4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
15
Data de Lançamento: 07/06/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
6694/000-2016
50.360,22
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
50.360,22
1,0000
50.360,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
6695/000-2016
4.634,21
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
4.634,21
1,0000
4.634,21
5916/2016
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
6745/000-2016
116,64
0,00
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 25/05/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E |
RETORNO ÀS 17h30 - DIA 31/05/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h30 - DIA 02/06/2016, SAÍDA ÀS |
08h00 E RETORNO ÀS 20h30 - GABINETE |
116,64
3,0000
38,88
5917/2016
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
162.458.878-60
1
6746/000-2016
38,88
0,00
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM DIA 16/06/2016 PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA |
NA GESTÃO REALIZADO NO TRIBUNAL DE CONTAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS |
19h00 - GABINETE |
38,88
1,0000
38,88
5918/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
1
6747/000-2016
38,88
0,00
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO À SERVIÇO DO CRAM - DIA 13/05/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO |
ÀS 20h15 - GABINETE |
38,88
1,0000
38,88
5751/2016
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
1
6748/000-2016
77,76
0,00
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO GABINETE PARA RETIRADA DE MATERIAL PARA |
DIVULGAÇÃO DO CENSO PREVIDENCIÁRIO EM PARCERIA COM A OMSS - DIA 24/05/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E |
RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE |
77,76
2,0000
38,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
6763/000-2016
1.376,78
0,00
1 - TERMINAL DE DIREÇAO. LE
68,88
UN
1,0000
68,88
2 - VALVULA DE AR
40,60
UN
4,0000
10,15
3 - COXIM COM ROLAMENTO DIANTEIRO
87,00
PÇ
2,0000
43,50
4 - PNEU 185/65/14 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - APLICAR DESCONTO DE |
27,5% - GABINETE |
1.180,30
UN
4,0000
295,08
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
421/005-2016
0,00
635,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GABINETE
100,00
%
0,0900
1.095,29
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
4
432/005-2016
0,00
1.732,59
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
1.472,15
MÊS
4,8300
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
104,60
MÊS
0,6600
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
155,84
MÊS
1,9800
78,75
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
4
2106/004-2016
0,00
135,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - GABINETE |
135,00
SV
3,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
6761/000-2016
160,53
0,00
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
101,73
HR
1,0900
93,33
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO VEÍCULO L200 PLACA EHE 7245 - APLICAR DESCONTO DE |
30% - GABINETE |
58,80
HR
0,6300
93,33
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4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
6762/000-2016
319,33
0,00
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
59,62
HR
0,7300
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
140,47
HR
1,7200
81,67
4 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - APLICAR DESCONTO DE 30% - |
GABINETE |
80,04
HR
0,9800
81,67
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
4
6791/000-2016
3.000,00
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO 044/2016 - GABINETE
3.000,00
CM/CO
1.153,8500
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
6696/000-2016
20.760,15
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
20.760,15
1,0000
20.760,15
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
43
203/005-2016
0,00
179,44
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
179,44
MÊS
0,5900
304,80
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
43
428/005-2016
0,00
547,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
442,00
%
0,2400
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - JURÍDICO
80,00
%
0,0700
1.095,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
43
2766/002-2016
0,00
748,33
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
628,33
%
0,2300
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
Outros/Não Aplicável
RONI SERGIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
087.437.608-48
46
6793/000-2016
600,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO PARA VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DE PROCESSOS - |
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
600,00
1,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
6698/000-2016
23.387,96
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
23.387,96
1,0000
23.387,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
6697/000-2016
61.348,36
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
61.348,36
1,0000
61.348,36
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
49
6627/001-2016
0,00
464,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA USO NA SECRETARIA E COZINHA - |
ADMINISTRAÇÃO |
464,00
UN
8,0000
58,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
51
181/005-2016
0,00
162,50
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
95,43
MÊS
0,3100
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
67,07
MÊS
0,4300
157,50
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
418/005-2016
0,00
1.900,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.530,00
%
0,8300
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
295,00
%
0,2700
1.095,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
6699/000-2016
45.589,75
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
45.589,75
1,0000
45.589,75
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
