4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
20
Data de Lançamento: 20/08/2015 |
12,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
ODONTOLÓGICOS |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
166/005-2015
12,00
1 - SERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSAL - PARA USO DO CEO - REF. A JUNHO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
12,00
SV
1,0000
564,67
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
0,00
315
317/005-2015
564,67
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão |
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, |
instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa especializada nos |
serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, |
instalada na UBS Centro, pelo período de 12 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, |
Contrato 115/2014 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
564,67
SV
1,0000
564,67
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
0,00
315
317/006-2015
564,67
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão |
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, |
instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a contratação de empresa especializada nos |
serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, |
instalada na UBS Centro, pelo período de 12 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, |
Contrato 115/2014 - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
564,67
SV
1,0000
75.794,40
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
398
439/005-2015
2,70
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
RESERVA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - |
SAÚDE |
75.794,40
KM
28.072,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
165,80
186
471/020-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
165,80
1,0000
165,80
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.032,50
186
473/008-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.032,50
1,0000
1.032,50
394,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
0,00
142
497/006-2015
394,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
0,00
142
498/006-2015
394,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
394,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
0,00
142
499/006-2015
394,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE PRÓ-IBORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS |
DE INFRAÇÕES - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
394,00
1,0000
2.671,79
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
113819900
J
07.263.330/0001-19
0,00
5839
592/000-2015
2.671,79
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1873 - 24288,98
2.671,79
1,0000
480,64
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
593/000-2015
480,64
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 303 - 4369,43
480,64
1,0000
194,48
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
594/000-2015
194,48
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 305 - 1768,00
194,48
1,0000
149,55
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
595/000-2015
149,55
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 791 - 13595,05
149,55
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
20
476,97
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
598/000-2015
476,97
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 300 - R$ 4.336,07
476,97
1,0000
146,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
609/000-2015
146,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 306 - 1332,00
146,52
1,0000
892,68
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
631/000-2015
892,68
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 358 - 25505,19
892,68
1,0000
371,72
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
634/000-2015
371,72
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 294 - 35402,02
371,72
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
635/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 318 - 4313,84
474,52
1,0000
2.501,22
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
218810102
J
46.701.355/0001-09
0,00
5397
637/000-2015
2.501,22
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3142 - 75794,40
2.501,22
1,0000
1.575,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
638/000-2015
1.575,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 291 - 150000,00
1.575,00
1,0000
1.596,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
639/000-2015
1.596,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 292 - 152000,00
1.596,00
1,0000
222,28
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
640/000-2015
222,28
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 293 - 21169,88
222,28
1,0000
151,68
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
218810102
J
05.841.753/0001-43
0,00
5397
641/000-2015
151,68
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 808 - 1378,88
151,68
1,0000
403,59
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
218810102
J
02.399.201/0001-39
0,00
5397
642/000-2015
403,59
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 425 - 11531,34
403,59
1,0000
947,07
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
643/000-2015
947,07
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 326 - 8609,73
947,07
1,0000
3.891,17
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
644/000-2015
3.891,17
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 325 - 35374,31
3.891,17
1,0000
132,06
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
LTDA |
0,00
0,00
113819900
J
65.035.222/0001-95
0,00
5839
646/000-2015
132,06
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 4906 - 10780,00
132,06
1,0000
41,77
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
LTDA |
0,00
0,00
113819900
J
65.035.222/0001-95
0,00
5839
647/000-2015
41,77
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 4907 - 3410,00
41,77
1,0000
151,68
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
648/000-2015
151,68
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 810 - 1378,90
151,68
1,0000
151,68
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
649/000-2015
151,68
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 809 - 1378,88
151,68
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
20
152,42
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
LTDA |
0,00
0,00
113819900
J
65.035.222/0001-95
0,00
5839
650/000-2015
152,42
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 4821 - 11220,00
152,42
1,0000
532.484,69
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
532.484,69
351120200
O
0,00
5812
651/000-2015
532.484,69
1 - DECENDIO 01/08/2015 A 10/08/2015
532.484,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
264,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/028-2015
264,00
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB |
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
264,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
254,06
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/030-2015
254,06
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB |
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
254,06
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.400,17
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
231
859/009-2015
3.400,17
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB |
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO |
3.400,17
1,0000
67,56
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
67,56
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/052-2015
67,56
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
67,56
1,0000
191,25
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
45
919/008-2015
191,25
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
191,25
1,0000
191,25
Outros/Não Aplicável
REINALDO RIBEIRO DE LIMA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
884.096.788-53
0,00
45
920/004-2015
191,25
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
191,25
1,0000
446,25
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
0,00
45
927/003-2015
446,25
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
446,25
1,0000
63,75
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
931/007-2015
63,75
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
63,75
1,0000
63,75
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
0,00
45
933/007-2015
63,75
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
63,75
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
13,10
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
323
971/004-2015
20,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
13,10
%
0,6600
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
661
1460/006-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
701,80
667
