4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
28
Data de Lançamento: 20/05/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.090,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
34/004-2015       
1.090,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE FERNANDO LOPES DE SOUZA - CONFORME OFÍCIO 
DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2387/2014 - 1º PJ/NC - NFº 38.0405.1808/2014-5 - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.090,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
55,08
433
50/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO 
MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
55,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
55,08
-130.110,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
66/002-2015       
130.110,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
130.110,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
373,66
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
216/005-2015       
373,66
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
373,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
564,67
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
0,00
315
317/003-2015       
564,67
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão 
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, 
instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a  contratação de empresa especializada nos 
serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, 
instalada na UBS Centro, pelo período de 12 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, 
Contrato 115/2014 - C/C  26.179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,42
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
10.239.505/0001-67
0,00
5397
325/000-2015       
89,42
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 514 - R$ 7300,00
Vl.Total:
89,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
232,50
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
10.239.505/0001-67
0,00
5397
326/000-2015       
232,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 515 - R$ 18980,00
Vl.Total:
232,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.013,50
Outros/Não Aplicável
CONSTRUTORA MECA LTDA EPP
0,00
0,00
218810102
J
07.797.730/0001-04
0,00
5397
354/000-2015       
3.013,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 512 - R$ 86.100,00
Vl.Total:
3.013,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.946,69
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
357/000-2015       
1.946,69
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1473 - R$ 44.242,85
Vl.Total:
1.946,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
125,32
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA
0,00
0,00
218810102
J
65.035.222/0001-95
0,00
5397
358/000-2015       
125,32
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 4671 - R$ 10.230,00
Vl.Total:
125,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,00
Outros/Não Aplicável
AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
04.446.469/0001-00
0,00
5397
359/000-2015       
99,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 4820 - R$ 900,00
Vl.Total:
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,45
Outros/Não Aplicável
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
218810102
J
07.961.465/0001-58
0,00
5397
360/000-2015       
32,45
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2103 - R$ 295,00
Vl.Total:
32,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.756,49
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
361/000-2015       
2.756,49
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3085 - R$ 83.529,90
Vl.Total:
2.756,49
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
226,96
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
226,96
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
362/000-2015       
226,96
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 270 - 21615,05
Vl.Total:
226,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.108,25
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
5.108,25
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
363/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
5.108,25
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 268 - 486500,00
Vl.Total:
5.108,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
283,50
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
364/000-2015       
283,50
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 269 - 27000,00
Vl.Total:
283,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
947,07
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
947,07
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
365/000-2015       
947,07
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 299 - 8609,73
Vl.Total:
947,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
50,39
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
369/000-2015       
50,39
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 256 - 458,11
Vl.Total:
50,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
474,52
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
371/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 255 - 4313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
480,64
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
372/000-2015       
480,64
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 264 - 4369,42
Vl.Total:
480,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
476,97
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
373/000-2015       
476,97
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 263 - 4336,06
Vl.Total:
476,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
60,00
64
374/017-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
60,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
5,00
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
1.631,85
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
376/000-2015       
1.631,85
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 339 - R$ 46.624,41
Vl.Total:
1.631,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
746.960,52
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
746.960,52
351120200
O
0,00
5812
377/000-2015       
746.960,52
Item:
1 - DECENDIO - 01/05/2015 A 10/05/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
746.960,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.093,16
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
429/005-2015       
3.093,16
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS
Vl.Total:
3.093,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
752,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/016-2015       
752,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
752,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
83.529,90
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
398
439/002-2015       
2,70
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
83.529,90
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
30.937,0000
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
16.080,15
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
16.080,15
63
443/027-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA ABRIL/2015 - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
16.080,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.080,15
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
17.478,42
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
17.478,42
280
444/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA ABRIL/2015 - C/C 410-1 C.E.F.
Vl.Total:
17.478,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.478,42
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
44.852,33
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
44.852,33
553
445/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
Vl.Total:
44.852,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
44.852,33
 
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
6.641,84
477
446/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.641,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.641,84
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
530,50
477
447/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
530,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
530,50
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
3.320,94
551
467/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.320,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.320,94
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
160,92
186
471/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
160,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,92
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.363,96
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
473/003-2015       
1.363,96
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.363,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.336,06
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
672
481/004-2015       
4.336,08
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - 
Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - F.M.ASSIST. SOCIAL  - C/C 28.285-5 B.B.
Vl.Total:
4.336,06
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
145,57
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/011-2015       
145,57
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
145,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
120,92
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/012-2015       
120,92
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
120,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.093,16
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/013-2015       
3.093,16
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.093,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.081,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
11.081,17
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/014-2015       
11.081,17
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
11.081,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.232,92
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/005-2015       
1.232,92
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.232,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
5.707,76
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/013-2015       
5.707,76
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
5.707,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
126,45
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/011-2015       
126,45
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
126,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,19
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/015-2015       
143,19
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA 
NOVA - CULTURA
Vl.Total:
143,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.748,83
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/012-2015       
3.748,83
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
3.748,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
953,11
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/014-2015       
953,11
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
953,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,19
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/025-2015       
143,19
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
143,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/027-2015       
71,94
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
203,52
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/028-2015       
203,52
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
203,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
215,82
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/029-2015       
215,82
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
215,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
5.897,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/005-2015       
5.897,00
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
5.897,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.622,45
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
894/004-2015       
2.622,45
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A 
JUNHO DE 2015 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.622,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,75
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
45
919/005-2015       
63,75
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
63,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,50
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
0,00
45
923/002-2015       
127,50
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
127,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
191,25
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
0,00
45
930/003-2015       
191,25
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,50
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
931/004-2015       
127,50
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
127,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
45
933/005-2015       
255,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
21,40
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
323
971/001-2015       
20,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Vl.Total:
21,40
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,0700
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
501,87
433
1009/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS - 
CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
501,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
501,87
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
228,94
433
1010/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO 
Vl.Total:
228,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
228,94
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
143,88
278
1013/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,88
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
10.585,50
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
323
1015/004-2015       
10.585,50
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.585,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
1.592,45
323
1016/012-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, 
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.592,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.592,45
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
960,91
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
351
1018/004-2015       
960,91
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF -SAÚDE
Vl.Total:
960,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
106,02
351
1019/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO 
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
106,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
106,02
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.238,56
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
1023/004-2015       
1.238,56
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - MS - VE 
- C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.238,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
123,06
462
1024/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, VE E 
PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
123,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,06
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
128,74
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
477
1032/002-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
128,74
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
10,3000
27.000,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
1034/002-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
27.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
6.870,2300
486.500,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
526
1035/003-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
486.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
123.791,3500
21.615,05
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
531
1036/002-2015       
3,93
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
21.615,05
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
5.500,0100
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
310,94
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
1042/004-2015       
310,94
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
310,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
322,10
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
1042/005-2015       
322,10
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
322,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.750,00
12542/2014
Pregão Presencial
ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.432.995/0001-49
0,00
560
1165/000-2015       
12,00
Item:
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. Lata com aproximadamente 
400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação. (O Certificado de 
Boas Práticas de Fabicação deverá ser apresentado pelo vencedor do item, quando da assinatura da Ata de 
Registro de Preços). - NESTOGENO 1 - LATA 400G - RMS
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
50,0000
12,00
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. Lata com 
600,00
LTA
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
aproximadamente 400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação. (O 
Certificado de Boas Práticas de Fabricação deverá ser apresentado pelo vencedor do item, quando da assinatura 
da Ata de Registro de Preços). - NESTOGENO 2 - LATA 400G - RMS
22,00
3 - FÓRMULA INFANTIL DE SEGMENTO, MODIFICADA, DESTINADA A LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE 
VIDA, DE ORIGEM VEGETAL, destinada a lactentes e crianças com alergia ao leite de vaca, composto de 100% 
proteína isolada de soja, isento de lactose, constituído de proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais 
de acordo com IDR, acondicionado em lata apropriada, hermeticamente fechada contendo 400g. Registro no 
Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação.
