4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
18
Data de Lançamento: 28/09/2015 |
66,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/025-2015
66,00
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
66,00
1,0000
180,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
0,00
645
507/005-2015
180,00
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS |
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - NO ANO DE 2015 - ASSISTÊNCIA |
180,00
SV
1,0000
133,46
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/025-2015
133,46
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
GABINETE |
133,46
1,0000
0,00
8073/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
0,00
170,24
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
719/000-2015
170,24
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. INFRAÇÃO OCORRIDA COM O VEÍCULO |
L200 PLACA EHE 7245 - INFRAÇÃO Nº A3 - 44689-1 - SERV. MUNICIPAIS |
170,24
SV
1,0000
586,46
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
586,46
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
767/000-2015
586,46
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 369 - R$ 16.756,06
586,46
1,0000
2.591,23
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
2.591,23
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
768/000-2015
2.591,23
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 368 - R$ 74.035,08
2.591,23
1,0000
2.959,71
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
915/009-2015
2.959,71
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.959,71
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
23.658,84
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
23.658,84
346
1006/010-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, |
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO |
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
23.658,84
1,0000
23.658,84
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
5.250,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
5.250,00
429
1190/008-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
5.250,00
1,0000
5.250,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
313.682,45
304
1194/010-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
- SAÚDE |
313.682,45
1,0000
313.682,45
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
-113.682,45
304
1194/010-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 1194/10-2015 - Motivo: Falta de saldo para realizar o pagamento total.
-113.682,45
1,0000
-113.682,45
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
70.000,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
70.000,00
318
1200/008-2015
1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO |
DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE |
70.000,00
1,0000
70.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
20.000,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
20.000,00
318
1203/008-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE |
20.000,00
1,0000
20.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
8.909,09
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
8.909,09
513
3510/006-2015
[<<Primeira Página] [<Página Anterior]
[Próxima Página>] [Última Página>>]
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
18
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA |
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE |
REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DOS EXEPCIONAIS DE REGISTRO. - C/C 404-7 |
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3472/000-2015 |
8.909,09
1,0000
8.909,09
0,00
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
0,00
9.300,00
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
9.300,00
546
3699/007-2015
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA |
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE |
REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C |
404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3473/000-2015. |
9.300,00
1,0000
9.300,00
78,35
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
78,35
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
78,35
528
5916/005-2015
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25.398-7 - BANCO DO BRASIL - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
78,35
1,0000
78,35
15,70
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
15,70
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
15,70
528
5917/004-2015
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 130.022-9 - BANCO DO BRASIL - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
15,70
1,0000
15,70
164,25
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
164,25
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
164,25
528
5918/005-2015
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.284-0 - BANCO DO BRASIL - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
164,25
1,0000
164,25
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
-2.400,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
12.432.995/0001-49
0,00
505
6668/000-2015 - 01
-2.400,00
1 - Anulação da Nota nº 6668/0-2015 - MOTIVO: ITEM JÁ EM ESTOQUE ATÉ O FINAL DO ANO. FÓRMULA |
INFANTIL |
-2.400,00
1,0000
62.689,95
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
62.689,95
11.00.12.365.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
0,00
538
6715/001-2015
680,93
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONVENIO - QUADRA J.K. - DR 02.220.015 - C/C 28.124-7 - REF. 1ª |
MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO |
62.689,95
%
92,0600
11.345,13
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
11.345,13
11.00.12.365.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
535
6716/001-2015
123,23
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - CONTRAPARTIDA - QUADRA J.K. - DR 01.210.000 - REF. 1ª MEDIÇÃO - |
EDUCAÇÃO |
11.345,13
%
92,0600
14.727,14
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
14.727,14
11.00.12.365.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
0,00
538
6717/001-2015
1.133,69
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONVENIO - QUADRA ANNA PINTO - DR 02.220.015 - C/C 28.124-7 BB - |
REF. 1ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO |
14.727,14
%
12,9900
2.028,92
2855/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
2.028,92
11.00.12.365.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
535
6718/001-2015
156,19