202/005-2016
0,00
143,15
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
98,55
MÊS
0,3200
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
44,60
MÊS
0,5700
78,75
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
74
429/005-2016
0,00
1.270,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FINANÇAS
200,00
%
0,1800
1.095,89
5775/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA |
LTDA. |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
62.009.642/0001-09
74
6765/000-2016
1.300,00
0,00
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - PARA PARTICIPAÇÃO DOS AGENTES TÉCNICOS FISCAIS GERSON AKIO |
TAKAHASHI E SANDRO RICARDO SOUZA VIEIRA NO "CURSO DINÂMICO - DIPAM RECURSAL", A SER |
REAIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2016 - C/C 27.133-0 BB - FINANÇAS |
1.300,00
SV
2,0000
650,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
87
6788/000-2016
3.000,00
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. AO CONTRATO 044/2016 - FINANÇAS
3.000,00
CM/CO
1.153,8500
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
6700/000-2016
33.409,38
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
33.409,38
1,0000
33.409,38
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
107
200/005-2016
0,00
146,22
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
103,87
MÊS
0,3400
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
42,35
MÊS
0,5400
78,75
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
LTDA EPP |
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
129
2873/001-2016
0,00
1.912,50
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS NO |
JARDIM BRASIL - REF. 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO |
1.912,50
%
2,1200
901,74
1395/2016
Concorrência Obras
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
71.847.677/0001-08
131
5248/000-2016 - 01
-39.714,50
0,00
1 - Anulação da Nota nº 5248/0-2016 - MOTIVO: CONFORME C.I.P.M.U.O. Nº 333/16 DE 07/06/16
-39.714,50
1,0000
-39.714,50
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
131
6794/000-2016
118.623,71
0,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 JARDIM BRASIL - RUA PERO VAZ CAMINHA - PLANEJ. URBANO
118.623,71
%
100,0000
1.186,24
3852/2015
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
LTDA EPP |
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
10.421.435/0001-63
130
2872/001-2016
0,00
22.276,16
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS DO JARDIM |
BRASIL - C/C 227-3 CEF - REF. 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO |
22.276,16
%
24,7000
901,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
6701/000-2016
15.255,56
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
15.255,56
1,0000
15.255,56
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
148
195/005-2016
0,00
115,91
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
115,91
MÊS
0,3800
304,80
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
148
426/005-2016
0,00
775,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - TRANSITO
100,00
%
0,0900
1.095,29
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
148
2118/003-2016
0,00
180,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
180,00
SV
4,0000
45,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - TRÂNSITO |
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
156
6790/000-2016
782,50
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - TRÂNSITO
782,50
CM/CO
300,9600
2,60
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
DE SÃO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
179
6792/000-2016
64.368,00
0,00
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO 2º TA A SER PAGO |
ATRAVÉS DA C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
64.368,00
%
50,0000
1.287,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
6702/000-2016
60.730,22
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
60.730,22
1,0000
60.730,22
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
6766/000-2016
2.649,20
0,00
1 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP
259,00
KG
35,0000
7,40
2 - LIMAO - CEAGESP
299,25
KG
75,0000
3,99
3 - MEXIRICA - CEAGESP
138,00
KG
30,0000
4,60
4 - AGRIÃO - CEAGESP
178,50
MÇ
50,0000
3,57
5 - ALHO - CEAGESP
319,80
KG
20,0000
15,99
6 - BANANA NANICA - CEAGESP
322,50
KG
150,0000
2,15
7 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
256,75
KG
65,0000
3,95
8 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
239,40
KG
60,0000
3,99
9 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
56,80
MÇ
20,0000
2,84
10 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
430,50
KG
75,0000
5,74
11 - MANDIOCA - CEAGESP
32,00
KG
20,0000
1,60
12 - PEPINO JAPONES - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - |
SERV. MUNICIPAIS |
116,70
KG
30,0000
3,89
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
195
6767/000-2016
1.578,00
0,00
1 - TANGERINA - CEAGESP
50,00
KG
20,0000
2,50
2 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
315,00
KG
35,0000
9,00
3 - MANGA - Tomy - CEAGESP
243,45
KG
45,0000
5,41
4 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
315,00
KG
150,0000
2,10
5 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
118,00
KG
20,0000
5,90
6 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
69,00
KG
15,0000
4,60
7 - RÚCULA - CEAGESP
130,05
MÇ
45,0000
2,89
8 - TOMATE- CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. |
MUNICIPAIS |
337,50
KG
75,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
6768/000-2016
637,65
0,00
1 - PONKAN - CEAGESP
285,00
KG
75,0000
3,80
2 - PÊRA. - CEAGESP
306,25
KG
35,0000
8,75
3 - REPOLHO LISO - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - |
SERV. MUNICIPAIS |
46,40
KG
20,0000
2,32
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
193
196/005-2016
0,00
432,15
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
109,76
MÊS
0,3600
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital.
