4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2015 ATÉ 01/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
7
Data de Lançamento: 01/06/2015 |
130.110,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
130.110,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
66/003-2015
130.110,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE |
PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
130.110,00
1,0000
18,52
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
253/013-2015
8.553,27
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
18,52
SV
0,0000
101,76
4128/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
113812600
J
46.377.222/0003-90
0,00
5813
374/000-2015
127,69
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO |
OCORRIDA NO DIA 10/12/2014 NA RUA MIGUEL ABY AZAR - REGISTRO/SP - COM VEÍCULO BRZ 2832 - |
INFRAÇÃO Nº 3B895796-4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
127,69
SV
1,0000
0,00
4642/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOAO DA SERRA
0,00
255,38
113812600
J
46.523.122/0001-63
0,00
5813
413/000-2015
127,69
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O |
VEÍCULO EHE 7202 - INFRAÇÃO Nº 417011-3 E 4302927-8 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
255,38
SV
2,0000
1.235,67
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
415/000-2015
1.235,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1475 - 28083,33
1.235,67
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
7.570,20
71
421/005-2015
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE |
SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
7.570,20
1,0000
7.570,20
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
1.195,30
186
470/005-2015
1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS
1.195,30
1,0000
1.195,30
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
7.171,76
51
474/005-2015
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
7.171,76
1,0000
7.171,76
28.083,33
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
479/004-2015
0,17
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS |
28.083,33
M2
169.881,4600
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
71,94
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/014-2015
71,94
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
71,94
1,0000
71,94
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/016-2015
71,94
1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, |
BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA |
NOVA - CULTURA |
71,94
1,0000
214,58
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/010-2015
214,58
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ESPORTES - ESPORTES |
214,58
1,0000
23.673,28
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
23.673,28
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
346
1006/005-2015
23.673,28
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, |
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO |
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
23.673,28
1,0000
114,54
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/009-2015
114,54
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
114,54
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2015 ATÉ 01/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
7
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.631,84
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/013-2015
1.631,84
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, |
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
1.631,84
1,0000
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
-281.210,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
1034/000-2015 - 01
-281.210,00
1 - Anulação da Nota nº 1034/0-2015 - MOTIVO: REAJUSTE DA TARIFA DO QUILOMETRO RODADO, |
PASSANDO DE R$ 3,93 PARA R$ 4,19 |
-281.210,00
1,0000
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
-2.908.723,18
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
526
1035/000-2015 - 01
-2.908.723,18
1 - Anulação da Nota nº 1035/0-2015 - MOTIVO: REAJUSTE DA TARIFA DO QUILOMETRO RODADO, |
PASSANDO DE R$ 3,93 PARA R$ 4,19 |
-2.908.723,18
1,0000
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
-141.640,63
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
531
1036/000-2015 - 01
-141.640,63
1 - Anulação da Nota nº 1036/0-2015 - MOTIVO: REAJUSTE DA TARIFA DO QUILOMETRO RODADO, |
PASSANDO DE R$ 3,93 PARA R$ 4,19 |
-141.640,63
1,0000
100.279,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
100.279,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
1184/004-2015
100.279,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
100.279,00
1,0000
5.250,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
5.250,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
429
1190/004-2015
5.250,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
5.250,00
1,0000
188.759,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
188.759,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
304
1194/004-2015
188.759,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
- SAÚDE |
188.759,00
1,0000
107.484,10
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
107.484,10
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1200/004-2015
107.484,10
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE |
107.484,10
1,0000
20.086,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
20.086,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1203/004-2015
20.086,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE |
20.086,00
1,0000
106.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
106.000,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1205/004-2015
