALADA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: DAAA FUND 43,95%, DAAA MÉDIO 34,91%, DAAA 
ETEC 18,77%, DAAA EJA 2,37% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
538,48
KG
106,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
2.992,08
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
560
10482/000-2015       
5,48
Item:
1 - MAÇàNACIONAL: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - PARA OS 
SEGMENTOS: DAAA FUND 49,82%, DAAA MÉDIO 34,07%, DAAA ETEC 15,38%, DAAA EJA 0,73% - C/C 29.783-6 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.992,08
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
546,0000
0,00
13041/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
42.103,48
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
0,00
528
10483/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
35
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,76
Item:
1 - Limpeza de caixa de inspeção e gordura
Vl.Total:
1.000,16
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
266,0000
6,53
2 - Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de água pluviais
6.321,04
MT
968,0000
7,67
3 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial
12.693,85
MT
1.655,0000
116,87
4 - Limpeza de fossa - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA C.I. Nº 041-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE 
MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE RAMAIS 
DE ESGOTO INTERNO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
22.088,43
M3
189,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
26.591,86
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
527
10484/000-2015       
1,60
Item:
1 - SIFAO SANFONADO - LUCONI
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
10,12
2 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - REPACAR
607,20
UN
60,0000
1,20
3 - VEDA ROSCA 18MMX50M - POLIFITAS
48,00
CX
40,0000
16,83
4 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - LN
673,20
UN
40,0000
114,75
5 - Vaso sanitario infantil branco - CELITE
688,50
UN
6,0000
10,60
6 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO - ETERNIT NORMAL
720,80
UN
68,0000
18,12
7 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
906,00
UN
50,0000
72,00
8 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - BRITA
864,00
M3
12,0000
97,65
9 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - NR
781,20
UN
8,0000
27,50
10 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOSSA COR
1.045,00
LATA
38,0000
744,18
11 - CAIXA D AGUA - 2000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - FORTLEV
1.488,36
UN
2,0000
121,30
12 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - CORSO
121,30
UN
1,0000
23,70
13 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - GERDAU
853,20
BARRA
36,0000
7,02
14 - TAMPA DE ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL - CELITE
35,10
UN
5,0000
340,00
15 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 1,50m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO
1.700,00
UN
5,0000
340,00
16 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 1,80m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO
3.400,00
UN
10,0000
380,00
17 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 2,00m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO
3.800,00
UN
10,0000
26,50
18 - Viga de Madeira 6X12x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
1.192,50
UN
45,0000
26,62
19 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto - EUCALIPTO
1.331,00
UN
50,0000
40,00
20 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
1.200,00
UN
30,0000
70,00
21 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
2.100,00
UN
30,0000
98,55
22 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA C.I. Nº 
043-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.956,50
UN
30,0000
534,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
534,50
534,50
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
10485/000-2015       
534,50
Item:
1 - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE FGTS NO MOMENTO DA RESCISÃO -
Vl.Total:
534,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
8.411,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
527
10486/000-2015       
9,20
Item:
1 - LAMPADA MISTA 160W X 220V - BRASFORT
Vl.Total:
276,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
105,00
2 - FIO SOLIDO 4 MM (750V) ROLO COM 100 METROS - NAMBEI
420,00
UN
4,0000
20,00
3 - LAMPADA PL ELETRONICA FLUORESCENTE E27 4U 45WX220V - OUROLOX
1.600,00
UN
80,0000
9,25
4 - REATOR ELETRONICO 1X40W - ECP
462,50
UN
50,0000
9,20
5 - REATOR ELETRONICO 2X20 W - ECP
1.380,00
UN
150,0000
11,10
6 - Fita isolante alta tensão com 10 metros cada - FOXLUX
222,00
RL
20,0000
40,00
7 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-27 - FLC
1.400,00
UN
35,0000
46,00
8 - Lampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e-40 - FLC
1.380,00
UN
30,0000
15,50
9 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX
465,00
UN
30,0000
5,40
10 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - OUROLUX
324,00
UN
60,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
36
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,50
11 - Lampada fluorescente compacta 2U 9W x 220v e-27 - FLC
175,00
UN
50,0000
2,40
12 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLAS - RADIAL
72,00
UN
30,0000
6,70
13 - CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W - BLUMENAU - ATENDER AO SOLICITADO ATRAVÉS DA CI 
Nº 043-2015 DA DIVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA REDE FÍDICA DA EDUCAÇÃO. AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
234,50
UN
35,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
60,35
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
10487/000-2015       
60,35
Item:
1 - CHAVE DE IGNIÇÃO - FIAT UNO DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
60,35
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
109,62
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
10488/000-2015       
109,62
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DA CONCHA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 SIMPLES - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
109,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
205,37
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
10489/000-2015       
128,70
Item:
1 - TAMPA. DO PRE FILTRO DE AR
Vl.Total:
128,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
76,67
2 - Aquisiçao de: CARCAÇA. PLASTICA DO PRE FILTRO DE AR - PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR12B - SERV. 
