4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
12
Data de Lançamento: 05/07/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7026/2016
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
8013/000-2016
194,40
0,00
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO À SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 10/06/2016 SAÍDA ÀS 07h30 E |
RETORNO ÀS 19h30 - DIA 22/06/2016 SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 24/06/2016 SAÍDA ÀS 08h00 |
E RETORNO ÀS 19h30 - DIA 26/06/2016 SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 14h00 - GABINETE |
194,40
5,0000
38,88
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
3436/004-2016
0,00
824,85
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR* *Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem |
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados |
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h |
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne |
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no |
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, |
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço |
ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados |
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, |
ENGENHEIROS E TÉCNICOS ITESP, PARA ATENDER O CONVÊNIO - GABINETE |
824,85
UN
45,0000
18,33
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
8031/000-2016
2.749,50
0,00
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR. Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem |
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados |
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h |
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne |
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no |
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, |
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço |
ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados |
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - PARA ATENDER CONVÊNIO JUNTO AO ITESP - |
GABINETE |
2.749,50
UN
150,0000
18,33
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
8033/000-2016
1.619,44
0,00
1 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
120,64
LATA
2,0000
60,32
2 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas na |
área interna sacos com 20 Kg. - MINERCOLA |
111,44
UN
14,0000
7,96
3 - Piso externo cerâmico 44 X 44 para ser utilizada em área externa PEI 5, m2, qualidade "A" - AVARÉ
533,80
M2
34,0000
15,70
4 - REJUNTE BRANCO P/ AZULEIJO - INDEFLEX
7,47
SC
3,0000
2,49
5 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA BRANCO MÉDIO - ICASA
88,50
UN
1,0000
88,50
6 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA - HERVY
217,59
UN
1,0000
217,59
7 - AZULEJO BRANCO 15X15 - STRUFALDI - PARA REFORMA DO BANHEIRO E AMPLIAÇÃO DO CARTÓRIO |
ELEITORAL - GABINETE |
540,00
M2
20,0000
27,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
4
6791/001-2016
0,00
387,30
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
387,30
CM/CO
148,9600
2,60
7022/2016
Outros/Não Aplicável
SANDRA CUNHA EUZÉBIO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
295.265.288-08
15
8015/000-2016
400,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE
400,00
1,0000
400,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
40
8030/000-2016
263,40
0,00
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
263,40
UN
30,0000
8,78
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
47
6813/001-2016
0,00
300,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
300,00
CM/CO
115,3800
2,60
6993/2016
Outros/Não Aplicável
LADYJANE MOREIRA MAEBUTI
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
327.422.418-92
48
8014/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
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4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARTICIPAR DO CURSO "ATOS DE PESSOAL AUDESP FASE III" - DIA |
14/07/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ADMINISTRAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
256/006-2016
0,00
7.729,57
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
7.729,57
1,0000
7.729,57
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
51
6547/001-2016
0,00
512,00
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A |
DIVISÃO DO R H - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO |
512,00
SV
8.533,3300
0,06
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
6984/001-2016
0,00
9.022,20
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
9.022,20
CM/CO
3.470,0800
2,60
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
53
6499/001-2016
0,00
1.256,00
1 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS - FORTLINE - GENIUS ABN013/40M - REF. AO 1º TA À ATA DE RP - |
ADMINISTRAÇÃO |
1.256,00
UN
2,0000
628,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
74
255/006-2016
0,00
7.570,20
1 - SISTEMA DE COMPRAS
7.570,20
1,0000
7.570,20
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
87
6788/001-2016
0,00