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONTRAPARTIDA - QUADRA ANNA PINTO - DR 01.210.000 - REF. 1ª |
MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO |
2.028,92
%
12,9900
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
17.887.717/0001-08
42.343,47
542
7380/002-2015
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 07 CONVENIO - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR DA EMEF |
PROF. FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 208383/2014 - C/C |
28883-7 BB - ACERTO CONTÁBIL - REF. AO EMP. 570/2015 - C.I 97/2015 - REF. 2ª MEDIÇÃO - EDUCAÇÃO |
42.343,47
%
19,5000
2.171,39
1.594,36
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
7580/009-2015
1.594,36
1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL |
DE ADMINISTRAÇÃO |
1.594,36
1,0000
0,00
7605/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
573,36
51
9437/001-2015
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - ESTIMATIVA PARA USO |
DA DIVISÃO DE RH PELO PERÍODO DE 4 MESES - ADMINISTRAÇÃO |
573,36
SV
9.556,0000
0,06
768,43
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
9474/000-2015
768,43
1 - PAGAMENTO DE FATURA ELEKTRO UC 28476786 REF. AO MÊS DE AGOSTO COM O VENCIMENTO EM |
SET/15 - ETEC - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA - ADMINISTRAÇÃO |
768,43
1,0000
600,00
8028/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
0,00
600,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
9591/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
18
600,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UNIDADES E ESF'S - MS-PAB - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
600,00
1,0000
150,00
8031/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
0,00
150,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
0,00
287
9594/000-2015
150,00
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO MORAES COM |
CUNSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP DOS |
DIAS 05/10 A 07/10/15 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
150,00
1,0000
300,00
8329/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
0,00
300,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
182.371.198-78
0,00
342
9834/000-2015
300,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - MS-PAB - 624025-7 CEF - SAÚDE
300,00
1,0000
140,52
8318/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
9836/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - 27/08: SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO |
ÀS 17h30 - 02/09: SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 04/09: SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - |
10/09: SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE |
140,52
4,0000
84,52
8323/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS RENATO FERRARI
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
111.678.508-07
0,00
632
9837/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE |
PAULISTA/SP (SUAS 10 ANOS) NO DIA 16/09/15 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA |
14,26
2,0000
84,52
8322/2015
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
277.622.858-90
0,00
632
9838/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE |
PAULISTA/SP (SUAS 10 ANOS) NO DIA 16/09/15 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA |
14,26
2,0000
84,52
8321/2015
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
0,00
632
9839/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA COEGEMAS/FRENTE |
PAULISTA/SP (SUAS 10 ANOS) NO DIA 16/09/15 COM SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA |
14,26
2,0000
49,39
8324/2015
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARVALHO GONZALES
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
133.409.928-60
0,00
183
9840/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A CURITIBA/PR PARA BUSCAR DENTE DE RETROESCAVADEIRA - 12/08/15, SAÍDA ÀS |
06h00 E RETORNO ÀS 17h00 - SERV. MUNICIPAIS |
14,26
2,0000
49,39
4939/2015
Outros/Não Aplicável
ADILSON CARVALHO GONZALES
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
133.409.928-60
0,00
183
9841/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A CURITIBA/PR PARA BUSCAR LÂMINA DA MOTONIVELADORA - 04/08/15, SAÍDA ÀS |
06h00 E RETORNO ÀS 17h00 - SERV. MUNICIPAIS |
14,26
2,0000
960,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MKZ - EMPRESA HOTELEIRA S/A
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.119.536/0003-03
0,00
652
9939/000-2015
480,00
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE. Total de 3 pernoites, incluso café da manhã - HOSPEDAGEM DOS |
FUNCIONÁRIOS: DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK E REGIANE A SILVA PARA PARTICIPAREM DA |
CONFERÊNCIA DO CONSEAS QUE SE REALIZARÁ EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP NOS DIAS 06 E 07/10/2015 - C/C |
28.283-9 BB - FMDCA |
960,00
SV
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
3.900,34
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
10221/000-2015
3.900,34
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO
3.900,34
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
3.041,27
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
10223/000-2015
3.041,27
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MAUNT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR
3.041,27
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,02
0,00
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
10224/000-2015 - 01
-0,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015 - ANULAÇÃO DA NOTA Nº 10224/0-2015
-0,02
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
27.807,24
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
10252/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
18
27.807,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
27.807,24
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,19
-0,19
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
10252/000-2015 - 01
-0,19
1 - Anulação da Nota nº 10252/0-2015 Motivo: valor incorreto.
-0,19
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
7.104,57
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
10262/000-2015
7.104,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
7.104,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,03
-0,03
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
10262/000-2015 - 01
-0,03
1 - Anulação da Nota nº 10262/0-2015 Motivo: valor incorreto.