99,20
MÊS
0,6300
157,50
3 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
223,19
MÊS
2,8300
78,75
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
193
424/005-2016
0,00
775,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GARAGEM
100,00
%
0,0900
1.095,29
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
LTDA |
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
217
5240/001-2016
0,00
10.902,00
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, |
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
10.902,00
HR
138,0000
79,00
6861/2015
Pregão Presencial
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
LTDA |
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
217
5240/002-2016
0,00
4.898,00
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, |
(horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
ESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
4.898,00
HR
62,0000
79,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
217
6665/001-2016
0,00
635,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GARAGEM
100,00
%
0,0900
1.095,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
6703/000-2016
23.996,22
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
23.996,22
1,0000
23.996,22
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
241
199/005-2016
0,00
45,96
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
45,96
MÊS
0,1500
304,80
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
241
2107/001-2016
0,00
390,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP |
90,00
SV
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , LAVAGEM |
DO MOTOR COM APLICAÇÃO DE DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO E EM CAMINHÃO E CAMIONETES COM |
CARROCERIA ABERTA E BAÚ - DESENV. AGRÁRIO |
300,00
SV
2,0000
150,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
244
6789/000-2016
782,50
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - DES. AGRÁRIO
782,50
CM/CO
300,9600
2,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
6704/000-2016
45.909,96
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
45.909,96
1,0000
45.909,96
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
292
386/005-2016
0,00
167,16
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
97,45
MÊS
0,3200
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL II, conforme descrição constante no Edital. - C/C 444-6 |
CEF |
69,71
MÊS
0,4400
157,50
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
292
439/005-2016
0,00
1.395,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
2.730,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 444-6 CEF - SAUDE
185,00
%
0,1700
1.095,32
375/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
292
1345/004-2016
0,00
59,15
1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE - |
06/05/2016 - 2 TARIFAS DE R$ 8,45 CADA - 16,90 / 10/05/2016 - 4 TARIFAS DE R$ 8,45 CADA - 33,80 / |
20/05/2016 - 1 TARIFA DE R$ 8,45 |
59,15
1,0000
59,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
6705/000-2016
276.386,80
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
276.386,80
1,0000
276.386,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
6707/000-2016
32.594,90
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
32.594,90
1,0000
32.594,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
6713/000-2016
3.582,11
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
3.582,11
1,0000
3.582,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
6706/000-2016
3.528,00
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
3.528,00
1,0000
3.528,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
341
438/005-2016
0,00
330,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
255,00
%
0,1400
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
50,00
%
0,0500
1.096,49
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
341
438/006-2016
0,00
330,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
255,00
%
0,1400
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
50,00
%
0,0500
1.096,49
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
363
3181/002-2016
0,00
45,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCUO FIAT STRADA FAT 7734 DO SETOR DE |
ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
45,00
SV
1,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
341
3184/004-2016
0,00
90,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FIAT FIORINO BDA 9487 E FORD |
RANGER EHE 7192 DO SETOR DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
90,00
SV
2,0000
45,00
5855/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S |
LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
87.389.086/0001-74
341
6753/000-2016
1.100,00
0,00
1 - LEVANTAMENTO RADIOMETRICO (LTCAT+INSALUBRIDADE) - RAIO X CONVENCIONAL - LEVANTAMENTO |
RADIOMÉTRICO PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CO CENTRO, PARA A LIBERAÇÃO DO |
FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIO-X - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.100,00
SV
1,0000
1.100,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
6708/000-2016
3.494,14
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
3.494,14
1,0000
3.494,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
6709/000-2016
9.444,56
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
9.444,56
1,0000
9.444,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
6710/000-2016
15.626,99
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
15.626,99
