4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/09/2015 ATÉ 04/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
18
Data de Lançamento: 04/09/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
669,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
351
169/008-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.368,97
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
105,00
%
0,0800
1.205,24
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
323
170/008-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
684,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
407,14
%
0,6000
672,92
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 332-6 CEF
180,00
%
0,1300
669,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
278
171/008-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.368,97
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 410-1 CEF
105,00
%
0,0800
1.338,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
4
193/008-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
210,00
%
0,1500
35,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
766
194/009-2015       
1.367,19
Item:
1 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESPORTES
Vl.Total:
35,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0300
1.338,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
648
195/010-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - ASSISTENCIA
210,00
%
0,1500
970,83
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
718
196/008-2015       
735,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
657,73
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,8900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,41
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FUNSSOL
205,00
%
0,1500
2.007,15
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
197/008-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.530,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,6700
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
162,15
%
0,2400
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
315,00
%
0,2300
809,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
198/008-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
105,00
%
0,0800
669,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
41
200/008-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/09/2015 ATÉ 04/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.369,50
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
105,00
%
0,0800
1.251,68
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
71
201/010-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
987,63
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4300
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FINANÇAS
210,00
%
0,1500
892,39
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
186
202/009-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
2.295,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
24,29
%
0,0100
672,92
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GARAGEM
110,00
%
0,0800
809,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
143
203/008-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.368,97
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - TRANSITO
105,00
%
0,0800
9.225,40
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
204/008-2015       
3.412,49
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
7.465,85
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,1900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
594,55
%
0,8800
1.369,46
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - C/C 14284-0 BB
1.165,00
%
0,8500
1.338,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
205/008-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - C/C 14284-0 BB
210,00
%
0,1500
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.369,42
209
483/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - REF. 10ª PARCELA 
PERÍODO 03/08/15 A 02/09/15 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.369,42
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.369,42
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
394,00
142
497/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
394,00
142
498/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
0,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
394,00
142
499/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,01
209
571/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - 10ª PARCELA PERÍODO 03/08/2015 A 02/09/2015 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
0,01
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/09/2015 ATÉ 04/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
231
805/031-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
690,42
636
877/055-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
690,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
690,42
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
-1.525,14
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
323
971/000-2015 - 01
-1.525,14
Item:
1 - Anulação da Nota nº 971/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-1.525,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
243,30
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
728
1400/000-2015       
2,55
Item:
1 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - FUZETTO
Vl.Total:
76,50
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
7,60
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD
91,20
KG
12,0000
7,56
3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x 
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DA SECRETARIA, 
BIBLIOTECA, PIT, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI E CEU VILA NOVA - CULTURA
75,60
KG
10,0000
5.000,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
0,00
718
1736/006-2015       
6.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - SERVIÇO DE MONITORIA DE 
CID's - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,8300
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
67,68
103
2605/017-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
Vl.Total:
67,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
3.000,00
472,05
1260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
71
2606/006-2015       
4.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
472,05
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1200
1.700,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
190
3262/001-2015       
17,00
Item:
1 - CARNE SECA /CHARQUE) - FRIGOL - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
8.609,73
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
781
3270/005-2015       
2.869,91
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.869,91
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - REF. 05 MESES - ESPORTES
2.869,91
SV
1,0000
0,00
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
48.780,78
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
0,00
124
3835/002-2015       
4.064,79
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - TP 002-2015 - LOTE 02 - CDI - REF. 2ª MEDIÇÃO - C/C 28.231-6 BB - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
48.780,78
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
12,0000
138,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
07.824.339/0001-51
0,00
784
4050/000-2015       
9,00
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
8,00
2 - CALDO DE CARNE - CRIALIMENTOS
24,00
PCT
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/09/2015 ATÉ 04/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
8,00
3 - CALDO DE GALINHA - CRIALIMENTOS - ALIMENTAÇÃO PARA OS ATLETAS DO 59º JOGOS REGIONAIS 
2015 - ESPORTES
24,00
PCT
3,0000
744,80
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
784
4054/000-2015       
10,64
Item:
1 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ALIMENTAÇÃO 
PARA OS ATLETAS DO 59º JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
744,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
11.469,73
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
108
4075/000-2015       
5,48
Item:
1 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
Vl.Total:
1.205,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
220,0000
281,55
2 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - FUNDAÇÃO
675,72
M3
2,4000
56,49
3 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - FUNDAÇÃO
2.768,01
49,0000
5,57
4 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
835,50
KG
150,0000
281,69
5 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
450,70
1,6000
44,35
6 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM
3.636,70
82,0000
33,27
7 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES
998,10
MT
30,0000
299,80
8 - CI-01 CAIXA DE INSPEÇAO 60X60CM PARA ESGOTO - AMPLIAÇÃO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
899,40
UN
3,0000
1.636,50
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
647
4232/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
282,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
200,0000
2,35
2 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - MEGA
352,50
UN
150,0000
1,11
3 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
222,00
FR
200,0000
0,48
4 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 20 cm x 22 cm. - MAXFINE
96,00
PCT
200,0000
4,56
5 - Sabão em pó de 1000 gr. Com amaciante - TIXAN - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TODOS 
OS CRAS - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
684,00
UN
150,0000
758,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
207
4385/000-2015       
7,58
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x 
0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA UTILIZAÇÃO DESTA 
SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
758,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
453,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
207
4392/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio - DANNY LUVAS
Vl.Total:
226,50
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
150,0000
1,51
2 - Luva de látex amarela, tamanho grande - DANNY LUVAS - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
226,50
PAR
150,0000
110,60
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
39
5032/000-2015       
32,00
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - ECONOMIC
Vl.Total:
32,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
34,00
2 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível - CIS
34,00
CX
1,0000
11,15
3 - Grampeador metálico com lâmina de segurança - GENMES - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - JURÍDICO
44,60
UN
4,0000
54,90
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
39
5033/000-2015       
1,83
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. Constar na 
embalagem: marca, quantidade, validade, instrução de armazenamento, composição, código de barras e dados 
de identificação do fabricante.  - FIXPAPER - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REC. 