(O Certificado de Boas Práticas de Fabricação deverá ser apresentado pelo vencedor do item, quando da 
assinatura da Ata de Registro de Preços). - NAN SOY - LATA 400G - RMS 4 - PARA ATENDER AS CRECHES DA 
REDE DE ENSINO - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO
550,00
LTA
25,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.590,31
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1177/004-2015       
1.590,31
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.590,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-100.279,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
1184/002-2015       
100.279,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA: RECURSO FEDERAL - 
CONTA: CUSTEIO UPA - C/C 398-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
100.279,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
-12.226,24
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
477
1198/000-2015 - 01
-12.226,24
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1198/0-2015 - A PEDIDO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CONFORME CI 
059/2015
Vl.Total:
-12.226,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
859,63
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
4
1239/004-2015       
859,63
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
859,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
110,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
351
1272/002-2015       
110,00
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 
(CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - 
SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
4.750,00
665
1431/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.750,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.750,00
0,00
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
74.110,42
638
1435/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
74.110,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
74.110,42
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1466/004-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
5.275,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1471/004-2015       
5.275,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
661
1475/004-2015       
3.376,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
4.590,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
0,00
670
1485/004-2015       
4.590,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
7.010,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
667
1493/004-2015       
7.010,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
701,80
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
667
1494/004-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
701,80
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
701,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
2.295,57
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
51
1542/003-2015       
39,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.295,57
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
58,8600
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
2.199,81
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
143
1579/005-2015       
120,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
2.199,81
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
18,3300
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
2.295,58
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
103
1582/006-2015       
22,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
2.295,58
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
104,3400
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
14,15
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
71
1583/005-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
14,15
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,1300
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
356,08
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
41
1585/003-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
356,08
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
28,4900
0,00
475/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
60,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
1590/007-2015       
60,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
197,50
12542/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
1710/000-2015       
3,95
Item:
1 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA – SABOR UVA - DAFRUTA - PARA ATENDER AO NOSSO NINHO - 
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - C/C 27858-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
197,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
41,20
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
431
1761/000-2015       
15,00
Item:
1 - Enxada com olho de 38 mm e largura mínima de 26 cm com cabo de madeira de 1,50 metros - PANDOLFO
Vl.Total:
15,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
9,00
2 - Facão com lamina de aço carbono 20" com fio liso, cabo de madeira - RAMADA
9,00
UN
1,0000
17,20
3 - Pa de bico com cabo de madeira de 70 cm com  terminação em Y metálica - TRAMONTINA - PARA USO 
DO CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - MS CAPS - SAÚDE
17,20
UN
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
0,00
244,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.811.226/0019-03
0,00
507
1807/000-2015       
5,70
Item:
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD FLAKES
Vl.Total:
114,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
6,50
2 - CEREAL VITAMINADO DE MILHO – SABOR CHOCOLATE - TOP CROCK - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
130,00
KG
20,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
0,00
976,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.811.226/0019-03
0,00
507
1808/000-2015       
5,70
Item:
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD FLAKES
Vl.Total:
456,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
6,50
2 - CEREAL VITAMINADO DE MILHO – SABOR CHOCOLATE - TOP CROCK - PARA ATENDER AS EE ENSINO 
MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
520,00
KG
80,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
0,00
488,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.811.226/0019-03
0,00
507
1809/000-2015       
5,70
Item:
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD FLAKES
Vl.Total:
228,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
6,50
2 - CEREAL VITAMINADO DE MILHO – SABOR CHOCOLATE - TOP CROCK - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
260,00
KG
40,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
0,00
1.671,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.811.226/0019-03
0,00
507
1810/000-2015       
5,70
Item:
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD FLAKES
Vl.Total:
780,90
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
137,0000
6,50
2 - CEREAL VITAMINADO DE MILHO – SABOR CHOCOLATE - TOP CROCK - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER AS EE. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
890,50
KG
137,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
0,00
1.098,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.811.226/0019-03
0,00
507
1811/000-2015       
5,70
Item:
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD FLAKES
Vl.Total:
513,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
90,0000
6,50
2 - CEREAL VITAMINADO DE MILHO – SABOR CHOCOLATE - TOP CROCK - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
585,00
KG
90,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
0,00
854,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.811.226/0019-03
0,00
507
1812/000-2015       
5,70
Item:
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD FLAKES
Vl.Total:
399,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
6,50
2 - CEREAL VITAMINADO DE MILHO – SABOR CHOCOLATE - TOP CROCK - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER AS EMEIS - EDUCAÇÃO
455,00
KG
70,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
SÃO BRAZ S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
0,00
768,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.811.226/0019-03
0,00
507
1813/000-2015       
5,70
Item:
1 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - GOLD FLAKES
Vl.Total:
359,10
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
63,0000
6,50
2 - CEREAL VITAMINADO DE MILHO – SABOR CHOCOLATE - TOP CROCK - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
409,50
KG
63,0000
11.540,23
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
1900/000-2015       
2,99
Item:
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - Marca: GEN 40 MG/ML 20 ML - UNIÃO 
QUIMICA
Vl.Total:
119,60
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
40,0000
4,79
2 - ESTRIOL - 1MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50G - Marca: ESTRIOPAX 1 MG/G 50 G C/ 50 - 
BRAINFARMA
239,37
BISN
50,0000
0,24
3 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - GEN 4 MG C/30 - SANDOZ
2.385,61
COMP
9.990,0000
30,58
4 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL ORAL - FRASCO COM 200 DOSES - Marca: 
CLENIL 250 MG HFA 200 DOSE - CHIESI
611,60
FR
20,0000
0,13
5 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - Marca: MUSCULARES 5 MG C/30 - EUROFARMA
975,00
COMP
7.800,0000
1,37
6 - LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20MG/G GELÉIA ESTÉRIO - TUBO COM 30G COM APLICADOR - Marca: LIDOGEL 
20 MG/G 30 G - BRAINFARMA
157,26
TB
115,0000
0,31
7 - PROPATILNITRATO 10MG - SUSTRATE 10 MG C/50 - FARMAQUIMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PAF 
ARAPNGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF 
VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
7.051,80
COMP
23.000,0000
4.800,00
12542/2014
Pregão Presencial
ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
12.432.995/0001-49
0,00
507
1934/000-2015       
12,00
Item:
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. - NESTOGENO 1 LATA 400G 
RMS
Vl.Total:
2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
200,0000
12,00
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. - NESTOGENO 2 LATA 
400G RMS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
2.400,00
LTA
200,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
72,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
2378/000-2015       
1,45
Item:
1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora. 
Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de 
potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
72,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
45
2489/002-2015       
255,00
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
46.624,41
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
0,00
292
2768/003-2015       
3.624,80
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
CONCLUSÃO DE NOVA UNIDADE DENOMINADA UBS, NO JARDIM XANGRILÁ, FICHA 292 - PAGOS ATRAVÉS DE 
REPASSE FUNDO A FUNDO PROPOSTA Nº 115683040001/13001, PORTARIA Nº 340 DE 4 DE MARÇO DE 2013 - 
C/C 0903/006/624080-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
46.624,41
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
12,8600
-6.880,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
319
2876/000-2015       
430,00
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em 
pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser 
certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação 
junto ao MTE. - MAVARO - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 
C/C 246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.880,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
-1.720,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
319
2905/001-2015       
430,00
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
Vl.Total:
1.720,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em 
pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser 
certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação 
junto ao MTE. - MAVARO - 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
337,80
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
458
2924/000-2015       
5,63
Item:
1 - BEXIGA - CORES VARIADAS, COM 50 UNIDADES - Marca: SÃO ROQUE - PARA USO NAS CAMPANHAS DE 
VACINAÇÃO DA VIGILÃNCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
337,80
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
60,0000
295,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
323
2956/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
506,70
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
