4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
40
Data de Lançamento: 05/05/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.603,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
0,00
726
16/004-2015       
3.603,00
Item:
1 - PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2,53
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - 
EMBRATEL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
33.530.486/0001-29
0,00
278
39/002-2015       
2,53
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO DESTA SECRETARIA 
- CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
144,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
326
121/000-2015       
144,00
Item:
1 - MESA AUXILIAR - Marca: BAHIR/M ES - MOD 06 - PARA USO DA UNIDADE ESF VILA SÃO FRANCISCO - 
C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
144,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
199,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
326
122/000-2015       
199,00
Item:
1 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - Marca: BAHIR/ MOD 120 - PARA USO DA 
UNIDADE ESF CAIÇARA PARA SALA DE ATENDIMENTO DO MÉDICO CLINICO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
199,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11881/2014
Pregão Presencial
SALETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS 
FIBRA LT
0,00
4.250,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
01.269.834/0001-60
0,00
239
213/001-2015       
212,50
Item:
1 - LIXEIRA em fibra, na cor azul, com tampa superior central, capacidade mínima de 40 litros, não giratória, 
acoplada em suporte metálico com duas hastes confeccionadas em material resistente, fabricado em tubo em 
aço carbono galvanizado de 01 polegada, com pintura eletrostática na cor preta, sem logotipo da Prefeitura. - 
SALETTI - 45L C/ HASTE - REFERENTE À ANULAÇÃO Nº 16319/2014 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
4.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
47,50
51
251/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
47,50
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1600
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
20,80
51
252/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
20,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1300
157,50
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
128,65
731
255/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - PARTE DO TERMO ADITIVO - CULTURA
Vl.Total:
128,65
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4200
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
81,38
231
256/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
81,38
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2700
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
580,92
4
257/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
502,17
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,6500
304,81
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO MARCA SAMSUNG - A847 - REFERENTE PARTE DO TERMO ADITIVO - GABINETE
78,75
MÊS
1,0000
78,75
0,00
3403/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
19.572,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
277/001-2015       
32,62
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO URBANA - BOCA DE LOBO - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
19.572,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
600,0000
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
1.650,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
280/004-2015       
1.650,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.650,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
1.768,25
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
0,00
550
281/004-2015       
1.768,25
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.768,25
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
2.440,80
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
0,00
230
282/004-2015       
2.440,80
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.440,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
1.700,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
0,00
3
283/004-2015       
1.700,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
1.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
1.600,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
0,00
50
284/004-2015       
1.600,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT-Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho.
Vl.Total:
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
2.523,20
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
0,00
635
285/004-2015       
2.523,20
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL E ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
2.523,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
2.125,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
0,00
142
287/004-2015       
2.125,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.125,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
2.565,20
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
0,00
432
301/004-2015       
2.565,20
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL -  para uso e funcionamento do Centro de Atenção Pisicossocial-CAPS - C/C 
0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.565,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
1.848,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
0,00
277
305/002-2015       
1.848,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - destinado a uso e func. do Almoxarifado I (Medicamentos)  - C/C 410-1 C.E.F. - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.848,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
2.800,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
0,00
277
306/004-2015       
2.800,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Dest. ao uso e func. da Sec. Mun. de Saúde - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
1.223,45
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
309/004-2015       
2.446,90
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig. Epidem. e Vig. Sanitária 
- C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
0,00
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
1.223,45
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
0,00
461
312/004-2015       
2.446,90
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. ao uso e func. do PAM - Prog. de Ações e Metas, Vig Epidem. e Vig. Sanitária 
- c/c 624023-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.223,45
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
0,00
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
1.000,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
0,00
322
314/004-2015       
1.000,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL  - para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família) Alay Correa - C/C 
624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
164,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810102
O
0,00
5312
329/000-2015       
164,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
164,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
1.072,02
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
331/000-2015       
1.072,02
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 290 - 9745,68
Vl.Total:
1.072,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
1.310,31
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
332/000-2015       
1.310,31
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 291 - 11911,91
Vl.Total:
1.310,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
244,45
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
333/000-2015       
244,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 294 - 2222,32
Vl.Total:
244,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
1.570,67
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
334/000-2015       
1.570,67
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 293 - 14278,84
Vl.Total:
1.570,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
244,46
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
335/000-2015       
244,46
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 296 - 2222,33
Vl.Total:
244,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
580,12
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
336/000-2015       
580,12
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 292 - 5273,81
Vl.Total:
580,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
2.294,33
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
337/000-2015       
2.294,33
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 295 - 20857,56
Vl.Total:
2.294,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
1.076,46
218810102
J
07.263.330/0001-19
0,00
5397
338/000-2015       
1.076,46
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1783 - 19572,00
Vl.Total:
1.076,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
77,71
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
339/000-2015       
77,71
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 727 - 706,44
Vl.Total:
77,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
340/000-2015       
170,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 254 - 1550,00
Vl.Total:
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6972/2014
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
1.018,83
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
0,00
50
340/004-2015       
1.018,83
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e func. do Arq. de Proc. e uso da seção de Patrim. e Seção de 
Almoxarifado - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.018,83
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
341/000-2015       
170,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 253 - 1550,00
Vl.Total:
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
6.000,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
341/004-2015       
6.000,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
170,50
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
342/000-2015       
170,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 252 - 1550,00
Vl.Total:
170,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
84/2013
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
2.090,57
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
343/004-2015       
2.090,57
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL E ASSUNTOS JURÍDICOS
Vl.Total:
2.090,57
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
212,03
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
212,03
212,03
218810115
J
00.000.000/0492-80
0,00
5315
351/000-2015       
212,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
212,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
46/2013
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
5.313,99
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
0,00
635
352/004-2015       
5.313,99
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIT. DESENV. SOCIAL
Vl.Total:
5.313,99
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
96,88
278
381/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - Marca: 
Aparelho em comodato - Marca Apple - Iphone 5 16 GB - SAÚDE
Vl.Total:
96,88
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3200
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
187,54
766
391/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
88,73
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - Marca: 
Aparelho em comodato - Marca: Samsung - A847 - PARTE DO TERMO ADITIVO - ESPORTES
98,81
MÊS
1,2500
78,75
0,00
13390/2014
Dispensa
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
0,00
492,52
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
0,00
322
393/004-2015       
492,52
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - Destinado a uso e funcionamento da estratégia saúde da família (E.F.S.) - PAB 
0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
492,52
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
13394/2014
Dispensa
AILTON SOUZA GUIMARÃES
0,00
1.392,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
034.840.728-90
0,00
322
394/004-2015       
1.392,00
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - dest. a uso e func. do Setor de Almox. II (Mat. de Enfer., Coz., Suplementos, 
Impres., Limpeza e Escr.) da Sec. Mun. de Saúde. - PAB 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.392,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
429,87
477
396/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
250,02
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,8200
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - Marca: 
179,85
MÊS
2,2800
78,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Aparelho em comodato - Marca Samsung - A847 - REFERENTE A PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
404-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
1.000,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
71
401/004-2015       
480,01
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,0800
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
1.200,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
41
403/004-2015       
480,00
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,5000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
800,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
103
405/004-2015       
479,99
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
Vl.Total:
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
1.400,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
51
406/004-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
480,01
2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA.
1.000,00
%
2,0800
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
143
409/004-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
766
411/003-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. -
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
800,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
186
412/004-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
231
413/004-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
312,50
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
692
420/004-2015       
312,50
Item:
1 - locação do imóvel - FUNDO SOCIAL
Vl.Total:
312,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.570,20
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
71
421/004-2015       
7.570,20
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE 
SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
7.570,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
4.787,50
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
635
422/004-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4.787,50
Item:
1 - Locação do imóvel - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vl.Total:
4.787,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
312,50
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
692
423/004-2015       
312,50
Item:
1 - Locação do imóvel  - FUNDO SOCIAL
Vl.Total:
312,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
433
425/004-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624026-5 CEF
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
3.000,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
426/004-2015       
432,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
6,9400
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
462
427/004-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624028-1 CEF
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
351
428/004-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
253-2 CEF
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
800,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
430/004-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
410-1 CEF
Vl.Total:
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
449
431/004-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624024-9 CEF
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
433/004-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
624025-7 CEF
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
4.000,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
434/004-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
332-6 CEF
Vl.Total:
4.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
4.787,50
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
635
436/004-2015       
4.787,50
Item:
1 - Locação do imóvel - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.787,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
432,30
51
437/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma
Vl.Total:
432,30
Un.:
SV
Quantidade:
0,1200
3.600,00
1.195,30
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
186
470/004-2015       
1.195,30
Item:
1 - C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE 
SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.195,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
774,47
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/006-2015       
774,47
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
774,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.171,76
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
0,00
51
474/004-2015       
7.171,76
Item:
1 - REFERENTE A C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE 
USO DE SOFTWARE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.171,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
4.336,06
672
481/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - F.M.ASSIST. SOCIAL  - C/C 28.285-5 B.B.
Vl.Total:
4.336,06
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.336,08
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
4.369,42
209
483/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.369,42
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4.369,42
0,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
394,00
142
497/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
394,00
142
498/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
0,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
394,00
142
499/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
394,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
394,00
71,94
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/010-2015       
71,94
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
652
508/003-2015       
558,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - NA PEC - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
781
511/003-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
558,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - Serviço de controlador de acesso/apoio 
e fiscalização na PEC. - ESPORTES
Vl.Total:
1.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
1.550,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
731
513/003-2015       
558,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - Serviço de controlador de acesso/apoio 
e fiscalização na PEC. - CULTURA
Vl.Total:
1.550,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
2,7800
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,01
209
571/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de 
Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - 6ª PARCELA PERÍODO DE 03/04/2015 A 02/05/2015 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
0,01
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,01
423,68
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/012-2015       
423,68
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
423,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,97
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/008-2015       
35,97
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
35,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
330,36
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/021-2015       
330,36
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TODOS 
OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
330,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
316,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
506
885/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA – O produto deverá atender as legislações vigentes. - 
DAFRUTA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO ENSINO FUNDAMENTAL EJA DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
316,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
1.444,28
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/009-2015       
1.444,28
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, 
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.444,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,58
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/010-2015       
131,58
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, 
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
131,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
0,00
1.896,58
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
322
1037/003-2015       
1.896,58
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNC. DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA (E.S.F) - C/C 624.025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.896,58
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
918,30
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
0,00
230
1038/003-2015       
918,30
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
918,30
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME
0,00
185,80
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.429.666/0001-13
0,00
313
1062/000-2015       
3,71
Item:
1 - ATADURA DE CREPE . 10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com 
tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no 
sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento 
na lateral sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de 
garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade com 
NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, 
procedência, nº do lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra. - JM
Vl.Total:
74,20
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
5,58
2 - ATADURA DE CREPE . 15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com 
tecido 100% algodão cru, fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no 
sentido longitudinal, densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento 
na lateral sem desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de 
111,60
PCT
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
garroteamento provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade com 
NBR 14056 - ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, 
procedência, nº do lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra. - JM - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, 
ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, 
XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
3.986,12
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.610.283/0001-88
0,00
313
1070/000-2015       
3,81
Item:
1 - LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO 
LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml. Registro no MS/ANVISA. - SKIN BASIS / OFT VISION
Vl.Total:
761,98
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
1,34
2 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA. composto de látex natural, centrifugado a 60%, tamanho 
médio nº 05 – caixa contendo 02 unidades – Registro no MS/ANVISA. - BIOSANI
402,96
CX
300,0000
4,72
3 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M. Registro 
no MS/ANVISA. - GRANELL
2.124,00
UN
450,0000
0,73
4 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.0 - MAXITEX / TERANG
365,40
PAR
500,0000
0,04
5 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C.B.P.F.). - LAMEDID / ANHUI
34,48
UN
800,0000
0,20
6 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 8 21g1 - Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação(C.B.P.F.). - LAMEDID / SURU
257,66
UN
1.300,0000
0,20
7 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 7 22g1. Certificado de Boas Práticas de 
Fabricação(C.B.P.F.). - LAMEDID/SURU - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHA, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, 
CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E 
VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
39,64
UN
200,0000
0,00
270/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEA BRASIL DESFIBRILADORES LTDA - ME
0,00
852,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.388.600/0001-43
0,00
400
1233/000-2015       
213,00
Item:
1 - MOCHILA DE RESGATE PARA O 192 - TÉRMICA, PADRÃO, TAMANHO 0,38X0,32X0,18 - PARA USO DO 
SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS 192 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
852,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
250/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
1.012,35
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
4
1235/001-2015       
0,04
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
1.012,35
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
25.308,7500
0,00
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
859,63
4
1239/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
859,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
859,63
0,00
240/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
315,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
327
1240/002-2015       
35,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - ESTIMATIVA DE INSERÇÕES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 
SAÚDE
Vl.Total:
315,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
0,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
108,69
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
0,00
3
1294/004-2015       
1.649,32
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
108,69
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
0,00
329/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
1.400,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
112
1353/000-2015       
35,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO . 30 SEGUNDOS CADA - DIVULGAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA REVISÃO DO 
PLANO DIRETOR - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
40,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
15.120,00
633
1357/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA O CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - 
ASSITÊNCIA
Vl.Total:
15.120,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.400,0000
10,80
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
92,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
728
1392/000-2015       
46,00
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
92,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
0,00
661
1478/003-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
670
1486/003-2015       
3.400,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.140,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
0,00
667
1498/003-2015       
2.140,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.140,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
2.564,10
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.229.068/0001-72
0,00
190
1537/000-2015       
82,50
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO. COR 409 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.564,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
31,0800
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
85,92
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
39
1616/001-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - Marca: 
LITORAL - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
85,92
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
1.200,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
84
1643/000-2015       
40,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - DIVULGAÇÃO DO IPTU 2015 - FINANÇAS
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
1673/002-2015       
432,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 624025-7 CEF
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
51
1674/002-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
140,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
0,00
648
1688/002-2015       
140,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação de silicone 
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação desengraxante automotivo em 
camionetes carroceria aberta e baú. - LAVAGEM DE VEICULO DE USO DO VIVA LEITE BPY 4408 - 
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
140,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
1.289,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
190
1698/001-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de 
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA
Vl.Total:
259,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
2,40
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa 
tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - PIRACANJUBA
720,00
UN
300,0000
3,10
3 - MARGARINA VEGETAL com sal. Composição: óleos vegetais líquidos e interesterificados, sal, água, leite em 
pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos, 
lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, acidulante ácido cítrico, aroma 
idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural, corantes naturais de 
cúrcuma. Teor de 80% de lipídios. Deve conter, no máximo, 60 mg de sódio na porção de 10g. Validade mínima 
de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Embalagem primária: 
pote plástico, atóxico, contendo 500 gramas. - COAMO FAMILIA - ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO 
DE BOMBEIROS DE REGISTRO - PERIODO MARÇO A AGOSTO DE 2015 - AQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS - SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS
310,00
UN
100,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
88,80
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
560
1702/000-2015       
4,44
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL-. Ingredientes básicos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e 
ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, fermento e outras substâncias permitidas. 