106.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, |
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA |
FAMÍLIA - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE |
106.000,00
1,0000
254,90
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
0,00
51
1597/004-2015
254,90
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
254,90
SV
1,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELI - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
18.070.039/0001-40
7.925,02
209
1920/002-2015
1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 700 horas por equipamento, com operador, |
horímetro e combustível. Máquina Motoniveladora com chassi articulado, acionado por motor a diesel turbo |
alimentado com potência mínima variável de 185HP. Lâmina com mínimo de 4,20mm de largura com |
deslocamento lateral e tombamento hidráulico Equipada com pneus 1400x24. Riper traseiro com mínimo de 3 |
dentes. Cabine fechada com ar condicionado. Portas laterais no compartimento do motor. Contrapeso frontal. |
7.925,02
HR
71,0000
111,62
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2015 ATÉ 01/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
7
Peso operacional mínimo de 14.500kg. Ano mínimo 2010. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
2.344,00
3102/2014
Pregão Presencial
DACIO ROCHA JUNIOR - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
17.390.182/0001-57
0,00
189
3161/000-2015
293,00
1 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - W3 EDR 420/2900/6PR/22/14 - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
2.344,00
UN
8,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
LTDA |
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
11.220,00
209
3202/001-2015
1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso |
operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a |
2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de |
deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com |
capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
11.220,00
HR
102,0000
110,00
277,33
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/012-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
277,33
%
0,1600
26,81
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
47
3400/003-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
26,81
%
0,0200
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
25.832,92
209
3434/003-2015
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
25.832,92
HR
332,0000
77,81
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
8.472,06
209
3435/003-2015
1 - Trator de Esteira provido com escarificador, com peso igual ou superior a 16.085kg, potência igual ou |
superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com relógio para |
controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
8.472,06
HR
54,0000
156,89
0,00
2319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
328,50
400
3481/001-2015
1 - TORPEDO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M3. Torpedo verde com lacre de segurança - PARA USO DO |
SETOR DE 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
328,50
M3
9,0000
36,50
447.431,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
447.431,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
3887/003-2015
447.431,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE |
DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 |
C.E.F. - SAÚDE |
447.431,00
1,0000
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
-48.634,88
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
4082/000-2015 - 01
-48.634,88
1 - Anulação da Nota nº 4082/0-2015 - MOTIVO: REAJUSTE DA TARIFA DO QUILOMETRO RODADO, |
PASSANDO DE R$ 3,93 PARA R$ 4,19 |
-48.634,88
1,0000
1.810,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
293
4131/000-2015
280,00
1 - BIOMBO TRIPLO, confeccionado em aço/ferro pintado, construído em tubos de aço, com parede de 1,2 mm, |
montado em três faces com lona lavável; bandeiras laterais com movimento de 360 graus; tratamento anti |
ferruginoso. Pés com rodízios de 50mm com ponteiras de borracha. Dimensões aproximadas: 0,66 X1,65 X |
1,80m (CXLXA). - SANTA LUZIA - MODELO SL-0100-M - GARANTIA 12 MESES |
560,00
UN
2,0000
1.250,00
2 - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, confeccionada em aço/ferro pintado, com pintura epoxi, braços fixos e |
pés removíveis com elevação de pernas, sem suporte de soro. Dobrável em X. Indicada para usuários de até |
160KG. Dobrável em X. Largura aproximada do assento 60cm.- DUNE - MODELO ACTIVE MAX - GARANTIA 12 |
MESES - PROPOSTA MS 115683040001130-08 - C/C 0903/006/624086-9 CEF - SAÚDE |
1.250,00
UN
1,0000
1.020,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
293
4132/000-2015
220,00
1 - BIOMBO DUPLO, confeccionado em aço/ferro pintado, construído em tubos de aço com parede de 1,2mm, |
220,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2015 ATÉ 01/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
7
montado em duas faces com lona lavável; bandeiras laterais com movimento de 360 graus; tratamento anti |
ferruginoso, sem rodízios. Dimensões aproximadas: 0,66 x 1,15 x 1,80m (CXLXA) - SANTA LUZIA - MODELO |
SL 8109-4 - GARANTIA 12 MESES |
800,00
2 - CADEIRA DE RODAS ADULTO, confeccionado em aço/ferro pintado com pintura epoxi, braços fixos e pés |
removíveis com elevação de pernas, sem suporte de soro. Dobrável em "X", indicada para usuários até 100kg. |
Largura aproximada 62CM, largura aproximada do assento 40CM.- DUNE - MODELO ACTIVE S GARANTIA 12 |
MESES - PROPOSTA MS 115683040001130-08 - C/C 0903/006/624086-9 CEF - SAÚDE |
800,00
UN