319
2968/000-2015       
5,63
Item:
1 - BEXIGA - CORES VARIADAS, COM 50 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E PSF'S EM 
EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
506,70
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
90,0000
117,52
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.064.770/0001-84
0,00
431
2978/000-2015       
4,90
Item:
1 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG,  preparada com carnes bovina, com o máximo de 2 % de amido, 
aspecto  característico, cor própria,  sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com 
adição de água ou gelo de no máximo 10%  e acondicionada em embalagem plástica transparente atóxica, á 
vácuo, disposta em caixa de papelão reforçada,  contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem c/ 
aprox.. 2kg, validade e peso, devendo ser registrado junto ao IMA ou SIF. (aprox. 2kg, com tolerância de 10% 
para mais ou para menos - Marca: ELLETO SIF 1198
Vl.Total:
29,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
12,84
2 - CARNE SUINA DEFUMADA TIPO BACON, em manta processada com toucinho de barriga magro com carne, 
levemente salgada e defumada, cor , cheiro e sabor  próprio, sem ranço, não pegajosa, registrado no SIF, 
embalada em plástico atóxico tipo crayovac e rotulada, (aprox. 1kg, com tolerância de 10% para mais ou para 
menos) - Marca: EXCELENCIA SIF 3551
25,68
KG
2,0000
14,42
3 - FILÉ DE PESCADA, de primeira qualidade, limpo sem couro, escamas e espinhas, fatiadas de 120 gramas em 
média, congelado a 12º C, interfoliada, acondicionada em embalagem plástica a vácuo, dispostas em caixas de 
papelão reforçada e internamente impermeabilizada, lacrada com cinta de nylon, contendo em seu rótulo: 
espécie do produto, data da embalagem, validade e peso, isentos de aditivos ou substâncias estranhas ao 
produto que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e 
organolépticas), registrado junto ao SIF em balagem c/ (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para 
menos) - Marca: MEGGS SIF 3648
28,84
KG
2,0000
8,40
4 - CARNE DE FRANGO - Filezinho de Peito de Frango, congelado com adição de água no máximo 8%, aspecto, 
cor e cheiro próprio, não amolecido nem pegajoso, sem mancha esverdeada, com ausência de sujidades, 
parasitas e larvas; deverá ser registrado junto ao IMA ou SIF, ser de qualidade, limpo (sem excesso de 
gorduras ou cartilagens), corte de acordo com os padrões estabelecidos pelo diagrama sem extensão, atingindo 
partes não cotadas; apresentar após o desgelo consistência firme e compacta, coloração amarelo pardo, brilho 
e odor suave, acondicionado em embalagem plástica atóxica, à vácuo e por peça individual, disposta em caixa 
de papelão reforçada e internamente impermeabilizada, lacrada com cinta de nylon, contendo em seu rótulo: 
espécie do produto, data da embalagem c/ (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos) - 
Marca: SEVA SIF 2212 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOSS NO CAPS - CENTRO DE APIO PSICOSSOCIAL 
DO MUNICIPIO - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE
33,60
KG
4,0000
1.220,35
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
2983/000-2015       
11,95
Item:
1 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - Composição: maltodextrina, cacau 
lecitinado, vitaminas e minerais, edulcorantes, aromatizante e antiumectante, não contendo glúten. Embalagem 
primária: pote ou lata contendo 200 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 
30 (trinta) dias da entrega do produto. - Marca: GOLD
Vl.Total:
239,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2,50
2 - ACHOCOLATADO EM PÓ - Composição: cacau, açucar e aroma natural de baunilha, acondicionado em lata 
ou pacote de 400 gramas, com data de fabricação e validade estampadas na embalagem. - Marca: MUKY
50,00
LATA
20,0000
4,39
3 - ATUM RALADO - Ingrediente: atum, óleo comestível, caldo vegetal e sal. Embalagem primaria: lata limpa, 
isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, resistente, que garanta a integridade do produto até o 
momento do consumo, pesando 170 gramas, peso liquido drenado 120 gramas, Validade mínima de 12 (doze) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - Marca: 88
263,40
LATA
60,0000
12,00
4 - AZEITE DE OLIVA - extra virgem, de primeira qualidade, embalagem de 500 ml. - Marca: TRADIÇÃO
180,00
UN
15,0000
1,35
5 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - Composição: farinha de trigo enriquecida ou fortificada com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, amido, estabilizante ou emulsificante lecitina de soja, 
fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bircabonato de sódio e pirofosfato  acido de sódio), acidulante 
81,00
PCT
60,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ácido láctico e aromatizante. Embalagem primaria: sacos metalizado, atóxico, fechado hermeticamente, peso 
liquido pacote de 200 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias 
da entrega do produto. - Marca: RENATA
1,37
6 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar invertido, gordura vegetal, amido, sal, extrato de malte, açúcar, fermentos biológico, fermento químico, 
bicarbonato de sódio e acidulante ácido láctico, contendo glúten. Embalagem primaria: sacos metalizados, 
atóxico, fechado hermeticamente, peso liquido pacote de 200 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá conter soro de leite ou leite 
em pó. - MABEL
82,20
PCT
60,0000
7,99
7 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes 
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) 
dias da entrega do produto. - Marca: TUPY
239,70
UN
30,0000
2,68
8 - COCO RALADO SECO PURO - De baixo teor de gordura, branco, puro, sem qualquer adição, com no mínimo 
60% de gordura, cheiro característico, sem sujidade, sem parasitos e sem larvas. Validade mínima de 09 
(Nove) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Embalagem primaria: pacote 
de polietileno atóxico, contendo 100 gramas. - Marca: COCO VALLE
40,20
PCT
15,0000
2,99
9 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - Seca, fina, branca, o produto obtido pela ligeira torração da raladura das 
raízes de mandioca, previamente descascada, lavada, e isentas do radical cianeto e submetido a nova torração, 
com ausência de sujidade, parasitos e larvas. Embalagem primaria: saco plástico transparente, atóxico, 
termossoldado contendo 500 gramas.  Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 
(trinta) dias da entrega do produto. - Marca: CALDO NOBRE - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO 
CAPS - CENTRO DE APIO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE
44,85
KG
15,0000
167,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
2988/000-2015       
17,00
Item:
1 - CARNE SECA /CHARQUE)  - Marca: FRIGOL
Vl.Total:
34,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
19,00
2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA  - Marca: PARAISO
38,00
KG
2,0000
16,00
3 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA  - Marca: FRIMESA
32,00
KG
2,0000
10,50
4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - Marca: TATUIBI - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS 
- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE
63,00
KG
6,0000
2.330,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
562
3029/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO. RETIFICA DE VALVULA E ANEIS
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,0000
50,00
2 - DESCARBONIZAÇÃO
250,00
HR
5,0000
50,00
3 - MÃO DE OBRA
1.200,00
HR
24,0000
50,00
4 - BRUNIR BLOCO. DO MOTOR
280,00
HR
5,6000
50,00
5 - BRUNIR. VIRABREQUIM - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO DESTA SME - VEÍCULO PEUGEOT BOXER, 
PLACA EHE 7182 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 2.330,00 - C/C 14.284-0 (SAL. EDUC.) - EDUCAÇÃO
250,00
HR
5,0000
256,41
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
560
3030/000-2015       
26,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR
Vl.Total:
208,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
24,21
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO 
PEUGEOT BOXER, PLACA EHE 7182 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 256,41 - C/C 14.284-0 BB (SAL. 
EDUC) - EDUCAÇÃO
48,41
UN
2,0000
12.123,07
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
560
3031/000-2015       
2.214,00
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE JUNTA MOTOR COMPLETO
Vl.Total:
2.214,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
74,00
2 - FILTRO DE ÓLEO
74,00
1,0000
45,00
3 - VEDADOR. SINTÉTICO
45,00
UNI
1,0000
268,00
4 - VALVULA TERMOSTATICA
268,00
1,0000
21,00
5 - RETENTOR. DE VALVULA
336,02
UN
16,0000
41,00
6 - Aquisição de: VALVULA. DO CABEÇOTE
656,05
UN
16,0000
7.761,00
7 - Aquisiçao de: CABEÇOTE
7.761,00
UN
1,0000
769,00
8 - BOMBA D'AGUA - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO DESTA SME - VEÍCULO PEGEOUT BOXER, PLACA EHE 
7182 - VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 12.123,07 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO
769,00
UN
1,0000
911,40
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
431
3041/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,43
Item:
1 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILAN
Vl.Total:
205,80
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
60,0000
4,75
2 - CEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - NUTRIFOODS
47,50
PCT
10,0000
1,23
3 - ERVILHA REIDRATADA - PREDILECTA
18,45
UN
15,0000
1,65
4 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
24,75
UN
15,0000
2,85
5 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
8,55
LATA
3,0000
9,95
6 - FLOCOS DE CEREAIS - NESTOM
149,25
UN
15,0000
2,47
7 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
74,10
UN
30,0000
13,00
8 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO -  
HORTAFÁCIL
260,00
KG
20,0000
3,00
9 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
45,00
UN
15,0000
1,15
10 - SUCO NECTAR DE FRUTA - IZZY
69,00
UN
60,0000
3,00
11 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - CENTRO DE APOIO 
PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
9,00
UN
3,0000
621,40
1052/2014
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTD
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
48.791.685/0001-68
0,00
313
3051/000-2015       
4,05
Item:
1 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - MISSNER
Vl.Total:
194,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
48,0000
2,04
2 - LAMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM COM UMA DAS EXTREMIDADES BORDA FOSCA - CAIXA COM  
50 UNIDADES - ADLIN
102,00
CX
50,0000
32,50
3 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA 
ROXA) - CX C/100.  - BD VACUTAINER - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 0492-8 - 26179-3 BB - SES FUNDO A FUNDO - SAÚDE
325,00
CX
10,0000
900,00
1754/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.446.469/0001-00
0,00
323
3105/000-2015       
900,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANEJO DE MORCEGO - PARA O PRÉDIO DA ESF ARAPONGAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
900,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
938,79
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
3107/000-2015       
1,50
Item:
1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
Vl.Total:
22,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
15,0000
1,99
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
29,85
KG
15,0000
1,65
3 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
24,75
KG
15,0000
0,89
4 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - FESTIVA
106,80
CX
120,0000
3,49
5 - MAIONESE - MESA
104,70
UN
30,0000
4,85
6 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - VIGOR
145,50
UN
30,0000
1,09
7 - ORÉGANO - TRES ESTRELA
16,35
PCT
15,0000
3,93
8 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
78,60
CX
20,0000
4,00
9 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
120,00
PCT
30,0000
3,79
10 - REQUEIJÃO - FRIMESA
113,70
UN
30,0000
1,08
11 - SAL REFINADO - MIRAMAR
3,24
KG
3,0000
2,88
12 - SALSICHA EM CONSERVA - ANGLO - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - CENTRO DE 
APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
172,80
LATA
60,0000
-11,44
1849/2015
Outros/Não Aplicável
CLEITON COSTA PENICHE
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
327.183.778-36
0,00
525
3144/000-2015       
1.054,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA - MANUTENÇÃO ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.054,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1849/2015