3.000,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
3.000,00
CM/CO
1.153,8500
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
114
6983/001-2016
0,00
317,20
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
317,20
CM/CO
122,0000
2,60
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
147
300/006-2016
0,00
440,00
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE |
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
440,00
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
147
301/006-2016
0,00
440,00
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE |
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
440,00
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
147
302/006-2016
0,00
440,00
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE |
RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
440,00
1,0000
440,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
6790/001-2016
0,00
577,20
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
577,20
CM/CO
222,0000
2,60
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
191
8028/000-2016
263,70
0,00
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
dias da entrega do produto. - TUPI PARA USO DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
263,70
UN
30,0000
8,79
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
191
8029/000-2016
1.490,00
0,00
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
torrados e moído. - PELE - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
1.490,00
KG
100,0000
14,90
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
193
223/006-2016
0,00
637,49
1 - SISTEMA DE CEMITÉRIO - REF. PARTE DO TA AO CONTRATO 074/2013 - ADMINISTRAÇÃO
637,49
1,0000
637,49
420/2016
Tomada de Preço Obras
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
217
5442/001-2016
0,00
6.800,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, |
Rua Jose de Carvalho, s/nº. Bairro Nosso Teto. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DO |
CEMITÉRIO DO NOSSO TETO - REF. AO PERÍODO DE 02/05 A 31/05 - SERV. MUNICIPAIS |
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
8023/000-2016
18.340,00
0,00
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas |
trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
18.340,00
HR
140,0000
131,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
8024/000-2016
12.040,00
0,00
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as |
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
12.040,00
HR
140,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
8025/000-2016
10.320,00
0,00
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as |
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
10.320,00
HR
120,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
8026/000-2016
11.180,00
0,00
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as |
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
11.180,00
HR
130,0000
86,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
221
8027/000-2016
7.975,00
0,00
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, |
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
7.975,00
HR
55,0000
145,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
239
6661/000-2016 - 01
-119,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6661/0-2016 - MOTIVO: ITEM CANCELADO DA ATA
-119,00
1,0000
-119,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
6789/001-2016
0,00
738,40
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
738,40
CM/CO
284,0000
2,60
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
289
6891/000-2016 - 01
-370,32
0,00
1 - Anulação da Nota nº 6891/0-2016 - MOTIVO: MATERIAL NÃO UTILIZADO NO EVENTO
-370,32
1,0000
-370,32
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
289
7895/000-2016 - 01
-47,60
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7895/0-2016 - MOTIVO: ITEM CANCELADO DA ATA
-47,60
1,0000
-47,60
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
7333/000-2016 - 01
-1.378,02
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7333/0-2016 - MOTIVO: ITEM CANCELADO DA ATA
-1.378,02
1,0000
-1.378,02
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
323
1236/006-2016
0,00
18,26
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA |
- C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
18,26
1,0000
18,26
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/004-2016
0,00
27.212,97
1 - EXAME DE CALCIO
143,00
SV
55,0000
2,60
2 - EXAME DE FOSFORO
2,02
SV
1,0000
2,02
3 - EXAME DE GLICEMIA
3.248,49
SV
499,0000
6,51
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
6.239,68
SV
544,0000
11,47
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.187,06
SV
278,0000
4,27
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES
72,00
SV
18,0000
4,00
7 - EXAME DE URINA TIPO I
2.499,64
SV
418,0000
5,98
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8 - EXAME DE ACIDO URICO
836,50
SV
239,0000
3,50
9 - EXAME DE CREATININA
1.340,50
SV
383,0000
3,50
10 - EXAME DE TGO
843,50
SV
241,0000
3,50
11 - EXAME DE TGP
847,00