1494/007-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
701,80
1,0000
701,80
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
1.129,03
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
51
1542/006-2015
39,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1.129,03
%
28,9500
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
19,41
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
477
1577/002-2015
12,50
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19,41
%
1,5500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
20
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
578,96
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
103
1582/009-2015
22,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
578,96
%
26,3200
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
10,50
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
71
1583/008-2015
12,50
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
10,50
%
0,8400
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
15,81
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
766
1586/004-2015
4,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
15,81
%
3,9500
1.745,00
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
ODONTOLÓGICOS |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
1685/005-2015
26,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
988,00
SV
38,0000
7,00
2 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
7,00
SV
1,0000
8,50
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
646,00
SV
76,0000
8,00
4 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - REF. JUNHO/15 - |
C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
104,00
SV
13,0000
63,75
Outros/Não Aplicável
IVANA KIMIKO OMINE
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
077.828.828-50
0,00
45
2489/004-2015
63,75
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
63,75
1,0000
1.090,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
3113/004-2015
1.090,00
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO |
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE ELISEU CÉSAR |
DE OLIVEIRA - CONFORME OFÍCIO DA PROMOTORIA DE JUSTOÇA DE REGISTRO Nº 2058/2015 - 1º PJ/NC - |
PROTOCOLO GERAL Nº 058/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
1.090,00
MÊS
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-2.432,96
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
141
3373/000-2015 - 01
-2.432,96
1 - Anulação da Nota nº 3373/0-2015 - MOTIVO: NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO ESTE SALDO
-2.432,96
1,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
2.323,19
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/053-2015
1.754,94
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
2.323,19
%
1,3200
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
774,40
64
3399/057-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
774,40
%
0,4400
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.097,06
64
3399/058-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.097,06
%
0,6300
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
387,20
64
3399/059-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
387,20
%
0,2200
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
387,20
64
3399/060-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
387,20
%
0,2200
1.755,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
451,73
64
3399/061-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
451,73
%
0,2600
1.755,00
99,00
2452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
3902/004-2015
99,00
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO - VELOCIDADE DE 1MB/20% - SEM IP REAL - PARA ATENDER O CRAS |
JARDIM AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - DURANTE 10 MESES - ASSISTÊNCIA |
99,00
SV
1,0000
12.029,20
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
3965/005-2015
1,62
1 - EXAME DE CALCIO
79,38
SV
49,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
20
1,62
2 - EXAME DE GLICEMIA
1.043,28
SV
644,0000
3,61
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
707,56
SV
196,0000
1,44
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
463,68
SV
322,0000
3,08
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
190,96
SV
62,0000
3,25
6 - EXAME DE URINA TIPO I
1.787,50
SV
550,0000
1,62
7 - EXAME DE ACIDO URICO
579,96
SV
358,0000
3,09
8 - EXAME DE COLESTEROL HDL
40,17
SV
13,0000
1,62
9 - EXAME DE CREATININA
707,94
SV
437,0000
1,76
10 - EXAME DE TGO
110,88
SV
63,0000
1,76
11 - EXAME DE TGP
123,20
SV
70,0000
1,62
12 - EXAME DE UREIA
741,96
SV
458,0000
1,62
13 - EXAME DE SODIO
330,48
SV
204,0000
1,62
14 - EXAME DE POTASSIO
367,74
SV
227,0000
1,62
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
103,68
SV
64,0000
13,95
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
4.366,35
SV
313,0000
5,88
17 - EXAME DE BETA HCG
117,60
SV
20,0000
1,97
18 - EXAME DE AMILASE
3,94
SV
2,0000
1,77
19 - EXAME DE BILIRRUBINAS
15,93
SV
9,0000
1,77
20 - EXAME DE MAGNESIO
19,47
SV
11,0000
5,08
21 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP + TTPA + FIBRINOGÊNIO)
30,48
SV
6,0000
2,49
22 - EXAME DE VDRL
7,47
SV
3,0000
8,78
23 - EXAME DE HIV
26,34
SV
3,0000
4,95
24 - EXAME DE UROCULTURA
44,55
SV
9,0000
2,40
25 - EXAME DE ABO RH
2,40
SV
1,0000
16,30
26 - EXAME DE SOROLOGIA PARA HEPATITE (HBSAG) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - |
JULHO/15 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
16,30
SV
1,0000
0,00
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
110,00
433
4511/003-2015
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
110,00
0,00
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
110,00
433
4511/004-2015
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
110,00
920,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
LTDA |
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
94.894.169/0001-86
0,00
445
5065/000-2015
0,68
1 - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - EMS
680,00
COMP
1.000,0000
0,16
2 - MAYTENUS ILICIFOLIA - PADRONIZADO EM 13,3MG (3,5%) DE TANINOS TOTAIS - CAPSULA COM 380MG |
-ESPINHEIRA SANTA - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 27345-7 BB - SAÚDE |
240,00
CAP
1.500,0000
2.953,11
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
73.856.593/0001-66
0,00
445
5073/000-2015
0,34
1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 CO MPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI
1.684,33
COMP
4.998,0000
0,37
2 - Albendazol 400 mg comprimido mastigável. - PRATI DONADUZZI
730,80
COMP
2.000,0000
2,31
3 - Azitromicina 40 mg/ml pó para suspensão oral - Fra sco com 600 mg. - PRATI DONADUZZI - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 27345-7 BB - |
SAÚDE |
554,16
FR
240,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
20
660,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.339.743/0001-90
0,00
507
5089/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - MARCOS ROBERTO - PARA ATENDER O SETOR 02 - LOTE 02 - SEGMENTO: |
FUNDAMENTAL - EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
660,00
UN
880,0000
90,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.339.743/0001-90
0,00
507
5090/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - MARCOS ROBERTO - PARA ATENDER O SETOR 02 - LOTE 02 - SEGMENTO: |
CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
90,00
UN
120,0000
4.800,00
3497/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
0,00
667
5104/004-2015
4.800,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 17/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
4.800,00
1,0000
25.505,19
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
0,00
295
5236/003-2015
1.857,61
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - TP 002-2015 - LOTE 01 - PSF CAIÇARA - CONFORME RESOLUÇÃO SS/150 |
DE 17/12/2014 - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - SAÚDE |
25.505,19
%
13,7300
3.687,50
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
0,00
659
5281/003-2015
29.500,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
3.687,50
SV
0,1300
1.300,00
4290/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
0,00
420
5701/003-2015
1.300,00
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO |
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE JOÃO VICTOR |
FREITAS, CONFORME Nº DO PROCESSO 0001864-24.2015.8.26.0495 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.300,00
SV
1,0000
120,00
4248/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.647.853/0001-45
0,00
449
5752/000-2015
60,00
1 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO |
SETOR DE ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
120,00
SV
2,0000
2.220,00
4245/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
02.647.853/0001-45
0,00
315
5754/000-2015
40,00
1 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG
760,00
SV
19,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG
135,00
UN
3,0000
60,00
3 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG
660,00
SV
11,0000
35,00
4 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DAS |
UNIDADES DE SAÚDE E ESF'S - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
665,00
SV
19,0000
75,00
4251/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.647.853/0001-45
0,00
462
5755/000-2015
40,00
1 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG
40,00
SV
1,0000
35,00
2 - SERVIÇO DE INSPEÇAO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
35,00
SV
1,0000
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
523,59
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
4
5792/003-2015
7,10
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
523,59
%
73,7500
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
2.883,09
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
172
5795/004-2015
120,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
2.883,09
%
24,0300
2.380,50
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
657
5905/003-2015
22,65
1 - MINI PAO DE QUEIJO
1.132,50
KG
50,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
1.248,00
LT
130,0000
1.826,40
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
657
5908/002-2015
30,44
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DO CREAS EM |
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
1.826,40
KG
60,0000
387,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
564
6282/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
20
129,00
1 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA. Potência: 300VA; Microprocessado; Função True RMS; Tensão: bivolt |
automático; Quantidade de Tomadas: 05 ou 06; Fusível: rearmável; LED de Indicação das condições da Rede |
Elétrica; Certificado NBR 14373:2006. Garantia: 12 meses - SMS REVOLUTION VI BIVOLT - ATENDER A |
CRECHE KIYOSHI SEIMARU - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
387,00
UN
3,0000
42,00
10999/2014
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
8591013 |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
17.517.395/0001-05
0,00
313
6336/000-2015
7,00
1 - SABAO EM PEDRA DE COCO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - MINUANO - PARA USO DAS UNIDADES |
DE SAÚDE PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
42,00
PCTE
6,0000
435,00
4616/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLODOALDO MACHADO GATO ME
0,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.01
J
04.539.942/0001-01
0,00
523
6364/000-2015
435,00
1 - APARELHO DE GPS - MULTILASER - PARA UTILIZAÇÃO PELA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NAS |
MEDIÇÕES DE ROTAS E VIAGENS VISANDO A SUA CONSTANTE UTILIZAÇÃO - EDUCAÇÃO |
435,00
UN
1,0000
145,75
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
6418/000-2015
29,15
1 - Dispenser para copo descartavel agua (180ml) e café (50ml) lixeira - DESTAQ - PARA USO DA ESF ALAY |
CORREA, VILA SÃO FRANCISCO E UBSC - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
145,75
UN
5,0000
150.000,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
526
6488/002-2015
3,93
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - |
EDUCAÇÃO |
150.000,00
KM
38.167,9400
152.000,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
6489/003-2015
3,93
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
152.000,00
KM
38.676,8400
21.169,88
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
531
6490/002-2015
3,93
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - |
EDUCAÇÃO |
21.169,88
KM
5.386,7400
35.402,02
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
0,00
524
6491/002-2015
3,93
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
35.402,02
KM
9.008,1500
4.313,84
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
278
6616/003-2015
4.313,84
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C ACERTO CONTÁBIL - CONFORME CI 147/2015 - C/C |
410-1 CEF - SAÚDE |
4.313,84
SV
1,0000
231,40
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.657.876/0001-82
0,00
650
6642/000-2015
2,81
1 - Grampo para grampeador galvanizado 26/6, caixa com 5000 unidades, acondicionado em caixa de papelão. - |
JOCAR |
56,20
CX
20,0000
5,84
2 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais, produto de fácil |
manuseio, com solda reforçada e pontilhada, dimensões aproximadas 225 mm de largura x 335 mm de |
comprimento, espessura 0,20 mm. O produto deverá ser embalado em pacote contendo 10 unidades. - JOCAR - |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
175,20
PCT
30,0000
226,80
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
05.820.332/0001-36
0,00
506
6649/001-2015
0,72
1 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: EE FUND - 47,63%, EE MÉDIO - 36,82%, EE ETEC - 8,89%, EE EJA - |
0,95%, MÉDIO ETEC 4,76%, EE EJA MÉDIO - 0,32%, AEE ESTADUAL - 0,63% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
226,80
KG
315,0000
4.637,22
12542/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
506
6655/001-2015
5,43
1 - BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA – Sabores: leite, chocolate ou coco. - PANCO - SEGMENTOS: EE FUND - |
42,86%, EE MÉDIO - 32,78%, EE ETEC - 7,85%, EE EJA - 0,58%, MÉDIO ETEC - 4,45%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, |
AEE ESTADUAL - 0,47%, CEEJA FUNDAMENTAL - 3,86%, CEEJA MÉDIO - 7,03% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.637,22
KG
854,0000
26.050,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
INFORMÁTIC |
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
326
6700/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
20
26.050,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO SERVIDOR TORRE - DELL/POWEREDGE T420 + MONITOR E2214H - PARA |
USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
26.050,00
UN
1,0000
454,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
650
6701/000-2015
1,83
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente |
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER |
36,60
CX
20,0000
36,43
2 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm |
de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura - ACP |
364,30
EMBAL
10,0000
5,31
3 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm medindo aproximadamente 3,5 cm de |
largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER TODOS |
OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
53,10
EMBAL
10,0000
11.635,88
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
6708/004-2015
10,92
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIDEL SIF : 2594 |
7.469,28
KG
684,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
compras) - ROSAVES SIF : 3243 - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.166,60
KG
1.004,0000
30.873,60
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - |
EPP |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
0,00
319
6739/000-2015
128,64
1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI / E260A11L - PARA USO DAS |
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSF's - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
30.873,60
UN
240,0000
4.656,13
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - |
EPP |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
0,00
319
6740/000-2015
76,33
1 - Kit fotocondutor compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260X22G - DSI / E260X22G - PARA USO DAS |
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSF's - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.656,13
UN
61,0000
1.320,44
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
447
6744/000-2015
30,01
1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - DSI - PARA O |
PROJETO FITOTERAPIA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
1.320,44
UN
44,0000
610,64
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - |
EPP |
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
0,00
458
6745/000-2015
76,33
1 - Kit fotocondutor compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260X22G - DSI / E260X22G - PARA USO DA |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
610,64
UN
8,0000
5.145,60
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - |
EPP |
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.210.196/0001-00
0,00
458
6746/000-2015
128,64
1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI / E260A11L - PARA USO DA |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
5.145,60
UN
40,0000
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
400,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
787
6813/001-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
186
6814/001-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
186
6815/001-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
20
