4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
36
Data de Lançamento: 29/05/2015 |
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
130.110,00
355
66/003-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE |
PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
130.110,00
1,0000
130.110,00
4.998,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
297/001-2015
10,20
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - Termo Aditivo a ser pago através da C/C |
624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
4.998,00
M3
490,0000
0,00
4128/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
127,69
113812600
J
46.377.222/0003-90
0,00
5813
374/000-2015
127,69
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO |
OCORRIDA NO DIA 10/12/2014 NA RUA MIGUEL ABY AZAR - REGISTRO/SP - COM VEÍCULO BRZ 2832 - |
INFRAÇÃO Nº 3B895796-4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
127,69
SV
1,0000
0,00
4128/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
-25,93
113812600
J
46.377.222/0003-90
0,00
5813
374/000-2015 - 01
-25,93
1 - Anulação da Nota nº 374/0-2015 - MOTIVO: DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA
-25,93
1,0000
190,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/018-2015
5,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
190,00
CM/CO
38,0000
1.190,54
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
378/000-2015
1.190,54
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 340 - R$ 34.015,51
1.190,54
1,0000
99,56
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
380/000-2015
99,56
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1029 - R$ 1.669,50
99,56
1,0000
248,08
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
383/000-2015
248,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
248,08
1,0000
24,42
Outros/Não Aplicável
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
218810102
J
58.543.786/0001-73
0,00
5397
385/000-2015
24,42
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 694 - 444,00
24,42
1,0000
18.207,01
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
0,00
0,00
218810110
O
0,00
5304
392/000-2015
18.207,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
18.207,01
1,0000
22.877,01
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES |
PUBLI |
0,00
0,00
218810113
J
00.923.783/0001-85
0,00
5305
393/000-2015
22.877,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
22.877,01
1,0000
1.752,95
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E |
AUTARQUIC |
0,00
0,00
218810113
J
01.911.918/0001-55
0,00
5306
394/000-2015
1.752,95
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.752,95
1,0000
24.054,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5313
396/000-2015
24.054,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
24.054,78
1,0000
17.905,10
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
218810115
J
00.000.000/0492-80
0,00
5315
397/000-2015
17.905,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
17.905,10
1,0000
373.253,78
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
218810115
J
00.360.305/0903-40
0,00
5321
398/000-2015
373.253,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
373.253,78
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
36
360,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810115
O
0,00
5323
399/000-2015
360,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
360,16
1,0000
557,35
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5327
400/000-2015
557,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
557,35
1,0000
13.206,31
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
0,00
0,00
218810115
J
01.149.953/0001-89
0,00
5358
401/000-2015
13.206,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
13.206,31
1,0000
22.834,10
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
0,00
0,00
218810115
J
33.066.408/0960-40
0,00
5384
402/000-2015
22.834,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
22.834,10
1,0000
10.844,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810199
O
0,00
5399
404/000-2015
10.844,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
10.844,33
1,0000
28.188,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810403
O
0,00
5411
405/000-2015
28.188,23
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
28.188,23
1,0000
30.090,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
113812600
O
0,00
5832
406/000-2015
30.090,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
30.090,62
1,0000
2.633,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
113812600
O
0,00
5833
407/000-2015
2.633,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
2.633,36
1,0000
313,69
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
0,00
0,00
218810115
J
33.066.408/0960-40
0,00
5384
409/000-2015
313,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
313,69
1,0000
699.076,32
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
699.076,32
351120200
O
0,00
5812
414/000-2015
699.076,32
1 - REPASSE DECENDIO - 11/05/2015 A 20/05/2015
699.076,32
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
1.235,67
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
415/000-2015
1.235,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1475 - 28083,33
1.235,67
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
433
425/005-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
624026-5 CEF |
400,00
%
0,2500
3.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
426/005-2015
432,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 332-6 CEF |
3.000,00
%
6,9400
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
462
427/005-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
624028-1 CEF |
400,00
%
0,2500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
36
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
351
428/005-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
253-2 CEF |
400,00
%
0,2500
800,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
278
430/005-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
410-1 CEF |
800,00
%
0,4900
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
449
431/005-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
624024-9 CEF |
400,00
%
0,2500
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
433/005-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
624025-7 CEF |
400,00
%
0,2500
4.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
434/005-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
332-6 CEF |
4.000,00
%
2,4500
24.393,04
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
24.393,04
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
24.393,04
63
443/028-2015
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2015 - B.B. - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
24.393,04
1,0000
24.393,04
225,94
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
225,94
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
225,94
63
443/029-2015
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2015 - B.B. - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
225,94
1,0000
225,94
102,63
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
102,63
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
102,63
63
443/030-2015
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2015 - B.B. - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
102,63
1,0000
102,63
9,20
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
9,20
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
9,20
63
443/031-2015
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2015 - B.B - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
9,20
1,0000
9,20
603,18
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
603,18
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
603,18
63
443/032-2015
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2015 - B.B. - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
603,18
1,0000
603,18
241,58
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
241,58
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
241,58
63
443/033-2015
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 05/2015 - B.B. - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
241,58
1,0000
241,58
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
36
902,46
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
902,46
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
902,46
71
451/018-2015
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 05/2015 - C/C 0903/006/00000019-0 CEF - BC 1315
902,46
1,0000
902,46
13.378,10
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
13.378,10
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
13.378,10
71
451/019-2015
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 05/2015 - C/C 0903/006/00000350-4 CEF - BC 1841
13.378,10
1,0000
13.378,10
3.449,24
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
3.449,24
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
3.449,24
71
451/020-2015
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 05/2015 - C/C 0903/006/00000142-0 CEF - BC 1331
3.449,24
1,0000
3.449,24
392,50
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
392,50
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
392,50
71
452/010-2015
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 05/2015 - AG 492-8 - C/C 507981-0 BB - BC 1121
392,50
1,0000
392,50
209,61
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
209,61
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
209,61
71
452/011-2015
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 05/2015 - AG 492-8 - C/C 51030-0 BB - BC 1800
209,61
1,0000
209,61
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.140,05
186
471/010-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
1.140,05
1,0000
1.140,05
0,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
28.083,33
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
479/004-2015
0,17
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS |
28.083,33
M2
169.881,4600
578,11
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
578,11
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
578,11
143
496/007-2015
1 - REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 05/2015 - C/C 0903/006/00000305-9 CEF - BC 1559
578,11
1,0000
578,11
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
51
503/014-2015
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
71,94
1,0000
71,94
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
528,54
766
607/016-2015
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA |
MUNICIPAL DE ESPORTES - ESPORTES |
528,54
1,0000
528,54
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
143,88
636
877/031-2015
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
143,88
1,0000
143,88
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
528,54
636
879/006-2015
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA |
528,54
1,0000
528,54
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
23.673,28
346
1006/005-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, |
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO |
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
23.673,28
1,0000
23.673,28
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
2.999,15
346
1006/006-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, |
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO |
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
2.999,15
1,0000
2.999,15
0,00
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
16,37
278
1011/003-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA |
- CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
16,37
1,0000
16,37
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
36
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
30,35
351
1017/004-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE |
DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
30,35
1,0000
30,35
0,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
15,39
462
1021/004-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIG. |
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
15,39
1,0000
15,39
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
100.279,00
355
1184/004-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
100.279,00
1,0000
100.279,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
5.250,00
429
1190/004-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
5.250,00
1,0000
5.250,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
188.759,00
304
1194/004-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
- SAÚDE |
188.759,00
1,0000
188.759,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
107.484,10
318
1200/004-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE |
107.484,10
1,0000
107.484,10