1,0000
15.626,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
6711/000-2016
11.213,21
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
11.213,21
1,0000
11.213,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
6712/000-2016
4.093,58
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
4.093,58
1,0000
4.093,58
Outros/Não Aplicável
GRUPO DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS DO VALE DO |
RIBEIRA |
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
07.742.365/0001-30
381
567/003-2016
0,00
5.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO GPS-VR - CONFORME CONVÊNIO 036/2015 - C/C |
444-6 CEF - SAÚDE |
5.000,00
1,0000
5.000,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
378
437/005-2016
0,00
635,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
100,00
%
0,0900
1.095,29
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
455
3188/005-2016
0,00
3.240,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS, LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES, |
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA |
DA PARTE INTERNA DO BAU COM SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL |
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO) NAS |
AMBULANCIAS MUNICIPAIS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO DJP 4300, FIAT DOBLO |
DJP 4301, FIAT DUCATO DBA 9451, FIAT DUCATO DJM 1619, JUMPER FRE 9427, MONTANA FSU 8624, |
MONTANA FTG 7156, JUMPER FRV 5834, S 10 DBA 9459, RENAULT DBA 9479, RENAULT DBA 9482 DO SETOR |
DE AMBULÂNCIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
3.240,00
SV
36,0000
90,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
6714/000-2016
5.196,72
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
5.196,72
1,0000
5.196,72
5856/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ÔNIX PAINÉIS ELETRÔNICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.063.427/0001-03
489
6752/000-2016
1.022,10
0,00
1 - DISPENSADOR DE SENHA COMPLETO CONTENDO 01 SUPORTE DE FERRO DE APROXIMANDAMENTE 1,30m |
PARA BALCÃO OU CHÃO, COM PLACA "RETIRE SUA SENHA" ACOMPANHA 20.000 SENHAS DE ATENDIMENTO, |
MODELO "BICO DE PATO". |
857,10
UN
3,0000
285,70
2 - BOBINA DE SENHA COMPATIVEL COM O DISPENSADOR MODELO "BICO DE PATO", CONTENDO 2.000 |
SENHAS. - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
165,00
RL
15,0000
11,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
6715/000-2016
30.018,51
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
30.018,51
1,0000
30.018,51
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
512
3183/002-2016
0,00
45,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO FIAT STRADA DBA 9485 DO SETOR DE |
VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
45,00
SV
1,0000
45,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
6716/000-2016
53.220,69
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
53.220,69
1,0000
53.220,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
6717/000-2016
14.176,86
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
14.176,86
1,0000
14.176,86
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6774/000-2016
35.609,06
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO
8.258,30
KG
1.535,0000
5,38
2 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO
14.226,96
KG
1.902,0000
7,48
3 - FILÉZINHO OU SASSAMI DE FRANGO - FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E SEM OSSO - PARA OS |
SEGMENTOS: EMEF 94,66%, APAE 2,54%, EJA 0,91%, AEE MUNICIPAL 1,46%, QUILOMBOLA 0,43% - |
EDUCAÇÃO |
13.123,80
KG
1.902,0000
6,90
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6780/000-2016
12.816,44
0,00
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO
2.980,52
KG
554,0000
5,38
2 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO
5.116,32
KG
684,0000
7,48
3 - FILÉZINHO OU SASSAMI DE FRANGO - FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E SEM OSSO - PARA OS |
SEGMENTOS: EMEI 98,23%, EMEI NOSSO NINHO 1,77% - EDUCAÇÃO |
4.719,60
KG
684,0000
6,90
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6786/000-2016
11.866,10
0,00
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO
2.749,18
KG
511,0000
5,38
2 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO
4.742,32
KG
634,0000
7,48
3 - FILÉZINHO OU SASSAMI DE FRANGO - FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SEM PELE E SEM OSSO - PARA OS |
SEGMENTOS: CRECHE 94,03%, CRECHE NOSSO NINHO 5,97% - EDUCAÇÃO |
4.374,60
KG
634,0000
6,90
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
561
6769/000-2016
4.872,68
0,00
1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: EMEF |
94,75%, APAE 2,55%, EJA 0,83%, AEE MUNICIPAL 1,46%, QUILOMBOLA 0,4% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
4.872,68
UN
7.988,0000
0,61
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6770/000-2016
28.926,00
0,00
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557
14.688,00
KG
1.088,0000
13,50
2 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO 2557 - PARA OS SEGMENTOS: |
EMEF 94,75%, APAE 2,54%, EJA 0,9%, AEE MUNICIPAL 1,47%, QUILOMBOLA 0,33% - C/C 24.628-X BB - |
EDUCAÇÃO |
14.238,00
KG
1.356,0000
10,50
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
6771/000-2016
23.457,20
0,00
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI
21.023,60
KG
1.352,0000
15,55
2 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,69%, |
APAE 2,52%, EJA 0,97%, AEE MUNICIPAL 1,37%, QUILOMBOLA 0,44% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
