4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 01/11/2016 ATÉ 01/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
11
Data de Lançamento: 01/11/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
97/010-2016
0,00
108,69
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAM
108,69
SV
0,0700
1.649,32
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
102/010-2016
0,00
1.170,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CARTÓRIO ELEITORAL
1.170,83
SV
1,0000
1.170,83
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
4038/002-2016
0,00
6.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
6.000,00
SV
1,0000
6.000,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
4108/006-2016
0,00
1.650,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAM
1.650,00
SV
1,0000
1.650,00
9276/2016
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
10376/002-2016
0,00
2.009,71
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. ITESP( INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO). - PARA USO DO ITESP
2.009,71
SV
1,0000
2.009,71
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
4229/005-2016
0,00
678,59
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
377,00
MÊS
1,2400
304,79
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
81,69
MÊS
0,5200
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - GABINETE |
219,90
MÊS
2,7900
78,75
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
42
269/010-2016
0,00
2.377,67
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - JURÍDICO
2.377,67
SV
1,0000
2.377,67
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
43
4231/001-2016
0,00
102,84
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - JURÍDICO |
102,84
MÊS
0,3400
304,80
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
90/010-2016
0,00
1.600,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO SESMT
1.600,00
SV
1,0000
1.600,00
7329/2016
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
8307/003-2016
0,00
1.113,80
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
1.113,80
SV
1,0000
1.113,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
4241/001-2016
0,00
131,84
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
85,00
MÊS
0,2800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ADMINISTRAÇÃO |
46,84
MÊS
0,3000
157,50
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
8807/003-2016
0,00
8.493,04
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
8.493,04
1,0000
8.493,04
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S |
LTDA |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
74
1934/008-2016
0,00
10.000,00
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria |
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e |
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. |
10.000,00
%
8,3300
1.200,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
4232/001-2016
0,00
166,84
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
120,00
MÊS
0,3900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - FINANÇAS |
46,84
MÊS
0,5900
78,75
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4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 01/11/2016 ATÉ 01/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
74
8854/003-2016
0,00
8.964,17
1 - SISTEMAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES
8.964,17
1,0000
8.964,17
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.554.710/0001-42
74
13025/000-2016
1.790,30
0,00
1 - PORTA DE MADEIRA- fornecimento de Porta de Madeira lisa encabeçada de Imbuia, com batente, fundo em |
selador, com dimensão (0.80x2.10)m para ser instalada juntamente com as divisórias de Drywall, fornecidas |
com todos os acessórios necessários para a instalação e acabamento, inclusive fechaduras de tambor (Externa) |
com duas chaves, - PARA USO DA PREFEITURA - FINANÇAS |
1.790,30
UN
5,0000
358,06
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
115
13021/000-2016
15,96
0,00
1 - ADITIVO - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA, PLACAS DBA 9420 DESTA |
SECRETARIA - DESCONTO DE 16% - PLANEJ. URBANO |
15,96
UN
1,0000
15,96
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
115
13022/000-2016
265,29
0,00
1 - VALVULA TERMOSTATICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA, PLACAS DBA 9420 DESTA |
SECRETARIA - DESCONTO DE 16% - PLANEJ. URBANO |
265,29
UN
1,0000
265,29
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
107
4235/001-2016
0,00
193,84
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
150,00
MÊS
0,4900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - PLANEJ. URBANO |
43,84
MÊS
0,5600
78,75
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
101
13023/000-2016
122,01
0,00
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE VALVULA TERMOSTATICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD/FIESTA, |
PLACAS DBA 9420 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 51% - PLANEJ. URBANO |
122,01
HR
2,0000
61,01
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
147
5807/005-2016
0,00
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRANSITO
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
148
195/010-2016
0,00
122,84
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - TRÂNSITO |
122,84
MÊS
0,4000
304,80
12248/2016
Outros/Não Aplicável
VILIBALDI PRDRO DA SILVA
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
135.035.848-70
190
13027/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À BOTUCATU/SP PARA PALESTRA DO CATI - 18/10/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO |
ÀS 21h30 - SERV. MUNICIPAIS |
15,78
2,0000
7,89
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
191
1847/000-2016 - 01
-151,20
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1847/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-151,20