Embalagem primária: Plástica, atóxica, resistente, íntegra, com peso líquido de 200 a 400 gramas. Validade 
mínima de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Suas condições 
deverão estar de acordo com a resolução RDC 263/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a 
verificação no ato da entrega. - RENATA - PARA ATENDER AS CRECHES - AQUISIÇÕES DE GENEROS 
Vl.Total:
88,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ALIMENTICIOS - C/C 27858-0 BB  - EDUCAÇÃO
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
303,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.182.329/0009-17
0,00
505
1703/000-2015       
4,44
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
Vl.Total:
222,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,70
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA ATENDER AS EMEIS - AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS - 
EDUCAÇÃO
81,00
UN
30,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA.
0,00
391,80
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.182.329/0009-17
0,00
560
1713/000-2015       
4,44
Item:
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - RENATA
Vl.Total:
310,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
2,70
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA ATENDER AO APOIO DAS CRECHES - AQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS - C/C 27858-0 BB - EDUCAÇÃO
81,00
UN
30,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
0,00
8.200,52
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
1893/000-2015       
0,10
Item:
1 - BISACODIL 5MG - Marca: HYPERMARCAS/BRAINFARMA
Vl.Total:
84,28
Vl. Unit.:
Un.:
DRAG
Quantidade:
860,0000
0,68
2 - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG  - Marcas: E M S
503,20
COMP
740,0000
0,09
3 - DOXICICLINA 100MG - Marca: PHARLAB
102,00
COMP
1.200,0000
0,06
4 - GLICLAZIDA 80MG  - Marca: CIFARMA
495,00
COMP
9.000,0000
0,26
5 - IVERMECTINA 6MG - Marca: VITAPAN
263,00
COMP
1.000,0000
0,12
6 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - Marca: MERCK
2.115,84
COMP
18.240,0000
0,12
7 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - Marca: MERCK
4.006,80
COMP
33.390,0000
0,16
8 - MAYTENUS ILICIFOLIA - PADRONIZADO EM 13,3MG (3,5%) DE TANINOS TOTAIS - CAPSULA COM 380MG 
-ESPINHEIRA SANTA - Marca: NATULAB
160,00
CAP
1.000,0000
2,80
9 - METRONIDAZOL 100MG/G GEL VAGINAL - BISNAGA COM 50G + APLICADOR - Marca: E M S / 
NOVAQUIMICA
420,00
TB
150,0000
0,11
10 - VARFARINA SÓDICA 5MG - Marca: TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PAF ARAPNGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
50,40
COMP
480,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
165,49
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.575.811/0001-71
0,00
319
1913/001-2015       
3,20
Item:
1 - PRATO DE VIDRO - Marca: NADIR
Vl.Total:
19,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
19,78
2 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L - 
Marca: AL.MARANA
19,78
UN
1,0000
34,68
3 - FRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM - Marca: AL.MARANA
34,68
UN
1,0000
5,23
4 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - Marca: JAGUAR
5,23
UN
1,0000
8,66
5 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 6,5 LITROS - Marca: 
SANTANA - REFERENTE AO 2º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 C.E.F. – SAÚDE
86,60
UN
10,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
2.600,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
1919/002-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,2300
432,00
2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
600,00
%
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
731
1921/002-2015       
1.632,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
1922/002-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
404-7 CEF
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
600,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
1923/002-2015       
432,00
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 404-7 CEF
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
400,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
528
2326/004-2015       
1.631,99
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 
14284-0 BB
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
16,52
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.575.811/0001-71
0,00
319
2340/000-2015       
16,52
Item:
1 - CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS. de 
aluminio, linha hotel, com cabo em baquelite. Medidas aproximadas: 180 mm de altura x 180 mm de diâmetro, 
2 mm de espessura, capacidade de 4,5 litros. Constar na embalagem: dados de identificação do fabricante e do 
produto. - AL. MARANA - PARA USO NA COPA DA ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
16,52
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.549,20
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
190
2400/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno - ECOCOPO
Vl.Total:
683,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
86,62
2 - Copo plástico descartável, capacidade de 300 ml, confeccionado em polipropileno branco ou translúcido. - 
ALTACOPO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
866,20
CX
10,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
223,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
190
2401/000-2015       
0,37
Item:
1 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento com 03 ou 04 unidades. Medidas mínimas: 110 mm x 75 mm x 20 mm. 
Constar na embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. - BETTANIN
Vl.Total:
37,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
3,10
2 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção de pisos, 
paredes, azulejos, equipamentos, ralos, lixeiras, banheiros, etc. Composição química: hipoclorito de sódio 5.0% 
+/-0,5, hidróxido de sódio e água. O produto deverá ser embalado em frasco plástico resistente contendo 1000 
ml, com tampa lacrada para melhor segurança do produto. - BUTERFLY-AUDAX - MANUTENÇÃO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
186,00
FR
60,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
352,90
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
190
2402/000-2015       
1,34
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
Vl.Total:
134,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
0,82
2 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, 
acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. Composição: paradiclorobenzeno, essência, 
corante. Componente ativo: paradiclorobenzeno. Constar na embalagem o modo de utilização.  - SANY
164,00
UN
200,0000
4,26
3 - Vassoura com cerdas tipo pelo base plástica no formato tubular com as seguintes dimensões aproximadas: 
21 cm de comprimento x 4 cm de altura x 4 cm de largura, altura das cerdas 5cm preenchendo toda a base 
com no mínimo 90 tufos. A base deverá ser com cantos arredondados bem como as cerdas e ser 
perfeitamente adaptável ao cabo, que deverá ser plastificado medindo aproximadamente 1,20 mt de 
comprimento x 22mm de diâmetro. O produto deverá conter em seu corpo etiqueta com dados de identificação 
do fabricante e marca. - VC
42,60
UN
10,0000
1,23
4 - Pá para lixo em metal, branco ou bege, medindo aproximadamente 20 cm x 20 cm de base, cabo de pinnus 
de aproximadamente 1 m de altura x 22 mm de diâmetro. Deverá ter etiqueta com dados de identificação do 
fabricante e marca. - VC - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
12,30
UN
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
877,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
190
2405/000-2015       
20,50
Item:
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA
Vl.Total:
410,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
20,0000
2,99
2 - Desodorizador sanitário pastilha adesiva - Caixa com 03 unidades - LEVEBRISA
149,50
CX
50,0000
15,90
3 - CERA LIMPADORA AUTOMOTIVA - LATA C/ 200GRS - GRANPRIX - MANUTENÇÃO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
318,00
UN
20,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.598,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
68
2411/000-2015       
7,99
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes 
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) 
dias da entrega do produto. - TUPY - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.598,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
766,36
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
2506/000-2015       
54,74
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, 
PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, 
PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
766,36
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
14,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
54,74
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
2537/000-2015       
54,74
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 
624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
54,74
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
109,48
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
275
2545/000-2015       
54,74
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno - ALTACOPO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 3 MESES - C/C 410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
109,48
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.372,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
2601/000-2015       
686,00
Item:
1 - BATERIA 150 AMPERES - MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO: MICRO ÔNIBUS PLACA DBA 9477 PERTENCENTE A 
SME VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 1372,00 - C/C 404-7 CEF (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.372,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
60,90
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
2715/000-2015       
6,09
Item:
1 - AMENDOIM - AMC - PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CHOCOLATE (OVO DE PÁSCOA) NO CRAS BLOCO 
B - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
60,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
0,00
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
198,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
693
2731/002-2015       
99,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo
Vl.Total:
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,00
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - PARA 
ATENDIMENTO AO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL
99,00
SV
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
2.227,82
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
178
2749/000-2015       
1.113,91
Item:
1 - CAIXA D AGUA - 5000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - ISDRALIT - REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS 
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.227,82
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
4.108,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
411
2776/002-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TERMO ADITIVO A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.108,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
334,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
4.317,30
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
411
2776/003-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TERMO ADITIVO A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.317,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
351,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
369,03
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
763
2817/000-2015       
18,79
Item:
1 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - JSN
Vl.Total:
37,58
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
8,04
2 - VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇAVA, CABO DE MADEIRA 
24,12
UN
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
- VC
1,34
3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
26,80
FR
20,0000
17,09
4 - Cesto de lixo plástico redondo com tampa, capacidade 60 litros, cores variadas. Medindo aproximadamente: 
42 cm (diâmetro) x 61 cm (altura), deverá o produto ter etiqueta com dados de identificação do fabricante. - 
MB
34,18
UN
2,0000
1,98
5 - Escova para uso geral para WC com cabo de aproximadamente 25 cm em plástico, cerdas de nylon de 
aproximadamente 3 cm formato oval de aproximadamente 10 cm de comprimento x 9 cm de largura coloridas, 
acondicionada individualmente em saco plástico transparente O produto deverá conter etiqueta com dados de 
identificação do fabricante e marca. - VC
7,92
UN
4,0000
11,87
6 - Suporte para copos plásticos para café - 50ml - JSN
11,87
UN
1,0000
28,32
7 - Lixeira com pedal  para abertura da tampa com o pé, capacidade  para 30 litros. - SÃO BERNARDO - PARA 
USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
226,56
UN
8,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
369,12
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
763
2822/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, 
furos, deformações bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente. O 
copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do 
fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado em caixa 
contendo no mínimo 2.500 unidades, de forma a garantir a higiene e a integridade do produto até o seu uso 
final. O produto deve obedecer às normas ABNT 14.865, e suas mangas contendo 100 unidades devem ter peso 
mínimo de 198 gr. - ECOCOPO
Vl.Total:
204,90
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
54,74
2 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, branco 
ou translúcido. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, 
deformações bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente. O copo 
deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do 
fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado em caixa 
contendo 5.000 unidades, de forma a garantir a higiene e a integridade do produto até o seu uso final. O produto 
deve obedecer às normas ABNT 14.865, e suas mangas contendo 100 unidades devem ter peso mínimo de 75 
gr. - ALTACOPO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
164,22
CX
3,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
384,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
763
2823/000-2015       
38,40
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; 
alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. 
Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a 
amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, 
cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como 
Classe 1. - FANCY - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
384,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
-65.533,27
-65.533,27
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
94
2854/000-2015 - 01
-65.533,27
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2854/0-2015 - MOTIVO: FICHA INCORRETA
Vl.Total:
-65.533,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME
0,00
1.002,30
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.429.666/0001-13
0,00
313
2880/000-2015       
3,71
Item:
1 - ATADURA DE CREPE 06 cm x 1,80 m - (conforme especificação técnica constante do processo de compra).. 
10 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 100% algodão cru, 
fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, 
densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento na lateral sem 
desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento 
provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade com NBR 14056 - 
ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, nº do 
lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra. - JM
Vl.Total:
779,10
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
210,0000
5,58
2 - ATADURA DE CREPE 06 cm x 1,80 m - (conforme especificação técnica constante do processo de compra).. 
15 cm x 1,80 m, medida do comprimento em repouso 180 cm, confeccionado com tecido 100% algodão cru, 
fios de alta torção, que confere alta resistência, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, 
densidade: 13 fios por cm², bordas delimitadas com fio de coloração visível, acabamento na lateral sem 
desfiamento e sem fios soltos, garante estabilidade dimensional e elimina a possibilidade de garroteamento 
provocado pelo desfiamento, enrolado uniformemente, isenta de defeitos. Em conformidade com NBR 14056 - 
ABNT e portaria 1062003 – INMETRO. Embalagem individual com dados de identificação, procedência, nº do 
lote, e data validade em local de fácil visibilidade Apresentar amostra. - JM - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, REGISTRO B, VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, 
223,20
PCT
40,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ, VOTIPOCA 
- C/C 26.179-3 CEF - SAÚDE
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
3.780,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
2906/002-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.780,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
350,0000
0,00
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
1.262,71
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
433
2907/002-2015       
35,67
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
499,38
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
357,03
SV
9,0000
40,63
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
406,30
SV
10,0000
0,00
1547/2015
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
14.000,00
782
2918/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 18/2015 - 
PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - ESPORTES
Vl.Total:
14.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.000,00
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.119,80
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2955/000-2015       
3,15
Item:
1 - BETERRABA. - CEAGESP
Vl.Total:
157,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
4,15
2 - TOMATE. - CEAGESP
249,00
KG
60,0000
3,35
3 - CEBOLA. - CEAGESP
167,50
KG
50,0000
3,00
4 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
1.170,00
KG
390,0000
2,47
5 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
963,30
KG
390,0000
1,95
6 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
175,50
KG
90,0000
11,85
7 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
237,00
KG
20,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
10.498,50
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2971/000-2015       
3,15
Item:
1 - BETERRABA. - CEAGESP
Vl.Total:
787,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
4,15
2 - TOMATE. - CEAGESP
2.075,00
KG
500,0000
3,35
3 - CEBOLA. - CEAGESP
502,50
KG
150,0000
3,00
4 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
3.600,00
KG
1.200,0000
2,47
5 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
2.470,00
KG
1.000,0000
1,95
6 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
234,00
KG
120,0000
11,85
7 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
829,50
KG
70,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
472,99
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
2985/000-2015       
5,95
Item:
1 - AZEITONAS VERDES - primeira qualidade, com data de validade superior a 01 ano a partir da entrega, 
embalagem com aproximadamente 300 gr. - Marca: OUTBACK
Vl.Total:
119,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2,68
2 - QUEIJO RALADO - tipo parmesão, acondicionado em pacote com 50 gr.  - Marca: IPANEMA
80,40
UN
30,0000
0,83
3 - REFRESCO EM PÓ -  sabores Variados, pacote com aproximadamente 35 gramas  - Marca: DA BARRA
132,80
PCT
160,0000
2,43
4 - VINAGRE BRANCO - Frasco de 750 ml, produzido da fermentação acética de vinho branco, produto 
translúcido e de cor, sabor e odor característicos. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior 
a 30 (trinta) dias da entrega do produto.  - Marca: CASTELO
7,29
UN
3,0000
4,45
5 - GELÉIA DE FRUTA - Ingredientes: fruta inteira ou em pedaços, açucar, podendo conter pectina e acidulante 
ácido cítrico. Deve conter, no mínimo, 50% de fruta na composição, isento de pedúnculo, casca, material 
terroso, parasitos, detritos animais ou vegetais, fermentações, nem corantes ou aromas artificiais. Embalagem 
primaria: pote de vidro com tampa de folha de flandres, hermeticamente vedado, validade mínima de 06 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta)  dias da entrega do produto.  - Marca: FUGINI - PARA USO DOS 
PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO - C/C 624026-5 C.E.F - 
SAÚDE
133,50
UN
30,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
7.662,90
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
319
3042/000-2015       
50,33
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor 
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não 
Vl.Total:
6.542,90
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
130,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética 
sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve compor o 
produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no 
cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, 
contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46,  ter certificado junto ao 
MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, 
ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO USAFE SEM BICO
14,00
2 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado  de PVC, sem forro, 
medindo 1,40cm X 0,70cm , com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. 
Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - NIKOLA - CAPA CHUVA PVC LAMINADO 
TRANPAREN - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
1.120,00
UN
80,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
226,32
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
3081/000-2015       
0,87
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO LIMÃO - ACRILEX
Vl.Total:
10,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
0,87
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
COBALTO - ACRILEX
10,44
UN
12,0000
2,14
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - BRANCA 
- ACRILEX
25,68
UN
12,0000
2,14
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
MARROM - ACRILEX
25,68
UN
12,0000
2,14
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA - 
ACRLEX
25,68
UN
12,0000
2,14
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
FOLHA - ACRILEX
25,68
UN
12,0000
2,14
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
MUSGO - ACRILEX
25,68
UN
12,0000
2,14
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO TOMATE - ACRILEX
25,68
UN
12,0000
2,14
9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VINHO - 
ACRILEX
25,68
UN
12,0000
2,14
10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VIOLETA - ACRILEX - MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO NO CCI - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
25,68
UN
12,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
-2.854,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
3106/000-2015 - 01
-2.854,80
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3106/0-2015 - MOTIVO: TIPO DE MALHA INCORRETA
Vl.Total:
-2.854,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-108,84
1758/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
3114/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - MS - 
PAB - 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1758/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
-108,84
-108,84
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
3114/000-2015 - 01
-108,84
Item:
1 - Anulação da Nota nº3114/0-2015
Vl.Total:
-108,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12304/2014
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
0,00
87.720,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
17.199.051/0001-97
0,00
530
3120/000-2015       
2.040,00
Item:
1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Deverá possuir display de LED Iluminado com no mínimo duas linhas 
ou LCD; Teclado numérico com tecla de função para configuração do equipamento, marcação de ponto em caso 
de problema com a biometria ou coleta de batidas por USB. Memória mínima de 6 milhões de registros ou 
mais; Impressora térmica de alta resolução com opção de corte parcial ou total do papel através do relógio ou 
software de comunicação; Bobina para papel térmico comprimento mínimo de 300 metros ou mais; Deverá 
possuir porta de comunicação Ethernet 10/100 protocolo TCP/IP e USB via pen drive; Fonte de alimentação 
bivolt automática; Software para tratamento de no mínimo 600 funcionários; Garantia: 12 meses. - HENRY - 
PRISMA K - SECULLUM PONTO 4 - ATENDER AS 42 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E 
A ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE CONTAM COM UM TOTAL DE 
830 FUNCIONÁRIOS - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
87.720,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
43,0000
-6,00
1832/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
0,00
487
3142/000-2015       
1.440,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.440,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1832/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
-6,00
-6,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
0,00
487
3142/000-2015 - 01
-6,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº3142/0-2015
Vl.Total:
-6,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1,68
1846/2015
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
159.048.778-89
0,00
559
3151/000-2015       
1.632,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA CRECHE MUNICIPAL VILA RIBEIRÓPOLIS - MANUTENÇÃO 
ENSINO INFANTIL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1846/2015
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
-1,68
-1,68
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
159.048.778-89
0,00
559
3151/000-2015 - 01
-1,68
Item:
1 - Anulação da Nota nº3151/0-2015
Vl.Total:
-1,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,20
1845/2015
Outros/Não Aplicável
CARLOS EDUARDO LIMA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
293.782.088-35
0,00
559
3152/000-2015       
980,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA CRECHE MUNICIPAL ESTRELINHA AZUL  - MANUTENÇÃO 
ENSINO INFANTIL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
980,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1845/2015
Outros/Não Aplicável
CARLOS EDUARDO LIMA
-0,20
-0,20
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
293.782.088-35
0,00
559
3152/000-2015 - 01
-0,20
Item:
1 - Anulação da Nota nº3152/0-2015
Vl.Total:
-0,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
700,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
319
3156/001-2015       
14,00
Item:
1 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado  de PVC, sem forro, 
medindo 1,40cm X 0,70cm , com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. 
Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - NIKOLA - CAPA CHUVA PVC LAMINADO 
TRANSPAREN - 2º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
0,00
1.701,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
0,00
413
3169/002-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos  estofados,  limpeza de todos os tapetes,  limpeza do painel com aplicação de silicone 
automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante automotivo e limpeza 
da parte interna do baú com shampoo automotivo neutro e aplicação com álcool em gel em todos os 
equipamentos e compartimentos (teto, lateral, piso, maca, assento) em veículos carroceria ambulância - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - SETOR 192 - RECURSO MS MAC - FICHA 413 - DR 300.028 - FONTE 05 - C/C 
624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.701,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
21,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP
0,00
765,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
319
3180/000-2015       
33,00
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. Adicionada de probióticos, com 
predominância da caseína em relação às proteínas do soro do leite, sem adição de sacarose, com adição de 
vitaminas, minerais e oligoelementos. Lata com aproximadamente 400g a 800g. Registro no Ministério da 
Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - NAN 
COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA COM 400G
Vl.Total:
528,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
16,0000
39,50
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Lata com aproximadamente 400g a 800g. 
Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional 
equivalente. - NESTOGENO 1 - NESTLÉ - LATA COM 400G - PARA USO DOS PACIENTES JOÃO VICTOR, KAMILY 
VICTORIA E DAVI LUCAS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
237,00
KG
6,0000
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
3.759,53
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
319
3188/000-2015       
82,50
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA USO DE SALAS DO REGISTRO B - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.759,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
45,5700
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
345,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.575.811/0001-71
0,00
319
3189/001-2015       
34,55
Item:
1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO. de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de polipropileno; com alça 
lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; capacidade de 01 litro. Deverá 
conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - ALADDIN - 3º TERMO ADITIVO - C/C 
0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
345,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
384,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
23
3192/000-2015       
38,40
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; 
alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. 
Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a 
amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, 
Vl.Total:
384,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como 
Classe 1. - FANCY - PARA USO DO CRAM - GABINETE
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
410,95
645
3220/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
84,25
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - ASSISTÊNCIA
326,70
MÊS
4,1500
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
31,79
645
3220/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
31,79
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4000
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
391,57
186
3221/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
84,55
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
84,25
MÊS
0,5300
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
222,77
MÊS
2,8300
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
84,25
143
3222/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - TRÂNSITO
Vl.Total:
84,25
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
107,59
103
3223/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
107,59
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3500
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
93,95
71
3224/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - FINANÇAS
Vl.Total:
93,95
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3100
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
355,49
4
3225/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
123,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,7900
157,50
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - GABINETE
231,69
MÊS
2,9400
78,75
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
20,80
51
3226/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
20,80
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1300
157,50
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
85,45
51
3226/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
85,45
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
118,97
41
3227/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. A PARTE DO 3º TA AO CONTRATO 018/2013 - JURÍDICO
Vl.Total:
118,97
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3900
304,80
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
39,22
766
3229/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - ESPORTES
Vl.Total:
39,22
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2500
157,50
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
0,00
6.464,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
06.064.770/0001-84
0,00
190
3261/001-2015       
9,88
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736
Vl.Total:
494,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
14,42
2 - FILÉ DE PESCADA - MEGGS SIF 3648
1.442,00
KG
100,0000
18,50
3 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - CENTROESTE SIF 3193
1.850,00
KG
100,0000
5,04
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212
504,00
KG
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
10,86
5 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - ESTRELA SIF 2924
543,00
KG
50,0000
16,31
6 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - CENTROESTE SIF 3193 - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE 
BOMBEIOS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.631,00
KG
100,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
9.519,08
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
3263/001-2015       
3.190,48
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.636,91
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,90
SV
1,0000
3.955,36
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 - REC. 