SV
242,0000
3,50
12 - EXAME DE UREIA
1.039,50
SV
297,0000
3,50
13 - EXAME DE SODIO
441,00
SV
126,0000
3,50
14 - EXAME DE POTASSIO
455,00
SV
130,0000
3,50
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
7.821,30
SV
435,0000
17,98
16 - EXAME DE BETA HCG
74,55
SV
15,0000
4,97
17 - EXAME DE AMILASE
3,98
SV
2,0000
1,99
18 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
4,96
SV
1,0000
4,96
19 - EXAME DE BILIRRUBINAS
9,95
SV
5,0000
1,99
20 - EXAME DE MAGNESIO
1,99
SV
1,0000
1,99
21 - EXAME DE UROCULTURA
85,90
SV
10,0000
8,59
22 - EXAME DE ABO RH
11,94
SV
6,0000
1,99
23 - EXAME PROTEINURIA 24H - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REF. JUNHO/16 - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
3,51
SV
1,0000
3,51
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
341
7870/001-2016
0,00
980,00
1 - (ESF ARAPONGAL OESTE) - Confecção de móvel em "L", com 8 gavetas com corrediças telescópicas, duas |
portas de correr sob trilhos, com uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18MM na |
cor branca, com revestimento nas duas faces, puxadores em alumínio polido. Medidas: TAMPOS: 1560,0 MM + |
2100,0 MM X 500,0 MM PROFUNDIDADE X 800,0 MM ALTURA. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - 4º TA - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
980,00
SV
0,2000
5.000,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
476
7317/000-2016 - 01
-285,60
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7317/0-2016 - MOTIVO: ITEM CANCELADO DA ATA
-285,60
1,0000
-285,60
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
375
7344/000-2016 - 01
-107,10
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7344/0-2016 - MOTIVO: ITEM CANCELADO DA ATA
-107,10
1,0000
-107,10
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
476
8032/000-2016
61,50
0,00
1 - GELATINA DIET EM PÓ, VÁRIOS SABORES - (Conforme especificação técnica constante do processo de |
compras) - DR. OETKER - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
61,50
CX
30,0000
2,05
7075/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
06.215.887/0001-11
435
8035/000-2016
305,00
0,00
1 - SERVIÇO DE FRANQUIA. Instalação de para brisa - SERVIÇO DE FRANQUIA NO VEÍCULO GM S-10 PLACA |
DBA 9459 DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
305,00
SV
1,0000
305,00
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
1182/006-2016
0,00
343,91
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
142,68
SV
4,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
79,34
SV
2,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - REF. |
JULHO/16 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
121,89
SV
3,0000
40,63
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
378
1241/006-2016
0,00
34,88
1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
FISIOTERAPIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
34,88
1,0000
34,88
5729/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
403
6638/001-2016
0,00
501,56
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO SETOR DE |
AMBULÂNCIA - REST. APAMIR - C/C 258-3 CEF - SAÚDE |
501,56
1,0000
501,56
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5729/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
403
6638/002-2016
0,00
399,28
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO SETOR DE |
AMBULÂNCIA - REST. APAMIR - C/C 258-3 CEF - SAÚDE |
399,28
1,0000
399,28
7076/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
489
8036/000-2016
136,80
0,00
1 - Nifedipino 10 mg comprimido revestido (retard). - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO |
MANDADO Nº 495.2014/007189-3 DA PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO, E PARA DAR CONTINUIDADE |
AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE WANDA SAKÔ, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA |
3 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
136,80
CP/RE
180,0000
0,76
7076/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
489
8037/000-2016
79,20
0,00
1 - OXIBUTININA, CLORIDRATO 5MG
67,50
COMP
90,0000
0,75
2 - CARBONATO DE CÁLCIO PÓ - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO MANDADO Nº |
495.2014/007189-3 DA PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO, E PARA DAR CONTINUIDADE AO |
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE WANDA SAKÔ, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 3 |
MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
11,70
FR
3,0000
3,90
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
7337/000-2016 - 01
-42,84
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7337/0-2016 - MOTIVO: ITEM CANCELADO DA ATA
-42,84
1,0000
-42,84
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
508
7339/000-2016 - 01
-42,84
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7339/0-2016 - MOTIVO: ITEM CANCELADO DA ATA
-42,84
1,0000
-42,84
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
512
1233/006-2016
0,00
18,93
1 - PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VISA - C/C |
252-4 CEF - SAÚDE |
