4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2016 ATÉ 04/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
4
Data de Lançamento: 04/11/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12395/2016
Outros/Não Aplicável
ROBERTO FRANCELINO DA SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
017.828.528-59
1
13079/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
SOBRE A ÁREA DO ESTÁDIO MUNICIPAL - 27/10/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 23h00 - PLANEJ. 
URBANO
7,89
1,0000
7,89
12396/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE BOJCZUK
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
784.168.848-20
1
13080/000-2016       
85,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
SOBRE A ÁREA DO ESTÁDIO MUNICIPAL - 27/10/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 23h00 - PLANEJ. 
URBANO
7,89
1,0000
7,89
11037/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JURACI DA SILVA OLIVEIRA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
10.742.852/0001-08
4
13093/000-2016       
380,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Troca da placa fonte, placa logíca e mão de obra - 
MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER JET 4250 DA JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
380,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
380,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
182
13071/000-2016       
139,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT COIFA . LADO CAMBIO COM ROLAMENTO - SERVIÇO NO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
139,40
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
69,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
179
13070/000-2016       
451,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO
Vl.Total:
178,09
Un.:
HR
Quantidade:
2,8900
61,62
2 - ALINHAMENTO. 3D
60,40
HR
0,9800
61,63
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,44
HR
0,6400
61,63
4 - CAMBAGEM
81,96
HR
1,3300
61,62
5 - LIMPEZA DOS BICOS - SERVIÇO NO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 - TRÂNSITO
91,21
HR
1,4800
61,63
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
25.126.626/0001-70
328
12117/001-2016       
0,00
147,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
31,74
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
10,58
2 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - PARA CONSUMO EM REUNIÃO DOS 
COORDENADORES DE DISTRITO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
116,01
KG
3,0000
38,67
12279/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.362.857/0001-09
328
13087/000-2016       
315,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLCHÃO CAIXA DE OVO - 1,88X0,88X0,07 - D-33 - PARA USO DO PROJETO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
315,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
105,00
12279/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.362.857/0001-09
337
13086/000-2016       
210,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLCHÃO CAIXA DE OVO - 1,88X0,88X0,07 - D-33 - PARA USO DO PACIENTE JULIANO DIAS RIBEIRO DO 
PSF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
105,00
12277/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NFG FONSECA CONSFECÇÕES- EIRELLI-EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.159.097/0001-57
337
13088/000-2016       
1.770,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ECOBAG, MEDINDO 30X40CM, COM TECIDO EM ALGODÃO CRU, GRAVAÇÃO DE LOGOMARCA NA FACE 1 
EM SILK 14 CORES + RETICULA DE CROMIA, COM ALÇAS DO MESMO TECIDO. - PARA A AMOSTRA DE 
EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE SAÚDE DO SUS DE REGISTRO - C/C 458-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.770,00
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
5,90
3370/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.02
J
04.192.876/0001-38
329
13082/000-2016       
5.085,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Dieta nutricionalmente completa 1.5 kcal/ml, hiperproteica (com predominância de alto valor biológico) e 
normolipídica (até 35% de gordura total e até 7% de gordura saturada). Isenta de sacarose, lactose e glúten. 