ESTADO - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
3.691,70
SV
0,9300
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
2.392,83
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
3264/001-2015       
1.595,22
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
797,61
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 - REC. 
ESTADO - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
1.595,22
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
1.595,24
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3265/001-2015       
1.595,24
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE 
OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 - 
IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.595,24
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
3.678,57
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3266/001-2015       
3.678,59
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 - 
IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.678,57
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
2.222,32
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3267/001-2015       
2.222,32
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO 
DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 29.481-0 - 
ACESSUAS - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,32
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
4.688,55
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3268/001-2015       
3.196,73
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º 
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 - PBF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
1.491,82
SV
0,4700
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
9.590,29
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3269/001-2015       
3.196,76
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
SV
1,0000
3.196,77
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º 
3.196,77
SV
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
20.857,56
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3271/001-2015       
20.857,62
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO 
MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.512-9 - SCFV - REF. 03 
MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
20.857,56
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
2.222,33
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3272/001-2015       
2.222,33
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - 
REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - 
C/C 28.283-9 - IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.222,33
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
2133/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
2.190,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
474
3283/000-2015       
21,90
Item:
1 - CAIXA PLASTICA - 60 LITROS - PLASTILESTE - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO 
DESTA SECRETARIA NAS ENTREGAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE NAS UNIDADES ESCOLARES - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.190,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
1183/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.220,36
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
3300/000-2015       
10,99
Item:
1 - DOCE TIPO SORVETE. - PRINCESA
Vl.Total:
1.516,62
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
138,0000
5,89
2 - PIRULITO. - FLORESTAL
82,46
PCT
14,0000
7,50
3 - PIRULITO FORMATO REDONDO. - FLORESTAL
15,00
PCT
2,0000
14,22
4 - PIPOCA DE MILHO DOCE. - CLAK
199,08
PCT
14,0000
3,98
5 - WAFER. - BIS
159,20
CX
40,0000
6,20
6 - JUJUBA. - KUKY - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIA PARA USO DOS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
248,00
CX
40,0000
0,00
1183/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
725,45
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
3301/000-2015       
13,19
Item:
1 - BALA TIPO TOFF. Bala tipo Toffe recheio doce de leite/chocolate, pacote com 750g. - ARCOR - AQUISIÇÃO 
DE MATERIA PARA USO DOS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
725,45
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
55,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
2.679,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
3312/000-2015       
0,02
Item:
1 - ATENOLOL 50MG - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
331,20
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
13.800,0000
0,05
2 - CIMETIDINA 200MG - PRATI DONADUZZI
172,80
COMP
3.600,0000
0,15
3 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, 
PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
2.175,00
COMP
15.000,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
2.423,52
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
13.046.855/0001-03
0,00
447
3315/000-2015       
0,37
Item:
1 - AMIODARONA 200 MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 OU 3 0 COMPRIMIDOS - BIOSINTÉTICA - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,52
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
6.480,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
174,45
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
0,00
447
3316/000-2015       
1,09
Item:
1 - FOLINATO DE CALCIO (ACIDO FOLINICO) 15MG - COMPRIMIDOS - FONILAC - HIPOLABOR - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
174,45
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
160,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
2.571,25
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
0,00
447
3323/000-2015       
0,05
Item:
1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
10.000,0000
5,80
2 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - NATURELIFE
1.160,00
FR
200,0000
2,03
3 - MIKANIA GLOMERATA 81,5MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO  COM 120ML (GUACO) - NATULAB - PARA 
911,25
FR
450,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
1.519,80
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
0,00
447
3324/000-2015       
0,89
Item:
1 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD-ROCHE
Vl.Total:
907,80
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.020,0000
0,60
2 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA-ROCHE - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
612,00
COMP
1.020,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
352,08
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
3330/000-2015       
0,98
Item:
1 - MINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - LABORATÓRIOS PFIZER - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
352,08
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
360,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
6.500,90
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
3331/000-2015       
23,99
Item:
1 - POLICRESULENO + CINCHOCAÍNA, CLORIDRATO - 100MG +  10MG/G - POMADA RETAL - TUBO COM 30G 
+ APLICADORES - PROCTYL 30G - NYCOMED
Vl.Total:
5.997,50
Vl. Unit.:
Un.:
TB
Quantidade:
250,0000
8,39
2 - HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO  INJETAVEL IM - AMPOLA COM 2ML + 
AGULHA DE 5CM - NORIPURUM IM C/5 - NYCOMED - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO 
B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF 
CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
503,40
AMP
60,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
156,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
3333/000-2015       
1,30
Item:
1 - BROMETO DE PINAVÉRIO 100MG - TAKEDA PHARMA LTDA (ANTIGA NYCOMED) - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
156,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
120,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
960,40
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
229
3342/000-2015       
565,46
Item:
1 - CAVALETE. VÁLVULA TERMOSTATICA COM SENSOR
Vl.Total:
565,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
296,45
2 - VALVULA TERMOSTATICA
296,45
1,0000
98,49
3 - SENSOR TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURRIER - PLACA DBA 9460 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO DE 2% - VALOR TOTAL LIQUIDO R$ 960,40 - DES. AGRÁRIO
98,49
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
24,99
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
229
3343/000-2015       
24,99
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURRIER - PLACA DBA 9460 
DESTA SECRETARIA - APLICADO DESCONTO DE 2% - VALOR TOTAL LIQUIDO R$ 24,99 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
24,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
2.405,75
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
190
3350/001-2015       
1,92
Item:
1 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
Vl.Total:
192,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
1,90
2 - CEBOLA MÉDIA
237,50
KG
125,0000
1,34
3 - ALFACE CRESPA - EXTRA
201,00
UN
150,0000
2,04
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA
71,40
KG
35,0000
2,04
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
71,40
KG
35,0000
1,37
6 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
47,95
35,0000
3,40
7 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
255,00
UN
75,0000
3,76
8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
188,00
KG
50,0000
2,06
9 - MAMAO FORMOSA GRANDE
309,00
KG
150,0000
2,70
10 - MEXIRICA
202,50
KG
75,0000
3,90
11 - PONKAN
487,50
KG
125,0000
1,90
12 - BERINJELA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
142,50
KG
75,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
0,00
1.170,83
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
0,00
3
3353/002-2015       
1.170,83
Item:
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
Vl.Total:
1.170,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
-512,66
68
3378/001-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3378/1-2015 - MOTIVO: ESTORNO TOTAL DE PEDIDO PARCIAL DO EMPENHO Nº 
3378/2015 - SA SECRETARIA DE FINANÇAS: QUANTIDADE DE LITROS DE GASOLINA INCORRETA
Vl.Total:
-512,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
-512,66
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
310,72
68
3378/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
310,72
Un.:
LT
Quantidade:
106,5200
2,92
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
3.876,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
3384/000-2015       
192,52
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
2.502,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
13,0000
102,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
1.229,76
SV
12,0000
143,48
3 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT - PARA USO DO SETOR 
DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
143,48
SV
1,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
21,15
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
2
3389/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml. Deverá constar na embalagem do 
produto: dados de identificação do fabricante, precauções, número do CEATOX e do SAC, instruções de uso. O 
produto deve ser indicado  limpeza geral, lavagem de roupas, limpeza de banheiros e pias, vidros, louças, 
porcelanas, plásticos, vasos sanitários e desinfecção de frutas, verduras e legumes. Composição mínima: 
Princípio ativo, estabilizante e água. Princípio ativo: cloro ativo de 2,0 a 2,5% p/p. Constar data de fabricação e 
validade. - BUFALO - PARA USO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
21,15
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
15,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
67,85
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
2
3392/000-2015       
2,99
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MANTEIGA - MARILAN
Vl.Total:
29,90
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
1,37
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - MABEL
13,70
PCT
10,0000
4,85
3 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - VIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA AS OFICINAS REALIZADAS 
PELO CRAM - GABINETE
24,25
UN
5,0000
516,26
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
631
3401/005-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
516,26
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2900
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
676,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
190
3407/001-2015       
10,15
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - CHINÊS
Vl.Total:
406,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
40,0000
2,70
2 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU - ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS 
DE REGISTRO NO PERÍODO DE 12 MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
270,00
KG
100,0000
0,00
2274/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BUNKER DESIGN LTDA
0,00
2.696,90
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.820.825/0001-18
0,00
458
3415/000-2015       
7,45
Item:
1 - CAIXA ORGANIZADORA SEM TAMPA, COM FUROS EM SUA SUPERFICIE, MEDINDO 18,6CM X 14,2CM X 
8,2CM - AZUL
Vl.Total:
1.341,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
7,45
2 - CAIXA ORGANIZADORA SEM TAMPA, COM FUROS EM SUA SUPERFICIE, MEDINDO 18,6CM X 14,2CM X 
8,2CM - ROSA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA VISANDO ORGANIZAR AS CÂMARAS DE 
VACINAS PARA O ACONDICIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS IMUNOBIOLÓGICOS PARA AS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
1.355,90
UN
182,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
-243,68
431
3444/001-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3444/1-2015 - MOTIVO: FICHA INCORRETA
Vl.Total:
-243,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
-243,68
0,00
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
281,04
396
3461/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
281,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
281,04
0,00
2206/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
281,04
396
3462/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
281,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
281,04
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
0,00
706,44
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
150
3477/000-2015       
58,87
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - PARA USO DESTA SECRETARIA NA DIVULGAÇÃO DO PLANO DE 
MOBILIDADE URBANA - TRÂNSITO
Vl.Total:
706,44
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
12,0000
0,00
6/2014
Pregão Presencial
PEFIL COMERCIAL LTDA
0,00
920,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.805.466/0001-44
0,00
2
3478/000-2015       
46,00
Item:
1 - OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS - PARA 
USO NO VEÍCULO OFICIAL DO PREFEITO - FOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE
Vl.Total:
920,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
2320/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
1.200,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
406
3482/001-2015       
600,00
Item:
1 - ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO/AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIAS NA ADESIVAÇÃO DE 
AMBULÂNCIAS 0KM - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
390,14
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
0,00
3
3485/002-2015       
4.683,55
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
Vl.Total:
390,14
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
326,25
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