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
143
6816/001-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
231
6817/001-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
51
6818/001-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
400,00
51
6819/001-2015
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
2.000,00
51
6820/001-2015
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
2.000,00
%
4,1700
480,00
0,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
2.000,00
41
6824/001-2015
1 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. |
2.000,00
%
4,1700
480,00
14.687,50
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS |
ALIMENTICIOS, I |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
61.653.093/0001-48
0,00
506
6908/001-2015
11,75
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIGORAES - SEGMENTOS: EE FUND - 47,92%, EE MÉDIO - 36,72%, EE ETEC - 8,74%, EE EJA - 0,70%, MÉDIO |
ETEC - 5,15%, EE EJA MÉDIO - 0,18%, AEE ESTADUAL - 0,59% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
14.687,50
KG
1.250,0000
6.464,30
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
6909/004-2015
8,12
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO |
NOBRE |
5.732,72
KG
706,0000
5,34
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - ATENDIMENTO |
A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25398-7 BB - EDUCAÇÃO |
731,58
KG
137,0000
3.567,12
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
6909/005-2015
5,34
1 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - ATENDIMENTO |
A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
3.567,12
KG
668,0000
12.169,12
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
7328/000-2015
0,52
1 - Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potássio 125 m g comprimido. - GSK
4.466,80
COMP
8.590,0000
0,18
2 - Cefalexina 500 mg cápsula. - TEUTO
3.600,00
CAP
20.000,0000
3,68
3 - Salbutamol, Sulfato 100 mcg/dose aerossol oral - F rasco com 200 doses. - GSK
552,00
FR
150,0000
1,42
4 - Tramadol, Cloridrato 100 mg comprimido. - CRISTALIA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
3.586,72
COMP
2.520,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
20
18.069,62
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
7336/002-2015
1.390,00
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS |
DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
18.069,62
SV
13,0000
270,00
3609/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
326
7447/000-2015
270,00
1 - BANCO MOCHO COM ENCOSTO - Banco mocho odontológico com encosto, sistema giratório a gás, |
regulagem individual, assento estofado em espuma injetada, revestimento em PVC sem costura. Deve possuir |
rodízios para deslocamento. Cor a definir. - VECTOR AS-30 - GARANTIA 12 MESES - PARA USO NO PRÉDIO DA |
ESF NOSSO TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO PEREIRA, 10 NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
270,00
UN
1,0000
1.358,00
3609/2015
Pregão Presencial
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.362.857/0001-09
0,00
458
7456/000-2015
1.358,00
1 - Pirâmide de alimentos Pirâmide dos Alimentos em Acrílico Tridimensional + kit de Réplica de Alimentos |
em Tamanho Natural ; Material em acrílico transparente. Altura 60 cm. Vem com bolsa exclusiva para facilitar |
o transporte. Base 50 X 50 cm. A pirâmide tridimensional é desmontável, permitindo transporte. Excelente |
material de apoio p/ aulas, workshops, feiras e outros. Vem com os modelos de alimento em tamanho natural e |
tridimensionais. Acompanha bolsa para transporte. - MARC TBW - REF. WA GARANTIA 12 MESES - PARA USO |
DA ACADEMIA DE SAÚDE - C/C 392-0 CEF - SAÚDE |
1.358,00
UN
1,0000
9.310,00
7638/2014
Pregão Presencial
DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MÉDICO |
ODONTOLÓGICAS |
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
55.979.736/0001-45
0,00
415
7498/000-2015
390,00
1 - Contra-ângulo para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 25 mil RPM, passível de uso |
com brocas tipo AR e FG de 1,6 mm de diâmetro, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos, |
confeccionado em aço inox. Registro no MS; Certificado de Boas Práticas de Fabricação; Garantia minima de 1 |
(um) ano. - MODELO D700 - FABRICANTE DABI ATLANTE - GARANTIA 12 |
1.170,00
UN
3,0000
1.490,00
2 - Kit acadêmico auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos comprovados, contendo: 1.Caneta de alta |
rotação: máximo 380 mil RPM, acoplamento Borden, spray triplo, sistema troca broca FG, torque 0,13 Ncm; |
2.Micro-motor: intra de 5 a 25 mil RPM, c/ ajuste de rotação, c/ irrigação interna, c/ reversão, acoplamento |
Borden; 3.Contra-ângulo: para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 200 mil RPM, relação de |
transmissão 1:5, p/ pontas FG de 1,6 mm de diâmetro; 4. Peça reta: para micro-motor com irrigação externa, |
rotação máxima de 25.000 RPM, relação de transmissão de 1:1, p/ pontas de 2,35 mm de diâmetro; com |
Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. - |
MODELO D700 - FABRICANTE DABI ATLANTE - GARANTIA 1 |
7.450,00
UN
5,0000
230,00
3 - Peça reta para micro-motor com irrigação externa, rotação máxima de 25.000 RPM, relação de transmição |
de 1:1, p/ pontas de 2,35 mm de diâmetro, auto-clavável até 135°C por mais de 1000 ciclos, Registro no MS; |
Certificado de Boas Praticas de Fabricação. - MODELO D 700 - FABRICANTE DABI ATLANTE - GARANTIA 1 - |
PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
690,00
UN
3,0000
18.000,00
7638/2014
Pregão Presencial
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.918.622/0001-08
0,00
340
7501/000-2015
6.000,00
1 - Autoclave horizontal de mesa, vol. 42L, câmara em aço inoxidável de 2 mm de espessura, com |
despressurização e desaeração automática; 06 ciclos de esterilização, secagem com porta fechada, dimensão |
interna da câmara: (d x p) 30cm diâmetro x 60 cm de profundidade, com 4 bandejas e suporte para envelopes; |
com válvulas solenóides para exautão do vapor, entrada de ar na câmara interna e abastecimento de água; |
anel de vedação e sistema hidráulico com tubulações em silicone; conexões em latão ; conformidade com |
normas NBR 11817; potência 1.600W, 220V. Registro no MS, Certificado de Boas Praticas de Fabricação; |
Garantia mínima de 02 anos. - SERCON - PARA USO DA SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
18.000,00
UN
3,0000
128,57
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
348
7542/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
82,25
UN
25,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - |
ENCONTRO TRABALHADORES DA FRENTE DE TRABALHO, COM OBJETIVO DE TREINAR E CAPACITAR OS |
TRABALHADORES, PRESTAM SERVIÇOS EM TODAS AS SEC. MUN. REGISTRO P/ CORRETA UTILIZAÇÃO DE EPIS |
SEG. A NR 32, SAÚDE OCUPACIONAL AMBENTE DE TRABALHO HOSPITALAR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
46,32
UN
6,0000
182,64
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
348
7543/000-2015
30,44
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DO CENTRO DE |
REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - ENCONTRO TRABALHADORES DA FRENTE DE TRABALHO, COM |
OBJETIVO DE TREINAR E CAPACITAR OS TRABALHADORES, PRESTAM SERVIÇOS EM TODAS AS SEC. MUN. |
REGISTRO P/ CORRETA UTILIZAÇÃO DE EPIS SEG. A NR 32, SAÚDE OCUPACIONAL AMBENTE DE TRABALHO |
HOSPITALAR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
182,64
KG
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
20
172,80
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
348
7544/000-2015
9,60
1 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO |
TRABALHADOR - ENCONTRO TRABALHADORES DA FRENTE DE TRABALHO, COM OBJETIVO DE TREINAR E |
CAPACITAR OS TRABALHADORES, PRESTAM SERVIÇOS EM TODAS AS SEC. MUN. REGISTRO P/ CORRETA |
UTILIZAÇÃO DE EPIS SEG. A NR 32, SAÚDE OCUPACIONAL AMBENTE DE TRABALHO HOSPITALAR - C/C 253-2 |
CEF - SAÚDE |
172,80
LT
18,0000
72,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
7550/000-2015
1,80
1 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
72,00
UN
40,0000
140,00
5844/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
14.849.878/0001-00
0,00
462
7564/000-2015
140,00
1 - MANUTENÇAO EM COMPRESSOR. mão de obra eletrica e manutenção geral - MANUTENÇÃO DO |
COMPRESSOR DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
140,00
SV
1,0000
390,00
5844/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.849.878/0001-00
0,00
458
7565/000-2015
230,00
1 - BATERIA PARA COMPRESSOR
230,00
UN
1,0000
160,00
2 - CARBURADOR PARA COMPRESSOR - MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE USO DA VIGILÂNCIA |
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
160,00
UN
1,0000
15,00
5844/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.849.878/0001-00
0,00
458
7566/000-2015
15,00