Com adição de fibras. Apresentação em embalagem de 200 a 1000ml em sistema aberto. - JEVITY 
HICAL/ABBOTT/CX COM 24 LATAS DE 237ML - 2º TA - PAB ESTADUAL - C/C 0492/26179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
5.085,00
Un.:
LT
Quantidade:
113,0000
45,00
12277/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INNOVATION COMERCIO DE PRESENTES 
CORPORATIVOS EIRE
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
19.064.525/0001-19
330
13089/000-2016       
710,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CANETA ESFEROGRAFICA MODELO RECICLADO, TAMANHO 13,7CM X 3,0CM - PARA A AMOSTRA DE 
EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE SAÚDE DO SUS DE REGISTRO - C/C 458-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
710,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
1,42
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2016 ATÉ 04/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12212/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
453
13083/000-2016       
180,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 05W30 - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA FAT 7734 DO SETOR DE 
ODONTOLOGIA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
36,00
12212/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
453
13084/000-2016       
141,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
50,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
50,00
2 - FILTRO COMBUSTIVEL
21,00
UN
1,0000
21,00
3 - ELEMENTO FILTRA AR  - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA FAT 7734 DO SETOR 
DE ODONTOLOGIA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
70,00
UN
1,0000
70,00
12212/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
53.401.360/0001-61
455
13085/000-2016       
100,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - REVISÃO DOS 10.000KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA FAT 7734 
DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
50,00
12282/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLAUDIA ASSEF GELARDI - ME
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
07.362.857/0001-09
471
13090/000-2016       
415,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA PARA BANHO BIG - EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, APOIO DE PÉ 
RETRÁTIL, FREIOS BILATERAIS, APOIO DE BRAÇOS FIXOS, LARGURA DO ASSENTO 50CM, CAPACIDADE PARA 
130KG  - PARA USO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
415,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
415,00
12278/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
56.642.960/0058-45
471
13091/000-2016       
99,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFETEIRA ELETRICA - MONDIAL - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C 26.179-3 BB 
- SAÚDE
Vl.Total:
99,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
99,00
12311/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA
10.01.10.302.4.4.90.52.02
J
51.973.659/0001-65
471
13092/000-2016       
140,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GRAVADOR DE VOZ DIGITAL - PARA USO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REGISTRO NAS 
REUNIÕES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
140,00
5835/2016
Pregão Presencial
PONTUAL COMERCIAL EIRELI
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
01.854.654/0001-45
489
13066/000-2016       
11.362,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica , capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, 
corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha 
hipodérmica integrada no corpo da seringa (fixa), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de 
borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: 8 x 0,3 mm - SOLIDOR - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES 
DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.362,00
Un.:
UN
Quantidade:
38.000,0000
0,30
4364/2016
Pregão Presencial
ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
30.280.358/0006-90
489
13067/000-2016       
14.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tira reagente para determinação quantitativa de gl icemia que aceite amostra de sangue capilar, venoso e 
neonato para uso em monitor compatível. Com faixa de medição de 10 a 600 mg/ml. Memória mínima de 200 
resultados, contendo o resultado, data e hora, tempo de leitura máximo de 10 segundos, tamanho da amostra 
igual ou inferior a 2 microlitros, aceitando a segunda gota de sangue. Embalagem: caixa com 50 unidades. E 
possua registro no MS e Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela ANVISA (Classe de 
risco III).  - ROCHE MODELO ACCU CHEK ACTIVE EMBALAGE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14.000,00
Un.:
CX
Quantidade:
500,0000
28,00
4364/2016
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
07.118.264/0001-93
489
13068/000-2016       
1.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanceta descartável para punção digital / sangue c apilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço 
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a 
integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e 
procedência. Embalagem com 100 lancetas. - TKL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
5.000,0000
0,24
4364/2016
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
07.118.264/0001-93
493
13069/000-2016       
3.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanceta descartável para punção digital / sangue c apilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço 
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a 
integridade do produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e 
procedência. Embalagem com 100 lancetas. - TKL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 26.178-5 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
15.000,0000
0,24
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
12710/000-2016 - 01
-5.804,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2016 ATÉ 04/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 12710/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-5.804,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-5.804,00
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
508
12116/001-2016       
0,00
54,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL - PARA CONSUMO DA VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
54,18
Un.:
UN
Quantidade:
42,0000
1,29
11761/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
13081/000-2016       
360,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
360,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,00
12249/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FRANCIVAL GOMES BARBOZA-ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
09.659.159/0001-97
722
13094/000-2016       
346,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PORTA ESCADA PARA VEÍCULO - PARA USO DA SECRETARIA NO VEÍCULO BVZ 6463 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
346,58
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
346,58
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
744
13075/000-2016       
1.515,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL
Vl.Total:
178,02
Un.:
UN
Quantidade:
138,0000
1,29
2 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
105,80
UN
10,0000
10,58
3 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, 
(embalados individualmente).
