4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
20
Data de Lançamento: 03/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
21
9227/000-2016       
590,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
434,54
Un.:
Quantidade:
2,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
3 - LANCHE - DIÁRIA PARCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 14ª SEMANA JURÍDICA PROMOVIDA PELO TCESP EM 
SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/08/2016 ÀS 17h00 E RETORNO: 11/08/2016 ÀS 22h30 - CONTROLE INTERNO
39,45
5,0000
7,89
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
4229/002-2016       
0,00
1.163,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
948,81
Un.:
MÊS
Quantidade:
3,1100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
80,70
MÊS
0,5100
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - GABINETE
133,70
MÊS
1,7000
78,75
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
4
9151/000-2016       
67,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - SEM AR CONDICIONADO - PARA ATENDER USUÁRIA DO CRAM 
EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - VANESSA GOMES SOUZA - GABINETE
Vl.Total:
67,65
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
67,65
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
43
203/007-2016       
0,00
125,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA - JURÍDICO
Vl.Total:
125,52
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4100
304,80
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
43
8161/002-2016       
0,00
311,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - DE 01/07 A 31/07 - JURÍDICO
Vl.Total:
311,34
Un.:
SV
Quantidade:
5.276,9500
0,06
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
181/007-2016       
0,00
161,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
83,34
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2700
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - 
ADMINISTRAÇÃO
78,17
MÊS
0,5000
157,50
8262/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO 
E GO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
62.009.642/0001-09
51
9141/000-2016       
2.010,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. AO CURSO "874 - RDC - LICITAÇÃO NO REGIME DIFERENCIADO DE 
CONTRATAÇÕES E SUA APLICAÇÃO NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS" A SER REALIZADO NO DIA 04/08 EM SÃO 
PAULO/SP - FUNCIONÁRIOS: CLAUDICIR ALVES VASSÃO, GILSON RIBEIRO XAVIER E YLANA CAROLINE G. 
MACHADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.010,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
670,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
71
9147/000-2016       
40,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW SANTANA PLACA CDV 6072 EM 
USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
40,80
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
71
9148/000-2016       
245,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA TERMOSTATICA
Vl.Total:
133,38
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
133,38
2 - Aquisiçao de: TUBO. D'AGUA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW SANTANA PLACA CDV 6072 
EM USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS
112,20
UN
1,0000
112,20
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
202/007-2016       
0,00
142,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
98,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3200
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. PARTE DO TA - FINANÇAS
44,70
MÊS
0,5700
78,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
74
9146/000-2016       
220,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DE ARREFECIMENTO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VW SANTANA PLACA 
CDV 6072 EM USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
220,49
Un.:
HR
Quantidade:
3,5800
61,62
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
107
200/007-2016       
0,00
189,26
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
146,91
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,4800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA - PLANEJ. URBANO
42,35
MÊS
0,5400
78,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
9149/000-2016       
250,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VALVULA TERMOSTATICA
Vl.Total:
130,05
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
130,05
2 - Aquisição de: SENSOR. DO RADIADOR
85,00
UN
1,0000
85,00
3 - TAMPA DO RESERVATORIO EXPANSÃO - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO 
POINTER PLACA CWK 5741 PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
35,70
UN
1,0000
35,70
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
182
9153/000-2016       
468,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita de isolamento de área, em material plástico tipo polietileno, sem adesivo, alternando as cores amarelo 
e preto (zebrada), com espessura mínima de 0,06mm e largura de 7 cm, material em rolo de 100 metros. Este 
produto é isento de certificação junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. - PLASTCOR - C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
468,00
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
7,80
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
182
9154/000-2016       
532,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro raspa no dorso e couro em 
vaqueta na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno na palma, modelo 
petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + ou - 5mm. Níveis 
de desempenho contra riscos mecânicos, MÍNIMO EN 388: 3144. Deve atender as normas EN 388/2003. Material 
deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KLM, CA 29619
Vl.Total:
450,00
Un.:
PAR
Quantidade:
30,0000
15,00
2 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação e 
visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu 
formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB. O produto 
deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. - 
VICSA, CA 19632 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
82,80
UN
12,0000
6,90
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.904.870/0001-74
182
9155/000-2016       
622,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - tipo cinturão pára-quedista, confeccionado em material sintético poliéster, 
dotado de três fivelas simples sem pino, confeccionadas em aço estampado, sendo uma para ajuste na correia 
da cintura e duas para ajuste no cadarço das pernas. Possui uma meia argola em “D” em aço, localizada na 
parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passador de plástico. Há passante 
plástico no suspensório. Atender norma CE-EPI/ICEPEX-N 0004/09. Certificado de aprovação junto ao MTE. - 
CARBOGRAFITE, CA 34605
Vl.Total:
135,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
45,00
2 - PROTEÇÃO CONTRA QUEDA - tipo talabarte de posicionamento, confeccionado em material sintético 
poliéster, dois ganchos com dupla trava confeccionados em aço estampado com abertura de 55 mm, e um 
mosquetão com trava dupla confeccionado em aço, com abertura de 20 mm, sem absorvedor de energia.  
Atender norma CE-EPI/ICEPEX-N 0004/09. Possuir C.A. - CARBOGRAFITE
414,00
UN
3,0000
138,00
3 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos 
estabelecidos na NR 15 anexo I e II, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de 
espuma em suas laterais e interior. Possui haste em plástico rígido que mantém as conchas firmemente 
seladas contra o crânio protegendo a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Possui haste 
com superfície lisa que minimiza o acúmulo de sujeira; conchas e partes acopláveis que permitem sua 
higienização completa. Não possuir peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com 
risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 20. Certificações ANSI. S. 12.6:1997. Material com CERTIFICADO DE 
APROVAÇÂO junto ao MTE.  - 3M, CA 29176 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
73,80
UN
3,0000
24,60
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
182
9156/000-2016       
490,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não 
oleoso, acondicionado em bombonas de 4kg. Conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser certificado pela 
ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE. - 
MAVARO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
490,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
490,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
182
9157/000-2016       
1.932,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado em tecido micro 
fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não tecido, forração 
interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de 
montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em 
Vl.Total:
960,00
Un.:
PAR
Quantidade:
12,0000
80,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, biqueira plástica 
somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em material resinado 
termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e absorção de água 
(WRU). Ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, 
ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARLUVAS
2 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de poliamida, sem costura, revestida 
em borracha nitrílica na palma, dedos e dorso até parte do punho, palma antiderrapante, punho com elastano. 