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
20.086,00
318
1203/004-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE |
20.086,00
1,0000
20.086,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
106.000,00
318
1205/004-2015
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, |
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA |
FAMÍLIA - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE |
106.000,00
1,0000
106.000,00
5.948,07
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/006-2015
5.948,07
1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
5.948,07
1,0000
2.332,51
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/007-2015
2.332,51
1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
2.332,51
1,0000
920,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
1381/001-2015
46,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - Marca: NACIONAL - PARA USO DE TODAS AS |
UNIDADES DE SAÚDE E PSFs - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
920,00
UN
20,0000
230,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
1394/000-2015
46,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - Marca: NACIONAL - PARA USO DO CAPS - CENTRO |
DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
230,00
UN
5,0000
184,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
1396/000-2015
46,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - Marca: NACIONAL - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE |
184,00
UN
4,0000
92,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
348
1398/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
36
46,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - Marca: NACIONAL - PARA USO DO CEREST - |
CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
92,00
UN
2,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
-5.006,10
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
2
1538/000-2015 - 02
-5.006,10
1 - Anulação da Nota nº 1538/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-5.006,10
1,0000
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
323
1673/003-2015
432,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 624025-7 CEF |
600,00
%
1,3900
1.490,50
7969/2014
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
ODONTOLÓGICOS |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
1685/003-2015
26,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
1.040,00
SV
40,0000
8,50
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - REF. MÊS ABRIL/15 - C/C |
331-8 CEF - SAÚDE |
450,50
SV
53,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
1922/003-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
404-7 CEF |
400,00
%
0,2500
600,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
0,00
477
1923/003-2015
432,00
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 404-7 CEF |
600,00
%
1,3900
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
528
2326/005-2015
1.631,99
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
14284-0 BB |
400,00
%
0,2500
100,00
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E |
HIDRÁULIC |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
0,00
319
2640/000-2015
100,00
1 - Cabo flexível 4 mm ( rolo de 100 metros) - STE - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE |
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
100,00
RL
1,0000
690,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
285
2644/000-2015
690,00
1 - Escada extensiva de fibra de vidro padrão telefonia com longarinas tipo U em fibra de vidro e degraus de |
alumínio 4,20 X 7,20 - ALULEV - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C |
410-1 CEF - SAÚDE |
690,00
UN
1,0000
52,21
1302/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
431
2654/000-2015
1,71
1 - VEDADOR - 14X20
1,71
UNI
1,0000
21,00
2 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
29,50
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO CORSA SEDAN PLACA EHE 7230 DO |
SETOR DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
29,50
UN
1,0000
143,20
1302/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
431
2655/000-2015
35,80
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO CORSA SEDAN PLACA EHE 7230 DO SETOR DO |
CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
143,20
UN
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
36
234,00
1302/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
433
2656/000-2015
234,00
1 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO CORSA SEDAN PLACA EHE 7230 DO SETOR |
DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
234,00
SV
1,0000
2.700,00
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
0,00
447
2736/000-2015
0,10
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
2.700,00
UN
27.000,0000
840,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
2766/002-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
840,00
UN
14,0000
283,20
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
0,00
319
2875/000-2015
28,32
1 - Lixeira com pedal para abertura da tampa com o pé, capacidade para 30 litros. - SÃO BERNARDO - PARA |
USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
283,20
UN
10,0000
-419,84
1535/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
2904/000-2015
1.000,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
410-1 CEF - SAÚDE |
1.000,00
1,0000
0,00
1535/2015
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
-419,84
-419,84
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
0,00
287
2904/000-2015 - 01
-419,84
1 - Anulação da Nota nº2904/0-2015
-419,84
1,0000
839,46
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
433
2907/003-2015
35,67
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
356,70
SV
10,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
198,35
SV
5,0000
40,63
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C |
624.026-5 CEF - SAÚDE |
284,41
SV
7,0000
180,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
338
2932/002-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DA ODONTO - MS BUCAL - FICHA 338 - DR 300.27 |
FONTE 05 - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE |
180,00
UN
3,0000
300,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
413
2935/002-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO MS MAC - FICHA - 413 - DR 300.28 FONTE 05 - C/C |
624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
300,00
UN
5,0000
1.377,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
413
2938/002-2015
81,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - |
FICHA 413 - DR 300.28 FONTE 05 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
1.377,00
UN
17,0000
567,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
413
2940/002-2015
81,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
567,00
UN
7,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
36
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE APOIO |
AS REFERENCIAS - MS MAC 413 DR 300.28 FONTE 05 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
1.680,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2943/002-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. |
900,00
UN
15,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE . MAS PAB FICHA 323.001 - |
FONTE 05 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
780,00
UN
13,0000
360,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
351
2958/002-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO CEREST - MS SAÚDE DO TRABALHADOR - FICHA 351 |
- DR 300.006 FONTE 05 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
360,00
UN
6,0000
648,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
351
2959/002-2015
81,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR CEREST - |
FICHA 351 - DR 300.006 FONTE 05 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
648,00
UN
8,0000
-440,73
1452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
650
3036/000-2015
56,85
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100 - MAGENTA
56,85
UN
1,0000
56,85
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100 - YELLOW
56,85
UN
1,0000
56,85
3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100 - CYAN
56,85
UN
1,0000
75,06
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100/BLACK
75,06
UN
1,0000
53,31
5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 4480 - COLORIDO
106,62
UN
2,0000
44,25
6 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 4480 - PRETO - PARA USO DOS CRAS E DESTA SECRETARIA |
- C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
88,50
UN
2,0000
0,00
1452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
-440,73
-440,73
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
650
3036/000-2015 - 01
-440,73
1 - Anulação da Nota nº 3036/0-2015 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 218/2015 - EMP 3036/2015
-440,73
1,0000
984,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
348
3166/002-2015
12,30
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - 2º TERMO ADITIVO - C/C |
0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
984,00
UN
80,0000
567,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
3167/002-2015
81,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSO MS - |
PAB FICHA 323 - DR 300.001 - FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
567,00
UN
7,0000
729,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
462
3168/002-2015
81,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
729,00
UN
9,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
36
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DESTA SECRETARIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - |
FICHA 462 - DR 300.008 - FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
300,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
278
3170/002-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DESTA SECRETARIA - FICHA 278 - DR 310.000 - FONTE |
01 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
300,00
UN
5,0000
418,02
1876/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRASIL POSTOS COMERCIO DE MAQUINAS E |
EQUIPAMENTOS |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.242.583/0001-79
0,00
319
3177/000-2015
69,67
1 - BOMBONA PLASTICA DE PERFIL RETANGULAR COM CAPACIDADE DE 50 LITROS - PARA USO DAS |
UNIDADES DO DISTRITO UBS III - REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
418,02
UN
6,0000
585,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
3302/002-2015
65,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos utilitários. - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 - FONTE 1 - EDUCAÇÃO |
585,00
UN
9,0000
969,23
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
348
3367/001-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 253-2 CEF - |
SAÚDE |
969,23
LT
332,2700
674,50
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
3369/001-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
674,50
LT
231,2300
11.397,75
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
3443/001-2015
2,64
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - |
SAÚDE |
11.397,75
LT
4.317,3300
1.055,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
477
3453/002-2015
65,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos utilitários. |
455,00
UN
7,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo sedan. - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
600,00
UN
10,0000
430,64
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
671
3492/000-2015
2,90
1 - TANGERINA
29,00
KG
10,0000
1,70
2 - MANDIOCA MÉDIA
17,00
KG
10,0000
3,80
3 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
19,00
UN
5,0000
1,92
4 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
28,80
KG
15,0000
1,90
5 - CEBOLA MÉDIA
19,00
KG
10,0000
4,50
6 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
22,50
KG
5,0000
1,34
7 - ALFACE CRESPA - EXTRA
6,70
UN
5,0000
2,04
8 - CENOURA EXTRA MÉDIA
20,40
KG
10,0000
2,04
9 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
10,20
KG
5,0000
1,37
10 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
6,85
MÇ
5,0000
3,40
11 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
17,00
UN
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
36
3,76
12 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
18,80
KG
5,0000
2,50
13 - OVO DE CODORNA
12,50
DZ
5,0000
0,90
14 - ABOBORA CABOCHA
4,50
KG
5,0000
2,70
15 - INHAME
13,50
KG
5,0000
2,06
16 - MAMAO FORMOSA GRANDE
10,30
KG
5,0000
4,20
17 - MARACUJA AZEDO
21,00
KG
5,0000
4,70
18 - AMENDOIM COM CASCA
14,10
KG
3,0000
1,70
19 - LIMAO
5,10
KG
3,0000
1,37
20 - REPOLHO ROXO
6,85
KG
5,0000
3,03
21 - ABACATE
15,15
KG
5,0000
1,90
22 - BERINJELA
9,50
KG
5,0000
2,28
23 - BRÓCOLIS
6,84
UN
3,0000
13,00
24 - GENGIBRE
39,00
KG
3,0000
3,90
25 - MELAO
19,50
UN
5,0000
3,43
26 - MORANGO
17,15
CX
5,0000
4,90
27 - PÊRA.
