4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
39
Data de Lançamento: 24/09/2015 |
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
70,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/029-2015
5,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
60,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/030-2015
5,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
60,00
CM/CO
12,0000
10.446,62
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/016-2015
10.446,62
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
10.446,62
1,0000
4.506,74
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
468/008-2015
4.506,74
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
4.506,74
1,0000
7.250,17
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
551
469/010-2015
7.250,17
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
NECESSIDADES DAS CRECHES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7.250,17
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
66,00
186
471/025-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
66,00
1,0000
66,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
473/009-2015
1.183,65
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.183,65
1,0000
0,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
6.688,23
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
490/001-2015
487,89
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
4.370,73
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
254,12
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - REF. |
12ª PARCELA PERÍODO DE 05/08/15 A 04/09/15 - TRÂNSITO |
254,12
SV
1,0000
0,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
9.833,22
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
51
572/007-2015
15,07
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
sanitários. |
2.469,97
M2
163,9000
1,90
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.048,41
M2
1.078,1100
0,49
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
nas dependências do Contratante. |
3.084,86
M2
6.295,6300
1,20
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA |
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM |
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA |
COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À |
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO |
2.229,98
M2
1.858,3200
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
39
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
6.384,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
738/000-2015
6.384,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 298 - R$ 608.000,00
6.384,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
237,00
218810102
J
48.674.378/0001-05
0,00
5397
739/000-2015
237,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 299 - R$ 22.571,54
237,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
LTDA |
0,00
167,09
218810102
J
65.035.222/0001-95
0,00
5397
740/000-2015
167,09
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 5093 - R$ 13.640,00
167,09
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
359,48
218810102
J
62.843.917/0001-05
0,00
5397
741/000-2015
359,48
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 682 - R$ 21786,80
359,48
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
171,71
218810102
J
05.776.879/0001-81
0,00
5397
742/000-2015
171,71
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1883 - R$ .6688,23
171,71
1,0000
300.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
300.000,00
300.000,00
351120200
O
0,00
5812
743/000-2015
300.000,00
1 - REPASSE DECENDIAL - TRANSFERÊNCIA - DATA 24/09/2015 (COMPLEMENTO DECENDIAL 01 A 10/09/2015).
300.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
38.213,15
38.213,15
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
744/000-2015
38.213,15
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
38.213,15
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
328.751,19
328.751,19
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
745/000-2015
328.751,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
328.751,19
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
18.154,97
18.154,97
218810110
O
0,00
5304
746/000-2015
18.154,97
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
18.154,97
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES |
PUBLI |
18.408,59
18.408,59
218810113
J
00.923.783/0001-85
0,00
5305
747/000-2015
18.408,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
18.408,59
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E |
AUTARQUIC |
1.712,22
1.712,22
218810113
J
01.911.918/0001-55
0,00
5306
748/000-2015
1.712,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.712,22
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.406,88
1.406,88
218810102
O
0,00
5312
749/000-2015
1.406,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.406,88
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
24.978,36
24.978,36
218810199
O
0,00
5313
750/000-2015
24.978,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
24.978,36
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
19.772,13
19.772,13
218810115
J
00.000.000/0492-80
0,00
5315
751/000-2015
19.772,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
19.772,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
387.458,51
387.458,51
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
752/000-2015
387.458,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
387.458,51
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
5.846,51
5.846,51
218810115
J
60.746.948/0209-03
0,00
5322
753/000-2015
5.846,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
5.846,51
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
307,86
307,86
218810115
O
0,00
5323
754/000-2015
307,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
307,86
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
39
0,00
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
635,96
635,96
218810199
O
0,00
5327
755/000-2015
635,96
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
635,96
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
12.302,16
12.302,16
218810115
J
01.149.953/0001-89
0,00
5358
756/000-2015
12.302,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
12.302,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
25.835,52
25.835,52
218810115
J
33.066.408/0960-40
0,00
5384
757/000-2015
25.835,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
25.835,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.058,28
11.058,28
218810199
O
0,00
5399
758/000-2015
11.058,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
11.058,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
40.212,04
40.212,04
218810403
O
0,00
5411
759/000-2015
40.212,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
40.212,04
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.893,88
21.893,88
113812600
O
0,00
5832
760/000-2015
21.893,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
21.893,88
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
604,63
0,00
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
761/000-2015
604,63
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 370 - R$ 17.275,20
604,63
1,0000
1.823,30
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
914/009-2015
1.823,30
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.823,30
1,0000
22,66
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
1010/008-2015
22,66
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO |
MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE |
22,66
1,0000
495,36
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/026-2015
495,36
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
495,36
1,0000
0,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
110,00
351
1272/008-2015
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR |
(CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - |
SET/2015 - SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
110,00
0,00
1207/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
198,00
693
2731/009-2015
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairo jardim são paulo
99,00
SV
1,0000
99,00
2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, na praça dos expedicionários - PARA |
ATENDIMENTO AO CID - FUNSSOL |
99,00
SV
1,0000
99,00
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
915,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
3337/000-2015
9,15
1 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 25MG/G + ANFOTERICINA B 12,5MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM |
45G + APLICADOR - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
915,00
TB
100,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
774,40
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/073-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
774,40
%
0,4400
0,00
2452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
99,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
3902/005-2015
99,00
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real - PARA ATENDER AO CRAS JARDIM |
99,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
39
AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - DURANTE 10 MESES - PERÍODO DE 08/08 A 07/09 - ASSISTÊNCIA |
0,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
6.485,29
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
3965/007-2015
1,62
1 - EXAME DE CALCIO
132,84
SV
82,0000
1,62
2 - EXAME DE GLICEMIA
267,30
SV
165,0000
1,44
3 - EXAME DE PARASITOLOGIA
604,80
SV
420,0000
3,08
4 - EXAME DE TRIGLICERIDES
1.108,80
SV
360,0000
3,25
5 - EXAME DE URINA TIPO I
2.024,75
SV
623,0000
1,62
6 - EXAME DE ACIDO URICO
615,60
SV
380,0000
3,09
7 - EXAME DE COLESTEROL HDL
52,53
SV
17,0000
1,62
8 - EXAME DE UREIA
808,38
SV
499,0000
1,62
9 - EXAME DE SODIO
270,54
SV
167,0000
1,62
10 - EXAME DE POTASSIO
187,92
SV
116,0000
1,62
11 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
85,86
SV
53,0000
5,88
12 - EXAME DE BETA HCG
147,00
SV
25,0000
1,97
13 - EXAME DE AMILASE
1,97
SV
1,0000
1,77
14 - EXAME DE BILIRRUBINAS
14,16
SV
8,0000
1,77
15 - EXAME DE MAGNESIO
44,25
SV
25,0000
5,08
16 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP + TTPA + FIBRINOGÊNIO)
5,08
SV
1,0000
2,49
17 - EXAME DE VDRL
7,47
SV
3,0000
8,78
18 - EXAME DE HIV
17,56
SV
2,0000
4,95
19 - EXAME DE UROCULTURA
39,60
SV
8,0000
32,58
20 - EXAME DE TOXOPLASMOSE
32,58
SV
1,0000
16,30
21 - EXAME DE SOROLOGIA PARA HEPATITE (HBSAG) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
624027-3 CEF - AGOSTO/15 - SAÚDE |
16,30
SV
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
107,40
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
348
4010/003-2015
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA USO INTERNO DA UNIDADE E |
PARA USO NOS TREINAMENTOS, RODAS DE CONVERSA, REUNIÕES E CAPACITAÇÕES REALIZADAS NO |
AUDITÓRIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
107,40
UN
15,0000
0,00
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
110,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
0,00
433
4511/003-2015
110,00
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
0,00
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
110,00
433
4511/005-2015
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - C/C |
624026-5 CEF - SET/2015 - SAÚDE |
110,00
SV
1,0000
110,00
0,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
3.687,50
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
0,00
659
5281/004-2015
29.500,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
3.687,50
SV
0,1300
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
5.392,96
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
5658/003-2015
10,92
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIDEL SIF: 2594 |
3.035,76
KG
278,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (E.E. FUND - 31,48%), (E.E. MÉDIO - 49,44%), (ETEC - 18,53%), |
(EJA - 0,55%) - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.357,20
KG
568,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
-2.357,20
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
5658/003-2015 - 01
-2.357,20
1 - Anulação da Nota nº 5658/3-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
-2.357,20
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
39
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
1.315,57
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
650
5770/003-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
VEÍCULOS DE USO DO CADÚNICO E TODOS OS CRAS - CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE |
7184 E FSO 9222) - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
1.315,57
LT
406,9200
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
305,26
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
657
5771/003-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
VEÍCULOS DE USO DO CREAS - GM CLASSIC DBA 9450 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.287-1 BB - |
ASSISTÊNCIA |
305,26
LT
94,4200
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
5.755,15
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
527
5777/003-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
447,06
LT
150,1800
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
4.711,55
LT
1.457,3300
2,84
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C |
14.284-0 BB (SAL. EDUCAÇÃO) - EDUCAÇÃO |
596,54
LT
210,1000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
LTDA |
-1.098,90
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
5850/000-2015 - 01
-1.098,90
1 - Anulação da Nota nº 5850/0-2015 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DO ITEM 2 - A EMPRESA NÃO POSSUI |
MAIS O MEDICAMENTO |
-1.098,90
1,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
126,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
336
5880/003-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
SETOR ODONTO - RECURSO MS BUCAL FICHA 336 - DR 300.027 FONTE 05 - AGOSTO/2015 - C/C 255-9 CEF - |
SAÚDE |
126,60
LT
39,1600
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
365,04
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
431
5881/003-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - CAPS |
MS CAPS FICHA 431 - DR 300.042 FONTE 05 - AGOSTO/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
365,04
LT
112,9100
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
8.632,20
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
319
5882/003-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
8.012,38
LT
2.478,3100
2,84
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPES MS PAB - FICHA 319 - DR 300.001 FONTE 05 - AGOSTO/2015 - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
619,82
LT
218,3000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
821,60
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
458
5883/004-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MS FICHA 458 - DR 300.008 FONTE 05 - AGOSTO/2015 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
821,60
LT
254,1300
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
233,97
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
458
5884/002-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - PAM |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAM - MS PAM FICHA 458 DR 300.003 FONTE 05 - AGOSTO/2015 - C/C |
624023-0 CEF - SAÚDE |
233,97
LT
72,3700
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
1.070,32
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
275
5886/002-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
ADMINISTRATIVO SAÚDE FICHA 275 - DR 310.000 FONTE 01 - AGOSTO/2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.070,32
LT
331,0600
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
925,71
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
348
5887/003-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
SETOR CEREST SAÚDE DO TRABALHADOR FICHA 348 - DR 300.006 - FONTE 05 - C/C 253-2 CEF - |
AGOSTO/2015 - SAÚDE |
925,71
LT
286,3300
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
262,46
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
305
6422/002-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REF. AGOSTO/2015 - SETOR 192 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
262,46
LT
88,1700
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
608.000,00
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
0,00
526
6488/004-2015
3,93
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130.022-9 BB - |
608.000,00
KM
154.707,3800
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
39
0,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
0,00
22.571,54
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
0,00
531
6490/004-2015
3,93
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - |
EDUCAÇÃO |
22.571,54
KM
5.743,3900
0,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
DE SÃO |
0,00
6.649,30
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
6495/003-2015
966,00
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO A |
SER PAGO ATRAVÉ DA C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
6.649,30
%
6,8800
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
LTDA |
0,00
13.640,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
0,00
209
6510/002-2015
110,00
1 - Locação de 01 (uma) Escavadeira hidráulica, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 2010, peso |
operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 130 hp a |
2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 velocidades de |
deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, caçamba com |
capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
13.640,00
HR
124,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
214,80
2
6521/003-2015
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
214,80
UN
30,0000
7,16
13.984,18
4961/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
6530/001-2015
13.984,18
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
13.984,18
1,0000
2.522,21
4966/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
6533/001-2015
2.522,21
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
2.522,21
1,0000
11.394,61
4968/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
6535/001-2015
11.394,61
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
11.394,61
1,0000
151,64
4963/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
6537/001-2015
151,64
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB |
- EDUCAÇÃO |
151,64
1,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
20,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/007-2015
20,00
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2015 - PARA |
USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
20,00
SV
1,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
20,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/008-2015
20,00
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DA UBS REGISTRO B - EIJI |
MATSUMURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
20,00
SV
1,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
84,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/009-2015
20,00
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO
60,00
SV
3,0000
24,00
2 - CARIMBO EM MADEIRA - 9CM X 7,5CM - PARA USO DA UBS CENTRO E SECRETARIA - EIJI MATSUMURA - |
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
24,00
UN
1,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
40,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/010-2015
20,00
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DA UBS CENTRO E SECRETARIA - EIJI |
MATSUMURA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
40,00
SV
2,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
100,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
6623/011-2015
20,00
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DA UBS |
CENTRO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
100,00
SV
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
39
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
7.416,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.576.344/0001-31
0,00
506
6704/001-2015
0,60
1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - SEGMENTOS: EE |
FUND - 47,99%, EE MÉDIO - 36,7%, EE ETEC - 8,76%, EE EJA - 0,71%, MÉDIO ETEC - 5,12%, EE EJA MÉDIO - |
0,13%, AEE ESTADUAL - 0,59% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
7.416,00
UN
12.360,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
6.242,92
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
6708/003-2015
10,92
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIDEL SIF: 2594 |
4.433,52
KG
406,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: EE FUND - 47,37%, EE MÉDIO - 36,59%, EE ETEC - 8,68%, EE |
EJA - 0,88%, MÉDIO ETEC - 5,48%, EE EJA MÉDIO - 0,30%, AEE ESTADUAL - 0,70% - C/C 25.398-7 BB - |
EDUCAÇÃO |
1.809,40
KG
436,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
-1.809,40
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
0,00
506
6708/003-2015 - 01
-1.809,40
1 - Anulação da Nota nº 6708/3-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
-1.809,40
1,0000
0,00
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
1.952,22
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
506
6786/007-2015
3,45
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
652,05
KG
189,0000
3,36
2 - CENOURA EXTRA: (conforme especificação constante do processo de compra).
