4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
17
Data de Lançamento: 24/03/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
319,70
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
99/000-2015       
13,90
Item:
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS. Bobina termossensível para relógio de ponto 
eletrônico 57mm x 300mm.Espessura do tubo : 12mm - JANDAIA - PARA USO DA DIVISÃO DE RH NO ANO DE 
2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
319,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
23,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS
0,00
4.088,16
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
0,00
442
142/000-2015       
0,02
Item:
1 - ACIDO FOLICO 5 MG - Marca: NUNESFARMA
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
25.000,0000
9,84
2 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - Marca: BIOSINTETICA - - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 C.E.F. – 
SAÚDE
3.688,16
FR
375,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
2.700,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
311/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A EMEF JUSCELINO K. 
DE OLIVEIRA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.400,00
UN
2.000,0000
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
3.456,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
313/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
Vl.Total:
1.664,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.560,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES JOSÉ 
MACEDO E MARIA ZILDA G. NATEL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.792,00
UN
2.560,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
80,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
633
402/000-2015       
8,00
Item:
1 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - MATERIAL PARA SER USADO NO PROCESSO DO 
PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - JARDIM AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
10,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
6.058,70
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
6.058,70
131
441/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO  REF. ILUMINAÇÃO MARÇO/2015 - C/C 
111-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
6.058,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.058,70
14.873,78
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
63
443/013-2015       
14.873,78
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA  - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015 - C/C 327-0 
C.E.F
Vl.Total:
14.873,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.180,26
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
280
444/003-2015       
16.180,26
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015 - C/C 410-1 C.E.F.
Vl.Total:
16.180,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.355,12
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
553
445/003-2015       
41.355,12
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP  DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015 - C/C 404-7 
C.E.F.
Vl.Total:
41.355,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
4.307,81
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/004-2015       
4.307,81
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.307,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
3.788,46
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
468/002-2015       
3.788,46
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.788,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
11.371,92
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
551
469/002-2015       
11.371,92
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS CRECHES -  C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.371,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
3.350,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
55
515/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.350,00
Item:
1 - NOTEBOOK - Marca: LENOVO E 431 - PARA USO DA SECRETÁRIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
254,54
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
763
897/000-2015       
4,25
Item:
1 - PREGO 18X27 - GERDAU
Vl.Total:
8,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
5,60
2 - PREGO 15X15 - GERDAU
11,20
KG
2,0000
4,80
3 - PREGO 17X21 - GERDAU
9,60
KG
2,0000
1,20
4 - VEDA ROSCA 18MMX50M - POLIFITAS
12,00
CX
10,0000
5,10
5 - PREGO 17 x 27 - GERDAU
10,20
KG
2,0000
11,00
6 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS
176,00
UN
16,0000
4,80
7 - PREGO 18 X 30 - GERDAU
9,60
KG
2,0000
4,42
8 - PREGO 19 X 36 - GERDAU
8,84
KG
2,0000
4,30
9 - PREGO 22 X 48 - GERDAU - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE 
ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - ESPORTES
8,60
KG
2,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
464,04
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
763
898/000-2015       
55,00
Item:
1 - Carrinho de mão com braço tubular  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 litros - 
TRAMONTINA
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
15,00
2 - Enxada com olho de 38 mm e largura mínima de 26 cm com cabo de madeira de 1,50 metros - PANDOLFO
30,00
UN
2,0000
11,66
3 - ENXADA MÉDIA LARGA - PANDOLFO
23,32
UN
2,0000
14,50
4 - Enxadão estreito com olho de 38 mm e cabo de madeira de 1,30 metros - PANDOLFO
29,00
UN
2,0000
13,70
5 - Foice aberta, com olho de 35 mm de diâmetro. - RAMADA
27,40
UN
2,0000
11,00
6 - Marreta de aço com cabo de madeira de 1 Kg - TEKFUND
11,00
UN
1,0000
21,06
7 - Marreta de aço com cabo de madeira de 2 Kg - TEKFUND
21,06
UN
1,0000
9,90
8 - Martelo com cabo de madeira tamanho 27 mm - THOMPSON
9,90
UN
1,0000
17,20
9 - Pa de bico com cabo de madeira de 70 cm com  terminação em Y metálica - TRAMONTINA
17,20
UN
1,0000
17,80
10 - Pa quadrada com cabo de madeira de 70 cm com  terminação em Y metálica - TRAMONTINA
17,80
UN
1,0000
29,56
11 - Picareta forjada em aço, duas pontas com cabo de madeira - TEKFUND
29,56
UN
1,0000
15,40
12 - Serrote com lamina de aço, com cabo de madeira, com dentes travados, tamanho 18" - THOMPSON
15,40
UN
1,0000
3,35
13 - Talhadeira em aço de 12" - SÃO ROMÃO
6,70
UN
2,0000
5,70
14 - Trena com fita de aço carbono, revestida em nylon e borracha, com botão para liberação da fita, com 
trava de retrocesso automática, com graduação em milímetros e polegadas no tamanho de 5 metros - GOLD - 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, 
PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES. - ESPORTES
5,70
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
200,22
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
912/003-2015       
200,22
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
200,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
15.519,82
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
914/002-2015       
15.519,82
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.519,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