844,56
UN
184,0000
4,59
4 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto). - PARA ATENDER O CREAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
386,70
KG
10,0000
38,67
4954/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
13076/000-2016       
64,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Refrigerantes 2 litros- varios sabores - DANNY - PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIO 
EDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
64,60
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
3,23
3077/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
750
13072/000-2016       
9.900,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO 001/2016 - DISP; LIC. 009/2016 - PROC. 124/2016 - PROT. 3077/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.900,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
3.300,00
8444/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
746
13073/000-2016       
673,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS com as seguintes especificações: rodoviário, com motorista, ar condicionado, toalete, 
frigobar, 46 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os 
passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - PARA ATENDER O CREAS, VIAGEM PARA CAJATI 
NO DIA 08/12/2016, PASSEIO AO PARQUE ESTADUAL RIO TURVO COM AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E 
RESPONSÁVEIS ATENDIDOS PELO PAEFI - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
673,20
Un.:
KM
Quantidade:
132,0000
5,10
9532/2016
Pregão Presencial
GILSON HISAO SATO - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
12.554.710/0001-42
824
13074/000-2016       
2.311,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 70- 
Fornecimento de divisórias Drywall ou Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento  entre 
montantes simples 600mm, Espessura perfilados metálicos 70mm, Espessura final da parede 95mm, Parafusos 
autoperfurante de 25mm para fixação, As juntas deverão ser tratadas  e receber rejuntamento com fita de 
papel e massa apropriadas.
Vl.Total:
849,95
Un.:
Quantidade:
9,4000
90,42
2 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DE GESSO ACART. OU DRYWALL COM MONTANTE DE 48 -
Fornecimento de divisórias Drywall ou Gesso Acartonado ST (standart) com 12,5mm, Espaçamento  entre 
montantes simples 600mm, Espessura perfilados metálicos  48mm, Espessura final da parede 73mm, Parafusos 
autoperfurante de 25mm para fixação. As juntas deverão ser tratadas  e receber rejuntamento com fita de 
papel e massa apropriadas.
998,40
12,0000
83,20
3 - PINTURA - MASSA E TINTAS PARA PAREDE DE GESSO ACARTONADO-aplicação de massa PVA sobre 
drywall, lixar a parede acompanhado com lâmpada e após este procedimento terá que ser feita limpeza do pó,  
aplicar uma camada de fundo preparador para drywal, e no final, aplicação do látex de 2 ou 3 camadas de tinta 
látex acrílico na cor branca ou na cor a ser definida pelo contratante. - SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO 
CENTRO DE FORMAÇÃO ARTISTICA/SECRETARIA - CULTURA
463,26
21,0000
22,06
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
13077/000-2016       
1.833,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
Vl.Total:
540,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
27,00
2 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm (MADEIRIT) - PORTERITE
237,60
UN
8,0000
29,70
3 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - BELGO
335,20
BARRA
10,0000
33,52
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2016 ATÉ 04/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
4
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
277,44
BARRA
12,0000
23,12
5 - Malha de aço CA 60, soldada em todos os pontos de cruzamento, 15 X 15 com ferros no diâmetro de 
4,2mm no tamanho de 2,00 X 3,00 metros - BELGO - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - ESPORTES
443,70
UN
15,0000
29,58
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
13078/000-2016       
5.130,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL - MATERIAL PARA 
SER UTILIZADO NO ESTACIONAMENTO DA ADPM - ESPORTES
Vl.Total:
5.130,00
Un.:
M3
Quantidade:
45,0000
114,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 11 de Novembro de 2016.