-0,03
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-101,00
0,00
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
10279/000-2015 - 01
-101,00
1 - Anulação da Nota nº 10279/0-2015 - FOLHA DE PAGAMENTO
-101,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
2.179,99
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
0,00
618
10286/000-2015
2.179,99
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%
2.179,99
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
15.173,40
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
0,00
618
10287/000-2015
15.173,40
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%
15.173,40
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
7.106,64
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
0,00
618
10288/000-2015
7.106,64
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60%
7.106,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
10.101,59
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
0,00
519
10289/000-2015
10.101,59
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL
10.101,59
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
387,25
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
472
10290/000-2015
387,25
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. DE ENSINO
387,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
229,20
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
545
10291/000-2015
229,20
1 - RECOLHIMENTO DE OMS AUX. DOENÇA - MANUT DO ENSINO INFANTIL
229,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
118,52
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
496
10292/000-2015
118,52
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR
118,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
430,21
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
607
10293/000-2015
430,21
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%
430,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
2.618,15
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
589
10294/000-2015
2.618,15
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 60%
2.618,15
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
270,97
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
482
10295/000-2015
270,97
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO
270,97
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
160,37
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
503
10296/000-2015
160,37
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR
160,37
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
-77,44
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
503
10296/000-2015 - 01
-77,44
1 - Anulação da Nota nº 10296/0-2015 - Motivo: Empenhado a maior.
-77,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
160,37
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
557
10300/000-2015
160,37
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL
160,37
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
18
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
301,03
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
10302/000-2015
301,03
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%
301,03
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
1.831,98
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
10304/000-2015
1.831,98
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%
1.831,98
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
138,27
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
10305/000-2015
138,27
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%
138,27
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
197,60
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
512
10306/000-2015
197,60
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%
197,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0,00
7.184,08
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
281
10307/000-2015
7.184,08
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE
7.184,08
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
2.951,91
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
273
10308/000-2015
2.951,91
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2.951,91
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
2.065,52
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
284
10309/000-2015
2.065,52
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2.065,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
0,00
218,46
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
6
10310/000-2015
218,46
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - GABINETE
218,46
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
0,00
50,29
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
43
10311/000-2015
50,29
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JURÍDICO
50,29
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
517,04
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
53
10312/000-2015
517,04
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
517,04
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0,00
556,75
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
10313/000-2015
556,75
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FINANÇAS
556,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E |
OBRA |
0,00
148,21
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
105
10314/000-2015
148,21
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - PLANEJ. URBANO E OBRAS
148,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE |
URBANA |
0,00
335,98
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
145
10315/000-2015
335,98
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - TRÂNSITO
335,98
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
0,00
4.598,11
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
188
10316/000-2015
4.598,11
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SERVIÇOS MUNICIPAIS
4.598,11
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO |
AGRARIO |
0,00
746,95
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
233
10317/000-2015
746,95
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DESENV. AGRÁRIO
746,95
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
2.768,57
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
0,00
639
10318/000-2015
2.768,57
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ASSIT. SOCIAL
2.768,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
TURISMO |
0,00
64,95
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
733
10319/000-2015
64,95
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CULTURA
64,95
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
18
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
0,00
330,86
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
10320/000-2015
330,86
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ESPORTES
330,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
244,27
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
196
10321/000-2015
244,27
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SERV. MUNICIPAIS
244,27
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
401,39
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
628
10322/000-2015
401,39
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - ASSISTÊNCIA SOCIAL
401,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
287,18
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
724
10324/000-2015
287,18
1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - PESOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - CULTURA
287,18
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
170,92
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
197
10325/000-2015
170,92
1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
170,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
280,86
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
629
10326/000-2015
280,86
1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - ASSISTÊNCIA SOCIAL
280,86
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
200,95
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
725
10327/000-2015
200,95
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - CULTURA