2.433,60
KG
234,0000
10,40
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
EM |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
18.097.272/0001-17
561
6772/000-2016
25.086,00
0,00
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,84%, APAE |
2,51%, EJA 0,88%, AEE MUNICIPAL 1,47%, QUILOMBOLA 0,29% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
25.086,00
KG
1.356,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
6773/000-2016
17.846,00
0,00
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH
7.876,00
KG
358,0000
22,00
2 - PEIXE - TIPO CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO - MAGIC FISH
5.370,00
KG
358,0000
15,00
3 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,61%, APAE 2,91%, |
EJA 0,98%, AEE MUNICIPAL 1,8%, QUILOMBOLA 0,69% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
4.600,00
KG
460,0000
10,00
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
561
6775/000-2016
1.757,41
0,00
1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: EMEI |
98,16%, EMEI NOSSO NINHO 1,84% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.757,41
UN
2.881,0000
0,61
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6776/000-2016
10.437,00
0,00
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557
5.292,00
KG
392,0000
13,50
2 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS |
SEGMENTOS: EMEI 97,96%, EMEI NOSSO NINHO 2,04% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
5.145,00
KG
490,0000
10,50
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
6777/000-2016
8.358,00
0,00
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI
7.588,40
KG
488,0000
15,55
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,14%, EMEI |
NOSSO NINHO 1,86% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
769,60
KG
74,0000
10,40
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
EM |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
18.097.272/0001-17
561
6778/000-2016
9.065,00
0,00
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,96%, EMEI |
NOSSO NINHO 2,04% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
9.065,00
KG
490,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
6779/000-2016
6.210,00
0,00
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH
2.860,00
KG
130,0000
22,00
2 - PEIXE - TIPO CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO - MAGIC FISH
1.950,00
KG
130,0000
15,00
3 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,81%, EMEI NOSSO |
NINHO 1,19% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.400,00
KG
140,0000
10,00
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
561
6781/000-2016
1.626,87
0,00
1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: |
CRECHE 94,04%, CRECHE NOSSO NINHO 5,96% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.626,87
UN
2.667,0000
0,61
2616/2016
Pregão Presencial
AGNALDO DONIZETTI PRELA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.947.509/0001-50
561
6782/000-2016
9.627,00
0,00
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557
4.860,00
KG
360,0000
13,50
2 - CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). - FRIGORÍFICO SÃO PAULO SIF 2557 - PARA OS |
SEGMENTOS: CRECHE 94,14%, CRECHE NOSSO NINHO 5,86% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
4.767,00
KG
454,0000
10,50
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
E M |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
13.009.421/0001-25
561
6783/000-2016
7.059,70
0,00
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,83%, |
CRECHE NOSSO NINHO 6,17% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
7.059,70
KG
454,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
EM |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
18.097.272/0001-17
561
6784/000-2016
8.399,00
0,00
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,83%, CRECHE |
NOSSO NINHO 6,17% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
8.399,00
KG
454,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
6785/000-2016
4.440,00
0,00
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH
2.640,00
KG
120,0000
22,00
2 - PEIXE - TIPO CAÇÃO EM CUBOS CONGELADO - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,33%, |
CRECHE NOSSO NINHO 6,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.800,00
KG
120,0000
15,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
554
6757/000-2016
140,00
0,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E ESCAPAMENTO TRAS. - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO CORSA DBA 9445 - VALOR COM DESCONTO R$ |
140,00 - EDUCAÇÃO |
140,00
HR
1,7100
81,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
6720/000-2016
79.806,70
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
79.806,70
1,0000
79.806,70
8362/2015
Pregão Presencial
VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
11.366.017/0001-83
590
6756/000-2016
19.500,00
0,00
1 - TÊNIS ESCOLAR COM VELCRO (Educação Infantil). (Conf. especificações técnicas do Edital) - EQUIPE
11.800,00
PAR
295,0000
40,00
2 - TÊNIS ESCOLAR COM CADARÇO (Ensino Fundamental). (Conf. especificações técnicas do Edital) - EQUIPE - |
DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
7.700,00
PAR
175,0000
44,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
6758/000-2016
374,66
0,00
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. 36261 ESTAB DT
44,33
UN
4,0000
11,08
2 - BUCHA. ISOLADORA
72,93
UN
4,0000
18,23