1,0000
-151,20
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
195
13024/000-2016
1.098,97
0,00
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
1.098,97
LT
350,0000
3,14
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
193
4237/001-2016
0,00
428,84
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
117,84
MÊS
0,3900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
85,00
MÊS
0,5400
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - SERV. MUNICIPAIS |
226,00
MÊS
2,8700
78,75
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
8762/000-2016 - 01
-11.180,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8762/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-11.180,00
1,0000
-11.180,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
8763/000-2016 - 01
-10.320,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8763/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-10.320,00
1,0000
-10.320,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 01/11/2016 ATÉ 01/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
8764/000-2016 - 01
-12.040,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8764/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-12.040,00
1,0000
-12.040,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
221
8804/003-2016
0,00
1.415,41
1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS
1.415,41
1,0000
1.415,41
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
240
93/010-2016
0,00
2.440,80
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA COOPERATIVA UNIÃO DE REGISTRO
2.440,80
SV
1,0000
2.440,80
192/2016
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
240
1085/009-2016
0,00
1.014,50
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV. AGRÁRIO
1.014,50
SV
1,0000
1.014,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
241
199/010-2016
0,00
53,84
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB |
53,84
MÊS
0,1800
304,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
13026/000-2016
152,00
0,00
1 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 8 P COM 6 METROS - BOM JESUS - PARA MANUTENÇÃO DA |
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
152,00
UN
1,0000
152,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
292
4532/001-2016
0,00
218,84
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
145,00
MÊS
0,4800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - |
SAÚDE |
73,84
MÊS
0,4700
157,50
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
337
12972/000-2016
450,00
0,00
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA O CANCER DE PELE |
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
450,00
UN
30,0000
15,00
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
12976/000-2016
953,60
0,00
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
953,60
KG
64,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
337
12977/000-2016
112,70
0,00
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO DE |
TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
112,70
KG
14,0000
8,05
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
12978/000-2016
213,84
0,00
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 |
MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
213,84
FD
27,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
12979/000-2016
185,59
0,00
1 - SAPONÁCEO EM PÓ CLORADO - RADIUM - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE |
03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
185,59
FR
67,0000
2,77
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
12980/000-2016
109,97
0,00
1 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - VC PLAST
24,22
UN
14,0000
1,73
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 01/11/2016 ATÉ 01/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - |
C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
85,75
FR
25,0000
3,43
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
337
12981/000-2016
379,95
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
195,36
KG
74,0000
2,64
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe" - TUPI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF |
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
184,59
UN
21,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
337
12982/000-2016
533,10
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
374,88
KG
142,0000
2,64
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe" - TUPI - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS |
CENTRO, UBS VILA NOVA, CAPS, SETOR DE FISIOTERAPIA, ALMOXARIFADO 1 E ALMOXARIFADO 2 PELO |
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
158,22
UN
18,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
12983/000-2016
1.117,50
0,00
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS |
CENTRO, UBS VILA NOVA, CAPS, SETOR DE FISIOTERAPIA, ALMOXARIFADO 1 E ALMOXARIFADO 2 PELO |
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.117,50
KG
75,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
12984/000-2016
75,55
0,00
1 - ESCOVA PARA LAVAR ROUPA - VC PLAST
10,38
UN
6,0000
1,73
2 - LUSTRA MÓVEIS - BUTTERFLY - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, CAPS, |
SETOR DE FISIOTERAPIA, ALMOXARIFADO 1 E ALMOXARIFADO 2 PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
65,17
FR
19,0000
3,43
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
12985/000-2016
896,56
0,00
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DA UBS REGISTRO B, |
UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, CAPS, SETOR DE FISIOTERAPIA, ALMOXARIFADO 1 E ALMOXARIFADO 2 |
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
896,56
CX
14,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
12986/000-2016
144,04
0,00