MUNICIPAIS
76,67
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,09
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
10490/000-2015       
81,67
Item:
1 - SERVIÇO. DE CODIFICAÇÃO DA CHAVE - FIAT UNO - DBA 9484 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
200,09
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
225,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
551
10491/000-2015       
81,67
Item:
1 - SERVIÇO. RETROVISOR
Vl.Total:
75,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,9200
81,67
2 - REVISÃO. SISTEMA ELETRICO E MÃO DE OBRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO 
DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 VALOR COM DESCONTO R$ 
225,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
150,00
HR
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
1.006,79
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
514
10492/000-2015       
585,79
Item:
1 - CAIXA. DE DIREÇÃO
Vl.Total:
585,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - Aquisição de: SUPORTE. DA POLIA CORREIA DE SERVIÇO
145,00
UN
1,0000
165,00
3 - INDUZIDO
165,00
1,0000
25,01
4 - ROLAMENTO
50,01
UNI
2,0000
35,00
5 - ESCOVA
35,00
UN
1,0000
13,00
6 - LAMPADA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O 
VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 VALOR COM DESCONTO R$ 1.006,79 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
25,99
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
148,03
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
657
10493/000-2015       
37,01
Item:
1 - OLEO LUBRIFICANTE. 10W40 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450, VALOR COM 
DESCONTO R$ 148,03 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
148,03
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
28,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
657
10494/000-2015       
28,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 - VALOR COM DESCONTO R$ 
28,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
28,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
10171/2014
Pregão Presencial
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
7.680,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
79.788.766/0005-66
0,00
527
10495/000-2015       
3,84
Item:
1 - CADERNO BROCHURAO, 96FLS. - PERSONALIZADO. Caderno Brochurão, capa dura costurado, medindo 
200mm x 275mm, com 96 folhas, capa de papelão revestido de papel couche com laminação Bopp fosca  
reserva de verniz UV na capa. Miolo de papel Off set 56g/m2, 31 pautas na cor azul e margem vermelha, com 
no mínimo de 22 pautas. (Personalizado confirme ilustração constante do edital). - BM SUPPLIES - 1º TA - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.680,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,27
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
659
10496/000-2015       
81,67
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
81,68
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 13,53 - VALOR COM 
80,85
HR
0,9900
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
37
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
DESCONTO R$ 150,27 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
650,33
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
10497/000-2015       
280,58
Item:
1 - PNEU 185/65/14
Vl.Total:
561,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
10,15
2 - VALVULA DE AR
20,30
UN
2,0000
34,44
3 - LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 - VALOR COM DESCONTO R$ 
650,33 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
68,88
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
422,34
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
648
10498/000-2015       
81,67
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO RADIADOR
Vl.Total:
175,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,1400
81,67
2 - LIMPEZA. DO RADIADOR
84,01
HR
1,0300
81,67
3 - MÃO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 BRZ 7719 - VALOR COM DESCONTO R$ 422,34 - 
ASSISTÊNCIA
163,33
HR
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
170,69
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
648
10499/000-2015       
81,67
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . E FAZER ROSCA DO CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO FSO 9222 
- VALOR COM DESCONTO R$ 170,69 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
170,69
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0900
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
335,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
648
10500/000-2015       
81,68
Item:
1 - MONTAGEM
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,3700
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
60,01
HR
0,7300
81,69
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
45,01
HR
0,5500
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
100,00
HR
1,2200
81,66
5 - CASTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DBA 9474 - VALOR COM DESCONTO R$ 335,00 - 
ASSISTÊNCIA
99,98
HR
1,2200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
99,40
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
10501/000-2015       
24,85
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO FSO 9222 - VALOR COM DESCONTO R$ 
99,40 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
110,76
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