554,40
KG
165,0000
7,93
3 - MANDIOQUINHA: (conforme especificação constante do processo de compra).
39,65
KG
5,0000
5,08
4 - TOMATE SALADA - CEAGESP - LOTE 02 - SEGMENTOS: EE FUND - 38,74%, EE MÉDIO - 29,72%, EE ETEC - |
7,08%, EE EJA - 0,78%, MÉDIO ETEC - 4,08%, EE EJA MÉDIO - 0,16%, AEE ESTADUAL - 0,50%, FUND. EMEF - |
18,94% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
706,12
KG
139,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
5.023,08
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
6909/006-2015
8,12
1 - ALMONDEGA DE CARNE BOVINA (conforme especificação constante do processo de compras) - NOVILHO |
NOBRE |
2.971,92
KG
366,0000
5,34
2 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO
566,04
KG
106,0000
7,28
3 - SALSICHA (conforme especificação constante do processo de compras) - PERDIGÃO - SEGMENTOS: EE |
FUND - 48,43%, EE MÉDIO - 35,82%, EE ETEC - 9,23%, EE EJA - 0,75%, MÉDIO ETEC - 4,92%, EE EJA MÉDIO - |
0,18%, AEE ESTADUAL - 0,67% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.485,12
KG
204,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
8.132,40
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
7330/000-2015
0,02
1 - ATENOLOL 50MG - PRATI DONADUZZI
720,00
COMP
30.000,0000
0,05
2 - CIMETIDINA 200MG - PRATI DONADUZZI
950,40
COMP
19.800,0000
0,15
3 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI
5.089,50
COMP
35.100,0000
9,15
4 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 25MG/G + ANFOTERICINA B 12,5MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM |
45G + APLICADOR - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
1.372,50
TB
150,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
2.592,45
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
650
7365/003-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
VEÍCULOS DE TODOS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA |
2.592,45
LT
801,8700
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
1.106,49
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
650
7366/003-2015
2,23
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
VEÍCULOS DE TODAS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
1.106,49
LT
495,9600
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
3.235,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
326
7442/000-2015
247,00
1 - MACA SIMPLES - Maca fixa tubular: revestido em courvim; cabeceira possui ângulo aproximado de 40º; |
peso máximo suportado 135 kg; altura 81cm; cor preta; construída em aço carbono. - UTI MEDICA UTI5678 |
1.235,00
UN
5,0000
750,00
2 - Oftalmoscópio Direto - Lâmpada de Xenon Halógena 2.5V, 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador |
iluminado, com seleção de 5 aberturas, filtro livre de vermelho, cabo de metal para utilização com duas pilhas |
tamanho “AA”, possuir interruptor liga e desliga, cabeça deverá ser em ABS e resistente a quedas ou impactos, |
borracha de proteção livre de látex. Apresentar registro no M.S./Anvisa e Certificado de C.B.P.F. ou equivalente e |
catálogo do produto. - MD OMNI 3000 |
750,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
39
250,00
3 - MESA AUXILIAR - Mesa auxiliar em tubo de 01 polegada, cromado ou pintada, rodízios de 02 polegadas, |
tampo e prateleira em inox, com as seguintes dimensões aproximadas de: 0,40 cm x 0,60 cm x 0,80 m. - UTI |
MÉDICA UTI5523 - PARA USO NO PRÉDIO DA ESF NOSSO TETO - LOCAL DE ENTREGA: RUA VIVALDO |
PEREIRA, 10 NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.250,00
UN
5,0000
0,00
4398/2015
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
27.000,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
464
7567/000-2015
27.000,00
1 - GELADEIRA COMERCIAL TIPO CÂMARA DE VACINA - REFRIMED INDREL/RVV 1500 D - ACERTO CONTÁBIL |
EMPENHO 7394 - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE |
27.000,00
UN
1,0000
1.666,97
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
7610/002-2015
1.666,97
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DA COSIP - C/C |
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
1.666,97
1,0000
123,51
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
7610/003-2015
123,51
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DA COSIP - C/C |
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
123,51
1,0000
0,00
5920/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
0,00
108,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
431
7624/000-2015
36,00
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO DOBLO FQF 4678 DO CAPS - C/C 624026-5 CEF |
- SAÚDE |
108,00
UN
3,0000
0,00
5920/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
0,00
217,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
0,00
431
7625/000-2015
35,00
1 - ELEMENTO FILTRANTE
35,00
UN
1,0000
18,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
18,00
UN
1,0000
97,00
3 - Aquisição de: PALHETA
97,00
UN
1,0000
45,00
4 - KIT REVISAO
45,00
UN
1,0000
22,00
5 - FILTRO DE OLEO - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO DOBLO FQF 4678 DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - |
SAÚDE |
22,00
UN
1,0000
0,00
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
0,00
17.500,00
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
0,00
533
7698/002-2015
3.045,01
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 031/2015 - PELO PERÍODO DE 17 MESES E 12 DIAS, A |
CONTAR DE 20/07/2015 À 31/12/2016 - REF. AGOSTO/2015 - EDUCAÇÃO |
17.500,00
%
5,7500
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
3.132,80
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
0,00
431
7725/002-2015
8,90
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
3.132,80
UN
352,0000
0,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
0,00
3.033,60
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
0,00
411
7726/002-2015
9,60
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
lacrada de 450 ml; Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
PARA USO DO 192 PARA O PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
3.033,60
UN
316,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
4.992,20
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
442
7746/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
39
0,10
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB
4.300,00
UN
43.000,0000
0,69
2 - MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
692,20
FR
1.000,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
MEDICA |
0,00
2.647,98
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
0,00
447
7753/000-2015
0,03
1 - Glibenclamida 5 mg comprimido. - GLICAMIN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
2.647,98
COMP
84.600,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
18.958,90
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
560
7779/000-2015
11,69
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou |
pilha. Funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT/correção total e parcial/desligamento automático |
ou tecla off. - TOMIX |
584,50
UN
50,0000
76,56
2 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor amarelo, com 40 gramas / m2, embalado em tubete de papelão |
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE |
2.296,80
RL
30,0000
76,56
3 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor azul, com 40 gramas/ m2, embalado em tubete de papelão |
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE |
2.296,80
RL
30,0000
76,56
4 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco, com 40 grama/m2, embalado em tubete de papelão |
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE |
2.296,80
RL
30,0000
76,56
5 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor laranja, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE |
2.296,80
RL
30,0000
76,56
6 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE |
2.296,80
RL
30,0000
76,56
7 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor rosa pink, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE |
2.296,80
RL
30,0000
76,56
8 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor verde, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE |
2.296,80
RL
30,0000
76,56
9 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FE - PARA ATENDER AS |
CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITOU A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.296,80
RL
30,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
183,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
319
7805/000-2015
30,50
1 - Bota de segurança, impermeável de PVC com massa nitrílica, uso adulto, na cor branca, numeração variada, |
fabricada com PVC de alta qualidade, com solado antiderrapante emborrachado, proporcionando assim maior |
aderência ao usuário em pisos escorregadios, com excelente resistência a abrasão, rasgamento e tração. |
Dimensões aproximadas: altura do cano 270 mm, espessura do solado (nervura) 9,7 mm, altura do salto 35 |
mm. Peso máximo por par: 1,250 kg. O produto deve conter número de CA. - FUJIWARA - PARA USO DOS |
AUXILIARES DE LIMPEZA DO DISTRITO DO REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
183,00
PAR
6,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
2.968,86
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
275
7809/002-2015
2,84
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - AGOSTO/2015 - |
C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
2.968,86
LT
1.045,6300
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
23.737,79
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
319
7810/002-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
7.460,93
LT
2.506,3600
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
16.276,86
LT
5.034,6000
0,00
4955/2014
Pregão Presencial
FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS |
LTDA |
0,00
13.810,02
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
68.858.539/0001-10
0,00
560
7996/001-2015
39,70
1 - Caixa Tátil: Confeccionada em EVA, medindo aproximadamente 30x30cm, contendo 06 placas de 10mm de |
espessura, que formam o cubo com quatro orifícios, e 16 peças de diferentes formas e texturas. Acondicionada |
em caixa de papelão - BRINK MOBIL |
516,10
UN
13,0000
148,00
2 - Blocos de Construção: Conjunto confeccionado em madeira colorida, contendo 750 peças no total. |
Acondicionado em baú de plástico, medindo aproximadamente 53x35x29cm. - BRINK MOBIL |
1.776,00
UN
12,0000
7,98
3 - Jogo da Memória - Tema: Frutas e legumes: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com |
cada peça medindo 50X50X2,8mm, aproximadamente. Contendo 40 peças. Acondicionado em caixa de madeira, |
87,78
UN
11,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
39
com tamanho aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL |
7,98
4 - Jogo da Memória: Tema: Meios de transportes: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com |
cada peça medindo 50X50X2,8mm, aproximadamente. Com 40 peças. Acondicionado em caixa de madeira, com |
tamanho aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL |
87,78
UN
11,0000
7,98
5 - Jogo da Memoria: Tema: Profissões: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com cada peça |
medindo 50X50X2,8mm aproximadamente. Com 40 peças .Acondicionado em caixa de madeira, com tamanho |
aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL |
87,78
UN
11,0000
7,98
6 - Jogo da Memoria - Tema: Animais e filhotes: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com |
cada peça medindo 50X50X2,8mm aproximadamente. Com 40 peças. Acondicionado em caixa de madeira, com |
tamanho aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL |
87,78
UN
11,0000
7,98
7 - Jogo da Memoria -Tema: Meus brinquedos: Conjunto confeccionado em MDF, impresso em cores, com cada |
peça medindo 50X50X2,8mm aproximadamente. Com 40 peças. Acondicionado em caixa de madeira, com |
tamanho aproximado de 17x13x4,5cm. - BRINK MOBIL |
87,78
UN
11,0000
7,18
8 - DOMINÓ TRADICIONAL, com 28 peças em MDF com aproximadamente 7 x 3 cm cada. Idade 03 anos. |
Embalagem caixa em madeira contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante e selo do |
INMETRO. - BRINK MOBIL |
50,26
UN
7,0000
8,82
9 - Alfabeto Móvel em E.V.A. Conjunto de 72 peças em letras script maiúsculas, tamanho médio de 5 cm de |
altura e confeccionadas em EVA. Acondicionado em caixa cartonada medindo, aproximadamente, 22x16x6,5cm. - |
BRINK MOBIL |
97,02
UN
11,0000
80,14
10 - BLOCOS de montar, com encaixe; Confeccionado em plástico polipropileno atóxico, de alto brilho, com |
cores vivas, contendo 1000 peças com formatos para 12, 8, 4 e 2 encaixes, telhado, boneco e eixo com rodas. |
Acondicionado em sacola de PVC cristal, transparente, com bordas em vivo brilhante e alça de nylon. - BRINK |
MOBIL |
881,54
UN
11,0000
1.408,94
11 - Túnel Lúdico (Padrão PROINFANCIA) - Túnel em curva semicírculos em polietileno rotomoldado com 7 |
suportes de apoio de cada lado, 4 segmentos curvos com furos para visualização interna e com possibilidade de |
expansão, 5 conectores, 2 estruturas curvas iguais que funcionam como entrada e saída, com adornos |
estilizados. Faixa etária: a partir de 1 ano. Medidas aproximadas: |
Altura: 1,00m, Largura: 0,88m, Comprimento: 2,23m - PARK BRINK |
7.044,70
UN
5,0000
183,52
12 - BANDINHA RÍTMICA (Padrão PROINFANCIA) - . BANDINHA RÍTMICA (Padrão PROINFANCIA) - Conjunto |
contendo 20 instrumentos musicais com nomes em Braille, em cada um, isentos de arestas, farpas ou |
saliências cortantes ou que impliquem em falta de segurança do usuário - BRINK MOBIL |
1.101,12
UN
6,0000
56,30
13 - CONJUNTO DE FANTOCHE FAMÍLIA BRANCA (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: conjunto de 6 fantoches |
com aproximadamente 30 cm altura (Mamãe, Papai, Menino, Menina, Vovó, Vovô); Matéria-prima: |
fantoches confeccionados em tecido 100% acrílico e antialérgico e espuma flexível; cabelos de lã |
100% acrílica, antialérgica e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor |
creme/perola/bege claro, com vestimentas, cabelos, acessórios e demais características representativas de |
cada membro da família. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e |
boca articulada na cor vermelha. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente. - BRINK MOBIL |
506,70
UN
9,0000
48,96
14 - CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: conjunto de personagens de |
contos populares tradicionais composto por 5 personagens: a sereia, o saci-pererê, o curupira, boto rosa e |
mula-sem-cabeça com aproximadamente 30 cm. Confeccionados em tecido 100% acrílico e antialérgico e |
espuma flexível. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca |
articulada; Cada um dos fantoches deve possuir acessórios característicos do folclore do personagem |
representado. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal). - BRINK MOBIL |
146,88
UN
3,0000
29,38
15 - CONJUNTO DE FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: conjunto de 6 |
fantoches de animais domésticos, com aproximadamente 25 cm de altura. Confeccionados em feltro e |
costurados nas laterais, com corpo em diferentes cores e detalhes similares aos animais. Olhos com sistema |
de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche; Embalagem: sacola de plástico PVC laminado |
transparente (cristal). - BRINK MOBIL |
146,90
UN
5,0000
87,18
16 - TEATRO DE FANTOCHE - MADEIRA (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: um teatro para bonecos de |
fantoche, com estrutura em madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e |
laterais em MDF , com 3mm de espessura, ilustradas com serigrafia. O painel frontal deve medir |
aproximadamente 79 cm de largura x 75 de altura - com janela de aproximadamente 68 x 33 cm. As |
laterais devem ser afixadas com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de largura x 59 cm |
de altura. Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão, antialérgico na área da janela. |
Embalagem: caixa de papelão. - BRINK MOBIL |
435,90
UN
5,0000
28,52
17 - CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS - MADEIRA (Padrão PROINFANCIA) - Descrição: 25 peças coloridas e |
uma base medindo aproximadamente 320mm x 65mm x 210mm com 10 palitos para encaixar as peças. |
Matéria-prima: blocos confeccionados em madeira maciça, pintados em 5 cores, tamanhos e formas diferentes, |
sem rebarbas. Dimensões: dimensões máximas devem ser 80 mm x 40 mm x 25 mm. A base e os palitos |
devem também ser confeccionados em madeira maciça sem rebarbas. Embalagem: sacola de plástico PVC |
laminado transparente (cristal). Quantidades: 10 unidades - BRINK MOBIL |
456,32
CJ
16,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
39
8,82
18 - Alfabeto Móvel em E.V.A. Conjunto de 72 peças em letras script maiúsculas, tamanho médio aproximado |
de 5 cm de altura e confeccionadas em EVA. Acondicionado em caixa cartonada medindo, aproximadamente, |
22x16x6,5cm. - BRINK MOBIL - 1º T.A. - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
211,68
UN
24,0000
0,00
2948/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
0,00
205,20
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
319
8358/000-2015
11,40
1 - Pincel marca texto, na cor amarela, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à |
base de água, corantes e aditivos. Ponta facetada, largura mínima do traço 3 mm. - JOCAR |
57,00
CX
5,0000
11,40
2 - Pincel marca texto, na cor azul, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à base |
de água, corantes e aditivos. Ponta facetada, largura mínima do traço 3 mm. - JOCAR |
57,00
CX
5,0000
11,40