1 - SAPONÁCEO EM PÓ CLORADO - RADIUM - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS CENTRO, UBS VILA |
NOVA, CAPS, SETOR DE FISIOTERAPIA, ALMOXARIFADO 1 E ALMOXARIFADO 2 PELO PERÍODO DE 03 MESES |
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
144,04
FR
52,0000
2,77
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
337
12987/000-2016
209,30
0,00
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO |
DA UBS REGISTRO B, UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, CAPS, SETOR DE FISIOTERAPIA, ALMOXARIFADO 1 E |
ALMOXARIFADO 2 PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
209,30
KG
26,0000
8,05
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
12988/000-2016
308,88
0,00
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA UBS REGISTRO B, UBS CENTRO, UBS VILA NOVA, |
CAPS, SETOR DE FISIOTERAPIA, ALMOXARIFADO 1 E ALMOXARIFADO 2 PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
308,88
FD
39,0000
7,92
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
361
12989/000-2016
53,64
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
18,48
KG
7,0000
2,64
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO |
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
35,16
UN
4,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
361
12990/000-2016
74,50
0,00
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL |
PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
74,50
KG
5,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
361
12991/000-2016
32,20
0,00
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO |
DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
32,20
KG
4,0000
8,05
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 01/11/2016 ATÉ 01/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
361
12992/000-2016
128,65
0,00
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50 ML - ALTACOPPO
64,61
CX
1,0000
64,61
2 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE |
BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
64,04
CX
1,0000
64,04
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/010-2016
0,00
1.896,58
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ESF - C/C 332-6 CEF
1.896,58
SV
1,0000
1.896,58
6349/2016
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
340
7958/002-2016
0,00
1.163,29
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA ESF - C/C 332-6 CEF
1.163,29
SV
1,0000
1.163,29
6347/2016
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
7964/004-2016
0,00
700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA ESF - C/C 332-6 CEF
700,00
SV
1,0000
700,00
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
347
12971/000-2016
2.475,00
0,00
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M, ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE - PRETO. LOCAL |
DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - PARA USO DA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA O CÂNCER DE |
PELE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.475,00
SV
3,0000
825,00
10301/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
250.617.628-43
452
10863/000-2016 - 01
-3,93
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10863/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-3,93
1,0000
-3,93
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
453
12993/000-2016
178,80
0,00
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DO SETOR DE 192 PELO |
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
178,80
KG
12,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
453
12994/000-2016
55,41
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
29,04
KG
11,0000
2,64
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA USO DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO |
DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
26,37
UN
3,0000
8,79
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
375
12995/000-2016
63,36
0,00
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA UDO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 |
CEF - SAÚDE |
63,36
FD
8,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
375
12996/000-2016
64,04
0,00
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA UDO DO CEREST PELO |
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
64,04
CX
1,0000
64,04
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
375
12997/000-2016
119,20
0,00
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA UDO DO CEREST PELO PERÍODO DE |
03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
119,20
KG
8,0000
14,90
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
375
12998/000-2016
57,18
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
39,60
KG
15,0000
2,64
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe" - TUPI - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 |
MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
17,58
UN
2,0000
8,79
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
453
13003/000-2016
98,60
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - MANTUT. VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15%, TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
98,60
UN
4,0000
24,65
10148/2016
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
434
10862/001-2016
0,00
2.013,86
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ALMOXARIFADO I - C/C 444-6 CEF
2.013,86
SV
1,0000
2.013,86
10035/2016
Dispensa
TUNEO NAGANO
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
140.997.568-15
464
10999/001-2016
0,00
1.300,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 01/11/2016 ATÉ 01/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO - |
C/C 444-6 CEF |
1.300,00
SV
1,0000
1.300,00
6350/2016
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
477
7959/004-2016
0,00
2.984,08
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF
2.984,08
SV
1,0000
2.984,08
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/010-2016
0,00
2.333,34
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REF. EXTERNAS - C/C 444-6 CEF
2.333,34
SV
1,0000
2.333,34
11598/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
51.973.659/0001-65
471
12139/000-2016 - 01
-140,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12139/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-140,00
1,0000
-140,00
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
508
12973/000-2016
79,53
0,00
1 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
9,00
KG
1,0000
9,00
2 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
11,94
MÇ
6,0000
1,99
3 - BATATA MONALISA - CEAGESP
18,75
KG
5,0000
3,75
4 - RÚCULA - CEAGESP
17,34
MÇ
6,0000
2,89
5 - TOMATE - CEAGESP - PARA USO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE |
DO PROGRAMA VIDA ATIVA - C/C 242-7 CEF - SAÚDE |
22,50
KG
5,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
12974/000-2016
68,89
0,00
1 - LIMAO - CEAGESP
7,98
KG
2,0000
3,99
2 - ALHO - CEAGESP
15,99
KG
1,0000
15,99
3 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
11,85
KG
3,0000
3,95
4 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
7,98
KG
2,0000
3,99
5 - OVOS - ANTUNES
21,20
DZ
4,0000
5,30
6 - PEPINO JAPONES - CEAGESP - PARA USO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DE |
SAÚDE DO PROGRAMA VIDA ATIVA - C/C 242-7 CEF - SAÚDE |
3,89
KG
1,0000
3,89
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
508
12975/000-2016
1.421,18
0,00
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
95,22
UN
9,0000
10,58
2 - Café pronto
62,50
LT
5,0000
12,50
3 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, |
(embalados individualmente). |
688,50
UN
150,0000
4,59
4 - Mini pão de queijo
144,25
KG
5,0000
28,85
5 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
270,69
KG
7,0000
38,67
6 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados.- DOLLY - PARA USO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS |
AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE DO PROGRAMA VIDA ATIVA - C/C 242-7 CEF - SAÚDE |
160,02
LT
18,0000
8,89
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
508
12999/000-2016
178,80
0,00
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DA VISA/VE PELO PERÍODO DE |
03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
178,80
KG
12,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
508
13000/000-2016
64,04
0,00
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO - PARA USO DA VISA/VE PELO |
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
64,04
CX
1,0000
64,04
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
508
13001/000-2016
56,35
0,00
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE - PARA USO |
DA VISA/VE PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
56,35
KG
7,0000
8,05
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
10.740.947/0001-92
508
13002/000-2016
43,98
0,00
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - SANTA ISABEL
26,40
KG
10,0000
2,64
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 01/11/2016 ATÉ 01/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". - TUPI - PARA USO DA VISA/VE PELO PERÍODO DE 03 |
MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
17,58
UN
2,0000
8,79
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7961/004-2016
0,00
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - C/C 624028-1 |
CEF |
1.000,00
SV
0,3300
3.000,30
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7962/004-2016
0,00
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF
1.000,00
SV
0,3300
3.000,30
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
511
7963/004-2016
0,00
1.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO PAM, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA - C/C 624023-0 |
CEF |
1.000,00
SV
0,3300
3.000,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
12551/000-2016 - 01
-100,44
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12551/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO NA DR INCORRETA
-100,44
1,0000
-100,44
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6776/001-2016 - 01
0,00
-4.893,00
1 - Anulação da Nota nº 6776/1-2016 - MOTIVO: CONFORME CI 0146/16
-4.893,00
1,0000
-4.893,00
3356/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
13004/000-2016
148,80
0,00
1 - ALIMENTO COM SOJA – FONTE DE CÁLCIO VÁRIOS SABORES - ADES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE |
100% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
148,80
LT
30,0000
4,96
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
DERIVADOS DE P |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
561
13005/000-2016
4.452,94
0,00
1 - BISCOITO SALGADO, TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS
397,44
KG
72,0000
5,52
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6° MES DE VIDA - NESTOGENO 2
1.589,00
LTA
100,0000
15,89
3 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6° MÊS DE VIDA - NESTOGENO 1
2.362,00
LTA
100,0000
23,62
4 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 99,38%, CRECHE NOSSO NINHO 0,62% - |
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
104,50
UN
38,0000
2,75
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
10.212.388/0001-48
561
13006/000-2016
1.347,59
0,00
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
1.297,44
KG
477,0000
2,72
2 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,3%, CRECHE NOSSO NINHO 5,7% - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
50,15
KG
59,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
561
13007/000-2016
305,60
0,00
1 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
250,50
UN
75,0000
3,34