1 - OLEO PARA COMPRESSOR - MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - |
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,00
UN
1,0000
11.531,34
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.399.201/0001-39
0,00
528
7569/001-2015
8,43
1 - LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
421,50
M²
50,0000
131,03
2 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
99,58
M³
0,7600
4,68
3 - CABO DE 4MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
468,00
MT
100,0000
5,72
4 - CABO DE 6MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
572,00
MT
100,0000
18,48
5 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCLUINDO CONEXÕES
462,00
MT
25,0000
273,80
6 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
1.369,00
SV
5,0000
1,39
7 - FIO DE 1,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
347,50
MT
250,0000
3,17
8 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
792,50
MT
250,0000
7,54
9 - CABO DE 16MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
1.131,00
MT
150,0000
58,41
10 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETRODUTO DE POLIETILENO
876,15
UN
15,0000
65,96
11 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X2' - ELETRODUTO POLIETILENO
989,40
UN
15,0000
67,33
12 - TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V ELETR. DE POLIETILENO
1.009,95
UN
15,0000
105,84
13 - IL-45 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
1.481,76
UN
14,0000
11,09
14 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W
554,50
UN
50,0000
7,00
15 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W
350,00
UN
50,0000
1,53
16 - REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS FLUORESCENTE
76,50
UN
50,0000
2,77
17 - REMOÇÃO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16MM2
277,00
MT
100,0000
1,38
18 - REMOÇÃO DE FIO APARENTE ATÉ 16MM2
138,00
MT
100,0000
1,15
19 - REMOÇÃO DE FIO EMBUTIDO ATÉ 16MM2 - PAGOS ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
115,00
MT
100,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
51
7577/003-2015
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ETEC - CONSUMO DE ÁGUA DO |
KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
82,90
1,0000
82,90
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.717,56
51
7580/004-2015
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1.717,56
1,0000
1.717,56
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
20
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
880,27
51
7580/005-2015
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
880,27
1,0000
880,27
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
7.789,08
51
7582/003-2015
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE |
ENERGIA DO KKKK - ETEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
7.789,08
1,0000
7.789,08
4.125,00
5788/2015
Dispensa
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
527
7585/000-2015
13,75
1 - SACO PLÁSTICO - BOBINADO, TRANSPARENTE, 40X60CM, COM SOLDA LATERAL, EM PEAD - C/C 7058-0 |
BB - PDDE - EDUCAÇÃO |
4.125,00
KG
300,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
30.902,23
126
7608/001-2015
1 - Serviço de Obras - Saldo do Convênio e uso dos rendimentos TP.: 011/2013 - CT.: 008/2014 - Construção, |
ampliação e revitalização do Mercado Municipal Contrato de Repasse nº 0281673-63/2008 Ministério do Turismo |
- Acerto Contábil ref. empenho 1622/2015 - C/C 647.077-5 CEF - Ref. CI 0356/15 - PLANEJ. URBANO |
30.902,23
1,0000
30.902,23
1.528,29
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
477
7639/000-2015
509,43
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 60.000 BTU S - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
1.528,29
SV
3,0000
1.378,88
3765/2015
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
0,00
652
7655/001-2015
7.299,52
1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. C/C 28286-3 BB |
1.378,88
SV
0,1900
198,80
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E |
HIDRÁULIC |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
0,00
650
7689/000-2015
9,94
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - PARA MANUTENÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C |
28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA |
198,80
UN
20,0000
231,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
7700/000-2015
3,00
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
114,00
PCT
38,0000
3,00
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
117,00
PCT
39,0000
8.023,47
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
477
7707/000-2015
382,07
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
8.023,47
SV
21,0000
5.500,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
442
7745/000-2015
11,00
1 - COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 10MG/G POMADA - BISNAGA COM 30G - IRUXOL-ABBOTT - |
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF |
- SAÚDE |
5.500,00
TB
500,0000
8.057,52
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
06.968.107/0001-04
0,00
447
7750/000-2015
0,62
1 - Loratadina 10 mg comprimido. - BIOSINTÉTICA - GENÉRICO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
8.060,00
COMP
13.000,0000
2.610,90
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
447
7755/000-2015
2,49
1 - Clobetasol, Propionato 0,05% creme - bisnaga com 3 0 g. - GEN 0,05% CR 30G - BRAINFARMA
373,50
TB
150,0000
1,13
2 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - GEN 3200MG C/60 - ALTHAIA - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
2.237,40
COMP
1.980,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
20
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
549,45
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
0,00
447
7759/000-2015
0,06
1 - SINVASTATINA 10MG - GENERICO/SANDOZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
549,45
COMP
9.990,0000
592,00
11506/2014
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
05.782.733/0001-49
0,00
447
7761/000-2015
0,37
1 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SÓDIO 3,5G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G + CITRATO |
DE SÓDIO 2,9G + GLICOSE 20G) PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL - ENVELOPE COM 27,9G - NATULAB - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF |
- SAÚDE |
592,00
ENV
1.600,0000
1.188,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
0,00
447
7762/000-2015
0,60
1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA-ROCHE - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
1.188,00
COMP
1.980,0000
164,50
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
348
7769/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - P/ USO DO CENTRO DE REF. DE SAÚDE DO |
TRABALHADOR - P/ ENCONTRO COM OS TRABALHADORES DA FRENTE DE TRABALHO, COM OBJ. DE |
TREINAR E CAPACITAR TRABALHADORES QUE PRESTA, SERVIÇOS E TODAS AS SEC. MUN. DE REGISTRO P/ |
CORRETA UTILIZAÇÃO DE EPIS SEGUNDO NR 32, SAÚDE OCUPACIONAL NO AMB. DE TRABALHO HOSPITALAR |
- C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
164,50
UN
50,0000
2.122,50
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
560
7774/000-2015
17,75
1 - Alfinetes marcadores, diversas cores, com cabeça arredondada em plástico resistente medindo |
aproximadamente 4 mm e corpo niquelado medindo 11 mm, totalizando 16 mm, acondicionados em caixa de |
papelão com 50 unidades e reembalados em saco plástico transparente contendo 10 caixas. - KAZ |
532,50
PCT
30,0000
31,80
2 - Palito para algodão doce, confeccionado em madeira, medindo 40 cm. O produto deverá vir embalado em |
plástico transparente com 500 unidades. - THEOTO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE |
ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.590,00
PCT
50,0000
980,00
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
09.127.785/0001-32
0,00
560
7780/000-2015
19,60
1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico, |
composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca. - LEO LEO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
980,00
CX
50,0000
12.350,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
560
7782/000-2015
7,80
1 - Cola glitter com 6 cores diversas, 23 grs, possuindo bico aplicador, atóxica com brilho intenso, devendo ser |
indicada para trabalhos artísticos com esponja ou pincel para fazer colagens, relevos, decorar e pintar vários |
tipos de papéis. - MARIPEL |
1.560,00
CX
200,0000
43,16
2 - Papel dobradura espelho na cor amarela, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura mínima |
de 63 g/m². Acondicionado em embalagem plástica transparente devidamente lacrada contendo 100 folhas. - |
VMP |
2.158,00
PCT
50,0000
43,16
3 - Papel dobradura espelho na cor azul marinho, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura |
mínima de 63 g/m². Acondicionado em embalagem plástica transparente devidamente lacrada contendo 100 |