Cor cinza e preto, tamanhos: 7, 8, 9 e 10. Aprovado para proteção das mãos do usuário contra agentes 
abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes químicos, tais como classe B - detergentes, 
sabões, amoníaco e similares e classe C - tipo 1: hidrocarbonetos alifáticos, tipo 2: hidrocarbonetos 
aromáticos, tipo 3: álcoois, tipo 4: éteres, tipo 5: cetonas, tipo 6: ácidos orgânicos. Recomendada para 
indústrias químicas (tintas, vernizes, solventes, óleos, graxas, ceras, outros), metal mecânica, automobilística e 
movimentação de peças oleosas nas indústrias em geral. Luvas testadas no IPT (Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas) sob a norma EN 388/2003 e aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes 
abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho 3131, em que: 3 - Resistência à 
abrasão; 1 - Resistência ao corte por lâmina; 3 - Resistência ao rasgamento; 1 - Resistência à perfuração por 
punção. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - MUCAMBO - C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
972,00
PAR
9,0000
108,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
182
9159/000-2016       
244,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Proteção do crânio contra impactos de objetos, tipo capacete de segurança com aba frontal, classe B 
(ELETRICISTA) ou classe A/B (CIVIL E ELETRICISTA) marcado na aba frontal, composto de casco em diversas 
cores e sistema de suspensão tipo carneira. A suspensão é composta por cintas de material plástico cruzado e 
com absorvedor de suor, fixa ao casco através de encaixe, com regulagem através de ajuste simples. Como 
acessório há carneira deve ser acoplado uma tira de plástica ou nylon jugular, e também deve possuir 
absorvedor de suor, ambos acessórios devem compor o equipamento e devem ser descritos no certificado de 
aprovação junto ao MTE, para trabalhos em altura como estabelece a NR 35. Certificações ABNT NBR 
8221:2003.  Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE e selo do INMETRO. - 
PROSAFETY
Vl.Total:
52,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
13,00
2 - Proteção a insolação solar tipo chapéu, confeccionado em tecido brim leve, de cores variadas, modelo 
australiano, com costuras reforçadas quíntuplas na aba, botões em metal para prender as laterais da aba a 
estrutura do chapéu, cordão de nylon par fixação a cabeça e cone plástico para posicionamento, para maior 
proteção, possui touca árabe nas laterais com comprimento abaixo do obro (30 cm) fabricado no mesmo 
material e fechamento a frente com botão ou velcro. Material isento de certificado de aprovação junto ao MTE. 
- VTALLY - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
192,00
UN
6,0000
32,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
148
195/007-2016       
0,00
80,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - MARCA: 
APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE5 16GB - TRÂNSITO
Vl.Total:
80,86
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2700
304,80
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
218/007-2016       
0,00
2.145,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. PARTE DO TA - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.145,60
Un.:
%
Quantidade:
2,2200
966,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
179
9150/000-2016       
260,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . ARREFECIMENTO
Vl.Total:
170,09
Un.:
HR
Quantidade:
2,7600
61,63
2 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO - SERVIÇO NO VEÍCULO POINTER, PLACA CWK 5741 PARA 
USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
89,97
HR
1,4600
61,62
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
07.00.15.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
151
9158/000-2016       
3.285,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
Vl.Total:
2.720,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.720,00
2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - TRÂNSITO
565,00
UN
1,0000
565,00
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
190
9226/000-2016       
652,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
434,54
Un.:
Quantidade:
2,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
194,40
5,0000
38,88
3 - LANCHE - DIÁRIA PARCIAL PARA PARTICIPAÇÃO NA 14ª SEMANA JURÍDICA PROMOVIDA PELO TCESP EM 
SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/08/2016 ÀS 17h00 E RETORNO: 11/08/2016 ÀS 22h30 - CONTROLE INTERNO
23,67
3,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
4242/002-2016       
0,00
747,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa 
tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - QUATA - ALIMENTAÇÃO DO 
EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
747,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
2,49
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
195
9145/000-2016       
1.508,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - 
MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.508,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
754,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
9186/000-2016       
435,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de:CHICOTE. DO PAINEL
Vl.Total:
255,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
255,00
2 - Aquisição de: SENSOR. DE VOLTAGEM DO PAINEL - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
180,20
UN
1,0000
180,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
9237/000-2016       
220,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SENSOR  DE ROTAÇAO - FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
220,15
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
220,15
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9245/000-2016       
52,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO. DOT 3 - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
52,50
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
26,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9246/000-2016       
735,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO MESTRE DE FREIO. DUPLO - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
735,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
735,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
193
196/007-2016       
0,00
418,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
93,68
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
105,18
MÊS
0,6700
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A 847 - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - SERV. MUNICIPAIS
219,45
MÊS
2,7900
78,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
9187/000-2016       
120,19
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - FIAT DUCATO - PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
120,19
Un.:
HR
Quantidade:
3,5900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
187
9238/000-2016       
100,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO - FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,44
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
9247/000-2016       
135,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE CILINDRO MESTRE DE FREIO - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
135,83
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9228/000-2016       
1.168,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. DE SAIDA DA BOMBA