Outros/Não Aplicável
CLEITON COSTA PENICHE
-11,44
-11,44
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
327.183.778-36
0,00
525
3144/000-2015 - 01
-11,44
Item:
1 - Anulação da Nota nº3144/0-2015
Vl.Total:
-11,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-22,43
1848/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
328.840.058-89
0,00
525
3145/000-2015       
1.048,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEF PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK OLIVEIRA - 
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.048,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1848/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
-22,43
-22,43
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
328.840.058-89
0,00
525
3145/000-2015 - 01
-22,43
Item:
1 - Anulação da Nota nº3145/0-2015
Vl.Total:
-22,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.415,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
313
3182/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.415,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
50,0000
7.495,98
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
447
3310/000-2015       
0,03
Item:
1 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO FEDIPINA 20 MG C/ 30 - BRAINFARMA
Vl.Total:
1.525,44
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
54.480,0000
0,09
2 - ALOPURINOL 300 MG - GEN 300 MG C/30 - SANDOZ
1.160,64
COMP
12.480,0000
30,58
3 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL ORAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL 
250 MG HFA 200 DOSE - CHIESI
917,40
FR
30,0000
0,15
4 - FENOBARBITAL 100MG - GEN 100 MG C/ 200 - UNIÃO QUÍMICA
1.500,00
COMP
10.000,0000
0,15
5 - METILDOPA 250MG - GEN 250MG C/ 30 - BIOSINTÉTICCO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
2.392,50
COMP
16.500,0000
1.406,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
447
3311/000-2015       
1,60
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - HIPOLABOR
Vl.Total:
56,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
35,0000
0,45
2 - PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 1  5ML - HIPOLABOR - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF 
SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
1.350,00
FR
3.000,0000
1.527,12
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
3329/000-2015       
0,54
Item:
1 - ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - MABRA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO 
B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF 
CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.527,12
Vl. Unit.:
Un.:
DRAG
Quantidade:
2.828,0000
2.291,40
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
3336/000-2015       
15,10
Item:
1 - HIDRÓXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO  ORAL - FRASCO COM 30ML - ENDOFER 
50MG/ML 30 ML - BIOLAB
Vl.Total:
453,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
0,08
2 - CINARIZINA 75MG - FLUXON 75 MG C/30 - BRAINFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1.838,40
COMP
22.980,0000
1.269,57
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
650
3364/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DO 
CADÚNICO E TODOS OS CRAS (CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 7184 E FSO 9222) ATÉ 
MAIO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.269,57
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
435,2300
1.338,79
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
650
3364/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DO 
CADÚNICO E TODOS OS CRAS (CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 7184 E FSO 9222) ATÉ 
MAIO/2015 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.338,79
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
458,9600
89,70
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
336
3365/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 225-9 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
89,70
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
30,7500
1.385,75
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
348
3367/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.385,75
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
475,0600
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.233,80
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
405
3368/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.233,80
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
422,9700
393,74
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
405
3368/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
393,74
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
134,9800
780,91
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
3369/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
780,91
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
267,7100
1.357,86
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
3371/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.357,86
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
465,5000
11.910,26
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
3371/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
11.910,26
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
4.083,0500
18.387,78
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
3371/003-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - 
SAÚDE
Vl.Total:
18.387,78
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
6.303,6600
4.606,24
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
397
3375/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
4.606,24
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.579,1000
6.472,44
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
397
3375/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
6.472,44
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.218,8700
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
629,19
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/009-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
629,19
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3600
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.258,40
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/009-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.258,40
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,7200
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
774,40
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
631
3401/007-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
774,40
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
629,20
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
198
3404/004-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
629,20
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3600
382,07
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
19.795.413/0001-38
0,00
351
3432/000-2015       
382,07
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - REF. AO 2º TERMO ADITIVO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
382,07
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.279,48
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
560
3438/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
5.113,38
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.752,9600
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
690,53
LT
274,0200
2,64
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
475,57
LT
180,1400
6.621,70
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
560
3438/002-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
5.252,35
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.800,6000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
760,38
LT
301,7400
2,64
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
608,97
LT
230,6700
754,29
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
3440/001-2015       
2,52
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
754,29
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
299,3200
460,03
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
3440/002-2015       
2,52
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
460,03
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
182,5500
243,68
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
3440/003-2015       
2,52
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
243,68
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
96,7000
3.623,20
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
3441/001-2015       
2,52
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - C/C 624.027-3 - SAÚDE
Vl.Total:
3.623,20
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.437,7800
3.202,54
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
3441/002-2015       
2,52
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - C/C 624.027-3 - SAÚDE
Vl.Total:
3.202,54
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.270,8500
11.509,03
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
3443/002-2015       
2,64
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
11.509,03
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
4.359,4800
501,11
2275/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0001-02
0,00
348
3447/000-2015       
167,04
Item:
1 - EXTENSÃO - 20 METROS, 2X1,5MM COM CARRETEL - AMARELA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA 
EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
501,11
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
304,70
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
3490/000-2015       
2,80
Item:
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
Vl.Total:
14,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
35,00
KG
5,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
35,00
KG
10,0000
0,91
4 - REPOLHO LISO EXTRA - CEAGESP
4,55
KG
5,0000
1,45
5 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
14,50
KG
10,0000
1,75
6 - BETERRABA EXTRA MÉDIA - CEAGESP
17,50
KG
10,0000
2,33
7 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
34,95
KG
15,0000
0,99
8 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
14,85
KG
15,0000
2,15
9 - AGRIÃO - MAÇO GRANDE - CEAGESP
10,75
5,0000
1,05
10 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
5,25
5,0000
1,87
11 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
28,05
KG
15,0000
2,80
12 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
14,00
KG
5,0000
1,94
13 - BATATINHA PARA APERITIVO - CEAGESP
19,40
KG
10,0000
1,97
14 - COCO. - CEAGESP
9,85
UN
5,0000
1,87
15 - NABO. - CEAGESP
9,35
KG
5,0000
2,10
16 - RÚCULA - CEAGESP
10,50
5,0000
2,72
17 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE 
PERMANÊNCIA BREVE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
27,20
KG
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
17.818,18
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
513
3510/002-2015       
17.818,18
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
Vl.Total:
17.818,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DOS EXEPCIONAIS DE REGISTRO. - C/C 404-7 
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3472/000-2015
-259,67
2258/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
630
3754/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2258/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
-259,67
-259,67
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
630
3754/000-2015 - 01
-259,67
Item:
1 - Anulação da Nota nº3754/0-2015
Vl.Total:
-259,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-142,31
2260/2015
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
0,00
630
3755/000-2015       
250,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS ARAPONGAL 
- REC - PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2260/2015
Outros/Não Aplicável
DEBORA AKEMI PIOVAM
-142,31
-142,31
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
361.471.458-60
0,00
630
3755/000-2015 - 01
-142,31
Item:
1 - Anulação da Nota nº3755/0-2015
Vl.Total:
-142,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.600,00
2419/2015
Outros/Não Aplicável
OFICINA MUNICIPAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
05.159.170/0001-37
0,00
489
3888/000-2015       
650,00
Item:
1 - INSCRIÇÃO - VALOR REF. 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR" 
A SER REALIZADO PELA OFICINA MUNICIPAL, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2015 - OS FUNCIONÁRIOS QUE 
PARTICIPARÃO DO CURSO: EVELIN N. SANCHES REIS, FRANCISCA A. DOS SANTOS, MARIA LÚCIA DE O. 
