4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
37
Data de Lançamento: 30/03/2015 |
2.500,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DM PRODUTORA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
10.915.541/0001-01
0,00
71
33/000-2015
2.500,00
1 - SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO PARA COMERCIAL EM TV - PRODUÇÃO DE ANÚNCIO INSTITUCIONAL DE |
IPTU - FINANÇAS |
2.500,00
SV
1,0000
-54.464,98
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
90
36/000-2015
54.464,98
1 - CONTABILIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA, COMPETENCIA 01/2015
54.464,98
1,0000
-2.885,33
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
91
37/000-2015
2.885,33
1 - CONTABILIZAÇÃO DA COMISSAÕ REMUNERATÓRIA SOBRE A DIVIDA FUNDADA, COMPETENCIA 01/2015
2.885,33
1,0000
-19.329,28
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
92
38/000-2015
19.329,28
1 - CONTABILIZAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA, COMPETENCIA 01/2015
19.329,28
1,0000
-233,00
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
73/000-2015
600,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E ESF's - |
MS-MAC - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
600,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
-233,00
-233,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
73/000-2015 - 01
-233,00
1 - Anulação da Nota nº73/0-2015
-233,00
1,0000
319,70
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
99/000-2015
13,90
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS. Bobina termossensível para relógio de ponto |
eletrônico 57mm x 300mm.Espessura do tubo : 12mm - JANDAIA - PARA USO DA DIVISÃO DE RH NO ANO DE |
2015 - ADMINISTRAÇÃO |
319,70
UN
23,0000
133,20
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
433
154/000-2015
0,15
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
USO DO SETOR DO CAPS - REF A 2 ROÇADAS NO MÊS DE JANEIRO - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
133,20
M2
900,0000
947,07
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
166/000-2015
947,07
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 278 - R$ 8609,73
947,07
1,0000
109,63
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
167/000-2015
109,63
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1343 - R$ 2491,57
109,63
1,0000
1.235,67
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
168/000-2015
1.235,67
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1341 - R$ 28083,33
1.235,67
1,0000
2.904,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
169/000-2015
2.904,00
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1340 - R$ 65999,90
2.904,00
1,0000
413,55
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
170/000-2015
413,55
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1347 - R$ 9398,82
413,55
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
172/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 238 - R$ 4313,84
474,52
1,0000
199,21
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
113819900
J
05.776.879/0001-81
0,00
5839
174/000-2015
199,21
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1710 - R$ 6688,23
199,21
1,0000
95,32
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
113819900
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
175/000-2015
95,32
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 404 - R$ 2723,58
95,32
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
37
131,19
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
113819900
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
176/000-2015
131,19
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 405 - R$ 3748,39
131,19
1,0000
590,76
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
113819900
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
177/000-2015
590,76
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 406 - R$ 16879,11
590,76
1,0000
172,85
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES |
LTDA |
0,00
0,00
113819900
J
57.805.087/0001-91
0,00
5839
178/000-2015
172,85
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 869 - R$ 49385,21
172,85
1,0000
250,98
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
CONSTR. LT |
0,00
0,00
113819900
J
61.106.159/0001-80
0,00
5839
179/000-2015
250,98
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1883 - R$ 71708,85
250,98
1,0000
2.942,40
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
179/000-2015
7,48
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 |
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR |
1.346,40
KG
180,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 |
de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER AS EMEFS DA REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - PNAE - EDUCAÇÃO |
1.596,00
KG
150,0000
299,20
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
180/000-2015
7,48
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - O fornecimento deverá estar de |
acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC |
nº 359 e 360. - PARA ATENDER OS QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - |
EDUCAÇÃO |
299,20
KG
40,0000
608,08
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
185/000-2015
7,48
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 |
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR |
374,00
KG
50,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 |
de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA |
ATENDER AS EE'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - EDUCAÇÃO |
234,08
KG
22,0000
299,20
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
186/000-2015
7,48
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 |
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER OS |
INDÍGENAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - EDUCAÇÃO |
299,20
KG
40,0000
799,60
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
187/000-2015
7,48
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 |
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR |
374,00
KG
50,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 |
de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA |
ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - EDUCAÇÃO |
425,60
KG
40,0000
1.130,40
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
188/000-2015
7,48
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 |
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR |
598,40
KG
80,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - |
MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
24.628-X BB PNAE - EDUCAÇÃO |
532,00
KG
50,0000
374,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
191/000-2015
7,48
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 |
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES |
NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEF APAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - |
EDUCAÇÃO |
374,00
KG
50,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
37,58
143
214/005-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
37
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO RÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO |
A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
37,58
1,0000
37,58
6.688,23
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
246/003-2015
487,89
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
4.370,73
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
254,12
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - PARTE |
DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO |
254,12
SV
1,0000
6.238,11
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
DE SÃO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
248/002-2015
927,60
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP)
6.238,11
%
6,7300
110,27
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
112
249/010-2015
7.854,22
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
110,27
SV
0,0100
1.500,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
4
258/003-2015
1.500,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
1.500,00
SV
1,0000
2.700,00
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
311/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
1.300,00
UN
2.000,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A EMEF JUSCELINO K. |
DE OLIVEIRA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.400,00
UN
2.000,0000
3.456,00
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
313/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
1.664,00
UN
2.560,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES JOSÉ |
MACEDO E MARIA ZILDA G. NATEL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.792,00
UN
2.560,0000
1.890,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
315/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
910,00
UN
1.400,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A EMEF JOÃO B POCCI |
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
980,00
UN
1.400,0000
1.620,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
318/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
780,00
UN
1.200,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - PARA ATENDER AS CRECHES GENTE FELIZ, KIYOSHI SEIMARU E NOVO |
MUNDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
840,00
UN
1.200,0000
3.402,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
334/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL
1.638,00
UN
2.520,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. - KRILL - PARA ATENDER A CRECHE CARMEN HELENA - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
1.764,00
UN
2.520,0000
276,93
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
354/006-2015
11.495,34
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
276,93
SV
0,0200
1.355,19
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
354/007-2015
11.495,34
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.355,19
SV
0,1200
60,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/005-2015
5,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
60,00
CM/CO
12,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
37
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/006-2015
5,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
8.609,73
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
781
380/002-2015
2.869,91
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - |
ESPORTES |
2.869,91
SV
1,0000
80,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
633
402/000-2015
8,00
1 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - MATERIAL PARA SER USADO NO PROCESSO DO |
PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - JARDIM AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL |
80,00
PCTE
10,0000
4.313,84
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
433
454/002-2015
4.313,84
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
4.313,84
SV
1,0000
65.999,90
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
478/002-2015
0,03
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
5.365,17
MT
162.580,9100
0,03
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
14.389,52
MT
436.046,0700
0,03
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
15.787,91
MT
478.421,5000
0,03
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
8.163,54
MT
247.380,0000
0,03
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.217,58
MT
36.896,3700
0,03
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
263,93
M²
7.997,9000
0,14
7 - Capina periódica mensal
5.600,00
M²
40.000,0000
0,53
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
10.580,00
M²
20.000,0000
2,20
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
771,40
M²
350,0000
25,74
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
Limpeza e Conservação Pública - SERV. MUNICIPAIS |
3.860,85
M³
150,0000
28.083,33
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
479/002-2015
0,17
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS |
28.083,33
M2
169.881,4600
846,67
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
495/001-2015
487,89
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
61,91
SV
0,1300
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
45,00
SV
0,1300
4.370,74
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
553,34
SV
0,1300
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
154,29
SV
0,1300
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
37
254,12
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - |
TRÂNSITO |
32,13
SV
0,1300
71,94
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/007-2015
71,94
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
71,94
1,0000
5.778,19
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5001
509/002-2014
5.778,19
1 - Restos a pagar do empenho 509/2-2014
5.778,19
1,0000
49.385,21
221/2013
Tomada de Preço Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES |
LTDA |
0,00
0,00
RP
J
57.805.087/0001-91
0,00
5001
511/001-2014
1.029,69
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
49.385,21
%
47,9600
3.350,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
55
515/000-2015
3.350,00
1 - NOTEBOOK - Marca: LENOVO E 431 - PARA USO DA SECRETÁRIA - ADMINISTRAÇÃO
3.350,00
UN
1,0000
255,47
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/008-2015
255,47
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
GABINETE |
255,47
1,0000
71,94
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/010-2015
71,94
1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, |
BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA |
NOVA - CULTURA |
71,94
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
58,50
652
605/003-2015
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 |
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B. |
58,50
1,0000
58,50
843,02
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/005-2015
843,02
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ESPORTES - ESPORTES |
843,02
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
321,59
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/006-2015
321,59
1 - REF. PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ESPORTES - ESPORTES |
321,59
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
313,32
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/012-2015
313,32
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
313,32
1,0000
254,54
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
763
897/000-2015
4,25
1 - PREGO 18X27 - GERDAU
8,50
KG
2,0000
5,60
2 - PREGO 15X15 - GERDAU
11,20
KG
2,0000
4,80
3 - PREGO 17X21 - GERDAU
9,60
KG
2,0000
1,20
4 - VEDA ROSCA 18MMX50M - POLIFITAS
12,00
CX
10,0000
5,10
5 - PREGO 17 x 27 - GERDAU
10,20
KG
2,0000
11,00
6 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS
176,00
UN
16,0000
4,80
7 - PREGO 18 X 30 - GERDAU
9,60
KG
2,0000
4,42
8 - PREGO 19 X 36 - GERDAU
8,84
KG
2,0000
4,30
9 - PREGO 22 X 48 - GERDAU - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE |
ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL |
DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - ESPORTES |
8,60
KG
2,0000
464,04
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
763
898/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
37
55,00
1 - Carrinho de mão com braço tubular e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 litros - |
TRAMONTINA |
220,00
UN
4,0000
15,00
2 - Enxada com olho de 38 mm e largura mínima de 26 cm com cabo de madeira de 1,50 metros - PANDOLFO
30,00
UN
2,0000
11,66
3 - ENXADA MÉDIA LARGA - PANDOLFO
23,32
UN
2,0000
14,50
4 - Enxadão estreito com olho de 38 mm e cabo de madeira de 1,30 metros - PANDOLFO
29,00
UN
2,0000
13,70
5 - Foice aberta, com olho de 35 mm de diâmetro. - RAMADA
27,40
UN
2,0000
11,00
6 - Marreta de aço com cabo de madeira de 1 Kg - TEKFUND
11,00
UN
1,0000
21,06
7 - Marreta de aço com cabo de madeira de 2 Kg - TEKFUND
21,06
UN
1,0000
9,90
8 - Martelo com cabo de madeira tamanho 27 mm - THOMPSON
9,90
UN
1,0000
17,20
9 - Pa de bico com cabo de madeira de 70 cm com terminação em Y metálica - TRAMONTINA
17,20
UN
1,0000
17,80
10 - Pa quadrada com cabo de madeira de 70 cm com terminação em Y metálica - TRAMONTINA
17,80
UN
1,0000
29,56
11 - Picareta forjada em aço, duas pontas com cabo de madeira - TEKFUND
29,56
UN
1,0000
15,40
12 - Serrote com lamina de aço, com cabo de madeira, com dentes travados, tamanho 18" - THOMPSON
15,40
UN
1,0000
3,35
13 - Talhadeira em aço de 12" - SÃO ROMÃO
6,70
UN
2,0000
5,70
14 - Trena com fita de aço carbono, revestida em nylon e borracha, com botão para liberação da fita, com |
trava de retrocesso automática, com graduação em milímetros e polegadas no tamanho de 5 metros - GOLD - |
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, |
PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 |
(DOZE) MESES. - ESPORTES |
5,70
UN
1,0000
-12.280,56
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
93
972/000-2015
12.280,56
1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 213/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA, CF. ACORDO FIRMADO |
ENTRE PREFEITURA E OMSS - JANEIRO/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. |
12.280,56
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
30.652,80
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
346
1006/003-2015
30.652,80
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, |
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO |
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
30.652,80
1,0000
88,20
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1111/000-2015
29,40
1 - CONEXÃO DE MANGUEIRA DE AR - MANUTENÇÃO DO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
88,20
UN
3,0000
18.800,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
304
1178/001-2015
18.800,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014, |
CUJO OBJETO É PROPORCIONAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, |
ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARANTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, |
ABRANGENDO ASPECTOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SAÚDE - PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A |
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/205 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
18.800,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
54.962,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
1184/003-2015
54.962,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
54.962,00
1,0000
120,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
636
1185/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. Mêcanica - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 9474 - ASSIST. SOCIAL
120,00
HR
2,4000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
5.250,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
429
1190/002-2015
5.250,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
5.250,00
1,0000
190,12
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
633
1191/000-2015
85,26
1 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR
85,26
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
37
59,78
2 - ESCOVA
59,78
UN
1,0000
45,08
3 - Aquisiçao de: ROLAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9474 - ASSIST. SOCIAL
45,08
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
179.089,25
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
304
1194/002-2015
179.089,25
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
- SAÚDE |
179.089,25
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
110.000,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1200/002-2015
110.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, |
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C |
0903/006/244-3 CEF - SAÚDE |
110.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
20.000,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1203/002-2015
20.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE |
20.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
99.000,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1205/002-2015
99.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, |
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA |
FAMÍLIA - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE |
99.000,00
1,0000
2.450,00
240/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
236
1245/001-2015
35,00
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - SEC. MUNICIPAL DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE.