2 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,68%, CRECHE NOSSO NINHO 5,32% - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
55,10
UN
19,0000
2,90
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
13008/000-2016
2.059,52
0,00
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO
1.788,48
KG
184,0000
9,72
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,58%, CRECHE NOSSO NINHO 5,42% - |
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
271,04
KG
56,0000
4,84
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
13009/000-2016
762,21
0,00
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA. ISABEL
490,87
KG
191,0000
2,57
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
125,54
SC
2,0000
62,77
3 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA
22,00
PCT
2,0000
11,00
4 - LEITE SEM LACTOSE - NINHO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 86,62%, CRECHE NOSSO NINHO 13,38% - |
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
123,80
LT
20,0000
6,19
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
DERIVADOS DE P |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
561
13010/000-2016
612,26
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 01/11/2016 ATÉ 01/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - BISCOITO SALGADO, TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS
485,76
KG
88,0000
5,52
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,40%, EMEI NOSSO NINHO 3,6% - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
126,50
UN
46,0000
2,75
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
10.212.388/0001-48
561
13011/000-2016
1.620,78
0,00
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
1.561,28
KG
574,0000
2,72
2 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 76,15%, EMEI NOSSO NINHO 3,85% - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
59,50
KG
70,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
561
13012/000-2016
371,08
0,00
1 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
307,28
UN
92,0000
3,34
2 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,62%, EMEI NOSSO NINHO 4,38% - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
63,80
UN
22,0000
2,90
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
13013/000-2016
2.491,80
0,00
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO
2.157,84
KG
222,0000
9,72
2 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,91%, EMEI NOSSO NINHO 4,09% - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
333,96
KG
69,0000
4,84
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
13014/000-2016
736,07
0,00
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA. ISABEL
588,53
KG
229,0000
2,57
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
125,54
SC
2,0000
62,77
3 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 86,85%, EMEI NOSSO NINHO 13,15% |
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
22,00
PCT
2,0000
11,00
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
DERIVADOS DE P |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
561
13015/000-2016
1.533,40
0,00
1 - BISCOITO SALGADO, TIPO ÁGUA E SAL - DALLAS
1.214,40
KG
220,0000
5,52
2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,06%, APAE 2,7%, EJA 0,9%, AEE |
MUNICIPAL 1,8%, QUILOMBOLA 0,54% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
319,00
UN
116,0000
2,75
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
10.212.388/0001-48
561
13016/000-2016
4.091,73
0,00
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
3.941,28
KG
1.449,0000
2,72
2 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,14%, APAE 2,74%, EJA 0,77%, AEE |
MUNICIPAL 2,06%, QUILOMBOLA 0,29% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
150,45
KG
177,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
19.685.191/0001-09
561
13017/000-2016
949,32
0,00
1 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
778,22
UN
233,0000
3,34
2 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,2%, APAE 2,42%, EJA 1,36%, AEE MUNICIPAL |
2,02%, QUILOMBOLA 1,01% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
171,10
UN
59,0000
2,90
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
561
13018/000-2016
6.290,98
0,00
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA, SABOR CHOCOLATE - PANCO
5.433,48
KG
559,0000
9,72
2 - MOLHO DE TOMATE - QUERO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,97%, APAE 2,71%, EJA 0,77%, AEE |
MUNICIPAL 2,17%, QUILOMBOLA 0,39% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
857,50
KG
175,0000
4,90
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
561
13019/000-2016
1.933,22
0,00
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - ST. ISABEL
1.490,60
KG
580,0000
2,57
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
376,62
SC
6,0000
62,77
3 - FERMENTO BIOLÓGICO - ITAIQUARA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 80,10%, APAE 5,94%, EJA 4,34%, AEE |
MUNICIPAL 5,41%, QUILOMBOLA 4,21% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
66,00
PCT
6,0000
11,00
8037/2015
Tomada de Preço Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S |
LTDA |
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
554
13020/000-2016
15.000,00
0,00
1 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados, correlatos de assessoria |
administrativa para auxiliar o melhor desempenho deste município perante o Tribunal de Contas do Estado e |
União, Tribunal de Justiça e Sociedade de Registro, conforme memorial descritivo constante do edital. - |
15.000,00
%
12,5000
1.200,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 01/11/2016 ATÉ 01/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
INTERESSE PÚBLICO - EDUCAÇÃO |
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
581
1122/001-2016
0,00
1.000,00
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 442-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