18,93
1,0000
18,93
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
512
8012/000-2016
1.175,00
0,00
1 - Divã para sala de vacina COM Estofamento - (ESF NOSSO TETO e XANGRILÁ) - Confeccionado em MDF de |
15MM na cor branca e revestimento nas duas faces em melamina, contendo duas portas de abrir com |
dobradiças de pressão e puxadores em alumínio polido, quatro gavetas com corrediças telescópicas e puxadores |
em alumínio polido medindo 200,0MM de largura x 225,0MM de altura, pés fixos. Estofamento na parte superior |
revestido em courvim e espuma de no mínimo 20,0MM. Medidas do divã: 1100,0MM de largura x 900,0MM de |
altura x 600,0MM de profundidade. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - 5º TA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.175,00
SV
0,5000
2.350,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
539
6814/001-2016
0,00
787,60
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
787,60
CM/CO
302,9200
2,60
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
1869/000-2016 - 01
-1.508,10
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1869/0-2016 - MOTIVO: AUMENTO DO VALOR DO ITEM FEIJÃO - CONF. PROCESSO |
199/2015 |
-1.508,10
1,0000
-1.508,10
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7110/001-2016
0,00
1.803,89
1 - COUVE-FLOR - CEAGESP
231,80
UN
38,0000
6,10
2 - MANGA - Tomy - CEAGESP
751,99
KG
139,0000
5,41
3 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 91,81%, CRECHE NOSSO NINHO 8,19% - |
EDUCAÇÃO |
820,10
KG
139,0000
5,90
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7110/002-2016
0,00
993,23
1 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
173,13
MÇ
87,0000
1,99
2 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 91,81%, CRECHE NOSSO NINHO 8,19% - |
EDUCAÇÃO |
820,10
KG
139,0000
5,90
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7110/003-2016
0,00
1.963,46
1 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
307,56
KG
44,0000
6,99
2 - MANGA - Tomy - CEAGESP
751,99
KG
139,0000
5,41
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
820,10
KG
139,0000
5,90
4 - RÚCULA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 91,81%, CRECHE NOSSO NINHO 8,19% - EDUCAÇÃO
83,81
MÇ
29,0000
2,89
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7110/004-2016
0,00
2.474,05
1 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
1.414,50
KG
205,0000
6,90
2 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
307,56
KG
44,0000
6,99
3 - MANGA - Tomy - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 91,81%, CRECHE NOSSO NINHO 8,19% - |
EDUCAÇÃO |
751,99
KG
139,0000
5,41
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7110/005-2016
0,00
6.829,58
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
2.145,93
UN
307,0000
6,99
2 - BETERRABA - CEAGESP
176,40
KG
42,0000
4,20
3 - CHUCHU - CEAGESP
273,60
KG
76,0000
3,60
4 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.602,50
KG
641,0000
2,50
5 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
307,56
KG
44,0000
6,99
6 - MANGA - Tomy - CEAGESP
751,99
KG
139,0000
5,41
7 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
820,10
KG
139,0000
5,90
8 - TOMATE - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 91,81%, CRECHE NOSSO NINHO 8,19% - EDUCAÇÃO
751,50
KG
167,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7110/006-2016
0,00
7.205,10
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
2.073,75
KG
553,0000
3,75
2 - CHUCHU - CEAGESP
360,00
KG
100,0000
3,60
3 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
3.261,80
KG
694,0000
4,70
4 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
307,56
KG
44,0000
6,99
5 - MANGA - Tomy - CEAGESP
751,99
KG
139,0000
5,41
6 - TOMATE - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 91,81%, CRECHE NOSSO NINHO 8,19% - EDUCAÇÃO
450,00
KG
100,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7111/001-2016
0,00
344,20
1 - BROCOLIS - CEAGESP
216,60
UN
38,0000
5,70
2 - REPOLHO LISO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,1%, CRECHE NOSSO NINHO 5,9% - |
EDUCAÇÃO |
127,60
KG
55,0000
2,32
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7111/002-2016
0,00
326,16
1 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
109,56
MÇ
33,0000
3,32
2 - BROCOLIS - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,1%, CRECHE NOSSO NINHO 5,9% - EDUCAÇÃO
216,60
UN
38,0000
5,70
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7111/003-2016
0,00
2.467,35
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
267,33
KG
67,0000
3,99
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
136,32
MÇ
48,0000
2,84
3 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
717,50
KG
125,0000
5,74
4 - OVOS - ANTUNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,1%, CRECHE NOSSO NINHO 5,9% - EDUCAÇÃO
1.346,20
DZ
254,0000
5,30
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7111/004-2016
0,00
1.939,87
1 - ALHO - CEAGESP
703,56
KG
44,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
438,45
KG
111,0000
3,95