2.450,00
SV
70,0000
3.782,40
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/004-2015
3.782,40
1 - PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
3.782,40
1,0000
250,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
465
1271/000-2015
250,00
1 - VEICULAÇÃO EM MIDIA INDOOR - Para uso do pam na divulgação da campanha da programação dst/aids |
pelo período de 30 dias - Veiculação de 15 segundos em 2 supermercados e loja de conveniência - C/C 624023-0 |
CEF - SAÚDE |
250,00
SV
1,0000
769,30
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
229
1278/000-2015
510,09
1 - EMBREAGEM
510,09
UN
1,0000
210,21
2 - ATUADOR HIDRAULICO
210,21
UN
1,0000
49,00
3 - MAÇANETA DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 9460 - SECRETARIA DE DESENV AGRÁRIO E |
MEIO AMBIENTE |
49,00
UN
1,0000
3.345,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
49
1279/000-2015
111,50
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e |
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na |
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com |
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE |
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO |
3.345,00
CX
30,0000
230,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
231
1281/000-2015
50,00
1 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE |
230,00
HR
4,6000
-208,35
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
287
1286/000-2015
500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - PARA USO DESTA |
500,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
37
SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - ADIANTAMENTO REF. AO ANO DE 2014 - SAÚDE |
0,00
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
-208,35
-208,35
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
287
1286/000-2015 - 01
-208,35
1 - Anulação da Nota nº1286/0-2015
-208,35
1,0000
300,00
284/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.113.908/0001-37
0,00
2
1298/000-2015
0,30
1 - PORTA DOCUMENTO - MEDINDO 8X11CM - PARA USO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
300,00
UN
1.000,0000
1.386,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
465
1315/000-2015
693,00
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a |
definir. - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CARNAVAL DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
1.386,00
SV
2,0000
1.678,25
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
633
1323/000-2015
1.420,02
1 - MOTOR DO VENTILADOR E DEFRETOR
1.420,02
UN
1,0000
258,23
2 - RESISTÊNCIA VENTOINHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9474 DE USO DA SECRETARIA |
- ASSISTÊNCIA |
258,23
UN
1,0000
1.562,55
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
650
1345/000-2015
82,50
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA INSTALAÇÃO NO CENTRAL DE CADASTRO |
ÚNICO - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
1.562,55
M²
18,9400
95,06
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
633
1352/000-2015
95,06
1 - EXTINTOR PARA VEICULO - MANUTENÇÃO DO FORD FIESTA DBA 9474 DE USO DA SECRETARIA - |
ASSISTÊNCIA |
95,06
UN
1,0000
1.672,50
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
68
1356/001-2015
111,50
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e |
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na |
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com |
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO NA DIVISÃO DE |
CONTABILIDADE/TESOURARIA - FINANÇAS |
1.672,50
CX
15,0000
2.491,57
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
652
1386/000-2015
15,20
1 - ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃ CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM
334,40
M²
22,0000
40,93
2 - CERAMICA ESMALT.ANTID.30X30/45X45CM PEI4-PEI5 COEF.ATRITO 0,35 A 0,50
900,46
M²
22,0000
5,89
3 - RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM
64,79
MT
11,0000
99,34
4 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
596,04
M³
6,0000
41,93
5 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCLUINDO REVESTIMENTOS
419,30
M³
10,0000
29,43
6 - RETIRADA DE ENTULHO - DEMOLIÇÃO DE RAMPA E REVESTIMENTO DE ESCADA NO CRAS VILA NOVA - |
C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
176,58
M³
6,0000
1.115,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
39
1393/000-2015
111,50
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e |
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na |
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com |
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
1.115,00
CX
10,0000
-54.747,06
360/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
90
1427/001-2015
54.747,06
1 - JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
FINANÇAS |
54.747,06
1,0000
-2.902,86
359/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
91
1428/001-2015
2.902,86
1 - ENCARGOS DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5.103-9 BB - SECRETARIA |
2.902,86
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
37
-19.621,15
358/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
92
1429/001-2015
19.621,15
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE FINANÇAS |
19.621,15
1,0000
-3.043,99
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
92
1430/001-2015
3.043,99
1 - PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÕES |
PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
3.043,99
1,0000
-3.069,67
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
92
1430/002-2015
3.069,67
1 - CONTABILIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE |
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
3.069,67
1,0000
5.150,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
1431/002-2015
5.150,00
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - |
ASSISTÊNCIA |
5.150,00
1,0000
73.029,39
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
638
1435/002-2015
73.029,39
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
73.029,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1466/002-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
3.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1467/002-2015
3.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
3.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
5.275,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1471/002-2015
5.275,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
5.275,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
7.010,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
667
1493/002-2015
7.010,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
7.010,00
1,0000
746,50
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
560
1503/000-2015
5,04
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
252,00
KG
50,0000
8,15
2 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA
407,50
KG
50,0000
3,48
3 - FARINHA DE CEREAIS - NUTRIBOM - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO APOIO DAS |
CRECHES DA REDE DE ENSINO - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO |
87,00
UN
25,0000
339,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
560
1504/000-2015
5,04
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
252,00
KG
50,0000
3,48
2 - FARINHA DE CEREAIS - NUTRIBOM - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE |
DE ENSINO - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO |
87,00
UN
25,0000
407,50
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
1506/000-2015
8,15
1 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS |
EMEIS DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
407,50
KG
50,0000
659,50
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1512/000-2015
5,04
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
252,00
KG
50,0000
8,15
2 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS |
EMEFS DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
407,50
KG
50,0000
1.265,75
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
1514/000-2015
4,75
1 - COLORIFICO - SS
237,50
KG
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
37
2,55
2 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
63,75
LTA
25,0000
13,80
3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
690,00
KG
50,0000
6,35
4 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - DE VALOR
190,50
KG
30,0000
2,80
5 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEFS DA REDE DE |
ENSINO - EDUCAÇÃO |
84,00
UN
30,0000
63,75
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
560
1515/000-2015
2,55
1 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA |
REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
63,75
LTA
25,0000
63,75
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
560
1519/000-2015
2,55
1 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA |
REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
63,75
LTA
25,0000
1.067,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
1520/000-2015
5,04
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
252,00
KG
50,0000
8,15
2 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS |
EE. MEDIO DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
815,00
KG
100,0000
911,50
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1521/000-2015
5,04
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
504,00
KG
100,0000
8,15
2 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO |
ENS. FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO |
407,50
KG
50,0000
587,02
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
1525/000-2015
73,50
1 - JUNTA DO CABEÇOTE
73,50
UN
1,0000
235,20
2 - JOGO DE JUNTA
235,20
PÇ
1,0000
28,42
3 - FILTRO DO MOTOR
28,42
PÇ
1,0000
83,30
4 - CORREIA DENTADA
83,30
PÇ
1,0000
166,60
5 - TENSOR CORREIA DENTADA - MANUTENÇÃO DA VIATURA TP 06308 SIENA CMW 8449 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
166,60
UN
1,0000
98,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
1526/000-2015
24,50
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA TP 06308 SIENA CMW 8449 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
98,00
UN
4,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
1528/000-2015
19,60
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DA VIATURA TP 06308 SIENA CMW 8449 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
39,20
UN
2,0000
734,02
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
1529/000-2015
84,28
1 - RESERVATORIO EXPANSAO
84,28
UN
1,0000
27,44
2 - TAMPA DO RESERVATORIO EXPANSÃO
27,44
UN
1,0000
156,80
3 - VALVULA TERMOSTATICA
156,80
UN
1,0000
176,40
4 - BOMBA DAGUA
176,40
PÇ
1,0000
63,70
5 - SENSOR TEMPERATURA
63,70
UN
1,0000
225,40
6 - RETENTOR DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA TP 06308 SIENA CMW 8449 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
225,40
JG
1,0000
1.080,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
191
1531/000-2015
50,00
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
450,00
HR
9,0000
50,00
2 - DESCARBONIZAÇÃO
90,00
HR
1,8000
50,00
3 - MÃO DE OBRA MOTOR
400,00
HR
8,0000
50,00
4 - SERVIÇO DE REVISÃO . Do radiador - MANUTENÇÃO DA VIATURA TP 06308 SIENA CMW 8449 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
140,00
HR
2,8000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
37
29,70
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
101
1565/000-2015
14,85
1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. |
produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem |
nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões: 185 mm x 248 mm. O |
produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, contendo 250 unidades, |
constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e instruções de armazenamento. - |
FORONI - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
29,70
CX
2,0000
0,00
512/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
-65,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
323
1566/000-2015 - 01
-65,00
1 - Anulação da Nota nº 1566/0-2015 - MOTIVO: SUB-ELEMENTO INCORRETO
-65,00
1,0000
212,00
485/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
0,00
41
1587/001-2015
2.500,00
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
212,00
SV
0,0800
254,90
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
0,00
51
1597/002-2015
254,90
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
254,90
SV
1,0000
23,50
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
1602/000-2015
4,70
1 - ETIQUETA "PREÇO" - CROMUS - REIDMA - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C |
28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA |
23,50
RL
5,0000
120,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
1604/000-2015
4,00
1 - PAPEL MANTEIGA, 30CM X 7,5M - TERMICA - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C |
28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA |
120,00
RL
30,0000
1.522,75
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
1605/000-2015
2,14
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE |
PISTACHE - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE |
PINHEIRO - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
VERMELHO BEBÊ - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
VERMELHO ESCARLATE - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
VERMELHO FOGO - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
VERMELHO NATAL - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
VERMELHO TOMATE - ACRILEX |
128,40
UN
60,0000
2,14
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
VERMELHO VIVO - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VINHO - |
ACRILEX |
128,40
UN
60,0000
2,14
10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
VIOLETA - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
11 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
VIOLETA COBALTO - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
15,97
12 - CHINELO DE DEDO, PRETO - N°35 - IPANEMA
159,70
UN
10,0000
15,97
13 - CHINELO DE DEDO, VERDE - N°35 - IPANEMA
79,85
UN
5,0000
15,97
14 - CHINELO DE DEDO, BRANCO - N°36 - IPANEMA - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - |
C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA |
159,70
UN
10,0000
735,20
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
319
1606/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
658,00
UN
200,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO NO EVENTO DE EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO EM DST NA VILA SÃO |
FRANCISCO - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
77,20
UN
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
37
855,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
1607/000-2015
0,87
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
AMARELO CANÁRIO - ACRILEX |
39,15
UN
45,0000
0,87
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
AMARELO LIMÃO - ACRILEX |
52,20
UN
60,0000
0,87
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
AMARELO PELE - ACRILEX |
39,15
UN
45,0000
0,87
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
AMARELO OURO - ACRILEX |
104,40
UN
120,0000