Vl.Total:
317,52
Un.:
Quantidade:
2,0000
158,76
2 - Aquisição de: CONEXAO. DA MANGUEIRA
219,52
UN
4,0000
54,88
3 - ADAPTADOR. 3/4
243,04
4,0000
60,76
4 - AQUISIÇÃO; NIPE
107,80
UN
2,0000
53,90
5 - ENGATE - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
280,28
2,0000
140,14
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9229/000-2016       
560,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 LITRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
560,56
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
14,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9231/000-2016       
4.313,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DO PISTÃO DO GIRO
Vl.Total:
535,08
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
535,08
2 - LAMINA. DIANTEIRA
1.871,80
UN
1,0000
1.871,80
3 - DENTES. DA CONCHA TRASEIRA
464,52
UN
2,0000
232,26
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE TRAVA DA TORRE
210,70
1,0000
210,70
5 - JOGO DE PARAFUSOS. COM PORCA PARA LAMINA
269,50
UN
1,0000
269,50
6 - MANGUEIRA. DO PISTÃO DO GIRO
484,12
2,0000
242,06
7 - Aquisição de: CONEXAO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
478,24
UN
4,0000
119,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9232/000-2016       
1.100,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 LITRO
Vl.Total:
700,70
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
14,01
2 - OLEO 15W40. LITRO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
399,84
UN
20,0000
19,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9234/000-2016       
10.279,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 14.00X24
Vl.Total:
6.991,32
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3.495,66
2 - JOGO DE ROLAMENTO. DO CUBO TRASEIRO
1.260,28
UN
2,0000
630,14
3 - JOGO DE RETENTOR. DO CUBO TRASEIRO
416,50
1,0000
416,50
4 - CRUZETA DO CARDAN
380,24
UN
2,0000
190,12
5 - CAMARA DE AR
770,28
UN
2,0000
385,14
6 - PROTETOR. DE RODA - MOTONIVELADORA HUBBER/DRESSER - 835 A - SERV. MUNICIPAIS
460,60
UN
2,0000
230,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9235/000-2016       
640,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 LITRO - MOTONIVELADORA HUBBER/DRESSER 845 A - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
640,92
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
10,68
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9243/000-2016       
198,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 40
Vl.Total:
135,00
Un.:
LT
Quantidade:
10,0000
13,50
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MICRO ONIBUS VOLARE - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
63,00
UN
3,0000
21,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9244/000-2016       
10.434,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PISTÃO. COM ANEIS
Vl.Total:
1.950,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
487,50
2 - BRONZINA DE BIELA STD
450,00
UN
4,0000
112,50
3 - BRONZINA DE MANCAL STD
712,50
UN
5,0000
142,50
4 - JUNTA DE MOTOR. COMPLETO
697,50
UN
1,0000
697,50
5 - Aquisição de: CALÇO. LATERAL VIRABREQUIM STD
54,00
UN
2,0000
27,00
6 - COLA SILICONE. ESPECIAL
45,00
UN
1,0000
45,00
7 - FILTRO LUBRIFICANTE
120,00
UN
1,0000
120,00
8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
82,50
UN
1,0000
82,50
9 - FILTRO DE AR
101,25
UN
1,0000
101,25
10 - BOMBA  ÓLEO. DO MOTOR
660,00
1,0000
660,00
11 - BOMBA DAGUA
712,50
1,0000
712,50
12 - BICO INJETOR
1.650,00
UN
4,0000
412,50
13 - ABRAÇADEIRA. 51X64
30,00
UN
8,0000
3,75
14 - CAMISA DO CILINDRO
1.260,00
UN
4,0000
315,00
15 - VALVULA DE ESCAPE
495,00
4,0000
123,75
16 - VALVULA. ADMISSÃO
570,00
UN
4,0000
142,50
17 - SELO DO CABEÇOTE
231,00
UN
11,0000
21,00
18 - AQUISIÇÃO: CANO. INJETOR
510,00
4,0000
127,50
19 - ABRAÇADEIRA. CANO INJETOR DUPLA
33,00
2,0000
16,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
20 - Aquisiçao de: PARAFUSO. 14X3
18,00
UN
8,0000
2,25
21 - PORCA SEXTAVADA
15,00
UN
8,0000
1,88
22 - ARRUELA LISA . 10 MM
15,00
UN
20,0000
0,75
23 - CINTA PLASTICA - MICRO ONIBUS VOLARE - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
22,50
UN
10,0000
2,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9248/000-2016       
466,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
Vl.Total:
119,56
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
119,56
2 - PORTA. ESCOVA
109,76
UN
1,0000
109,76
3 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR
96,04
UN
2,0000
48,02
4 - CHICOTE ELETRICO
82,32
UN
1,0000
82,32
5 - LAMPADA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
58,80
2,0000
29,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
219
9250/000-2016       
1.670,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE PRISIONEIRO COM PORCA DE RODA
Vl.Total:
70,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
70,30
2 - RETENTOR DA RODA. TRASEIRA LADO ESQUERDO
64,60
UN
1,0000
64,60
3 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA
359,10
UN
2,0000
179,55
4 - COXIM DO MOTOR
380,00
UN
2,0000
190,00
5 - COXIM DE CAMBIO
335,35
UN
1,0000
335,35
6 - CUBO TRASEIRO. LADO ESQUERDO - TOYOTA BANDEIRANTES BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
460,75
UN
1,0000
460,75
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
219
9253/000-2016       
97,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 5W30 - GM CORSA DBA 9446 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
97,47
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
219
9254/000-2016       
2.141,16
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA. DO TENSOR LADO ESQUERDO
Vl.Total:
242,76
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
242,76
2 - BUCHA. TENSOR LADO DIREITO
242,76
UN
1,0000
242,76
3 - ESTABILIZADOR - KIT
52,08
UN
4,0000
13,02
4 - Aquisiçao de: TUBO. ISOLADOR DA BARRA
77,28
UN
4,0000
19,32
5 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
166,32
UN
2,0000
83,16
6 - VELA DE IGNIÇAO
73,92
UN
4,0000
18,48
7 - CABO DE VELA
152,04
UN
1,0000
152,04
8 - BOBINA DE IGNIÇAO
184,80
UN
1,0000
184,80
9 - CORREIA DENTADA
277,20
UN
1,0000
277,20
10 - CORREIA DO ALTERNADOR
117,60
UN
1,0000
117,60
11 - FILTRO DE OLEO
22,68
UN
1,0000
22,68
12 - PNEU 175/70/13
436,80
UN
2,0000
218,40
13 - Aquisiçao:BICO. DE RODA
11,76
UN
2,0000
5,88
14 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO - GM CORSA DBA 9446 - SERV. MUNICIPAIS
83,16
UN
1,0000
83,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9230/000-2016       
451,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO DESMONTAR BOMBA HIDRAULICA PARA TROCA DA MANGUEIRA E 
COMPONENTES - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
451,45
Un.:
HR
Quantidade:
1,9700
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9233/000-2016       
449,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR PISTÃO DE GIRO PARA TORCA DE REPARO DESMONTAR LAMINA DA 
CONCHA DIANTEIRA TROCA DE DENTES CONCHA TRASEIRA E TIRAR VAZAMENTO - RETRO ESCAVADEIRA 
NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
449,28
Un.:
HR
Quantidade:
1,9400
231,59
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9236/000-2016       
720,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. BORRACHARIA
Vl.Total:
240,86
Un.:
HR
Quantidade:
1,0400
231,60
2 - MÃO DE OBRA . NA TRANSMISSÃO/ TROCA DOS ROLAMENTOS DO CUBO TRASEIRO/ TROCA DOS 
RETENTORES/ TROCA DA CRUZETA DO CARDAN - MOTONIVELADORA HUBBER/DRESSER 845 A - SERV. 