200,95
1,0000
0,00
1641/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
126.378,78
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
108
10350/000-2015
194.705,07
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO 2 - 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2013 - PLANEJ. URBANO
126.378,78
SV
0,6500
0,00
Outros/Não Aplicável
DALILA ALVES DA SILVA
273,18
273,18
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
249.886.608-69
0,00
132
10351/000-2015
273,18
1 - RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAGO INDEVIDAMENTE CONFORME |
PROTOCOLO N° 0102/2015 DEFERIDO PELA STTCA. |
273,18
1,0000
0,00
2601/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
290,16
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
560
10352/000-2015
8,06
1 - JUJUBA - Jujuba - Goma tipo americana 750g - contém 20 tubos com 8 unidades - KUKY - REF. 1ª TA A |
ATA DE RP A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
290,16
CX
36,0000
0,00
8555/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
370,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
0,00
71
10353/000-2015
180,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca do alimentador automático - Patrimônio n° 030785 - |
SAMSUNG 4600 |
180,00
SV
1,0000
190,00
2 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca de kit de alimentação de papel - Patrimônio n° 038158 |
- BROTHER HL 6182 - PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DE USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - |
FINANÇAS |
190,00
SV
1,0000
0,00
8602/2015
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
35,13
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
162.458.878-60
0,00
100
10354/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CUBATÃO/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA DEFESA CIVIL PARA |
USO DE FERRAMENTA DE AUTO AVALIAÇÃO DO 2º CICLO DA CAMPANHA CONSTRUINDO CIDADES |
RESILIENTE NO CONTEXTO NO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE E AZUL - DIA 21/09/15, SAÍDA ÀS 06h00 E |
RETORNO ÀS 18h00 - GABINETE |
35,13
1,0000
0,00
8603/2015
Outros/Não Aplicável
KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
35,13
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
376.675.558-77
0,00
100
10355/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA CUBATÃO/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA DEFESA CIVIL PARA |
USO DE FERRAMENTA DE AUTO AVALIAÇÃO DO 2º CICLO DA CAMPANHA CONSTRUINDO CIDADES |
RESILIENTE NO CONTEXTO NO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE E AZUL - DIA 21/09/15, SAÍDA ÀS 06h00 E |
RETORNO ÀS 18h00 - GABINETE |
35,13
1,0000
0,00
8604/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
70,26
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
10356/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAÍDA: 17/09/2015 ÀS 15h30 E |
RETORNO 18/09/2015 ÀS 00h00 - DIA 21/09/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 19h00 - GABINETE |
70,26
2,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
53,00
0,00
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
0,00
29
10357/000-2015
53,00
1 - SWITCH 08 PORTAS: Portas: 8 (10/100Base-TX). Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet Repeater, IEEE |
53,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
18
802u 100Base-TX class II Fast Ethernet repeater e ANSI/IEEE Std 802.3 Nwayautonegociação. Conectores: |
RJ-45. Transferência: 10/100 Mbps Full Duplex, autodetect. Método de acesso: CSMA/CD. Método de |
transmissão: Store-and-forward. Topologia: Estrela. FilteringAddressTable: 8 K por dispositivo. PacketFiltering/ |
Forwarding Rates: 148.800 pps por porta (em full duplex). LEDs indicadores: Por porta: link/activity, velocidade |
100Mbps, Full-duplex collision. Por switch : Power. Fonte de energia: Externa. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) |
MESES. - TP-LINK TL-SF1008D - REF. AO 2º TA - GABINETE |
0,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
66.537,99
66.537,99
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
10358/000-2015
60.160,36
1 - PRINCIPAL
60.160,36
1,0000
6.377,63
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO |
DE GESTÃO Nº8582/2010 - PARCELA 13/60 - LEI º 1448/2014 |
6.377,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
TURISMO |
173,75
173,75
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
733
10359/000-2015
173,75
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CULTURA
173,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
277,38
277,38
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
10360/000-2015
277,38
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ESPORTES
277,38
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,01
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
10361/000-2015
0,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
0,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,12
0,12
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
10362/000-2015
0,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
0,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,04
0,04
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
10363/000-2015
0,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
0,04
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,01
0,01
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
10364/000-2015
0,01
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2015
0,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,03
0,00
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
53
10365/000-2015
0,03
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO - SETEMBRO/2015
0,03
1,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
112,80
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
348
10366/000-2015
18,80
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DO |
CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
112,80
FD
6,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
273,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
348
10367/000-2015
68,30
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
273,20
CX
4,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
77,85
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
348
10368/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO CEREST |
- C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
77,85
KG
45,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
382,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
348
10369/000-2015
12,74
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 |
CEF - SAÚDE |
382,20
KG
30,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITALA |
140,04
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
348
10370/000-2015
7,78
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - |
SAÚDE |
140,04
FD
18,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
18
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
41,85
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
348
10371/000-2015
2,79
1 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1 LITRO - |
PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
41,85
FR
15,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
60,64
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
348
10372/000-2015
7,58
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - |
SAÚDE |
60,64
KG
8,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
172,13
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
348
10373/000-2015
24,59
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO |
DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
172,13
FD
7,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
106,12
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
348
10374/000-2015
7,60
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
0,10 mm de espessura - HD |
53,20
KG
7,0000
7,56
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x |
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF |
- SAÚDE |
52,92
KG
7,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
172,13
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
458
10375/000-2015
24,59
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO |
DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
172,13
FD
7,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
62,28
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
458
10376/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - da barra - PARA USO DA |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
62,28
KG
36,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITALA |
93,36
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
458
10377/000-2015
7,78
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
informações do produto inclusive sua composição. - advance - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - |
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
93,36
FD
12,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
458,64
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
458
10378/000-2015
12,74
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
458,64
KG
36,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
273,20
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
10379/000-2015
68,30
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
273,20
CX
4,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
136,44
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
458
10380/000-2015
7,58
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x |
0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN |
45,48
KG
6,0000
7,58
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - |
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
90,96
KG
12,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
121,32
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
458
10381/000-2015
7,60
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
0,10 mm de espessura - HD |
68,40
KG
9,0000
7,56
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x |
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
52,92
KG
7,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
18
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
66,96
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
458
10382/000-2015
2,79
1 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1 LITRO - |
PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
66,96
FR
24,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
573,30
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
10383/000-2015
12,74
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO CAPS - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
573,30
KG
45,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
207,60
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
431
10384/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO CAPS - |
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
207,60
KG
120,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITALA |
46,68
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
431
10385/000-2015
7,78
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - |
SAÚDE |
46,68
FD
6,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
273,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
10386/000-2015
68,30
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
branco ou translúcido. ECOCOPO - PARA USO DO CAPS. C/C- 6240626-5 CEF - SAÚDE |
273,20
CX
4,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
41,85
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
431
10387/000-2015
2,79
1 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1 LITRO - |
PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
41,85
FR
15,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
60,64
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
431
10388/000-2015
7,58
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - |
SAÚDE |
60,64
KG
8,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
273,12
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
431
10389/000-2015
7,60
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
0,10 mm de espessura - HD |
182,40
KG
24,0000
7,56
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x |
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 |
CEF - SAÚDE |
90,72
KG
12,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
127,40
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
431
10390/000-2015
18,80
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY
75,20
FD
4,0000
2,90
2 - Cera líquida auto brilho cor incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa |
duração, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas, paviflex, e ladrilhos. - BRY - PARA USO DO CAPS - |
C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
52,20
FR
18,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
273,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
400
10391/000-2015
68,30
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
273,20
CX
4,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
41,85
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
400
10392/000-2015
2,79
1 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1 LITRO - |
PARA USO DO SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
41,85
FR
15,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
51,90
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
400
10393/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
18
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DO SETOR |
192 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
51,90
KG
30,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
382,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
400
10394/000-2015
12,74
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO SETOR 192 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
382,20
KG
30,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
4.369,82
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
10395/000-2015
12,74
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.369,82
KG
343,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
534,57
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
319
10396/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
534,57
KG
309,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITALA |
2.684,10
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
319
10397/000-2015
7,78
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.684,10
FD
345,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.775,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
10398/000-2015
68,30
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.775,80
CX
26,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO |
8591013 |
147,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
0,00
319
10399/000-2015
7,00
1 - SABAO EM PEDRA DE COCO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - MINUANO - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
147,00
PCTE
21,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
532,88
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
319
10400/000-2015
1,51
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio - DANNY LUVAS
90,60
PAR
60,0000
7,58
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado - VALLECLEAN
90,96
KG
12,0000
7,58
3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros - VALLECLEAN
257,72
KG
34,0000
1,17
4 - Saponáceo em pó clorado, com detergente em frasco de 300grs, tampa abre fecha. - PERFECT - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
93,60
FR
80,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
1.737,84
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
10401/000-2015
24,59
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI
1.499,99
FD
61,0000
1,80
2 - Limpa vidros acondicionado em frasco plástico de 500 ml - ECOAR
172,80
FR
96,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
18
13,01
3 - Suporte para copos plásticos para agua 180 ml - IMPAKTO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
65,05
UN
5,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
1.309,34
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
319
10402/000-2015
1,34
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
168,84
FR
126,0000
18,80
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY
1.034,00
FD
55,0000
2,90