3 - Pincel marca texto, na cor rosa, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à base |
de água, corantes e aditivos. Ponta facetada, largura mínima do traço 3 mm. - JOCAR |
57,00
CX
5,0000
11,40
4 - Pincel marca texto, na cor verde, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à |
base de água, corantes e aditivos. Ponta facetada, largura mínima do traço 3 mm. - JOCAR - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PERÍODO DE TRÊS |
MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
34,20
CX
3,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
136,60
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
8397/000-2015
68,30
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
136,60
CX
2,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
268,83
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
431
8402/000-2015
2,64
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
ECOAR |
47,52
FR
18,0000
24,59
2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO |
DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
221,31
FD
9,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
187,14
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
348
8405/000-2015
2,64
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
ECOAR |
39,60
FR
15,0000
24,59
2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO |
DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
147,54
FD
6,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
136,60
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
348
8408/000-2015
68,30
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
136,60
CX
2,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
195,06
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
458
8412/000-2015
2,64
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
ECOAR |
47,52
FR
18,0000
24,59
2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO |
DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
147,54
FD
6,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
136,60
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
8415/000-2015
68,30
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
136,60
CX
2,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
245,07
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
275
8422/000-2015
2,64
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
ECOAR |
23,76
FR
9,0000
24,59
2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO |
DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
221,31
FD
9,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
136,60
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
275
8425/000-2015
68,30
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
136,60
CX
2,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
7.002,86
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
8431/000-2015
2,64
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
ECOAR |
855,36
FR
324,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
39
24,59
2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
6.147,50
FD
250,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
4.576,10
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
8437/000-2015
68,30
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.576,10
CX
67,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITALA |
0,00
3.571,02
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
319
8438/000-2015
7,78
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.571,02
FD
459,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
14.700,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
560
8455/000-2015
1,65
1 - Lenço de papel duplo, medindo no mínimo 14,8cm x 21,5cm, acondicionado em caixa ou pacote contendo no |
mínimo 50 unidades. - SOFTYS |
1.650,00
CX
1.000,0000
8,70
2 - Lenços umedecidos para higiene do bebê possuindo fórmula especial suavemente perfumada, sem álcool e |
enriquecidos com extrato de Aloe Vera e Lanolina, devendo ser dermatológicamente testado. O produto deverá |
vir acondicionado em potes contendo no mínimo 400 unidades. - BABY ROGER - ATENDER AS UNIDADES DA |
REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
13.050,00
EMBAL
1.500,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
1.320,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
560
8457/000-2015
2,20
1 - Luvas cirúrgicas estéril descartáveis, espessura média 21 mm comprimento: 28 cm lubrificação: pó |
biobsovível, esterilização: raio gama ou feixes de elétron. Embalagem contendo 1 par. - SUPERMAX - ATENDER |
AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.320,00
PAR
600,0000
0,00
1929/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
9.395,44
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
319
8471/000-2015
0,42
1 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM - (conforme |
especificação técnica constante do processo de compra). - MARKMED |
845,80
UN
2.000,0000
0,03
2 - CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS P UNÇAO VENOSA 2, CM - (conforme |
especificação técnica constante do processo de compra) - A.M.P. |
250,00
UN
10.000,0000
0,27
3 - COLETOR UNIVERSAL ESTERIL PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - DE PLÁSTICO |
COM TAMPA VERMELHA DE ROSCA COM BOA VEDAÇÃO - (conforme especificação técnica constante do |
processo de compra). - 3B |
1.350,00
UN
5.000,0000
0,38
4 - COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5CMX7,5CM (DOBRADA) - (conforme especificação técnica constante do |
processo de compra). - AMERICA MEDICAL |
5.625,00
PCT
15.000,0000
9,30
5 - CLOREXIDINA (GLUCONATO DE CLOREXIDINA) SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% - (conforme especificação |
técnica constante do processo de compra). - VIC PHARMA |
744,00
UN
80,0000
0,44
6 - SONDA URETRAL CALIBRE Nº 10 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
MARKMED |
437,00
UN
1.000,0000
0,20
7 - SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL - AMPOLA COM 10 ML - (conforme especificação técnica constante do |
processo de compra). - ISOFARMA - PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
143,64
AMP
720,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
INFORMÁTIC |
0,00
7.320,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
293
8547/000-2015
3.660,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - 2º TA À ATA DE |
RP A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624077-0 CEF - RECURSO FEDERAL - PROPOSTA |
456858720001120-01 - EQUIP. FISIOT. - REPASSE FUNDO A FUNDO - SAÚDE |
7.320,00
UN
2,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
0,00
21.786,80
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
213
8556/001-2015
77,81
1 - Locação de 03 (três) CAMINHÃO TIPO caçamba, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
21.786,80
HR
280,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
39
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
nacional de trânsito e Detran. - TA À ATA DE RP - SERV. MUNICIPAIS |
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
0,00
1.568,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
326
8615/000-2015
149,00
1 - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS - RENASCER MOD RN 14153
298,00
UN
2,0000
1.270,00
2 - MONITOR DETECTOR - MEDPEJ MOD DF 7000DB - PARA USO DAS ESF'S ARAPONGAL E SERROTE - C/C |
332-6 CEF - SAÚDE |
1.270,00
UN
1,0000
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
0,00
2.540,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
0,00
326
8616/000-2015
1.270,00
1 - MONITOR DETECTOR - De batimentos cardíacos fetais, modelo de mesa digital, regulagem de volume e |
tonalidade; display numérico digital. Alimentação: 110/220 volts 50/60hz, frequência: 22,2MHz, dimensões: |
95x200x210mm, entrada para fonte de ouvido; gravador com transdutor de cristal desconectável. Acompanha |
gel e fone de ouvido. Garantia de 02 anos. Deverá possuir registro no Ministério da Saúde e aprovado pelo |
INMETRO. Certificação de boas práticas de Fabricação. -Marca: MEDPEJ MOD DF 7000DB - PARA USO DAS ESF |
NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.540,00
UN
2,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
0,00
1.785,13
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
8653/001-2015
3,37
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
984,04
KG
292,0000
3,87
2 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - |
SEGMENTOS: EMEF - 17,08%, EE FUND - 34,75%, APAE - 0,51%, MÉDIO - 26,53%, MÉDIO ETEC - 10,02%, EJA |
EMEF - 0,16%, EJA EE - 0,59%, EJA MÉDIO - 0,14%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,51%, AEE MUNICIPAL - |
0,36%, AEE ESTADUAL - 0,4%, INDÍGENAS - 0,09%, QUILOMBOLA - 0,1%, CEEJA FUND. - 3,09%, CEEJA MÉDIO |
- 5,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
801,09
KG
207,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
0,00
2.584,04
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
8653/002-2015
1,84
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
1.738,80
KG
945,0000
3,74
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
845,24
UN
226,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
0,00
6.497,83
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
8653/003-2015
3,37
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
74,14
KG
22,0000
2,30
2 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
618,70
KG
269,0000
3,74
3 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
100,98
UN
27,0000
1,88
4 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015
1.524,68
UN
811,0000
12,42
5 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO |
81/2015 |
3.378,24
KG
272,0000
3,87
6 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - |
SEGMENTOS: EMEF - 17,08%, EE FUND - 34,75%, APAE - 0,51%, MÉDIO - 26,53%, MÉDIO ETEC - 10,02%, EJA |
EMEF - 0,16%, EJA EE - 0,59%, EJA MÉDIO - 0,14%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,51%, AEE MUNICIPAL - |
0,36%, AEE ESTADUAL - 0,4%, INDÍGENAS - 0,09%, QUILOMBOLA - 0,1%, CEEJA FUND. - 3,09%, CEEJA MÉDIO |
- 5,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
801,09
KG
207,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
0,00
8.054,37
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
8653/006-2015
1,84
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
7.253,28
KG
3.942,0000
3,87
2 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - |
SEGMENTOS: EMEF - 17,08%, EE FUND - 34,75%, APAE - 0,51%, MÉDIO - 26,53%, MÉDIO ETEC - 10,02%, EJA |
EMEF - 0,16%, EJA EE - 0,59%, EJA MÉDIO - 0,14%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,51%, AEE MUNICIPAL - |
0,36%, AEE ESTADUAL - 0,4%, INDÍGENAS - 0,09%, QUILOMBOLA - 0,1%, CEEJA FUND. - 3,09%, CEEJA MÉDIO |
- 5,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
801,09
KG
207,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
0,00
45,36
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
8657/001-2015
2,52
1 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
45,36
MÇ
18,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
39
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
0,00
45,36
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
8657/002-2015
2,52
1 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
45,36
MÇ
18,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
0,00
580,80
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
8657/003-2015
1,84
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
535,44
KG
291,0000
2,52
2 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
45,36
MÇ
18,0000
0,00
4068/2015
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
0,00
647,68
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
0,00
507
8658/001-2015
1,84
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - |
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
647,68
KG
352,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
HOSPITAL |
0,00
581,70
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
0,00
319
8691/000-2015
0,07
1 - CARVEDILOL 12,5MG - KARVIL / TORRENT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
581,70
COMP
8.310,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
1.630,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
319
8697/000-2015
1,63
1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRA SCO COM 60ML - PRATI-DONADUZZI - PARA |
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
1.630,00
FR
1.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
85,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.613.881/0001-00
0,00
319
8700/000-2015
0,85
1 - FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/ 2ML - HALEX ISTAR - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
85,00
AMP
100,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
1.088,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
319
8701/000-2015
0,68
1 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.088,00
FR
1.600,0000
0,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
13.389,88
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
323
8713/001-2015
3,61
1 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
2.815,80
SV
780,0000
1,62
2 - EXAME DE CREATININA
876,42
SV
541,0000
1,76
3 - EXAME DE TGO
654,72
SV
372,0000
1,76
4 - EXAME DE TGP
652,96
SV
371,0000
1,62
5 - EXAME DE SODIO
129,60
SV
80,0000
1,62
6 - EXAME DE POTASSIO
225,18
SV
139,0000
13,95
7 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
8.035,20
SV
576,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
0,00
71,60
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
657
8731/000-2015
35,80
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série MFP 127fn - Ref. HP 83A mono - DSI - REF. AO 1º |
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
71,60
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
310,35
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8732/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA DO ROLAMENTO. E FREIO
200,09
HR
2,4500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
39
81,68
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 PARA ATENDIMENTO |
NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE 310,35 - ORÇAMENTO Nº 02 - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
80,04
HR
0,9800
0,00
7073/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME
0,00
1.544,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.282.941/0001-19
0,00
319
8735/000-2015
76,10
1 - Swab para coleta de amostras com meio Stuart estéril,haste plástica medindo aproximadamente 15 cm |
contendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de validade de |
esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro no MS/ANVISA Unidades. - LABOR |
IMPORT |
1.141,50
UN
15,0000
11,50
2 - Alcool Gel 70% frasco com 01 litro.Registro no MS/ANVISA. - HY-GEL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
DE SAÚDE POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 3 MESES, MATERIAL FRACASSADO NO PREGÃO 020/15 - C/C 332-6 |
CEF - SAÚDE |
402,50
FR
35,0000
0,00
7074/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
0,00
390,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
0,00
323
8738/000-2015
130,00
1 - CONFECÇÃO DE CAIXA DE SUGESTÕES. Em mdf, branca, com revestimento nas duas faces, com tampa, |
dobradiças e suporte para cadeado - 30x27x7cm - PARA USO DA UBS CENTRO E ESF NOSSO TETO - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
390,00
SV
3,0000
0,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
5.000,00
718
8741/002-2015
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 3º TERMO ADITIVO AO |
CONTRATO Nº 064/2014 - FUNSSOL |
5.000,00
PROF.
1,0000
5.000,00
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
2.258,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
668
8798/000-2015
12,74
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO
1.274,00
KG
100,0000
3,60
2 - CREME DE LEITE - NESTLE
180,00
UN
50,0000
5,36
3 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DOS CRAS |
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
804,00
PCT
150,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
2.831,90
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
668
8799/000-2015
3,43
1 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - MARILAN
514,50
PCT
150,0000
2,70
2 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU
135,00
KG
50,0000
2,40
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CPIRACANJUBA
1.440,00
UN
600,0000
1,78
4 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHÁ
142,40
PCT
80,0000
3,00
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DOS CRAS EM |
SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
600,00
UN
200,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
229,60
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
650
8819/000-2015
57,40
1 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas, composto por lixeira com abertura inteligente, |
de modo que não seja necessário retirar a bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio anatômico |
emborrachado e escala removível. Deverá constar no produto simbologia de material reciclável em alto relevo. - |
EAGLE - AQUISIÇÃO PARA ROTINAS ADMINISTRATIVAS E SOCIOEDUCATIVAS DOS CRAS - C/C 28.288-X BB - |
ASSISTÊNCIA |
229,60
UN
4,0000
0,00
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
1.120,03
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
433
8850/001-2015
35,67
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
356,70
SV
10,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
357,03
SV
9,0000
40,63
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
406,30