PRÓPRIO - JURÍDICO
Vl.Total:
54,90
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
690,00
3515/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL MIXCOM DE SANTOS LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
18.826.355/0001-08
0,00
313
5135/000-2015       
0,23
Item:
1 - ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL, CABO PLÁSTICO MEDINDO CERCA DE 18CM DE 
COMPRIMENTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
690,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3.000,0000
89,00
3542/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARLI DE OLIVEIRA REGISTRO-ME
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
01.455.406/0001-21
0,00
644
5147/000-2015       
8,90
Item:
1 - TECIDO TIPO POLIÉSTER XADREZ - VERDE - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES 
Vl.Total:
89,00
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/09/2015 ATÉ 04/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SOCIOEDUCATIVAS COM OS IDOSOS - ASSISTÊNCIA
367,65
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
68
5148/000-2015       
9,60
Item:
1 - Clips para papéis, número 4/0 em arame niquelado, com aproximadamente 390 unidades - FIXPAPER
Vl.Total:
192,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
9,60
2 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades - FIXPAPER
96,00
CX
10,0000
5,31
3 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm  medindo aproximadamente  3,5 cm de 
largura x 2,0 mm de espessura. Deverá o produto ser embalado em termo encolhível com 10 unidades. - WALEU 
- PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO
79,65
EMBAL
15,0000
7.339,60
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
08.00.15.451.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
203
5152/000-2015       
27,00
Item:
1 - VIGA DE MADEIRA 5X16X3,50M EUCALIPTO
Vl.Total:
1.620,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
24,50
2 - VIGA DE MADEIRA 6X12X3,5M EUCALIPTO
1.470,00
UN
60,0000
26,50
3 - Viga de Madeira 6X12x4,0m Eucalipto
2.120,00
UN
80,0000
26,62
4 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
2.129,60
UN
80,0000
1.382,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
68
5155/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
352,50
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
250,0000
1,11
2 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
111,00
FR
100,0000
4,69
3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico reciclável de 227 gramas, proporcionando eficácia 
no combate a mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. - MAT INSET
234,50
UN
50,0000
4,56
4 - Sabão em pó de 1000 gr. Com amaciante - TIXAN - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS 
MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - FINANÇAS
684,00
UN
150,0000
8,52
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
68
5159/000-2015       
8,52
Item:
1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12 mm x 40 m, podendo ser usado para trabalhos 
escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, 
reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. Constar na parte externa do rolo 
dimensões, metragem e validade no início da fita. Composição: filme de bopp e adesivo acrílico à base de água. 
O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica transparente contendo 10 rolos. Deverá constar na 
embalagem do produto marca, código de barras, medida, quantidade e dados de identificação do fabricante. - 
FITPEL - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO
Vl.Total:
8,52
Vl. Unit.:
Un.:
EMBAL
Quantidade:
1,0000
226,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
250
5256/000-2015       
1,13
Item:
1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 115 gr - material 
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente. - MATERIAL 
PARA DIVULGAÇÃO DO "CAMINHO DO LIXO" NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, ESCOLAS E INSTITUIÇÕES DO 
MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
226,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
200,0000
64,20
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
68
5257/000-2015       
2,90
Item:
1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. - JOCAR
Vl.Total:
29,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
1,76
2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - JOCAR - ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E CONTABILIDADE) - FINANÇAS
35,20
CX
20,0000
45,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
731
5280/005-2015       
1.367,78
Item:
1 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CULTURA
Vl.Total:
45,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0300
106,17
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
68
5465/000-2015       
1,83
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER
Vl.Total:
7,32
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
9,60
2 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades, acondicionado em 
saco plástico transparente e em embalagem contendo aproximadamente 500 gramas - FIXPAPER
19,20
CX
2,0000
5,31
3 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm  medindo aproximadamente  3,5 cm de 
largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E 
CONTABILIDADE) - FINANÇAS
79,65
EMBAL
15,0000
271,41
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
68
5468/000-2015       
7,41
Item:
1 - Borracha branca macia, número 20, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 42 mm x 28 mm x 9 
Vl.Total:
7,41
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/09/2015 ATÉ 04/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 20 unidades. - KAZ
32,00
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, 
com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. 