0,87
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AMORA |
- ACRILEX |
39,15
UN
45,0000
0,87
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AREIA - |
ACRILEX |
39,15
UN
45,0000
0,87
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL |
BEBÊ - ACRILEX |
39,15
UN
45,0000
0,87
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL |
CARIBE - ACRILEX |
39,15
UN
45,0000
0,87
9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL |
CELESTE - ACRILEX |
39,15
UN
45,0000
0,87
10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL |
COBALTO - ACRILEX |
39,15
UN
45,0000
2,14
11 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL |
MAR - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
12 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL |
MARINHO - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
13 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL |
PETRÓLEO - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
14 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL |
TURQUESA - ACRILEX - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA |
96,30
UN
45,0000
1.476,60
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
1611/000-2015
2,14
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - LILÁS - |
ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
MAGENTA - ACRILEX |
128,40
UN
60,0000
2,14
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
MARROM - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - MENTA - |
ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
MOSTARDA - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - OCRE - |
ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - PALHA - |
ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - PÊSSEGO |
- ACRILEX |
128,40
UN
60,0000
2,14
9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - PINK - |
ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - PRETO |
- ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
11 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
PÚRPURA - ACRILEX |
128,40
UN
60,0000
2,14
12 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA - |
ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
13 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA |
BEBÊ - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
14 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA |
CHÁ - ACRILEX - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA |
128,40
UN
60,0000
1.572,90
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
1620/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
37
2,14
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA |
CICLAME - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA |
ESCURO - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - SALMÃO |
- ACRILEX |
128,40
UN
60,0000
2,14
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
TANGERINA - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - UVA - |
ACRILEX |
128,40
UN
60,0000
2,14
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE |
ABACATE - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE |
BANDEIRA - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE |
BEBÊ - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE |
FOLHA - ACRILEX |
128,40
UN
60,0000
2,14
10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE |
GRAMA - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
11 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE |
KIWI - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
12 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE |
MAÇÃ - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
13 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE |
MUSGO - ACRILEX |
128,40
UN
60,0000
2,14
14 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE |
OLIVA - ACRILEX - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA |
192,60
UN
90,0000
1.712,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
1621/000-2015
2,14
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL |
ULTRAMAR - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
BERINJELA - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - BRANCA |
- ACRILEX |
235,40
UN
110,0000
2,14
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
CAMURÇA - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
CARAMELO - ACRILEX |
128,40
UN
60,0000
2,14
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
CENOURA - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CÉPIA - |
ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA - |
ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA |
CHUMBO - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA |
LUNAR - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
11 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
CLAREADOR - ACRILEX |
256,80
UN
120,0000
2,14
12 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CORAL |
- ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
13 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
JACARANDA - ACRILEX |
96,30
UN
45,0000
2,14
14 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
LARANJA - ACRILEX - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA |
128,40
UN
60,0000
159,70
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
1624/000-2015
15,97
1 - CHINELO DE DEDO, VERMELHO - N°36 - IPANEMA
79,85
UN
5,0000
15,97
2 - CHINELO DE DEDO, BRANCO - N°38 - IPANEMA - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - |
79,85
UN
5,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
37
C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA |
247,40
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
653
1628/000-2015
61,85
1 - FERRO PARA PASSAR ROUPA - MONDIAL - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C |
28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
247,40
UN
4,0000
-61.840,33
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0,00
0,00
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
1680/000-2015
57.785,70
1 - PRINCIPAL
57.785,70
1,0000
4.054,63
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO |
DE GESTÃO Nº8582/2010 - PARC 6/60 - LEI Nº1448/2014. |
4.054,63
1,0000
-12.280,56
598/2015
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
93
1681/001-2015
12.280,56
1 - REFERENTE RECOLHIMENDO DA PARCELA Nº 214/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO FIRMADO |
ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCICIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
12.280,56
1,0000
958,46
708/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
650
1700/000-2015
505,76
1 - PROCESSADOR INTEL CORE i3. socket 1155 - INTEL
505,76
UN
1,0000
215,46
2 - PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADORES SOCKET 115 - GIGABYTE
215,46
UN
1,0000
118,62
3 - PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - KINGSTON - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CRAS VILA |
NOVA - PATRIMONIO Nº 28805 - C/C 28284-7 BB - ASSISTENCIA SOCIAL |
237,24
UN
2,0000
2.645,00
11557/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
691
1707/000-2015
52,90
1 - CESTA BÁSICA - PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - |
AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE |
SOCIAL - FUNSSOL |
2.645,00
UN
50,0000
50,00
780/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E |
TITULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
0,00
51
1714/002-2015
5.000,00
1 - SERVIÇO DE CARTORIO. Reconhecimento de firma, autenticações e escrituras
50,00
SV
0,0100
444,70
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
644
1719/000-2015
2,64
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS
132,00
FR
50,0000
24,59
2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS
245,90
FD
10,0000
3,34
3 - Higienizador,em gel, neutro, composto de álcool antisséptico - ALLGEL FRASCO COM 500 GRAMAS - PARA |
CONVERSAÇÃO E LIMPEZA DO CCI - ASSISTENCIA SOCIAL |
66,80
FR
20,0000
864,86
775/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.656.150/0001-83
0,00
2
1721/000-2015
864,86
1 - PÚLPITO ORATÓRIO EM ACRÍLICO CRISTAL - PARA USO DO CERIMONIAL DO PREFEITO - PULPITO |
MEDINDO APROX. 1,09M DE ALTURA COM MESA E BASE 45CM DE LARGURA, 35CM DE PROFUNDIDADE E |
8,0MM DE ESPESSURA - GABINETE |
864,86
UN
1,0000
1.383,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
351
1742/000-2015
50,00
1 - LIMPEZA. DO RADIADOR
60,00
HR
1,2000
50,00
2 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
80,00
HR
1,6000
50,00
3 - SERVIÇO DE LIMPEZA. DA CAIXA DE DIREÇÃO E BOMBA HIDRAULICA
100,00
HR
2,0000
50,00
4 - SANGRIA. DO FREIO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
90,00
HR
1,8000
50,00
6 - DESCARBONIZAÇÃO
150,00
HR
3,0000
50,00
7 - HIGIENIZAÇÃO DO AR. CONDICIONADO
120,00
HR
2,4000
50,00
8 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RODA
210,00
HR
4,2000
50,00
9 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO
36,00
HR
0,7200
50,00
10 - MÃO DE OBRA
350,00
HR
7,0000
50,00
11 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TECNICO TRASEIRO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 9420 DO |
CEREST DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 1383,00 - C/C |
253-2 CEF - SAÚDE |
147,00
HR
2,9400
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
37
131,60
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
319
1752/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO |
DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM REDES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
131,60
UN
40,0000
6.153,53
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
0,00
447
1762/000-2015
0,35
1 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SOJA) - VITAMED
3.465,00
CAP
9.900,0000
0,38
2 - HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS D.C. - 5% DE IRIDÓIDES TOTAIS CALCULADOS COMO HARPAGOSÍDEOS. |
CADA COMPRIMIDO CONTÉM 10MG DE IRIDÓIDES TOTAIS COMO HARPAGOSIDEOS - COMPRIMIDO DE 200MG |
(GARRA DO DIABO) - NATULAB |
236,25
COMP
630,0000
1,95
3 - MIKANIA GLOMERATA 0,1MG/ML XAROPE - O XAROPE ESTÁ PADRONIZADP EM 0,0035% DE CUMARINA - |
FRASCO COM 120ML (GUACO) - NATULAB |
877,28
FR
450,0000
0,25
4 - GLYCINE MAX (L) MERR. 75 CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SOJA) - VITAMED - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
1.575,00
CAP
6.300,0000
319,20
7768/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
447
1765/000-2015
0,08
1 - ISOSSORBIDA, MONITRATO - 20MG - COMPRIMIDO - CX COM 30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO 20MG C/100 |
- ZYDUS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF |
ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C |
624.024-9 CEF - SAÚDE |
319,20
COMP
3.990,0000
130,84
7768/2013
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
0,00
447
1767/000-2015
1,09
1 - FOLINATO DE CALCIO (ACIDO FOLINICO) 15MG - COMPRIM IDOS - FOLINAC - HIPOLABOR - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF |
- SAÚDE |
130,84
COMP
120,0000
753,50
7768/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
1768/000-2015
1,45
1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML - PRATI DONADUZZI
507,50
FR
350,0000
2,46
2 - ERITROMICINA ESTOLATO OU ESTEARATO 125MG/5ML - SUS PENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML. - |
PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
246,00
FR
100,0000
209,85
7768/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
1779/000-2015
1,40
1 - CLORETO DE POTASSIO 60MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASC O COM 100ML - PRATI DONADUZZI - PARA |
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
209,85
FR
150,0000
240,00
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
1781/000-2015
0,40
1 - Piperidolato, Cloridrato 100 mg + Hesperidina Comp lexo 50 mg + Ácido Ascórbico 50 mg drágea. - DACTIL |
OB C/ 30 - SANOFI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
240,00
DRAG
600,0000
361,40
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
1783/000-2015
9,04
1 - Desonida 0,05% creme - Bisnaga com 30 g. - MEDLEY - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
361,40
TB
40,0000
62,50
5435/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
62,50
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
442
1785/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
37
0,63
1 - DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML - SOLUÇAO INJETAVEL - AMPOLA C/3ML - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
62,50
AMP
100,0000
89,32
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1799/000-2015
4,06
1 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isento de |
matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, é permitido na fabricação do pão matéria |
prima enriquecida com vitaminas e minerais, deve também conte em sua composição ovos, gordura vegetal e |
leite integral. Embalagem primaria: Saco plástico atóxico com no mínimo 300 g. Validade mínima de 15 (quinze) |
dias. O produto deverá atender as legislações vigentes. - PANCO - PARA ATENDER O SEGMENTO: AEE - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
89,32
PCT
22,0000
1.271,04
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1844/000-2015
5,04
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
756,00
KG
150,0000
3,48
2 - FARINHA DE CEREAIS - NUTRIBOM
174,00
UN
50,0000
4,06
3 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: CRECHE |
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
341,04
PCT
84,0000
178,64
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1845/000-2015
4,06
1 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEI - |
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
178,64
PCT
44,0000
3.493,08
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1846/000-2015
5,04
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
252,00
KG
50,0000
8,15
2 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA
326,00
KG
40,0000
4,06
3 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - |
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.915,08
PCT
718,0000
3.797,86
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1847/000-2015
5,04
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
504,00
KG
100,0000
8,15
2 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA
326,00
KG
40,0000
4,06
3 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. |
FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.967,86
PCT
731,0000
434,42
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1848/000-2015
4,06
1 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. |
FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
434,42
PCT
107,0000
838,32
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1849/000-2015
5,04
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
302,40
KG
60,0000
4,06
2 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: |
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
535,92
PCT
132,0000
2.680,16
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1850/000-2015
5,04
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
504,00
KG
100,0000
4,06
2 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - |
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.176,16
PCT
536,0000
629,30
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1851/000-2015
4,06
1 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: ETEC - |
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
629,30
PCT
155,0000
693,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
02.020.838/0001-72
0,00
677
1854/000-2015
693,00
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratante - colorido. local de exposição a |
definir. - PARA USO NA CAMPANHA DE DOAÇÃO LEÃO AMIGO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE |
REGISTRO - C/C 28.244-8 BB - FMDCA |
693,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
37
2.981,37
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1855/000-2015
411,60
1 - AQUISIÇÃO: KIT. EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO
823,20
PÇ
2,0000
564,69
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO
564,69
UN
1,0000
136,22
3 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. EXTERNO CUBO DIANTEIRO
272,44
UN
2,0000
112,70
4 - Aquisição: ROLAMENTO. INTERNO CUBO DIANTEIRO
225,40
UNI
2,0000
44,10
5 - RETENTOR DO CUBO
88,20
UN
2,0000
102,90
6 - FILTRO DE AR. FILTRO DE AR EXTERNO
102,90
UN
1,0000
55,86
7 - FILTRO DE AR. INTERNO
55,86
UN
1,0000
76,44
8 - FILTRO DO MOTOR
76,44
PÇ
1,0000
85,26
9 - FILTRO. SEDIMENTADOR
85,26
UN
1,0000
16,66
10 - FILTRO DIESEL
16,66
UN
1,0000
107,80
11 - REPARO. CILINDRO DO ESTABILIZADOR
215,60
UN
2,0000
145,04
12 - ROTULA. CILINDRO DA DIREÇÃO
290,08
UN
2,0000
164,64
13 - FILTRO HIDRAULICO - RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H - SERVIÇOS MUNICIPAIS
164,64
UN
1,0000
798,53
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1856/000-2015
266,18
1 - Aquisiçao de: OLEO. HIDRAULICO - BALDE - RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
798,53
UN
3,0000
635,80
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1858/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO DESMONTAR. E MONTAR LAMINAS PARA TROCA DAS FACAS E AJUSTAR FOLGAS TROCA |
MANGUEIRA E NIVEL DE LAMINA - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
635,80
HR
5,7800
4.133,80
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1859/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO DESMONTAR. A CAPOTA/SOLDA BASE DA CAPOTA/REFAZER ROSCA DE FIXAÇÃO DA |
CAPOTA/SOLDA CHAPA DE APOIO DA CAPOTA/RECUPERAR SUPORTE DE APOIO DA CAPOTA/CONFECCIONAR |
CAPOTA/PINTURA DA CAPOTA/INSTALAÇÃO DA CAPOTA/CONFECCIONAR TRAVESSA SUSTENTAÇÃO |
TRASEIRA - PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR MODELO 955 L - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
4.133,80
HR
37,5800
451,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1860/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO. DE AJUSTAR DESCOLAMENTO DA LATERAL DA LAMINA/FIXA GUIA SUPERIOR DA LAMINA - |
MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
451,00
HR
4,1000
750,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1861/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO DESMONTAR. E MONTAGEM DA TAMPA DO CAMBIO PARA EXAME DA ALAVANCA/TROCA DA |
ALVANCA DO CAMBIO/ SUPORTE DO TUBO HIDRAULICO/TROCA DA MANGUEIRA HIDRAULICA - RETRO |
ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
750,00
HR
6,8200
2.915,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1862/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO ALTERNADOR/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DO SISTEMA |
ELETRICO/SOLDA E REFORÇO DA CONCHA TRASEIRA/DESMONTAGEM E MONTAGEM DO EIXO DIANTEIRO/ |
MANGA DE EIXO E CUBO LADO DIREITO E LADO ESQUERDO/TROCA DO REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR |
LADO DIREITO E LADO ESQUERDO/ TROCA DE FILTROS - RETROESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
2.915,00
HR
26,5000
1.537,01
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1863/000-2015
1.089,76
1 - PAR LAMINA
1.089,76
UN
1,0000
8,04
2 - Aquisiçao de: PARAFUSO. DA LAMINA
208,94
UN
26,0000
238,31
3 - MANGUEIRA. HIDRAULICA - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
238,31
PÇ
1,0000
1.072,50
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1864/000-2015
423,85
1 - ALAVANCA DO CAMBIO
423,85
UN
1,0000
193,18
2 - MANGUEIRA. HIDRAULICA
193,18
PÇ
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
37
380,38
3 - Aquisição de: SUPORTE. DA ALAVANCA DO CAMBIO
380,38
UN
1,0000
37,55
4 - AQUISIÇÃO: EIXO. GUIA ALAVANCA DO CAMBIO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
75,09
PÇ
2,0000
2.416,99
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1865/000-2015
149,26
1 - AQUISIÇÃO; VIGA. U DOBRADA
895,58
PÇ
6,0000
335,01
2 - Aquisição de: CHAPA. DE FERRO
670,02
UN
2,0000
63,83
3 - TINTA. AMARELO CATERPILLAR
255,32
LT
4,0000
42,23
4 - FUNDO. PRIMER
168,90
LT
4,0000
142,39
5 - MANTA TERMICA. PARA FORRAR CAPOTA - PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR MODELO 955 L - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
427,17
UN
3,0000
250,80
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1866/000-2015
110,00
1 - MÃO DE OBRA. CONFECCIONAR 2 MANGUEIRAS HIDRAULICAS, EXAMINAR NIVEL DO OLEO HIDRAULICO - |
MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
250,80
HR
2,2800
2.800,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
1867/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. Da tampa traseira e lateral lado esquerdo - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT |
PALIO PLACA BVZ 6178 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
2.800,00
HR
56,0000
778,54
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1868/000-2015
389,27
1 - OLEO HIDRAULICO 46 - MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
778,54
BD
2,0000
539,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
1870/000-2015
539,00
1 - PARA-CHOQUE TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 6178 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
539,00
UN
1,0000
99,00
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
LTDA |
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
0,00
442
1871/000-2015
0,17
1 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PAF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VL SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - |
C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
99,00
COMP
600,0000
1.453,34
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
1872/000-2015
191,10
1 - REGULADOR DE PARTIDA
191,10
UN
1,0000
560,56
2 - REPARO ALTERNADOR
560,56
UN
1,0000
56,84
3 - CHICOTE 2 VIAS
113,68
UN
2,0000
127,40
4 - JOGO DE LAMPADAS
127,40
UN
1,0000
460,60
5 - FAROL DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
460,60
UN
1,0000
822,22
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1873/000-2015
392,00
1 - SILENCIOSO
392,00
UN
1,0000
73,50
2 - LUVA DO ESCAPAMENTO
73,50
UN
1,0000
78,40
3 - SUPORTE DO ESCAPAMENTO
156,80
UN
2,0000
63,70
4 - ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO
127,40
UN
2,0000
6,37
5 - Aquisiçao de: ELETRODO
38,22
UN
6,0000
4,90
6 - PARAFUSO COMPLETO
14,70
UN
3,0000
19,60
7 - COLA SILICONE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
19,60
UN
1,0000
860,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1874/000-2015
860,00
1 - COLMEIA RADIADOR - MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SERVIÇOS MUNICIPAIS
860,00
PÇ
1,0000
3.775,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1875/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
37
3.775,00
1 - MANOPLA DO JOYSTICK - MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CASE MODELO 845B - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
3.775,00
UN
1,0000
372,40
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1876/000-2015
294,00
1 - SILENCIOSO
294,00
UN
1,0000
39,20
2 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
78,40
UN
2,0000
1.295,25
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1877/000-2015
82,50
1 - MÃO DE OBRA. DESMONTAGEM E MONTAGEM DO EIXO TRASEIRO PARA TROCAR ROLAMENTO, ENCHER |
E TORNEAR DO EIXO - MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.295,25
HR
15,7000
285,18
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
1878/000-2015
285,18
1 - Aquisição de: RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
285,18
UN
1,0000
585,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1879/000-2015
585,00
1 - BATERIA 100 AMPERES - MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580H - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
585,00
UN
1,0000
627,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
1880/000-2015
264,60
1 - TUBO DO MOTOR
264,60
UNI
1,0000
107,80
2 - MANGUEIRA DO MOTOR
215,60
PÇ
2,0000
147,00
3 - REPARO NO ELETRO VENTILADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POINTER CPV 1498 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
147,00
UN
1,0000
350,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
1881/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SILVERADO KDQ 7077 - VALOR COM 50% DE |
DESCONTO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
350,00
HR
7,0000
1.029,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
1882/000-2015
411,60
1 - Aquisiçao de: FAROL
823,20
UN
2,0000
73,50
2 - Aquisição de: LANTERNA
147,00
UN
2,0000
29,40
3 - Aquisição de: LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
58,80
UN
2,0000
1.177,25
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1884/000-2015
468,00
1 - ROLAMENTO DO EIXO
936,00
UN
2,0000
112,13
2 - PORCA REGULAGEM DO ROLAMENTO
224,25
UN
2,0000
17,00
3 - ARRUELA TRAVA DA PORCA - MANUTENÇÃO DE TRATOR VALMET 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
17,00
UN
1,0000
497,84
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
1886/000-2015
43,12
1 - KIT SUSPENSÃO TRANSEIRA
86,24
UN
2,0000
137,20
2 - MANGUEIRA DO MOTOR
137,20
PÇ
1,0000
274,40
3 - FEIXE DE MOLA TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
274,40
UN
1,0000
303,80
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1887/000-2015
19,60
1 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
117,60
UN
6,0000
9,80
2 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
58,80
UN
6,0000
39,20
3 - COLA SILICONE
39,20
UN
1,0000
88,20
4 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 L CDZ 7816 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
88,20
UN
1,0000
400,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
1888/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO POINTER CPV 1498 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
400,00
HR
8,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
37
310,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
1890/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO ALINHAMENTO. Dianteiro e Traseiro
60,00
HR
1,2000
50,00
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
HR
1,6000
50,00
3 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
170,00
HR
3,4000
316,16
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1892/000-2015
158,08
1 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
316,16
UN
2,0000
2.091,32
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
1894/000-2015
284,20
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
568,40
PÇ
2,0000
107,80
2 - Aquisiçao de: TERMINAL. DIREÇÃO LE
107,80
UN
1,0000
240,10
3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
480,20
UN
2,0000
112,70
4 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENTO
225,40
UN
2,0000
58,80
5 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
117,60
UN
2,0000
42,14
6 - BATENTE DA SUSPENSAO. TRASEIRA
84,28
UN
2,0000
137,20
7 - AQUISIÇÃO: JOGO. BUCHA DA MOLA TRASEIRA
137,20
PÇ
1,0000
370,44
8 - FECHADURA DA PORTA. LATERAL LD - PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA |
SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2% - VALOR LÍQUIDO R$ 2.091,32 - DES. AGRÁRIO |
370,44
UN
1,0000
560,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
1895/000-2015
50,00
1 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
250,00
HR
5,0000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
HR
1,6000
50,00
4 - MÃO DE OBRA. FECHADURA - PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA |
SECRETARIA APLICAR DESCONTO DE 50% - VALOR LÍQUIDO R$ 560,00 - DES. AGRÁRIO |
200,00
HR
4,0000
110,45
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
229
1898/000-2015
1,01
1 - ARRUELA. CALÇO
2,01
UNI
2,0000
27,00
2 - Aquisiçao de: PINO . TRAVA COM ARGOLA
107,99
UN
4,0000
0,45
3 - CUPILHA. 4MM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9467 DESTA SECRETARIA - |
APLICAR O DESCONTO DE 2,5% - VALOR LIQUIDO R$ 110,45 - DES. AGRÁRIO |
0,45
UN
1,0000
1.229,90
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
1899/000-2015
460,60
1 - FECHADURA PORTA LATERAL LE
460,60
UN
1,0000
220,50
2 - FECHADURA TRASEIRA INFERIOR
220,50
UN
1,0000
220,50
3 - FECHADURA TRASEIRA SUPERIOR
220,50
UN
1,0000
53,90
4 - BATENTE DA PORTA
107,80
UN
2,0000
220,50
5 - FECHADURA TRASEIRA CENTRAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO EHE 7178 DESTA SECRETARIA - |
DES. AGRÁRIO |
220,50
UN
1,0000
509,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
97
1907/000-2015
93,10
1 - FLANGE BOMBA DE COMBUSTIVEL
93,10
PÇ
1,0000
151,90
2 - SENSOR NIVEL
151,90
UN
1,0000
24,50
3 - ANEL VEDAÇÃO TANQUE
24,50
UN
1,0000
4,90
4 - ABRAÇADEIRA
29,40
UN
6,0000
151,90
5 - LANTERNA DIANTEIRA
151,90
UN
1,0000
19,60
6 - Aquisição de: LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 DESTA SECRETARIA - PLANEJ. |
URBANO |
58,80
UN
3,0000
350,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
98
1910/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
37
50,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TANQUE E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 |
DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
350,00
HR
7,0000
807,52
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
1912/000-2015
83,30
1 - ENGRENAGEM. DIANTEIRA VIRABREQUIM
83,30
PÇ
1,0000
41,16
2 - MAÇANETA DA PORTA. DIANTEIRA LE
41,16
UN
1,0000
73,50
3 - RETENTOR DO TRAMBULADOR
73,50
UN
1,0000
284,20
4 - TRAMBULADOR. DO CAMBIO
284,20
UN
1,0000
67,62
5 - RESERVATORIO DE AGUA
67,62
UN
1,0000
257,74
6 - LIAME. TRAMBULADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - C/C 28.287-1 |
BB - VALOR COM DESCONTO R$ 807,52 - ASSISTÊNCIA |
257,74
UN
1,0000
1.590,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
1926/000-2015
50,00
1 - REVISÃO. NO RADIADOR
140,00
HR
2,8000
50,00
2 - RETIFICA. DO MOTOR
750,00
HR
15,0000
50,00
3 - MÃO DE OBRA. DO MOTOR - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO CORSA - DBA 9446 - REFERENTE A S.M.E - |
VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1.590,00 - C/C 404-7 CEF (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO |
700,00
HR
14,0000
500,00
1009/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
662
1930/000-2015
125,00
1 - KIT FOTOCONDUTOR - PARA ATENDER A SECRETARIA - IMPRESSORA LEXMARK E360DN - ASSISTÊNCIA
500,00
UN
4,0000
404,00
888/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
763
1932/000-2015
349,00
1 - HD SATA 500GB
349,00
UN
1,0000
55,00