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
134,47
647
4353/001-2015
1 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - ISOLÂNDIA
40,95
UNI
13,0000
3,15
2 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - ISOLÂNDIA
76,80
UNI
16,0000
4,80
3 - PLACA DE ISOPOR 10mm 50 X 100cm - ISOLÂNDIA - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE R.P. - ASSISTÊNCIA
16,72
UNI
11,0000
1,52
3.627,50
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.927.876/0001-67
0,00
442
5064/000-2015
0,09
1 - CARBONATO DE LÍTIO 300MG - ACTAVIS (G)
127,50
COMP
1.500,0000
0,04
2 - PARACETAMOL 500MG - HIPOLABOR (G) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
3.500,00
COMP
100.000,0000
94.699,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
94.699,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
367
5101/002-2015
94.699,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 RECURSO UPA CUSTEIO. - C/C |
0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE |
94.699,00
1,0000
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.32.05
J
08.702.321/0001-40
11.700,00
459
5855/001-2015
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó |
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de |
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 |
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero |
completo sem pimenta. - PARA USO DO PAM QUE SERÃO FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADORES DE |
HIV/AIDS COM BAIXO PODER AQUISITIVO E ESTÃO EM ACOMPANHAMENTO EM NOSSOS SERVIÇOS DE |
SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
11.700,00
UN
180,0000
65,00
351,10
4355/2015
Outros/Não Aplicável
PAULO CESAR DE FREITAS SIQUEIRA PENICHE
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
219.513.718-52
0,00
762
5913/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
196,32
2 - PERNOITE
196,32
1,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM A RIBEIRÃO DO RIO PRETO LEVAR ATLETAS DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DE |
CAMPEONATO PAULISTA - SAÍDA: 08/05/2015 ÀS 11h30 E RETORNO: 09/05/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES |
14,26
2,0000
42,26
4576/2015
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
5919/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA VISITAR OS ADOLESCENTES DIEGO P. RIBEIRO, |
ELIZEU DOS ANJOS E JOÃO PAULO E. DOS SANTOS, QUE ENCONTRAM-SE INTERNADOS, NO DIA 17/05/15 |
COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
42,26
4577/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA CRISTINA CORDEIRO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
408.107.938-22
0,00
632
5920/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA VISITAR OS ADOLESCENTES DIEGO P. RIBEIRO, |
ELIZEU DOS ANJOS E JOÃO PAULO E. DOS SANTOS, QUE ENCONTRAM-SE INTERNADOS, NO DIA 17/05/15 |
COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
77,39
4578/2015
Outros/Não Aplicável
ELVIS RIBEIRO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
192.855.528-46
0,00
632
5921/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORO UNNO EM |
CONSULTA NA AACD, NO DIA 28/05/15 COM SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 22h00 - REC. PRÓPRIO - |
ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2015 ATÉ 01/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
7
49,39
4572/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZA APARECIDA DE SOUZA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
197.618.188-70
0,00
473
5922/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA "LER E ESCREVER" NO DIA 21 DE MAIO DE 2015 E |
SOROCABA/SP - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
70,26
4524/2015
Outros/Não Aplicável
KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
376.675.558-77
0,00
100
5945/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À CAJATI/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA COMISSÃO DE |
ESTUDOS E PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS - |
SUBCOMISSÃO DO VALE DO RIBEIRA - DIA 28/05/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h30 - DIA |
29/05/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 14h00 - GABINETE |
70,26
2,0000
70,26
4521/2015
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
162.458.878-60
0,00
100
5946/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À CAJATI/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA COMISSÃO DE |
ESTUDOS E PREVENÇÃO DE ACIDENTES NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS - |
SUBCOMISSÃO DO VALE DO RIBEIRA - DIA 28/05/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h30 - DIA |
29/05/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 14h00 - GABINETE |
70,26
2,0000
1.616,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
6004/000-2015
1.616,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.616,16
1,0000
84,52
4627/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
473
6256/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS AO TORNEIO DE XADREZ EM JUQUIÁ/SP, ATENDENDO AO PEDIDO DO SR. VICE |
PREFEITO NILTON HIROTA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h15 - C/C 404-7 |
CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
308,84
4628/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
0,00
473
6262/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
2 - LANCHE
7,13
1,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA PALESTRA "RECURSOS TECNOLÓGICOS APLICADOS À EDUCAÇÃO (SENAC)" |
EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 08/06/15, SAÍDA ÀS 19h30 DO DIA 12/06/15 E RETORNO ÀS 21h30 DO DIA |
13/06/15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
196,32
1,0000
84,52