O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - ECONOMIC
64,00
CX
2,0000
32,00
3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta, corpo transparente cristal 
sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para 
fixação em bolso. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - ECONOMIC
64,00
CX
2,0000
34,00
4 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e 
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS - ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E CONTABILIDADE) - FINANÇAS
136,00
CX
4,0000
600,20
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
68
5663/000-2015       
30,01
Item:
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - DSI - A SER 
USADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
600,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
621,70
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
728
5664/000-2015       
42,61
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono - DSI
Vl.Total:
170,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
30,01
2 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - DSI
180,06
UN
6,0000
67,80
3 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE412A amarelo - 
DSI
67,80
UN
1,0000
67,80
4 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE411A ciano - DSI
67,80
UN
1,0000
67,80
5 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE413A magenta - 
DSI
67,80
UN
1,0000
67,80
6 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE410A preto - DSI - 
MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL E BANDA MUNICIPAL - CULTURA
67,80
UN
1,0000
86,56
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
2
5671/000-2015       
7,41
Item:
1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 
mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. O produto deverá ser atóxico. - KAZ
Vl.Total:
7,41
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
34,00
2 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e 
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS
68,00
CX
2,0000
11,15
3 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. - GENMES 
- PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS
11,15
UN
1,0000
14,16
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
2
5672/000-2015       
1,77
Item:
1 - PILHA PEQUENA ALCALINA, "AA²" - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES. com pólos positivos e negativos, 
contendo 1,5V, em sua formulação não deverá conter a adição de mercúrio e cádmio. O produto deverá vir 
acondicionado em embalagem com 02 unidades, constando na embalagem: telefone do SAC, procedência, código 
de barras, indicação de descarte em lixo específico conforme Resolução CONAMA 257/99 e validade do produto. 
- ELGIN - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
14,16
Vl. Unit.:
Un.:
EMBAL
Quantidade:
8,0000
27,45
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
2
5675/000-2015       
1,83
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. Constar na 
embalagem: marca, quantidade, validade, instrução de armazenamento, composição, código de barras e dados 
de identificação do fabricante. - FIXPAPER - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
27,45
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
1.545,20
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
5707/000-2015       
10,81
Item:
1 - Ferro 1/4 barra comprimento = 12 m - GERDAU
Vl.Total:
756,70
Vl. Unit.:
Un.:
BARRA
Quantidade:
70,0000
15,77
2 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - GERDAU - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
788,50
BARRA
50,0000
1.812,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
5708/000-2015       
18,12
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.812,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
3.600,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
5709/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/09/2015 ATÉ 04/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
72,00
Item:
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - BRITA - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
50,0000
740,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
211
5710/000-2015       
0,37
Item:
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - OLARIA - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
740,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
176,70
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
5714/000-2015       
12,30
Item:
1 - PAÇOCA DE AMENDOIM sem colesterol em formato rolha, pote com 25 unidades pesando 500 gramas 
embalados individualmente - KUKY
Vl.Total:
61,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
16,40
2 - PÉ DE MOLEQUE, composto de amendoim crocante e calda de caramelo, sem glúten, pote, embalagem 
pesando aproximadamente  800 gramas, contendo 50 unidades embaladas individualmente - IROFIL
49,20
CX
3,0000
16,50
3 - DOCE DE ABÓBORA, composto de açúcar, glucose, conservante, caixa com 1,5 kilos contendo 50 unidades. - 
PRINCESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS IDOSOS - 
REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
66,00
CX
4,0000
820,64
4391/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
5743/003-2015       
820,64
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
820,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
218,91
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
763
5766/000-2015       
49,50
Item:
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: 
266x366x215. - WALEU
Vl.Total:
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
36,43
2 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento - ACP
109,29
EMBAL
3,0000
5,31
3 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm  medindo aproximadamente  3,5 cm de 
largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 
ESPORTES
10,62
EMBAL
2,0000
62,95
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
12.139.930/0001-00
0,00
763
5768/000-2015       
7,65
Item:
1 - Caneta hidrográfica Jumbo ponta grossa contendo 12 cores variadas, com ponta de feltro, tampa com 
respirador para facilitar assim a ventilação do produto, medindo 5mm de ponta, corpo plástico em polipropileno 
medindo aproximadamente 135mm. - MARIPEL
Vl.Total:
22,95
Vl. Unit.:
Un.:
JG
Quantidade:
3,0000
40,00
2 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 260 mm x 360 mm. - SCRITY - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 
ESPORTES
40,00
CX
1,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
5.273,77
178
5775/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - AGOSTO/2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.273,77
Un.:
LT
Quantidade:
1.631,2300
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
3.361,70
178
5775/011-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
730,86
Un.:
LT
Quantidade:
245,5200
2,98
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
AGOSTO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
2.630,84
LT
926,5800
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
4.830,81
178
5775/012-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
AGOSTO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.830,81
Un.:
LT
Quantidade:
1.701,4100
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
3.463,95
178
5775/013-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
AGOSTO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.463,95
Un.:
LT
Quantidade:
1.220,0000
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
4.684,84
178
5775/014-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
AGOSTO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.684,84
Un.:
LT
Quantidade:
1.650,0000
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
5.117,27
178
5775/015-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
Vl.Total:
5.117,27
Un.:
LT
Quantidade:
1.802,3000
2,84
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/09/2015 ATÉ 04/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
AGOSTO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