3489/000-2015       
2,80
Item:
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
Vl.Total:
28,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
35,00
KG
5,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
35,00
KG
10,0000
0,91
4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP
4,55
KG
5,0000
1,45
5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
14,50
KG
10,0000
1,75
6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
17,50
KG
10,0000
2,33
7 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
23,30
KG
10,0000
0,99
8 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
14,85
KG
15,0000
2,15
9 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
10,75
5,0000
1,05
10 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
10,50
10,0000
1,87
11 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
18,70
KG
10,0000
2,80
12 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
14,00
KG
5,0000
1,94
13 - BATATINHA PARA APERITIVO - CEAGESP
29,10
KG
15,0000
1,97
14 - COCO. - CEAGESP
9,85
UN
5,0000
1,87
15 - NABO.- CEAGESP
9,35
KG
5,0000
2,10
16 - RÚCULA - CEAGESP
10,50
5,0000
2,72
17 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
- C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
40,80
KG
15,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.513,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
3494/000-2015       
2,80
Item:
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
Vl.Total:
84,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
210,00
KG
30,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
175,00
KG
50,0000
0,91
4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP
18,20
KG
20,0000
1,45
5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
72,50
KG
50,0000
1,75
6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
70,00
KG
40,0000
2,33
7 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
93,20
KG
40,0000
0,99
8 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
49,50
KG
50,0000
2,15
9 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
64,50
30,0000
1,05
10 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
42,00
40,0000
1,87
11 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
112,20
KG
60,0000
2,80
12 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
84,00
KG
30,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,94
13 - BATATINHA PARA APERITIVO - CEAGESP
97,00
KG
50,0000
1,97
14 - COCO. - CEAGESP
59,10
UN
30,0000
1,87
15 - NABO. - CEAGESP
56,10
KG
30,0000
2,10
16 - RÚCULA - CEAGESP
63,00
30,0000
2,72
17 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
163,20
KG
60,0000
0,00
4911/2014
Pregão Presencial
CLAUDIO LUIZ DOS SANTOS - ME
0,00
6.340,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.007.818/0001-36
0,00
239
3498/000-2015       
3,17
Item:
1 - GRAMA TIPO ESMERALDA (em placas enroladas medindo aproximadamente 0,40 x 1,25m) - PARA 
MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DO MUNICÍPIO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
6.340,00
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
2.000,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
260,68
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
3499/000-2015       
11,76
Item:
1 - BUCHA. BANDEJA TRASEIRA
Vl.Total:
94,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0000
88,20
2 - REPARO. FEIXE MOLA
88,20
UN
1,0000
19,60
3 - CALÇO DE MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO CARRO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR 
DESCONTO DE 2% - VALOR LÍQUIDO R$ 260,68 - DES. AGRÁRIO
78,40
UN
4,0000
250,00
2259/2015
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
0,00
250,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
0,00
630
3757/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E 
PAULISTANO - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2369/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PEDRO L. G. MELGES COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP
0,00
414,75
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.972.497/0001-26
0,00
49
3811/000-2015       
138,25
Item:
1 - COLA PS750G, NATURAL - 5KG - PARA A ENVELOPADORA DE USO DA DIVISÃO DE RH - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
414,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
2381/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP
0,00
3.788,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
02.656.150/0001-83
0,00
633
3815/000-2015       
1.189,00
Item:
1 - URNA DE ACRILICO GIRATÓRIA - 100CMX50CM
Vl.Total:
2.378,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
705,00
2 - URNA DE ACRILICO GIRATÓRIA - 60CMX40CM - PARA USO NO SORTEIO DAS CASAS HABITACIONAIS DO 
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - ASSISTÊNCIA
1.410,00
UN
2,0000
0,00
2464/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
299,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
285
3896/000-2015       
299,00
Item:
1 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS COM BOBINA - ELGIN - PARA USO DO SETOR DE FINANÇAS DESTA 
SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
299,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
2471/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
206,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
49
3898/000-2015       
20,00
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
20,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
39,00
2 - ELEMENTO FILTRANTE
39,00
UN
1,0000
20,00
3 - VELA DE IGNIÇAO
80,00
UN
4,0000
22,00
4 - FILTRO DE OLEO
22,00
UN
1,0000
45,00
5 - KIT REVISAO - REVISÃO DOS 30000KM DO VEÍCULO FIAT PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
45,00
UN
1,0000
0,00
2471/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
108,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
49
3899/000-2015       
36,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
108,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
2471/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
340,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
51
3900/000-2015       
100,00
Item:
1 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
120,00
2 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT PALIO 7240 - ADMINISTRAÇÃO
240,00
HR
2,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
46,86
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
239
3929/000-2015       
28,41
Item:
1 - FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - GP CABOS
Vl.Total:
28,41
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
1,90
2 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
7,60
UN
4,0000
2,25
3 - TOMADA PADRAO SISTEMA X 2P+T 20/250V - RADIAL
6,75
UN
3,0000
2,05
4 - FITA ISOLANTE COM 20 METROS CADA - GEMINI - PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS TELEFONES 
4,10
RL
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
147,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
3930/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 - PLACA DBA 9459 DO SETOR DE 
APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 147,00 
- C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
147,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
24651/2015
Dispensa
MASAMI TAIRA
0,00
1.773,89
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
0,00
635
3935/001-2015       
1.773,89
Item:
1 - locação do imóvel - para uso e funcionamento do Conselho Tutelar - SEC. ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.773,89
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
1.280,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
400
3944/000-2015       
60,00
Item:
1 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC cor amarelo, 
dupla face, reforçado em LP400, fechamento em botões de pressão, tamanhos P, M e G. medindo 1,40cm X 
0,70cm, com mangas longas e capuz, fechamento em elástico dos punhos. Material com CERTIFICADO DE 
APROVAÇÂO junto ao MTE. - LEROUP - CAPA REFORÇADA LP400 COM MANGA E C
Vl.Total:
1.080,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
8,00
2 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação e 
visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu 
formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB, possui O produto 
deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. - 
STEELPRO VICSA - MODELO ANTI EMBAÇANTE AÉRO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO 192 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
200,00
UN
25,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
-200,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
400
3944/000-2015 - 01
-200,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3944/0-2015 - MOTIVO: NÃO SERÁ NECESSÁRIA A ENTREGA DO PRODUTO DO ÍTEM 
2
Vl.Total:
-200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
259,64
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
728
3947/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO
Vl.Total:
204,90
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
54,74
2 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, branco 
ou translúcido. - ALTACOPO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA 
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, TEATRO WILMA BERTELLI E PROJETO GURI - CULTURA
54,74
CX
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
451,78
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
3950/000-2015       
83,30
Item:
1 - COXIM. SUPERIOR DO CAMBIO
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
166,60
2 - Aquisição de: SUPORTE. COXIM CAMBIO
166,60
UN
1,0000
152,88
3 - MANGUEIRA DO TBI. COM SENSOR
152,88
UN
1,0000
15,68
4 - PARAFUSO. DO COXIM
15,68
UN
1,0000
33,32
5 - PORCA. COM ABRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA 
SECRETARIA - APLICANDO DESCONTO DE 2% VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 451,78 - DES. AGRÁRIO
33,32
UNI
1,0000
0,00
2486/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTD
0,00
480,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
0,00
319
3951/000-2015       
0,48
Item:
1 - SONDA URETRAL DESCARTÁVEL Nº 10 - PARA ATENDER PACIENTE DA ESF JARDIM SÃO PAULO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,00
2484/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
230,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
319
3952/000-2015       
230,00
Item:
1 - RESISTÊNCIA PARA AUTO CLAVE COM 6 POLOS 9.000 WATTS - 220/380W  - PARA MANUTENÇÃO NA 
AUTO CLAVE DA UBS VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
6.267,67
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
3965/001-2015       
1,62
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
9,72
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
1,62
2 - EXAME DE GLICEMIA
413,10
SV
255,0000
3,61
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
938,60
SV
260,0000
1,44
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
181,44
SV
126,0000
3,08
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
61,60
SV
20,0000
3,25
6 - EXAME DE URINA TIPO I
721,50
SV
222,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,62
7 - EXAME DE ACIDO URICO
184,68
SV
114,0000
3,09
8 - EXAME DE COLESTEROL HDL
6,18
SV
2,0000
1,62
9 - EXAME DE CREATININA
285,12
SV
176,0000
1,76
10 - EXAME DE TGO
165,44
SV
94,0000
1,76
11 - EXAME DE TGP
165,44
SV
94,0000
1,62
12 - EXAME DE UREIA
233,28
SV
144,0000
1,62
13 - EXAME DE SODIO
110,16
SV
68,0000
1,62
14 - EXAME DE POTASSIO
108,54
SV
67,0000
1,62
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
29,16
SV
18,0000
13,95
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
2.580,75
SV
185,0000
5,88
17 - EXAME DE BETA HCG
58,80
SV
10,0000
1,77
18 - EXAME DE BILIRRUBINAS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
14,16
SV
8,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
180,40
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
3986/000-2015       
110,00
Item:
1 - TROCA DE CHAVE DA REVERSÃO AUTOMÁTICA - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
180,40
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6400
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
525,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
3999/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. E TESTES DE BICOS
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DOS BICOS
150,00
HR
2,0000
75,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. DE MOLA E ESPIGÃO
150,00
HR
2,0000
75,00
4 - SERVIÇO. DE TROCA DO DIAFRAGMA - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
75,00
HR
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.072,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
4001/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. CILINDRO EMBREAGEM
Vl.Total:
157,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,1000
75,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. BUCHA MOLA DIANTEIRA
420,00
HR
5,6000
75,00
3 - SERVIÇO. DE TROCA DA MOLA DIANTEIRA
150,00
HR
2,0000
75,00
4 - SERVIÇO. DE TROCA BOMBA DE AGUA
165,00
HR
2,2000
75,00
5 - SERVIÇO. DE TROCA REPARO VALVULA ESTACIONARIA - VW 11.140 PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
180,00
HR
2,4000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
365,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
671
4002/000-2015       
8,50
Item:
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO
Vl.Total:
51,00
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
6,0000
8,50
2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERMELHO - PROGRESSO
59,50
RL
7,0000
8,50
3 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROSA - PROGRESSO
85,00
RL
10,0000
8,50
4 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO
85,00
RL
10,0000
8,50
5 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROXO - PROGRESSO - PARA USO NA PRAÇA CEU - 
C/C 333-4 CEF - ASSISTÊNCIA
85,00
RL
10,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
217,44
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
239
4016/000-2015       
18,12
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE - PARA INSTALAÇÃO DAS LIXEIRAS EM HASTE - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
217,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.039,70
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
689
4056/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
638,26
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
194,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - LANCHES PARA OS INTEGRANTES DOS GRUPOS QUE SE APRESENTARÃO NO 
FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA 2015 - FUNSSOL
401,44
UN
52,0000
0,00
2702/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
595,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
207
4060/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
59,50
Item:
1 - CABEÇOTE FIO DE NYLON . CABEÇOTE DE NYLON T35 - HUQSVARNA - PARA ROÇADEIRAS - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
595,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
2702/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
740,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
207
4061/000-2015       
740,00
Item:
1 - CAIXA DE LAMINA PARA ROÇADEIRA. COM 50 UNI./2 PONTAS 330X1 - PARA ROÇADEIRAS - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
740,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.519,78
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4076/000-2015       
68,60
Item:
1 - BUCHA DA MOLA. DIANTEIRA
Vl.Total:
411,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
17,64
2 - PARAFUSO. MOLEJO
17,64
UN
1,0000
2,74
3 - PORCA
2,74
UNI
1,0000
7,84
4 - Aquisiçao de: ELETRODO
31,36
UN
4,0000
392,00
5 - BOMBA D'AGUA
392,00