3 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,1%, CRECHE NOSSO NINHO 5,9% - |
EDUCAÇÃO |
797,86
KG
139,0000
5,74
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7111/005-2016
0,00
2.634,41
1 - ALHO - CEAGESP
639,60
KG
40,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
398,95
KG
101,0000
3,95
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
798,00
KG
200,0000
3,99
4 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,1%, CRECHE NOSSO NINHO 5,9% - |
EDUCAÇÃO |
797,86
KG
139,0000
5,74
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7112/001-2016
0,00
2.975,25
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
2.586,30
UN
370,0000
6,99
2 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
208,95
MÇ
105,0000
1,99
3 - CHUCHU - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,2%, EMEI NOSSO NINHO 3,8% - EDUCAÇÃO
180,00
KG
50,0000
3,60
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7112/002-2016
0,00
9.901,21
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
2.501,25
KG
667,0000
3,75
2 - CHUCHU - CEAGESP
540,00
KG
150,0000
3,60
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.932,50
KG
773,0000
2,50
4 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
3.929,20
KG
836,0000
4,70
5 - RÚCULA - CEAGESP
98,26
MÇ
34,0000
2,89
6 - TOMATE- CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,2%, EMEI NOSSO NINHO 3,8% - EDUCAÇÃO
900,00
KG
200,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7112/003-2016
0,00
2.293,20
1 - CHUCHU - CEAGESP
46,80
KG
13,0000
3,60
2 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
1.697,40
KG
246,0000
6,90
3 - TOMATE- CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,2%, EMEI NOSSO NINHO 3,8% - EDUCAÇÃO
549,00
KG
122,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7112/004-2016
0,00
218,40
1 - BETERRABA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,2%, EMEI NOSSO NINHO 3,8% - EDUCAÇÃO
218,40
KG
52,0000
4,20
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7113/001-2016
0,00
311,05
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
155,61
KG
39,0000
3,99
2 - REPOLHO LISO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,09%, EMEI NOSSO NINHO 3,91% - EDUCAÇÃO
155,44
KG
67,0000
2,32
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7113/002-2016
0,00
136,12
1 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,09%, EMEI NOSSO NINHO 3,91% - EDUCAÇÃO
136,12
MÇ
41,0000
3,32
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7113/003-2016
0,00
2.542,56
1 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
1.917,16
KG
334,0000
5,74
2 - OVOS - ANTUNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,09%, EMEI NOSSO NINHO 3,91% - EDUCAÇÃO
625,40
DZ
118,0000
5,30
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7113/004-2016
0,00
935,09
1 - ALHO - CEAGESP
575,64
KG
36,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,09%, EMEI NOSSO NINHO 3,91% - |
EDUCAÇÃO |
359,45
KG
91,0000
3,95
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7113/005-2016
0,00
4.856,77
1 - ALHO - CEAGESP
1.039,35
KG
65,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
651,75
KG
165,0000
3,95
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
1.129,17
KG
283,0000
3,99
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
161,88
MÇ
57,0000
2,84
5 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
878,22
KG
153,0000
5,74
6 - OVOS - ANTUNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,09%, EMEI NOSSO NINHO 3,91% - EDUCAÇÃO
996,40
DZ
188,0000
5,30
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7114/001-2016
0,00
3.550,04
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
3.026,67
UN
433,0000
6,99
2 - ALFACE CRESPA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,26%, APAE 2,75%, EJA 0,77%, AEE |
MUNICIPAL 2,01% E QUILOMBOLAS 0,21% - EDUCAÇÃO |
523,37
MÇ
263,0000
1,99
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7114/002-2016
0,00
2.791,43
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
30,00
KG
8,0000
3,75
2 - LARANJA PERA - CEAGESP
747,50
KG
299,0000
2,50
3 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
1.762,50
KG
375,0000
4,70
4 - RÚCULA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,26%, APAE 2,75%, EJA 0,77%, AEE MUNICIPAL 2,01% |
E QUILOMBOLAS 0,21% - EDUCAÇÃO |
251,43
MÇ
87,0000
2,89
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7114/003-2016
0,00
10.528,65
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.616,25
KG
431,0000
3,75
2 - CHUCHU - CEAGESP
943,20
KG
262,0000
3,60
3 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
4.284,90
KG
621,0000
6,90
4 - LARANJA PERA - CEAGESP
2.680,00
KG
1.072,0000
2,50
5 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
653,30
KG
139,0000
4,70
6 - TOMATE- CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,26%, APAE 2,75%, EJA 0,77%, AEE MUNICIPAL |
2,01%, QUILOMBOLA 0,21% - EDUCAÇÃO |
351,00
KG
78,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7114/004-2016
0,00
9.357,15
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
1.451,25
KG
387,0000
3,75
2 - CHUCHU - CEAGESP
720,00
KG