14,70
KG
3,0000
1,90
28 - ESPINAFRE - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANÊNCIA |
BREVE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
5,70
MÇ
3,0000
700,00
2401/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANDRADE'S COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA |
LABORATÓRIO L |
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
67.902.783/0001-70
0,00
458
3872/000-2015
35,00
1 - CRONOMETRO DIGITAL. Alarme, calendário e LAP - bateria de lítio - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
EPIDEMIOLÓGICA NA PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL |
ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS, DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE |
700,00
UN
20,0000
0,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
447.431,00
355
3887/003-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE |
DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 |
C.E.F. - SAÚDE |
447.431,00
1,0000
447.431,00
99,00
2452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
3902/001-2015
99,00
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade de 1MB/20% - Sem IP real - PARA ATENDER O CRAS |
JARDIM AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - DURANTE 10 MESES - ASSISTÊNCIA |
99,00
SV
1,0000
760,00
2461/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
10.814.290/0001-60
0,00
353
3903/001-2015
380,00
1 - CAIXA DE SOM . Tipo: Subwoofer, cor preta, potência RMS 25W, canais 2.1 ( 2 satélites;1 subwoofer, |
110/220v - LOGITECH Z313 - SUBW 2.1 - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO |
TRABALHADOR - CEREST EM PALESTRAS, TREINAMENTOS E SENSIBILIZAÇÕES REALIZADAS NA ÁREA DE |
ABRANGÊNCIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
760,00
UN
2,0000
444,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
278
3933/001-2015
0,15
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
USO DA UPA, REF. DUAS ROÇADAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
444,00
M2
3.000,0000
13.487,05
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
3965/002-2015
1,62
1 - EXAME DE CALCIO
32,40
SV
20,0000
1,62
2 - EXAME DE GLICEMIA
884,52
SV
546,0000
3,61
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
2.126,29
SV
589,0000
1,44
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
362,88
SV
252,0000
3,08
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
166,32
SV
54,0000
3,25
6 - EXAME DE URINA TIPO I
1.433,25
SV
441,0000
1,62
7 - EXAME DE ACIDO URICO
398,52
SV
246,0000
3,09
8 - EXAME DE COLESTEROL HDL
40,17
SV
13,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
36
1,62
9 - EXAME DE CREATININA
596,16
SV
368,0000
1,76
10 - EXAME DE TGO
362,56
SV
206,0000
1,76
11 - EXAME DE TGP
350,24
SV
199,0000
1,62
12 - EXAME DE UREIA
503,82
SV
311,0000
1,62
13 - EXAME DE SODIO
217,08
SV
134,0000
1,62
14 - EXAME DE POTASSIO
239,76
SV
148,0000
1,62
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
85,86
SV
53,0000
13,95
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
5.482,35
SV
393,0000
5,88
17 - EXAME DE BETA HCG
141,12
SV
24,0000
1,97
18 - EXAME DE AMILASE
3,94
SV
2,0000
1,77
19 - EXAME DE BILIRRUBINAS
17,70
SV
10,0000
5,08
20 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP + TTPA + FIBRINOGÊNIO)
10,16
SV
2,0000
4,95
21 - EXAME DE UROCULTURA
24,75
SV
5,0000
2,40
22 - EXAME DE ABO RH - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
7,20
SV
3,0000
109,62
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
671
4003/000-2015
7,83
1 - MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO REMOVÍVEL. Marcador de pagina autoadesivos removíveis cores |
variadas 45mm x 12mm com 200 folhas cada - 3M - PARA USO NA PRAÇA DO CEU - C/C 333-4 CEF - |
ASSISTÊNCIA |
109,62
PCT
14,0000
25,88
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
348
4011/001-2015
12,94
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma |
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de |
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - |
RDA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA USO INTERNO DA |
UNIDADE E PARA USO NOS TREINAMENTOS, RODAS DE CONVERSA, REUNIÕES E CAPACITAÇÕES REALIZADAS |
NO AUDITÓRIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
25,88
UN
2,0000
1.317,60
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
650
4048/000-2015
10,98
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
439,20
UNI
40,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
439,20
UNI
40,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES - PARA ATENDER OS ADOLESCENTES DO PROJETO JOVEMIX - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
439,20
UNI
40,0000
866,85
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
02.229.068/0001-72
0,00
474
4073/000-2015
82,50
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA
671,55
M²
8,1400
35,00
2 - BANDÔ EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - ATENDER ESTA SECRETARIA BEM COMO A EMEI "PINGO |
DE GENTE" - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
195,30
M²
5,5800
-10,49
2262/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
0,00
630
4107/000-2015
250,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL - |
ASSISTÊNCIA |
250,00
1,0000
0,00
2262/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
-10,49
-10,49
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
0,00
630
4107/000-2015 - 01
-10,49
1 - Anulação da Nota nº4107/0-2015
-10,49
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
36
3.350,00
1204/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
458
4155/000-2015
67,00
1 - TERMÔMETRO DIGITAL de máxima e mínima; controle de temperaturas de freezers, geladeiras e câmaras |
frias; função interna e externa, com alarme sonoro; fabricado em plástico ABS; sensor com ponteira plástica |
em cabo de aproximadamente 1,80cm; displays de cristal líquido (LCD) de três dígitos; *Escala interna de |
aproximadamente: -10+60°C / -14+122°F; *Escala externa de aproximadamente: -50+70°C / -56+158°F; |
*Resolução de aproximadamente: 1°C /1°F; *Dimensões aproximadas: 110x70x20mm; bateria inclusa. - |
INCOTERM - 7663.02.0.00 - GARANTIA 12 MESES - MS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - |
SAÚDE |
3.350,00
UN
50,0000
2.145,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.824.339/0001-51
0,00
650
4177/000-2015
14,30
1 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - Somente com adição de água. |
Composição: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite ou soro de leite, gordura vegetal |
hidrogenada, cacau, fermento químico, ovo, ou albumina de ovo em pó, aroma natural de chocolate, contendo |
glúten. Embalagem primaria: saco plástico de polietileno leitoso atóxico, fechado hermeticamente por |
termossoldagem, peso líquido pacote de 01 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a |
30 (trinta) dias da entrega do produto. - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
2.145,00
PCT
150,0000
251,98
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E |
HIDRÁULIC |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
0,00
319
4187/000-2015
9,94
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX
119,28
UN
12,0000
13,27
2 - Rele fotocélula (rele-facil) - 4 fios - 220-V - ECP - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - |
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
132,70
UN
10,0000
1.427,40
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
275
4236/000-2015
10,98
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
351,36
UNI
32,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
351,36
UNI
32,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
362,34
UNI
33,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE - |
C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
362,34
UNI
33,0000
382,50
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
319
4269/001-2015
8,50
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERMELHO - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
3 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROSA - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
4 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AMARELO - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
5 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
6 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR LARANJA - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
7 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR BRANCO - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
8 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROXO - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
9 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR PRETO - PROGRESSO - TERMO ADITIVO A SER PAGO |
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
42,50
RL
5,0000
500,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
4287/000-2015
2,50
1 - Guia de Referência e Contra Referência, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 |
500,00
BLC
200,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
36
cor), f final: 21x30 cm, colado, incluindo arte final.- PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO |
B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF |
CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
281,20
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
327
4325/000-2015
0,08
1 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em |
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão somente na frente. |
88,00
SV
1.100,0000
0,09
2 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em |
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratada, impressão frente e verso |
126,00
SV
1.400,0000
0,10
3 - FOLHETO medidas aproximadas 15 cm x 21 cm, impresso em papel couche 115 gr - material colorido em |
04 cores (mínimo) - arte elaborada pela contratante, impressão frente e verso - PARA USO DA CONFERÊNCIA |
MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
67,20
SV
672,0000
80,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
652
4330/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA DBA 9474 DE USO DA SECRETARIA - |
VALOR COM DESCONTO R$ 80,00 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
80,00
HR
1,6000
1.477,84
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
4332/000-2015
715,40
1 - CAIXA DE DIREÇÃO
715,40
UN
1,0000
333,20
2 - AGREGADO . SUSPENSÃO
333,20
UN
1,0000
186,20
3 - TORRE. DA SUSPENSÃO
372,40
PÇ
2,0000
28,42
4 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
5 - FILTRO DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - |
VALOR COM DESCONTO R$ 1.477,84 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
28,42
UN
1,0000
98,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
4333/000-2015
24,50
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - |
VALOR COM DESCONTO R$ 98,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
98,00
UN
4,0000
920,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
659
4334/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
400,00
HR
8,0000
50,00
2 - AFERIMENTO. EIXO TRASEIRO
250,00
HR
5,0000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
HR
2,4000
50,00
4 - CASTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO ACOLHIMENTO - VALOR |
COM DESCONTO R$ 920,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
150,00
HR
3,0000
450,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4344/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO GIROFLEX - SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP |
4301 DO SETOR DE APOIO AS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF DESTA SECRETARIA |
- COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 450,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
450,00
HR
9,0000
153,56
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
323
4347/000-2015
3,07
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO SITIO TAQUARUSSU PARA OFICINA DEL REI - SERVIÇOS GUINCHO |
REALIZADO NO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 ESF DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 2,5% NUM |
TOTAL DE R$ 153,56 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
153,56
KM
50,0000
13.497,87
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
528
4349/000-2015
308,10
1 - SERVIÇO DE OBRAS - EMEF VEREADOR KESAO KASUGA, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº |
0259.931-24/2008/MCT/CAIXA - C/C 647.057-0 CEF - FICHA 528 - EDUCAÇÃO |
13.497,87
%
43,8100
1.499,76
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
528
4350/000-2015
308,10
1 - SERVIÇO DE OBRAS - EMEF VEREADOR KESAO KASUGA, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº |
0259.931-24/2008/MCT/CAIXA - C/C 647.057-0 CEF - FICHA 528 - CONTRAPARTIDA - EDUCAÇÃO |
1.499,76
%
4,8700
115,00
3090/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
0,00
319
4433/000-2015
11,50
1 - CARIMBO DATADOR, MANUAL ROTATIVO, 4,0X3,0CM, FORMATO DD MM AAAA, COMPOSTO DE |
BORRACHA SEMI SINTÉTICA - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA UBS CENTRO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
115,00
UN
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
36
4.320,00
3085/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
04.115.617/0001-03
0,00
458
4434/000-2015
179,00
1 - MODELO PÉLVICO DE ACRÍLICO - 24CMX22CM
3.580,00
UN
20,0000
37,00
2 - MODELO DE PÊNIS COM ESCROTO - 15CM - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA PREVENÇÃO |
E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS |
DE DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTO - C/C 624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
740,00
UN
20,0000
680,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
4458/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO
150,00
HR
3,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO
270,00
HR
5,4000
50,00
3 - SERVIÇO. ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 9415 DE USO DO CAD ÚNICO - VALOR COM |
DESCONTO R$ 680,00 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
260,00
HR
5,2000
9.041,61
4623/2014
Pregão Presencial
DIGI RAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS |
DE IN |
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.699.501/0001-21
0,00
293
4484/000-2015
3.013,87
1 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA - BROTHER / MFC 8952 DW - PARA USO DAS |
UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A |
UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, |
TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
9.041,61
UN
3,0000
10.140,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
293
4508/000-2015
780,00
1 - RACK 19" 6U: Características: Rack desmontavel em chapa de aço carbono 1,5mm. Pre disposição para |
ventilação. Plano movel. Pintura epóxi. Porta frontal de vidro. Dimensão: Altura Útil em "U": 6U = 266,70mm |
Altura Externa "mm": 330mm. Largura Externa "mm": 550mm. Profundidade Externa "mm": 470mm. Garantia: |
12 meses. - MEKANIKA / LINHA ECOFLEX - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA DAR CONTINUIDADE |
NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA OS |
MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
10.140,00
UN
13,0000
420,00
450/2015
Pregão Presencial
DANIEL DIAS CARVALHO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.618.328/0001-40
0,00
319
4510/000-2015
20,00
1 - ADAPTADOR IDE PARA SATA - FORÇA COM TRAVA. - BA7 - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA |
DAR CONTINUIDADE NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E-SUS QUE ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE PRONTUÁRIO |
ELETRÔNICO PARA OS MÉDICOS, ENFERMEIROS, RECEPÇÃO, AGENTES, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - C/C |
332-6 CEF - SAÚDE |
420,00
UN
21,0000
-3.101,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4699/000-2015
3.101,87
1 - FOLHA
3.101,87
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-3.101,87
-3.101,87
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4699/000-2015 - 01
-3.101,87
1 - Anulação da Nota nº 4699/0-2015 Motivo: valor incorreto.
-3.101,87
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4700/000-2015
6.465,80
1 - FOLHA
6.465,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4701/000-2015
8.160,23
1 - FOLHA
8.160,23
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4702/000-2015
1.576,63
1 - FOLHA
1.576,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4703/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA
6.765,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
4704/000-2015
9.831,26
1 - FOLHA
9.831,26
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
194
4705/000-2015
19.006,34
1 - FOLHA
19.006,34
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
36
-221,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
4798/000-2015
221,25
1 - FOLHA
221,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-221,25
-221,25
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
4798/000-2015 - 01
-221,25
1 - Anulação da Nota nº 4798/0-2015 Motivo:valor incorreto.
-221,25
1,0000
280,00
3408/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
477
4996/000-2015
180,00
1 - SERVIÇO DE MECANICA
180,00
SV
1,0000
100,00
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REVISÃO DO 20.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO |
PLACA FTG 7289 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
100,00
SV
1,0000
154,36
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
06.258.194/0001-06
0,00
676
5026/000-2015
77,18
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, |
em material tipo lona com brilho. - PARA UTILIZAÇÃO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E |
ADOLESCENTE - C/C 28.244-8 BB - FMDCA |
154,36
SV
2,0000
324,71
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
5049/000-2015
34,34
1 - HASTE. NIVEL DE OLEO HIDRAULICA
34,34
UN
1,0000
274,68
2 - Aquisição de: SENSOR. COMMONRAIL
274,68
UN
1,0000
1,96
3 - CINTA PLASTICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - |
VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACA DPJ 3021, VALOR TOTAL R$ 324,72 C/C = 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
15,70
UN
8,0000
18,64
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
5050/000-2015
18,64
1 - OLEO HIDRAULICO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - |
VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACA DJP 3021, VALOR TOTAL R$ 18,64 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
18,64
FR
1,0000
720,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
477
5055/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE TROCA DO SENSOR COMMORAIL
255,00
HR
3,4000
75,00
2 - SERVIÇO. DE DIAGNOSTICO ELETRONICO
240,00
HR
3,2000
75,00
3 - SERVIÇO. DE PARTE ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETPR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA SME - MICRO VOLARE, PLACA DJP 3021, VALOR R$ 720,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
225,00
HR
3,0000
465,00
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
LTDA |
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
0,00
442
5069/000-2015
0,19
1 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
465,00
COMP
2.500,0000
370,00
11506/2014
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
0,00
442
5071/000-2015
0,37
1 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SÓDIO 3,5G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G + CITRATO |
DE SÓDIO 2,9G + GLICOSE 20G) PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL - ENVELOPE COM 27,9G - NATULAB - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - |
SAÚDE |
370,00
ENV
1.000,0000
4.336,00
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
04.274.988/0002-19
0,00
445
5072/000-2015
0,18
1 - Cefalexina 500 mg cápsula. - TEUTO
3.600,00
CAP
20.000,0000
3,68
2 - Salbutamol, Sulfato 100 mcg/dose aerossol oral - F rasco com 200 doses. - GSK - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 27.345-7 BB - |
SAÚDE |
736,00
FR
200,0000
408,00
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
5077/000-2015
0,40
1 - Piperidolato, Cloridrato 100 mg + Hesperidina Comp lexo 50 mg + Ácido Ascórbico 50 mg drágea. - DACTIL |
OB C/ 30 - SANOFI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
408,00
DRAG
1.020,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
36
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
326,70
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
17.122.815/0001-46
0,00
442
5078/000-2015
0,11
1 - Tramadol, Cloridrato 50 mg comprimido. - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
326,70
COMP
3.000,0000
154,40
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
275
5079/000-2015
7,72
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA PRÉ CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
154,40
UN
20,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
94.699,00
367
5101/002-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 RECURSO UPA CUSTEIO. - C/C |
0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE |
94.699,00
1,0000
94.699,00
503,09
5435/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
67.729.178/0004-91
0,00
445
5132/000-2015
0,08
1 - Tiamina, Cloridrato 300 mg comprimido. - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - Resolução 55 nº 1 de 09/01/2015 - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE |
503,09
COMP
6.690,0000
984,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
458
5164/000-2015
12,30
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE - C/C 624028-1 CEF - |
SAÚDE |
984,00
UN
80,0000
308,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
5165/000-2015
3,85
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO |
CONTRA A GRIPE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
308,00
UN
80,0000
417,60
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
458
5166/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
263,20
UN
80,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA A CAMPANHA NACIONAL DE |
VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
154,40
UN
20,0000
70,80
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.439.346/0001-44
0,00
313
5172/000-2015
1,77
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - |
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. - JOCAR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - |
SAÚDE |
70,80
PCTE
40,0000
350,40
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
15.657.876/0001-82
0,00
313
5175/000-2015
5,84
1 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais, produto de fácil |
manuseio, com solda reforçada e pontilhada, dimensões aproximadas 225 mm de largura x 335 mm de |
comprimento, espessura 0,20 mm. O produto deverá ser embalado em pacote contendo 10 unidades. Deverá |
constar etiqueta com dados de identificação do fabricante, marca e quantidade. - JOCAR - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE |
03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
350,40
PCT
60,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
36
1.669,50
3131/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
11.275.768/0001-94
0,00
5001
5196/001-2014
1.669,50
1 - Restos a pagar do empenho 5196/1-2014
1.669,50
1,0000
656,88
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
668
5202/000-2015
54,74
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 50 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, branco |
ou translúcido. - ALTACOPO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
656,88
CX
12,0000
34.015,51
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
0,00
295
5236/001-2015
1.857,60
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - TP 002-2015 - LOTE 01 - PSF CAIÇARA - CONFORME RESOLUÇÃO SS/150 |
DE 17/12/2014 - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - SAÚDE |
34.015,51
%
18,3100
0,00
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
528,54
731
5529/002-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
528,54
1,0000
528,54
0,00
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
528,54
731
5529/003-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
528,54
1,0000
528,54
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
99,00
315
5737/001-2015
1 - RECEITUÁRIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, 50 x 1 vias, impresso na cor preto. Em papel sulfite |
56g/m2 cor azul (1x0 cor) , colado, numerado, com 1 picote; f final: 26 x 10cm. Modelo em anexo. - PARA USO |
DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
99,00
BLC
15,0000
6,60
400,00
4419/2015
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
0,00
400,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
0,00
16
5812/000-2015
400,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
400,00
1,0000
0,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
24.288,98
209
5903/001-2015
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de |
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação |
constante do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PÚBLICA - REF. AO 1º T.A. - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
24.288,98
SV
0,0800
291.467,67
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
770,00
657
5906/001-2015
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB |
- ASSISTÊNCIA |
770,00
UN
200,0000
3,85
22,64
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5915/001-2015
22,64
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28.124-7 - BANCO DO BRASIL - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
22,64
1,0000
46,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5916/001-2015
46,40
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25.398-7 - BANCO DO BRASIL - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
46,40
1,0000
39,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5916/002-2015
39,00
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25.398-7 - BANCO DO BRASIL - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
39,00
1,0000
308,11
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5917/001-2015
308,11
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 130.022-9 - BANCO DO BRASIL - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
308,11
1,0000
31,20
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5917/002-2015
31,20
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 130.022-9 - BANCO DO BRASIL - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
31,20
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
36
480,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5918/001-2015
480,80
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.284-0 - BANCO DO BRASIL - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
480,80
1,0000
171,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5918/002-2015
171,60
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.284-0 - BANCO DO BRASIL - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
171,60
1,0000
693,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6008/000-2015
693,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