MACHADO E REGINALDO G. CABRAL LIBÓRIO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
918,00
1052/2014
Pregão Presencial
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
49.324.221/0001-04
0,00
442
3958/000-2015       
1,53
Item:
1 - CLORETO DE SODIO0 9% PARA NEBULIZAÇÃO - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - PARA USO DAS UNIDADES UBS: CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF: AGROCHÁ, ALAY 
CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE. CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, 
SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
918,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
14,50
4430/2014
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
671
4005/000-2015       
2,90
Item:
1 - TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO. - JOCAR - PARA USO NA PRAÇA DO CEU - C/C 333-4 CEF - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
14,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
-265,00
2613/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
0,00
287
4029/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DESTA SECRETARIA - CONTA 
SAÚDE/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2613/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
-265,00
-265,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
0,00
287
4029/000-2015 - 01
-265,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº4029/0-2015
Vl.Total:
-265,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
472,83
2616/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
0,00
278
4038/000-2015       
472,83
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Trocar cilindro e manutenção preventiva - MANUTENÇÃO DA 
IMPRESSORA LEXMARK E360DN (028001) DO SETOR DE AGENDAMENTO - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
472,83
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
472,83
2614/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
462
4039/000-2015       
472,83
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Trocar cilindro e manutenção preventiva - PARA 
MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E360DN (028219) DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
472,83
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.418,49
2615/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
323
4040/000-2015       
472,83
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Trocar cilindro e manutenção preventiva - PARA 
MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS LEXMARK E360DN (028217 - 28207 E 28204) DA FISIOTERAPIA, UBSC E 
RIBEIRÓPOLIS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.418,49
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
4.313,84
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
433
4049/000-2015       
4.313,84
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - PERÍODO DE 03/04/2015 A 02/05/2015 - C/C 
Vl.Total:
4.313,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
7.395,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
474
4067/000-2015       
8,70
Item:
1 - Lenços umedecidos para higiene do bebê possuindo fórmula especial suavemente perfumada, sem álcool e 
enriquecidos com extrato de Aloe Vera e Lanolina, devendo ser dermatológicamente testado. O produto deverá 
vir acondicionado em potes contendo no mínimo 400 unidades. - BABY ROGER - ATENDER AS UNIDADES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.395,00
Vl. Unit.:
Un.:
EMBAL
Quantidade:
850,0000
250,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
474
4068/000-2015       
1,25
Item:
1 - Cesto telado capacidade de 10 litros. Dimensões aproximadas: 25 cm de altura x 28 cm de diâmetro deverá 
o produto ter etiqueta com dados de identificação do fabricante. - ARQPLAST - ATENDER AS UNIDADES DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
1.700,00
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
0,00
11.00.12.367.4.4.90.52.01
J
05.246.424/0001-54
0,00
585
4109/000-2015       
850,00
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - ATENDER ESTA SECRETARIA BEM COMO 
A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
650,00
2790/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OFICINA MUNICIPAL
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.159.170/0001-37
0,00
652
4157/000-2015       
650,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - CURSO-MARÇO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR - LEI 13.019/2014 EM 
REGISTRO NO ESTORIL PALACE HOTEL, NOS DIAS 27 E 28/04/2015 - FUNCIONÁRIA PARTICIPANTE MICHELE 
SANTOS SILVA - C/C 28.284-7 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
630,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
0,00
351
4159/001-2015       
210,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
630,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
34,55
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.575.811/0001-71
0,00
447
4169/000-2015       
34,55
Item:
1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO. de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de polipropileno; com alça 
lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; capacidade de 01 litro. Deverá 
conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - ACERTO CONTABIL DO EMPENHO 4151/2015 - 
C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
34,55
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
80,89
2825/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
55.653.547/0001-88
0,00
442
4172/000-2015       
24,81
Item:
1 - ACIDO ACÉTICO 5% - 100ML
Vl.Total:
24,81
Vl. Unit.:
Un.:
FRASC
Quantidade:
1,0000
56,08
2 - ACIDO TRICLOROACETICO . 90% - 30ML - P/ USO DOS PACIENTES DA UBS CENTRO - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
56,08
FR
1,0000
267,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
4178/000-2015       
0,89
Item:
1 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - Ingredientes: açúcar, gelatina em pó, sal, acidulante ácido fumárico, 
regulador de acidez citrato trissódico, aromas artificiais e corantes artificiais. Não contendo glúten. Embalagem 
primaria: caixa com aproximadamente 85 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior 
a 30 dias da entrega do produto. - FESTIVA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
267,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
300,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
404,25
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
4182/000-2015       
26,95
Item:
1 - Dispenser para papel higienico rolo de 300 mt. - JSN - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS 
CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
404,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
15.163,40
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI  - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
319
4217/000-2015       
33,15
Item:
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. - NAN COMFOR 1 - NESTLÉ - LATA COM 
400G
Vl.Total:
6.232,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
188,0000
33,00
2 - Fórmula infantil com ferro para lactentes a partir do 6º mês de vida. - NAN COMFOR 2 - NESTLÉ - LATA 
COM 400G
1.531,20
KG
46,4000
480,00
3 - Alimento para nutrição enteral ou oral, com 100% de proteína do soro do leite hidrolisada, com baixo índice 
glicêmico e combinação adequada de TCM e TCL, para crianças de 01 à 10 anos de idade. - PEPTAMEN JUNIOR 
- NESTLÉ - LATA COM 400G
6.720,00
KG
14,0000
85,00
4 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do 
soro do leite. - NAN AR - NESTLÉ - LATA COM 400G - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA 
BALANCEADA - PARA UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
680,00
KG
8,0000
382,20
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
275
4219/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
LTDA -
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
382,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
229,32
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
458
4220/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
229,32
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
764,40
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
4221/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
764,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
2.446,08
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
4222/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.446,08
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
192,0000
33.412,40
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
320
4224/000-2015       
40,00
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 Kcal, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e normolipídica (até 
35% de de gordura total e até 7% de gordura saturada). - OSMOLITE PLUS - ABBOTT - 237 ML
Vl.Total:
9.954,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
248,8500
120,00
2 - Fórmula em pó nutricionalmente completa e balanceada, normocalórica, normoproteica e normolipidica na 
diluição 1,0 a 1.3 cal/mL - ENSURE PÓ - ABBOTT - 400G
6.144,00
KG
51,2000
42,00
3 - Dieta nutricionalmente completa 1.2 Kcal/ml com fibras e FOS, hiperproteica (100% caseinato de Ca/Na) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). - JEVITY PLUS - ABBOTT - 237ML
8.954,40
LT
213,2000
95,00
4 - Alimento nutricionalmente completo em pó normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças 
de 01 a 10 anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras. - PEDIASURE - ABBOTT - 400G - PARA USO 
DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA BALANCEADA - PARA UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
8.360,00
KG
88,0000
77,77
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
4229/000-2015       
3,19
Item:
1 - DISJUNTORES 10 AMPERES UNIPOLAR - JNG
Vl.Total:
25,52
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
2,09
2 - LAMPADA FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
52,25
UN
25,0000
1.162,60
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
650
4235/000-2015       
2,90
Item:
1 - Cera líquida auto brilho cor incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa 
duração, indicada para pisos frios - BRY
Vl.Total:
87,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
0,82
2 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática, pesando 40 gr., com haste plástica, 
acondicionada em caixa de papelão e internamente em saco plástico. - SANY
164,00
UN
200,0000
22,79
3 - Papel alumínio em rolo isento de furos e rasgos com dimensões aproximadas de 30 cm de largura x 100 
metros de comprimento, embalados individualmente reembalados em caixa de papelão - THERMOPRAT - 
AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS CRAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
911,60
RL
40,0000
438,80
7768/2013
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
4242/000-2015       
21,94
Item:
1 - INSULINA HUMANA LISPRO 100 UI - SUSPENSÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - ELI LILLY DO 
BRASIL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF 
ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
438,80
Vl. Unit.:
Un.:
CRP/R
Quantidade:
20,0000
458,11
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
652
4270/001-2015       
558,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - NA PEC - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
458,11
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,8200
380,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
4288/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - MÃO DE OBRA. REVISÃO
250,00
HR
5,0000
50,00
4 - LIMPEZA. AR CONDICIONADO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA, PLACA EHE 7194, PARA USO 
DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
60,00
HR
1,2000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.706,18
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
175
4289/000-2015       
264,60
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
529,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
56,84
2 - COIFA. DA TRIZETA LE
56,84
UNI
1,0000
450,80
3 - PNEU 175/70/14
450,80
UN
1,0000
28,42
4 - KIT DO AMORTECEDOR
56,84
UN
2,0000
78,40
5 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
156,80
UN
2,0000
47,04
6 - CORREIA. DA DIREÇÃO
47,04
UN
1,0000
58,80
7 - CORREIA DENTADA
58,80
UN
1,0000
166,60
8 - TENSOR DA CORREIA
166,60
UN
1,0000
28,42
9 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
10 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
28,42
11 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
28,42
UN
1,0000
34,30
12 - FILTRO DE AR CONDICIONADO
34,30
UN
1,0000
63,70
13 - JOGO DE PALHETA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7194 PARA USO DESTA 
SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
63,70
UN
1,0000
280,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4338/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO E TRANSMISSÃO
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 
280,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