200,0000
3,60
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
347,50
KG
139,0000
2,50
4 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
5.038,40
KG
1.072,0000
4,70
5 - TOMATE- CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,26%, APAE 2,75%, EJA 0,77%, AEE MUNICIPAL |
2,01%, QUILOMBOLA 0,21% - EDUCAÇÃO |
1.800,00
KG
400,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7114/005-2016
0,00
10.044,19
1 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
3.467,04
UN
496,0000
6,99
2 - BATATA MONALISA - CEAGESP
2.531,25
KG
675,0000
3,75
3 - BETERRABA - CEAGESP
550,20
KG
131,0000
4,20
4 - CHUCHU - CEAGESP
266,40
KG
74,0000
3,60
5 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.077,50
KG
431,0000
2,50
6 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
653,30
KG
139,0000
4,70
7 - TOMATE- CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,26%, APAE 2,75%, EJA 0,77%, AEE MUNICIPAL |
2,01%, QUILOMBOLA 0,21% - EDUCAÇÃO |
1.498,50
KG
333,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7114/006-2016
0,00
2.429,10
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
652,50
KG
174,0000
3,75
2 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,26%, APAE 2,75%, EJA |
0,77%, AEE MUNICIPAL 2,01% E QUILOMBOLAS 0,21% - EDUCAÇÃO |
1.776,60
KG
378,0000
4,70
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7115/001-2016
0,00
797,80
1 - ALHO - CEAGESP
239,85
KG
15,0000
15,99
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
146,15
KG
37,0000
3,95
3 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,22%, APAE 2,76%, EJA 0,76%, AEE 1,97% |
E QUILOMBOLA 0,29% - EDUCAÇÃO |
411,80
MÇ
145,0000
2,84
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7115/002-2016
0,00
8.415,00
1 - ALHO - CEAGESP
1.279,20
KG
80,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
797,90
KG
202,0000
3,95
3 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
4.620,70
KG
805,0000
5,74
4 - OVOS - ANTUNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,22%, APAE 2,76%, EJA 0,76%, AEE 1,97% E |
QUILOMBOLA 0,29% - EDUCAÇÃO |
1.717,20
DZ
324,0000
5,30
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7115/003-2016
0,00
3.814,31
1 - ALHO - CEAGESP
1.279,20
KG
80,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
797,90
KG
202,0000
3,95
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
642,39
KG
161,0000
3,99
4 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
797,86
KG
139,0000
5,74
5 - REPOLHO LISO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,22%, APAE 2,76%, EJA 0,76%, AEE MUNICIPAL |
1,97%, QUILOMBOLA 0,29% - EDUCAÇÃO |
296,96
KG
128,0000
2,32
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7115/004-2016
0,00
9.033,72
1 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
332,00
MÇ
100,0000
3,32
2 - ALHO - CEAGESP
1.279,20
KG
80,0000
15,99
3 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
797,90
KG
202,0000
3,95
4 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
2.593,50
KG
650,0000
3,99
5 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
1.595,72
KG
278,0000
5,74
6 - OVOS - ANTUNES
2.342,60
DZ
442,0000
5,30
7 - REPOLHO LISO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,22%, APAE 2,76%, EJA 0,76%, AEE MUNICIPAL |
1,97%, QUILOMBOLA 0,29% - EDUCAÇÃO |
92,80
KG
40,0000
2,32
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
631
8017/000-2016
1.609,40
0,00
1 - CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML - RADEX
222,00
CX
20,0000
11,10
2 - ELÁSTICO LÁTEX, PACOTE COM 500 G, (L.C. 147/2014) - MAMUTH
380,00
PCT
50,0000
7,60
3 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA CAPA DURA - S.DOMINGOS
126,40
UN
20,0000
6,32
4 - PORTA FITA ADESIVA COM DIÂMETRO DE 12 X 40 MM - KAZ
802,00
UN
100,0000
8,02
5 - RÉGUA DE MADEIRA - CAGEMA - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO |
ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
79,00
UN
20,0000
3,95
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
631
8018/000-2016
3.730,50
0,00
1 - PASTA PLÁSTICA, TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - ACP
1.410,00
EMBAL
100,0000
14,10
2 - PILHA PALITO ALCALINA AAA - ELGIN
1.008,00
EMBAL
400,0000
2,52
3 - PINCEL REDONDO Nº 06 - KAZ
510,00
UN
600,0000
0,85
4 - PINCEL REDONDO Nº 08 - KAZ
540,00
UN
600,0000
0,90
5 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR AZUL - RADEX
87,50
UN
50,0000
1,75
6 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETA - RADEX
87,50
UN
50,0000
1,75
7 - TINTA PARA CARIMBO, NA COR VERMELHA - RADEX - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM |
COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
87,50
UN
50,0000
1,75
5836/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
631
8019/000-2016
6.488,40
0,00
1 - ELÁSTICO LÁTEX, PACOTE COM 500 G - RED BOR
228,00
PCT
30,0000
7,60
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - PAPEL SULFITE A3 - tam 420 x 297 - 75 gr Branco - caixa contendo 05 pct c/ 500 fls. - REPORT
4.850,40
CX
30,0000
161,68
3 - PASTA PLÁSTICA, TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - ACP - |
DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 |
BB - EDUCAÇÃO |
1.410,00
EMBAL
100,0000
14,10
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
631
8020/000-2016
11.072,50
0,00
1 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU - KOREA
600,00
PCT
100,0000
6,00
2 - COLCHETE LATONADO Nº 04 - BACCHI
71,50
CX
50,0000
1,43
3 - PINCEL REDONDO N° 12 - LEO E LEO
4.660,00
JG
500,0000
9,32
4 - TESOURA DE PICOTAR 8 ¹/² - LEO E LEO
3.896,00
UN
100,0000
38,96
5 - TINTA GUACHE AMARELA - ACRILEX
369,00
CX
100,0000
3,69
6 - TINTA GUACHE AZUL - ACRILEX
369,00
CX
100,0000
3,69
7 - TINTA GUACHE PRETO - ACRILEX
369,00
CX
100,0000
3,69
8 - TINTA GUACHE VERDE - ACRILEX
369,00
CX
100,0000
3,69
9 - TINTA GUACHE VERMELHO - ACRILEX - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O |
PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
369,00
CX
100,0000
3,69
5836/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
631
8021/000-2016
35.330,00
0,00
1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA - SÃO DOMINGOS
330,00
UN
60,0000
5,50
2 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AMARELA - CHAMEX
8.750,00
CX
50,0000
175,00
3 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AZUL - CHAMEX
8.750,00
CX
50,0000
175,00
4 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR ROSA (210 mm x 297 mm) - CHAMEX
8.750,00
CX
50,0000
175,00
5 - PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR VERDE (210 mm x 297 mm) - CHAMEX - DESTINADOS À REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
8.750,00
CX
50,0000
175,00
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
631
8022/000-2016
912,00
0,00
1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA - SÃO DOMINGOS
230,50
UN
50,0000
4,61
2 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA - SÃO DOMINGOS - DESTINADOS À REDE MUNICIPAL DE |
ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
681,50
UN
50,0000
13,63
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
624/000-2016 - 01
-51,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 624/0-2016 - MOTIVO: O SALDO NÃO UTILIZADO
-51,00
1,0000
-51,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
6787/001-2016
0,00
908,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
908,80
CM/CO
349,5400
2,60
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/007-2016
0,00
415,80
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016 |
- ASSISTÊNCIA |
415,80
1,0000
415,80
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/022-2016
0,00
59,15
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - ASSISTÊNCIA - Ref. Tarifas Bancárias de Junho/2016 na |
C/C 27.900-5 BB |
59,15
1,0000
59,15
4780/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5632/002-2016
0,00
148,82
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 |
- ASSISTÊNCIA |
148,82
1,0000
148,82
4972/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5719/001-2016
0,00
292,94
1 - REFERETNE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ |
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
292,94
1,0000
292,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
739
287/010-2016
0,00
818,56
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
12
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - |
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
818,56
1,0000
818,56
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
770
288/006-2016
0,00
264,00
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ |
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
264,00
1,0000
264,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/020-2016
0,00
148,82
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, |
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
148,82
1,0000
148,82
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/021-2016
0,00
1.803,24
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, |
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
1.803,24
1,0000
1.803,24
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
824
6824/001-2016
0,00
276,30
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
276,30
CM/CO
106,2700
2,60
7016/2016
Outros/Não Aplicável
CAMILA RAPHAELY DE SOUZA SALUSTIANA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
F
370.215.458-27
826
8016/000-2016
500,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - CULTURA
500,00
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/022-2016
0,00
92,72
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ESPORTES |
92,72
1,0000
92,72
7018/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
03.278.203/0001-32
879
8034/000-2016
623,18
0,00
1 - FITA DUPLA FACE - VERDE
437,50
RL
25,0000
17,50
2 - CANTONEIRA ALUMINIO 2,5CM - PARA ATENDER A CENTRO DE CAPACITAÇÃO - FMFEPS
185,68
UN
11,0000
16,88
REGISTRO, 6 de Julho de 2016.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 05/07/2016 ATÉ 05/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
12
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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