MUNICIPAIS
479,38
HR
2,0700
231,58
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9239/000-2016       
200,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - FIAT STRADA PLACA EHE 7225 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
200,37
Un.:
HR
Quantidade:
0,8800
227,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9240/000-2016       
489,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DO ALTERNADOR - TRATOR MASSEY FERGURSON MF 265 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
489,72
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
489,72
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9241/000-2016       
916,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECAPAGEM. DE PNEUS 7.50X16 - TRATOR VALMET VALTRA 685 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
916,13
Un.:
HR
Quantidade:
3,9800
230,30
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
221
9242/000-2016       
5.297,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA NO MOTOR
Vl.Total:
1.886,50
Un.:
HR
Quantidade:
25,0000
75,46
2 - SERVIÇO. DE PLAINAR CABEÇOTE
679,14
HR
9,0000
75,46
3 - SERVIÇO. DE ENCAMISAR CILINDRO
686,69
HR
9,1000
75,46
4 - SERVIÇO. DE REVISÃO DA BOMBA INJETORA
1.675,21
HR
22,2000
75,46
5 - SERVIÇO. DE ESMIRILHAR VALVULA - MICRO VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
369,75
HR
4,9000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9249/000-2016       
251,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TROCA DO REGULADOR DE VOLTAGEM PORTA ESCOVA E CHICOTE ELETRICO 
- MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
251,68
Un.:
HR
Quantidade:
1,1100
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
221
9251/000-2016       
520,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO TROCA DO CUBO TRASEIRO
Vl.Total:
400,24
Un.:
HR
Quantidade:
5,3300
75,09
2 - ALINHAMENTO
71,34
HR
0,9500
75,09
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - TOYOTA BANDEIRANTES BPY 4408 - SERV. MUNICIPAIS
48,81
HR
0,6500
75,09
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
221
9252/000-2016       
951,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
613,70
Un.:
HR
Quantidade:
10,0000
61,37
2 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,37
3 - CAMBAGEM
84,01
HR
1,3700
61,38
4 - LIMPEZA BICO INJETOR
39,20
HR
0,6400
61,37
5 - MONTAGEM DE PNEU
29,40
HR
0,4800
61,38
6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA
14,71
HR
0,2400
61,39
7 - GABARITO. DE EIXO TRASEIRO
72,04
HR
1,1700
61,38
8 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - GM CORSA DBA 9446 - SERV. MUNICIPAIS
73,47
HR
1,2000
61,35
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
239
9152/000-2016       
255,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLO DE ARAME FARPADO 500 METROS - GERDAU - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
255,83
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
255,83
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
241
199/007-2016       
0,00
21,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
21,45
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,0700
304,80
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
310/009-2016       
0,00
161.469,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
Vl.Total:
161.469,77
Un.:
%
Quantidade:
6,6900
24.138,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO - JULHO/16 - DES. 