3 - ESCAPAMENTO. SILENCIOSO TRAS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO CORSA DBA 9445 - VALOR COM DESCONTO R$ 374,66 - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
257,40
UNI
1,0000
257,40
4048/2016
Outros/Não Aplicável
CLEITON COSTA PENICHE
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
327.183.778-36
582
4676/000-2016 - 01
-147,38
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - Anulação da Nota nº4676/0-2016
-147,38
1,0000
-147,38
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
591
2468/004-2016
0,00
735,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP |
135,00
SV
3,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
600,00
SV
4,0000
150,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
591
5612/001-2016
0,00
3.704,99
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
3.379,99
%
1,2400
2.729,98
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
325,00
%
1,3100
249,00
5736/2016
Dispensa
HIROAKI GONO - M.E.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
591
6730/000-2016
4.536,00
0,00
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, NAS MEDIDAS 3,60MT X 90CM. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
4.536,00
SV
7,0000
648,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
6718/000-2016
40.813,40
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
40.813,40
1,0000
40.813,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
6722/000-2016
76.176,16
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
76.176,16
1,0000
76.176,16
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
631
6755/000-2016
155.016,00
0,00
1 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL UNISSEX - NO TAM. G, PARA BEBÊS ENTRE 9 ATÉ 13 KG - MILI - PARA |
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
155.016,00
PCT
7.200,0000
21,53
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.449.992/0056-38
632
198/005-2016
0,00
385,25
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
181,60
MÊS
0,6000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. C/C 14284-0 |
BB |
203,65
MÊS
2,5900
78,75
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
624/006-2016
0,00
1.220,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
200,00
%
0,1800
1.095,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
5567/002-2016
0,00
11.673,34
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
9.468,34
%
3,4700
2.729,97
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
250,00
%
1,0000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.955,00
%
1,7800
1.095,61
5793/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
ESTADO DE S |
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
356/000-2016
153,24
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. 1A488579-4
68,11
SV
1,0000
68,11
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. 1B994685-4 - INFRAÇÃO OCORRIDA COM O |
VEÍCULO CITROEN JUMPER PLACA FRV 5834 NO DIA 25/01/2016 - VEÍCULO PERTENCENTE À SECRETARIA |
MUNICIPAL DE SAÚDE - SETOR 192 - SERV. MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
85,13
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
357/000-2016
144,42
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 554 - 11790,00
144,42
1,0000
144,42
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
LTDA |
113819900
J
65.035.222/0001-95
5839
358/000-2016
179,45
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 5977 - 4661,00
179,45
1,0000
179,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
6719/000-2016
349.134,12
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
349.134,12
1,0000
349.134,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
6721/000-2016
320.688,47
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
320.688,47
1,0000
320.688,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
6723/000-2016
106.073,62
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
106.073,62
1,0000
106.073,62
5705/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
6749/000-2016
500,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
500,00
1,0000
500,00
5703/2016
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
719
6750/000-2016
300,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E |
PAULISTANO - ASSISTÊNCIA |
300,00
1,0000
300,00
5704/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
349.180.428-05
719
6751/000-2016
300,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENT - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL, |
AGROCHÁ E ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA |
300,00
1,0000
300,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
720
6787/000-2016
6.000,00
0,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REF. CONTRATO 044/2016 - ASSISTÊNCIA
6.000,00
CM/CO
2.307,6900
2,60
4806/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
721
6738/000-2016
349,69
0,00
1 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR PELO |
FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/FREPAS, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2016 ÀS 18h00 E RETORNO |
NO DIA 09/06/2016 PREVISTO PARA 21h00 - ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
5907/2016
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
277.622.858-90
721
6739/000-2016
349,69
0,00
1 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR PELO |
FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/FREPAS, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2016 ÀS 18h00 E RETORNO |
NO DIA 09/06/2016 PREVISTO PARA 21h00 - ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