4.091,16
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
915/003-2015       
4.091,16
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.091,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
9.053,11
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
916/002-2015       
9.053,11
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.053,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
1.774,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.127.785/0001-32
0,00
326
1083/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.774,00
Item:
1 - APARELHO DE TV LCD 40 POLEGADAS - SONY KDL40R485 - PARA USO DO ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.774,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
4620/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
11.097,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
61.610.283/0001-88
0,00
445
1207/000-2015       
0,81
Item:
1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI. Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica, capacidade 100UI, 
incolor com resistência mecânica, corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100UI com divisões de 2 
em 2 unidades, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do 
êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: (12,7 x 0,33mm), 
confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca bisel trifacetado, afiada com 
canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, com dispositivo de 
segurança, não permitindo sua reutilização. Devera atender a NR nº 32  Embalada em material que promova 
barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. - LABOR  
IMPORT - WENLING - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - PSF AGROCHÁ, 
ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO PAULO, RIBEIRÓPOLIS, 
SERROTE, SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 26.178-5 BB - SAÚDE
Vl.Total:
11.097,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
13.700,0000
0,00
284/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
0,00
300,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.113.908/0001-37
0,00
2
1298/000-2015       
0,30
Item:
1 - PORTA DOCUMENTO - MEDINDO 8X11CM - PARA USO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,00
4620/2014
Pregão Presencial
CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS 
LTDA
0,00
4.740,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
46.962.122/0003-21
0,00
442
1316/000-2015       
0,20
Item:
1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAP ILAR - EMB. C/ 100 UNID.. Lanceta 
descartável para punção digital/sangue capilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço inoxidável, 
estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a integridade do 
produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e procedência. 
Embalagem com 100 unidades. - TESTLINE - PARA USO NAS UNIDADES: UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA 
NOVA - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, CAIÇARA, CAPINZAL, JARDIM SÃO 
PAULO, RIBEIRÓPOLIS, SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, XANGRILÁ E VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.740,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
23.700,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
1.774,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.127.785/0001-32
0,00
326
1318/000-2015       
1.774,00
Item:
1 - APARELHO DE TV LCD 40 POLEGADAS - SONY KDL40R485 - PARA USO DA UNIDADE ESF CAIÇARA - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.774,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
0,00
1.098,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
348
1320/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA 
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  - CRIAÇÕES
Vl.Total:
219,60
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
20,0000
10,98
2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A 
COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  M  -  
CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES
658,80
UNI
60,0000
10,98
3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A 
COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  G -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES
164,70
UNI
15,0000
10,98
4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A 
COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  GG -  
CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES - PARA USO DO CEREST NA CAMPANHA 
DO DIA MUNDIAL DO COMBATE A LER/DORT - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
54,90
UNI
5,0000
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
1.562,55
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
650
1345/000-2015       
82,50
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA INSTALAÇÃO NO CENTRAL DE CADASTRO 
ÚNICO - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.562,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
18,9400
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
3.798,00
661
1480/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
5.000,00
670
1488/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
3.400,00
667
1499/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
1.813,20
10.01.10.301.3.3.90.32.02
J
15.954.515/0001-06
0,00
314
1508/000-2015       
60,44
Item:
1 - APTAMIL - 400 GRAMAS - Marca: PEPTI - SUPLEMENTO PARA USO DO PACIENTE ANTONIO RODRIGUES 
AFONSO DA ESF CAIÇARA - C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
1.813,20
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
30,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
1.265,75
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
1514/000-2015       
4,75
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
237,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,55
2 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
63,75
LTA
25,0000
13,80
3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
690,00
KG
50,0000
6,35
4 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - DE VALOR
190,50
KG
30,0000
2,80
5 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEFS DA REDE DE 
ENSINO - EDUCAÇÃO
84,00
UN
30,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
63,75
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
560
1515/000-2015       
2,55
Item:
1 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA 
REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
63,75
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
25,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
63,75
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
560
1519/000-2015       
2,55
Item:
1 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA 
REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
63,75
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
25,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
29,70
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
101
1565/000-2015       
14,85
Item:
1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. 
produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem 
nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões: 185 mm x 248 mm. O 
produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, contendo 250 unidades, 
constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e instruções de armazenamento. - 
FORONI - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
29,70
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
7.500,00
484/2015
Dispensa
ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DAS ARTES
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
13.647.217/0001-30
0,00
462
1568/000-2015       
7.500,00
Item:
1 - Aprensentação teatral e distribuição de preservativos para atuar na Campanha de Prevenção no Carnaval. - 
Dispensa de Licitação nº 005/2015 - Contratação de empresa para prestação de serviço de Artes Cênica para 
abordagem de foliões, com o fim de ofertar informações e insumos de prevenção e fotos em painel decorativo 
da festa de carnaval 2015. - Reserva28, Ficha 462 - C/C 624023-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
7.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
23,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
1602/000-2015       
4,70
Item:
1 - ETIQUETA "PREÇO" - CROMUS - REIDMA - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 
28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
23,50
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
5,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
120,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
1604/000-2015       
4,00
Item:
1 - PAPEL MANTEIGA, 30CM X 7,5M - TERMICA - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 
28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
30,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
735,20
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
319
1606/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
658,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO NO EVENTO DE EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO EM DST NA VILA SÃO 
FRANCISCO - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
77,20
UN
10,0000
0,00
708/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
958,46
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
650
1700/000-2015       
505,76
Item:
1 - PROCESSADOR INTEL CORE i3. socket 1155 - INTEL
Vl.Total:
505,76
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
215,46
2 - PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADORES SOCKET 115 - GIGABYTE
215,46
UN
1,0000
118,62
3 - PENTE DE MEMORIA  DDR III - 2GB - KINGSTON - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CRAS VILA 
NOVA - PATRIMONIO Nº 28805 - C/C 28284-7 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
237,24
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11557/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
2.645,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
691
1707/000-2015       
52,90
Item:
1 - CESTA BÁSICA - PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - 
AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE 
SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
2.645,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
444,70
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
644
1719/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS
Vl.Total:
132,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
24,59
2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS
245,90
FD
10,0000
3,34
3 - Higienizador,em gel, neutro, composto de álcool antisséptico - ALLGEL FRASCO COM 500 GRAMAS - PARA 
CONVERSAÇÃO E LIMPEZA DO CCI - ASSISTENCIA SOCIAL
66,80
FR
20,0000
0,00
775/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP
0,00
864,86
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.656.150/0001-83
0,00
2
1721/000-2015       
864,86
Item:
1 - PÚLPITO ORATÓRIO EM ACRÍLICO CRISTAL  - PARA USO DO CERIMONIAL DO PREFEITO - PULPITO 
MEDINDO APROX. 1,09M DE ALTURA COM MESA E BASE 45CM DE LARGURA, 35CM DE PROFUNDIDADE E 
8,0MM DE ESPESSURA - GABINETE
Vl.Total:
864,86
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
131,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
319
1752/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO 
DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM REDES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
131,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
243,52
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
458
1753/000-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO DA CERIMÔNIA 
DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIDATIVA - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
243,52
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
61,76
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
458
1754/000-2015       
7,72
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA VIDATIVA - C/C 
242-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,76
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
850,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
0,00
435
1758/000-2015       
850,00
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - PARA USO DO CAPS - C/C 
0903/006/624.026-5 CEF - MS CAPS - SAÚDE
Vl.Total:
850,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
6.153,53
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
0,00
447
1762/000-2015       
0,35
Item:
1 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SOJA) - VITAMED
Vl.Total:
3.465,00
Vl. Unit.:
Un.:
CAP
Quantidade:
9.900,0000
0,38
2 - HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS D.C. - 5% DE IRIDÓIDES TOTAIS CALCULADOS COMO HARPAGOSÍDEOS. 
CADA COMPRIMIDO CONTÉM 10MG DE IRIDÓIDES TOTAIS COMO HARPAGOSIDEOS - COMPRIMIDO DE 200MG 
(GARRA DO DIABO) - NATULAB
236,25
COMP
630,0000
1,95
3 - MIKANIA GLOMERATA 0,1MG/ML XAROPE - O XAROPE ESTÁ  PADRONIZADP EM 0,0035% DE CUMARINA - 
FRASCO COM 120ML (GUACO) - NATULAB
877,28
FR
450,0000
0,25
4 - GLYCINE MAX (L) MERR. 75 CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SOJA) - VITAMED -  PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
1.575,00
CAP
6.300,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
319,20
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
447
1765/000-2015       
0,08
Item:
1 - ISOSSORBIDA, MONITRATO - 20MG - COMPRIMIDO - CX COM 30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO 20MG C/100 
- ZYDUS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF 
ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 
624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
319,20
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
3.990,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
130,84
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
0,00
447
1767/000-2015       
1,09
Item:
1 - FOLINATO DE CALCIO (ACIDO FOLINICO) 15MG - COMPRIM IDOS - FOLINAC - HIPOLABOR - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
130,84
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
120,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
753,50
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
1768/000-2015       
1,45
Item:
1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
507,50
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
350,0000
2,46
2 - ERITROMICINA ESTOLATO OU ESTEARATO 125MG/5ML - SUS PENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML. - 
PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
246,00
FR
100,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
1.495,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
0,00
447
1771/000-2015       
4,60
Item:
1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12,5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml. - 
GENERICO/SANDOZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.495,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
325,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
0,00
8.602,20
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
0,00
447
1772/000-2015       
1,18
Item:
1 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido. - ASTRA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8.602,20
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
7.290,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
209,85
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
1779/000-2015       
1,40
Item:
1 - CLORETO DE POTASSIO 60MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASC O COM 100ML - PRATI DONADUZZI - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
209,85
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
150,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
240,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
1781/000-2015       
0,40
Item:
1 - Piperidolato, Cloridrato 100 mg + Hesperidina Comp lexo 50 mg + Ácido Ascórbico 50 mg drágea. - DACTIL 
OB C/ 30 - SANOFI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
240,00
Vl. Unit.:
Un.:
DRAG
Quantidade:
600,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
361,40
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
1783/000-2015       
9,04
Item:
1 - Desonida 0,05% creme - Bisnaga com 30 g. - MEDLEY - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
361,40
Vl. Unit.:
Un.:
TB
Quantidade:
40,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS
0,00
5.700,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
0,00
442
1784/000-2015       
9,50
Item:
1 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml. - BLISFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, 
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL 
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA 
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
600,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
2.952,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1802/000-2015       
7,80
Item:
1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTAFÁCIL
Vl.Total:
468,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
13,80
2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.484,00