4.777,24
178
5775/016-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
AGOSTO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.777,24
Un.:
LT
Quantidade:
1.682,5400
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
5.226,92
178
5775/017-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
AGOSTO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.226,92
Un.:
LT
Quantidade:
1.840,9200
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
4.086,01
178
5775/018-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
AGOSTO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.086,01
Un.:
LT
Quantidade:
1.439,0900
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
1.438,14
141
5776/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA -  
AGOSTO/2015 - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.438,14
Un.:
LT
Quantidade:
444,8300
3,23
3.899,52
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
113
5799/000-2015       
18,12
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
Vl.Total:
1.739,52
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
96,0000
72,00
2 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - BRITA - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
2.160,00
M3
30,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
1.958,53
763
5821/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
1.029,65
Un.:
LT
Quantidade:
318,4800
3,23
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA -  
AGOSTO/2015 - ESPORTES
928,88
LT
327,1500
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
4.167,32
229
5822/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
3.037,02
Un.:
LT
Quantidade:
939,3800
3,23
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
AGOSTO/2015 - DES. AGRÁRIO
1.130,30
LT
398,0900
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
126,60
336
5880/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SETOR ODONTO - RECURSO MS BUCAL FICHA 336 - DR 300.027 FONTE 05 - AGOSTO/2015 - C/C 255-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
126,60
Un.:
LT
Quantidade:
39,1600
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
365,04
431
5881/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - CAPS 
MS CAPS FICHA 431 - DR 300.042 FONTE 05 - AGOSTO/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
365,04
Un.:
LT
Quantidade:
112,9100
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
8.632,20
319
5882/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
8.012,38
Un.:
LT
Quantidade:
2.478,3100
3,23
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPES MS PAB - FICHA 319 - DR 300.001 FONTE 05 - AGOSTO/2015 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
619,82
LT
218,3000
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
821,60
458
5883/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MS FICHA 458 - DR 300.008 FONTE 05 - AGOSTO/2015 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
821,60
Un.:
LT
Quantidade:
254,1300
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
233,97
458
5884/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - PAM 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAM - MS PAM FICHA 458 DR 300.003 FONTE 05 - AGOSTO/2015 - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
233,97
Un.:
LT
Quantidade:
72,3700
3,23
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
1.070,32
275
5886/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
Vl.Total:
1.070,32
Un.:
LT
Quantidade:
331,0600
3,23
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/09/2015 ATÉ 04/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ADMINISTRATIVO SAÚDE FICHA 275 - DR 310.000 FONTE 01 - AGOSTO/2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
925,71
348
5887/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SETOR CEREST SAÚDE DO TRABALHADOR FICHA 348 - DR 300.006 - FONTE 05 - C/C 253-2 CEF -  
AGOSTO/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
925,71
Un.:
LT
Quantidade:
286,3300
3,23
3.250,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
691
5888/000-2015       
65,00
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó 
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de 
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero 
completo sem pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
3.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
1.047,50
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
693
5889/000-2015       
0,50
Item:
1 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set 90g/m2 branco, formato 25 x 31cm. - MATERIAL 
DE ESCRITÓRIO - FUNSSOL
Vl.Total:
1.047,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.095,0000
71,94
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
49
5896/000-2015       
1,83
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER
Vl.Total:
54,90
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
8,52
2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12 mm x 40 m, podendo ser usado para trabalhos 
escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, 
reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. - FITPEL - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
17,04
EMBAL
2,0000
39,20
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.127.785/0001-32
0,00
49
5897/000-2015       
19,60
Item:
1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico, 
composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca. - LEO LEO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
61,50
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
633
6288/000-2015       
4,10
Item:
1 - Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como 
propelene ( desingripante spray) 300 ml. - PROTEGE-LUB - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
61,50
Vl. Unit.:
Un.:
LATA
Quantidade:
15,0000
18,80
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
633
6289/000-2015       
9,40
Item:
1 - ALICATE UNIVERSAL - JOMARCA - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
18,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
60,00
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
6344/007-2015       
60,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,00
4701/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
6344/008-2015       
60,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.131,21
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
6374/000-2015       
491,92
Item:
1 - REALINHAMENTO DE PREÇOS (11,18%) DO CONTRATO 167/2014 (PERÍODO 09/03/2015 A 10/03/2015) 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE VARRIÇÃO, RASPAGEM, CAPINA, COLETA E PINTURA EM RUAS E 
AVENIDAS
Vl.Total:
491,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.260,50
2 - REALINHAMENTO DE PREÇOS (11,18%) DO CONTRATO 167/2014 (PERÍODO 11/03/2015 A 10/04/2015) 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE VARRIÇÃO, RASPAGEM, CAPINA, COLETA E PINTURA EM RUAS E 
AVENIDAS
7.260,50
1,0000
7.378,79
3 - REALINHAMENTO DE PREÇOS (11,18%) DO CONTRATO 167/2014 (PERÍODO 11/04/2015 A 10/05/2015) 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE VARRIÇÃO, RASPAGEM, CAPINA, COLETA E PINTURA EM RUAS E 
AVENIDAS - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
7.378,79
1,0000
0,00
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.213,65
172
6403/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - 
Vl.Total:
1.213,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.213,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/09/2015 ATÉ 04/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
TRÂNSITO
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
262,46
305
6422/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. AGOSTO/2015 - SETOR 192 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
262,46
Un.:
LT
Quantidade:
88,1700
2,98
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
608.000,00
526
6488/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
608.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
154.707,3800
3,93