folhas. - VMP |
2.158,00
PCT
50,0000
43,16
4 - Papel dobradura espelho na cor pink, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura mínima de |
63 g/m². Acondicionado em embalagem plástica transparente devidamente lacrada contendo 100 folhas. - VMP |
2.158,00
PCT
50,0000
43,16
5 - Papel dobradura espelho na cor verde bandeira, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura |
mínima de 63 g/m². Acondicionado em embalagem plástica transparente devidamente lacrada contendo 100 |
folhas. - VMP |
2.158,00
PCT
50,0000
43,16
6 - Papel dobradura espelho na cor vermelho, medindo aproximadamente 480 x 660 mm com gramatura mínima |
de 63 g/m². Acondicionado em embalagem plástica transparente devidamente lacrada contendo 100 folhas. - |
2.158,00
PCT
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
20
VMP - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE |
ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
10.234,50
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
ESCRITORIO E PA |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.236.061/0001-06
0,00
560
7784/000-2015
43,80
1 - Cartolina offset na cor amarela, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, |
proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. - |
MULTIVERDE |
1.314,00
PCT
30,0000
43,80
2 - Cartolina offset na cor azul claro, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, |
proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. - |
MULTIVERDE |
1.314,00
PCT
30,0000
43,80
3 - Cartolina offset na cor branca, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, |
proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. - |
MULTIVERDE |
1.314,00
PCT
30,0000
43,80
4 - Cartolina offset na cor rosa, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras curtas, |
proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 g/m2. - |
MULTIVERDE |
1.314,00
PCT
30,0000
43,80
5 - Cartolina offset na cor verde claro, produzida a partir de composição de celulose branqueada de fibras |
curtas, proporcionando ótima lisura e rigidez, com formato aproximado de 500 mm x 660 mm e gramatura 180 |
g/m2. - MULTIVERDE |
1.314,00
PCT
30,0000
4,27
6 - Massa de modelar com 12 cores, produto totalmente atóxico, antialérgico, acondicionado em caixa de |
papelão com mínimo de 140 g. Composição: cera, pigmento e carga. - ACRILEX |
1.494,50
UN
350,0000
10,85
7 - Pasta com ferragem, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m², grampo trilho metálico de 80 mm |
com tratamento antioxidação, fixado internamente na pasta com ilhoses metálicos medindo aproximadamente |
22,5 cm x 33 cm. Embalado em plástico transparente com 10 unidades. - FD - PARA ATENDER AS CRECHES DA |
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
2.170,00
PCT
200,0000
2.695,00
356/2015
Pregão Presencial
FONTE VIVA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.139.930/0001-00
0,00
560
7786/000-2015
7,65
1 - Caneta hidrográfica Jumbo ponta grossa contendo 12 cores variadas, com ponta de feltro, tampa com |
respirador para facilitar assim a ventilação do produto, medindo 5mm de ponta, corpo plástico em polipropileno |
medindo aproximadamente 135mm. - MARIPEL |
2.295,00
JG
300,0000
40,00
2 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 |
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes |
dimensões: 260 mm x 360 mm. - SCRITY - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, |
CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
400,00
CX
10,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
7787/000-2015
1,50
1 - Caderno pequeno (caderneta) espiral 1/8 contendo 96 folhas, formato 100 mm x 146 mm, capa e contra |
capa flexíveis com aproximadamente 120g/m², com folhas brancas, miolo mínimo de 50g/m², pautas azuis e |
margem. Espiral galvanizado acabamento em coil loop. - CREDEAL |
45,00
UN
30,0000
34,00
2 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e |
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS |
1.020,00
CX
30,0000
16,00
3 - Folhas de EVA comum. Especificações Técnicas: E.V.A colorido, lavável, atóxico, totalmente anatômico ideal |
para: Trabalhos manuais, trabalhos escolares, Personalização de acessórios – Dimensões 600x400x2mm- Cores |
Sortidas – Embalagem com 10 unidades. - RDJ |
19.200,00
PCT
1.200,0000
11,15
4 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo |
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. - GENMES |
1.672,50
UN
150,0000
0,40
5 - Refil de silicone para pistola de cola quente, com espessura fina de 7,4 mm, medindo 300 mm de |
comprimento. - JOCAR |
800,00
UN
2.000,0000
0,74
6 - Refil de silicone para pistola de cola quente, medindo 11,3 mm de diâmetro x 300 mm de comprimento. - |
JOCAR |
1.480,00
UN
2.000,0000
3,34
7 - Tinta guache amarela, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX
668,00
UN
200,0000
3,34
8 - Tinta guache azul, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX
668,00
UN
200,0000
3,34
9 - Tinta guache branca, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX
668,00
UN
200,0000
3,34
10 - Tinta guache preta, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX
668,00
UN
200,0000
3,34
11 - Tinta guache verde, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX
668,00
UN
200,0000
3,34
12 - Tinta guache vermelha, acondicionado frasco plástico transparente contendo 250 ml. - ACRILEX - PARA |
ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO |
- C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
668,00
UN
200,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
20
2.548,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
668
7815/000-2015
3,00
1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN
750,00
PCT
250,0000
12,74
2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO
1.274,00
KG
100,0000
3,70
3 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - NECTAR
111,00
UN
30,0000
1,45
4 - MILHO REIDRATADO em conserva de salmoura, lata com aproximadamente 200 grama de peso.- |
PREDILECTA |
145,00
UN
100,0000
5,36
5 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - |
ASSISTÊNCIA |
268,00
PCT
50,0000
1.508,10
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
7816/000-2015
1,65
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
165,00
UN
100,0000
2,47
2 - LEITE CONDENSADO - CEMIL
617,50
UN
250,0000
1,78
3 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHÁ
35,60
PCT
20,0000
13,00
4 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - |
HORTAFÁCIL |
390,00
KG
30,0000
3,00
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - |
ASSISTÊNCIA |
300,00
UN
100,0000
2.860,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.824.339/0001-51
0,00
650
7817/000-2015
14,30
1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA |
USO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
2.860,00
PCT
200,0000
3.013,87
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS |
DE IN |
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.699.501/0001-21
0,00
653
7836/000-2015
3.013,87
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - PARA O CRAS |
PAULISTANO - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
3.013,87
UN
1,0000
889,60
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
05.271.722/0001-02
0,00
797
8311/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
658,00
UN
200,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C |
382-2 CEF - FMFEPS |
231,60
UN
30,0000
913,20
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
02.728.751/0001-54
0,00
797
8312/000-2015
30,44
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - AQUISIÇÃO PARA |
UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
913,20
KG
30,0000
1.044,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
650
8314/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
658,00
UN
200,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.288-X |
BB - ASSISTÊNCIA |
386,00
UN
50,0000
1.522,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
650
8315/000-2015
30,44
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - AQUISIÇÃO PARA |
UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA |
1.522,00
KG
50,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
312,00
323
8478/001-2015
1 - Relatorio de Visitas - Agente Comunitario de Saúde, 50x1 vias, impresso na cor: preto em papel sulfite |
75g/m² (1x1), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. - 1º TERMO ADITIVO - C/C |
332-6 CEF - SAÚDE |
312,00
BLC
80,0000
3,90
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
5.937,50
319
8548/001-2015
1 - Alimento nutricionalmente completo em pó normocalórico, para uso oral ou enteral. Indicado para crianças |
de 01 a 10 anos de idade, na apresentação pó, acrescida de fibras. Isento de lactose e glúten, variedade de |
sabores. Acondicionada em embalagem hermeticamente fechada contendo de 400 a 1000g. Registro no |
Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. |
5.937,50
KG
62,5000
95,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
20
- PEDIASURE - ABBOTT - 400G - 1º TA - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
0,00
6820/2015
Outros/Não Aplicável
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇAO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.93.01
J
01.263.896/0001-64
61.772,58
521
8558/001-2015
1 - REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0259.931-24/2008 - |
MCT/CAIXA - INCLUSÃO DIGITAL - EMEF KESAO KASUGA - C/C 11054-0 CEF - EDUCAÇÃO |
61.772,58
1,0000
61.772,58
0,00
6819/2015
Outros/Não Aplicável
MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇAO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.93.01
J
01.263.896/0001-64
46.198,44
521
8559/001-2015
1 - REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0259.912-99 - MCT/CAIXA - |
INCLUSÃO DIGITAL - EMEF JOSINO SILVEIRA - C/C 11055-9 CEF - EDUCAÇÃO |
46.198,44
1,0000
46.198,44
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
226,89
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
636
8591/001-2015
4,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
226,89
%
56,7200
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
88,06
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
143
8593/001-2015
120,00
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
88,06
%
0,7300
0,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
672,85
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
41
8594/001-2015
12,50
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
672,85
%
53,8300
70,26
6929/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
8667/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS À SÃO PAULO/SP SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 28/07/15, SAÍDA ÀS 08h00 E |
RETORNO ÀS 20h00 - DIA 05/08/15, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE |
70,26
2,0000
281,04
6930/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
8668/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS À SÃO PAULO À SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - 08/07/15, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 13/07/15, SAÍDA |
ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 15/07/15, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 17/07/15, SAÍDA ÀS 03h30 |
E RETORNO ÀS 20h00 - 20/07/15, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 19h00 - GABINETE |
281,04
8,0000
210,78
6931/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
0,00
100
8669/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS À SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - 27/07/15, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 19h00 - 28/07/15, SAÍDA |
ÀS 03h30, RETORNO ÀS 19h00 - 29/07/15, SAÍDA ÀS 04h00, RETORNO ÀS 17h30 - 30/07/15, SAÍDA ÀS 03h30, |
RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE |
210,78
6,0000
42,26
6906/2015
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
070.030.158-54
0,00
632
8670/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP NA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA |
OBTER INFORMAÇÃO SOBRE P PROGRAMA VIA RÁPIDA EMPREGO, NO DIA 05/08/15 COM SAÍDA ÀS 08h00 E |
RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA |
7,13
1,0000
35,13
6960/2015
Outros/Não Aplicável
LEILA CRISTINA COSTA FERNANDES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
084.949.568-76
0,00
100
8681/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JUQUIÁ/SP, DIA 06/08/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - VIAGEM PARA |
REALIZAR INSPEÇÃO À JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR - GABINETE |
35,13
1,0000
336,84
6959/2015
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
0,00
100
8682/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
140,52
4,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGENS PARA REALIZAR INSPEÇÃO À JUNTA DE SERVIÇOS MILITARES - BARRA DO |
TURVO/SP, SAÍDA 26/04/15, ÀS 14h00 E RETORNO 27/07/15 ÀS 17h00 - CANANÉIA/SP, 06/08/15, SAÍDA ÀS |
07h30 E RETORNO ÀS 17h00, JUQUIÁ/SP, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE |
196,32
1,0000
524,00
6823/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
0,00
524,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
328.840.058-89
0,00
525
8684/000-2015
524,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA - C/C |
404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
524,00
1,0000
816,00
6830/2015
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
0,00
816,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
159.048.778-89
0,00
559
8686/000-2015
816,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA O SETOR IV - CRECHE MUNICIPAL VILA RIBEIRÓPOLIS - |
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
816,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
20
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
666,66
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
766
8840/000-2015
13.500,06
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO 5º TA AO CONTRATO Nº 074/2011 - ESPORTES
666,66
SV
0,0500
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
666,66
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
693
8841/000-2015
13.500,06
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITEE - PARTE DO 5º TA AO CONTRATO Nº 074/2011 - FUNSSOL
666,66
SV
0,0500
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
666,66
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
186
8842/000-2015
13.500,06
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITEE - PARTE DO 5º TA AO CONTRATO Nº 074/2011 - SERV. MUNICIPAIS
666,66
SV
0,0500
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
666,66
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
4
8843/000-2015
13.500,06
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITEE - PARTE DO 5º TA AO CONTRATO Nº 074/2011 - GABINETE
666,66
SV
0,0500
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
666,66
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
71
8844/000-2015
13.500,06
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITEE - PARTE DO 5º TA AO CONTRATO Nº 074/2011 - FINANÇAS
666,66
SV
0,0500
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
666,66
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
103
8845/000-2015
13.500,06
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITEE - PARTE DO 5º TA AO CONTRATO Nº 074/2011 - PLANEJ. URBANO
666,66
SV
0,0500
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
666,66
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
143
8846/000-2015
13.500,06
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITEE - PARTE DO 5º TA AO CONTRATO Nº 074/2011 - - TRÂNSITO
666,66
SV
0,0500
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
666,66
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
278
8847/000-2015
13.500,06
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITEE - PARTE DO 5º TA AO CONTRATO Nº 074/2011 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
666,66
SV
0,0500
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
295,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
8848/000-2015
192,52
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
192,52
SV
1,0000
102,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT - PARA USO DO PSF DO |
CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
102,48
SV
1,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
1.939,80
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
458
8849/000-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - COMBUSTÍVEL PARA USO DO SETOR DO PAM - C/C 624023-0 CEF |
- SAÚDE |
1.939,80
LT
600,0000
0,00
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.384,05
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
433
8850/000-2015
35,67
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
2.675,25
SV
75,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
3.808,32
SV
96,0000
40,63
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
3.900,48
SV
96,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
409,67
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
101
8851/000-2015
215,13
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
215,13
UN
1,0000
194,54
2 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR - MANUTENÇÃO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6178 - DESCONTO DE 29% |
- PLANEJ. URBANO |
194,54
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
40,60
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
101
8852/000-2015
20,30
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - TROCA PEÇAS VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO DE 27,50% |
- PLANEJ. URBANO |
40,60
LT
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