UN
1,0000
294,00
6 - CILINDRO. AUXILIAR EMBREAGEM
294,00
UN
1,0000
29,40
7 - Aquisição de: ESPIGAO. DE MOLA DIANTEIRA
58,80
UN
2,0000
254,80
8 - MOLA DIANTEIRA
254,80
UN
1,0000
14,70
9 - Aquisição CAPA. PEDAL FREIO EMBREAGEM
29,40
UNI
2,0000
3,92
10 - PARAFUSO. COMPLETO - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
27,44
7,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
78,40
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4077/000-2015       
19,60
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. DE EMBREAGEM
Vl.Total:
19,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
19,60
2 - ADITIVO - FRASCO - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
58,80
UN
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
251,06
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
4078/000-2015       
5,02
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO - CASCALHEIRA ATE A OFICINA DA 
TRATOR AÇO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
251,06
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
50,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
9.745,68
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
731
4081/001-2015       
9.745,74
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 6º TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - REF. A 2 MESES - CULTURA
Vl.Total:
9.745,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
2648/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
0,00
820,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
0,00
702
4083/001-2015       
1,85
Item:
1 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR JORNAL
Vl.Total:
555,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
2,65
2 - BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR AZUL
265,00
UN
100,0000
0,00
12447/2014
Pregão Presencial
NUNO CAMINHÕES LTDA
0,00
10.028,57
05.00.15.122.4.4.90.52.01
J
01.366.445/0001-52
0,00
109
4103/000-2015       
162.999,92
Item:
1 - VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, EUIPADO COM PRANCHA - conforme descritivo/especificação técnica contida 
no edital de licitação e proposta apresentada pela empresa vencedora. - FORD CARGO 1119 C/ PRANCHE FIXA - 
PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE - OBJETIVANDO 
O TRANSPORTE DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
10.028,57
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,0600
0,00
12447/2014
Pregão Presencial
NUNO CAMINHÕES LTDA
0,00
136.221,43
09.00.20.601.4.4.90.52.05
J
01.366.445/0001-52
0,00
260
4104/000-2015       
163.000,06
Item:
1 - VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, EUIPADO COM PRANCHA - conforme descritivo/especificação técnica contida 
no edital de licitação e proposta apresentada pela empresa vencedora. - FORD CARGO 1119 COM PRANCHA 
FIXA - PARA USO DA SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO - OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE MÁQUINAS E 
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
136.221,43
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,8400
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
61,42
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
51
4108/000-2015       
3,07
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM PARA FIAT - PARA O CARRO DA ADMINISTRAÇÃO - PALIO PLACA 
EHE 7240 - ADMIISTRAÇÃO
Vl.Total:
61,42
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
20,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
156,80
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
4112/000-2015       
156,80
Item:
1 - CILINDRO MESTRE - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA - 
VALOR COM DESCONTO R$ 156,80 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
156,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
39,20
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
4113/000-2015       
19,60
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA 
SOLIDARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 39,20 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
160,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
4114/000-2015       
50,00
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. FREIO - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA 
SOLIDARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 160,00 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
150,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
4115/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - P/A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI CPV 1804 - VALOR COM DESCONTO 
R$ 150,00 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
460,60
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
4116/000-2015       
460,60
Item:
1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI CPV 1804 DE USO DO VIVA 
LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 460,60 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
460,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
219,52
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
4117/000-2015       
156,80
Item:
1 - TRAMBULADOR. DO CAMBIO
Vl.Total:
156,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
62,72
2 - REPARO. DO CAMBIO - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA 
SOLIDÁRIA - VALOR COM DESCONTO R$ 219,52 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
62,72
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
130,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
4118/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TRAMBULADOR - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA 
SOLIDARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 130,00 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
130,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.080,54
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
4120/000-2015       
83,30
Item:
1 - MAÇANETA EXTERNA. DIANTEIRA LE
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,40
2 - Aquisição de: LAMPADA. H7
58,80
UN
2,0000
19,60
3 - LAMPADA. 2 POLOS
39,20
2,0000
34,30
4 - JUNTA. TUBO DE ESCAPE
34,30
1,0000
4,90
5 - PARAFUSO. COM PORCA
14,70
UN
3,0000
715,40
6 - CAIXA DE DIREÇÃO
715,40
UN
1,0000
333,20
7 - AGREGADO . SUSPENSÃO
333,20
UN
1,0000
186,20
8 - TORRE. DA SUSPENSÃO
372,40
2,0000
343,00
9 - REPARO. DO ALTERNADOR
343,00
UN
1,0000
43,12
10 - REPARO DA PORTA - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - 
VALOR COM DESCONTO R$ 2.080,54 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
86,24
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
2.135,06
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
633
4121/000-2015       
479,83
Item:
1 - BATERIA 90 AMPERES
Vl.Total:
479,83
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
26,07
2 - MAÇANETA EXTERNA. LADO DIREITO
26,07
UN
1,0000
191,10
3 - FECHADURA DA PORTA LADO DIREITO
191,10
UN
1,0000
627,20
4 - ENGRENAGEM. DA 5ª
627,20
1,0000
411,60
5 - ENGRENAGEM. SECUNDARIA
411,60
UN
1,0000
191,10
6 - Aquisição de: ANEL. SINCRONIZADO
191,10
UN
1,0000
29,40
7 - JOGO DE JUNTA
29,40
1,0000
44,10
8 - RETENTOR. DE CAMBIO
44,10
UN
1,0000
9,80
9 - COIFA. DO EIXO SELETOR
9,80
UNI
1,0000
76,44
10 - TIRANTE MUDANÇA
76,44
UN
1,0000
48,42
11 - ASSENTO DA ALAVANCA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BPY 4408 DE USO DO VIVA LEITE 
- VALOR COM DESCONTO R$ 2135,06 - ASSISTÊNCIA
48,42
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
125,44
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
633
4122/000-2015       
15,68
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 90 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BPY 4408 DE USO DO VIVA LEITE - 
VALOR COM DESCONTO R$ 125,44 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
125,44
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
8,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.830,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
659
4123/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. NA LOGARINA
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
400,00
HR
8,0000
50,00
3 - SERVIÇO. AFERIMENTO EIXO TRASEIRO
250,00
HR
5,0000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
HR
2,4000
50,00
5 - CASTER
150,00
HR
3,0000
50,00
6 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
170,00
HR
3,4000
50,00
7 - REVISÃO. DAS PORTAS
60,00
HR
1,2000
50,00
8 - MÃO DE OBRA. MAÇANETA E PORTA
200,00
HR
4,0000
50,00
9 - LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS PORTAS - P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - VALOR COM DESCONTO R$ 1.830,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
80,00
HR
1,6000
0,00
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
-65.533,27
-65.533,27
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
94
4160/000-2015 - 01
-65.533,27
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4160/0-2015 - MOTIVO: FICHA INCORRETA
Vl.Total:
-65.533,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2768/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
3.800,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
731
4173/000-2015       
3.800,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE CANAIS DE TELEVISÃO 
- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE CANAIS DE 
TELEVISÃO DA TORRE DA CIDADE DE REGISTRO-SP - CULTURA
Vl.Total:
3.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
0,00
1.167,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
647
4174/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA 
DOS CRAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.167,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
150,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
1.920,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
647
4184/000-2015       
38,40
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; 
alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. 
Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a 
amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, 
cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como 
Classe 1. - FANCY - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.920,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
50,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
288,22
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4189/000-2015       
78,16
Item:
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
Vl.Total:
78,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
58,62
2 - Aquisiçao de: TERMINAL. DA EMBREAGEM
58,62
UN
1,0000
107,47
3 - FILTRO DE AR
107,47
UN
1,0000
43,97
4 - BUJAO. DO CARTE - MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
43,97
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.365,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
4190/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE LIMPEZA COMPLETA DO RADIADOR
Vl.Total:
352,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,7000
75,00
2 - SERVIÇO. DE DESMONTAR E MONTAR CAMBIO
802,50
HR
10,7000
75,00
3 - SERVIÇO. DE RETIFICAR 8 SEDE DE VALVULA - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
210,00
HR
2,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
514,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4191/000-2015       
78,40
Item:
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
Vl.Total:
78,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
68,60
2 - FILTRO DE DIESEL
68,60
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
88,20
3 - FILTRO. RACOR
88,20
UN
1,0000
107,80
4 - FILTRO DE AR
107,80
UN
1,0000
24,50
5 - Aquisição de: ANEL. ESCAPAMENTO
24,50
UN
1,0000
147,00
6 - Aquisição de: VALVULA. FILTRO LUBRIFICANTE - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
147,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
322,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
4192/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. HAETE CILINDRO
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
75,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE MOLA E POLIA - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
202,50
HR
2,7000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.435,70
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4193/000-2015       
588,00
Item:
1 - HASTE. CILINDRO
Vl.Total:
588,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
298,90
2 - AQUISIÇÃO: MOLA. DO CONTRA FEIXE LADO ESQUERDO
298,90
1,0000
34,30
3 - Aquisição de: ESPIGAO
34,30
UN
1,0000
426,30
4 - Aquisição de: POLIA. DO MOTOR
426,30
UN
1,0000
88,20
5 - CORREIA - FORD F 12000 PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
88,20
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
166,60
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4194/000-2015       
16,66
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
166,60
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
1.727,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
4195/000-2015       
11,36
Item:
1 - TERMINAL BATERIA
Vl.Total:
45,45
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
3,46
2 - Aquisiçao de: PARAFUSO. DO TERMINAL
13,83
UN
4,0000
28,16
3 - AQUISIÇÃO: CABO. FLEXIVEL PARA BATERIA MTS
126,71
UN
4,5000
657,02
4 - Aquisição de: BATERIA. RT 100 LE
1.314,04
UN
2,0000
226,97
5 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
226,97
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
430,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
4196/000-2015       
215,00
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO. BALDES DE 20 LTS - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
430,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
83,38
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4197/000-2015       
16,68
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO. 01 LITRO - MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
83,38
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
-0,03
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4197/000-2015 - 01
-0,03
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4197/0-2015 - MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
2.226,86
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4198/000-2015       
176,58
Item:
1 - FLEXIVEL. RETORNO COMPRESSOR
Vl.Total:
176,58
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
132,44
2 - DUTO FLEXIVEL
132,44
UN
1,0000
5,89
3 - PARAFUSO. OCO
23,54
UN
4,0000
78,48
4 - TAMPA. DE INSPEÇÃO
78,48
UN
1,0000
29,43
5 - Aquisição de: ANEL. TAMPA DA INSPEÇÃO
29,43
UN
1,0000
416,93
6 - ANEL SINCRONIZADO DA RÉ
416,93
UN
1,0000
549,36
7 - ANEL SINCRONIZADO. DA TERCEIRA
549,36
UN
1,0000
44,14
8 - COLA SILICONE. CAMBIO
44,14
UN
1,0000
17,66
9 - BUCHA. DO GARFO DO CAMBIO
105,95
UN
6,0000
142,24
10 - CORREIA
142,24
UN
1,0000
44,14
11 - BUJAO. DO CARTER
44,14
UN
1,0000
2,94
12 - ARRUELA. BUJÃO DO CARTER
2,94
UNI
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
127,53
13 - SENSOR DE PRESSAO. DO OLEO
127,53
UN
1,0000
147,15
14 - SENSOR TEMPERATURA
147,15
UN
1,0000
206,01
15 - VALVULA TERMOSTATICA - MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
206,01
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
-0,03
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4198/000-2015 - 01
-0,03
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4198/0-2015 - MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
5.915,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
691
4199/001-2015       
65,00
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó 
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de 
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero 
completo sem pimenta.