1.000,00
KM
238,6600
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/009-2016
0,00
417.177,10
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - |
EDUCAÇÃO |
417.177,10
KM
99.564,9400
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
583
1123/010-2016
0,00
113.340,00
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 130022-9 CEF - |
EDUCAÇÃO |
113.340,00
KM
27.050,1200
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
596
1125/008-2016
0,00
18.000,00
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 16.525-5 BB - |
EDUCAÇÃO |
18.000,00
KM
4.295,9400
4,19
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
591
4233/002-2016
0,00
343,84
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
159,84
MÊS
0,5200
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - SAMSUNG - A 847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
184,00
MÊS
2,3400
78,75
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
598
270/011-2016
0,00
17.500,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL . - PARA USO DO CEETEPS
17.500,00
%
5,7500
3.045,01
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
724
263/010-2016
0,00
4.900,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima - ASSISTENCIA
4.900,00
%
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
724
264/010-2016
0,00
4.900,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima
4.900,00
%
3,0100
1.626,83
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
724
3512/007-2016
0,00
1.963,81
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR
1.963,81
SV
1,0000
1.963,81
4008/2016
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
724
5206/006-2016
0,00
6.285,48
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAS CENTRAL
6.285,48
SV
1,0000
6.285,48
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
724
6550/003-2016
0,00
2.982,63
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CREAS
2.982,63
SV
1,0000
2.982,63
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
4239/004-2016
0,00
44,86
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ASSISTÊNCIA |
44,86
MÊS
0,2800
157,50
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
4240/005-2016
0,00
454,00
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
341,00
MÊS
1,1200
304,79
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ASSISTÊNCIA |
113,00
MÊS
1,4300
78,75
4971/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5720/000-2016 - 01
-137,76
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5720/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-137,76
1,0000
-137,76
2146/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
732
2880/007-2016
0,00
249,00
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS |
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - EVENTO DIA 11/11 - ASSISTÊNCIA |
249,00
SV
1,0000
249,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 01/11/2016 ATÉ 01/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2146/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
732
2880/008-2016
0,00
249,00
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS |
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - EVENTO DIA 25/11 - ASSISTÊNCIA |
249,00
SV
1,0000
249,00
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
15.00.08.243.3.3.90.36.03
F
152.697.578-50
766
6548/005-2016
0,00
8.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CENTRO MUN. DE CAPACITAÇÃO - C/C 30743-2 BB
8.000,00
SV
1,0000
8.000,00
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
15.00.08.243.4.4.90.52.01
J
08.355.660/0001-05
771
12233/000-2016 - 01
-2.059,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 12233/0-2016 - MOTIVO: PEDIDO ERRONEAMENTE
-2.059,00
1,0000
-2.059,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
824
197/010-2016
0,00
174,70
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM |
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - CULTURA |
174,70
MÊS
0,5700
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
824
4234/001-2016
0,00
118,14
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
118,14
MÊS
0,3900
304,80
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
859
4230/001-2016
0,00
255,84
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
125,00
MÊS
0,4100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
85,00
MÊS
0,5400
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO |
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ESPORTES |
45,84
MÊS
0,5800
78,75
Outros/Não Aplicável
CARLOS RICHARD FERREIRA QUEIROZ-ME
218810102
J
11.294.841/0001-75
5397
747/000-2016
2.516,10
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF. 71 - 22.873,66
2.516,10
1,0000
2.516,10
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
RP
J
18.524.167/0001-17
5001
8742/000-2015 - 02
-513,82
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8742/0-2015 - MOTIVO: A PEDIDO DA CONTABILIDADE - SALDO NÃO UTILIZADO
-513,82
1,0000
-513,82
2203/2015
Pregão Presencial
M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDA
RP
J
02.399.982/0001-61
5001
9408/000-2015 - 01
-6.770,50
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9408/0-2015 - MOTIVO: A PEDIDO DA CONTABILIDADE - SALDO NÃO UTILIZADO
-6.770,50
1,0000
-6.770,50
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
RP
J
14.287.654/0001-52
5001
9648/000-2015 - 01
-9.745,74
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9648/0-2015 - MOTIVO: A PEDIDO DA CONTABILIDADE - SALDO NÃO UTILIZADO
-9.745,74
1,0000
-9.745,74
REGISTRO, 4 de Novembro de 2016.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 01/11/2016 ATÉ 01/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
11
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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