10502/000-2015       
29,11
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
23,43
4 - BUJÃO DO CARTER  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO FSO 9222 - VALOR COM DESCONTO R$ 
110,76 - ASSISTÊNCIA
23,43
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
689,27
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
633
10503/000-2015       
85,26
Item:
1 - MANGUEIRA DE ÁGUA
Vl.Total:
85,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
295,00
2 - PNEU 175/70/14
590,00
UN
2,0000
7,01
3 - Aquisiçao:BICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DBA 9474 - VALOR COM DESCONTO R$ 689,27 
- ASSISTÊNCIA
14,01
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
3.084,12
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
657
10504/000-2015       
230,00
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
460,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
190,01
2 - AMORTECEDOR TRASEIRO
380,01
UN
2,0000
72,50
3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
145,00
UN
2,0000
73,00
4 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
146,00
UN
2,0000
95,00
5 - Aquisiçao de: PIVO. LADO DIREITO
95,00
UN
1,0000
75,01
6 - KIT ROLAMENTO. DA RODA TRASEIRA
150,01
UNI
2,0000
80,01
7 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA
160,02
UN
2,0000
29,01
8 - FILTRO DE AR
29,01
UN
1,0000
29,01
9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,01
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
38
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
20,00
10 - LAMPADA DO FAROL
40,00
UN
2,0000
70,00
11 - MANCAL. DA SUSPENSÃO
140,00
UN
2,0000
80,01
12 - COXIM DO MOTOR
160,02
UN
2,0000
80,01
13 - COXIM DO CAMBIO
160,02
UN
2,0000
129,99
14 - EXTINTOR
129,99
1,0000
160,01
15 - HOMOCINETICA
320,02
UN
2,0000
70,00
16 - REPARO DO FREIO. TRASEIRO
140,00
UN
2,0000
190,00
17 - Aquisição de: PNEU. 175/70/13
379,99
UN
2,0000
10,01
18 - Aquisiçao:BICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450, DE USO DO CREAS, VALOR COM 
DESCONTO R$ 3.084,12 - C/C 28.287-1 - ASSISTÊNCIA
20,02
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
950,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
659
10505/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
81,67
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
400,01
HR
4,9000
81,68
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,3700
81,67
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,4900
81,68
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,01
HR
0,9800
81,66
6 - MÃO DE OBRA. REVISÃO ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450, DE USO CREAS 
- VALOR COM DESCONTO R$ 148,03 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
279,98
HR
3,4300
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
8.700,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
527
10506/000-2015       
8,70
Item:
1 - Lenços umedecidos para higiene do bebê possuindo fórmula especial suavemente perfumada, sem álcool e 
enriquecidos com extrato de Aloe Vera e Lanolina, devendo ser dermatológicamente testado. O produto deverá 
vir acondicionado em potes contendo no mínimo 400 unidades. - BABY ROGER - ATENDER AS UNIDADES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
EMBAL
Quantidade:
1.000,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
772,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.251.905/0001-46
0,00
527
10507/000-2015       
1,93
Item:
1 - Papel toalha para cozinha, folha dupla picotado, medindo aproximadamente 18 cm x 22 cm, composto por 
100% de fibras naturais podendo ser fabricado em papel gofrado, acondicionado em pacote com 2 rolos, cada 
rolo contendo no mínimo 50 folhas. - DONNA - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
772,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
400,0000
0,00
10171/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
136.695,95
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
527
10508/000-2015       
0,45
Item:
1 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL. - ECONOMIC
Vl.Total:
7.332,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
16.400,0000
0,24
2 - LAPIS PRETO N° 02. - MULTICOLOR
4.660,88
UN
19.600,0000
0,33
3 - REGUA PLASTICA CRISTAL, 30CM. - WALEU
1.364,89
UN
4.100,0000
1,22
4 - CADERNO PEQUENO (CADERNETA) ESPIRAL, 1/8, 96 FOLHAS, COM PAUTA AZUL E MARGEM. - CREDEAL
6.940,32
UN
5.700,0000
4,00
5 - LÁPIS DE COR, LONGO, 12 CORES.. - MULTICOLOR
39.152,96
CX
9.800,0000
1,57
6 - GIZ DE CERA TRIANGULAR CURTO COM 15 CORES. - ACRILEX
11.457,35
UN
7.300,0000
0,46
7 - APONTADOR DE LAPIS MANUAL COM DEPOSITO. - KAZ
5.205,24
UN
11.400,0000
1,27
8 - MASSA DE MODELAR COM 06 CORES. - ACRILEX
4.079,04
ESTOJ
3.200,0000
1,19
9 - COLA BASTAO COM NO MINIMO 10G. - RADEX
3.804,80
UN
3.200,0000
1,38
10 - COLA BRANCA COM NO MINIMO DE 90 E MAXIMO DE 100G. - ACRILEX
11.310,26
UN
8.200,0000
1,33
11 - TESOURA PARA USO ESCOLAR, SEM PONTAS, ARREDONDADA, 5". - CIS
7.590,69
UN
5.700,0000
0,24
12 - BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 20 - RED BOR
2.710,92
UN
11.400,0000
1,81
13 - TINTA GUACHE ESCOLAR 15 ML, CAIXA COM 06 CORES - MARIPEL
2.891,68
CX
1.600,0000
4,95
14 - CANETINHA HIDROGRÁFICA - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES.  - ACRILEX - PARA ATENDER A 
APROXIMADAMENTE 5.500 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL) PARA O ANO LETIVO DE 2016 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
