4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/08/2015 ATÉ 26/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
5
Data de Lançamento: 26/08/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
669,32
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
669,32
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/023-2015       
669,32
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
669,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.026,16
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
5.026,16
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/014-2015       
5.026,16
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.026,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.527,22
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
6.527,22
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
468/007-2015       
6.527,22
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.527,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.728,73
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
6.728,73
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
551
469/009-2015       
6.728,73
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS CRECHES -  C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.728,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
53,20
7003/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
113812600
J
45.685.872/0001-79
0,00
5813
627/000-2015       
53,20
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT PLACA 
FQS 3985 - SAÚDE - APOIO ÀS REFERÊNCIAS - INFRAÇÃO Nº 5Z0005813 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
53,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7509/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
255,39
0,00
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
670/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA DE TRÂNSITO OCORRIDA COM O 
VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN PLACA DBA 9474 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 1Q571017-2, 1Q571644-2 E 
1Q648687-2 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
255,39
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
2.505,32
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
910/011-2015       
2.505,32
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.505,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
112,36
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
912/008-2015       
112,36
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
112,36
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
8.821,56
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
528
914/008-2015       
8.821,56
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.821,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
3.013,22
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
915/008-2015       
3.013,22
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.013,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
13.051,26
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
916/007-2015       
13.051,26
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.051,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
722,98
323
1016/023-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
722,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
722,98
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
386,64
49
1056/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - Marca: 
LITORAL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
386,64
Un.:
UN
Quantidade:
54,0000
7,16
0,00
234/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
0,00
672,75
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
2
1225/000-2015       
44,85
Item:
1 - CARTUCHO DE TINTA COLORIDO - PARA IMPRESSORA HP CN 731A - PARA USO DO CERIMONIAL E 
PROCON - GABINETE
Vl.Total:
672,75
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/08/2015 ATÉ 26/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1466/007-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
3.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1467/007-2015       
3.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
5.275,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1471/007-2015       
5.275,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.609,73
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
781
3270/004-2015       
2.869,91
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.869,91
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 4ª 
PARCELA DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - PERÍODO DE 16/06/2015 A 15/07/2015 - REF. 05 
MESES - ESPORTES
2.869,91
SV
1,0000
8.909,09
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
8.909,09
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
513
3510/005-2015       
8.909,09
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DOS EXEPCIONAIS DE REGISTRO. - C/C 404-7 
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3472/000-2015
Vl.Total:
8.909,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.300,00
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
0,00
9.300,00
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
0,00
546
3699/006-2015       
9.300,00
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 
404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015.
Vl.Total:
9.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
263,10
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
5290/000-2015       
2,80
Item:
1 - SACO BLOCADO - 20X30CM - 500 UNIDADES - PRINT
Vl.Total:
2,80
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
5,30
2 - SACO PARA PIPOCA - 300 UNIDADES - PRINT
5,30
PCT
1,0000
0,15
3 - FORMA PARA EMPADA, PAPEL - N° 0 - DESCAR
45,00
UN
300,0000
0,15
4 - FORMINHA DE PAPEL N° 5 - DIVERSAS CORES - REGINA
90,00
UN
600,0000
0,20
5 - FORMINHA DE PAPEL - N° 6 - DIVERSAS CORES - REGINA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SEUS 
CURSOS DE CULINÁRIA - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA
120,00
UN
600,0000
0,00
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
610,82
766
5808/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
610,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
610,82
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
-331,05
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
6400/000-2015 - 01
-331,05
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6400/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - RENOVAÇÃO DE CONTRATO
Vl.Total:
-331,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
5240/2015
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
0,00
500,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
287
6728/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PAR DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA INCLUSIVE DO 
SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
680,55
5751/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNICAÇÕES LTDA.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
72.736.168/0001-70
0,00
15
7507/000-2015       
226,85
Item:
1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - PARA A DIVULGAÇÃO DA ANISTIA DE MULTA E JUROS DA DÍVIDA ATIVA - 
P/B 03 COLUNAS - GABINETE
Vl.Total:
680,55
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/08/2015 ATÉ 26/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
82,90
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
7577/003-2015       
82,90
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ETEC - CONSUMO DE ÁGUA DO 
KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
82,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
880,27
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7580/005-2015       
880,27
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
880,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
7.789,08
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7582/003-2015       
7.789,08
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE 
ENERGIA DO KKKK - ETEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
7.789,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.290,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
1.290,34
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
7610/001-2015       
1.290,34
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTAGEM DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.290,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
97,99
766
7666/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA 
- ESPORTES
Vl.Total:
97,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
97,99
396,00
6825/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA DE FATIMA GOMES
0,00
396,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
108.414.628-28
0,00
525
8578/000-2015       
396,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF VEREADOR KESAO KASUGA - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
396,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6935/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
843,73