30,00
HR
0,6000
901,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4339/000-2015       
441,00
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 205/70/15
Vl.Total:
882,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO 
DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 901,60 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
300,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4340/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,6000
50,00
2 - ALINHAMENTO
70,00
HR
1,4000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 PARA ATENDIMENTO 
NO 192 DESTA SECRETARIA  - DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 300,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
50,00
HR
1,0000
862,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4341/000-2015       
190,12
Item:
1 - VALVULA RETORNO. COMBUSTIVEL
Vl.Total:
190,12
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
43,12
2 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL
43,12
UN
1,0000
9,80
3 - ABRAÇADEIRA
58,80
UN
6,0000
156,80
4 - CHICOTE ELETRICO. BOMBA ALIMENTAÇÃO
156,80
1,0000
4,90
5 - CONECTOR ELETRICO
29,40
UN
6,0000
384,16
6 - Aquisiçao de: SOLENOIDE - AQUYISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 
PARA ATENDIMENTO NO 192 DESTA SECRETARIA  - DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 862,40 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
384,16
UN
1,0000
520,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4342/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO E ELETRICA
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 PARA 
ATENDIMENTO NO 192 DESTA SECRETARIA  - DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 520,00 - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
120,00
HR
2,4000
580,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4343/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - SERVIÇO NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 PARA ATENDIMENTO 
NO 192 DESTA SECRETARIA  - DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 580,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
350,00
HR
7,0000
230,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4345/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJEÇÃO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 
DO SETOR DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - 
COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 230,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,6000
320,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4346/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9451 DO 
SETOR DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM 
DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 320,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
320,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,4000
1.500,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
4348/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. E PINTURA DAS 2 PORTAS LADO ESQUERDO - SERVIÇOS NO VEÍCULO CELTA 
PLACA EHE 7244 PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 50% NUM TOTAL 
DE R$ 1.500,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
30,0000
120,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
4364/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 PARA 
ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO 
DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 120,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
50,00
HR
1,0000
450,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
4365/000-2015       
441,00
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 205/70/15
Vl.Total:
441,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 PARA 
ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO 
DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 450,80 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
9,80
UN
1,0000
200,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
4366/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 PARA ATENDIMENTO 
SETOR DE REFERENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 
200,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
330,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
4367/000-2015       
50,00
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA ARREFECIMENTO
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA ATENDIMENTO 
NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50%, NUM 
TOTAL DE R$ 330,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
250,00
HR
5,0000
369,46
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
458
4368/000-2015       
153,86
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
153,86
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
215,60
2 - JOGO DE DISCO DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 PARA 
ATENDIMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2%, 
NUM TOTAL DE R$ 369,46 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
215,60
UN
1,0000
942,76
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4369/000-2015       
172,48
Item:
1 - TERMINAL DE DIREÇÃO
Vl.Total:
344,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
166,60
2 - BARRA AXIAL
166,60
UN
1,0000
431,20
3 - BARRA DE DIREÇÃO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 PARA 
ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO 
DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 942,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
431,20
1,0000
240,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4370/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,00
HR
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 PARA ATENDIMENTO 
NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50%, NUM 
TOTAL DE R$ 240,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
120,00
HR
2,4000
130,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
4371/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO. MANGUEIRA COMBUSTIVEL
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 PARA ATENDIMENTO 
NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50%, NUM 
TOTAL DE R$ 130,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
30,00
HR
0,6000
550,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
4372/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E REVISÃO
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 PARA ATENDIMENTO DA 
FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 550,00 - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
80,00
HR
1,6000
80,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4373/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO - SERVIÇOS NO VEÍCULO S/10 PLACA CMW 1240 PARA ATENDIMENTO NAS 
MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50%, NUM 
TOTAL DE R$ 80,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
831,04
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4374/000-2015       
292,04
Item:
1 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO
Vl.Total:
292,04
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
166,60
2 - REPARO. DO FREIO TRASEIRO
166,60
UN
1,0000
186,20
3 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO  - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 
PARA ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM 
DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 831,04 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
372,40
UN
2,0000
575,26
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4375/000-2015       
27,44
Item:
1 - Aquisição de: ANEL. BOMBA COMBUSTIVEL
Vl.Total:
27,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
63,70
2 - CHICOTE ELETRICO
63,70
1,0000
242,06
3 - BICO INJETOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 PARA 
ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO 
DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 575,26 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
484,12
UN
2,0000
147,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4376/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S/10 PLACA CMW 1240 PARA ATENDIMENTO 
NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2%, NUM 
TOTAL DE R$ 147,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
147,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
214,62
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4377/000-2015       
63,70
Item:
1 - FILTRO DE ÓLEO
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,62
2 - FILTRO DE AR
67,62
UN
1,0000
83,30
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S/10 PLACA CMW 1240 PARA 
ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO 
DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 214,62 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
83,30
UN
1,0000
100,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
462
4378/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM SPIN PLACA EHE 7216 PARA ATENDIMENTO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE 
R$ 100,00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
166,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
4379/000-2015       
88,20
Item:
1 - MANGUEIRA. COMBUSTIVEL
Vl.Total:
88,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
34,30
2 - ENGATE RAPIDO
68,60
UN
2,0000
4,90
3 - ABRAÇADEIRA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9489 PARA 
ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO 
DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 166,60 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
9,80
2,0000
812,42
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
4380/000-2015       
529,20
Item:
1 - RADIADOR
Vl.Total:
529,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
79,38
2 - MANGUEIRA. INFERIOR RADIADOR
158,76
2,0000
4,90
3 - ABRAÇADEIRA
29,40
UN
6,0000
95,06
4 - Aquisiçao de: TUBO. D'AGUA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA 
ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO 
DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 812,42 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
95,06
UN
1,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
4381/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 
PARA ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM 
DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 39,20 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
485,10
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
4382/000-2015       
63,70
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
137,20
2 - DISCO DE FREIO - JOGO
137,20
UN
1,0000
205,80
3 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
205,80
UN
1,0000
39,20
4 - FLEXIVEL DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 PARA 
ATENDIMENTO DO SETOR DE REFERENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2%, 
NUM TOTAL DE R$ 485,10 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
78,40
UN
2,0000
157,78
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4383/000-2015       
22,54
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 PARA 
ATENDIMENTO DO 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 
157,78 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
157,78
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
2.977,24
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4384/000-2015       
225,40
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO. TRASEIRO
Vl.Total:
225,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
166,60
2 - FILTRO DE OLEO
166,60
UN
1,0000
676,20
3 - Aquisiçao de: FAROL. LADO DIREITO
676,20
UN
1,0000
431,20
4 - Aquisição de CUBO. DO ROLAMENTO TRASEIRO
862,40
UNI
2,0000
470,40
5 - JOGO DE DISCO DE FREIO. TRASEIRO
470,40
UN
1,0000
19,60
6 - LAMPADAS. H7
39,20
UN
2,0000
132,30
7 - AQUISIÇÃO ; KIT. REPARO FREIO TRASEIRO
264,60
UN
2,0000
164,64
8 - AQUISIÇÃO: JOGO. SAPATA TRASEIRO
164,64
1,0000
53,90
9 - REGULADOR. DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 PARA 
ATENDIMENTO DO 192 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 
2.977,24 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
107,80
UN
2,0000
1.274,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
4387/000-2015       
39,20
Item:
1 - COXIM. TRASEIRO
Vl.Total:
78,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
19,60
2 - BATENTE TRASEIRO
39,20
UN
2,0000
19,60
3 - COIFA. TRASEIRA
39,20
UNI
2,0000
127,40
4 - BANDEJA
254,80
2,0000
19,60
5 - CALÇO DE MOLA. TRASEIRA
39,20
UN
2,0000
39,20
6 - BUCHA. DO AGREGADO
156,80
4,0000
39,20
7 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO
156,80
UN
4,0000
245,00
8 - PNEU 185/65/14
490,00
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
9,80
9 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SANTANA PLACAS CDV 2166 - PARA 
ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 1.274,00 - 
C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
156,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4388/000-2015       
19,60
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACAS DJM 1619 - 
ATENDIMENTO DO 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 