693,69
1,0000
114,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6009/000-2015
114,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
114,19
1,0000
458,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6010/000-2015
458,98
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
458,98
1,0000
723,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6011/000-2015
723,38
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
723,38
1,0000
178,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6012/000-2015
178,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
178,61
1,0000
45,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
6013/000-2015
45,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
45,50
1,0000
1.044,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
6014/000-2015
1.044,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.044,54
1,0000
2.295,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
6015/000-2015
2.295,29
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
2.295,29
1,0000
1.321,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
6016/000-2015
1.321,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.321,74
1,0000
33,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
478
6017/000-2015
33,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
33,33
1,0000
4,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
6018/000-2015
4,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
4,79
1,0000
3.803,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6019/000-2015
3.803,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
3.803,20
1,0000
1.664,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6020/000-2015
1.664,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.664,48
1,0000
62,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6021/000-2015
62,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
62,13
1,0000
223,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6022/000-2015
223,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
223,79
1,0000
1.556,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6023/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
36
1.556,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.556,24
1,0000
116,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6024/000-2015
116,38
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
116,38
1,0000
338,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
6025/000-2015
338,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
338,07
1,0000
110,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
6026/000-2015
110,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
110,00
1,0000
1.447,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6027/000-2015
1.447,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.447,79
1,0000
1.447,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6028/000-2015
1.447,78
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.447,78
1,0000
603,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6029/000-2015
603,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
603,25
1,0000
58,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6030/000-2015
58,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
58,60
1,0000
69,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6031/000-2015
69,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
69,49
1,0000
100,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
0,00
617
6032/000-2015
100,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
100,00
1,0000
3.885,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
5
6033/000-2015
3.885,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
3.885,91
1,0000
82.709,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6034/000-2015
82.709,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
82.709,09
1,0000
4.331,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6035/000-2015
4.331,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
4.331,86
1,0000
4.154,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6036/000-2015
4.154,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
4.154,68
1,0000
9.836,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6037/000-2015
9.836,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
9.836,53
1,0000
2.395,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6038/000-2015
2.395,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
2.395,03
1,0000
1.136,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6039/000-2015
1.136,29
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.136,29
1,0000
19.005,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6040/000-2015
19.005,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
19.005,69
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
36
931,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
8
6041/000-2015
931,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
931,56
1,0000
2.522,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
10
6042/000-2015
2.522,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
2.522,07
1,0000
2.974,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
6043/000-2015
2.974,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
2.974,06
1,0000
990,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
6044/000-2015
990,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
990,44
1,0000
104,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
6045/000-2015
104,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
104,01
1,0000
4.753,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
6046/000-2015
4.753,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
4.753,74
1,0000
163,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
19
6047/000-2015
163,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
163,80
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
26
6048/000-2015
200,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
200,00
1,0000
24.545,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
6049/000-2015
24.545,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
24.545,09
1,0000
3.301,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
6050/000-2015
3.301,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
3.301,80
1,0000
1.104,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
6051/000-2015
1.104,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.104,93
1,0000
4.794,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
6052/000-2015
4.794,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
4.794,71
1,0000
2.258,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
6053/000-2015
2.258,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
2.258,49
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
6054/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
6.765,12
1,0000
156,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
0,00
32
6055/000-2015
156,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
156,54
1,0000
1.100,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
0,00
42
6056/000-2015
1.100,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.100,00
1,0000
4.595,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
52
6057/000-2015
4.595,46
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
4.595,46
1,0000
67.894,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
6058/000-2015
67.894,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
67.894,42
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
36
13.423,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
6059/000-2015
13.423,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
13.423,52
1,0000
6.977,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
6060/000-2015
6.977,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
6.977,03
1,0000
21.926,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
6061/000-2015
21.926,95
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
21.926,95
1,0000
1.681,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
6062/000-2015
1.681,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.681,44
1,0000
1.253,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
6063/000-2015
1.253,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.253,42
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
6064/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
6.765,12
1,0000
2.134,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
56
6065/000-2015
2.134,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
2.134,50
1,0000
2.748,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
58
6066/000-2015
2.748,65
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
2.748,65
1,0000
550,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
6067/000-2015
550,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
550,33
1,0000
41.504,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
6068/000-2015
41.504,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
41.504,51
1,0000
3.300,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
72
6069/000-2015
3.300,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
3.300,00
1,0000
54.053,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
6070/000-2015
54.053,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
54.053,90
1,0000
7.149,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
6071/000-2015
7.149,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
7.149,18
1,0000
5.783,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
6072/000-2015
5.783,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
5.783,40
1,0000
14.307,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
6073/000-2015
14.307,96
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
14.307,96
1,0000
176,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
6074/000-2015
176,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
176,20
1,0000
574,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
6075/000-2015
574,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
574,49
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
6076/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
36
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
6.765,12
1,0000
2.125,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
77
6077/000-2015
2.125,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
2.125,21
1,0000
1.600,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
104
6078/000-2015
1.600,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.600,00
1,0000
39.963,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
6079/000-2015
39.963,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
39.963,57
1,0000
4.541,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
6080/000-2015
4.541,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
4.541,52
1,0000
3.454,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
6081/000-2015
3.454,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
3.454,19
1,0000
4.206,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
6082/000-2015
4.206,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
4.206,94
1,0000
1.531,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
6083/000-2015
1.531,98
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.531,98
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
6084/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
6.765,12
1,0000
1.657,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
117
6085/000-2015
1.657,66
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.657,66
1,0000
16.513,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6086/000-2015
16.513,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
16.513,00
1,0000
1.733,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6087/000-2015
1.733,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.733,08
1,0000
1.120,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6088/000-2015
1.120,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.120,08
1,0000
2.040,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6089/000-2015
2.040,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
2.040,85
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6090/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
6.765,12
1,0000
597,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
134
6091/000-2015
597,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
597,94
1,0000
786,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
144
6092/000-2015
786,45
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
786,45
1,0000
8.252,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
0,00
187
6093/000-2015
8.252,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
8.252,06
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
36
97.923,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6094/000-2015
97.923,29
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
97.923,29
1,0000
2.109,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6095/000-2015
2.109,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
2.109,47
1,0000
6.422,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6096/000-2015
6.422,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
6.422,28
1,0000
9.513,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6097/000-2015
9.513,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
9.513,50
1,0000
3.256,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6098/000-2015
3.256,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
3.256,63
1,0000