2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - ESPORTES
55,00
UN
1,0000
954,48
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
DERIVADOS DE P |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
1933/000-2015
2,45
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
475,30
KG
194,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA ATENDER O SEGMENTO: ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
479,18
KG
194,0000
108,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
0,00
507
1941/000-2015
0,72
1 - SAL REFINADO - SOSAL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
108,00
KG
150,0000
234,75
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
0,00
507
1943/000-2015
1,69
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
126,75
KG
75,0000
0,72
2 - SAL REFINADO - SOSAL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: ENSINO |
FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
108,00
KG
150,0000
126,75
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
0,00
507
1944/000-2015
1,69
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: |
ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
126,75
KG
75,0000
98,40
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
DERIVADOS DE P |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
1951/000-2015
2,45
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
49,00
KG
20,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA ATENDER O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
49,40
KG
20,0000
1.672,80
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
DERIVADOS DE P |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
1952/000-2015
2,45
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
833,00
KG
340,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA ATENDER O SEGMENTO: ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
839,80
KG
340,0000
196,80
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
1953/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
37
2,45
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
98,00
KG
40,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
98,80
KG
40,0000
619,92
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
DERIVADOS DE P |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
2012/000-2015
2,45
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
308,70
KG
126,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
311,22
KG
126,0000
688,80
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
DERIVADOS DE P |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
2013/000-2015
2,45
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
343,00
KG
140,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
345,80
KG
140,0000
1.672,80
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
DERIVADOS DE P |
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
2014/000-2015
2,45
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
833,00
KG
340,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - |
PARA ATENDER O SEGMENTO: - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
839,80
KG
340,0000
236,28
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
2016/001-2015
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
ESTIMATIVA PARA 2015 - PARA A SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - |
FINANÇAS |
236,28
UN
33,0000
62,72
1023/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.653.547/0001-88
0,00
313
2261/000-2015
31,36
1 - ACIDO TRICLOROACÉTICO 90% - 10ML - PARA USO NAS SALAS DE GINECOLOGIA DA UBS CENTRO E |
UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
62,72
FRASC
2,0000
90,00
970/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
275
2263/000-2015
90,00
1 - GARRAFA TERMICA - 1,8 LITRO - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
90,00
UN
1,0000
640,20
997/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
0,00
442
2265/000-2015
33,00
1 - INSULINA ASPART 100Ul/ML. REFIL COM 3ML.
165,00
UN
5,0000
31,68
2 - INSULINA HUMANA LISPRO 100UI/ML - REFIL DE 3ML - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
475,20
UN
15,0000
150,00
974/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRAL DE BALANÇAS DO VALE - COMERCIO |
VAREJISTAS |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
15.082.940/0001-44
0,00
323
2267/000-2015
150,00
1 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. CALIBRAÇÃO E LACRAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BALANÇA WELMY |
PATRIMÔNIO Nº 024436 - DE USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO - C/C |
332-6 CEF - SAÚDE |
150,00
SV
1,0000
576,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
431
2268/000-2015
2,40
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa |
tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - PIRACANJUBA - PARA USO DOS |
PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
576,00
UN
240,0000
675,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
2269/000-2015
4,50
1 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi |
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, |
incluindo arte final. - PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C |
26.179-3 BB - SAÚDE |
675,00
BLC
150,0000
156,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
07.734.873/0001-77
0,00
315
2345/000-2015
50,00
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO
36,00
HR
0,7200
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
30,00
HR
0,6000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
37
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO ESF DA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 156,00 - C/C 26.179-3 BB - |
SAÚDE |
90,00
HR
1,8000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
-888,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
278
2369/000-2015 - 01
-888,00
1 - Anulação da Nota nº 2369/0-2015 - MOTIVO: SUB-ELEMENTO INCORRETO
-888,00
1,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
-444,00
278
2369/001-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 2369/1-2015 - MOTIVO: SUB-ELEMENTO INCORRETO
-444,00
1,0000
-444,00
475,20
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
2373/000-2015
1,50
1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado |
com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e |
composição. - SAC THOMAZ |
150,00
UN
100,0000
2,89
2 - Rodo de 40 cm duplo, com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 5,5 cm x |
2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA medindo fora da base aproximadamente 3,0 cm x 0,5cm |
cada, base na cor preta, com dentes plásticos para segurar o pano, cabo de madeira plastificado com |
aproximadamente 1,20 m x 22 mm de diâmetro, devidamente rosqueado à base. Deverá conter no produto |
etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR |
86,70
UN
30,0000
3,65
3 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 |
cm de largura x 4,5 cm de altura, cerdas de nylon sintético tipo piaçava com aproximadamente 12 cm de altura |
e leque de 25 cm de comprimento, cabo de madeira plastificada medindo aproximadamente 1,20 m e diâmetro |
de 22 mm. Deverá constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR |
109,50
UN
30,0000
4,30
4 - Vassoura de pelo tipo cerlon, base em madeira, medindo aproximadamente 27 cm x 4,5 cm x 3,5 cm, altura |
das cerdas 5,5 cm, cabo medindo aproximadamente 1,30 m em madeira plastificada, diâmetro de 22 mm fixo, |
com etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - UTIL - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS |
CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
129,00
UN
30,0000
758,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
650
2374/000-2015
7,60
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x |
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD |
380,00
KG
50,0000
7,56
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x |
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS |
CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
378,00
KG
50,0000
499,20
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
668
2379/000-2015
1,41
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
141,00
FR
100,0000
1,11
2 - Detergente líquido neutro para louça - MINUANO
111,00
FR
100,0000
0,48
3 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 20 cm x 22 cm. - MAXFINE
110,40
PCT
230,0000
4,56
4 - Sabão em pó de 1000 gr. - TIXAN - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
136,80
UN
30,0000
547,20
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
06.064.770/0001-84
0,00
668
2380/000-2015
9,88
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736
148,20
KG
15,0000
4,90
2 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG - ELLETO SIF 1198
147,00
KG
30,0000
8,40
3 - CARNE DE FRANGO - SEVA SIF 2212 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS |
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
252,00
KG
30,0000
1.014,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
650
2382/000-2015
2,40
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
864,00
UN
360,0000
3,00
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS |
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
150,00
UN
50,0000
246,22
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
19.795.413/0001-38
0,00
652
2388/000-2015
246,22
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - PARA INSTALAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO |
CRAS VILA NOVA NA PRAÇA CÉU - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
246,22
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
37
669,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
101
2392/000-2015
111,50
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e |
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na |
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com |
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
PLANEJ. URBANO |
669,00
CX
6,0000
7.806,79
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
2413/000-2015
1.520,55
1 - KIT MOTOR
1.520,55
PÇ
1,0000
215,82
2 - BRONZINA BIELA
215,82
JG
1,0000
613,12
3 - BRONZINA MANCAL
613,12
JG
1,0000
549,36
4 - JUNTA DE MOTOR. COMPLENTA
549,36
UN
1,0000
27,47
5 - TUCHO VALVULA
219,74
PÇ
8,0000
480,69
6 - BOMBA ÓLEO
480,69
PÇ
1,0000
313,92
7 - BOMBA DE AGUA
313,92
UN
1,0000
117,72
8 - Aquisição de: CALÇO. LATERAL VIRABREQUIM
117,72
UN
1,0000
44,15
9 - BUCHA. DE BIELA ACABADA
176,58
UN
4,0000
39,24
10 - COLA SILICONE
78,48
UN
2,0000
19,62
11 - COLA JUNTA
19,62
UN
1,0000
4,91
12 - ABRAÇADEIRA
19,62
UN
4,0000
1,96
13 - CINTA PLASTICA
29,43
UN
15,0000
44,15
14 - Aquisição de: VALVULA. CABEÇOTE
353,16
UN
8,0000
49,05
15 - FILTRO DE OLEO MOTOR
49,05
UN
1,0000
14,72
16 - FILTRO HIDRAULICO
14,72
UN
1,0000
68,67
17 - FILTRO DE DIESEL
68,67
UN
1,0000
107,91
18 - FILTRO DE AR
107,91
UN
1,0000
17,66
19 - PARAFUSO. DE CABEÇOTE
423,79
UN
24,0000
12,75
20 - PARAFUSO. DO MOTOR
127,53
PÇ
10,0000
132,44
21 - COXIM DO MOTOR. DIANTEIRO
264,87
UN
2,0000
132,44
22 - COXIM. DO MOTOR TRASEIRO
264,87
UN
2,0000
444,39
23 - BICO INJETOR - MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.777,57
UN
4,0000
2.744,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2422/000-2015
4,90
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: |
CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.744,00
KG
560,0000
588,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2423/000-2015
4,90
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: |
CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
588,00
KG
120,0000
2.744,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2430/000-2015
4,90
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: |
EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.744,00
KG
560,0000
4.086,60
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2436/000-2015
4,90
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. |
ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
4.086,60
KG
834,0000
2.058,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2437/000-2015
4,90
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. |
2.058,00
KG
420,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
37
FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
390,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
2462/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. VAZAMENTO
250,00
HR
5,0000
50,00
2 - SERVIÇO. DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DBA 2099 DE |
USO DO CRAS ARAPONGAL - C/C 28.286-3 VALOR COM DESCONTO R$ 390,00 - ASSISTÊNCIA |
140,00
HR
2,8000
717,36
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
2463/000-2015
72,52
1 - CAVALETE DE AGUA
72,52
UN
1,0000
47,04
2 - Aquisiçao de: TUBO. DE AGUA
47,04
UN
1,0000
274,40
3 - BOMBA DE AGUA
274,40
UN
1,0000
63,70
4 - MANGUEIRA. DE AGUA
127,40
PÇ
2,0000
50,96
5 - SENSOR TEMPERATURA
50,96
UN
1,0000
145,04
6 - VALVULA TERMOSTATICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2099 DE USO DO CRAS ARAPONGAL - |
C/C 28.286-3 VALOR COM DESCONTO R$ 717,36 - ASSISTÊNCIA |
145,04
UN
1,0000
58,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
2464/000-2015
19,60
1 - Aquisiçao de: ADITIVO. DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2099 DE USO DO CRAS |
ARAPONGAL - C/C 28.286-3 VALOR COM DESCONTO R$ 58,00 - ASSISTÊNCIA |
58,80
UN
3,0000
1.882,38
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
728
2465/000-2015
643,47
1 - COLETOR DO ESCAPE. 2,00%
643,47
UN
1,0000
336,14
2 - AQUISIÇÃO: TUBO. SAIDA DO MOTOR - 2,00%
336,14
PÇ
1,0000
220,89
3 - PINÇA DE FREIO. DIANTEIRA - 2,00%
441,78
UN
2,0000
230,50
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE MOLA DA SUSPENSÃO - 2,00% - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI - |
PLACA BRZ 2832 - CULTURA |
460,99
PÇ
2,0000
640,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
731
2466/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E ESCAPE
450,00
HR
9,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2832 - |
CULTURA |
100,00
HR
2,0000
540,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2475/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL
260,00
UN
400,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 2 - LOTE 2 - SEGMENTO: |
CRECHE CARMEM HELENA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
280,00
UN
400,0000
892,90
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
06.064.770/0001-84
0,00
671
2559/000-2015
9,88
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736
98,80
KG
10,0000
4,90
2 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG - ELLETO SIF 1198
49,00
KG
10,0000
14,42
3 - FILÉ DE PESCADA - MEGGS SIF 3648
144,20
KG
10,0000
11,78
4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - CENTROESTE SIF 3193
117,80
KG
10,0000
18,50
5 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - CENTROESTE SIF 3193
185,00
KG
10,0000
8,46
6 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - SEVA SIF 2212
84,60
KG
10,0000
5,04
7 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212
50,40
KG
10,0000
16,31
8 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - CENTROESTE SIF 3193 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO |
DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANENCIA BREVE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
163,10
KG
10,0000
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
9.957,04
413
2572/002-2015
1 - EXAME DE CALCIO
209,05
SV
185,0000
1,13
2 - EXAME DE FOSFORO
1,10
SV
1,0000
1,10
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
37
3 - EXAME DE GLICEMIA
413,82
SV
363,0000
1,14
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
541,89
SV
223,0000
2,43
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA
468,18
SV
289,0000
1,62
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES
270,54
SV
167,0000
1,62
7 - EXAME DE URINA TIPO I
508,68
SV
314,0000
1,62
8 - EXAME DE ACIDO URICO
207,92
SV
184,0000
1,13
9 - EXAME DE CREATININA
309,10
SV
281,0000
1,10
10 - EXAME DE TGO
232,30
SV
202,0000
1,15
11 - EXAME DE TGP
250,70
SV
218,0000
1,15
12 - EXAME DE UREIA
499,10
SV
434,0000
1,15
13 - EXAME DE SODIO
362,25
SV
315,0000
1,15
14 - EXAME DE POTASSIO
351,90
SV
306,0000
1,15
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
3.073,38
SV
283,0000
10,86
16 - EXAME DE BETA HCG
1.749,64
SV
332,0000
5,27
17 - EXAME DE AMILASE
21,47
SV
19,0000
1,13
18 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
291,60
SV
60,0000
4,86
19 - EXAME DE BILIRRUBINAS
49,61
SV
41,0000
1,21
20 - EXAME DE DHL
140,94
SV
58,0000
2,43
21 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624.027-3 - SAÚDE
3,87
SV
3,0000
1,29
3.748,39
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
103
2583/000-2015
18,86
1 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A
37,72
UN
2,0000
146,77
2 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ.GERAL 30A P/4 A 8 DISJS
146,77
UN
1,0000
15,24
3 - BARRAMENTO DE 100A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
777,24
MT
51,0000
273,80
4 - SERVIÇO DE ENFIAÇÃO
273,80
SV
1,0000
3,17
5 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
560,99
MT
176,9700
67,33
6 - TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V ELETR. DE POLIETILENO
1.346,60
UN
20,0000
73,21
7 - TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 20A-250 ELETR. DE POLIETILENO
292,84
UN
4,0000
2,42
8 - ESPELHO DE 4'X2'
12,10
UN
5,0000
1,15
9 - REMOÇÃO DE FIO EMBUTIDO ATÉ 16MM2
230,00
MT
200,0000
23,06
10 - REMOÇÃO DE TUBO DE PROTEÇÃO DE CABO DE COBRE NU INCL. FIXAÇÕES - SERVIÇOS NO PREDIO DO |
PAÇO MUNICIPAL - PLANEJ. URBANO |
70,33
UN
3,0500
2.723,58
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
103
2584/000-2015
14,83
1 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO
1.686,02
M²
113,6900
273,80
2 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
821,40
SV
3,0000
216,16
3 - IL-55 PROJETOR MÉDIO PARA VAPOR DE SODIO 150W - SERVIÇOS NO PREDIO DO VELÓRIO MUNICIPAL - |
PLANEJ. URBANO |
216,16
UN
1,0000
1.000,00
2797/2014
Pregão Presencial
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
0,00
0,00
08.00.15.451.4.4.90.52.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
206
2590/000-2015
1.949,00
1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido |
para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do |
tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso |
máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque |
de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. - |
HUSQVARNA/143R-II - PARA USO DA SECRETARIA DE MANUTENÇÃO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.000,00
UN
0,5100
5.000,00
2797/2014
Pregão Presencial
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
0,00
0,00
08.00.15.452.4.4.90.52.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
210
2591/000-2015
1.949,01
1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido |
5.000,00
UN
2,5700
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
37
para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do |
tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso |
máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque |
de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. - |
HUSQVARNA/143R-II - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
188,10
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
68
2592/000-2015
2,72
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA USO DOS VEÍCULOS SANTANA CDV 6072 E CDV 1272, EM USO |
NESTA SECRETARIA - FINANÇAS |
188,10
LT
69,2300
200,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
2595/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. DE TROCA DA MANGUEIRA DO MOTOR - VW SANTANA PLACA CDZ 1346 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
200,00
HR
4,0000
588,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
2597/000-2015
480,20
1 - Aquisição de: PARABRISA. VIGIA
480,20
UN
1,0000
107,80
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BORRACHA FIAT PALIO WEEKEND PLACA BVZ 6178 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
107,80
PÇ
1,0000
431,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
2599/000-2015
274,40
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE MANGUEIRA DO MOTOR
274,40
PÇ
1,0000
78,40
2 - Aquisiçao de: TUBO. DE MANGUEIRA DO MOTOR - VW SANTANA PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
156,80
UN
2,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
2600/000-2015
19,60
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - VW SANTANA PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
39,20
UN
2,0000
7.643,00
2797/2014
Pregão Presencial
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
0,00
0,00
08.00.15.452.4.4.90.52.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
214
2604/000-2015
1.949,00
1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido |
para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do |
tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso |
máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque |
de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. - |
HUSQVARNA/143R-II - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
7.643,00
UN
3,9200
75,32
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/008-2015
3.000,00
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
75,32
SV
0,0300
356,26
1260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
71
2606/001-2015
4.000,00
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 |
PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - FINANÇAS |
356,26
SV
0,0900
52,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
2711/000-2015
5,00
1 - PALITO PARA PIRULITO - CARROSSEL
10,00
UN
2,0000
0,21
2 - TOUCA DESCARTAVEL - DESCAR - PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CHOCOLATE (OVO DE PÁSCOA) NO |
CRAS BLOCO B - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
42,00
UN
200,0000
51,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
2712/000-2015
0,13
1 - SACO TRANSPARENTE - 10X15CM - PRINT
26,00
UN
200,0000
2,50
2 - Forminhas para bombom - 9 buracos - WYDA - PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CHOCOLATE (OVO DE |
PÁSCOA) NO CRAS BLOCO B - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
25,00
UN
10,0000
55,70
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
2713/000-2015
3,00
1 - COLHER DE CHÁ - DESCARTÁVEL - PLASFOOD
6,00
PCT
2,0000
4,90
2 - COLHER DE SOBREMESA - DESCARTÁVEL - PLASFOOD
9,80
PCT
2,0000
2,10
3 - FORMA DE OVO DE PASCOA - 100GR - BWD
8,40
UN
4,0000
2,10
4 - FORMA DE OVO DE PASCOA - 250GR - BWD
8,40
UN
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
37
2,10
5 - FORMA PARA PIRULITO - MODEL
21,00
UN
10,0000
2,10
6 - FORMA PARA TRUFA - PEQUENA - MODEL - PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CHOCOLATE (OVO DE |
PÁSCOA) NO CRAS BLOCO B - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
2,10
UN
1,0000
350,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
2716/000-2015
0,15
1 - FORMINHA DE PAPEL N° 5 - DIVERSAS CORES - REGINA
150,00
UN
1.000,0000
0,20
2 - FORMINHA DE PAPEL - N° 6 - DIVERSAS CORES - REGINA - PARA USO NO CURSO DE PADARIA |
ARTESANAL O CRAS BLOCO B - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
200,00
UN
1.000,0000
745,00
1247/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
INDUSTRI |
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
207
2717/000-2015
745,00
1 - LAMINA 2 PONTAS - 350X1' - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CAIXA COM 50 |
UNIDADES - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
745,00
CX
1,0000
0,00
1206/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.4.4.90.52.01
J
56.642.960/0001-00
0,00
694
2719/000-2015
1.700,00
1 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE. 352 Litros - BRASTEMP - PARA ATENDIMENTO DO CONVÊNIO |
"GERAÇÃO DE RENDA" - COZINHA PRÁTICA - C/C 29.297-4 BB - FUNSSOL |
1.700,00
UN
1,0000
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
65,16
413
2747/002-2015
1 - EXAME DE COLESTEROL HDL
21,87
SV
9,0000
2,43
2 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA |
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA |
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - A SER |
PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE |
43,29
SV
39,0000
1,11
1.590,00
1441/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
76
2748/000-2015
750,00
1 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO
750,00
UN
1,0000
840,00
2 - Aquisição de: BALCAO - PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BALCÃO BAIXO COM PORTA |
DE CORRER - FINANÇAS |
840,00
UN
1,0000
480,00
1412/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MILTON OLICIO GODKE - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
56.411.580/0001-64
0,00
650
2751/000-2015
480,00
1 - PORTA DE VIDRO - PARA SUBSTITUIR A PORTA DANIFICADA DO CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - |
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2,15X0,68M COM 10MM - ASSISTÊNCIA |
480,00
UN
1,0000
303,00
1398/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
0,00
71
2760/000-2015
303,00
1 - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE CHEQUE. Conserto e ajuste - MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CHECK |
PRONTO BEMATECH, PATRIMONIO Nº 033047 DE USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS |
303,00
SV
1,0000
270,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
18
2769/000-2015
270,00
1 - CONFECÇÃO DE FAIXA - PARA SER UTILIZADA NA CAMINHADA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER |
REALIZADA PELO CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO A MULHER - FAIXA MEDINDO 3X1 - |
GABINETE |
270,00
SV
1,0000
592,00
1451/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
650
2826/000-2015
37,00
1 - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1005 - PREMIUM
222,00
UN
6,0000
37,00
2 - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP 1102 CE 285A - PREMIUM - PARA USO DOS CRAS E DESTA |
SECRETARIA - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
370,00
UN
10,0000
0,00
1415/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
-1.162,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
2
3035/000-2015 - 01
-1.162,00
1 - Anulação da Nota nº 3035/0-2015 - MOTIVO: O ÍTEM 4 SAIU COM A DESCRIÇÃO INCORRETA
-1.162,00
1,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
59,20
278
3050/001-2015
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
59,20
M2
400,0000
0,15
9.398,82
3131/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
3117/000-2015
55,31
1 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - CONDUÇÃO ÁRVORES DE GRANDE PORTE SÃO IDENTIFICADAS |
COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) SUPERIOR A 6,0 METROS, DE ESPÉCIES VARIADAS, |
PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO PERÍMETRO URBANO DESTE |
387,17
SV
7,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
37
MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS RESULTANTES DA PODA. |
55,65
2 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - MANUTENÇÃO. ÁRVORES DE GRANDE PORTE SÃO |
IDENTIFICADAS COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) SUPERIOR A 6,0 METROS, DE ESPÉCIES |
VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO PERÍMETRO |
URBANO DESTE MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS RESULTANTES DA |
PODA. |
2.893,80
SV
52,0000
50,75
3 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - CONDUÇÃO. ÁRVORES DE MÉDIO PORTE SÃO IDENTIFICADAS |
COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) SUPERIOR A 3,0 METROS E INFERIOR A 6,0 METROS, DE |
ESPÉCIES VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO |
PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS |
RESULTANTES DA PODA |
1.928,50
SV
38,0000
53,35
4 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - MANUTENÇÃO. ÁRVORES DE MÉDIO PORTE SÃO IDENTIFICADAS |
COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) SUPERIOR A 3,0 METROS E INFERIOR A 6,0 METROS, DE |
ESPÉCIES VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO |
PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS |
RESULTANTES DA PODA |
1.760,55
SV
33,0000
42,90
5 - PODA DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE - CONDUÇÃO. ÁRVORES DE PEQUENO PORTE SÃO |
IDENTIFICADAS COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) ATÉ 3,0 METROS, DE ESPÉCIES |
VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO PERÍMETRO |
URBANO DESTE MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS RESULTANTES DA |
PODA |
1.072,50
SV
25,0000
41,10
6 - PODA DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE - MANUTENÇÃO. ÁRVORES DE PEQUENO PORTE SÃO |
IDENTIFICADAS COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) ATÉ 3,0 METROS, DE ESPÉCIES |
VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO PERÍMETRO |
URBANO DESTE MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS RESULTANTES DA |
PODA - PODA DE ÁRVORES NA ZONA URBANA E RURAL - REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO PRESENCIAL |
043/2014 - REC. PRÓPRIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.356,30
SV
33,0000
922,00
1830/2015
Outros/Não Aplicável
JOSÉ CARLOS RIBEIRO
0,00
922,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
273.414.818-89
0,00
525
3139/000-2015
922,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEF. BRIGADEIRO DO AR ALBERTO BERTELLI - |
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
922,00
1,0000
777,00
1844/2015
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA
0,00
777,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.752.128-12
0,00
525
3147/000-2015
777,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEB NICEA HIROTA - MANUTENÇÃO ENSINO |
FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
777,00
1,0000
1.530,00
1847/2015
Outros/Não Aplicável
ELZA MASSAKO KURODA
0,00
1.530,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
033.747.308-09
0,00
559
3150/000-2015
1.530,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA CRECHE MUNICIPAL KIYOSHI SEIMARU - MANUTENÇÃO |
ENSINO INFANTIL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.530,00
1,0000
1.632,00
1846/2015
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
0,00