Vl.Total:
5.915,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
91,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
6.641,40
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
319
4218/000-2015       
59,00
Item:
1 - Suplemento nutricionalmente completo para pacientes com diabetes ou outras situações hiperglicêmicas, 
normocalórica, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e normolipidica. - GLUCERNA SR - ABBOTT - 200ML
Vl.Total:
1.097,40
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
18,6000
77,00
2 - Dieta nutricionalmente completa especifica para pacientes com diabetes ou outras situações 
hiperglicemicas, hipercalórica (1,5 Kcal/ml), hiperproteica, com carboidratos de lenta absorção, fibras solúveis e 
insolúveis, oferta adequada de ácidos graxos minoinsaturados. - GLUCERNA - ABBOTT - 1,5 TETRA - PARA USO 
DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - PARA UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
5.544,00
LT
72,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
823,52
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
51
4234/000-2015       
192,52
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
577,56
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
143,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
143,48
SV
1,0000
102,48
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ADMINISTRAÇÃO
102,48
SV
1,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
321,60
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
4240/000-2015       
0,08
Item:
1 - ISOSSORBIDA, MONITRATO - 20MG - COMPRIMIDO - CX CO M 30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO 20MG 
C/100 - ZYDUS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, 
PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
321,60
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
4.020,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
1.004,80
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
4241/000-2015       
1,45
Item:
1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRA SCO COM 60ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
725,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
500,0000
1,40
2 - CLORETO DE POTASSIO 60MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASC O COM 100ML - PRATI DONADUZZI - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
279,80
FR
200,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
412,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
4244/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE MOLEJO DE TROCA MOLA E JUMELO - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
412,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,5000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.320,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
4245/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. DA LONGARINA
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
400,00
HR
8,0000
50,00
3 - SERVIÇO. AFERIMENTO EIXO TRASEIRO
250,00
HR
5,0000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
HR
2,4000
50,00
5 - CASTER - VW SANTANA - PLACA CDV 1353 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
HR
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
441,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4246/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
196,00
Item:
1 - RESERVATORIO DE AGUA
Vl.Total:
196,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
19,60
2 - TAMPA DO RESERVATORIO
19,60
1,0000
78,40
3 - FILTRO. DE AGUA
78,40
UN
1,0000
147,00
4 - AQUISIÇÃO: CABO. DA TOMADA DE FORÇA - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
147,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
7.845,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
4247/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAR MOTOR
Vl.Total:
1.950,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
26,0000
75,00
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RADIADOR
525,00
HR
7,0000
75,00
3 - SERVIÇO. ENCAMISAR E RETIFICAR E BRUNIR CILINDRO
900,00
HR
12,0000
75,00
4 - PLAINAR. FACE BLOCO DO MOTOR
525,00
HR
7,0000
75,00
5 - SERVIÇO. DE POLIR VIRABREQUIM
375,00
HR
5,0000
75,00
6 - SERVIÇO. DE EMBUCHAR E MANDRILHAR BUCHAS
375,00
HR
5,0000
75,00
7 - SERVIÇO. DE PLAINAR CABEÇOTE
450,00
HR
6,0000
75,00
8 - SERVIÇO. DE SEDE DE VALVULA
375,00
HR
5,0000
75,00
9 - SERVIÇO ESMIRILHAR. VALVULA DE CABEÇOTE E MONTAGEM
495,00
HR
6,6000
75,00
10 - SERVIÇO DE CONSERTO. DA BOMBA INJETORA - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.875,00
HR
25,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
607,60
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
4248/000-2015       
264,60
Item:
1 - Aquisiçao de: CRUZETA. DA DIREÇÃO
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
343,00
2 - COLUNA DIREÇÃO - GM CORSA CLASSIC - PLACA DBA 2093 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
343,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
416,50
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4249/000-2015       
98,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
122,50
2 - FILTRO DE AR
122,50
UN
1,0000
98,00
3 - FILTRO DE DIESEL
98,00
UN
1,0000
98,00
4 - FILTRO RACOR - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
98,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
875,39
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4250/000-2015       
390,80
Item:
1 - MOLA MESTRE. DIANTEIRO
Vl.Total:
390,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
19,54
2 - BUCHA DA MOLA. DIANTEIRO
39,08
UN
2,0000
29,31
3 - Aquisição de: ESPIGAO. DIANTEIRO
29,31
UN
1,0000
53,73
4 - PINO DE MOLA. DIANTEIRO
161,20
UN
3,0000
1,95
5 - Aquisiçao:BICO. ENGRAXADOR
5,86
UN
3,0000
234,48
6 - Aquisição de: JUMELO. DIANTEIRO
234,48
UN
1,0000
14,66
7 - TRAVA DO PINO. DE MOLA - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
14,66
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
1.331,59
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4251/000-2015       
665,80
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 750X16 LISO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.331,59
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
476,52
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
4252/000-2015       
14,00
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . CAV LONGO
Vl.Total:
14,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
78,00
2 - FILTRO DO MOTOR
78,00
1,0000
228,00
3 - FILTRO. DE TRANSMISSÃO
228,00
UN
1,0000
129,00
4 - FILTRO DIESEL. SEPARADOR DE AGUA
129,00
UN
1,0000
5,50
5 - ARRUELA. DO CALÇO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406.02 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
27,52
UNI
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
659,98
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
4253/000-2015       
329,99
Item:
1 - OLEO DE TRANSMISSAO. 20 LITROS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406,02 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
659,98
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
476,52
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
4254/000-2015       
14,00
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . CAV LONGO
Vl.Total:
14,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
78,00
2 - FILTRO DO MOTOR
78,00
1,0000
228,00
3 - FILTRO. DE TRANSMISSÃO
228,00
UN
1,0000
129,00
4 - FILTRO DIESEL. SEPARADOR DE AGUA
129,00
UN
1,0000
5,50
5 - ARRUELA. DO CALÇO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406.01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
27,52
UNI
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
659,98
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
4255/000-2015       
329,99
Item:
1 - OLEO DE TRANSMISSAO. 20 LITROS - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406.01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
659,98
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
618,66
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4256/000-2015       
12,77
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
127,66
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
98,20
2 - ADITIVO - FRASCO - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
491,00
UN
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
9.389,89
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4257/000-2015       
500,82
Item:
1 - PISTÃO. DE ANEIS
Vl.Total:
2.003,28
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
294,60
2 - BRONZINA BIELA. STD
294,60
JG
1,0000
441,90
3 - BRONZINA MANCAL. STD
441,90
JG
1,0000
39,28
4 - TUCHO VALVULA
314,24
8,0000
412,44
5 - JUNTA DE MOTOR
412,44
UN
1,0000
392,80
6 - Aquisição de: HELICE
392,80
UN
1,0000
495,91
7 - BOMBA DE AGUA
495,91
UN
1,0000
181,67
8 - FLEXIVEL. LUBRIFICANTE EXAUSTOR
181,67
UN
1,0000
108,02
9 - Aquisição de: CALÇO. LATERAL VIRABREQUIM
108,02
UN
1,0000
500,82
10 - BOMBA DE OLEO
500,82
UN
1,0000
78,56
11 - MANGUEIRA DE ÁGUA
157,12
2,0000
78,56
12 - FILTRO DE OLEO MOTOR
78,56
UN
1,0000
78,56
13 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
78,56
UN
1,0000
112,93
14 - FILTRO DE AR
112,93
UN
1,0000
1,47
15 - CINTA PLASTICA
29,46
UN
20,0000
11,78
16 - ABRAÇADEIRA
70,70
UN
6,0000
88,38
17 - COXIM TRAS. DO MOTOR
176,76
UN
2,0000
117,84
18 - CORREIA
117,84
UN
1,0000
147,30
19 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM
147,30
UN
1,0000
8,35
20 - PARAFUSO. DE TRAVESSA DO MOTOR
50,08
UN
6,0000
37,32
21 - VALVULA. DE CABEÇOTE
298,53
UN
8,0000
15,71
22 - RETENTOR. VALVULA
125,70
UN
8,0000
20,62
23 - SEDE DE VALVULA
164,98
UN
8,0000
17,68
24 - AQUISIÇÃO: GUIA. VALVULA
141,41
8,0000
216,04
25 - CAMISA DO CILINDRO
864,16
UN
4,0000
34,37
26 - BUCHA. DA BIELA
137,48
UN
4,0000
373,16
27 - BICO INJETOR. ES - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.492,64
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
-0,01
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
4257/000-2015 - 01
-0,01
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4257/0-2015 - MOTIVO: VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
73,20
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
275
4265/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
9,15
Item:
1 - PAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRAL
Vl.Total:
18,30
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
9,15
2 - PAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRAL
18,30
CX
2,0000
9,15
3 - PAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRAL
18,30
CX
2,0000
9,15
4 - PAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M²,  PACOTE C/ 50 FLS. - 
SPIRAL - PARA USO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
18,30
CX
2,0000
0,00
1896/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
0,00
115,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
0,00
71
4272/000-2015       
115,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR. Conserto do impressor - CONSERTO DO 
IMPRESSOR DA CALCULADORA GENERAL 2120PD PATRIMÔNIO: 5156 SÉRIE: 008868 - FINANÇAS
Vl.Total:
115,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
4.182,00
320
4319/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.182,00
Un.:
M3
Quantidade:
410,0000
10,20
0,00
3062/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
248,30
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
678
4417/000-2015       
248,30
Item:
1 - PLACA MÃE - ASROCK - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA CASA LAR - COMPATÍVEL COM 
PROCESSADOR INTEL CORE I3 SOCKET 1155 - FMDCA
Vl.Total:
248,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3083/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
-180,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
458
4429/000-2015 - 01
-180,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4429/0-2015 - MOTIVO: DR INCORRETA
Vl.Total:
-180,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
-334,84
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
348
4441/000-2015 - 01
-334,84
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4441/0-2015 - MOTIVO: A UNIDADE CANCELOU O PEDIDO
Vl.Total:
-334,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
-456,90
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
348
4443/000-2015 - 01
-456,90
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4443/0-2015 - MOTIVO: A UNIDADE CANCELOU O PEDIDO
Vl.Total:
-456,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
-38,60
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
348
4445/000-2015 - 01
-38,60
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4445/0-2015 - MOTIVO: A UNIDADE CANCELOU O PEDIDO
Vl.Total:
-38,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
-30,88
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
348
4452/000-2015 - 01
-30,88
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4452 - Motivo: a unidade solicitou redução de quantidade.
Vl.Total:
-30,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
-798,60
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
348
4453/000-2015 - 01
-798,60
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4453/0-2015 - MOTIVO: A UNIDADE SOLICITOU REDUÇÃO DE QUANTIDADE
Vl.Total:
-798,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
3178/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
200,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
4470/000-2015       
200,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
365,36
3222/2015
Outros/Não Aplicável
WILSON DAVID DOS SANTOS
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
949.857.158-91
0,00
473
4584/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,13
2 - LANCHE
28,52
4,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO CURSO "TRANSPORTE ESCOLAR: REGULAMENTO MUNICIPAL E 
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2015, PELO IEM - 
INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 04h DO DIA 28/05 E 
RETORNO ÀS 21h DO DIA 29/05 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
196,32
1,0000
365,36
3223/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
4585/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,13
2 - LANCHE
28,52
4,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO CURSO "TRANSPORTE ESCOLAR: REGULAMENTO MUNICIPAL E 
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2015, PELO IEM - 
INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 04h DO DIA 28/05 E 
RETORNO ÀS 21h DO DIA 29/05 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
196,32
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.574,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
4638/000-2015       
1.574,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
1.574,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
8.467,20
633
4973/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA, 
REALIZADA PELA ELEKTRO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8.467,20
Un.:
UN
Quantidade:
784,0000
10,80
140,52
3425/2015
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
0,00
100
4989/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO - SANTOS/SP, DIA 01/04/2015, SAÍDA ÀS 
09h00 E RETORNO ÀS 21h00 - PARIQUERA-SP, DIA 15/04/2015, COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 
GABINETE
Vl.Total:
140,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
35,13
3426/2015
Outros/Não Aplicável
LAIS RENATA PINICHE XAVIER
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
351.937.768-33
0,00
100
4991/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL HUMANITÁRIO RECEBIDO PELA 
DEFESA CIVIL - SÃO PAULO/SP - DIA 23/04/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
3427/2015
Outros/Não Aplicável
KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
376.675.558-77
0,00
100
4992/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL HUMANITÁRIO RECEBIDO PELA 
DEFESA CIVIL - SÃO PAULO/SP - DIA 23/04/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
3428/2015
Outros/Não Aplicável
ALFREDO RODRIGUES GOMES LEITE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
213.548.348-60
0,00
100
4993/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO EM REUNIÃO NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES 
- DIA 23/04/2015, COM SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO 19h00 - GABINETE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
253,56
3429/2015
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
0,00
100
4994/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
210,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE - SÃO PAULO, DIA 24/03/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO 
ÀS 21h30 - PARIQUERA-AÇU/SP, DIA 27/03/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h00, DIA 30/03/2015, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE
42,78
6,0000
42,26
3409/2015
Outros/Não Aplicável
BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
085.255.028-63
0,00
488
5098/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE EDUCAÇÃO ESCOLAR DIFERENCIADA NO VALE 
DO RIBEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/04/2015 EM CANANÉIA/SP - SAÍDA ÀS  07h00 E RETORNO ÀS 
14h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
42,26
3490/2015
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
488
5099/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE EDUCAÇÃO ESCOLAR DIFERENCIADA NO VALE 
DO RIBEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25/04/2015 EM CANANÉIA/SP - SAÍDA ÀS  07h00 E RETORNO ÀS 
14h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
0,00
3498/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
3.376,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
661
5103/001-2015       
3.376,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 16/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3497/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
9.600,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
0,00
667
5104/001-2015       
9.600,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIA LISSET TORRES SOFIA
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.485.291-58
0,00
324
5107/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - C/C 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
0,00
324
5108/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - C/C 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
35
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
0,00
324
5109/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - C/C 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
0,00
324
5110/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - C/C 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
0,00
324
5111/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - C/C 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
0,00
324
5112/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - C/C 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MILEYDIS GELIS WANTON
0,00
2.250,00
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.207.861-62
0,00
324
5113/000-2015       
2.250,00
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO 1.854 DE 
13/01/2014 - C/C 0903/006/624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
299,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
270
5144/000-2015       
299,12
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2014
Vl.Total:
299,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