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
22.571,54
531
6490/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
22.571,54
Un.:
KM
Quantidade:
5.743,3900
3,93
1.574,60
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
72.881.063/0001-05
0,00
797
6501/000-2015       
3,60
Item:
1 - CREME DE LEITE - NESTLÉ
Vl.Total:
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
5,36
2 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI
268,00
PCT
50,0000
6,93
3 - MOLHO DE SOJA - IGUATEMI
138,60
UN
20,0000
2,68
4 - QUEIJO RALADO - IPANEMA
268,00
UN
100,0000
5,40
5 - SARDINHA - GOMES COSTA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE 
RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
540,00
LATA
100,0000
752,80
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
6502/000-2015       
1,99
Item:
1 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - Pacote com 01 kg. - NICOLE
Vl.Total:
398,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
3,93
2 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
235,80
CX
60,0000
5,95
3 - BANHA SUINA REFINADA - Pacote de 01kg. - FRIMESA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS OFICINAS DE 
CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
119,00
PCT
20,0000
2.712,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
13.316.546/0001-06
0,00
797
6504/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA
Vl.Total:
519,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
3,10
2 - MARGARINA VEGETAL com sal. - COAMO FAMÍLIA
465,00
UN
150,0000
2,40
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS OFICINAS DE 
CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
1.728,00
UN
720,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
3.678,57
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
648
6604/002-2015       
3.678,59
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º 
TERMO ADITIVO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.678,57
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
2.222,32
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
648
6605/002-2015       
2.222,32
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 5º 
TERMO ADITIVO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,32
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
22.094,95
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
648
6606/002-2015       
20.857,62
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
19.872,62
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,9500
2.222,33
2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO 
5º TERMO ADITIVO - ASSISTÊNCIA
2.222,33
SV
1,0000
5.199,50
4673/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
E.K. TSUNODA - EPP
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
03.888.916/0001-18
0,00
784
6612/000-2015       
149,00
Item:
1 - BOMBA DE AR, COM CAPACIDADE PARA 180 PSI
Vl.Total:
149,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
20,00
2 - CAMARA DE AR SPEED 700X19-23
500,00
UN
25,0000
120,00
3 - CORRENTE SPEED 10 VELOCIDADES 112 ELOS
480,00
UN
4,0000
258,00
4 - CASSETE SPEED 10 VELOCIDADES
1.032,00
UN
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/09/2015 ATÉ 04/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
145,00
5 - CASSETE SPEED 08 VELOCIDADES
145,00
UN
1,0000
42,50
6 - CORRENTE SPEED 8 VELOCIDADES 114 ELOS
42,50
UN
1,0000
25,00
7 - FITA PARA GUIDÃO SPEED, COR PRETA
250,00
UN
10,0000
30,00
8 - CAMARA DE AR MOUNTAIN BIKE 29-19-23, VALVULA PRESTA
270,00
UN
9,0000
119,00
9 - PNEU MOUNTAIN BIKE ARO 29-19-23 VALVULA PRESTA
476,00
UN
4,0000
26,00
10 - CAMARA DE AR MOUNTAIN BIKE, ARO 26, COM VALVULA PRESTA 42MM
156,00
UN
6,0000
195,00
11 - CORRENTE MOUNTAIN BIKE 10 VELOCIDADES, 166 ELOS
390,00
UN
2,0000
104,50
12 - CASSSETE MOUNTAIN BIKE 10 VELOCIDADES
209,00
UN
2,0000
95,00
13 - CORRENTE SPEED 114 ELOS
475,00
UN
5,0000
125,00
14 - CASSETE SPEED 9 VELOCIDADES -  PEÇAS PARA USO DA EQUIPE DE CICLISMO NOS JOGOS REGIONAIS 
2015 - ESPORTES
625,00
UN
5,0000
1.035,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.233.702/0001-20
0,00
190
6645/001-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 07. - EMPÓRIO DOS PÃES
Vl.Total:
675,00
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
900,0000
0,80
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 07.  - EMPÓRIO DOS PÃES - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO PREVISTA PARA O PERÍODO DE 03 MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
360,00
UNI
450,0000
18,72
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
6669/001-2015       
0,72
Item:
1 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: CRECHE - 92,30%, CRECHE NOSSO NINHO - 7,70% - REC. 
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
18,72
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
26,0000
20,88
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
6670/001-2015       
0,72
Item:
1 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: EMEI - 96,55% - EMEI NOSSO NINHO - 3,45% - REC. PRÓPRIO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
20,88
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
29,0000
56,16
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
505
6671/001-2015       
0,72
Item:
1 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: EMEF - 89,74%, FUND APAE - 2,56%, EJA EMEF - 1,28%, 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,56%, AEE MUNICIPAL - 1,28%, INDÍGENAS - 1,28%, QUILOMBOLAS - 1,28% 
- REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
56,16
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
78,0000
340,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7426/000-2015       
17,00
Item:
1 - CARNE SECA /CHARQUE) carne bovina de primeira qualidade, limpa sem ossos, sem pele, pouca gordura, 
sem pelancas, com peso médio de 2 kg cada peça embaladas à vácuo - FRIGOL - PARA USO NA OFICINA DE 
CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
340,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
185,25
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7462/000-2015       
12,00
Item:
1 - AZEITE DE OLIVA - TRADIÇÃO
Vl.Total:
24,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1,35
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - RENATA
4,05
PCT
3,0000
2,68
3 - COCO RALADO SECO PURO - COCO VALLE
2,68
PCT
1,0000
2,99
4 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - CALDO NOBRE
11,96
KG
4,0000
3,93
5 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
141,48
CX
36,0000
1,08
6 - SAL REFINADO - MIRAMAR - AQUISIÇÃO PARA OFICINA DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 
382-2 CEF - FMFEPS
1,08
KG
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
7.171,76
51
7579/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
Vl.Total:
7.171,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.171,76
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
1.195,30
186
7581/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS
Vl.Total:
1.195,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.195,30
0,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
7.570,20
71
7595/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS
Vl.Total:
7.570,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.570,20
0,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
-2.433,34
766
7653/002-2015 - 01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/09/2015 ATÉ 04/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7653/2-2015 - MOTIVO: ANULAÇÃO PARA ACERTO
Vl.Total:
-2.433,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.433,34
0,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
-2.433,33
766
7653/003-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7653/3-2015 - MOTIVO: EMITIDO ERRONEAMENTE
Vl.Total:
-2.433,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.433,33
0,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
2.433,33
766
7653/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - REF. A 2ª PARCELA PERÓDO DE 01/08/2015 A 31/08/2015 
- ESPORTES
Vl.Total:
2.433,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
0,00
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
2.433,34
652
7655/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE 
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A 
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ 
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO 
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E 
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - REF. 2ª PARCELA 
PERÍODO 01/08/15 A 31/08/15 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.433,34
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
7.300,00
1.000,00
5957/2015
Outros/Não Aplicável
NILSON DE OLIVEIRA SILVA
0,00
1.000,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
070.030.318-92
0,00
110
7712/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
453,90
2
7727/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ITESP PARA ATENDER CONVÊNIO COM PREFEITURA - REF. AGOSTO/15 
- GABINETE
Vl.Total:
453,90
Un.:
UN
Quantidade:
51,0000
8,90
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
2.968,86
275
7809/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - AGOSTO/2015 - 
C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.968,86
Un.:
LT
Quantidade:
1.045,6300
2,84
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
23.737,79
319
7810/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
7.460,93
Un.:
LT
Quantidade:
2.506,3600
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
16.276,86
LT
5.034,6000
3,23
180,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
231
7834/000-2015       
120,00
Item:
1 - ALINHAR E AJUSTAR CARDAN/LIMPEZA E REGULAGEM DA EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR 
NEW HOLAND PLACA DBA 9455, DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 40% - VALOR TOTAL 
LÍQUIDO R$ 180,00 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
817,01
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
229
7835/000-2015       
470,01
Item:
1 - BATERIA 100 AMPERES. SUPERLIGHT
Vl.Total:
470,01
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
8,50
2 - TERMINAL BATERIA
17,00
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/09/2015 ATÉ 04/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,01
3 - PARAFUSO. DO TERMINAL
2,02
UN
2,0000
254,01
4 - PAR LAMINA
254,01
UN
1,0000
73,97
5 - PLACA. DA EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLAND PLACA DBA 9455, DESTA 
SECRETARIA. APLICAR DESCONTO DE 16% - VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 817,01 - DES. AGRÁRIO
73,97
UN
1,0000
0,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
24.288,98
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
7846/001-2015       
291.466,86
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO 87/2014 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,98
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
0,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
24.288,98
209
7846/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO 87/2014 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.288,98
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
291.466,86
50,63
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
8007/000-2015       
144,66
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. DO TERMINAL DA MANGUEIRA HIDRAULICA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
50,63
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,3500
206,37
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8008/000-2015       
206,37
Item:
1 - MANGUEIRA. DA LANÇA TRASEIRA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
206,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
960,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
8009/000-2015       
120,00
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM.  DO HIDRAULICO PARA TROCAR VALVULA E REPARO E REGULAGEM - 
TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
960,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
677,69
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8010/000-2015       
288,51
Item:
1 - Aquisição de: VALVULA. DE CONTROLE HIDRAULICO
Vl.Total:
288,51
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
163,00
2 - VALVULA. DE SEGURANÇA DO HIDRAULICO
163,00
UN
1,0000
226,18
3 - JOGO DE REPARO. DO HIDRAULICO - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS
226,18
UN
1,0000
281,82
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8012/000-2015       
281,82
Item:
1 - OLEO DE TRANSMISSAO - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
281,82
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
385,26
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8013/000-2015       
192,63
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DA DIREÇÃO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
385,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
140,84
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8014/000-2015       
140,84
Item:
1 - REPARO. DO CILINDRO DE LEVANTE - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
140,84
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
266,72
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8015/000-2015       
266,72
Item:
1 - OLEO DE TRANSMISSAO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
266,72
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
362,94
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
8017/000-2015       
142,33
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO CILINDRO DE LEVANTE TRASEIRO PARA TROCAR REPARO COMPLETAR 
OLEO DE TRANSMISSAO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
362,94
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,5500
192,01
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8020/000-2015       
192,01
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO ESTABILIZADOR - RETRO ESCAVADEIRA RD 406 EXTENSÍVEL - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
192,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
340,17
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
8021/000-2015       
142,33
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO CILINDRO DO GIRO PARA TROCAR REPARO E EMBUCHAMENTO DA 
HASTE - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
340,17
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/09/2015 ATÉ 04/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
183,84
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8022/000-2015       
123,42
Item:
1 - REPARO. DO CILINDRO D GIRO
Vl.Total:
123,42
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
30,21
2 - BUCHA. HASTE DO CILINDRO GIRO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SERV. MUNICIPAIS
60,42
UN
2,0000
42,50
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8023/000-2015       
42,50
Item:
1 - FIXADOR. DO COMANDO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
42,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,09
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
8024/000-2015       
142,33
Item:
1 - ALINHAR E SOLDAR SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO / SOLDA ENCANAMENTO DE DIESEL - RETRO 
ESCAVADEIRA CASE 580H - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
360,09
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,5300
241,60
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
8025/000-2015       
144,67
Item:
1 - SERVIÇO. DE SOCORRO PARA EXAMINAR ENTRADA DE AR / TIRAR ENTRADA DE AR - PA CARREGADEIRA 
FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
241,60
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6700
408,66
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8026/000-2015       
120,66
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DA TRANSMISSAO
Vl.Total:
120,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
288,00
2 - FILTRO. DE TRANSMISSÃO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
288,00
UN
1,0000
420,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
8027/000-2015       