AGRÁRIO
11516/2015
Concorrência
NINOMAQ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE 
QUIPAMENTOS EIREL
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
10.687.025/0001-69
253
3033/000-2016 - 01
-441.138,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3033/0-2016 - MOTIVO: SALDO SEM UTILIZAÇÃO POR CONTRATO RESCINDIDO
Vl.Total:
-441.138,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
-441.138,62
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
5781/004-2016       
0,00
15.441,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - 2º TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO - REALINHAMENTO DE PREÇOS - PERÍODO 
DE 07/04/2016 A 31/07/2016 - JULHO/16 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
15.441,54
Un.:
%
Quantidade:
0,6400
24.138,19
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
292
386/007-2016       
0,00
190,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
119,71
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3900
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 444-6 CEF - SAÚDE
70,69
MÊS
0,4500
157,50
7211/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
318
8108/000-2016 - 01
-230.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8108/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-230.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-230.000,00
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
22.517.034/0001-90
337
9166/000-2016       
82,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) CANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 
LITROS - AL. MARANA/85245
Vl.Total:
46,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
46,50
2 - (LC - 147/2014) PRATO DE VIDRO - fundo medindo aproximadamente 22 cm - NADIR/50800 - PARA USO 
NA COPA DA ESF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
35,64
UN
6,0000
5,94
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
9167/000-2016       
38,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) FACA DE MESA - em aço inoxidável inteiriço, medindo aproximadamente 212 mm de 
comprimento x 20 mm de largura, espessura de 2 mm.  - Q.P. BEST
Vl.Total:
27,00
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
2,25
2 - (LC - 147/2014) GARFO DE MESA - em aço inoxidável inteiriço, medindo aproximadamente 190 mm de 
comprimento x 20 mm de largura, com 4 dentes. - MARTINOX - PARA USO NA COPA DA ESF AGROCHÁ - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
11,88
UN
6,0000
1,98
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
338
392/007-2016       
0,00
1.938,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA 
C/C 624025-7 CEF - JULHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
1.938,00
Un.:
M3
Quantidade:
190,0000
10,20
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
330
7306/001-2016       
0,00
2.338,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CREATININA
Vl.Total:
1.067,50
Un.:
SV
Quantidade:
305,0000
3,50
2 - EXAME DE TGO
640,50
SV
183,0000
3,50
3 - EXAME DE TGP - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SÚDE - JULHO/16 - SAÚDE
630,00
SV
180,0000
3,50
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/005-2016       
0,00
25.992,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
83,20
Un.:
SV
Quantidade:
32,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
3.573,99
SV
549,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
6.698,48
SV
584,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.037,61
SV
243,0000
4,27
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
180,00
SV
45,0000
4,00
6 - EXAME DE URINA TIPO I
2.439,84
SV
408,0000
5,98
7 - EXAME DE ACIDO URICO
1.008,00
SV
288,0000
3,50
8 - EXAME DE CREATININA
343,00
SV
98,0000
3,50
9 - EXAME DE TGO
122,50
SV
35,0000
3,50
10 - EXAME DE TGP
119,00
SV
34,0000
3,50
11 - EXAME DE UREIA
1.123,50
SV
321,0000
3,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12 - EXAME DE SODIO
420,00
SV
120,0000
3,50
13 - EXAME DE POTASSIO
416,50
SV
119,0000
3,50
14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
8.180,90
SV
455,0000
17,98
15 - EXAME DE BETA HCG
119,28
SV
24,0000
4,97
16 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
19,84
SV
4,0000
4,96
17 - EXAME DE BILIRRUBINAS
9,95
SV
5,0000
1,99
18 - EXAME DE CKMB
3,50
SV
1,0000
3,50
19 - EXAME DE UROCULTURA
85,90
SV
10,0000
8,59
20 - EXAME DE ABO RH - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - JULHO/16 - SAÚDE
7,96
SV
4,0000
1,99
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
9138/000-2016       
712,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (ESF ARAPONGAL+CEO) -Confecção de móvel com três gavetas com corrediças telescópicas e cantos 
arredondados, uma prateleira interna na parte inferior, em MDF de 18 MM na cor branca,  com revestimento nas 
duas faces, pés com quatro rodízios de silicone e puxadores em alumínio polido.  O móvel deverá possuir dois 
puxadores em alumínio polido nas laterais e deverá possuir orifício na parte inferior traseira para passagem de 
conectores.  Medidas: 500,0 MM LARGURA X 800,0 MM ALTURA X 510,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME 
CROQUI EM ANEXO. - REF. AO 6º TA - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
712,33
Un.:
SV
Quantidade:
0,7500
953,33
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
9164/000-2016       
7.798,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
3.082,50
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
1.175,64
SV
6,0000
195,94
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
1.944,72
SV
8,0000
243,09
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - PARA 
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS ESF SERROTE, ARAPONGAL OESTE E CAIÇARA - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
1.595,52
SV
8,0000
199,44
8410/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
51.084.341/0001-23
345
9142/000-2016       
350,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL  - PARA USO DO PACIENTE JOÃO FIRMINO EM USO DE 
TRAQUEOSTOMIA E SONDA NASOENTERAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
350,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
350,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
306
9163/000-2016       
1.049,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA SRE - CAVALETTI 4034 - PN - PARA USO DA ESF ALAY CORREA - 
PROPOSTA: 45685872000112002 - C/C 624075-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.049,67
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
349,89
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9171/000-2016       
120,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLEXIVEL. DO ESCAPAMENTO
Vl.Total:
90,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
90,10
2 - COXIM DE ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 120,70 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
30,60
UN
2,0000
15,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9172/000-2016       
40,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DE EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 40,80 - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
40,80
Un.:
Quantidade:
2,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9173/000-2016       
359,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: CONEXAO. DO CILINDRO DE EMBREAGEM
Vl.Total:
127,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
127,50
2 - ATUADOR. DE EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 359,64 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
232,14
1,0000
232,14
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9174/000-2016       
3.145,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO DA BOMBA INJETORA
Vl.Total:
2.800,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.800,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
170,00
UN
1,0000
170,00
3 - AQUISIÇÃO: CANO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 3145,30 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
174,55
1,0000
174,55
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9177/000-2016       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 172,55 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9178/000-2016       
3.149,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA. DA TURBINA
Vl.Total:
44,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
44,49
2 - Aquisiçao de: TURBINA
2.935,05
UN
1,0000
2.935,05
3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 3.149,54 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9179/000-2016       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 172,55 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9180/000-2016       
10.295,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: CANO. DA TURBINA
Vl.Total:
210,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,80
2 - TENSOR CORREIA DENTADA
419,90
UN
1,0000
419,90
3 - CORREIA DENTADA
289,00
1,0000
289,00
4 - TENSOR CORREIA. ALTERNADOR
286,94
UN
1,0000
286,94
5 - CORREIA DO ALTERNADOR
67,15
UN
1,0000
67,15
6 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
868,70
UN
1,0000
868,70
7 - JUNTA CABEÇOTE
360,40
UN
1,0000
360,40
8 - Aquisiçao de: CABEÇOTE
5.799,55
UN
1,0000
5.799,55
9 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
10 - Aquisição de: BOMBA. ELETRICA DE COMBUSTIVEL
850,00
UN
1,0000
850,00
11 - FILTRO DE ÓLEO
170,00
1,0000
170,00
12 - SENSOR DE PRESSAO. DO DIESEL
799,00
UN
1,0000
799,00
13 - COIFA HOMOCINETICA. L/D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE 