SV
10,0000
0,00
7287/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
0,00
93,90
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
8871/000-2015
4,75
1 - CARBONATO DE CALCIO PÓ - 40 GRAMAS
14,25
PT
3,0000
4,95
2 - VITAMINAS DO COMPLEXO B - GOTAS
14,85
FR
3,0000
0,72
3 - OXIBUTININA, 5MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 4952014/007189-3 |
64,80
COMP
90,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
39
PARA A PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA TRÊS MESES - C/C |
410-1 CEF - SAÚDE |
0,00
3609/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
1.695,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
326
8880/000-2015
1.695,00
1 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, com prateleiras de vidro, porta latas para até 08 unidades, |
compartimento extra frio, compartimento de congelamento rápido, gaveta de legumes, capacidade total de 345 |
litros. Tipo refrigerador: Duplex. Com 03 prateleiras de vidro temperado removíveis. 2 cestos porta ovos com |
capacidade total para armazenar 12 unidades. Temperatura ajustável através do controle eletrônico. Porta |
Garrafas. Iluminação Interna. Pés: estabilizadores. Selo Procel A. 127 Volts. Lâmpada: 15 Watts. Capacidade |
Refrigerador: Mínimo de 266 litros. Capacidade Freezer: mínimo de 81 litros. Capacidade Total do |
Refrigerador+freezer: mínimo 347 litros. Na cor branca. 01 ano de garantia. - CONSUL / CRM37EB - PARA USO |
DO ESF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.695,00
UN
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
50,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
8883/000-2015
2,50
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - Composição: cacau, açucar e aroma natural de baunilha, acondicionado em lata |
ou pacote de 400 gramas, com data de fabricação e validade estampadas na embalagem. - MUKY - PARA USO |
DO CPAS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
50,00
LATA
20,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
148,80
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
431
8884/000-2015
3,10
1 - MARGARINA VEGETAL com sal. - COAMO FAMÍLIA - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
148,80
UN
48,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP
0,00
758,40
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
319
8885/000-2015
39,50
1 - Fórmula infantil com ferro para lactentes até o 6º mês de vida. Lata com aproximadamente 400g a 800g. |
Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional |
equivalente. - NESTOGENO 1 - NESTLÉ - LATA COM 400G - PARA USO DOS PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE |
DIETA BALANCEADA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
758,40
KG
19,2000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
150,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
8886/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO |
DE 30% NUM TOTAL DE R$ 150,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
150,00
HR
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
120,05
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8887/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO |
DE 30% NUM TOTAL DE R$ 120,05 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
120,05
HR
1,4700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
350,36
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8888/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
249,91
HR
3,0600
81,67
2 - MÃO DE OBRA. Porta - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO |
DE 30% NUM TOTAL DE R$ 350,36 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
100,45
HR
1,2300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
681,10
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
8889/000-2015
573,30
1 - Aquisição de: PARABRISA
573,30
UN
1,0000
107,80
2 - JOGO DE BORRACHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO |
DE 28,5% NUM TOTAL DE R$ 681,10 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
107,80
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
235,01
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8890/000-2015
107,21
1 - FILTRO DE AR
107,21
UN
1,0000
127,80
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM |
DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 235,01 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
127,80
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
530,03
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8891/000-2015
81,67
1 - LIMPEZA DO TANQUE
190,29
HR
2,3300
81,67
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO |
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA |
339,74
HR
4,1600
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
39
SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 530,03 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
700,72
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8892/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA
350,36
HR
4,2900
81,67
2 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,05
HR
1,4700
81,67
4 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS |
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% NUM |
TOTAL DE R$ 700,72 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
160,07
HR
1,9600
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.695,16
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8893/000-2015
178,92
1 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
357,84
UN
2,0000
159,75
2 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA. LE
319,50
UN
2,0000
127,80
3 - ROLAMENTO. SEDE DA SUSPENSÃO
255,60
UN
2,0000
420,32
4 - AQUISIÇÃO: MOLA. SUSPENSÃO DIANTEIRA
840,64
PÇ
2,0000
816,50
5 - Aquisiçao de: FAROL. LE
816,50
UN
1,0000
20,59
6 - LAMPADA
20,59
PÇ
1,0000
84,49
7 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO |
DE 29% NUM TOTAL DE R$ 2695,16 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
84,49
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
198,80
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8894/000-2015
80,94
1 - INTERRUPTOR. DE OLEO
80,94
UN
1,0000
10,65
2 - CONECTOR ELETRICO. SENSOR OLEO
42,60
UN
4,0000
75,26
3 - CHICOTE ELETRICO. SENSOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM |
DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 198,80 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
75,26
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
99,40
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8895/000-2015
24,85
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO |
DE 29% NUM TOTAL DE R$ 99,40 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
99,40
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
317,37
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8896/000-2015
28,40
1 - FILTRO DE OLEO
28,40
UN
1,0000
74,55
2 - FILTRO DE AR
74,55
UN
1,0000
44,02
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
44,02
UN
1,0000
170,40
4 - MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR |
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - |
COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 317,37 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
170,40
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.675,60
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8897/000-2015
120,70
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
120,70
UN
1,0000
76,68
2 - AQUISIÇÃO: GUIA. VIDRO PORTA LE
76,68
PÇ
1,0000
120,70
3 - MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO
120,70
UN
1,0000
340,09
4 - JOGO DE DISCO DE FREIO
340,09
UN
1,0000
281,16
5 - COXIM INFERIOR DO CAMBIO
281,16
UN
1,0000
112,89
6 - CABO DE FREIO DE MAO
225,78
UN
2,0000
160,46
7 - AQUISIÇÃO ; KIT. REGULADOR FREIO
160,46
UN
1,0000
350,03
8 - REPARO. ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO |
DE 29% NUM TOTAL DE R$ 1.675,60 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
350,03
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
39
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
6.274,58
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
400
8899/001-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
4.553,71
LT
1.408,5100
2,84
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - COMBUSTÍVEL PARA USO DO SETOR 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL |
DE SAÚDE - AGOSTO/2015 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
1.720,87
LT
606,0900
0,00
7398/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME
0,00
1.140,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.282.941/0001-19
0,00
319
8937/000-2015
1.140,00
1 - SONDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL POR GASTRONOMIA BAIXO PERFIL (BUTON). SONDA EM SILICONE |
MÉDICO TRANSPARENTE, RADIOPACA, COM BALÃO EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE 5 A 9,5ML. TAMANHO |
16FRX1,2CM. CONTÉM NO KIT: 1 SONDA BUTTON, 2 EXTENSORES E 1 SERINGA - MEDIKA - PARA USO DA |
PACIENTE GABRIELY VICTORIA DOS SANTOS BARBIZAN DA UBS DO CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.140,00
UN
1,0000
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
210,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
0,00
351
8950/001-2015
13.500,05
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
253-2 CEF - SAÚDE |
210,00
SV
0,0200
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
210,00
351
8950/002-2015
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. A PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
253-2 CEF - SET/2015 - SAÚDE |
210,00
SV
0,0200
13.500,05
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
2.997,62
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8968/000-2015
1.640,10
1 - KIT DE EMBREAGEM
1.640,10
UN
1,0000
369,91
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. CABO SELETOR
369,91
UN
1,0000
132,77
3 - RETENTOR TRASEIRO. DO VIRA
132,77
UN
1,0000
374,17
4 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
374,17
UN
1,0000
480,67
5 - JOGO DE RETENTOR - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA ATENDIMENTO NO |
ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% TOTAL R$ 2.997,62 - C/C 624025-7 CEF - |
SAÚDE |
480,67
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
59,64
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8969/000-2015
19,88
1 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA ATENDIMENTO NO |
ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% TOTAL R$ 59,64 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
59,64
UN
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
3.334,87
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8970/000-2015
390,50
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
781,00
UN
2,0000
160,46
2 - Aquisiçao de: PIVO. LE
160,46
UN
1,0000
110,05
3 - BIELETA
220,10
PÇ
2,0000
230,04
4 - JOGO DE PASTILHA. DIANTEIRA E TRASEIRA
460,08
UN
2,0000
41,89
5 - FLEXIVEL. CENTRAL
41,89
UN
1,0000
468,60
6 - VALVULA. EQUALIZADORA
468,60
UN
1,0000
180,34
7 - COXIM COM ROLAMENTO
360,68
UN
2,0000
80,23
8 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
160,46
UN
2,0000
20,59
9 - FLUIDO DE FREIO
41,18
UN
2,0000
110,05
10 - REPARO. PINÇA DIANTEIRA
220,10
UN
2,0000
76,68
11 - AQUISIÇÃO: CANO. RETORNO BOMBA
230,04
PÇ
3,0000
190,28
12 - CABO DE FREIO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA ATENDIMENTO NO |
ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% TOTAL R$ 3.334,87 - C/C 624025-7 CEF - |
SAÚDE |
190,28
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.097,66
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8971/000-2015
575,10
1 - JUNTA HOMOCINETICA. LADO RODA
575,10
UN
1,0000
522,56
2 - JUNTA HOMOCINETICA. LADO CAMBIO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA |
ATENDIMENTO NO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% TOTAL R$ 1.097,66 - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
522,56
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
39
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.976,14
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8973/000-2015
770,35
1 - Aquisição de: VOLANTE. DO MOTOR
770,35
UN
1,0000
406,12
2 - Aquisição de CUBO. COM ROLAMENTO DIANTEIRO
812,24
UNI
2,0000
393,55
3 - Aquisiçao de:CILINDRO. MESTRE DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO |
SETOR DE APOIO REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM |
DESCONTO DE 29% TOTAL R$ 1.976,14 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
393,55
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
120,70
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8974/000-2015
60,35
1 - BATENTE DA PORTA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE |
APOIO REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE |
29% TOTAL R$ 120,70 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
120,70
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
700,72
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8975/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE |
APOIO REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE |
30% TOTAL R$ 700,72 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
700,72
HR
8,5800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
500,63
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8976/000-2015
81,67
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. DA PORTA E SUPORTE - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 |
DO SETOR DE APOIO REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM |
DESCONTO DE 30% TOTAL R$ 500,63 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
500,63
HR
6,1300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
200,09
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8979/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA ATENDIMENTO |
DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% TOTAL R$ 200,09 - C/C 624025-7 CEF - |
SAÚDE |
200,09
HR
2,4500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
650,09
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8980/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
250,73
HR
3,0700
81,67
2 - MÃO DE OBRA. FREIO
278,49
HR
3,4100
81,67
3 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,66
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA ATENDIMENTO |
DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% TOTAL R$ 650,09 - C/C 624025-7 CEF - |
SAÚDE |
50,63
HR
0,6200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
220,10
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8981/000-2015
160,46
1 - SILENCIOSO TRASEIRO
160,46
UN
1,0000
9,94
2 - ABRAÇADEIRA
19,88
UN
2,0000
20,59
3 - COXIM DE ESCAPE
20,59
UN
1,0000
19,17
4 - VEDA ESCAPE - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 PARA ATENDIMENTO NO NASF DESTA |
SECRETARIA - COM DESCONTO DE 29% TOTAL R$ 220,10 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
19,17
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
60,44
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8982/000-2015
81,68
1 - MÃO DE OBRA. ESCAPE - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 PARA ATENDIMENTO NO |
NASF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% TOTAL R$ 60,44 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
60,44
HR
0,7400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
450,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
8983/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
249,91
HR
3,0600
81,67
2 - MÃO DE OBRA . PORTA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE |
30% TOTAL R$ 450,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
200,09
HR
2,4500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
790,94
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
8986/000-2015
790,94
1 - ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE |
29% TOTAL R$ 790,94 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
790,94
PÇ
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
39
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
280,12
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
8987/000-2015
81,68
1 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,67
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 PARA |
ATENDIMENTO NA FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 30% TOTAL R$ 280,12 - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
249,90
HR
3,0600
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.193,35
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
8988/000-2015
130,50
1 - BANDEJA DA SUSPENSAO
261,00
UN
2,0000
68,88
2 - TERMINAL DE DIREÇAO
137,75
UN
2,0000
79,75
3 - Aquisiçao de: PIVO
159,50
UN
2,0000
39,88
4 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
79,75
UN
2,0000
179,80
5 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
179,80
UN
1,0000
65,25
6 - KIT ROLAMENTO TRASEIRO
130,50
UN
2,0000
59,45
7 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
118,90
UN
2,0000
65,25
8 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
65,25
UN
1,0000
15,23
9 - COXIM DE ESCAPE
30,45
UN
2,0000
15,23
10 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 PARA ATENDIMENTO NA |
FISIOTERAPIA DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 27.50% TOTAL R$ 1.193,35 - C/C 624025-7 CEF - |
SAÚDE |
30,45
UN
2,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
0,00
65,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
8990/000-2015
2,60
1 - Tomada sistema X compativel com a marca fame - RADIAL - PARA USO DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES |
DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
65,00
UN