120,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE DISCO DA EMBREAGEM E REGULAR EMBREAGEM - TRATOR AGRÍCOLA NEW 
HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
420,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,5000
539,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8028/000-2015       
539,00
Item:
1 - DISCO DE EMBREAGEM - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
539,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
109,52
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8029/000-2015       
28,01
Item:
1 - PARAFUSO SEXTAVADO. 5/8X10 AÇO
Vl.Total:
84,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
8,50
2 - PORCA 5/8 AUTO TRAVANTE - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
25,50
UN
3,0000
138,01
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8030/000-2015       
138,01
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA CILINDRO DE DIREÇAO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
138,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
154,80
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
8031/000-2015       
144,67
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO TUBO HIDRAULICO DA DIREÇAO PARA SOLDA - PA CARREGADEIRA 
FIAT ALLIS FR 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
154,80
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0700
162,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
8032/000-2015       
162,00
Item:
1 - PRE FILTRO SEDMENTADOR DO COMBUSTIVEL - TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND 7630 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
162,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
1.787,98
2
8033/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - AGOSTO/2015 - PARA USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
1.787,98
Un.:
LT
Quantidade:
553,0400
3,23
351,30
6551/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
0,00
396
8327/001-2015       
351,30
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
351,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
86,42
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
766
8555/001-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
32,37
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,0100
673,10
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - ESPORTES
54,05
%
0,0800
1.303,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
766
8555/002-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/09/2015 ATÉ 04/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,33
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESPORTES
175,00
%
0,1300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.780,38
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
213
8630/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NA BOMBA INJETORA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.780,38
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
21,8000
624,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
731
8671/001-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,93
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CULTURA
60,00
%
0,0400
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
100,24
68
8721/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
100,24
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
7,16
0,00
7009/2015
Dispensa
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
0,00
7.000,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.647.853/0001-45
0,00
4
8722/000-2015       
7.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA ELABORAÇAO DE PROJETO.  projeto técnico de prevenção e combate a 
incêndio - DISPENSA DE LICITAÇÃO 033/2015 - GABINETE
Vl.Total:
7.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.447,25
6941/2015
Inexigibilidade
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
60.896.248/0004-57
0,00
648
8729/001-2015       
6,80
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/MIRACATU
Vl.Total:
476,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
70,0000
53,25
2 - PASSAGEM - REGISTRO/SANTOS
2.396,25
SV
45,0000
51,00
3 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO
2.295,00
SV
45,0000
14,00
4 - PASSAGEM - REGISTRO/IGUAPE - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 006/2015 - PELO PERÍODO DE 06 MESES 
- ASSISTÊNCIA
280,00
SV
20,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.504,56
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
8747/000-2015       
144,67
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO TANDEM LADO ESQUERDO PARA DESENCAVALAR CORRENTE E EXAME 
DA FOLGA E TROCA DO ROLAMENTO DO EIXO BALANÇA DO TANDEM/ASSISTÊNCIA EXTERNA. - 
MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.504,56
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
10,4000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.157,35
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
8748/000-2015       
144,67
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. E REFORÇO DA BASE DO PINO ESFERICO DO CILINDRO DE DESCOLAMENTO 
LATERAL/ DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO DE DESCOLAMENTO PARA TROCA R HASTE E REPARO 
E COMPLETAR OLEO DO SISTEMA HIDRAULICO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.157,35
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
950,47
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
213
8760/000-2015       
144,67
Item:
1 - DESMONTAGEM E MONTAGEM. DO DIFERENCIAL DIANTEIRO DO MUNHÃO LADO DIREITO E LADO 
ESQUERDO PARA EXAME DO BARULHO, TROCA PINOS, BUCHAS E RETENTORES - RETRO ESCAVADEIRA 
RANDON RD 406 EXTENSÍVEL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
950,47
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,5700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.160,52
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
213
8761/000-2015       
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. HIDRAULICA E TRANSMISSÃO - MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710 A - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.160,52
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
14,2100
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
200,09
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
213
8772/000-2015       
81,67
Item:
1 - LIMPEZA. DO RADIADOR
Vl.Total:
80,04
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - VW SANTANA PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
120,05
HR
1,4700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
300,54
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
213
8773/000-2015       
81,67
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
71,05
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8700
81,67
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
118,42
HR
1,4500
81,67
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
51,45
HR
0,6300
81,67
4 - CASTER. LADO DIREITO - MITSUBISHI L 200 PLACA EHE 7245 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
59,62
HR
0,7300
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/09/2015 ATÉ 04/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
6.274,58
400
8899/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
4.553,71
Un.:
LT
Quantidade:
1.408,5100
3,23
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - COMBUSTÍVEL PARA USO DO SETOR 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE - AGOSTO/2015 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
1.720,87
LT
606,0900
2,84
0,00
Outros/Não Aplicável
GILBERTO DO NASCIMENTO SILVA
90,82
90,82
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
036.954.668-71
0,00
132
9488/000-2015       
90,82
Item:
1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME PROTOCOLO 
3385/2015 DEFERIDO PELA STTCA.
Vl.Total:
90,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EDSON ANTUNES
316,60
316,60
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
197.614.348-93
0,00
132
9489/000-2015       
316,60
Item:
1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME PROTOCOLO 
3296/2015 DEFERIDO PELA STTCA.