R$ 10.295,69 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
63,75
UN
1,0000
63,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9181/000-2016       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 172,55 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9182/000-2016       
447,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,41
UN
1,0000
165,41
3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 447,61 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
112,20
UN
1,0000
112,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9185/000-2016       
2.200,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA DA BANDEJA. L/D
Vl.Total:
180,20
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
90,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - BARRA AXIAL
340,00
UN
2,0000
170,00
3 - BUCHA. BANDEJA L/E
180,20
2,0000
90,10
4 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRO
680,00
UN
2,0000
340,00
5 - CUBO DA RODA. DIANTEIRO L/D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE 
R$ 2.200,20 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
819,80
UN
1,0000
819,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9190/000-2016       
598,53
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTICADOR DA CORREIA. ALTERNADOR
Vl.Total:
273,70
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
273,70
2 - Aquisição de: POLIA. TENSORA
239,83
UN
1,0000
239,83
3 - CORREIA DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE 
R$ 598,53 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
85,00
UN
1,0000
85,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9192/000-2016       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
172,55 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9193/000-2016       
648,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
170,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
170,00
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. RETENTOR SUPERIOR
279,65
1,0000
279,65
3 - JUNTA DE MOTOR
158,10
UN
3,0000
52,70
4 - MANGUEIRA. DO SUSPIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - % DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
648,92 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
41,17
1,0000
41,17
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9195/000-2016       
683,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
88,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
22,10
2 - Aquisição de: SENSOR. ELETRONICO
165,23
UN
1,0000
165,23
3 - Aquisição de: SUPORTE. COXIM DO MOTOR
260,10
UN
1,0000
260,10
4 - COXIM DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
683,73 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9197/000-2016       
40,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE 
R$ 40,80 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
40,80
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
20,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9198/000-2016       
258,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAVALETE. DA PINÇA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM 
TOTAL DE R$ 258,82 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
258,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
258,82
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9201/000-2016       
2.480,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM DO CAMBIO
Vl.Total:
289,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
289,00
2 - AQUISIÇÃO: MOLA. SUSPENSÃO DIANTEIRA
380,80
2,0000
190,40
3 - Aquisição de: SUPORTE. DO CAMBIO
241,98
UN
1,0000
241,98
4 - TRAVESSA DO CAMBIO
318,75
UN
1,0000
318,75
5 - SILENCIOSO TRASEIRO
181,90
UN
1,0000
181,90
6 - AQUISIÇÃO: JOGO. BUCHA MOLEJO TRASEIRO
259,25
1,0000
259,25
7 - BARRA ESTABILIZADORA
318,75
UNI
1,0000
318,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8 - AQUISIÇÃO: MOLA. SUSPENSÃO TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE 
DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 2480,03 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
489,60
2,0000
244,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9202/000-2016       
1.972,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROTEÇÃO DA RODA. TRASEIRA L/E
Vl.Total:
219,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
219,30
2 - MOLDURA. DO ESTRIBO T/E
191,63
1,0000
191,63
3 - PARA CHOQUE. TRASEIRO
1.348,95
1,0000
1.348,95
4 - ACABAMENTO. SUPERIOR LATERAL TRASEIRA L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 
DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE 
DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 1972,38 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
212,50
1,0000
212,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9204/000-2016       
1.483,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
969,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
484,50
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - AMORTECEDOR TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE 
R$ 1483,90 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
494,50
UN
2,0000
247,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9206/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
98,60 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9207/000-2016       
150,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
75,65
UN
1,0000
75,65
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE 
R$ 150,61 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
45,21
UN
1,0000
45,21
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9209/000-2016       
415,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHADURA DA PORTA. DO MEIO
Vl.Total:
229,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
229,50
2 - AQUISIÇÃO: CABO. DA PORTA LD
79,90
UN
1,0000
79,90
3 - CABO DO CAPO
59,50
UN
1,0000
59,50
4 - PUXADOR. DO CAPO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
415,35 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
46,45
UN
1,0000
46,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9211/000-2016       
600,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
579,70
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
289,85
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
600,66 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
20,96
UN
2,0000
10,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9212/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
98,60 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9213/000-2016       
150,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
75,65
UN
1,0000
75,65
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE 
45,21
UN
1,0000
45,21
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
R$ 150,61 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9214/000-2016       
600,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
578,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
289,00
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
600,66 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
22,66
UN
2,0000
11,33
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9217/000-2016       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
172,55 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9218/000-2016       
172,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
172,49 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,49
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
172,49
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9220/000-2016       
1.040,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
510,00
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
1040,86 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
20,86
UN
2,0000
10,43
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9221/000-2016       
1.089,85
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA DA BANDEJA. LD
Vl.Total:
90,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
90,10
2 - BUCHA. BANDEJA LE
90,10
1,0000
90,10
3 - BUCHA. FEIXE MOLA DIANTEIRO
159,80
UN
4,0000
39,95
4 - BUCHA. FEIXE MOLA TRASEIRO
159,80
UN
4,0000
39,95
5 - HOMOCINETICA. LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
1089,85 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
590,05
UN
1,0000
590,05
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9223/000-2016       
172,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
172,55 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,55
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
9224/000-2016       
882,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO. Traseiro
Vl.Total:
481,10
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
240,55
2 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO. TRASEIRA
231,41
UN
1,0000
231,41
3 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 15% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
882,51 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
170,00
UN
1,0000
170,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
453
968/007-2016       
0,00
3.139,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores),  envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 624027-3 CEF - JULHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
3.139,20
Un.:
UN
Quantidade:
327,0000
9,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
476
969/007-2016       
0,00
2.474,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - JULHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
2.474,20
Un.:
UN
Quantidade:
278,0000
8,90