25,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
13,20
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
8995/000-2015
6,60
1 - RECEITUÁRIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, 50 x 1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite |
56g/m2 cor azul (1x0 cor) , colado, numerado, com 1 picote; f final: 26 x 10cm. Modelo em anexo. - PARA USO |
DO ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
13,20
BLC
2,0000
0,00
7277/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME
0,00
1.071,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
10.282.941/0001-19
0,00
293
8999/000-2015
153,00
1 - PAR DE MULETAS . Fabricada em alumínio de alta resistência, com regulagem.Composição: parte metálica, |
alumínio; revestimento do apoio de mão e axilar: borracha; ponteira: borracha - INADAIÁ - PARA USO DOS |
PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - RECURSO FEDERAL - |
PROPOSTA 456858720001120-01 - EQUIP. FISIOTERAPIA - REPASSE FUNDO A FUNDO - C/C 624077-0 CEF - |
SAÚDE |
1.071,00
PAR
7,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
46,20
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
9000/000-2015
6,60
1 - RECEITUÁRIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, 50 x 1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite |
56g/m2 cor azul (1x0 cor) , colado, numerado, com 1 picote; f final: 26 x 10cm. Modelo em anexo. - REF. A |
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
46,20
BLC
7,0000
0,00
7480/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
555,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
653
9003/000-2015
277,50
1 - QUADRO DE CORTIÇA. 1,20X2,00, com moldura em madeira - PARA ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E |
ROTINAS ADMINISTRATIVAS DOS CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
555,00
UN
2,0000
0,00
7524/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO REI SUPERMERCADO LTDA
0,00
480,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
96.646.450/0001-25
0,00
431
9007/000-2015
120,00
1 - BOTIJÃO DE GÁS P13 - VAZIO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
480,00
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
100,01
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
401
9372/000-2015
3,45
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA FAZENDA CHAPARRAL PARA O DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO |
PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF |
DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
100,01
KM
29,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
445,36
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
9377/000-2015
370,12
1 - SIRENE
370,12
PÇ
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
39
75,24
2 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO AS |
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
75,24
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
72,42
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
401
9380/000-2015
3,45
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DA GARAGEM PARA O DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA DBA |
9479 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA |
SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
72,42
KM
21,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
70,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
9382/000-2015
88,66
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR DE APOIO AS |
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
70,00
HR
0,7900
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
100,01
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
401
9383/000-2015
3,45
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. ARAPONGAL PARA OFICINA DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA |
DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA |
SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
100,01
KM
29,0000
0,00
8617/2014
Pregão Presencial
ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPP
0,00
680,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.254.608/0001-91
0,00
319
9399/000-2015
85,00
1 - Fórmula infantil para episodios de regurgitação com predominância de caseína em relação as proteínas do |
soro do leite. Enriquecida com ferro e vitaminas. Que apresente em sua composição predominancia de lactose |
como fonte de carboidrato. Lata de aproximadamente 400g. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Certificado |
de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente - NAN AR - NESTLÉ - LATA COM 400G - |
PARA USO DA PACIENTE RN SOFIA MIRANDA CAMARGO - PELO PERÍODO DE 4 MESES - C/C 624025-7 CEF - |
SAÚDE |
680,00
KG
8,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
70,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
551
9445/000-2015
3,45
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. ARAPONGAL PARA OFICINA DEL REI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA |
DBA 9443 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
70,00
KM
20,3000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
150,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
9446/000-2015
150,00
1 - TERMINAL DE DIREÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO PLACA DBA 9475 - C/C |
404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
150,00
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
313,60
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
9447/000-2015
156,80
1 - HOMOCINETICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9446 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
313,60
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
320,01
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
9448/000-2015
160,01
1 - BOLACHÃO DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9446 - C/C 14.284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
320,01
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
170,28
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
551
9456/000-2015
81,67
1 - CODIFICAÇÃO DE CHAVE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 2128 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
170,28
HR
2,0900
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
230,55
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
9465/000-2015
230,55
1 - COODIFICAÇÃO DA IGNIÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2128 - C/C 14.284-0 BB |
- EDUCAÇÃO |
230,55
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
745,64
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
551
9466/000-2015
81,67
1 - CONSERTO DO MIOLO DA CHAVE
235,21
SV
2,8800
81,67
2 - MÃO DE OBRA. DO FREIO
149,46
HR
1,8300
81,67
3 - MÃO DE OBRA. BOMBA E REVISÃO
269,51
HR
3,3000
81,67
4 - ALINHAMENTO
49,00
HR
0,6000
81,65
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2847 - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
42,46
HR
0,5200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
627,20
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
560
9467/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
39
73,51
1 - BARRA AXIAL
73,51
UN
1,0000
16,66
2 - KIT BARRA ESTABILIZADORA
66,64
UN
4,0000
58,81
3 - MANCAL TENSOR
117,61
UN
2,0000
83,30
4 - PROTETOR CARTER
83,30
UN
1,0000
38,22
5 - KIT BATENTE E COIFA TRASEIRA
76,44
UN
2,0000
29,40
6 - BATENTE SUPERIOR TRASEIRO
117,61
UN
4,0000
92,09
7 - REPARO DO MOLEJO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9443 - C/C 14.284-0 BB |
- EDUCAÇÃO |
92,09
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
101,50
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
560
9468/000-2015
25,38
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2847 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
101,50
UN
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
350,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
551
9475/000-2015
81,67
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,4900
81,68
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,3700
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
200,01
HR
2,4500
81,66
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9443 - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
79,99
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
360,16
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
9482/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA
249,09
HR
3,0500
81,67
2 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,66
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 PARA ATENDIMENTO |
DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
40,83
HR
0,5000
0,00
7734/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
0,00
260,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
0,00
323
9485/000-2015
130,00
1 - CONFECÇÃO DE CAIXA DE SUGESTÕES. Em mdf, branca, com revestimento nas duas faces, com tampa, |
dobradiças e suporte para cadeado - 30x27x7cm - PARA USO DA UBS CENTRO E ESF NOSSO TETO - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
260,00
SV
2,0000
0,00
6130/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
6.750,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
9487/000-2015
9,00
1 - Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Ul pó para suspensão injetavel - frasco-ampola - EUROFARMA - PARA |
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
6.750,00
FR/AM
750,0000
549,00
7964/2015
Outros/Não Aplicável
CASSIA ELIZABETH DE SOUZA
0,00
549,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
084.354.148-25
0,00
525
9566/000-2015
549,00
1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEF JOÃO BATISTA POCI - |
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
549,00
1,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
-4.392,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
458
9577/000-2015 - 01
-4.392,00
1 - Anulação da Nota nº 9577/0-2015 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO PODERÁ ENTREGAR AS CAMISETAS NO |
TEMPO HÁBIL DO EVENTO |
-4.392,00
1,0000
0,00
8344/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
84,52
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
274
9833/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE |
ESTADO EM SÃO PAULO/SP - DIA 17/09/15, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
348,65
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
9847/001-2015
348,65
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015. PARA USO NO CAPS |
- CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL - C/C 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
348,65
1,0000
0,00
8431/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
-450,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
9894/000-2015 - 01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
39
-450,00
1 - Anulação da Nota nº 9894/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO ESTIMATIVO EMPENHADO COMO ORDINÁRIO
-450,00
1,0000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
74.498,40
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
398
9937/000-2015
2,70
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
RESERVA - REF. A PARTE DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
410-1 CEF - SAÚDE |
74.498,40
KM
27.592,0000
0,00
8431/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
450,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
9938/000-2015
450,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
450,00
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MKZ - EMPRESA HOTELEIRA S/A
960,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.119.536/0003-03
0,00
652
9939/000-2015
480,00
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE. Total de 3 pernoites, incluso café da manhã - HOSPEDAGEM DOS |
FUNCIONÁRIOS: DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK E REGIANE A SILVA PARA PARTICIPAREM DA |
CONFERÊNCIA DO CONSEAS QUE SE REALIZARÁ EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP NOS DIAS 06 E 07/10/2015 - C/C |
28.283-9 BB - FMDCA |
960,00
SV
2,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA XAVIER LTDA ME
564,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
49.203.631/0001-05
0,00
679
9940/000-2015
564,00
1 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO COM ENCADERNAÇÃO . Total de 12 caderno, contendo a lista de eleitores do |
Municipio de Registro, impressos em P&B e em papel sulfite 75g/m - PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO DE |
ESCOLHA EM DATA UNIFICADA PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PARA O QUADRIÊNIO 2016/2019 - |
FMDCA |
564,00
SV
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
80,85
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
9941/000-2015
26,95
1 - Dispenser para papel higienico rolo de 300 mt. - JSN - TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.284-7 BB - |
ASSISTÊNCIA |
80,85
UN
3,0000
0,00
8462/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES |
LTDA |
120,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.155.845/0001-72
0,00
184
9942/000-2015
60,00
1 - FILTRO PURIFICADOR - PARA MANUTENÇÃO DO PURIFICADOR DE ÁGUA DA SECRETARIA - SERV. |
MUNICIPAIS |
120,00
UN
2,0000
0,00
8439/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DTS DELL TECHNIK AIR SERVICE LTDA ME
1.985,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
19.011.332/0001-08
0,00
191
9943/000-2015
1.985,00
1 - MANUTENÇAO EM COMPRESSOR - MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR RESPIRÁVEL DO POSTO DE |
BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS |
1.985,00
SV
1,0000
0,00
8439/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DTS DELL TECHNIK AIR SERVICE LTDA ME
1.035,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.011.332/0001-08
0,00
190
9944/000-2015
300,00
1 - ÓLEO MINERAL - 2,5L
300,00
UN
1,0000
183,75
2 - ÓLEO SINTÉTICO - PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR RESPIRÁVEL DO POSTO DE BOMBEIROS |
- SERV. MUNICIPAIS |
735,00
UN
4,0000
0,00
8439/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DTS DELL TECHNIK AIR SERVICE LTDA ME
965,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.011.332/0001-08
0,00
190
9945/000-2015
350,00
1 - CARTUCHO NARDI PARA COMPRESSOR
350,00
UN
1,0000
100,00
2 - FILTRO DE ADMISSÃO
100,00
UN
1,0000
265,00
3 - FILTRO DE ÓLEO
265,00
UN
1,0000
250,00
4 - FILTRO TRÍPLEX - PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR RESPIRÁVEL DO POSTO DE BOMBEIROS |
- SERV. MUNICIPAIS |
250,00
UN
1,0000
0,00
8467/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
815,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
184
9946/000-2015
112,20
1 - CINTA DE ELEVAÇÃO - CARGA 4X2T
224,40
UN
2,0000
6,35
2 - CABO DE AÇO 5/16 GALVANIZADO
228,60
MT
36,0000
181,00
3 - CINTA DE ELEVAÇÃO - CARGA 4X3T - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
362,00
UN
2,0000
0,00
8434/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
468,90
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.807.488/0001-14
0,00
101
9947/000-2015
66,75
1 - GRAMPEADOR DE LONGO ALCANCE PROFISSIONAL - ATÉ 240 FOLHAS
66,75
UN
1,0000
4,35
2 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 7 C/100 UNID
4,35
PCT
1,0000
5,56
3 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 9 C/100 UNID
5,56
PCT
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
39
8,25
4 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 12 C/100 UNID
8,25
PCTE
1,0000
13,45
5 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 17 C/100 UNID
13,45
PCTE
1,0000
14,57
6 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 20 C/80 UNID
14,57
PCT
1,0000
27,26
7 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 23 - C/60 UNID
27,26
PCT
1,0000
21,28
8 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 25 C/48 UNID
21,28
PCT
1,0000
21,24
9 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 29 C/36 UNID
21,24
PCT
1,0000
21,24
10 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 33 C/27 UNID
21,24
PCT
1,0000
19,67
11 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇAO Nº 40 C/18 UNID
19,67
PCT
1,0000
15,66
12 - CAPA PP PARA ENCADERNAÇÃO A4, TRANSPARENTE - COM 50 UNIDADES
62,64
PCT
4,0000
15,66
13 - CAPA PP PARA ENCADERNAÇÃO A4, PRETA - COM 50 UNIDADES
62,64
PCT
4,0000
6,00
14 - PASTA PLÁSTICA EM L, TAMANHO OFÍCIO - COM 10 UNIDADES - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
PLANEJ. URBANO |
120,00
PCT
20,0000
0,00
8479/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
1.677,60
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
672
9948/000-2015
0,14
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - ESTIMATIVA DE |
LOCAÇÃO DE IMPRESSÃO A LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA, PARA ATENDER O CONSELHO MUNICIPAL |
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
1.677,60
SV
12.000,0000
0,00
8546/2015
Outros/Não Aplicável
ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES
315,97
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
133.671.808-07
0,00
762
9949/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
2 - LANCHE
14,26
2,0000
196,32
3 - PERNOITE - VIAGEM À CAMPINAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS ABERTOS DO |
IDOSO 2015 - SAÍDA: 28/09/15, ÀS 18h00 - RETORNO: 29/09/15 ÀS 22h00 - ESPORTES |
196,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.280,07
4.280,07
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
9950/000-2015
4.280,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
4.280,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
83.170,54
83.170,54
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9951/000-2015