4639/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
0,00
473
6281/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA PALESTRA "NEURODIDÁTICA - O CÉREBRO E O PROCESSO DE APRENDIZAGEM |
(SENAC)" EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 23 DE MAIO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C |
404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
4758/2015
Outros/Não Aplicável
MITSUKO MAEJI - ME
175,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
55.851.992/0002-33
0,00
462
6387/000-2015
175,00
1 - COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 5573/000 DE 13/05/2015 - MOTIO: AUMENTO NO NÚMERO DE |
PARTICIPANTES - CONTA PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
175,00
1,0000
0,00
4757/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
392,16
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
462
6388/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO. De direção
50,00
SV
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. De rodas
50,00
SV
1,0000
292,16
3 - SERVIÇO DE REVISÃO - REF. A GARANTIA DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACA EHE 7216 - VIGILÂNCIA |
SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
292,16
SV
1,0000
0,00
4757/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
183,70
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
458
6389/000-2015
13,50
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO
40,50
UN
3,0000
35,80
2 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACA EHE 7216 - VIGILÂNCIA |
SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
143,20
UN
4,0000
0,00
4757/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
228,77
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
458
6390/000-2015
57,45
1 - FILTRO DE AR
57,45
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2015 ATÉ 01/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
7
6,53
2 - ANEL RETENTOR
6,53
UN
1,0000
21,00
3 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
15,96
4 - VELA DE IGNIÇAO - JOGO
63,84
UN
4,0000
29,50
5 - FILTRO DE CONJUNTO DE COMBUSTIVEL
29,50
UN
1,0000
50,45
6 - ELEMENTO FILTRO - REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACA EHE 7216 - VIGILÂNCIA |
SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
50,45
UN
1,0000
0,00
3644/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
174,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
186
6391/000-2015
174,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1022 COM |
FORNECIMENTO DE PEÇAS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
174,00
SV
1,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
496,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
659
6392/000-2015
496,80
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 4,00MT X 90CM. - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 |
BB - ASSISTÊNCIA |
496,80
SV
1,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
120,04
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
23
6393/000-2015
30,01
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - DSI - PARA USO |
NAS IMPRESSÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO - GABINETE |
120,04
UN
4,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
796,34
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
763
6394/000-2015
104,09
1 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO TIPO CANALETA - 0,90 X 3,00M - ETERNIT
416,34
UN
4,0000
380,00
2 - Tela alambrado galvanizada fio 12 malha 2.1/2 , 2,00m rolo 25ml. - SANTO ANTONIO - PARA USO DESTA |
SECRETARIA - ESPORTES |
380,00
UN
1,0000
0,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
16.643,69
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
6395/000-2015
2.377,67
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONTRATO 055/2015 - JURÍDICO
16.643,69
SV
7,0000
0,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
193.664,90
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
6396/000-2015
0,19
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
193.664,90
M2
1.019.288,9600
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
22.022,41
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
6397/000-2015
0,04
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
2.065,40
MT
56.277,9000
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
5.539,46
MT
150.939,0000
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
6.584,28
MT
179.408,1000
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
4.539,42
MT
123.690,0000
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
677,05
MT
18.448,2000
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
97,84
M²
2.666,0000
0,59
7 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
1.087,96
M²
1.844,0000
28,62
8 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.431,00
M³
50,0000
0,00
4754/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
720,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
0,00
487
6398/000-2015
720,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA ESTA SECRETARIA - MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE |
ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
720,00
1,0000
0,00
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
-2.919,52
0,00
RP
J
01.568.077/0012-88
0,00
5001
10500/000-2014 - 01
-2.919,52
1 - Anulação da Nota nº 10500/0-2014 - MOTIVO: O SALDO É DO EXERCÍCIO ANTERIOR E NÃO SERÁ |
UTILIZADO |
-2.919,52
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/06/2015 ATÉ 01/06/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
7
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 3 de Junho de 2015.
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