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
22.747.997/0001-80
476
8002/001-2016       
0,00
441,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - C/C 624026-5 CEF - JULHO/16 -  SAÚDE
Vl.Total:
441,00
Un.:
UN
Quantidade:
630,0000
0,70
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
435
9161/000-2016       
115.433,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
780,00
Un.:
SV
Quantidade:
300,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
16.275,00
SV
2.500,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
32.116,00
SV
2.800,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
5.551,00
SV
1.300,0000
4,27
5 - EXAME DE URINA TIPO I
10.166,00
SV
1.700,0000
5,98
6 - EXAME DE ACIDO URICO
4.200,00
SV
1.200,0000
3,50
7 - EXAME DE CREATININA
3.500,00
SV
1.000,0000
3,50
8 - EXAME DE TGO
700,00
SV
200,0000
3,50
9 - EXAME DE TGP
700,00
SV
200,0000
3,50
10 - EXAME DE UREIA
4.550,00
SV
1.300,0000
3,50
11 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
35.960,00
SV
2.000,0000
17,98
12 - EXAME DE BETA HCG
248,50
SV
50,0000
4,97
13 - EXAME DE UROCULTURA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE - C/C 444-6 CEF - SAUDE
687,20
SV
80,0000
8,59
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9168/000-2016       
230,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO
30,13
HR
0,9000
33,48
3 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO
80,35
HR
2,4000
33,48
4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 230,31  - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
79,65
HR
2,3800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9169/000-2016       
39,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 39,17 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,17
Un.:
HR
Quantidade:
1,1700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9170/000-2016       
190,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,47
Un.:
HR
Quantidade:
0,9100
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. ESCAPAMENTO E SOLDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM 
TOTAL DE R$ 190,27 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
119,62
HR
3,5700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9175/000-2016       
800,34
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. BOMBA INJETORA
Vl.Total:
599,29
Un.:
HR
Quantidade:
17,9000
33,48
2 - LIMPEZA DO TANQUE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 800,34 - 
C/C 444-6 CEF - SAÚDE
201,05
HR
6,0100
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9176/000-2016       
400,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DA TURBINA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE 
R$ 400,15 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,15
Un.:
HR
Quantidade:
11,9500
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9183/000-2016       
80,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 80,10 
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,10
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9184/000-2016       
470,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
Vl.Total:
400,39
Un.:
HR
Quantidade:
6,5000
61,62
2 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 470,63 - C/C 444-6 
CEF - SAÚDE
70,24
HR
1,1400
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9188/000-2016       
1.250,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . CABEÇOTE
Vl.Total:
850,39
Un.:
HR
Quantidade:
25,4000
33,48
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM 
TOTAL DE R$ 1250,14 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
399,75
HR
11,9400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9189/000-2016       
279,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCAR ESTICADOR E CORREIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 
DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE 
DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 279,29 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
279,29
Un.:
HR
Quantidade:
8,3400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9191/000-2016       
330,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM 
TOTAL DE R$ 330,75 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
330,75
Un.:
HR
Quantidade:
9,8800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9194/000-2016       
249,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E INJEÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM 
TOTAL DE R$ 249,89 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,89
Un.:
HR
Quantidade:
7,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9196/000-2016       
180,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE 
R$ 180,42 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,42
Un.:
HR
Quantidade:
5,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9199/000-2016       
250,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA FREIO
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
33,48
2 - MÃO DE OBRA. FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
250,73 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
170,38
HR
5,0900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9200/000-2016       
450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE 
DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 450,00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
450,00
Un.:
HR
Quantidade:
13,4400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9203/000-2016       
340,56
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. PARA-CHOQUE E MOLDURAS
Vl.Total:
160,70
Un.:
HR
Quantidade:
4,8000
33,48
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E LIGAÇÃO CHICOTE TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA 
DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% 
DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 340,56 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
179,86
HR
5,3700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9205/000-2016       
260,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,14
Un.:
HR
Quantidade:
0,9000
33,49
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
110,49
HR
3,3000
33,48
4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS 
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 260,51 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
79,70
HR
2,3800
33,47
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9208/000-2016       
80,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE 
R$ 80,02 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,02
Un.:
HR
Quantidade:
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9210/000-2016       
300,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO. DAS FECHADURAS
Vl.Total:
100,45
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
33,48
2 - FIXAÇÃO DO SUPORTE. DO BANCO
80,36
HR
2,4000
33,48
3 - MÃO DE OBRA. TROCAR FECHADURA, CABO E PUXADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA 
DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% 
DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 300,52 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
119,71
HR
3,5800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9215/000-2016       
150,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
2 - ALINHAMENTO
30,13
HR
0,9000
33,48
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS 
PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 150,26 - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
79,95
HR
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9216/000-2016       
80,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 51% DE DESCONTO NUM TOTAL DE 
R$ 80,35 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,35
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9219/000-2016       
109,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
69,23
Un.:
HR
Quantidade:
2,0700
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE 
R$ 109,41 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
40,18
HR
1,2000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9222/000-2016       
590,45
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO ELETRICA
Vl.Total:
200,88
Un.:
HR
Quantidade:
6,0000
33,48
2 - ALINHAMENTO
69,64
HR
2,0800
33,48
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
200,88
HR
6,0000
33,48
4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 
590,45 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
119,05
HR
3,5600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
9225/000-2016       
200,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - 73% DE DESCONTO NUM 
TOTAL DE R$ 200,08 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,08
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
1182/000-2016 - 01
-3.896,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1182/0-2016 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
Vl.Total:
-3.896,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.896,71
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
1182/007-2016       
0,00
616,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
214,02
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
158,68
SV
4,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - JULHO/16 - SAÚDE
243,78
SV
6,0000
40,63
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
5213/003-2016       
0,00
10.933,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1
Vl.Total:
7.296,00
Un.:
SV
Quantidade:
38,0000
192,00
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO.