3.447,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6099/000-2015
3.447,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
3.447,62
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6100/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
6.765,12
1,0000
9.917,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6101/000-2015
9.917,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
9.917,71
1,0000
20.767,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
0,00
194
6102/000-2015
20.767,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
20.767,94
1,0000
36.825,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
6103/000-2015
36.825,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
36.825,02
1,0000
1.728,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
6104/000-2015
1.728,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.728,64
1,0000
1.953,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
6105/000-2015
1.953,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.953,89
1,0000
1.564,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
6106/000-2015
1.564,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.564,47
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
6107/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
6.765,12
1,0000
1.489,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
222
6108/000-2015
1.489,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.489,84
1,0000
4.072,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
10
6109/000-2015
4.072,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
4.072,48
1,0000
1.805,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
6110/000-2015
1.805,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.805,22
1,0000
27,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
0,00
232
6111/000-2015
27,27
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
27,27
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
36
153.495,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
6112/000-2015
153.495,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
153.495,63
1,0000
6.211,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
6113/000-2015
6.211,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
6.211,02
1,0000
9.078,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
6114/000-2015
9.078,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
9.078,41
1,0000
12.208,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
6115/000-2015
12.208,37
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
12.208,37
1,0000
49,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
6116/000-2015
49,96
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
49,96
1,0000
1.595,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
6117/000-2015
1.595,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.595,72
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
6118/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
6.765,12
1,0000
4.087,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
0,00
269
6119/000-2015
4.087,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
4.087,42
1,0000
9.041,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
394
6120/000-2015
9.041,23
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
9.041,23
1,0000
26.336,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
6121/000-2015
26.336,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
26.336,84
1,0000
100,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
6122/000-2015
100,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
100,00
1,0000
297.352,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
6124/000-2015
297.352,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
297.352,12
1,0000
13.925,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
6125/000-2015
13.925,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
13.925,67
1,0000
18.810,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
6126/000-2015
18.810,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
18.810,68
1,0000
1.518,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
6127/000-2015
1.518,98
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.518,98
1,0000
19,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
6128/000-2015
19,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
19,22
1,0000
3.388,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
6129/000-2015
3.388,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
3.388,35
1,0000
25.642,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
300
6130/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
36
25.642,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
25.642,82
1,0000
23.038,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
394
6131/000-2015
23.038,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
23.038,90
1,0000
118.105,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
6132/000-2015
118.105,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
118.105,74
1,0000
1.760,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
6133/000-2015
1.760,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.760,48
1,0000
7.701,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
6134/000-2015
7.701,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
7.701,89
1,0000
453,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
6135/000-2015
453,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
453,01
1,0000
3.467,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
0,00
329
6136/000-2015
3.467,20
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
3.467,20
1,0000
3.987,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
6137/000-2015
3.987,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
3.987,59
1,0000
1.274,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
6138/000-2015
1.274,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.274,10
1,0000
881,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
6139/000-2015
881,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
881,89
1,0000
703,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
6140/000-2015
703,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
703,93
1,0000
298,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
343
6141/000-2015
298,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
298,39
1,0000
18.071,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
6142/000-2015
18.071,91
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
18.071,91
1,0000
1.418,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
375
6143/000-2015
1.418,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.418,40
1,0000
4.985,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
376
6144/000-2015
4.985,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
4.985,61
1,0000
986,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
378
6145/000-2015
986,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
986,14
1,0000
24.452,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
6146/000-2015
24.452,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
24.452,88
1,0000
2.721,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
6147/000-2015
2.721,66
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
2.721,66
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
36
999,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
6148/000-2015
999,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
999,28
1,0000
833,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
6149/000-2015
833,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
833,53
1,0000
2.571,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
392
6150/000-2015
2.571,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
2.571,56
1,0000
17.198,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
394
6151/000-2015
17.198,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
17.198,50
1,0000
39.038,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
6152/000-2015
39.038,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
39.038,68
1,0000
3.143,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
6153/000-2015
3.143,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
3.143,70
1,0000
1.733,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
402
6154/000-2015
1.733,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.733,60
1,0000
800,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
0,00
403
6155/000-2015
800,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
800,99
1,0000
1.095,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
0,00
407
6156/000-2015
1.095,46
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.095,46
1,0000
6.720,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
6157/000-2015
6.720,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
6.720,43
1,0000
235,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
6158/000-2015
235,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
235,13
1,0000
85,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
6159/000-2015
85,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
85,44
1,0000
472,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
0,00
416
6160/000-2015
472,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
472,80
1,0000
18.626,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
6161/000-2015
18.626,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
18.626,35
1,0000
795,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
6162/000-2015
795,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
795,30
1,0000
814,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
6163/000-2015
814,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
814,73
1,0000
472,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
0,00
439
6164/000-2015
472,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
472,80
1,0000
58.814,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
6165/000-2015
58.814,81
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
58.814,81
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
36
1.578,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
6166/000-2015
1.578,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.578,87
1,0000
3.252,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
6167/000-2015
3.252,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
3.252,71
1,0000
3.826,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
6168/000-2015
3.826,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
3.826,47
1,0000
935,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
6169/000-2015
935,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
935,89
1,0000
6.291,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
0,00
451
6170/000-2015
6.291,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
6.291,35
1,0000
83.011,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
6171/000-2015
83.011,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
83.011,24
1,0000
8.329,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
6172/000-2015
8.329,07
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
8.329,07
1,0000
5.573,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
6173/000-2015
5.573,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
5.573,52
1,0000
9.133,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
6174/000-2015
9.133,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
9.133,99
1,0000
430,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
6175/000-2015
430,87
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
430,87
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
6176/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
6.765,12
1,0000
1.213,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
0,00
469
6177/000-2015
1.213,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.213,48
1,0000
17.228,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
0,00
471
6178/000-2015
17.228,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
17.228,01
1,0000
5.849,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
0,00
478
6179/000-2015
5.849,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
5.849,86
1,0000
38.151,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
6180/000-2015
38.151,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
38.151,63
1,0000
2.634,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
6181/000-2015
2.634,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
2.634,39
1,0000
2.210,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
6182/000-2015
2.210,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
2.210,39
1,0000
1.359,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
6183/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
36
1.359,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.359,26
1,0000
45,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
0,00
493
6184/000-2015
45,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
45,55
1,0000
365,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
0,00
495
6185/000-2015
365,47
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
365,47
1,0000
3.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
0,00
501
6186/000-2015
3.200,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
3.200,00
1,0000
118.573,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
6187/000-2015
118.573,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
118.573,19
1,0000
155,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
6188/000-2015
155,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
155,59
1,0000