Vl.Total:
316,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
1.000,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
9490/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ILUMINAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS - PARA A "FESTA DAS NAÇÕES" NO DIA 05 
DE SETEMBRO - CULTURA
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
1.827,96
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
9491/000-2015       
103,97
Item:
1 - PRATICAVEIS PANTOGRÁFICOS 2X1 - 24 HORAS - UNIDADE
Vl.Total:
1.247,64
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
12,0000
96,72
2 - AMPLIFICADOR MARSHALL JCM 900 + CAIXA MARSHALL 4X12 (ITENS COMPLEMENTARES DE 
SONORIZAÇÃO - CONJUNTO) - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
193,44
DIÁRI
2,0000
96,72
3 - AMPLIFICADOR GALLIEN KRUEGER RB 800/HARTKE SYSTENS 3500 COM CAIXA 1 1X15 POLEGADAS + 4X10 
POLEGADAS (ITENS COMPLEMENTARES DE SONORIZAÇÃO - CONJUNTO) - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
96,72
DIÁRI
1,0000
290,16
4 - BATERIA COMPLETA + MÁQUINA DE CHIMBAL + BANCO COM ALTURA REGULÁVEL + PEDAL DE BUMBO 
(ITENS COMPLEMENTARES DE SONORIZAÇÃO - CONJUNTO) - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - CULTURA
290,16
DIÁRI
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
3.527,45
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
9492/000-2015       
3.527,45
Item:
1 - SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA 24 HORAS - PARA A "FESTA DAS NAÇÕES" NO 
DIA 05 DE SETEMBRO DE 2015 - CULTURA
Vl.Total:
3.527,45
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
752,10
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
731
9493/000-2015       
168,60
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18).
Vl.Total:
505,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
123,15
2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS 
(COMPREENDE DIURNA HORARIO DAS 06 AS 18). - PARA A "FESTA DAS NAÇÕES" NO DIA 05 DE SETEMBRO 
DE 2015 - CULTURA
246,30
SV
2,0000
0,00
7811/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
1.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
0,00
16
9494/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7365/2015
Outros/Não Aplicável
JUSSEMAR LUIZ BATISTA
929,72
0,00
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
267.786.008-29
0,00
341
9495/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
772,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
22,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO CURSO "MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI MARIO FERRAZ" 
EM SÃO PAULO/SP - CONTA SAÚDE BUCAL - C/C 0903/006/255-9 CEF - SAÚDE
156,86
22,0000
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
3.140,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
143
9496/000-2015       
2.730,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
2.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,9500
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
100,00
%
0,4000
1.095,60
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - TRÂNSITO
440,00
%
0,4000
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
3.140,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
186
9497/000-2015       
2.730,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
2.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,9500
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
100,00
%
0,4000
1.095,60
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - SERV. MUNICIPAIS
440,00
%
0,4000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/09/2015 ATÉ 04/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
2.580,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
731
9498/000-2015       
1.836,02
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
2.040,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,1100
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
100,00
%
0,4000
1.095,60
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - CULTURA
440,00
%
0,4000
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
5.160,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
71
9499/000-2015       
1.836,02
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
4.080,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,2200
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
200,00
%
0,8000
1.095,60
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - FINANÇAS
880,00
%
0,8000
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
2.580,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
41
9500/000-2015       
1.836,02
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
2.040,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,1100
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
100,00
%
0,4000
1.095,60
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - JURÍDICO
440,00
%
0,4000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
745,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
0,00
114
9501/000-2015       
745,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
745,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7266/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
600,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
115
9502/000-2015       
300,00
Item:
1 - RECARGA DE CARTUCHO - HP LASERJET 5200 TN - PARA ATENDER A SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
15.740,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
0,00
323
9503/000-2015       
472,20
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - APERFEIÇOAMENTO DE GESTÃO - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
15.740,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
33,3300
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
69.080,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
0,00
562
9504/000-2015       
2.730,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
57.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
20,9500
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
2.200,00
%
8,8400
1.095,61
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
9.680,00
%
8,8400
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
5.160,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
0,00
562
9505/000-2015       
1.836,02
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
4.080,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,2200
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
200,00
%
0,8000
1.095,60
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
880,00
%
0,8000
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
2.580,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
0,00
351
9506/000-2015       
1.836,02
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
2.040,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,1100
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
100,00
%
0,4000
1.095,60
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
440,00
%
0,4000
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
2.580,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
0,00
323
9507/000-2015       
1.836,02
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
2.040,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,1100
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
100,00
%
0,4000
1.095,60
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE C/C 332-6 CEF - SAÚDE
440,00
%
0,4000
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
2.580,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
278
9508/000-2015       
1.836,02
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
2.040,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,1100
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/09/2015 ATÉ 04/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
18
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
100,00
%
0,4000
1.095,60
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 410-1 - SAÚDE
440,00
%
0,4000
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
2.820,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
0,00
323
9509/000-2015       
547,20
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
Vl.Total:
2.280,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,1700
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
100,00
%
0,4000
1.095,60
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 332-6 CEF - PMAQ - SAÚDE
440,00
%
0,4000
0,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
3.140,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
0,00
278
9510/000-2015       
2.730,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
2.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,9500
249,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
100,00
%
0,4000
1.095,60
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LICITAÇÃO 035/2015 - 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO Nº 96/2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
440,00
%
0,4000
61,50
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
0,00
5001
14777/000-2014       
61,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14777/0-2014
Vl.Total:
61,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 9 de Setembro de 2015.