3.589,89
SV
17,0000
211,17
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL.- PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONGOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - JULHO/16 -  SAÚDE
48,00
SV
1,0000
48,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
455
9162/000-2016       
8.222,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
3.699,00
Un.:
SV
Quantidade:
18,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
783,76
SV
4,0000
195,94
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
1.944,72
SV
8,0000
243,09
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - PARA 
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
1.794,96
SV
9,0000
199,44
8411/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
250.617.628-43
516
9137/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES DE 
CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 EM SÃO VICENTE/SP - DIA 
07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
8407/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DE PESCA PROENÇA LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
03.222.910/0001-07
508
9144/000-2016       
72,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LONA DE POLIETILENO COM ILHOS 150 MICRAS MEDINDO 4X4 NA COR AZUL - FOXLUX - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
72,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
72,00
8409/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
512
9143/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE SOROLOGIA PARA DENGUE - EXAMES PARA SEREM UTILIZADOS PELA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - OS MESMOS NÃO CONSTAM NO PROCESSO LICITATÓRIO VIGENTE - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
500,00
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
25,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
512
9165/000-2016       
3.400,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
1.644,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
783,76
SV
4,0000
195,94
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINT DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
972,36
SV
4,0000
243,09
8206/2016
Outros/Não Aplicável
CBB IND. E COM. DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
J
82.381.815/0001-22
541
9081/000-2016 - 01
-171,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9081/0-2016 - MOTIVO: FORNECEDOR INCORRETO
Vl.Total:
-171,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
-171,30
8208/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
9133/000-2016       
171,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR PROFISSIONAIS GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DO 3º 
SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO 
DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 
21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8206/2016
Outros/Não Aplicável
KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
097.865.538-96
541
9139/000-2016       
171,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO 
NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA PROGRAMADA PARA O DIA 09/08 ÀS 
08h00 E RETORNO DIA 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
15,78
2,0000
7,89
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
632
198/007-2016       
0,00
303,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
99,47
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3300
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG - A847 - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
203,75
MÊS
2,5900
78,75
12194/2014
Tomada de Preço Obras
CONSTRUTORA MONT VALE LTDA - ME
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
17.887.717/0001-08
606
9136/000-2016       
35.047,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 07 CONVENIO - 5º TA AO CONTRATO 07/2014 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
35.047,62
Un.:
%
Quantidade:
16,1400
2.171,40
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ANTONIO MOREIRA - ME
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.841.693/0001-69
720
7951/000-2016 - 01
-1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7951/0-2016 - MOTIVO: ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS
Vl.Total:
-1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.000,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
4240/002-2016       
0,00
449,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
84,25
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,2800
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - SAMSUNG A847 - REF. 5º TA AO CONTRATO 18/2013 - ASSISTÊNCIA
365,58
MÊS
4,6400
78,75
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
7867/003-2016       
0,00
916,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REF. 3º TA AO CONTRATO 050/2015 PARA O IDOSO 
DUÍLIO ALVES PELO PERÍODO DE 41 DIAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
916,53
Un.:
SV
Quantidade:
0,4600
1.980,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ANTONIO MOREIRA - ME
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
05.841.693/0001-69
730
7952/000-2016 - 01
-2.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7952/0-2016 - MOTIVO: ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS
Vl.Total:
-2.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.200,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/000-2016 - 01
-28.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 165/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-28.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-28.000,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.939.543/0001-92
747
8788/000-2016 - 01
-304,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8788/0-2016 - MOTIVO: NÃO ATENDE A NECESSIDADE NO MOMENTO
Vl.Total:
-304,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-304,50
8338/2016
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.215.458-27
820
9131/000-2016 - 01
-54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9131/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO EM DATA INCORRETA
Vl.Total:
-54,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
-54,66
8339/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
315.507.508-28
820
9132/000-2016 - 01
-46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9132/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO EM DATA INCORRETA
Vl.Total:
-46,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
-46,77
8338/2016
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
370.215.458-27
820
9134/000-2016       
54,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA VIAGEM LITERÁRIA - 
DIA 25/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
8339/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
315.507.508-28
820
9135/000-2016       
46,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO 
"OFICINAS DE MÚSICA CORPORAL - MÓDULO I" - DIA 22/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 14h00 - 
CULTURA
7,89
1,0000
7,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/023-2016       
0,00
3.508,78
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
20
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
3.508,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.508,78
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
824
197/007-2016       
0,00
250,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO EM 
COMODATO - APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 018/2013 - CULTURA
Vl.Total:
250,45
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,8200
304,80
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
824
9255/000-2016       
3.296,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARTAMENTO DUPLO - SEM AR CONDICIONADO
Vl.Total:
1.069,20
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
118,80
2 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM PARA OS INTEGRANTES DO GRUPO 
"OS CRESPOS" QUE IRÃO SE APRESENTAR DE 05 A 07 DE AGOSTO NO CEU DA VILA NOVA E AUDITÓRIO 
GABI BERTELLI - CULTURA
2.227,50
SV
15,0000
148,50
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
829
9160/000-2016       
434,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
80,40
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
182,20
KG
10,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
61,20
UN
8,0000
7,65
4 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML
19,20
UN
20,0000
0,96
5 - CAFÉ PRONTO - PELÉ
22,20
LT
4,0000
5,55
6 - Suco de néctar da fruta - Sabores variados. - IZZY - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CAMARIM DO GRUPO 
"OS CRESPOS" QUE IRÃO SE APRESENTAR NOS DIAS 05, 06 E 07 DE AGOSTO NO CEU VILA NOVA E 
AUDITORIO GABI BERTELLI - CULTURA
69,30
LT
11,0000
6,30
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
859
201/007-2016       
0,00
223,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
Vl.Total:
100,52
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,3300
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - APARELHO 
EM COMODATO - NOKIA 311 - MARCA NOKIA - 311 - ESPORTES
122,71
MÊS
0,7800
157,50
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
03.278.203/0001-32
879
9140/000-2016       
623,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA DUPLA FACE - VERDE
Vl.Total:
437,50
Un.:
RL
Quantidade:
25,0000
17,50
2 - CANTONEIRA ALUMINIO 2,5CM - PARA ATENDER O CENTRO DE CAPACITAÇÃO - REF. ACERTO CONTÁBIL 
EMPENHO 8034/0 CI 278/2016 - FMFEPS
185,68
UN
11,0000
16,88
Outros/Não Aplicável
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
218810102
J
17.849.323/0001-57
5397
490/000-2016       
787,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 335 - 7.160,00
Vl.Total:
787,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
787,60
REGISTRO, 5 de Agosto de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 03/08/2016 ATÉ 03/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
20
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125