1.632,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
159.048.778-89
0,00
559
3151/000-2015
1.632,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA CRECHE MUNICIPAL VILA RIBEIRÓPOLIS - MANUTENÇÃO |
ENSINO INFANTIL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.632,00
1,0000
3.294,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
2
3157/000-2015
10,98
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
439,20
UNI
40,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
1.647,00
UNI
150,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES |
878,40
UNI
80,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO 1224/2015 - GABINETE |
329,40
UNI
30,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
30
37
1.290,66
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/001-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.290,66
%
0,7400
1.097,06
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/002-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.097,06
%
0,6300
0,00
2208/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
-100,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
441.955.834-20
0,00
342
3409/000-2015 - 01
-100,00
1 - Anulação da Nota nº 3409/0-2015 - MOTIVO: PEDIDO SOLICITADO INDEVIDAMENTE
-100,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
4.131,19
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
3803/000-2015
4.131,19
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. ADM. ENSINO
4.131,19
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
2.208,69
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
3804/000-2015
2.208,69
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO |
ESCOLAR |
2.208,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
1.189,46
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
3806/000-2015
1.189,46
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB. - |
FUNDAMENTAL 60% |
1.189,46
1,0000
0,00
2328/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
-1.500,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
0,00
462
3807/000-2015 - 01
-1.500,00
1 - Anulação da Nota nº 3807/0-2015 - MOTIVO: PEDIDO DESE SER ESTIMATIVO
-1.500,00
1,0000
0,00
2326/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
-3.000,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
0,00
323
3808/000-2015 - 01
-3.000,00
1 - Anulação da Nota nº 3808/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO COMO ORDINÁRIO QUANDO DEVIA SER |
ESTIMATIVO |
-3.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
10.935,15
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
3809/000-2015
10.935,15
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB. FUNDAMENTAL |
40% |
10.935,15
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
6.713,64
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
3812/000-2015
6.713,64
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. DO ENSINO INFANTIL
6.713,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
271,60
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
472
3817/000-2015
271,60
1 - RECOHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. ADM DE |
ENSINO |
271,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
322,91
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
545
3822/000-2015
322,91
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. DO ENSINO |
INFANTIL |
322,91
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
314,98
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
607
3825/000-2015
314,98
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB - |
INFANTIL 60% |
314,98
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
2.380,62
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
589
3826/000-2015
2.380,62
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB - |
FUND. 60% |
2.380,62
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
190,04
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
482
3828/000-2015
190,04
1 - RECOLHIMENTO PASSIVOA ATUARIAL - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. |
ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO |
190,04
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
220,40
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
3831/000-2015
220,40
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB - |
INFANTIL 60% |
220,40
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
31
37
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
1.665,77
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
3833/000-2015
1.665,77
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. |
FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% |
1.665,77
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
242,59
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
3834/000-2015
242,59
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB - |
FUNDAMENTAL 40% |
242,59
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
118,52
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
496
3842/000-2015
118,52
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. ALIM |
NUTRIÇÃO ESCOLAR |
118,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
346,69
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
593
3844/000-2015
346,69
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB - |
FUNDAMENTAL 40% |
346,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
225,95
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
557
3845/000-2015
225,95
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. |
DO ENSINO INFANTIL |
225,95
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
82,93
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
503
3847/000-2015
82,93
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. ALIM. |
NUTRIÇÃO ESCOLAR |
82,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0,00
5.069,99
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
281
3848/000-2015
5.069,99
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015
5.069,99
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
3.383,94
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
273
3849/000-2015
3.383,94
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - |
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 |
3.383,94
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
2.367,83
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
284
3850/000-2015
2.367,83
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 |
2.367,83
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
0,00
112,75
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
6
3851/000-2015
112,75
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - GABINETE
112,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
0,00
25,29
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
43
3852/000-2015
25,29
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - JURÍDICO
25,29
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
404,06
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
53
3853/000-2015
404,06
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - ADMINISTRAÇÃO
404,06
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0,00
317,30
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
3854/000-2015
317,30
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - FINANÇAS
317,30
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E |
OBRA |
0,00
105,54
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
105
3856/000-2015
105,54
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PLANEJ. URBANO E |
OBRAS |
105,54
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE |
URBANA |
0,00
122,65
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
145
3857/000-2015
122,65
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - TRÂNSITO
122,65
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
0,00
2.943,07
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
188
3858/000-2015
2.943,07
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - SERV. MUNICIPAIS
2.943,07
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
32
37
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO |
AGRARIO |
0,00
449,51
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
233
3859/000-2015
449,51
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - DESENV. AGRÁRIO
449,51
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
ECON. |
0,00
1.964,74
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
0,00
639
3860/000-2015
1.964,74
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - ASSIST. SOCIAL
1.964,74
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E |
TURISMO |
0,00
39,95
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
733
3861/000-2015
39,95
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - CULTURA
39,95
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
0,00
654,21
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
3862/000-2015
654,21
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - ESPORTES
654,21
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
156,07
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
226
3863/000-2015
156,07
1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - |
DESENV. AGRÁRIO |
156,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
212,70
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
628
3864/000-2015
212,70
1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - |
ASSIT. SOCIAL |
212,70
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
109,20
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
227
3865/000-2015
109,20
1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. |
DOENÇA - DESENV. AGRÁRIO |
109,20
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
148,83
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
629
3866/000-2015
148,83
1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. |
DOENÇA - ASSIT. SOCIAL |
148,83
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
460,14
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
196
3867/000-2015
460,14
1 - REF. RECOLHIMENTO OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SERV. |
MUNICIPAIS |
460,14
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
116,17
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
724
3868/000-2015
116,17
1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - |
CULTURA |
116,17
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
321,97
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
197
3869/000-2015
321,97
1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. |
DOENÇA - SERV. MUNICIPAIS |
321,97
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
81,29
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
725
3870/000-2015
81,29
1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. |
DOENÇA - CULTURA |
81,29
1,0000
0,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
717.557,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
3887/001-2015
717.557,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE |
DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 |
C.E.F. - SAÚDE |
717.557,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
12.280,56
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
93
3905/001-2015
12.280,56
1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 213/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO FIRMADO |
ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
12.280,56
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
12.280,56
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
93
3905/002-2015
12.280,56
1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 214/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO FIRMADO |
ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
12.280,56
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
33
37
12.280,56
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
12.280,56
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
93
3905/003-2015
12.280,56
1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 215/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDA FIRMANDO |
ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
12.280,56
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0,00
61.840,33
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
3906/000-2015
57.785,70
1 - PRINCIPAL
57.785,70
1,0000
4.054,63
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO |
DE GESTÃO Nº 8582/2010 - PARC 6/60 - LEI Nº 1448/2014 |
4.054,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0,00
62.158,95
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
3907/000-2015
57.795,40
1 - PRINCIPAL
57.795,40
1,0000
4.363,55
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO |
DE GESTÃO Nº 8582/2010 - PARC 7/60 - LEI Nº 1448/2014 |
4.363,55
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
19.329,28
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
92
3908/001-2015
19.329,28
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE FINANÇAS |
19.329,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
19.621,15
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
19.621,15
92
3908/002-2015
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO |
MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
19.621,15
1,0000
19.621,15
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
19.868,33
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
19.868,33
92
3908/003-2015
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE FINANÇAS |
19.868,33
1,0000
19.868,33
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO |
REGIO |
7.061,72
7.061,72
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
46.393.500/0001-31
0,00
107
3909/000-2015
7.061,72
1 - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 1755/2009 - C/C B.B. REFORMA |
DO CENTRO CULTURAL - AGÊNCIA 0492-8 Nº 181.212-2 |
7.061,72
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
40.000,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
91
3910/000-2015
40.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DA COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO |
BANCO DO BRASIL |
40.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
2.885,33
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
2.885,33
91
3910/001-2015
1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL
2.885,33
1,0000
2.885,33
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
2.902,86
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
2.902,86
91
3910/002-2015
1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL REF.02/2015
2.902,86
1,0000
2.902,86
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
2.911,89
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
2.911,89
91
3910/003-2015
1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL
2.911,89
1,0000
2.911,89
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
610.000,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
90
3911/000-2015
610.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL
610.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
54.464,98
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
54.464,98
90
3911/001-2015