83.170,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
83.170,54
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.331,86
4.331,86
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9952/000-2015
4.331,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
4.331,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.045,57
4.045,57
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9953/000-2015
4.045,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
4.045,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.836,53
9.836,53
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9954/000-2015
9.836,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
9.836,53
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.491,39
2.491,39
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9955/000-2015
2.491,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.491,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
19.005,69
19.005,69
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9956/000-2015
19.005,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
19.005,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
931,56
931,56
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
9957/000-2015
931,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
931,56
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.997,01
1.997,01
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
9958/000-2015
1.997,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.997,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.107,09
3.107,09
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9959/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
39
3.107,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.107,09
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
990,44
990,44
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9960/000-2015
990,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
990,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
109,93
109,93
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9961/000-2015
109,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
109,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.635,26
4.635,26
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9962/000-2015
4.635,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
4.635,26
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
157,88
157,88
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
9963/000-2015
157,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
157,88
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
225,40
225,40
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
26
9964/000-2015
225,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
225,40
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
25.712,48
25.712,48
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9965/000-2015
25.712,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
25.712,48
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.457,23
2.457,23
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9966/000-2015
2.457,23
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.457,23
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.163,30
1.163,30
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9967/000-2015
1.163,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.163,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.794,71
4.794,71
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9968/000-2015
4.794,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
4.794,71
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9969/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
156,54
156,54
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
9970/000-2015
156,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
156,54
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.239,70
1.239,70
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
42
9971/000-2015
1.239,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.239,70
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.409,60
5.409,60
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
52
9972/000-2015
5.409,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
5.409,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
72.425,99
72.425,99
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9973/000-2015
72.425,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
72.425,99
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
14.330,68
14.330,68
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9974/000-2015
14.330,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
14.330,68
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.310,31
7.310,31
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9975/000-2015
7.310,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
7.310,31
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20.433,38
20.433,38
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9976/000-2015
20.433,38
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
20.433,38
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
39
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.429,52
3.429,52
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9977/000-2015
3.429,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.429,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9978/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.961,26
1.961,26
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
9979/000-2015
1.961,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.961,26
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
951,07
951,07
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
9980/000-2015
951,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
951,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
550,33
550,33
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
9981/000-2015
550,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
550,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
41.504,51
41.504,51
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
9982/000-2015
41.504,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
41.504,51
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.831,80
3.831,80
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
9983/000-2015
3.831,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.831,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
54.112,45
54.112,45
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9984/000-2015
54.112,45
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
54.112,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.071,71
8.071,71
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9985/000-2015
8.071,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
8.071,71
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.276,62
5.276,62
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9986/000-2015
5.276,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
5.276,62
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.896,62
13.896,62
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9987/000-2015
13.896,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
13.896,62
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.192,45
2.192,45
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9988/000-2015
2.192,45
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.192,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9989/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.691,16
1.691,16
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
9990/000-2015
1.691,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.691,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.803,20
1.803,20
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
104
9991/000-2015
1.803,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.803,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
40.145,17
40.145,17
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9992/000-2015
40.145,17
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
40.145,17
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.541,52
4.541,52
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9993/000-2015
4.541,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
4.541,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.588,92
3.588,92
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9994/000-2015
3.588,92
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.588,92
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
39
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.017,01
4.017,01
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9995/000-2015
4.017,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
4.017,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9996/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.659,07
1.659,07
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
9997/000-2015
1.659,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.659,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
181,22
181,22
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
119
9998/000-2015
181,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
181,22
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.752,27
16.752,27
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
9999/000-2015
16.752,27
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
16.752,27
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.995,37
1.995,37
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
10000/000-2015
1.995,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.995,37
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.413,12
1.413,12
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
10001/000-2015
1.413,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.413,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.958,52
1.958,52
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
10002/000-2015
1.958,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.958,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
10003/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
904,91
904,91
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
10004/000-2015
904,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
904,91
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.014,30
1.014,30
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
10005/000-2015
1.014,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.014,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.005,41
9.005,41
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
10006/000-2015
9.005,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
9.005,41
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
103.170,95
103.170,95
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10007/000-2015
103.170,95
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
103.170,95
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.597,37
2.597,37
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10008/000-2015
2.597,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.597,37
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.346,49
6.346,49
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10009/000-2015
6.346,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.346,49
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.955,90
7.955,90
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10010/000-2015
7.955,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
7.955,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10011/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.426,75
13.426,75
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
10012/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
39
13.426,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
13.426,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.258,34
16.258,34
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
194
10013/000-2015
16.258,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
16.258,34
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
36.108,33
36.108,33
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
10014/000-2015
36.108,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
36.108,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.728,64
1.728,64
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
10015/000-2015
1.728,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.728,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.800,14
1.800,14
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
10016/000-2015
1.800,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.800,14
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.482,94
1.482,94
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
10017/000-2015
1.482,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.482,94
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
10018/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.631,14
1.631,14
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
10019/000-2015
1.631,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.631,14
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.068,05
1.068,05
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
224
10020/000-2015
1.068,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.068,05
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.093,03
2.093,03
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
10021/000-2015
2.093,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.093,03
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
62.619,99
62.619,99
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
10022/000-2015
62.619,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
62.619,99
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.291,78
4.291,78
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
10023/000-2015
4.291,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
4.291,78
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.818,05
4.818,05
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
10024/000-2015
4.818,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
4.818,05
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.110,26
9.110,26
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
10025/000-2015
9.110,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
9.110,26
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.633,99
1.633,99
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
10026/000-2015
1.633,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.633,99
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
10027/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.814,17
1.814,17
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
10028/000-2015
1.814,17
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.814,17
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.280,81
6.280,81
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
0,00
271
10029/000-2015
6.280,81
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.280,81
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
39
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
34.408,15
34.408,15
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
10030/000-2015
34.408,15
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
34.408,15
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
112,70
112,70
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
10031/000-2015
112,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
112,70
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.577,80
1.577,80
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
10032/000-2015
1.577,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.577,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
485.985,68
485.985,68
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10033/000-2015
485.985,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
485.985,68
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.445,15
15.445,15
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10034/000-2015
15.445,15
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
15.445,15
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
27.988,44
27.988,44
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10035/000-2015
27.988,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
27.988,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.921,04
2.921,04
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10036/000-2015
2.921,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.921,04
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.556,24
11.556,24
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10037/000-2015
11.556,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
11.556,24
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
31.496,20
31.496,20
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
10038/000-2015
31.496,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
31.496,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20.908,55
20.908,55
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
0,00
302
10039/000-2015
20.908,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
20.908,55
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
66.406,68
66.406,68
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
10040/000-2015
66.406,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
66.406,68