28.194,48
CX
5.700,0000
0,00
10171/2014
Pregão Presencial
BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
87.720,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
79.788.766/0005-66
0,00
527
10509/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
39
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,92
Item:
1 - CADERNO BROCHURA, 60FLS - PERSONALIZADO. - BM SUPPLIES
Vl.Total:
6.144,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3.200,0000
3,84
2 - CADERNO BROCHURAO, 96FLS. - PERSONALIZADO. - BM SUPPLIES
55.296,00
UN
14.400,0000
3,60
3 - CADERNO DE DESENHO - ESPIRAL, COM 96 FOLHAS - PERSONALIZADO. - BM SUPPLIES - PARA ATENDER A 
APROXIMADAMENTE 5.500 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL) PARA O ANO LETIVO DE 2016 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
26.280,00
UN
7.300,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
3.271,30
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
04.539.942/0001-01
0,00
662
10510/000-2015       
49,18
Item:
1 - Cartucho de tinta alto rendimento compativel com impressoras Brother - Ref. LC-79BK preto - JC / 
COMPACT
Vl.Total:
1.229,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
46,50
2 - Cartucho de tinta alto rendimento compativel com impressoras Brother - Ref. LC-79Y amarelo - JC / 
COMPACT
697,50
UN
15,0000
44,62
3 - Cartucho de tinta alto rendimento compativel com impressoras Brother - Ref. LC-79C ciano - JF / 
COMPACT
669,30
UN
15,0000
45,00
4 - Cartucho de tinta alto rendimento compativel com impressoras Brother - Ref. LC-79M magenta - JF / 
COMPACT - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS VILA NOVA NA OFICINA DE FOTO - C/C 30.376-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
675,00
UN
15,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
577,56
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
652
10511/000-2015       
192,52
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - 
AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS BLOCO B - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
577,56
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
48,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
07.089.572/0001-38
0,00
797
10512/000-2015       
0,08
Item:
1 - PAPEL PARA EMBRULHAR TRUFA - PEQUENO - CROMUS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS BLOCO B 
EM CURSO DE CULINÁRIA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
48,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
19.990,16
0,00
09.00.20.601.3.3.90.30.02
J
04.016.638/0001-71
0,00
822
10513/000-2015       
63,26
Item:
1 - PEDRA - N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - PARA ATENDIMENTO AO PLANO DE 
TRABALHO DO CONVÊNIO SEIAA 2015, PROCESSO SAA 8.368/15 - SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 
DO ESTADO DE SAO PAULO - C/C 29.021-1 BB - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
19.990,16
Vl. Unit.:
Un.:
TON
Quantidade:
316,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
214,42
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
10514/000-2015       
146,26
Item:
1 - JOGO DE CABO DE VELA
Vl.Total:
146,26
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
68,16
2 - JOGO DE VELA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR 
DESCONTO DE 29%, VALOR LÍQUIDO R$ 214,42 - DES. AGRÁRIO
68,16
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
244,24
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
10515/000-2015       
159,75
Item:
1 - JOGO DE CABO DE VELA
Vl.Total:
159,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
84,49
2 - JOGO DE VELA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA SECRETARIA - 
APLICAR DESCONTO DE 29%, VALOR LÍQUIDO R$ 244,24 - DES. AGRÁRIO
84,49
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
60,44
0,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
257
10516/000-2015       
81,68
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - 
APLICAR DESCONTO DE 30%, VALOR LÍQUIDO R$ 60,44 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
60,44
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
60,44
0,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
257
10517/000-2015       
81,68
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA SECRETARIA - 
APLICAR DESCONTO DE 30% - VALOR LÍQUIDO R$ 60,44 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
60,44
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
60,44
0,00
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
257
10518/000-2015       
81,68
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA 
SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 30% - VALOR LÍQUIDO R$ 60,44 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
60,44
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
214,42
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
10519/000-2015       
146,26
Item:
1 - JOGO DE CABO DE VELA
Vl.Total:
146,26
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
68,16
2 - JOGO DE VELA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA SECRETARIA - APLICAR 
DESCONTO DE 29% - VALOR LÍQUIDO R$ 214,42 - DES. AGRÁRIO
68,16
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
220,10
0,00
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
255
10520/000-2015       
220,10
Item:
1 - SONDA LAMBDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR 
Vl.Total:
220,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