119,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
O
0,00
51
5186/000-2015       
119,19
Item:
1 - MULTA SOBRE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - 10/2014
Vl.Total:
119,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
130,80
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
68
5188/000-2015       
2,89
Item:
1 - Rodo de 40 cm duplo, com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 5,5 cm x 
2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA - DSR
Vl.Total:
57,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
3,65
2 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 
cm de largura x 4,5 cm de altura - DSR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - FINANÇAS
73,00
UN
20,0000
0,00
3083/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
180,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
458
5189/000-2015       
90,00
Item:
1 - CAIXA TERMICA, CAPACIDADE 9,5 LITROS - PARA USO NA SALA DE VACINA DA UBS CENTRO - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
67,60
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
431
5190/000-2015       
3,38
Item:
1 - COLA COLORIDA. em pote plástico de 23 gramas - Caixa com 06 unidades - PIRATININGA - 1º T.A. - C/C 
0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
67,60
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
569,75
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
64.088.214/0001-44
0,00
313
5191/000-2015       
22,79
Item:
1 - Papel alumínio em rolo isento de furos e rasgos com dimensões aproximadas de 30 cm de largura x 100 
metros de comprimento, embalados individualmente reembalados em caixa de papelão - THERMOPRAT - 1º 
T.A. - C/C 0903/006/26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
569,75
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
25,0000
65.533,27
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
65.533,27
65.533,27
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
75
5192/000-2015       
65.533,27
Item:
1 - ACERTO CONTÁBIL - REF. NOTA DE EMPENHO 4160/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO SOLICITADO EM FICHA 
INCORRETA - CONTABILIDADE
Vl.Total:
65.533,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.533,27
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
65.533,27
65.533,27
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
75
5193/000-2015       
65.533,27
Item:
1 - ACERTO CONTÁBIL - REF. NOTA DE EMPENHO 2854/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO SOLICITADO EM FICHA 
INCORRETA - CONTABILIDADE
Vl.Total:
65.533,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
COMERCIAL ESPORTE CLUBE
30.000,00
0,00
15.00.08.243.3.3.50.43.03
J
51.672.616/0001-40
0,00
674
5194/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
36
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
30.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO FMDCA/O BOTICÁRIO Nº 021/2015 - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
30.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3543/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
1.576,08
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
679
5195/000-2015       
1.576,08
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE CÂMERA - CASA LAR, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA; SENDO: 1 DRV 4 PORTAS, 
HD 1 TB, 1 CAMERA INFRA EXTERNA, 3 CONECTORES, 1 FONTE 5 AMPERES, 30 METROS DE CABO MANGA E 
MÃO DE OBRA ESTRUTURAL E CONFIGURAÇÃO - FMDCA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.576,08
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
25,88
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
275
5196/000-2015       
12,94
Item:
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
RDA - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
25,88
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
515,52
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
275
5197/000-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
515,52
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
72,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
2.040,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
668
5198/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
282,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
200,0000
2,35
2 - Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para limpeza. - MEGA
470,00
UN
200,0000
1,55
3 - Desinfetante para uso geral - BUFALO
77,50
FR
50,0000
1,11
4 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml - MINUANO
111,00
FR
100,0000
0,48
5 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 20 cm x 22 cm. - MAXFINE
96,00
PCT
200,0000
1,83
6 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - BUFALO
91,50
FR
50,0000
4,56
7 - Sabão em pó de 1000 gr. Com amaciante - TIXAN - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TODOS 
OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
912,00
UN
200,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
1.863,70
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
06.064.770/0001-84
0,00
678
5199/000-2015       
14,42
Item:
1 - FILÉ DE PESCADA - MEGGS SIF 3648
Vl.Total:
432,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
11,78
2 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - CENTROESTE SIF 3193
235,60
KG
20,0000
18,50
3 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - CENTROESE SIF 3193
555,00
KG
30,0000
5,04
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212
151,20
KG
30,0000
16,31
5 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - CENTROESTE SIF 3193 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS 
ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - FMDCA
489,30
KG
30,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
3.521,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
650
5200/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC -  BRASILEIRO
Vl.Total:
1.274,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
5,36
2 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI
268,00
PCT
50,0000
0,83
3 - REFRESCO EM PÓ - DA BARRA
249,00
PCT
300,0000
4,75
4 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR ABACAXI - DA FRUTA
950,00
UN
200,0000
3,90
5 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - F'DORO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS 
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
780,00
UN
200,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
3.840,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
184
5201/000-2015       
38,40
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - PARA UTILIZAÇÃO DESTA 
SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.840,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
100,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
656,88
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
5202/000-2015       
54,74
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, branco 
ou translúcido. - ALTACOPO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
656,88
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
12,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
1.162,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
06.064.770/0001-84
0,00
647
5203/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
37
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
9,88
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736
Vl.Total:
494,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
4,90
2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - ELLETO SIF 1198
245,00
KG
50,0000
8,46
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - SEVA SIF 2212 - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
423,00
KG
50,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
300,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
5204/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Vl.Total:
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
50,00
2 - SERVIÇO. DE FREIO E LIMPEZA DE SISTEMA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 
DE USO DA ECONOMIA SOLIDARIA - VALOR COM DESCONTO R$300,00 - ASSISTÊNCIA
260,00
HR
5,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
666,40
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
5205/000-2015       
58,80
Item:
1 - Aquisição de: LANTERNA. DA SETA LD
Vl.Total:
58,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
19,60
2 - LAMPADA
58,80
3,0000
166,60
3 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
333,20
UN
2,0000
215,60
4 - EMBOLO. DA PINÇA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA 
SOLIDARIA - VALOR COM DESCONTO R$ 666,40 - ASSISTÊNCIA
215,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.223,04
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
678
5206/000-2015       
292,04
Item:
1 - JUNTA CARTER
Vl.Total:
292,04
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
117,60
2 - Aquisição de: POLIA. DO COMANDO
235,20
UN
2,0000
83,30
3 - CORREIA DENTADA
83,30
UN
1,0000
166,60
4 - TENSOR CORREIA
166,60
UN
1,0000
83,30
5 - JOGO DE PALHETA
83,30
1,0000
73,50
6 - KIT ROLAMENTO. DA RODA TRASEIRA
147,00
UNI
2,0000
215,60
7 - Aquisição de: SENSOR. DE VELOCIDADE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2068 DE 
USO DA CASA LAR - VALOR COM DESCONTO R$ 1223,04 - FMDCA
215,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
150,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
633
5207/000-2015       
67,00
Item:
1 - FILTRO DO MOTOR
Vl.Total:
67,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
83,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO  TOYOTA PLACA BPY 4408 DE USO DO 
VIVA LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 150,00 - ASSISTÊNCIA
83,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
904,54
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
5208/000-2015       
362,60
Item:
1 - VIDRO. VIGIA TRASEIRO
Vl.Total:
362,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,40
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BORRACHA
78,40
1,0000
463,54
3 - CHAVE DE SETA - TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO UNO DBA 9473 DO CRAM (DESCONTO DE 2%) - 
GABINETE
463,54
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
858,48
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
2
5209/000-2015       
411,60
Item:
1 - COLETOR. DE ADMISSÃO
Vl.Total:
411,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
186,20
2 - Aquisiçao de: TUBO. SAIDA DO MOTOR
372,40
UN
2,0000
74,48
3 - JOGO DE JUNTA - TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO KOMBI DBA 9496 DO CRAM (DESCONTO DE 2%) - 
GABINETE
74,48
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
107,80
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
5210/000-2015       
107,80
Item:
1 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI PLACA CDZ 7832 VALOR COM DESCONTO R$ 107,80 - 
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
107,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.750,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
5211/000-2015       
50,00
Item:
1 - FUNILARIA E PINTURA. PORTA LD E LATERAL LD E CAIXA DO TRILHO DA PORTA - ATENDER A 
SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM 
KOMBI PLACA CDZ 7832 VALOR COM DESCONTO R$ 1.750,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
35,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
1.147,09
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
474
5212/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
38
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
849,66
Item:
1 - AQUISIÇÃO: TUBO. CATALIZADOR
Vl.Total:
849,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
283,22
2 - Aquisição de: PNEU. ACHILLES 175/70/14
283,22
UN
1,0000
7,11
3 - Aquisiçao:BICO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA 
O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 VALOR COM DESCONTO R$ 1.147,09 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
14,21
UN
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
196.599,81
0,00
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
75
5213/000-2015       
65.533,27
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA RESTITUIÇÃO DE ISS RECOLHIDO EM DISCORDÂNCIA COM A LEI Nº 953/2009 - 
PROCESSO Nº 2999/2013 (03 PARCELAS) - CONTABILIDADE
Vl.Total:
196.599,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
04.016.638/0001-71
65.533,27
75
5213/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA RESTITUIÇÃO DE ISS RECOLHIDO EM DISCORDÂNCIA COM A LEI Nº 953/2009 - 
PROCESSO Nº 2999/2013 (03 PARCELAS) - CONTABILIDADE - 1ª PARCELA
Vl.Total:
65.533,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
65.533,27
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
191,10
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
5214/000-2015       
63,70
Item:
1 - JOGO DE PALHETA. CORSA DBA 9443
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
63,70
2 - JOGO DE PALHETA. CORSA DBA 9445
63,70
1,0000
63,70
3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PALHETAS - CORSA DBA 9446 - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE 
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA OS VEÍCULOS CORSA PLACA DBA 9443 - PLACA DBA 9445 - 
PLACA DBA 9446 - VALOR COM DESCONTO R$ 191,10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
63,70
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
127,40
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
5215/000-2015       
63,70
Item:
1 - JOGO DE PALHETA. GOL EHE 7193
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
63,70
2 - JOGO DE PALHETA. SANTANA CDV 2128 - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME PARA OS VEÍCULOS GOL PLACA EHE 7193 E SANTANA PLACA CDV 2128 - VALOR COM 
DESCONTO R$ 127,40 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
63,70
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
410,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
71
5216/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E CAMBIO
Vl.Total:
340,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,8000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1272, EM 
USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS
40,00
HR
0,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
300,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
71
5217/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DO CAMBIO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1272, EM 
USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
680,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
679
5218/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
50,00
2 - SERVIÇO. ELETRICO NO PAINEL
280,00
HR
5,6000
50,00
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 2068 DE USO DA CASA LAR - 
VALOR COM DESCONTO R$ 680,00 - FMDCA
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
695,80
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
68
5219/000-2015       
171,50
Item:
1 - MANGUEIRA DE AR
Vl.Total:
171,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
19,60
2 - AQUISIÇÃO; NIPE
78,40
UN
4,0000
83,30
3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TAPETE
83,30
1,0000
362,60
4 - REPARO DO COMPRESSOR. DO AR CONDICIONADO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANTANA 
PLACAS CDV 6072, EM USO ESTA SECRETARIA - FINANÇAS
362,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
656,60
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
68
5220/000-2015       
656,60
Item:
1 - REPARO. DO CAMBIO 3ª E 5ª MARCHAS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANTANA PLACA 
CDV 1272, EM USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
656,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
39
/
40
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.568,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
68
5221/000-2015       
225,40
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
450,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
210,70
2 - AMORTECEDOR TRASEIRO
421,40
2,0000
39,20
3 - COXIM. DIANTEIRO E TRASEIRO
156,80
UN
4,0000
21,56
4 - BATENTE DIANTEIRO. E TRASEIRO
86,24
UN
4,0000
27,44
5 - COIFA DIANTEIRA. E TRASEIRA
109,76
UN
4,0000
254,80
6 - REPARO. DO TRAMBULADOR DO CAMBIO
254,80
UN
1,0000
44,10
7 - BIELETA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SANTANA PLACAS CDV 1272, EM USO NESTA 
SECRETARIA - FINANÇAS
88,20
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
80,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
18
5222/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. VIDRO E CHAVE DE SETA - TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO UNO DBA 9473 DO CRAM  
(DESCONTO DE 50%) - GABINETE
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
4.343,89
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
71
5223/000-2015       
11,59
Item:
1 - MASSA CORRIDA ACRILICA
Vl.Total:
46,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
14,42
2 - ESMALTE SEM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
387,61
26,8800
61,74
3 - SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL (L= 14 A 17CM)
61,74
MT
1,0000
99,33
4 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
38,74
0,3900
10,41
5 - PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMÃOS - PINTURA DAS SALAS DO PAÇO MUNICIPAL - FINANÇAS
3.809,44
365,9400
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
280,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
25
5224/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TUBO DO MOTOR - TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO KOMBI DBA 9496 DO CRAM 
(DESCONTO DE 50%) - GABINETE
Vl.Total:
280,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,6000
0,00
10519/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
-170,24
0,00
113812600
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
11997/000-2014 - 01
-170,24
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11997/0-2014 - MOTIVO: MULTA EMPENHADO COM O VALOR INCORRETO
Vl.Total:
-170,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
211,68
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5006
13258/000-2014       
211,68
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13258/0-2014
Vl.Total:
211,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11590/2014
Dispensa
PAIOL DA LUZ ILUMINAÇÃO TECNICA PARA EVENTOS 
LTDA
0,00
13.590,78
RP
J
08.207.090/0001-06
0,00
5001
13339/000-2014       
13.590,78
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13339/0-2014
Vl.Total:
13.590,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11590/2014
Dispensa
PAIOL DA LUZ ILUMINAÇÃO TECNICA PARA EVENTOS 
LTDA
0,00
1.408,91
RP
J
08.207.090/0001-06
0,00
5006
13340/000-2014       
1.408,91
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13340/0-2014
Vl.Total:
1.408,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
82,32
RP
J
07.734.873/0001-77
0,00
5006
13438/000-2014       
82,32
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13438/0-2014
Vl.Total:
82,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12447/2014
Pregão Presencial
NUNO CAMINHÕES LTDA
0,00
16.750,00
RP
J
01.366.445/0001-52
0,00
5001
15325/000-2014       
16.750,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15325/0-2014
Vl.Total:
16.750,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 05/05/2015 ATÉ 05/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
40
/
40
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 6 de Maio de 2015.