12.292,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
6189/000-2015
12.292,08
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
12.292,08
1,0000
813,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
6190/000-2015
813,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
813,90
1,0000
115,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
0,00
543
6191/000-2015
115,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
115,51
1,0000
11.672,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
0,00
552
6192/000-2015
11.672,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
11.672,76
1,0000
607.408,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6193/000-2015
607.408,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
607.408,24
1,0000
6.255,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6194/000-2015
6.255,49
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
6.255,49
1,0000
4.611,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6195/000-2015
4.611,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
4.611,11
1,0000
52.740,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6196/000-2015
52.740,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
52.740,00
1,0000
1.482,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6197/000-2015
1.482,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.482,90
1,0000
1.389,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6198/000-2015
1.389,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.389,69
1,0000
13.744,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
587
6199/000-2015
13.744,92
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
13.744,92
1,0000
2.257,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
0,00
588
6200/000-2015
2.257,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
2.257,10
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
36
137.594,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
6201/000-2015
137.594,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
137.594,72
1,0000
6.184,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
6202/000-2015
6.184,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
6.184,61
1,0000
1.116,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
0,00
591
6203/000-2015
1.116,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.116,44
1,0000
37.173,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
6204/000-2015
37.173,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
37.173,74
1,0000
549.535,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6205/000-2015
549.535,98
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
549.535,98
1,0000
681,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6206/000-2015
681,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
681,09
1,0000
1.984,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6207/000-2015
1.984,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.984,43
1,0000
38.967,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6208/000-2015
38.967,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
38.967,11
1,0000
1.569,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6209/000-2015
1.569,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.569,54
1,0000
1.864,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6210/000-2015
1.864,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.864,10
1,0000
6.917,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6211/000-2015
6.917,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
6.917,48
1,0000
21.113,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
6212/000-2015
21.113,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
21.113,16
1,0000
221,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
6213/000-2015
221,25
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
221,25
1,0000
25.045,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
0,00
598
6214/000-2015
25.045,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
25.045,85
1,0000
188.320,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
6215/000-2015
188.320,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
188.320,57
1,0000
5.340,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
6216/000-2015
5.340,95
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
5.340,95
1,0000
7.336,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
6217/000-2015
7.336,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
7.336,90
1,0000
10.011,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
6218/000-2015
10.011,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
10.011,30
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
36
127,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
6219/000-2015
127,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
127,63
1,0000
1.336,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
6220/000-2015
1.336,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.336,09
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
6221/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
6.765,12
1,0000
746,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
0,00
624
6222/000-2015
746,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
746,44
1,0000
13.364,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
0,00
626
6223/000-2015
13.364,09
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
13.364,09
1,0000
9.022,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.46.01
O
0,00
637
6224/000-2015
9.022,97
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
9.022,97
1,0000
532,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
682
6225/000-2015
532,92
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
532,92
1,0000
7.993,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
0,00
682
6226/000-2015
7.993,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
7.993,85
1,0000
20.375,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
6227/000-2015
20.375,65
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
20.375,65
1,0000
270,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
6228/000-2015
270,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
270,04
1,0000
467,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
6229/000-2015
467,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
467,14
1,0000
2.541,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
6230/000-2015
2.541,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
2.541,93
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
6231/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
6.765,12
1,0000
374,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
0,00
720
6232/000-2015
374,32
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
374,32
1,0000
3.174,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
0,00
722
6233/000-2015
3.174,45
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
3.174,45
1,0000
1.300,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
0,00
732
6234/000-2015
1.300,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.300,00
1,0000
35.239,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
6235/000-2015
35.239,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
35.239,48
1,0000
3.182,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
6236/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
31
36
3.182,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
3.182,75
1,0000
2.464,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
6237/000-2015
2.464,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
2.464,35
1,0000
999,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
6238/000-2015
999,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
999,28
1,0000
629,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
6239/000-2015
629,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
629,55
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
6240/000-2015
6.765,12
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
6.765,12
1,0000
247,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
0,00
756
6241/000-2015
247,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
247,48
1,0000
3.258,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
0,00
758
6242/000-2015
3.258,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
3.258,54
1,0000
1.800,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
0,00
767
6243/000-2015
1.800,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.800,00
1,0000
20.202,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.812.3.1.90.04.01
O
0,00
778
6244/000-2015
20.202,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
20.202,00
1,0000
376,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.94.01
O
0,00
137
6253/000-2015
376,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
376,94
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.94.01
O
0,00
35
6254/000-2015
1.000,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
1.000,00
1,0000
0,00
4627/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
473
6256/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS AO TORNEIO DE XADREZ EM JUQUIÁ/SP, ATENDENDO AO PEDIDO DO SR. VICE |
PREFEITO NILTON HIROTA, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h E RETORNO ÀS 22h15 - C/C 404-7 |
CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
0,00
4628/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
0,00
308,84
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
0,00
473
6262/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
2 - LANCHE
7,13
1,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA PALESTRA "RECURSOS TECNOLÓGICOS APLICADOS À EDUCAÇÃO (SENAC)" |
EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 08/06/15, SAÍDA ÀS 19h30 DO DIA 12/06/15 E RETORNO ÀS 21h30 DO DIA |
13/06/15 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
196,32
1,0000
132,75
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
6
6270/000-2015
132,75
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - |
GABINETE |
132,75
1,0000
30,29
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
43
6271/000-2015
30,29
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - |
JURIDICO |
30,29
1,0000
387,64
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
53
6272/000-2015
387,64
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - |
387,64
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
32
36
337,75
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
6273/000-2015
337,75
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - |
FINANÇAS |
337,75
1,0000
118,14
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E |
OBRA |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
105
6274/000-2015
118,14
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - |
OBRAS |
118,14
1,0000
130,63
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE |
URBANA |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
145
6275/000-2015
130,63
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - |
TRANSITO |
130,63
1,0000
2.768,54
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
188
6276/000-2015
2.768,54
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - |
GARAGEM |
2.768,54
1,0000
485,70
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO |
AGRARIO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
233
6277/000-2015
485,70
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - |
DESENV. AGRARIO |
485,70
1,0000
2.088,30
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
0,00
639
6278/000-2015
2.088,30
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - |
ASSIST. SOCIAL |
2.088,30
1,0000
44,95
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
TURISMO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
733
6279/000-2015
44,95
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - |
CULTURA |
44,95
1,0000
1.168,57
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
6280/000-2015
1.168,57
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: MAIO/2015 - |
ESPORTES |
1.168,57
1,0000
0,00
4639/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
0,00
84,52
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
0,00
473
6281/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA PALESTRA "NEURODIDÁTICA - O CÉREBRO E O PROCESSO DE APRENDIZAGEM |
(SENAC)" EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 23 DE MAIO DE 2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C |
404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
6.880,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
6.880,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
319
6292/000-2015
430,00
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta |
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em |
pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser |
certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação |
junto ao MTE. - MARCA MAVARO - FPS 30 POTE 4KG COM DOSADOR - C/C 244-3 CEF - SAÚDE - ACERTO |
CONTÁBIL CI 118/2015 - REF. AO EMPENHO 2876/2015 |
6.880,00
UN
16,0000
1.720,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
319
6293/000-2015
430,00
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta |
UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado em |
pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser |
certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação |
junto ao MTE. - MAVARO - FDS 30 POTE 4KG COM DOSADOR - C/C 244-3 CEF - SAÚDE - ACERTO CONTABIL |
CI 119/2015 - REF. AO EMPENHO 2905/2015 |
1.720,00
UN
4,0000
130.110,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