40
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
DESCONTO DE 29% - VALOR LÍQUIDO R$ 220,10 - DES. AGRÁRIO
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
405,41
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
10521/000-2015       
85,20
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
85,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
180,34
2 - JOGO DE DISCO DE FREIO
180,34
UN
1,0000
119,99
3 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
119,99
UN
1,0000
9,94
4 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA SECRETARIA - APLICAR 
DESCONTO DE 29% - VALOR LÍQUIDO R$ 405,41 - DES. AGRÁRIO
19,88
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
560,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
648
10522/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO
Vl.Total:
280,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,4300
81,67
2 - MÃO DE OBRA. FALHAMENTO
220,00
HR
2,6900
81,67
3 - MÃO DE OBRA . NA FECHADURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 PLACA BRZ 7719- VALOR COM 
DESCONTO R$ 560,00 - ASSISTÊNCIA
60,00
HR
0,7300
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
532,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
49
10523/000-2015       
210,00
Item:
1 - HD SATA 3,5" 3.0GB/S. Capacidade: 500GB; RPM: 7200 RPM; Cache: 16MB; Average Seek Time: 8.9ms; 
Average Write Time: 10,9ms; Average Latency: 4.2ms; Garantia: 12 meses. - SEAGATE / ST500DM002
Vl.Total:
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
28,00
2 - TECLADO STANDARD. Padrão: ABNT 2 (Brasil); Quantidade de teclas: 107 teclas; Conexão: USB; 
Comprimento do cabo: 1,80m; Dimensões aprox. do produto (LxAxP): 16,7x45,9x3,3 cm; Certificação: 
RoHS/ISO9001/ISO14001/CE/FCC; Cor: Preto; Garantia: 12 meses. - MTEK / K2806BRP - COMPRA PARA TROCA 
DE PEÇAS DE INFORMÁTICA COM AVARIA NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
112,00
UN
4,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
58,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
49
10524/000-2015       
14,50
Item:
1 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; 
Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE 
/FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses.- COLETEK MS3202-2 - 
COMPRA PARA TROCA DE PEÇAS DE INFORMÁTICA COM AVARIA NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
58,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
26.880,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
527
10525/000-2015       
38,40
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
LIMPEZA E HIGIENE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
26.880,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
700,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
11.670,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
527
10526/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição.  - ADVANCE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E 
HIGIENE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.670,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
1.500,0000
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
785,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
4
10527/000-2015       
2.730,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
1.095,61
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP LICITAÇÃO 035/2015 - 
PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO 096/2015 - GABINETE
110,00
%
0,1000
0,00
8838/2015
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
105,39
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
0,00
100
10528/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DO JURAMENTO À BANDEIRA NAS CIDADES DE IGUAPE, 
CAJATI E PARIQUERA-AÇU/SP - RESPECTIVAMENTE: 09/09/15, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00, 
15/09/15, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h00, 17/09/15, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
392,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
458
10529/000-2015       
387,00
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 1956515
Vl.Total:
387,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5,00
2 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5%, TOTAL DE R$ 392,00 - C/C 252-4 CEF 
- SAÚDE
5,00
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
41
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
21,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
462
10530/000-2015       
81,65
Item:
1 - MONTAGEM
Vl.Total:
10,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,1300
81,65
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 21,00 - C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
10,50
HR
0,1300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
80,04
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10531/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 
80,04 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,04
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
250,07
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10532/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 250,07 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,07
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0600
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,91
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10533/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO
Vl.Total:
80,04
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,66
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 200,91 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
50,63
HR
0,6200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
850,44
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10534/000-2015       
170,24
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
170,24
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
380,00
2 - JOGO DE DISCO DE FREIO
380,00
UN
1,0000
159,60
3 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
159,60
UN
1,0000
140,60
4 - REPARO. DO EMBULO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 24%, TOTAL DE R$ 850,44 
- C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
140,60
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
460,61
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10535/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
228,68
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,8000
81,67
2 - MÃO DE OBRA. FREIO
201,72
HR
2,4700
81,65
3 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 460,61 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
30,21
HR
0,3700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
442,33
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10536/000-2015       
154,07
Item:
1 - REGULADOR. SAPATA FREIO LD
Vl.Total:
154,07
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
115,02
2 - AQUISIÇÃO: KIT. REPARO SAPATA FREIO
115,02
1,0000
173,24
3 - CABO DE FREIO. ESTACIONARIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 
442,33 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
173,24
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
250,07
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10537/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 250,07 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,07
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0600
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
99,40
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10538/000-2015       
24,85
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 99,40 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.057,90
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10539/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
42
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
85,20
Item:
1 - Aquisiçao de: PIVO. LE
Vl.Total:
85,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,20
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,20
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
340,09
4 - JOGO DE DISCO DE FREIO
340,09
UN
1,0000
71,00
5 - BRAÇO AXIAL
142,00
UN
2,0000
376,30
6 - SEMI-EIXO. LADO ESQUERDO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 
1.057,90 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
376,30
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
326,60
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10540/000-2015       
240,69
Item:
1 - MAQUINA DE VIDRO. LE
Vl.Total:
240,69
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,91
2 - AQUISIÇÃO: CABO. MAQUINA VIDRO LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 29%, 
TOTAL DE R$ 326,60 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
85,91
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
100,04
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10541/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MAQUINA DE VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE 
R$ 100,04 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,04
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
213,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
10542/000-2015       
20,00
Item:
1 - LAMPADA H-7
Vl.Total:
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
15,00
2 - LAMPADA. H3
15,00
1,0000
60,00
3 - CHICOTE ELETRICO
60,00
UN
1,0000
98,00
4 - Aquisição de: LANTERNA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 28,5%, TOTAL DE R$ 213,00 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
98,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
60,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
10543/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 60,00 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
150,27
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
10544/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 150,27 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,27
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.400,51
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
10545/000-2015       
2.400,51
Item:
1 - JOGO DE BICO. INJETORES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 29%, TOTAL DE R$ 2400,51 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.400,51
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,09
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
10546/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 200,09 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,09
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
210,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
10547/000-2015       
81,68
Item:
1 - FAZER ROSCA NO CARTER
Vl.Total:
60,01
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7300
81,68
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,3700
81,67
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,4900