KG
180,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
6.675,75
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1803/000-2015       
7,80
Item:
1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTAFÁCIL
Vl.Total:
468,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
4,75
2 - COLORIFICO - SS
237,50
KG
50,0000
2,55
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
63,75
LTA
25,0000
13,80
4 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
5.520,00
KG
400,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
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2015
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Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6,35
5 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - DE VALOR
190,50
KG
30,0000
2,80
6 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
196,00
UN
70,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
276,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1821/000-2015       
13,80
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO EE. MÉDIO EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
276,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
7.375,75
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1822/000-2015       
7,80
Item:
1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTOFÁCIL
Vl.Total:
468,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
95,00
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
1.425,00
SC
15,0000
2,55
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
191,25
LTA
75,0000
13,80
4 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
4.623,00
KG
335,0000
6,35
5 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - DE VALOR
444,50
KG
70,0000
2,80
6 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO 
MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
224,00
UN
80,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
1.104,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1823/000-2015       
13,80
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.104,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
828,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1824/000-2015       
13,80
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - PARA 
ATENDER O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
828,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
9.156,55
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1825/000-2015       
7,80
Item:
1 - CALDO DE GALINHA COM RESTRIÇÃO DE SÓDIO - HORTAFÁCIL
Vl.Total:
468,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
4,75
2 - COLORIFICO - SS
237,50
KG
50,0000
95,00
3 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - GLOBO
1.425,00
SC
15,0000
2,55
4 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
191,25
LTA
75,0000
13,80
5 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
5.947,80
KG
431,0000
6,35
6 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - DE VALOR
635,00
KG
100,0000
2,80
7 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. 
FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
252,00
UN
90,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
193,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
507
1828/000-2015       
13,80
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - 
ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
193,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
14,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
0,00
99,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
0,00
442
1871/000-2015       
0,17
Item:
1 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PAF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VL SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - 
C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
600,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
648,25
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
0,00
447
1911/000-2015       
0,05
Item:
1 - Loratadina 10 mg comprimido. - Marca: LORITIL / GEOLAB
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
2.500,0000
0,08
2 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - Marca: MEDQUIMICA (G)
264,25
COMP
3.500,0000
0,33
3 - ALENDRONATO DE SODIO 70 MG - BLISTER COM 4 COMPRIMIDOS - Marca: ENDROSTAN / DELTA  - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, 
PAF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VIL SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE
264,00
COMP
800,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
0,00
-19,90
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
0,00
447
1911/000-2015 - 01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
-19,90
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1911/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
Vl.Total:
-19,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
985/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
88.377,34
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
88.377,34
131
1924/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA FEVEREIRO/2015 - C/C 111-0 CEF 
- FINANÇAS
Vl.Total:
88.377,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
88.377,34
0,00
1009/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
500,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
662
1930/000-2015       
125,00
Item:
1 - KIT FOTOCONDUTOR  - PARA ATENDER A SECRETARIA - IMPRESSORA LEXMARK E360DN - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
888/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
404,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
763
1932/000-2015       
349,00
Item:
1 - HD SATA 500GB
Vl.Total:
349,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
55,00
2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - ESPORTES
55,00
UN
1,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
954,48
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
1933/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
Vl.Total:
475,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
194,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER O SEGMENTO: ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
479,18
KG
194,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
108,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
0,00
507
1941/000-2015       
0,72
Item:
1 - SAL REFINADO - SOSAL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
108,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
234,75
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
0,00
507
1943/000-2015       
1,69
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
Vl.Total:
126,75
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
0,72
2 - SAL REFINADO - SOSAL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
108,00
KG
150,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
126,75
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
0,00
507
1944/000-2015       
1,69
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: 
ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
126,75
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
98,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
1951/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
Vl.Total:
49,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
49,40
KG
20,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
1.672,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
1952/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
Vl.Total:
833,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
340,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER O SEGMENTO: ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
839,80
KG
340,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
196,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
1953/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
98,80
KG
40,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
619,92
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
2012/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
Vl.Total:
308,70
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
126,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
311,22
KG
126,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
688,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
2013/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
Vl.Total:
343,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
345,80
KG
140,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
1.672,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
2014/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
Vl.Total:
833,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
340,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER O SEGMENTO:  - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
839,80
KG
340,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
236,28
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
2016/001-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
ESTIMATIVA PARA 2015 - PARA A SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - 
FINANÇAS
Vl.Total:
236,28
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
33,0000
0,00
1023/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
62,72
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.653.547/0001-88
0,00
313
2261/000-2015       
31,36
Item:
1 - ACIDO TRICLOROACÉTICO 90% - 10ML - PARA USO NAS SALAS DE GINECOLOGIA DA UBS CENTRO E 
UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
62,72
Vl. Unit.:
Un.:
FRASC
Quantidade:
2,0000
0,00
890/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
1.666,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
2262/000-2015       
11,85
Item:
1 - ACIDO NALIDIXICO 250MG/ML
Vl.Total:
35,55
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
3,0000
3,90
2 - CARBONATO DE CALCIO PÓ - 40 GRAMAS
15,60
PT
4,0000
5,08
3 - VITAMINAS DO COMPLEXO B - GOTAS
20,32
FR
4,0000
1,96
4 - GLICINATO FÉRRICO, 250MG, FLACONETES - 5ML
235,20
UN
120,0000
23,50
5 - Colecalciferol (vitamina D3) 50000 UI, comprimido revestido.