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
374,28
374,28
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
10041/000-2015
374,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
374,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
4.008,09
4.008,09
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
10042/000-2015
4.008,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
4.008,09
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
908,85
908,85
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
10043/000-2015
908,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
908,85
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.048,80
2.048,80
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
10044/000-2015
2.048,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.048,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.987,59
3.987,59
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
10045/000-2015
3.987,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.987,59
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.274,10
1.274,10
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
10046/000-2015
1.274,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.274,10
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
881,89
881,89
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
10047/000-2015
881,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
881,89
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
39
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
703,93
703,93
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
10048/000-2015
703,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
703,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
298,39
298,39
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
10049/000-2015
298,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
298,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
16.957,67
16.957,67
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
10050/000-2015
16.957,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
16.957,67
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.260,80
1.260,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
10051/000-2015
1.260,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.260,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.365,09
5.365,09
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
376
10052/000-2015
5.365,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
5.365,09
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.014,30
1.014,30
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
378
10053/000-2015
1.014,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.014,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
26.466,37
26.466,37
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
10054/000-2015
26.466,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
26.466,37
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.797,63
2.797,63
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
10055/000-2015
2.797,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.797,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
880,80
880,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
10056/000-2015
880,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
880,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
211,44
211,44
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
10057/000-2015
211,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
211,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.723,24
2.723,24
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
10058/000-2015
2.723,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.723,24
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.562,21
11.562,21
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
394
10059/000-2015
11.562,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
11.562,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
20.951,20
20.951,20
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
10060/000-2015
20.951,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
20.951,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
691,85
691,85
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
10061/000-2015
691,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
691,85
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.250,29
1.250,29
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
10062/000-2015
1.250,29
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.250,29
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
727,43
727,43
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
403
10063/000-2015
727,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
727,43
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.014,30
1.014,30
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
407
10064/000-2015
1.014,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.014,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.720,43
6.720,43
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
10065/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
31
39
6.720,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.720,43
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
235,13
235,13
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
10066/000-2015
235,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
235,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
85,44
85,44
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
10067/000-2015
85,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
85,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
472,80
472,80
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
10068/000-2015
472,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
472,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.082,69
9.082,69
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
10069/000-2015
9.082,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
9.082,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
159,06
159,06
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
10070/000-2015
159,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
159,06
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
814,73
814,73
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
10071/000-2015
814,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
814,73
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
48.997,07
48.997,07
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
10072/000-2015
48.997,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
48.997,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.578,87
1.578,87
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
10073/000-2015
1.578,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.578,87
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.198,22
3.198,22
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
10074/000-2015
3.198,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.198,22
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.826,47
3.826,47
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
10075/000-2015
3.826,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.826,47
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.686,65
6.686,65
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
10076/000-2015
6.686,65
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.686,65
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
86.498,41
86.498,41
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
10077/000-2015
86.498,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
86.498,41
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.743,94
6.743,94
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
10078/000-2015
6.743,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.743,94
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.222,38
5.222,38
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
10079/000-2015
5.222,38
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
5.222,38
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.424,65
8.424,65
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
10080/000-2015
8.424,65
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
8.424,65
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.037,20
1.037,20
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
10081/000-2015
1.037,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.037,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
10082/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.765,12
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
32
39
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
942,79
942,79
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
10083/000-2015
942,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
942,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.779,86
10.779,86
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
471
10084/000-2015
10.779,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
10.779,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.821,08
6.821,08
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
478
10085/000-2015
6.821,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.821,08
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
38.555,57
38.555,57
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
10086/000-2015
38.555,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
38.555,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.483,19
2.483,19
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
10087/000-2015
2.483,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.483,19
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.102,20
2.102,20
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
10088/000-2015
2.102,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.102,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
903,75
903,75
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
10089/000-2015
903,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
903,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
438,29
438,29
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
0,00
495
10090/000-2015
438,29
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
438,29
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.703,01
3.703,01
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
501
10091/000-2015
3.703,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.703,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
116.621,65
116.621,65
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10092/000-2015
116.621,65
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
116.621,65
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
155,59
155,59
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10093/000-2015
155,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
155,59
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.949,97
12.949,97
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10094/000-2015
12.949,97
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
12.949,97
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
115,51
115,51
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10095/000-2015
115,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
115,51
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.670,82
12.670,82
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
10096/000-2015
12.670,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
12.670,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
611.752,60
611.752,60
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10097/000-2015
611.752,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
611.752,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.468,47
9.468,47
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10098/000-2015
9.468,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
9.468,47
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.082,34
5.082,34
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10099/000-2015
5.082,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
5.082,34
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
52.809,07
52.809,07
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10100/000-2015
52.809,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
52.809,07
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
33
39
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.482,90
1.482,90
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10101/000-2015
1.482,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.482,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
540,41
540,41
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10102/000-2015
540,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
540,41
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.184,49
13.184,49
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
10103/000-2015
13.184,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
13.184,49
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
133.782,14
133.782,14
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
10104/000-2015
133.782,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
133.782,14
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.512,27
6.512,27
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
10105/000-2015
6.512,27
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.512,27
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.198,21
1.198,21
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
10106/000-2015
1.198,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.198,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
244,41
244,41
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
0,00
510
10107/000-2015
244,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
244,41
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
41.424,27
41.424,27
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
0,00
518
10108/000-2015
41.424,27
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
41.424,27
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
577.857,30
577.857,30
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
10109/000-2015
577.857,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
577.857,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.785,48
5.785,48
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
10110/000-2015
5.785,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
5.785,48
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
511,48
511,48
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
10111/000-2015
511,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
511,48
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
40.426,52
40.426,52
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
10112/000-2015
40.426,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
40.426,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.569,54
1.569,54
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
10113/000-2015
1.569,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.569,54
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.180,87
9.180,87
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
10114/000-2015
9.180,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
9.180,87
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
29.087,21
29.087,21
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10115/000-2015
29.087,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
29.087,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
221,25
221,25
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
10116/000-2015
221,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
221,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
30.123,18
30.123,18
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
10117/000-2015
30.123,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
30.123,18
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
186.913,90
186.913,90
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10118/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
34
39
186.913,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
186.913,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
5.272,24
5.272,24
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10119/000-2015
5.272,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
5.272,24
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
7.025,32
7.025,32
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10120/000-2015
7.025,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
7.025,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.961,53
9.961,53
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10121/000-2015
9.961,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
9.961,53
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.680,29
2.680,29
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10122/000-2015
2.680,29
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.680,29
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10123/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
650,16
650,16
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
10124/000-2015
650,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
650,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
9.210,84
9.210,84
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
626
10125/000-2015
9.210,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
9.210,84