156,80 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
156,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
2.087,40
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4391/000-2015       
166,60
Item:
1 - FILTRO DE ÓLEO
Vl.Total:
166,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
107,80
2 - FILTRO DE AR
107,80
UN
1,0000
828,10
3 - FAROL DIANTEIRO. L/E
828,10
UN
1,0000
83,30
4 - Aquisiçao de:CHICOTE. PARA FAROL E LANTERNA
83,30
UN
1,0000
441,00
5 - Aquisição de: PNEU. 205/70/15
882,00
UN
2,0000
9,80
6 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACAS DJM 1619 - 
ATENDIMENTO DO 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 
2.087,40 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
385,04
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
477
4398/000-2015       
192,52
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - PARA 
USO DESTA SME - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
385,04
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
650,00
3071/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OFICINA MUNICIPAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
05.159.170/0001-37
0,00
489
4415/000-2015       
650,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO "MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR - LEI 13.019/2014 - 
ASPECTOS ESSENCIAIS PARA PREFEITURAS (VALE DO RIBEIRA - REGISTRO/SP)" - PARA A SECRETÁRIA 
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.579,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
14.769.402/0001-60
0,00
296
4426/000-2015       
165,00
Item:
1 - ANTROPÔMETRO  VERTICAL -  Em aço inoxidável; medida de estatura de crianças a partir de 2 anos de 
idade, adolescentes, adultos e idosos; em aço inoxidável; vertical; tipo trena, específico para fixação em 
parede; escala numérica gravada em tinta resistente ao uso,construída em centímetros com graduação de 
1mm; no mínimo 200cm úteis; com indicação de dezena a cada 10cm, trena antropométrica larga com mola 
retrátil; com caixa protetora da trena com indicador de leitura, com apoio rente a parede, bolsa para transporte 
e manual em português; com garantia mínima de 12 meses, proteção e transporte; equipamento acompanhado 
de manual de instrução em português, garantia de no mínimo 1 ano. - Marca: WISO - MODELO E210 
GARANTIA: 12 MESES
Vl.Total:
2.805,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
17,0000
222,00
2 - ANTROPÔMETRO HORIZONTAL - Em PVC, medindo até 120cm, para criança; aferição da altura corporal em 
criança na posição deitada; em PVC; graduação em cm; comprimento total de 120 cm; com base regulável, 
cursor deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90 graus com escala numérica e boa 
indicação para leitura, deve incluir bolsa ou outra embalagem para seu armazenamento e transporte, 
equipamento acompanhado de manual em português, com garantia mínima de 12 meses. - Marca: TERRAZUL - 
MODELO PORTATIL SECA - GARANTIA: 12 MESES - PROCESSO Nº 001.0212.000.137/2014 - TERMO ADITIVO 
001/2014 AO CONVÊNIO 1807/2013 - C/C 29.203-6 B.B. - SAÚDE
3.774,00
UN
17,0000
246,60
3091/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
4428/000-2015       
1,37
Item:
1 - RESPIRIDONA 2MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 
0001669-39.2015.8.26.0495, E COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 2 MESES, PARA A PACIENTE JANAÍNA 
PEREIRA DOS SANTOS - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
246,60
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
180,0000
645,00
3082/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
01.161.609/0001-05
0,00
327
4435/000-2015       
215,00
Item:
1 - CONFECÇAO DE FAIXA. Em polietileno adesivada, medindo 3mx80cm - PARA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
645,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
-0,05
3178/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
4470/000-2015       
200,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3178/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
-0,05
-0,05
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
4470/000-2015 - 01
-0,05
Item:
1 - Anulação da Nota nº4470/0-2015
Vl.Total:
-0,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.400,00
3220/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLIVEIRA & COSTA - CURSOS E TREINAMENTOS EM 
CAPACI
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
10.457.164/0001-04
0,00
679
4496/000-2015       
2.400,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA . Carga horaria: 11 
horas, palestra: 2 horas técnicas, coordenar eixo temáticos: 3 horas ( 3 coordenadores)  - REF. A 
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A REALIZAR-SE NO DIA 
30/04/2015 - C/C 28.244-8 BB - FMDCA
Vl.Total:
2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
300,00
3165/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CEDINE- CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA 
LTD
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.984.011/0001-16
0,00
351
4507/000-2015       
150,00
Item:
1 - EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA/MEMBRO - PARA USO DOS PACIENTES COM SUSPEITA DE DOENÇAS 
OCUPACIONAIS ATRAVÉS DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4.794,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
4656/000-2015       
4.794,71
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
4.794,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-35,60
3418/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
4990/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3418/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
-35,60
-35,60
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
4990/000-2015 - 01
-35,60
Item:
1 - Anulação da Nota nº4990/0-2015
Vl.Total:
-35,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
158,00
3409/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
474
4995/000-2015       
22,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
Vl.Total:
22,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
45,00
2 - KIT REVISAO
45,00
UN
1,0000
73,00
3 - FILTRO DE AR
73,00
UN
1,0000
18,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REF. REVISÃO DOA 20.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FTG 7289 - 
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
18,00
UN
1,0000
108,00
3409/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
474
4997/000-2015       
36,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REF. REVISÃO 20.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FTG 7289 - C/C 404-7 CEF 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
108,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
5095/004-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO 
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.152,81
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
5106/009-2015       
1.152,81
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 
214/2015 CONFORME CI 23/2015
Vl.Total:
1.152,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.160,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.496.850/0001-34
0,00
51
5145/000-2015       
720,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. AO CURSO "TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO 
COM ÊNFASE NA ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014 - PARA OS PARTICIPANTES: CLAUDICIR 
ALVES VASSÃO, GILSON RIBEIRO XAVIER E MARJORIE YURI TAMASHIRO NO DIA 14 DE MAIO 2015 EM 
SOROCABA-SP - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.160,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
9.463,57
3709/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
0,00
801
5232/001-2015       
9.463,57
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 
2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.463,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3710/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
2.209,52
801
5233/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO 
DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.209,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.209,52
1.000,00
3685/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
0,00
1.000,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
0,00
16
5249/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.300,00
3745/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
0,00
1.300,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
0,00
770
5282/000-2015       
1.300,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIOS - ESPORTES
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
538,17
731
5529/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
538,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
538,17
77,39
3869/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
5531/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À CURITIBA/PR PARA BUSCAR PALESTRANTE PARA CONVENÇÃO DO CMDCA NO 
DIA 29/04/15 COM SAÍDA ÀS 13h30 E RETORNO ÀS 23h00 E LEVAR DIA 30/04/15 COM SAÍDA ÀS 17h00 E 
RETORNO 00h15 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
351,30
3996/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
5533/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL - SÃO 
PAULO/SP: DIA 24/03/2015, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h30 - DIA 26/03/2015, COM SAÍDA ÀS 04h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - DIA 29/03/2015, COM SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 21h00 - DIA 02/04/2015, SAÍDA 
ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00  / SANTOS/SP: DIA 30/03/2015, COM SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - 
GABINETE
Vl.Total:
351,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
10,0000
323,10
4033/2015
Outros/Não Aplicável
GILSON RIBEIRO XAVIER
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
351.947.198-17
0,00
48
5580/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP - PARTICIPAÇÃO EM CURSO "TREINAMENTO, FORMAÇÃO E 
CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO COM ÊNFASE NA ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 147/2014", REALIZADO 
PELA CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP - SAÍDA: 13/05/2015 ÀS 18h00, RETORNO: 14/05/2015 
ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
196,32
1,0000
323,10
4032/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
108.415.698-94
0,00
48
5581/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP - PARTICIPAÇÃO EM CURSO "TREINAMENTO, FORMAÇÃO E 
CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO COM ÊNFASE NA ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 147/2014", REALIZADO 
PELA CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP - SAÍDA: 13/05/2015 ÀS 18h00, RETORNO: 14/05/2015 
ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
196,32
1,0000
323,10
4031/2015
Outros/Não Aplicável
MARJORIE YURI TAMASHIRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
222.600.268-50
0,00
48
5582/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À SOROCABA/SP - PARTICIPAÇÃO EM CURSO "TREINAMENTO, FORMAÇÃO E 
CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO COM ÊNFASE NA ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 147/2014", REALIZADO 
PELA CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA - EPP - SAÍDA: 13/05/2015 ÀS 18h00, RETORNO: 14/05/2015 
ÀS 22h00 - ADMINISTRAÇÃO
196,32
1,0000
84,52
4120/2015
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
0,00
632
5583/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SANTOS/SP - PARTICIPAR DO ENCONTRO MACRO REGIONAL PREPARATÓRIO 
CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - DIA 11/05/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO PREVISTO 
PARA 22h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
70,26
2,0000
42,26
4102/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
5584/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - FOI LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA AO PROJETO PEDAGÓGICO NA 
ALDEIA INDÍGENA EM PARIQUERA-AÇU NO DIA 22/04/2015, COM SAÍDA ÀS 11h00E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
105,39
4139/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
5619/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - DIA 28/04/2015, COM SAÍDA ÀS 
07h00 E RETORNO ÀS 18h30 - DIA 06/05/2015, COM SAÍDA ÀS 16h30 E RETORNO ÀS 23h30 - DIA 07/05/2015, 
COM SAÍDA ÀS 13h00 E RETORNO ÀS 23h00 - GABINETE
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
323,10
4160/2015
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
762
5620/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
196,32
2 - PERNOITE
196,32
1,0000
7,13
3 - VIAGEM A SANTOS/PRAIA GRANDE - RETIRADA DE MATERIAL E REUNIÃO PREFEITURA DE JUNDIAÍ SOBRE 
OS JOGOS REGIONAIS 2015 - SAÍDA: 08/05/2015 ÀS 06h00 - RETORNO: 09/05/2015 ÀS 18h00 - ESPORTES
21,39
3,0000
42,26
4159/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
762
5621/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - VIAGEM A ELDORADO LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA 