376,00
COMP
16,0000
65,85
6 - INSULINA DETEMIR 100UI/ML - 3ML
329,25
REFIL
5,0000
2,92
7 - VIDAGLIPTINA + METFORMINA, CLORIDRATO 50MG+850MG - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
654,08
CAP
224,0000
0,00
970/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
90,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
275
2263/000-2015       
90,00
Item:
1 - GARRAFA TERMICA - 1,8 LITRO - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
997/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
0,00
640,20
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
0,00
442
2265/000-2015       
33,00
Item:
1 - INSULINA ASPART 100Ul/ML. REFIL COM 3ML.
Vl.Total:
165,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
31,68
2 - INSULINA HUMANA LISPRO 100UI/ML - REFIL DE 3ML  - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
475,20
UN
15,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
576,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
431
2268/000-2015       
2,40
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa 
tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - PIRACANJUBA - PARA USO DOS 
PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
576,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
240,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
475,20
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
2373/000-2015       
1,50
Item:
1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado 
com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e 
composição. - SAC THOMAZ
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
2,89
2 - Rodo de 40 cm duplo, com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 5,5 cm x 
2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA medindo fora da base aproximadamente 3,0 cm x 0,5cm 
cada, base na cor preta, com dentes plásticos para segurar o pano, cabo de madeira plastificado com 
aproximadamente 1,20 m x 22 mm de diâmetro, devidamente rosqueado à base. Deverá conter no produto 
etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR
86,70
UN
30,0000
3,65
3 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 
cm de largura x 4,5 cm de altura, cerdas de nylon sintético tipo piaçava com aproximadamente 12 cm de altura 
e leque de 25 cm de comprimento, cabo de madeira plastificada medindo aproximadamente 1,20 m e diâmetro 
de 22 mm. Deverá constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR
109,50
UN
30,0000
4,30
4 - Vassoura de pelo tipo cerlon, base em madeira, medindo aproximadamente 27 cm x 4,5 cm x 3,5 cm, altura 
das cerdas 5,5 cm, cabo medindo aproximadamente 1,30 m em madeira plastificada, diâmetro de 22 mm fixo, 
com etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - UTIL - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS 
CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
129,00
UN
30,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
499,20
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
668
2379/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
141,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
1,11
2 - Detergente líquido neutro para louça - MINUANO
111,00
FR
100,0000
0,48
3 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 20 cm x 22 cm. - MAXFINE
110,40
PCT
230,0000
4,56
4 - Sabão em pó de 1000 gr. - TIXAN - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
136,80
UN
30,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
0,00
547,20
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
06.064.770/0001-84
0,00
668
2380/000-2015       
9,88
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736
Vl.Total:
148,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
4,90
2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - ELLETO SIF 1198
147,00
KG
30,0000
8,40
3 - CARNE DE FRANGO - SEVA SIF 2212 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS 
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
252,00
KG
30,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
1.014,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
650
2382/000-2015       
2,40
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
Vl.Total:
864,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
360,0000
3,00
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS 
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
150,00
UN
50,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
0,00
892,90
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
06.064.770/0001-84
0,00
671
2559/000-2015       
9,88
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736
Vl.Total:
98,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
4,90
2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - ELLETO SIF 1198
49,00
KG
10,0000
14,42
3 - FILÉ DE PESCADA - MEGGS SIF 3648
144,20
KG
10,0000
11,78
4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - CENTROESTE SIF 3193
117,80
KG
10,0000
18,50
5 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - CENTROESTE SIF 3193
185,00
KG
10,0000
8,46
6 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - SEVA SIF 2212
84,60
KG
10,0000
5,04
7 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212
50,40
KG
10,0000
16,31
8 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - CENTROESTE SIF 3193 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO 
DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANENCIA BREVE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
163,10
KG
10,0000
0,00
2797/2014
Pregão Presencial
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
1.000,00
08.00.15.451.4.4.90.52.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
206
2590/000-2015       
1.949,00
Item:
1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido 
para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do 
tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso 
máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque 
de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. - 
HUSQVARNA/143R-II - PARA USO DA SECRETARIA DE MANUTENÇÃO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,5100
0,00
2797/2014
Pregão Presencial
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
5.000,00
08.00.15.452.4.4.90.52.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
210
2591/000-2015       
1.949,01
Item:
1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido 
para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do 
tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso 
máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque 
de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. - 
HUSQVARNA/143R-II - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,5700
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
188,10
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
68
2592/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA USO DOS VEÍCULOS SANTANA CDV 6072 E CDV 1272, EM USO 
NESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
188,10
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
69,2300
0,00
2797/2014
Pregão Presencial
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
7.643,00
08.00.15.452.4.4.90.52.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
214
2604/000-2015       
1.949,00
Item:
1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido 
para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do 
tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso 
máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque 
de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. - 
Vl.Total:
7.643,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,9200
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
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17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
HUSQVARNA/143R-II - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
0,00
3.294,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
348
2626/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA 
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  - CRIAÇÕES