3 - Cera líquida auto brilho cor incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml, com perfume de longa |
duração, indicada para pisos frios como: cerâmicas, lajotas, paviflex, e ladrilhos. - BRY |
87,00
FR
30,0000
0,78
4 - Prendedor de roupa confeccionado em madeira no formato retangular, medindo aproximadamente 73 mm de |
comprimento x 11 mm de largura, com presilha em aço galvanizado. - AGUA BRANCA VC - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
19,50
PCT
25,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
948,16
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
319
10403/000-2015
7,60
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
0,10 mm de espessura - HD |
600,40
KG
79,0000
7,56
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x |
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
347,76
KG
46,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
720,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
10404/000-2015
2,40
1 - Saco de algodão alvejado, reforçado, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 48x78 cm, com bordas |
costuradas. - INFLA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE. |
720,00
UN
300,0000
0,00
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
55,03
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
10405/000-2015
44,95
1 - GRAMPEADOR DE PRESSÃO MANUAL, (L.C. 147/2014), - KAZ
44,95
UN
1,0000
10,08
2 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/08, (L.C. 147/2014), - CHAPARRAU - PARA USO DO CAPS NAS OFICINAS |
DE ARTESANATOS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
10,08
CX
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
229,32
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
10406/000-2015
12,74
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO SETOR DE |
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
229,32
KG
18,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
34,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
319
10407/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - DA BARRA - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
34,60
KG
20,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
214,37
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
10408/000-2015
2,64
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
ECOAR |
42,24
FR
16,0000
24,59
2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO |
DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
172,13
FD
7,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
273,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
10409/000-2015
68,30
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
273,20
CX
4,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
90,96
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
319
10410/000-2015
7,58
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x |
90,96
KG
12,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
18
0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DO SETOR DE |
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITALA |
186,72
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
0,00
319
10411/000-2015
7,78
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DO ALMOXARIFADO E SETOR DE |
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
186,72
FD
24,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
242,48
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
319
10412/000-2015
7,60
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
0,10 mm de espessura - HD |
106,40
KG
14,0000
7,56
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x |
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DO ALMOXARIFADO E |
SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
136,08
KG
18,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
282,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
319
10413/000-2015
18,80
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DO |
ALMOXARIFADO E SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
282,00
FD
15,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
273,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
275
10414/000-2015
68,30
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
273,20
CX
4,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITALA |
116,70
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
275
10415/000-2015
7,78
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 |
CEF - SAÚDE |
116,70
FD
15,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
103,80
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
275
10416/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg. - DA BARRA - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
103,80
KG
60,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
458,64
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
275
10417/000-2015
12,74
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
458,64
KG
36,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
451,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
275
10418/000-2015
18,80
1 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DESTA |
SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
451,20
FD
24,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
53,20
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
275
10419/000-2015
7,60
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C |
410-1 CEF - SAÚDE |
53,20
KG
7,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
60,64
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
275
10420/000-2015
7,58
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de |
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos |
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF |
- SAÚDE |
60,64
KG
8,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
98,36
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
275
10421/000-2015
24,59
1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO |
DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
98,36
FD
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
18
0,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
712,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
319
10422/000-2015
47,50
1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado |
númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS |
PLENO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
712,50
UN
15,0000
0,00
8564/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
55,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
0,00
319
10423/000-2015
1,85
1 - DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA COMPOSTO DE LÁTEX NATURAL, CENTRÍFUGADO A 60%, |
TAMANHO N° 07 - CAIXA CONTENDO 2 UNIDADES - PARA USO DO PACIENTE BRASILICIO FERNANDES DO |
DISTRITO DA UBS VILA NOVA - NÃO EXISTE ESSA NUMERAÇÃO NO PREGÃO 20/2015 - C/C 624025-7 CEF - |
SAÚDE |
55,50
UN
30,0000
0,00
8563/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA LTDA |
EPP |
187,50
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.449.993/0001-09
0,00
275
10424/000-2015
62,50
1 - LÂMPADA DE INFRAVERMELHO 150WATTS - 110V - PHILLIPS - PARA USO DA FISIOTERAPIA - C/C 410-1 |
CEF - SAÚDE |
187,50
UN
3,0000
0,00
8562/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
129,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
0,00
458
10425/000-2015
12,90
1 - SACO PLÁSTICO TAMANHO - 30X60
64,50
KG
5,0000
12,90
2 - SACO PLASTICO TAMANHO 50X80 - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA ARMAZENAMENTO |
E TRANSPORTE DE VACINAS, SERINGAS E AGULHAS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
64,50
KG
5,0000
0,00
8565/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DROGARIA VINTE E DOIS DE SETEMBRO LTDA - ME
630,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.140.522/0001-14
0,00
458
10426/000-2015
4,20
1 - GELO REUTILIZÁVEL EM PLÁSTICO RÍGIDO COM INTERIOR EM GEL - 400 ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
630,00
UN
150,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
330,76
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10427/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
180,49
HR
2,2100
81,67
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL |
DE R$ 330,76 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