JUVENTUDE - DIA 30/04/2015, SAÍDA ÀS 17h30 E RETORNO ÀS 23h00 - ESPORTES
7,13
1,0000
323,10
4158/2015
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
762
5622/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
196,32
2 - PERNOITE
196,32
1,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM A SANTOS/PRAIA GRANDE - RETIRADA DE MATERIAL E REUNIÃO PREFEITURA DE 
JUNDIAÍ SOBRE OS JOGOS REGIONAIS 2015 - SAÍDA: 08/05/2015 ÀS 06h00 E RETORNO: 09/05/2015 ÀS 18h00 
- ESPORTES
21,39
3,0000
84,52
4192/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
0,00
473
5623/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA - BETT BRASIL EDUCAR QUE SE REALIZARÁ EM SÃO 
PAULO/SP DIA 22/05/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
84,52
4191/2015
Outros/Não Aplicável
EVELIN NAGLIATI SANCHES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.778.498-77
0,00
473
5624/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHES - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA - BETT BRASIL EDUCAR QUE SE REALIZARÁ EM SÃO 
PAULO/SP DIA 22/05/2015, COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
42,26
4190/2015
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
0,00
473
5625/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA - BETT BRASIL EDUCAR QUE SE REALIZARÁ EM SÃO 
PAULO/SP. ESSE VALOR É UM COMPLEMENTO DO EMPENHO 3469/0-2015, ONDE CONTAVA QUE SIMONE 
SAIRIA ÀS 19h00, MAS O NOVO HORÁRIO DE SAÍDA É ÀS 05h00 DO DIA 22/05/2015 E O RETORNO 
PERMANECE O MESMO, ÀS 23h00 DO DIA 23/05/2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
26,60
4203/2015
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
641
5687/001-2015       
26,60
Item:
1 - VALOR DEVOLVIDO A MAIOR PELA ENTIDADE - REF. CONVÊNIO FMDCA/ITAÚ Nº 25/2014 - C/C 28.244-8 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
26,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
21,90
4204/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
641
5688/001-2015       
21,90
Item:
1 - VALOR DEVOLVIDO A MAIOR PELA ENTIDADE - REF. CONVÊNIO FMDCA/O BOTICÁRIO Nº 35/2014 - C/C 
28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
21,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3,70
4205/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
641
5689/001-2015       
3,70
Item:
1 - VALOR DEVOLVIDO A MAIOR PELA ENTIDADE - REF. CONVÊNIO FMDCA/ITAÚ Nº 28/2014 - C/C 28.244-8 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,17
4206/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
641
5690/001-2015       
9,17
Item:
1 - VALOR DEVOLVIDO A MAIOR PELA ENTIDADE - REF. CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 09/2014 - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.523,32
Outros/Não Aplicável
MINISTÉRIO DAS CIDADES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
05.465.986/0001-99
0,00
107
5728/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.523,32
Item:
1 - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 0302988-27/2009 - PLANO DE 
HABITAÇÃO - MINISTÉRIO DAS CIDADES CONTA C.E.F. 0903/006/647087-2
Vl.Total:
3.523,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
630,43
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
630,43
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
5729/000-2015       
630,43
Item:
1 - RENTAB SET/2014 LANÇ. INDEV. EM 2014 - (ACERTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA) - C/C 311-3 CEF - ZONA 
AZUL - BC 1552 - DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
630,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
2.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
4
5792/000-2015       
7,10
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO - PARTE DO 1º TA - GABINETE
Vl.Total:
2.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
281,6900
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
600,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
636
5793/000-2015       
4,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  - PARTE DO 1º 
TA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
150,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
200,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
231
5794/000-2015       
0,80
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO  - PARTE 
DO 1º TA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
250,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
8.000,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
172
5795/000-2015       
120,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA  - PARTE 
DO 1º TA -  - TRÂNSITO
Vl.Total:
8.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
66,6700
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
750,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
4
5796/000-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS  - PARTE DO 1º 
TA - GABINETE
Vl.Total:
750,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
60,0000
0,00
4399/2015
Outros/Não Aplicável
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
500,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
197.612.518-96
0,00
71
5797/000-2015       
500,00
Item:
1 - REF. DESPESA COM VIAGEM - PARTICIPAR DA CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO 
ESTADO DE SP, NOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2015. NA CIDADE DE SANTOS/SP - SAÍDA ÀS 13h00 DO DIA 
14/06/2015 E RETORNO ÀS 21h00 DO DIA 16/06/2015 - FINANÇAS
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VANESSA DOS PASSOS LARA
1.368,03
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
300.832.978-04
0,00
100
5798/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
386,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
11,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO 
CADASTRAL E ANÁLISE DE DOCUMENTAL E A IMPLANTAÇÃO DA DECLARAÇÃO ELETRÔNICA PARA CADASTRO 
DE IMÓVEIS RURAIS REALIZADO PELO INCRA - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SÃO PAULO - SAÍDA: 
24/05/2015 ÀS 15h00 E RETORNO: 29/05/2015 ÀS 21h30 - GABINETE
981,60
5,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
3.899,52
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
113
5799/000-2015       
18,12
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
Vl.Total:
1.739,52
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
96,0000
72,00
2 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - BRITA - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
2.160,00
M3
30,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
240,47
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
763
5800/000-2015       
12,47
Item:
1 - Apontador escolar com depósito, corpo plástico, depósito pequeno medindo aproximadamente 30 mm x 25 
mm, com furo de 8+B34 mm de diâmetro, ideal para apontar lápis em geral e de fácil manuseio. - CIS
Vl.Total:
12,47
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
27,90
2 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete 
plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. - ALLSOMA
55,80
CX
2,0000
57,40
3 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas, composto por lixeira com abertura inteligente, 
de modo que não seja necessário retirar a bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio anatômico 
emborrachado e escala removível. - EAGLE - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 
ESPORTES
172,20
UN
3,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
706,44
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
787
5801/000-2015       
58,87
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE - SONORIZAÇÃO EVENTO DO DIA DO DESAFIO E CONTROLADOR 
DE ACESSO PARA O EVENTO DE MUAY THAI - ESPORTES
Vl.Total:
706,44
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
12,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
1.178,88
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
787
5802/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
28
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
196,48
Item:
1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO ACIMA DE 6 H. POR ATÉ 12 HORAS 
NOTURNAS (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - SONORIZAÇÃO EVENTO DO DIA DO 
DESAFIO E CONTROLADOR DE ACESSO PARA O EVENTO DE MUAY THAI - ESPORTES
Vl.Total:
1.178,88
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
1.616,50
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
39
5803/000-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
1.616,50
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
500,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
9.930,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
190
5804/000-2015       
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
6.697,80
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.250,0000
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DAS VIATURAS DO CORPO DE 
BOMBEIROS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
3.233,00
LT
1.000,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
9.198,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
101
5805/000-2015       
2,23
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
1.115,50
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
500,0000
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
PLANEJ. URBANO
8.082,50
LT
2.500,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
3.879,60
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
68
5806/000-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
3.879,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.200,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
3.100,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
442
5807/000-2015       
0,62
Item:
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido. - ASTRA - SELOZOK - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS 
DA C/C 0903/006/335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
5.000,0000
0,00
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.000,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
5808/000-2015       
10.000,00
Item:
1 - A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
10.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
44.242,85
897/2014
Tomada de Preço Obras
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
11.275.768/0001-94
0,00
5002
5996/001-2014       
810,65
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 04. EXECUÇÃO DE CALÇADA DE CONCRETO, CICLOVIA E PAVIMENTO CBUQ, 
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO JD BRASIL - CONSTRUÇÃO DA ROTATÓRIA JD. BRASIL - C/C 
305-9 CEF - REF. 2ª MEDIÇÃO.
Vl.Total:
44.242,85
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
54,5800
5.700,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
6222/011-2014       
570,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
86.100,00
6276/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MECA LTDA EPP
0,00
0,00
RP
J
07.797.730/0001-04
0,00
5001
13456/001-2014       
861,00
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USI's - MEDIÇÃO ÚNICA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
86.100,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
300,00
12409/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIVIAM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
60.834.272/0001-19
0,00
5001
13795/000-2014       
300,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13795/0-2014
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.316,00
12515/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
13872/005-2014       
1.316,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PARA O 
MENOR ELISEU DOS ANJOS JÚNIOR CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 3002640-09.2013.8.26.0441 DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO - 3º VARA - C/C 624026-5 CEF 
- PERÍODO DE 24/03 A 22/04/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
1.316,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.500,00
13426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15902/004-2014       
1.500,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS  PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA 
TRATAMENTO DO MENOR DIEGO PEREIRA RIBEIRO, CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº 
0000130-72.2014.8.26.0495 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO, 
FORO DE REGISTRO - 3ª VARA - ANEXO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - C/C 624026-5 CEF - PERÍODO DE 
19/03 A 17/04/15 - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
1.500,00
13427/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15903/004-2014       
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/05/2015 ATÉ 20/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
28
Data de Lançamento: 20/05/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.500,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA 
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DA PACIENTE CAMILA FERREIRA GOMES CONFORME OFICIO 
082/2014 - CAPS - C/C 624026-5 CEF - PERÍODO DE 9/03 A 17/04/15 - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 22 de Maio de 2015.