Vl.Total:
658,80
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
60,0000
10,98
2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA 
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  M  -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES
1.647,00
UNI
150,0000
10,98
3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10.  OBS: A COR DA 
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  G -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES
713,70
UNI
65,0000
10,98
4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA 
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  GG -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES - PARA USO DO CEREST NA CAMPANHA EDUCATIVA 
NOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS - 16/03/2015 - COM RECURSOS MS - CEREST - C/C 0903/006/253-2 CEF - 
SAÚDE
274,50
UNI
25,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
52,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
2711/000-2015       
5,00
Item:
1 - PALITO PARA PIRULITO - CARROSSEL
Vl.Total:
10,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,21
2 - TOUCA DESCARTAVEL - DESCAR - PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CHOCOLATE (OVO DE PÁSCOA) NO 
CRAS BLOCO B - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
42,00
UN
200,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
51,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
2712/000-2015       
0,13
Item:
1 - SACO TRANSPARENTE - 10X15CM - PRINT
Vl.Total:
26,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
2,50
2 - Forminhas para bombom - 9 buracos - WYDA - PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CHOCOLATE (OVO DE 
PÁSCOA) NO CRAS BLOCO B - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
25,00
UN
10,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
55,70
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
2713/000-2015       
3,00
Item:
1 - COLHER DE CHÁ -  DESCARTÁVEL - PLASFOOD
Vl.Total:
6,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
4,90
2 - COLHER DE SOBREMESA - DESCARTÁVEL - PLASFOOD
9,80
PCT
2,0000
2,10
3 - FORMA DE OVO DE PASCOA - 100GR - BWD
8,40
UN
4,0000
2,10
4 - FORMA DE OVO DE PASCOA - 250GR - BWD
8,40
UN
4,0000
2,10
5 - FORMA PARA PIRULITO - MODEL
21,00
UN
10,0000
2,10
6 - FORMA PARA TRUFA - PEQUENA - MODEL - PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CHOCOLATE (OVO DE 
PÁSCOA) NO CRAS BLOCO B - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
2,10
UN
1,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
350,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
2716/000-2015       
0,15
Item:
1 - FORMINHA DE PAPEL N° 5 - DIVERSAS CORES - REGINA
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,20
2 - FORMINHA DE PAPEL - N° 6 - DIVERSAS CORES - REGINA - PARA USO NO CURSO DE PADARIA 
ARTESANAL O CRAS BLOCO B - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
200,00
UN
1.000,0000
0,00
1247/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
745,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
207
2717/000-2015       
745,00
Item:
1 - LAMINA 2 PONTAS - 350X1' - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CAIXA COM 50 
UNIDADES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
745,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
0,00
1206/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
0,00
1.700,00
16.00.08.244.4.4.90.52.01
J
56.642.960/0001-00
0,00
694
2719/000-2015       
1.700,00
Item:
1 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE. 352 Litros - BRASTEMP - PARA ATENDIMENTO DO CONVÊNIO 
"GERAÇÃO DE RENDA" - COZINHA PRÁTICA - C/C 29.297-4 BB - FUNSSOL
Vl.Total:
1.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
1441/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
1.590,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
76
2748/000-2015       
750,00
Item:
1 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO
Vl.Total:
750,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
840,00
2 - Aquisição de: BALCAO - PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BALCÃO BAIXO COM PORTA 
840,00
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
DE CORRER - FINANÇAS
0,00
1412/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MILTON OLICIO GODKE - ME
0,00
480,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
56.411.580/0001-64
0,00
650
2751/000-2015       
480,00
Item:
1 - PORTA DE VIDRO - PARA SUBSTITUIR A PORTA DANIFICADA DO CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - 
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2,15X0,68M COM 10MM - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
1544/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
UNIÃO DIRIG. MINIC. DE EDUCAÇÃO DO EST. DE 
S.PAULO
0,00
1.800,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
59.480.558/0001-64
0,00
477
2777/000-2015       
1.800,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE ANUIDADE - UNDIME-SP - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA - C/C 404-7 
EDUC/15 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
1451/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
592,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
650
2826/000-2015       
37,00
Item:
1 - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1005 - PREMIUM
Vl.Total:
222,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
37,00
2 - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP 1102 CE 285A - PREMIUM - PARA USO DOS CRAS E DESTA 
SECRETARIA - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
370,00
UN
10,0000
1.200,00
1744/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
0,00
1.200,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
0,00
770
3103/000-2015       
1.200,00
Item:
1 - REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, 
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
0,00
3.294,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
2
3157/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
Vl.Total:
439,20
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
40,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
1.647,00
UNI
150,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
878,40
UNI
80,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO 1224/2015 - GABINETE
329,40
UNI
30,0000
1.735,62
Outros/Não Aplicável
MANOEL GATTO NETO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
049.026.388-78
0,00
75
3238/000-2015       
1.735,62
Item:
1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGA A MAIOR (IPTU). - PROCESSO Nº 0991/2015 - 
FINANÇAS - CONTABILIDADE
Vl.Total:
1.735,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.133,81
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA
0,00
1.133,81
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
44.307.668/0001-51
0,00
4
3355/000-2015       
1.133,81
Item:
1 - PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/BRASILIA. Ida e volta  - REF. A VIAGEM À BRASÍLIA PARA REUNIÃO DO 
PREFEITO COM O SECRETÁRIO NACIONAL DE TRANSPORTE E DA MOBILIDADE URBANA, SRº DARIO RAIS 
LOPES - NO DIA 26/03/2015 - GABINETE
Vl.Total:
1.133,81
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
10.679,99
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
3356/000-2015       
10.679,99
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONTA 
PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
10.679,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
647,90
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
657
3417/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
493,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
154,40
UN
20,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
820,12
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
650
3418/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
658,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER O CRAS ARAPONGAL EM SUAS 
TIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
162,12
UN