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.100,10
10.100,10
13.00.08.244.3.3.90.46.01
O
0,00
637
10126/000-2015
10.100,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
10.100,10
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.790,16
12.790,16
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
682
10127/000-2015
12.790,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
12.790,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
21.636,99
21.636,99
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
10128/000-2015
21.636,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
21.636,99
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
451,32
451,32
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
10129/000-2015
451,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
451,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
610,77
610,77
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
10130/000-2015
610,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
610,77
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.269,79
2.269,79
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
10131/000-2015
2.269,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.269,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
10132/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
365,27
365,27
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
10133/000-2015
365,27
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
365,27
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.469,15
2.469,15
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
0,00
722
10134/000-2015
2.469,15
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.469,15
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.690,50
1.690,50
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
10135/000-2015
1.690,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.690,50
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
35
39
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
34.557,69
34.557,69
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10136/000-2015
34.557,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
34.557,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.282,68
3.282,68
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10137/000-2015
3.282,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
3.282,68
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.708,43
2.708,43
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10138/000-2015
2.708,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.708,43
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
899,35
899,35
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10139/000-2015
899,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
899,35
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
6.765,12
6.765,12
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10140/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.188,09
1.188,09
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
10141/000-2015
1.188,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.188,09
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
96,35
96,35
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
758
10142/000-2015
96,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
96,35
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2.126,48
2.126,48
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
758
10143/000-2015
2.126,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
2.126,48
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
1.883,72
1.883,72
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
767
10144/000-2015
1.883,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
1.883,72
1,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
6.085,66
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
319
10145/000-2015
0,64
1 - Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potassio 125 mg comprimido - SANDOZ
5.240,66
COMP
8.253,0000
1,52
2 - Escopolamina, Butilbrometo 4 mg/ml + Dipirona Sódica 500 mg/ml solução injetável - ampola com 5 ml - |
HIPOLABOR |
152,00
AMP
100,0000
3,30
3 - Ranitidina, Cloridrato 15 mg/ml xarope - frasco co m 120 ml + copo dosador - NATIVITA - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
693,00
FR
210,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
9.364,30
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
0,00
319
10146/000-2015
4,39
1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - PRATI
1.316,70
FR
300,0000
0,17
2 - Agua para injeção - ampola com 10ml - ISOFARMA
67,60
AMP
400,0000
0,38
3 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul comprimido - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
7.980,00
COMP
21.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
555,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.782.733/0001-49
0,00
319
10147/000-2015
0,37
1 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SÓDIO 3,5G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G + CITRATO |
DE SÓDIO 2,9G + GLICOSE 20G) PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL - ENVELOPE COM 27,9G - NATULAB - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
555,00
ENV
1.500,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
LTDA |
894,74
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
0,00
319
10148/000-2015
0,21
1 - LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG - HYPERMARCAS/BRAINFARMA
126,00
COMP
600,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
36
39
0,16
2 - MAYTENUS ILICIFOLIA - PADRONIZADO EM 13,3MG (3,5%) DE TANINOS TOTAIS - CAPSULA COM 380MG |
-ESPINHEIRA SANTA - NATULAB |
240,00
CAP
1.500,0000
1,84
3 - PERMETRINA 50MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - NATIVITA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
528,74
FR
288,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
3.417,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
0,00
319
10149/000-2015
0,89
1 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD-ROCHE
1.815,60
COMP
2.040,0000
0,60
2 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA-ROCHE - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.602,00
COMP
2.670,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
4.700,86
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
0,00
319
10150/000-2015
0,55
1 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇAO NASAL FRASCO COM 30M L - NEONAZOL / NATIVITA
660,00
FR
1.200,0000
0,05
2 - Loratadina 10 mg comprimido. - LORITIL / GEOLAB
494,40
COMP
10.300,0000
0,33
3 - ALENDRONATO DE SODIO 70 MG - BLISTER COM 4 COMPRIM IDOS - ENDROSTAN / DELTA
168,96
COMP
512,0000
0,21
4 - ESPIRONOLACTONA 100MG - HIPOLABOR (G)
420,00
COMP
2.000,0000
0,04
5 - PARACETAMOL 500MG - HIPOLABOR (G) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.957,50
COMP
84.500,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
HOSPITAL |
671,55
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
0,00
319
10151/000-2015
0,06
1 - Carvedilol 3,125 mg comprimido. - KARVIL / TORRENT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
671,55
COMP
12.210,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
LTDA |
1.110,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
0,00
319
10152/000-2015
0,56
1 - CODEINA 30MG - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.110,00
COMP
2.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
696,84
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.005.873/0001-00
0,00
319
10153/000-2015
1,42
1 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 150ML - HIDROXIL
613,44
FR
432,0000
0,14
2 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
83,40
COMP
600,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1.825,22
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
319
10154/000-2015
5,43
1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - MEDLEY
542,72
FR
100,0000
0,48
2 - IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - NOVARTIS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO |
B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF |
CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.282,50
COMP
2.700,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
2.968,30
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
0,00
319
10155/000-2015
2,19
1 - DIMINIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 5MG /ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML |
- TAKEDA PHARMA LTDA (ANTIGA NYCOMED) |
1.248,30
FR
570,0000
0,20
2 - HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.720,00
COMP
8.600,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
37
39
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
1.260,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
0,00
319
10156/000-2015
0,08
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido - EUPROSTATIN/EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.260,00
COMP
15.750,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
6.336,13
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
319
10157/000-2015
1,55
1 - CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300MG - TEUTO
1.314,40
CAP
848,0000
0,06
2 - ENALAPRIL, MALEATO 20MG - NEO Q/HYP/BRAIN
3.449,25
COMP
54.750,0000
0,54
3 - ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - MABRA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO |
B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF |
CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.572,48
DRAG
2.912,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
5.785,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
0,00
319
10158/000-2015
0,05
1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED
500,00
COMP
10.000,0000
0,35
2 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SOJA) - VITAMED
3.255,00
CAP
9.300,0000
5,80
3 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - NATURELIFE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.030,00
FR
350,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
6.172,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
319
10159/000-2015
2,99
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - GEN 40 MG/ML 20 ML - UNIÃO QUÍMICA
179,40
FR
60,0000
0,06
2 - Carvedilol 6,25 mg comprimido. - DIVELOL 6,25 MG C/ 60 - BALDACCI
924,00
COMP
16.800,0000
30,58
3 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL O RAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL |
250 MG HFA - CHIESI |
2.293,50
FR
75,0000
0,37
4 - ITRACONAZOL 100MG - NEO ITRAX 100 MG C/15 - BRAINFARMA
222,00
CAP
600,0000
0,85
5 - LEVOMEPROMAZINA 100MG - NEOZINE 100 MG C/20 - SAFONI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.553,90
COMP
3.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
11.325,44
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
319
10160/000-2015
0,80
1 - SIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML SOLUÇAO ORAL - FRASC O COM 15ML - PRATI DONADUZZI
640,00
FR
800,0000
0,11
2 - ACICLOVIR 200 MG - PRATI DONADUZZI
472,50
COMP
4.500,0000
1,86
3 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100 ML - PRATI |
DONADUZZI |
93,00
FR
50,0000
0,02
4 - ATENOLOL 25MG - PRATI DONADUZZI
1.904,40
COMP
82.800,0000
0,18
5 - GINKO BILOBA 120MG - PRATI DONADUZZI
5.670,00
COMP
31.500,0000
1,21
6 - MICONAZOL, NITRATO 2% CREME - BISNAGA COM 28G - PRATI DONADUZZI
1.573,00
TB
1.300,0000
2,16
7 - PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 60 ML - PRATI DONADUZZI |
- PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF |
- SAÚDE |
972,54
FR
450,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
2.120,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
319
10161/000-2015
1,63
1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRA SCO COM 60ML - PRATI DONADUZZI
1.956,00
FR
1.200,0000
1,64
2 - Aciclovir 50 mg/g creme dermatológico - bisnaga co m 10 g - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
164,00
TB
100,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
659,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
0,00
319
10162/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
38
39
1,10
1 - Minoxidil 10 mg comprimido - LABORATÓRIOS PFIZER LTDA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
659,40
COMP
600,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
LTDA |
1.028,74
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
0,00
319
10163/000-2015
0,15
1 - NITROFURANTOÍNA 100MG - TEUTO - C/28
535,30
CAP
3.612,0000
0,06
2 - Isossorbida, Mononitrato 20 mg comprimido - ZYDUS - C/30 - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
493,44
COMP
7.710,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
333,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
319
10164/000-2015
3,33
1 - Hidrocortisona, Succinato Sodico 100 mg pó para solução injetavel - frasco/ampola + diluente - BLAU - |
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF |
- SAÚDE |
333,00
FR/AM
100,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE |
MEDICA |
47,18
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
0,00
319
10165/000-2015
0,24
1 - Cloreto de Sodio 0,9% solução injetavel - ampola com 10 ml - ISOFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
47,18
AMP
200,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
7.659,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
319
10166/000-2015
11,08
1 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - BUSONID 32MCG - BIOSINTÉTICA
3.767,20
FR
340,0000
1,13
2 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - GEN 300MG C/60 - ALTHAIA
2.576,40
COMP
2.280,0000
4,70
3 - Salbutamol, Sulfato 100 mcg/dose aerossol oral - F rasco com 200 doses. - AEROLIN 100MG SPRAY - GSK - |
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF |
- SAÚDE |
1.316,00
FR
280,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
63,48
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
10167/000-2015
15,60
1 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 1/2" - VONDER
31,20
UN
2,0000
2,30
2 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/16" - VONDER
4,60
UN
2,0000
8,70
3 - Broca de aço rápido para metais ferrosos e não ferrosos 3/8" - VONDER
17,40
UN
2,0000
2,35
4 - Broca de Videa para concreto 3/16" - VONDER
4,70
UN
2,0000
3,30
5 - Broca de Videa para concreto 3/8" - VONDER
3,30
UN
1,0000
2,28
6 - Broca de Videa para concreto 5/16" - VONDER - PARA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
2,28
UN
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
9,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
0,00
319
10168/000-2015
4,90
1 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas na |
área interna sacos com 20 Kg. - CIMPOR - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
9,80
UN
2,0000
0,00
8497/2015
Outros/Não Aplicável
RENAN ROSA SALES
42,26
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
311.536.648-52
0,00
410
10169/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR USUÁRIAS CLAUDINÉIA MELLO DOS SANTOS E ALYCIA VITÓRIA MELLO SANTOS PARA |
PASSAR EM PERÍCIA MÉDICA NO IMESC - INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE SÃO |
PAULO EM SÃO PAULO/SP - DIA 10/09/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 15h00 - MAC - C/C 624027-3 CEF |
- SAÚDE |
7,13
1,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
188,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
184
10170/000-2015
47,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. |
188,00
UN
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 24/09/2015 ATÉ 24/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
39
39
0,00
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO |
LTDA- |
4.557,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
0,00
211
10171/000-2015
30,38
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
NOSSO TETO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
4.557,00
UN
150,0000
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
3.250,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
691
10172/000-2015
65,00
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó |
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de |
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 |
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero |
completo sem pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
3.250,00
UN
50,0000
0,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
7.250,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
0,00
213
10173/000-2015
145,00
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, |
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. |
MUNICIPAIS |
7.250,00
HR
50,0000
0,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
34.400,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
0,00
213
10174/000-2015
86,00
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as |
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. |
MUNICIPAIS |
34.400,00
HR
400,0000
0,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
39.300,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
0,00
213
10175/000-2015
131,00
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas |
trabalhadas e combustível. - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
39.300,00
HR
300,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
92,00
5001
15039/001-2014
1 - BOTIJÃO DE GÁS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. |
MUNICIPAIS |
92,00
UN
2,0000
46,00
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 25 de Setembro de 2015.
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