150,27
HR
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
240,35
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10428/000-2015
81,67
1 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,66
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,06
HR
0,6100
81,67
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL |
DE R$ 240,35 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
120,05
HR
1,4700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.000,39
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10429/000-2015
489,90
1 - Aquisição de: PNEU
979,80
UN
2,0000
10,30
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 29%, TOTAL DE R$ |
1.000,39 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
20,59
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
59,64
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10430/000-2015
19,88
1 - Aquisiçao de: OLEO. ATF - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 29%, TOTAL |
DE R$ 59,64 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
59,64
UN
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.068,55
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10431/000-2015
85,91
1 - TAMPA DO RESERVATORIO. HIDRAULICO
85,91
PÇ
1,0000
190,28
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO. TRASEIRA
190,28
UN
1,0000
492,74
3 - Aquisição de: CONEXAO. RETORNO BICO
492,74
UN
1,0000
299,62
4 - JOGO DE DISCO DE FREIO. TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 DO |
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO |
29%, TOTAL DE R$ 1.068,55 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
299,62
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.060,06
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10432/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
18
81,67
1 - RETIFICA DO VOLANTE. DO MOTOR
90,65
HR
1,1100
81,67
2 - MÃO DE OBRA . TROCAR EMBREAGEM
550,45
HR
6,7400
81,67
3 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR
348,73
HR
4,2700
81,66
4 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL DE R$ |
1.060,06 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
70,23
HR
0,8600
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
530,85
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10433/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
180,49
HR
2,2100
81,67
2 - SERVIÇO DE CONSERTO. DA MACA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO |
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO |
30%, TOTAL DE R$ 530,85 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
350,36
HR
4,2900
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
120,05
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10434/000-2015
81,67
1 - ALINHAMENTO
69,42
HR
0,8500
81,66
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL |
DE R$ 120,05 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
50,63
HR
0,6200
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.200,47
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10435/000-2015
590,72
1 - Aquisição de: PNEU
1.181,44
UN
2,0000
9,52
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 29%, TOTAL DE R$ |
1.200,47 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
19,03
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
504,10
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10436/000-2015
332,28
1 - AQUISIÇÃO: CABO. INTERMEDIARIO DO FREIO TRASEIRO
332,28
UN
1,0000
171,82
2 - REPARO DO FREIO. TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR |
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 29%, |
TOTAL DE R$ 504,10 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
171,82
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
230,31
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10437/000-2015
81,67
1 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO
80,04
HR
0,9800
81,67
2 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL DE R$ |
230,31 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
150,27
HR
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
700,06
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10438/000-2015
120,70
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
120,70
UN
1,0000
340,80
2 - JOGO DE DISCO DE FREIO
340,80
UN
1,0000
238,56
3 - CILINDRO MESTRE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 29%, TOTAL DE R$ |
700,06 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
238,56
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
270,32
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10439/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO
120,05
HR
1,4700
81,67
2 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR |
DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, |
TOTAL DE R$ 270,32 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
150,27
HR
1,8400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
660,70
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10440/000-2015
81,67
1 - SERVIÇO DE SOLDA. SUPORTE DO JUMELO
100,45
HR
1,2300
81,68
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
280,13
HR
3,4300
81,67
4 - MÃO DE OBRA. TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL |
249,90
HR
3,0600
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
18
DE R$ 660,70 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.824,03
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10441/000-2015
85,21
1 - PIVO DE SUSPENSAO
170,41
UN
2,0000
70,30
2 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA
140,59
UN
2,0000
139,88
3 - Aquisição de CUBO. COM ROLAMENTO TRASEIRO
279,75
UNI
2,0000
190,29
4 - CUBO DA RODA. DIANTEIRO
380,57
UN
2,0000
110,06
5 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRO
220,11
UN
2,0000
17,05
6 - TRAVA. DA HOMOCINETICA
34,09
UNI
2,0000
41,19
7 - COIFA HOMOCINETICA
82,37
UN
2,0000
479,97
8 - MANGA DE EIXO DIANTEIRO
959,93
UN
2,0000
556,21
9 - CONJUNTO. MAÇANETA ELETRICA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 |
DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO |
29%, TOTAL DE R$ 2.824,03 - C/C 624027-3 - SAÚDE |
556,21
PÇ
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
60,44
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10442/000-2015
81,68
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL |
DE R$ 60,44 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
60,44
HR
0,7400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
330,76
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10443/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
180,49
HR
2,2100
81,68
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,67
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,02
HR
0,4900
81,66
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL DE R$ |
330,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
80,03
HR
0,9800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.030,92
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10444/000-2015
75,26
1 - PIVO DE SUSPENSAO
150,52
UN
2,0000
39,76
2 - BUCHA DA BANDEJA
159,04
UN
4,0000
70,29
3 - MANCAL. DA SUSPENSÃO
140,58
UN
2,0000
280,45
4 - Aquisição de: PNEU
560,90
UN
2,0000
9,94
5 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 29%, TOTAL DE R$ 1.030,92 - |
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
19,88
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
580,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
10445/000-2015
88,67
1 - LIMPEZA. CORPO TBI
150,00
HR
1,6900
88,67
2 - LIMPEZA DOS BICOS
80,00
HR
0,9000
88,67
3 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL DE R$ |
580,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
350,00
HR
3,9500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
84,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
10446/000-2015
28,00
1 - Aquisiçao de: OLEO. LUBRAX 90 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 DO |
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO |
23,5%, TOTAL DE R$ 84,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
84,00
UN
3,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
3.053,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
10447/000-2015
150,01
1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANT.