21,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
1.005,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
650
3419/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
658,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER O CRAS CENTRAL E EXTENSÃO 
AGROCHÁ EM SUAS ATIVIDADES - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
347,40
UN
45,0000
0,00
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
712,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
652
3420/000-2015       
3,56
Item:
1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS.  com as seguintes especificações: leito com motorista, ar condicionado, 
janelas lacradas, 21 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os 
passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - VIAGEM PARA SÃO PAULO LEVAS AS EQUIPES DO 
CRAS E CREAS (COORDENADORES, PSICÓLOGOS, ASSISTENTES SOCIAIS E PEDAGOGOS) PARA A REUNIÃO 
ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA) NO DIA 26/03/2015 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
712,00
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
200,0000
0,00
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
712,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
659
3421/000-2015       
3,56
Item:
1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS.  com as seguintes especificações: leito com motorista, ar condicionado, 
janelas lacradas, 21 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os 
passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - VIAGEM PARA SÃO PAULO LEVAR AS EQUIPES DO 
CRAS E CREAS (COORDENADORES, PSICÓLOGOS, ASSISTENTES SOCIAIS E PEDAGOGOS) PARA A REUNIÃO 
ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE PAULISTA NO DIA 26/03/2015 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
712,00
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
200,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
254,80
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
728
3422/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - MATERIAL DE CONSUMO PARA A 
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
254,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
173,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
728
3423/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA - MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
173,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
1.005,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
650
3424/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
658,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ATENDER O CRAS BLOCO B E EXTENSÃO 
PAULISTANO EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
347,40
UN
45,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
7.320,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
653
3425/000-2015       
3.660,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA O CRAS 
BLOCO B - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.320,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
1.416,66
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.531.753/0001-99
0,00
645
3426/000-2015       
1.416,66
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - PARA CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL DO IDOSO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.416,66
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
3.350,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.293.714/0001-59
0,00
653
3427/000-2015       
3.350,00
Item:
1 - NOTEBOOK - LENOVO E431 - PARA O CRAS BLOCO B - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
468,44
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
3428/000-2015       
83,30
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA. DE FREIO
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
72,52
2 - CILINDRO DE FREIO
145,04
UN
2,0000
73,50
3 - INTERRUPTOR. DE OLEO
73,50
UN
1,0000
166,60
4 - REPARO. NA SAPATA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA 
ECONOMIA SOLIDÁRIA - VALOR COM DESCONTO R$ 468,44 - ASSISTÊNCIA
166,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
39,20
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
3429/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
19,60
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA 
SOLIDÁRIA - VALOR COM DESCONTO R$ 39,20 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
500,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
3430/000-2015       
50,00
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. FREIO
270,00
HR
5,4000
50,00
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA 
SOLIDÁRIA - VALOR COM DESCONTO R$ 500,00 - ASSISTÊNCIA
80,00
HR
1,6000
0,00
2308/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
444,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
56.642.960/0001-00
0,00
653
3431/000-2015       
222,00
Item:
1 - GPS VEICULAR COM TELA DE 4,3' - MULTILASER - PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA 
EM VIAGENS A OUTRAS CIDADES - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
444,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
382,07
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
19.795.413/0001-38
0,00
351
3432/000-2015       
382,07
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - REF. AO 2º TERMO ADITIVO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
382,07
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
18.982,78
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
190
3433/000-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
9.742,78
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
3.340,0000
2,64
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
9.240,00
LT
3.500,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
77.810,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
209
3434/000-2015       
77,81
Item:
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível.   sendo 1.000 
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor 
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo,  freio estacionário, truck,  chassi duplo, caixa de câmbio 
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a 
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com 
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com 
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código 
nacional de trânsito e Detran. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
77.810,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1.000,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
23.533,50
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
209
3435/000-2015       
156,89
Item:
1 - Trator de Esteira provido com escarificador, com peso igual ou superior a 16.085kg, potência igual ou 
superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com relógio para 
controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
23.533,50
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
150,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
12.589,48
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
763
3436/000-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
4.903,48
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.681,0000
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - ESPORTES
7.686,00
LT
3.050,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
20.040,45
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
229
3437/000-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
13.564,05
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
4.650,0000
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
6.476,40
LT
2.570,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
26.851,40
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
560
3438/000-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
14.585,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
5.000,0000
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
9.072,00
LT
3.600,0000
2,64
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