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
8665/001-2015       
843,73
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
843,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6941/2015
Inexigibilidade
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
80.227.796/0001-59
4.185,00
648
8727/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 006/2015 - PELO PERÍODO DE 06 
MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.185,00
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
41,85
0,00
6941/2015
Inexigibilidade
AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
71.445.555/0001-95
1.570,80
648
8728/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 006/2015 - PELO PERÍODO DE 06 
MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.570,80
Un.:
SV
Quantidade:
40,0000
39,27
0,00
6941/2015
Inexigibilidade
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
60.896.248/0004-57
5.447,25
648
8729/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/MIRACATU
Vl.Total:
476,00
Un.:
SV
Quantidade:
70,0000
6,80
2 - PASSAGEM - REGISTRO/SANTOS
2.396,25
SV
45,0000
53,25
3 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO
2.295,00
SV
45,0000
51,00
4 - PASSAGEM - REGISTRO/IGUAPE - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 006/2015 - PELO PERÍODO DE 06 MESES 
- ASSISTÊNCIA
280,00
SV
20,0000
14,00
0,00
7277/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME
-1.071,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
10.282.941/0001-19
0,00
293
8868/000-2015 - 01
-1.071,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8868/0-2015 - MOTIVO: ERRO DE DIGITAÇÃO
Vl.Total:
-1.071,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
119,80
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
119,80
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
517
8874/000-2015       
119,80
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL 3G - MÊS REFERENCIA 07/2015 - PARA ATENDIMENTO S.M.E. - C/C 404/7 
C.E.F. - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
119,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
7277/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME
1.071,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
10.282.941/0001-19
0,00
293
8999/000-2015       
153,00
Item:
1 - PAR DE MULETAS . Fabricada em alumínio de alta resistência, com regulagem.Composição: parte metálica, 
alumínio; revestimento do apoio de mão e axilar: borracha; ponteira: borracha - INADAIÁ - PARA USO DOS 
PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO NO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - RECURSO FEDERAL - 
PROPOSTA 456858720001120-01 - EQUIP. FISIOTERAPIA - REPASSE FUNDO A FUNDO - C/C 624077-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.071,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
7,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
46,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
9000/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/08/2015 ATÉ 26/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
6,60
Item:
1 - RECEITUÁRIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, 50 x 1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite 
56g/m2 cor azul (1x0 cor) , colado, numerado, com 1 picote; f final: 26 x 10cm. Modelo em anexo. - REF. A 
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
46,20
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
7,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
290,16
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
9001/000-2015       
96,72
Item:
1 - AMPLIFICADOR MARSHALL JCM 900 + CAIXA MARSHALL 4X12 (ITENS COMPLEMENTARES DE 
SONORIZAÇÃO - CONJUNTO) - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
Vl.Total:
193,44
Vl. Unit.:
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
2,0000
96,72
2 - AMPLIFICADOR GALLIEN KRUEGER RB 800/HARTKE SYSTENS 3500 COM CAIXA 1 1X15 POLEGADAS + 4X10 
POLEGADAS (ITENS COMPLEMENTARES DE SONORIZAÇÃO - CONJUNTO) - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - 
CULTURA
96,72
DIÁRI
1,0000
0,00
7481/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BIO WORLD SISTEMAS LTDA-ME
200,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.367.009/0001-51
0,00
652
9002/000-2015       
200,00
Item:
1 - SUPORTE TÉCNICO . Reinstalação, mudança de local - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PONTO DESTA 
SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
7480/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
555,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
653
9003/000-2015       
277,50
Item:
1 - QUADRO DE CORTIÇA. 1,20X2,00, com moldura em madeira - PARA ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E 
ROTINAS ADMINISTRATIVAS DOS CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
555,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
7508/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
256,35
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
0,00
184
9004/000-2015       
85,45
Item:
1 - CINTA DE ELEVAÇÃO CARGA 4X1T - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
256,35
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
7484/2015
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
140,52
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
0,00
100
9005/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DO JURAMENTO À BANDEIRA NAS CIDADES DO VALE DO 
RIBEIRA - JUQUIÁ/SP: 11/08/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - JACUPIRANGA/SP: 13/08/2015, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ELDORADO/SP: 20/08/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - 
SETE BARRAS/SP: 24/08/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE
Vl.Total:
140,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
0,00
7485/2015
Outros/Não Aplicável
LEILA CRISTINA COSTA FERNANDES
70,26
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
084.949.568-76
0,00
100
9006/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS PARA A REALIZAÇÃO DO JURAMENTO À BANDEIRA NAS CIDADES DO VALE DO 
RIBEIRA - ELDORADO/SP: 20/08/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - SETE BARRAS/SP: 24/08/2015, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
0,00
7524/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TOYO REI SUPERMERCADO LTDA
480,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
96.646.450/0001-25
0,00
431
9007/000-2015       
120,00
Item:
1 - BOTIJÃO DE GÁS P13 - VAZIO - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
67,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
9008/000-2015       
112,00
Item:
1 - REPARO PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,20
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
112,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
9009/000-2015       
112,00
Item:
1 - REPARO PNEU - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 13.180 PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
112,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
67,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
9010/000-2015       
112,00
Item:
1 - REPARO PNEU - MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,20
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
89,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
9011/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO DE REPARO DE PNEUS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CARGO C1317 PLACA DBA 9497 - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
89,60
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.545,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
9012/000-2015       
772,50
Item:
1 - PNEU LISO 215/75/R17.5 - MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 2072 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.545,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
89,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
9013/000-2015       
112,00
Item:
1 - SERVIÇO DE REPARO DE PNEUS. Conserto de 2 camaras de pneus - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 
CARGO 1119 PLACA FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
89,60
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
950,63
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
9014/000-2015       
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 26/08/2015 ATÉ 26/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
5
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
81,67
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO FREIO
Vl.Total:
251,55
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0800
81,67
2 - MÃO DE OBRA. NA CONCHA E FACA
469,60
HR
5,7500
81,67
3 - SERVIÇO DE LAVAR/LUBRIFICAR - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - 
SERV. MUNICIPAIS
229,48
HR
2,8100
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
35,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
101
9015/000-2015       
35,00
Item:
1 - Aquisiçao de: ROTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
35,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 27 de Agosto de 2015.