610,45
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
101
8853/000-2015
134,85
1 - VALVULA TERMOSTATICA
134,85
UN
1,0000
139,93
2 - MANGUEIRA DO RADIADOR
279,85
UN
2,0000
85,55
3 - CANO DE AGUA. DO MOTOR
85,55
UN
1,0000
10,15
4 - SELO DO MOTOR
30,45
UN
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
20
79,75
5 - RESERVATORIO EXPANSAO - TROCA PEÇAS VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO DE |
27,50% - PLANEJ. URBANO |
79,75
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
410,80
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
51
8854/000-2015
81,67
1 - ALINHAMENTO
29,40
HR
0,3600
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - VW SANTANA - PLACA CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
341,38
HR
4,1800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
677,15
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
49
8855/000-2015
42,78
1 - COXIM. SUPERIOR
85,55
UN
2,0000
63,80
2 - TERMINAL DE DIREÇAO
127,60
UN
2,0000
232,00
3 - AMORTECEDOR TRASEIRO - VW SANTANA - PLACA CMW 1300 - ADMINISTRAÇÃO
464,00
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
270,86
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
8856/000-2015
58,00
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. BATENTE E COIFA TRASEIRO
116,00
UN
2,0000
38,72
2 - BUCHA. AGREGADO - VW SANTANA - PLACA CMW 1300 - SERV. MUNICIPAIS
154,86
UN
4,0000
0,00
6061/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
24.940,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
564
8857/000-2015
580,00
1 - BALANÇA ELETRÔNICA PESADORA CAPACIDADE 15 KG, COM DIVISÃO DE 05 GRAMAS. DISPLAY-LED DE |
ALTA INTENSIDADE DUPLO (OPERADOR E CLIENTE) DE PESO. GABINETE ABS INJETADO. PRATO - AÇO |
INOXIDÁVEL DIMENSÕES DO PRATO: 24X32CM DIMENSÕES DA BALANÇA: 13X35X35 ALIMENTAÇÃO: FONTE |
EXTERNA. DEVERÁ POSSUIR SELO DO INMETRO. - MICHELETTI MIC P15 - PARA ATENDER AS ESCOLAS DA |
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU O GSE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
24.940,00
UN
43,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.498,10
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
790
8858/000-2015
20,50
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA
307,50
PCTE
15,0000
3,68
2 - Balde em plástico reciclado, canelado, com alça de metal, capacidade para 20 litros, nas seguintes |
dimensões aproximadas: 36 cm de altura x 33 cm de diâmetro. - ARQPLAST |
92,00
UN
25,0000
41,40
3 - Cesto de lixo plástico redondo com tampa, capacidade 100 litros, cores variadas. Medindo aproximadamente: |
51 cm (diâmetro) x 69 cm (altura) - ARQPLAST |
828,00
UN
20,0000
2,40
4 - Saco de algodão alvejado, reforçado, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 48x78 cm, com bordas |
costuradas. - INFLA |
91,20
UN
38,0000
2,99
5 - Desodorizador sanitário pastilha adesiva - Caixa com 03 unidades - LEVEBRISA - PARA USO DA |
SECRETARIA DE ESPORTES |
179,40
CX
60,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
6,40
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
101
8859/000-2015
3,20
1 - Anel de vedação para vaso sanitario - SENSI - PARA USO DO GABINETE E CARTÓRIO ELEITORAL - PLANEJ. |
URBANO |
6,40
UN
2,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
23,70
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
101
8860/000-2015
4,74
1 - CADEADO E.20 - GOLD - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E CARTÓRIO ELEITORAL - PLANEJ. |
URBANO |
23,70
UN
5,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
25,56
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
101
8861/000-2015
2,13
1 - LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40W - LB BLUMENAU - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E |
CARTÓRIO ELEITORAL - PLANEJ. URBANO |
25,56
UN
12,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
201,78
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
8862/000-2015
22,42
1 - OLEO 15W40. DIESEL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, |
PARA O VEÍCULO PEUGEOT BOXER PLACA EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO R$ 201,78 - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
201,78
UN
9,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
2.493,56
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
8863/000-2015
1.814,88
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
1.814,88
UN
1,0000
554,04
2 - CORREIA DENTADA
554,04
UN
1,0000
56,24
3 - FILTRO DE OLEO
56,24
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
20
34,20
4 - Aquisição: VEDADOR. SINTÉTICO DE JUNTA
34,20
UNI
1,0000
34,20
5 - SELANTE PARA MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
SME PARA O VEÍCULO PEUGEOT BOXER PLACA EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO R$ 2.493,56 - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
34,20
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
255,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
784
8864/000-2015
12,75
1 - Aquisição de: OLEO. MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS PLACA DBA 9494 - O VALOR |
TOTAL COM DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA R$ 255,00 - ESPORTES |
255,00
LT
20,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
288,75
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
784
8865/000-2015
57,00
1 - FILTRO DE OLEO
57,00
UN
1,0000
60,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
60,00
UN
1,0000
85,50
3 - FILTRO DE AR
85,50
UN
1,0000
71,25
4 - FILTRO DE AR. SECUNDARIO
71,25
UN
1,0000
15,00
5 - FILTRO. DIREÇÃO HIDRAULICA - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS PLACA DBA 9494 - O VALOR |
TOTAL COM DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA R$ 288,75 - ESPORTES |
15,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
4.728,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
8866/000-2015
645,00
1 - Aquisição de: PNEU
2.580,00
UN
4,0000
90,00
2 - CAMARA
360,00
PÇ
4,0000
41,25
3 - PROTETOR
165,00
UN
4,0000
600,00
4 - JOGO DE REPARO. CAIXA DE DIREÇÃO
600,00
UN
1,0000
595,00
5 - AQUISIÇÃO ; KIT. PORCA/CONTRA PORCA
595,00
UN
1,0000
6,00
6 - ESFERA
168,00
UN
28,0000
180,00
7 - TAMPA DO RADIADOR
180,00
UN
1,0000
80,00
8 - PARABARRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - |
VEÍCULO FORD F4000, PLACA DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ 4728,00 - C/C 14.284-0 BB - SAL. EDUC. |
- EDUCAÇÃO |
80,00
PÇ
1,0000
0,00
7290/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
1.020,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.774.819/0007-90
0,00
338
8867/000-2015
1.020,00
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
ODONTOLÓGICOS PARA PARTICIPAÇÃO DO FUNCIONÁRIO JUSSEMAR LUIZ BATISTA - C/C 255-9 CEF - |
SAÚDE |
1.020,00
SV
1,0000
0,00
7277/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME
1.071,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
10.282.941/0001-19
0,00
293
8868/000-2015
153,00
1 - PARA DE MULETAS . Fabricada em alumínio de alta resistência, com regulagem.Composição: parte metálica, |
alumínio; revestimento do apoio de mão e axilar: borracha; ponteira: borracha - INADAIÁ - PARA USO DOS |
PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - RECURSO FEDERAL - |
PROPOSTA 456858720001120-01 - EQUIP. FISIOTERAPIA - REPASSE FUNDO A FUNDO - C/C 624077-0 CEF - |
SAÚDE |
1.071,00
PAR
7,0000
0,00
7288/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1.800,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
65.555.146/0002-20
0,00
458
8869/000-2015
120,00
1 - REFIL PARA MÁSCARA FACIAL - DRAGER SAFETY - MODELO X-PLORE 6300 - PARA USO DA EQUIPE DE |
COMBATE DE ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NAS ATIVDADES DE NEBULIZAÇÃO NO ANO DENGUE |
2015/2016 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
1.800,00
UN
15,0000
0,00
7291/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
327,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
0,00
336
8870/000-2015
0,90
1 - SACO PLÁSTICO 05X24 - 100 UNIDADES
4,50
PCT
5,0000
12,90
2 - SACO PLASTICO 15X20 - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
322,50
KG
25,0000
0,00
7287/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
93,90
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
8871/000-2015
4,75
1 - CARBONATO DE CALCIO PÓ - 40 GRAMAS
14,25
PT
3,0000
4,95
2 - VITAMINAS DO COMPLEXO B - GOTAS
14,85
FR
3,0000
0,72
3 - OXIBUTININA, 5MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 4952014/007189-3 |
PARA A PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA TRÊS MESES - C/C |
64,80
COMP
90,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 20/08/2015 ATÉ 20/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
20
Data de Lançamento: 20/08/2015 |
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 24 de Agosto de 2015.
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