3.194,40
LT
1.210,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
9.339,76
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
2
3439/000-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
6.805,36
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.333,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,64
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - GABINETE
2.534,40
LT
960,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
5.607,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
3440/000-2015       
2,52
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - C/C 26179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
5.607,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.225,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
21.532,64
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
3441/000-2015       
2,52
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - C/C 624.027-3 - SAÚDE
Vl.Total:
21.532,64
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
8.544,7000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
208.190,08
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
178
3442/000-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
24.161,51
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
8.283,0000
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
178.829,28
LT
70.964,0000
2,64
3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
3.004,32
LT
1.138,0000
1,99
4 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
2.194,97
LT
1.103,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
30.114,48
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
3443/000-2015       
2,64
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
30.114,48
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
11.407,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
3.074,40
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
431
3444/000-2015       
2,52
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.074,40
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.220,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
4.550,40
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3445/000-2015       
2,52
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
Vl.Total:
2.016,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
800,0000
2,64
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DO 
VEÍCULO DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (TOYOTA BPY 4408 E DUCATO FRM 1436) ATÉ MAIO/2015 - 
REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
2.534,40
LT
960,0000
0,00
2235/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO
1.298,21
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.445.105/0001-78
0,00
180
3446/000-2015       
1.298,21
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE GUIA - DEPOSITO JUDICIAL PARA INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO PARA APURAÇÃO DE 
MULTAS DE TRÂNSITO - RECOLHIMENTO DE GUIA - DEPOSITO JUDICIAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.298,21
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
2275/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
501,11
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.844.229/0001-02
0,00
348
3447/000-2015       
167,04
Item:
1 - EXTENSÃO - 20 METROS, 2X1,5MM COM CARRETEL - AMARELA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA 
EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
501,11
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
2264/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME
760,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
03.661.876/0001-77
0,00
633
3448/000-2015       
380,00
Item:
1 - PLACA DE RAMAL ANALOGICO. Instalação incluso - INTELBRAS - PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE 
PABX DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
760,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
2276/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
318,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
56.642.960/0001-00
0,00
435
3449/000-2015       
318,00
Item:
1 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO SEMI-PROFISSIONAL - 110V. 2.000 Libras - 110v - ELETROLUX - PARA USO 
DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
318,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
2212/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
143,80
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
0,00
431
3450/000-2015       
14,00
Item:
1 - TESOURA PARA PODA
Vl.Total:
14,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,80
2 - CHAVE DE BOCA - COMPLETO
29,80
JG
1,0000
100,00
3 - CAIXA DE FERRAMENTAS - 25 PEÇAS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
100,00
UN
1,0000
0,00
2211/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
44,94
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.093.702/0001-59
0,00
313
3451/000-2015       
22,47
Item:
1 - SACO PLASTICO, 35X50, PICOTADO - BOBINA - PARA USO DO SETOR E ALMOXARIFADO DESTA 
SECRETARIA - SAÚDE
Vl.Total:
44,94
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
2,0000
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
149.271,60
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
128
3452/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.492,72
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 VILA NOVA RIBEIRA - RUA GIRASSOL PARTE RUA DAS ROSAS - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
149.271,60
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
3.070,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
3453/000-2015       
65,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos utilitários.
Vl.Total:
910,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo sedan. - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
2.160,00
UN
36,0000
0,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
2.922,00
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5001
13218/000-2014       
2.922,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13218/0-2014
Vl.Total:
2.922,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7783/2013
Pregão Presencial
REMA ARTE ESPORTE LTDA.
0,00
7.943,50
RP
J
93.280.592/0001-23
0,00
5001
13798/000-2014       
7.943,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13798/0-2014
Vl.Total:
7.943,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
1.870,00
RP
J
13.046.855/0001-03
0,00
5001
14494/000-2014       
1.870,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14494/0-2014
Vl.Total:
1.870,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
-7,48
RP
J
13.046.855/0001-03
0,00
5001
14494/000-2014 - 01
-7,48
Item:
1 - Anulação da Nota nº 14494/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
Vl.Total:
-7,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12410/2014
Pregão Presencial
SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP
0,00
32.946,00
RP
J
10.323.470/0001-40
0,00
5002
15632/003-2014       
88,00
Item:
1 - SACAS DE 25 KG DE MICRO-ESFERA DE VIDRO DROP ON
Vl.Total:
7.040,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
14,00
2 - TACHÃO MONO
2.800,00
UN
200,0000
13,80
3 - TACHÃO BI
2.760,00
UN
200,0000
4,80
4 - TACHINHA
576,00
UN
120,0000
5,30
5 - TACHINHA BI
1.060,00
UN
200,0000
10,00
6 - COLA PARA TACHÃO
500,00
KG
50,0000
162,00
7 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR 
AMARELA ABNT NBR 11862:2012
10.530,00
UN
65,0000
195,00
8 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR 
VERMELHA ABNT NBR 11862:2012
1.950,00
UN
10,0000
190,00
9 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR AZUL 
ABNT NBR 11862:2012
950,00
UN
5,0000
47,80
10 - SEGREGADOR EXTRA GRANDE (46 X 12 X 17 CM) - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
4.780,00
UN
100,0000
 
REGISTRO, 25 de Março de 2015.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/03/2015 ATÉ 24/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
17
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125