81,66
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 30%, TOTAL DE R$ 210,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
79,99
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
58,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
319
10548/000-2015       
29,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,00
2 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO SETOR DE FISIOTERAPIA - 
DESCONTO DE 28,50%, TOTAL DE R$ 58,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
29,00
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
43
/
44
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
605,38
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
10549/000-2015       
420,50
Item:
1 - Aquisiçao de: FAROL. LD
Vl.Total:
420,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
59,45
2 - LANTERNA DIANTEIRA
59,45
UN
1,0000
74,68
3 - CHICOTE ELETRICO
74,68
UN
1,0000
30,45
4 - LAMPADA H-7
30,45
UN
1,0000
20,30
5 - LAMPADA DA LANTERNA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA - DESCONTO DE 27,5%, TOTAL DE R$ 605,38 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
20,30
UN
1,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
235,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
10550/000-2015       
47,00
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
235,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
229,68
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
10551/000-2015       
76,56
Item:
1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ - PARA USO DAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE DO CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
229,68
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
3,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
910,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
10552/000-2015       
910,00
Item:
1 - ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR, med. aproximadamente 1,980 x 1,20 x 0,40 -- AXLXP, Fechadura 
com 2 hastes (ferrolho) disposta no sentido vertical com 4 fixadores pontilhados à porta e maçaneta em aço 
inox com 2 chaves, A TRAVE DE FECHADURA CILÍNDRICA OU  MAÇANETA EM AÇO INOX COM FECHADURA, 
CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA 0,75MM, Nº 22.  - W3, AL-403/22, GARANTIA 12 MESES - PARA USO DO ESF 
CAPINZAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
910,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
230,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
67.249.045/0001-75
0,00
326
10553/000-2015       
230,00
Item:
1 - BIOMBO TRIPLO, confeccionado em aço/ferro pintado, construído em tubos de aço, com parede de 1,2 mm, 
montado em três faces com lona lavável; bandeiras laterais com movimento de 360 graus; tratamento anti 
ferruginoso. Pés com rodízios de 50mm com ponteiras de borracha. Dimensões aproximadas: 0,66 X1,65 X 
1,80m (CXLXA). - IZAMED CI - 090 - PARA USO DO ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
270,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
10554/000-2015       
270,00
Item:
1 - BANCO MOCHO COM ENCOSTO - Banco mocho odontológico com encosto, sistema giratório a gás, 
regulagem individual, assento estofado em espuma injetada, revestimento em PVC sem costura. Deve possuir 
rodízios para deslocamento. Cor a definir.- VECTOR - AS-30 - GARANTIA 12 MESES - PARA USO NA SALA DE 
COLETA DE EXAMES - C/C 332-6 CEF - DA ESF SÃO NICOLAU - SAÚDE
Vl.Total:
270,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
15,70
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
15,70
15,70
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
103
10555/000-2015       
15,70
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 08/2015 - C/C 28.791-1 BC 1862
Vl.Total:
15,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8836/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
758,40
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
67.372.052/0001-60
0,00
178
10556/000-2015       
23,70
Item:
1 - CABO DE AÇO POLIDO 6X25 - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
758,40
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
32,0000
0,00
8832/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
42,26
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
0,00
347
10557/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM A EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REALIZAR 
VISITA TÉCNICA NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL E PARTICIPAR DE RODA DE CONVERSA COM 
PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ILHA COMPRIDA/SP - DIA 30/09/2015, SAÍDA ÀS 13h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
0,00
8833/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
133,91
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
274
10558/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE EVENTOS "FORUM ESTADUAL DE TUBERCULOSE" E "ANÚNCIO DOS NOVOS 
MUNICÍPIOS DO SÃO PAULO PEÇA PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA" NO CENTRO DE CONVENÇÃO REBOUÇAS EM 
SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 24/09/2015 ÀS 05h30 E RETORNO: 25/09/2015 ÀS 17h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
28,52
4,0000
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/09/2015 ATÉ 30/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
44
/
44
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 2 de Outubro de 2015.