367
6294/000-2015
130.110,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE |
130.110,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
33
36
PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONFORME CONVENIO Nº 041/2014 - C/C 398-9 CEF - SAÚDE - ACERTO |
CONTABIL CI 120/2015 - REF. EMPENHO 66/2 2015 |
100.279,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
367
6295/000-2015
100.279,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE |
PRONTO ATENDIMENTO - CONFORME CONVENIO 041/2014 - C/C 398-9 CEF - ACERTO CONTABIL CI |
120/2015 - REF. EMPENHO 1184/2 2015 |
100.279,00
1,0000
4.790,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
6318/000-2015
4.790,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
4.790,68
1,0000
4.906,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6346/000-2015
4.906,36
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - MAIO/2015
4.906,36
1,0000
129,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6347/000-2015
129,26
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - MAIO/2015
129,26
1,0000
318,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
605
6348/000-2015
318,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015
318,52
1,0000
63.747,33
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0,00
63.747,33
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
6355/000-2015
58.744,81
1 - PRINCIPAL
58.744,81
1,0000
5.002,52
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO |
DE GESTÃO Nº8582/2010 - PARC 8/60 - LEI Nº1448/2014 |
5.002,52
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA-ME
9.096,58
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
0,00
731
6371/000-2015
9.096,58
1 - SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - ESTRUTURA PARA SER UTILIZADA NA |
VIRADA CULTURAL NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2015 - CULTURA |
9.096,58
DIÁRI
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
79,90
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
2
6372/000-2015
7,99
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
dias da entrega do produto. - TUPY - PARA USO DO CRAM E JUNTA MILITAR - GABINETE |
79,90
UN
10,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
89.658,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
6373/000-2015
47,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
27.354,00
UN
582,0000
52,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS
20.280,00
UN
390,0000
217,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS
33.852,00
UN
156,0000
227,00
4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - NACIONALGÁS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA |
REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO , PELO PERÍODO DE 06 MESES - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
8.172,00
UN
36,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
15.131,21
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
6374/000-2015
491,92
1 - REALINHAMENTO DE PREÇOS (11,18%) DO CONTRATO 167/2014 (PERÍODO 09/03/2015 A 10/03/2015) |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE VARRIÇÃO, RASPAGEM, CAPINA, COLETA E PINTURA EM RUAS E |
AVENIDAS |
491,92
1,0000
7.260,50
2 - REALINHAMENTO DE PREÇOS (11,18%) DO CONTRATO 167/2014 (PERÍODO 11/03/2015 A 10/04/2015) |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE VARRIÇÃO, RASPAGEM, CAPINA, COLETA E PINTURA EM RUAS E |
AVENIDAS |
7.260,50
1,0000
7.378,79
3 - REALINHAMENTO DE PREÇOS (11,18%) DO CONTRATO 167/2014 (PERÍODO 11/04/2015 A 10/05/2015) |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE VARRIÇÃO, RASPAGEM, CAPINA, COLETA E PINTURA EM RUAS E |
AVENIDAS - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
7.378,79
1,0000
0,00
4729/2015
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
7.969,34
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
6375/000-2015
3.774,97
1 - REALINHAMENTO DE PREÇOS DO CONTRATO 188/2014 (PERÍODO 11/03/2015 A 06/04/2015) PRESTAÇÃO |
DE SERVIÇO MENSAL DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CAMPOS DE FUTEBOL |
3.774,97
1,0000
4.194,37
2 - REALINHAMENTO DE PREÇOS DO CONTRATO 188/2014 (PERÍODO 07/04/2015 A 06/05/2015) PRESTAÇÃO |
DE SERVIÇO MENSAL DE LIMPEZA EM PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CAMPOS DE FUTEBOL - MANUTENÇÃO DE |
LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
4.194,37
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
34
36
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
11.833,70
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
442
6376/000-2015
0,10
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB
3.000,00
UN
30.000,0000
7,60
2 - FILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇAO - FRASCO C/120ML - COSMODERMA
1.459,20
FR
192,0000
0,05
3 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED
300,00
COMP
6.000,0000
0,35
4 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SOJA) - VITAMED
3.675,00
CAP
10.500,0000
5,80
5 - LACTULOSE 667MG/ML XAROPE - FRASCO COM 120ML - NATURELIFE
1.450,00
FR
250,0000
1,95
6 - MIKANIA GLOMERATA 0,1MG/ML XAROPE - O XAROPE ESTÁ PADRONIZADP EM 0,0035% DE CUMARINA - |
FRASCO COM 120ML (GUACO) - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.949,50
FR
1.000,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
334,50
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.280.217/0001-07
0,00
348
6377/000-2015
111,50
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DO CEREST - |
C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
334,50
CX
3,0000
0,00
4738/2015
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
49,39
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
0,00
288
6378/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA |
REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE EM SÃO |
PAULO/SP - DIA 21/05/2015, SAÍDA ÀS 04h45 E RETORNO ÀS 17h15 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
148,42
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
148,42
148,42
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
71
6379/000-2015
148,42
1 - RENTAB LANÇ INDEV EM 30/09/2014 - ACERTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - BB - C/13990-4 CFEM - BC |
1120 - DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
148,42
1,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
756,60
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.539.942/0001-01
0,00
68
6380/000-2015
63,05
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3392 mono - JF / COMPACT - A SER USADO NA |
DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS |
756,60
UN
12,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
8.106,30
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
0,00
527
6381/000-2015
37,82
1 - Toner compatível com impressoras Brother - TN 450 - JF / COMPACT
4.916,60
UN
130,0000
49,93
2 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315Y amarelo - JF / COMPACT
499,30
UN
10,0000
47,66
3 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315BK preto - JF / COMPACT
476,60
UN
10,0000
47,66
4 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315C ciano - JF / COMPACT
476,60
UN
10,0000
47,66
5 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-315M magenta - JF / COMPACT
476,60
UN
10,0000
63,05
6 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3392 mono - JF / COMPACT
756,60
UN
12,0000
63,00
7 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Brother - Ref. DR-3302 - JF / COMPACT - ATENDER A |
REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB |
- EDUCAÇÃO |
504,00
UN
8,0000
440,74
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
440,74
440,74
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
650
6382/000-2015
56,85
1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100 - MAGENTA
56,85
UN
1,0000
56,86
2 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100 - YELLOW
56,86
UN
1,0000
56,85
3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100 - CYAN
56,85
UN
1,0000
75,06
4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET - PRO 8100/BLACK
75,06
UN
1,0000
53,31
5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 4480 - COLORIDO
106,62
UN
2,0000
44,25
6 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET 4480 - PRETO - PARA USO DO CRAS E DESTA SECRETARIA |
- C/C 28283-9 BB - ACERTO CONTABIL DO EMPENHO 218/2015 - REF. AO EMPENHO 3036/2015 - ASSISTENCIA |
SOCIAL |
88,50
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
35
36
85,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
85,93
85,93
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
0,00
609
6383/000-2015
85,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
85,93
1,0000
3.068,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
3.068,04
3.068,04
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
0,00
192
6384/000-2015
3.068,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
3.068,04
1,0000
0,00
4737/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
42,26
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
288
6385/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DE REDE - RRAS 07 NO SAMU |
DE ITANHAÉM/SP - DIA 27/05/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
7,13
1,0000
0,00
4736/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
49,39
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
288
6386/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA |
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 21/05/2015, SAÍDA ÀS 04h45 E RETORNO ÀS |
17h15 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
988,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
RP
O
0,00
5003
6610/000-2014
988,82
1 - Restos a pagar do empenho 6610/0-2014
988,82
1,0000
0,00
296/2014
Pregão Eletrônico
JOÃO ROBERTO DAVOGLIO EPP
0,00
0,00
RP
J
02.419.903/0001-37
416.299,90
5004
8755/001-2014
1 - CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01
26.415,90
UN
147,0000
179,70
2 - MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-01
1.404,00
UN
13,0000
108,00
3 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M)
15.600,00
UN
130,0000
120,00
4 - CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M) - PARA ATENDER A REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 29.385-7 BB - EDUCAÇÃO |
372.880,00
UN
3.160,0000
118,00
99.615,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
RP
O
0,00
5003
9721/000-2014
99.615,48
1 - Restos a pagar do empenho 9721/0-2014
99.615,48
1,0000
682,45
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12961/001-2014
40,95
1 - BLUSÃO MANGA COMPRIDA M - MENINA LINDA
204,75
UN
5,0000
40,95
2 - BLUSÃO MANGA COMPRIDA G - MENINA LINDA
204,75
UN
5,0000
54,59
3 - TÊNIS ESPORTIVO - LEJON - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - |
ASSISTÊNCIA |
272,95
UN
5,0000
620,80
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12963/001-2014
11,83
1 - SUTIÃ P - MORENA FLOR
59,15
UN
5,0000
11,83
2 - SUTIÃ M - MORENA FLOR
59,15
UN
5,0000
11,83
3 - SUTIÃ G - MORENA FLOR
59,15
UN
5,0000
5,00
4 - CALCINHA EM LYCRA P - ESTILO FEMININO
25,00
UN
5,0000
5,00
5 - CALCINHA EM LYCRA M - ESTILO FEMININO
25,00
UN
5,0000
5,00
6 - CALCINHA EM LYCRA G - ESTILO FEMININO
25,00
UN
5,0000
2,71
7 - MEIA ESPORTIVA SOQUETE - K & H
27,10
UN
10,0000
22,75
8 - CALÇA LEGUE P - PRIMEIRA HORA
113,75
UN
5,0000
22,75
9 - CALÇA LEGUE M - PRIMEIRA HORA
113,75
UN
5,0000
22,75
10 - CALÇA LEGUE G - PRIMEIRA HORA - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - |
ASSISTÊNCIA |
113,75
UN
5,0000
807,42
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12967/002-2014
4,46
1 - CUECAS M - REQUINTE
22,30
UN
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 29/05/2015 ATÉ 29/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
36
36
4,46
2 - CUECAS G - REQUINTE
22,30
UN
5,0000
3,54
3 - MEIA - SOBERANA
17,70
PAR
5,0000
22,66
4 - CALÇA COMPRIDA DE MOLETOM P - DU BRASIL
113,30
UN
5,0000
22,66
5 - CALÇA COMPRIDA DE MOLETOM M - DU BRASIL
67,98
UN
3,0000
22,66
6 - CALÇA COMPRIDA DE MOLETOM G - DU BRASIL
90,64
UN
4,0000
18,20
7 - CAMISETA MANGA LONGA P - MALHA SOL
145,60
UN
8,0000
18,20
8 - CAMISETA MANGA LONGA M - MALHA SOL
145,60
UN
8,0000
18,20
9 - CAMISETA MANGA LONGA G - MALHA SOL - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28.285-5 |
BB - ASSISTÊNCIA |
182,00
UN
10,0000
734,35
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12968/002-2014
52,78
1 - EDREDOM DE SOLTEIRO - ENXOVAIS OLIVEIRA
527,80
UN
10,0000
14,56
2 - TOALHA DE BANHO - TSF ENGOTEX
145,60
PCT
10,0000
5,91
3 - TOALHA DE ROSTO - TSF ENGOTEX
29,55
PCT
5,0000
6,28
4 - FRONHA - ENXOVAIS OLIVEIRA - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - |
ASSISTÊNCIA |
31,40
UN
5,0000
57,33
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
0,00
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12975/002-2014
13,65
1 - GUARDA CHUVA - JM IMPORTS
13,65
UN
1,0000
10,92
2 - SOMBRINHA - JM IMPORTS - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - |
ASSISTÊNCIA |
43,68
UN
4,0000
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
RP
J
10.239.505/0001-67
7.300,00
5001
13450/001-2014
1 - Locação de 01 (um) caminhão tipo cavalo mecânico com prancha acoplada, motorista, tacógrafo e |
combustível, 4 x 2 ou 4 x 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de máquinas e |
com rampa hidráulica para o embarque das máquinas, ano e modelo mínimo 2010 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
7.300,00
HR
50,0000
146,00
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 3 de Junho de 2015.
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