1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - REF.01/2015
54.464,98
1,0000
54.464,98
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
54.747,06
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
54.747,06
90
3911/002-2015
1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - REF.02/2015
54.747,06
1,0000
54.747,06
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
54.848,75
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
54.848,75
90
3911/003-2015
1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - REF.03/2015
54.848,75
1,0000
54.848,75
0,00
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
38.000,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
92
3912/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
34
37
38.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
REF. A TRIBUTOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
38.000,00
1,0000
0,00
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
3.043,99
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
3.043,99
92
3912/001-2015
1 - PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE CONSTRIBUIÇÕES |
PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF.01/2015 |
3.043,99
1,0000
3.043,99
0,00
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
3.069,67
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
3.069,67
92
3912/002-2015
1 - PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE CONSTRIBUIÇÕES |
PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF.02/2015 |
3.069,67
1,0000
3.069,67
0,00
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
3.092,08
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
3.092,08
92
3912/003-2015
1 - PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE CONSTRIBUIÇÕES |
PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF.03/2015 |
3.092,08
1,0000
3.092,08
0,00
1415/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
1.162,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
2
3913/000-2015
65,30
1 - CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET COLOR - CP1215 - AMARELO
326,50
UN
5,0000
65,30
2 - CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET COLOR - CP1215 - CIANO
326,50
UN
5,0000
65,30
3 - CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET COLOR - CP1215 - MAGENTA
326,50
UN
5,0000
36,50
4 - CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA LASER JET, HP - 1005 - PRETO - PARA USO DO DEPTO DE |
COMUNICAÇÃO - GABINETE |
182,50
UN
5,0000
0,00
2502/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
179,00
0,00
18.00.27.812.4.4.90.52.01
J
56.642.960/0001-00
0,00
788
3914/000-2015
89,50
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - INTELBRAS - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
179,00
UN
2,0000
0,00
2370/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA ME
1.810,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.292.729/0001-41
0,00
172
3915/000-2015
160,00
1 - CONSERTO DE BOLACHA LED 200MM AMARELA - CONTRASIN - REG Nº 4278
160,00
SV
1,0000
160,00
2 - CONSERTO DE BOLACHA LED 200MM - VERMELHA - CONTRASIN - REG Nº 3725 E 3404
480,00
SV
3,0000
160,00
3 - CONSERTO DE BOLACHA LED 200MM - AMARELA, MODELO SETA - CONTRASIN - REG Nº 4283
160,00
SV
1,0000
150,00
4 - CONSERTO DE PEDESTRE (SEMÁFORO) - CONTRASIN - REG Nº 1400
150,00
SV
1,0000
860,00
5 - CONSERTO DE CONJUNTO BICOLOR (SEMÁFORO) - CONTRASIN - REG Nº 1856 - MANUTENÇÃO DE |
SEMÁFOROS - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
860,00
SV
1,0000
0,00
2480/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
1.215,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
51
3916/000-2015
45,00
1 - CONFECÇAO DE PLACA. EXPEDIENTE, 30X20, galvanizada, colocação da placa com parafuso
45,00
SV
1,0000
45,00
2 - CONFECÇAO DE PLACA. CUIDADO USE O CORRIMÃO, CUIDADO DEGRAUS, CUIDADO PORTA ESTREITA, |
CUIDADO TETO BAIXO, CUIDADO PASSAGEM ESTREITA, CUIDADO RISCO DE CHOQUE E PROIBIDO FUMAR, |
25x18cm, em PVC expandido fotoluminescente 2mm, inclui adesivo tipo dupla face ao fundo para fixação |
1.080,00
SV
24,0000
30,00
3 - CONFECÇAO DE PLACA. ENTRE AR CONDICIONADO, SESMT SEGURANÇA DO TRABALHO E CONSULTÓRIO |
MÉDICO, 30x20cm, PVC expandido, inclui adesivo tipo dupla face ao fundo para fixação - PARA INSTALAÇÃO |
NO ARQUIVO MORTO E NO SESMT - ADMINISTRAÇÃO |
90,00
SV
3,0000
0,00
894/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
65,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
323
3917/000-2015
3,25
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS - PARA USO DA GESTANTE CLEIDE DIAS DE PAULA, MORADORA DO |
JARDIM VITÓRIA - SENTIDO SETE BARRAS EM CONSULTAS PRÉ NATAL NA UNIDADE DE SAÚDE EM REGISTRO |
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
65,00
SV
20,0000
0,00
2497/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
1.500,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
0,00
462
3918/000-2015
15,00
1 - LAUDO DE RAIO - X . Torax - ESTIMATIVA PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA AVALIAÇÃO |
DE PACIENTES COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.500,00
SV
100,0000
0,00
2508/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
3.000,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
0,00
323
3919/000-2015
15,00
1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade óssea - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
3.000,00
SV
200,0000
0,00
2479/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
42,26
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
0,00
140
3920/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
35
37
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA BRAZIL EXPO ROAD 2015 - DIA 25/03/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E |
RETORNO ÀS 19h00 - TRÂNSITO |
7,13
1,0000
0,00
2497/2015
Outros/Não Aplicável
ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA
1.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
148.012.828-73
0,00
16
3921/000-2015
1.000,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.000,00
1,0000
9.369,98
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
9.369,98
9.369,98
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
43.776.517/0001-80
0,00
131
3922/000-2015
9.369,98
1 - PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA - KKKK - REF. AO MÊS 03/2015 - FINANÇAS
9.369,98
1,0000
9.322,73
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
9.322,73
9.322,73
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
3923/000-2015
9.322,73
1 - PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - KKKK - REF. AO MÊS 02/2015 - FINANÇAS
9.322,73
1,0000
0,00
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
64.800,00
0,00
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
10.928.193/0001-07
0,00
484
3924/000-2015
3.600,00
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS. gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo |
3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 52 db; nivel de ruído da condensadora máximo 59 db; |
voltagem 220 watts. - ELETROLUX TI/TE30F - PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
64.800,00
UN
18,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
280,37
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
11.623.334/0001-38
0,00
796
3925/000-2015
192,52
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
192,52
SV
1,0000
87,85
2 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - LIMPEZA DO AR |
CONDICIONADO DA SALA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
87,85
SV
1,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
11.465,38
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
652
3926/000-2015
281,69
1 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
729,58
M³
2,5900
12,16
2 - REBOCO
3.513,02
M²
288,9000
8,67
3 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA
282,47
M²
32,5800
8,29
4 - ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA, PONTAL OU MISTA PARA TELHA FIBRO-CIM SB LAJE
76,02
M²
9,1700
24,69
5 - RETIRADADE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSORIOS
222,21
UN
9,0000
35,05
6 - IMPERM RESP ALV EMBAS COM CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINUSA
111,11
M²
3,1700
4,14
7 - CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA |
ARGAMASSA |
82,80
M2
20,0000
18,14
8 - REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1.5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
362,80
M2
20,0000
10,41
9 - PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMÃOS - REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS |
PAULISTANO - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
6.085,37
M²
584,5700
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
15.271,43
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
652
3927/000-2015
4,70
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
28,20
M2
6,0000
18,53
2 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
111,18
M2
6,0000
5,48
3 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
1.534,40
KG
280,0000
281,55
4 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - FUNDAÇÃO
1.951,14
M3
6,9300
56,49
5 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - FUNDAÇÃO
2.372,58
M²
42,0000
407,31
6 - PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA - L= 82CM
2.443,86
CJ
6,0000
23,68
7 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
307,84
MT
13,0000
44,35
8 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM
5.978,38
M²
134,8000
19,48
9 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/4') INCL CONEXOES
194,80
MT
10,0000
23,27
10 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2') INCL CONEXOES - REFORMA E MANUTENÇÃO |
DO PRÉDIO DO CRAS PAULISTANO C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
349,05
MT
15,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
6.322,42
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
652
3928/000-2015
4,36
1 - CAIAÇÃO
1.020,50
M²
234,0600
57,04
2 - FORRO EM LAMINA PVC 100MM E= 8 A 10MM ENTARUGAMENTO DE MADEIRA
2.909,04
M²
51,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
36
37
40,93
3 - CERAMICA ESMALT.ANTID.30X30/45X45CM PEI4-PEI5 COEF.ATRITO 0,35 A 0,50
1.064,18
M²
26,0000
5,89
4 - RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM
5,89
MT
1,0000
180,60
5 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)
180,60
M³
1,0000
54,18
6 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (MANUAL)
541,80
M³
10,0000
5,63
7 - RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS E JANELAS
39,41
M²
7,0000
24,38
8 - RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
195,04
CJ
8,0000
14,22
9 - RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS
12,80
M²
0,9000
29,43
10 - RETIRADA DE ENTULHO - REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS PAULISTANO - C/C 28.512-9 |
BB - ASSISTÊNCIA |
353,16
M³
12,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
46,86
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
239
3929/000-2015
28,41
1 - FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - GP CABOS
28,41
RL
1,0000
1,90
2 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
7,60
UN
4,0000
2,25
3 - TOMADA PADRAO SISTEMA X 2P+T 20/250V - RADIAL
6,75
UN
3,0000
2,05
4 - FITA ISOLANTE COM 20 METROS CADA - GEMINI - PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS TELEFONES |
DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
4,10
RL
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
147,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
3930/000-2015
24,50
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 - PLACA DBA 9459 DO SETOR DE |
APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E |
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 147,00 |
- C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
147,00
UN
6,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
423,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
3931/000-2015
3,85
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - PARA USO EM CURSOS E TREINAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - |
C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
423,50
UN
110,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
361,90
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
319
3932/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO EM CURSOS E TREINAMENTOS DOS |
PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
361,90
UN
110,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
444,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
278
3933/000-2015
0,15
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
USO DA UPA, REF. DUAS ROÇADAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
444,00
M2
3.000,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0,01
0,00
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
3934/000-2015
0,01
1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3907/000-2015
0,01
1,0000
16.879,11
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
RP
J
02.399.201/0001-39
0,00
5003
12520/000-2014
16.879,11
1 - Restos a pagar do empenho 12520/0-2014
16.879,11
1,0000
2.922,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5001
13218/000-2014
2.922,00
1 - Restos a pagar do empenho 13218/0-2014
2.922,00
1,0000
7.943,50
7783/2013
Pregão Presencial
REMA ARTE ESPORTE LTDA.
0,00
0,00
RP
J
93.280.592/0001-23
0,00
5001
13798/000-2014
7.943,50
1 - Restos a pagar do empenho 13798/0-2014
7.943,50
1,0000
2.030,35
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
RP
J
10.439.346/0001-44
0,00
5001
14372/000-2014
2.030,35
1 - Restos a pagar do empenho 14372/0-2014
2.030,35
1,0000
8.542,05
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
0,00
RP
J
11.984.459/0001-93
0,00
5001
14874/000-2014
8.542,05
1 - Restos a pagar do empenho 14874/0-2014
8.542,05
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
37
37
71.708,85
9278/2014
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
CONSTR. LT |
0,00
0,00
RP
J
61.106.159/0001-80
0,00
5001
15320/001-2014
2.788,23
1 - LOTE 02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS E TRAVESSIAS ELEVADAS - TRÂNSITO
71.708,85
%
25,7200
32.946,00
12410/2014
Pregão Presencial
SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP
0,00
0,00
RP
J
10.323.470/0001-40
0,00
5002
15632/003-2014
88,00
1 - SACAS DE 25 KG DE MICRO-ESFERA DE VIDRO DROP ON
7.040,00
UN
80,0000
14,00
2 - TACHÃO MONO
2.800,00
UN
200,0000
13,80
3 - TACHÃO BI
2.760,00
UN
200,0000
4,80
4 - TACHINHA
576,00
UN
120,0000
5,30
5 - TACHINHA BI
1.060,00
UN
200,0000
10,00
6 - COLA PARA TACHÃO
500,00
KG
50,0000
162,00
7 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR |
AMARELA ABNT NBR 11862:2012 |
10.530,00
UN
65,0000
195,00
8 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR |
VERMELHA ABNT NBR 11862:2012 |
1.950,00
UN
10,0000
190,00
9 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR AZUL |
ABNT NBR 11862:2012 |
950,00
UN
5,0000
47,80
10 - SEGREGADOR EXTRA GRANDE (46 X 12 X 17 CM) - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
4.780,00
UN
100,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 31 de Março de 2015.
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