300,01
UN
2,0000
180,01
2 - TRIZETA LADO ESQUERDO
180,01
UN
1,0000
180,01
3 - TRIZETA LADO DIR.
180,01
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
18
156,00
4 - TULIPA LADO DIR.
156,00
UN
1,0000
55,01
5 - CALÇO DE MOLA. DIANT.
55,01
UN
1,0000
215,01
6 - COXIM. CENTRAL CAMBIO
215,01
UN
1,0000
25,01
7 - Aquisição de: ANEL. ESCAPAMENTO
25,01
UN
1,0000
135,00
8 - AQUISIÇÃO ; KIT. AMORT. DIANT.
270,00
UN
2,0000
755,00
9 - CAIXA DE DIREÇÃO
755,00
UN
1,0000
22,01
10 - AQUISIÇÃO: KIT. ESTABIL DIANT
44,01
PÇ
2,0000
198,01
11 - COXIM. MOTOR HIDRAULICO
198,01
UN
1,0000
674,92
12 - EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 23,5%, TOTAL DE R$ |
3.053,01 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
674,92
UN
1,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
633,35
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
10448/000-2015
88,67
1 - MÃO DE OBRA. MONTAGEM TETO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO |
SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO |
30%, TOTAL DE R$ 633,35 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
633,35
HR
7,1400
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
170,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
10449/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL DE R$ 170,00 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
170,00
HR
2,0800
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
270,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
401
10450/000-2015
81,68
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
60,01
HR
0,7300
81,67
2 - MONTAGEM
20,00
HR
0,2400
81,69
3 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
45,01
HR
0,5500
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
100,00
HR
1,2200
81,63
5 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL DE R$ 270,00 - C/C |
624027-3 CEF - SAÚDE |
44,98
HR
0,5500
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
1.914,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
400
10451/000-2015
950,00
1 - Aquisição de: PNEU. 2457016 VOLTRAK AT 107S
1.900,00
UN
2,0000
7,00
2 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 28,5%, TOTAL DE R$ 1.914,00 - |
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
14,00
UN
2,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
810,16
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
10452/000-2015
81,67
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
150,28
HR
1,8400
81,67
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
419,79
HR
5,1400
81,67
3 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
49,82
HR
0,6100
81,65
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 30%, TOTAL DE R$ |
810,16 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
120,03
HR
1,4700
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
175,56
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10453/000-2015
25,08
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 24%, TOTAL DE R$ 175,56 - |
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
175,56
UN
7,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.664,56
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
10454/000-2015
190,00
1 - COXIM COM ROLAMENTO DIANTEIRO
380,00
PÇ
2,0000
566,20
2 - REPARO DO GIROFLEX
566,20
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
18
170,24
3 - FILTRO DE OLEO
170,24
UN
1,0000
110,20
4 - FILTRO DE AR
110,20
UN
1,0000
165,68
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,68
UN
1,0000
150,48
6 - EXTINTOR
150,48
PÇ
1,0000
550,24
7 - Aquisição de: PNEU
1.100,48
UN
2,0000
10,64
8 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DA SECRETARIA - DECONTO 24%, TOTAL DE R$ 2.664,56 - |
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
21,28
UN
2,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
367,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
06.064.770/0001-84
0,00
671
10455/000-2015
9,88
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736
98,80
KG
10,0000
4,90
2 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG - ELLETO SIF 1198
49,00
KG
10,0000
8,46
3 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - SEVA SIF 2212
169,20
KG
20,0000
5,04
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212 - AQUISIÇÃO DE CARNES PARA ATENDER |
OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
50,40
KG
10,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
532,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
650
10456/000-2015
7,60
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS - |
C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
532,00
KG
70,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
195,15
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
650
10457/000-2015
13,01
1 - Suporte para copos plásticos para agua 180 ml - IMPAKTO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS - C/C |
28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
195,15
UN
15,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
2.304,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
10458/000-2015
38,40
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS |
CRAS - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA |
2.304,00
FD
60,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
37,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
650
10459/000-2015
1,25
1 - Cesto telado capacidade de 10 litros. Dimensões aproximadas: 25 cm de altura x 28 cm de diâmetro deverá |
o produto ter etiqueta com dados de identificação do fabricante. - ARQPLAST - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS |
CRAS - C/C 28.288-X BB - ASSISTÊNCIA |
37,50
UN
30,0000
REGISTRO, 30 de Setembro de 2015.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/09/2015 ATÉ 28/09/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
18
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
[<<Primeira Página] [<Página Anterior] [Próxima Página>] [Última Página>>]