5908/2016
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
334.641.148-64
721
6740/000-2016
349,69
0,00
1 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR PELO |
FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/FREPAS, COM SAÍDA NO DIA 08/06/2016 ÀS 18h00 E RETORNO |
NO DIA 09/06/2016 PREVISTO PARA 21h00 - ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
8565/2016
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
721
6741/000-2016
85,65
0,00
1 - LANCHE
7,89
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP PARA LEVAR FAMILIAR DE MENORES ABRIGADOS |
NA FUNDAÇÃO CASA, NO DIA 01/06/2016 COM SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 21h30 - ASSISTÊNCIA |
77,76
2,0000
38,88
5910/2016
Outros/Não Aplicável
DEJIVALDO ISIDORO DE SANTANA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
084.353.858-92
721
6742/000-2016
93,54
0,00
1 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR VEÍCULO OFICIAL PARA REVISÃO EM |
CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA RENAULT, NO DIA 02/06/2016 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - |
77,76
2,0000
38,88
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5811/2016
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
721
6743/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE MUNÍCIPE ABRIGADO, |
NO DIA 31/05/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
5912/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
721
6744/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE MUNÍCIPE ABRIGADO, |
NO DIA 31/05/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA |
15,78
2,0000
7,89
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
722
475/005-2016
0,00
11.329,70
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO PELO PERÍODO DE JANEIRO À |
JUNHO/2016 - ASSISTÊNCIA |
11.329,70
UN
1.273,0000
8,90
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
725
182/005-2016
0,00
460,82
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
352,01
MÊS
1,1500
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
108,81
MÊS
1,3800
78,75
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
725
419/005-2016
0,00
1.270,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTÊNCIA
200,00
%
0,1800
1.095,89
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
725
2103/002-2016
0,00
45,00
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP - ASSISTÊNCIA |
45,00
SV
1,0000
45,00
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/016-2016
0,00
236,60
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE MAIO/2016 NA C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
236,60
1,0000
236,60
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/017-2016
0,00
50,70
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE MAIO/2016 NA C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
50,70
1,0000
50,70
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/018-2016
0,00
25,35
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE MAIO/2016 NA C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
25,35
1,0000
25,35
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/019-2016
0,00
42,25
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE MAIO/2016 NA C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
42,25
1,0000
42,25
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/020-2016
0,00
84,50
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE MAIO/2016 NA C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
84,50
1,0000
84,50
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/021-2016
0,00
42,25
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
42,25
1,0000
42,25
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
136/005-2016
0,00
2.532,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
137/005-2016
0,00
5.275,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA
5.275,00
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
138/005-2016
0,00
3.000,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA Nº 52/2015 - |
ASSISTÊNCIA |
3.000,00
1,0000
3.000,00
4784/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
5635/001-2016
0,00
200,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA |
Nº 52/2015 - ASSISTÊNCIA |
200,00
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
753
127/005-2016
0,00
7.010,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 53/2015 - C/C 27.905-6 BB - ASSISTÊNCIA
7.010,00
1,0000
7.010,00
5736/2016
Dispensa
HIROAKI GONO - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
750
6732/000-2016
240,00
0,00
1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM MATERIAL PVC, INSTALAÇÃO EM DUPLA FACE - MEDINDO 20X55CM - |
ASSISTÊNCIA |
240,00
SV
8,0000
30,00
5736/2016
Dispensa
CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.161.609/0001-05
750
6733/000-2016
280,00
0,00
1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM MATERIAL PVC, INSTALAÇÃO EM DUPLA FACE - MEDINDO 15X18,2CM - |
ASSISTÊNCIA |
280,00
SV
14,0000
20,00
5736/2016
Dispensa
HIROAKI GONO - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
750
6734/000-2016
25,00
0,00
1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM MATERIAL PVC, INSTALAÇÃO EM DUPLA FACE - MEDINDO 10X55CM - |
ASSISTÊNCIA |
25,00
SV
1,0000
25,00
5736/2016
Dispensa
HIROAKI GONO - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
735
6735/000-2016
4.060,00
0,00
1 - CONFECÇÃO DE LETRAS TIPO CAIXA. chapa galvanizada, com pintura automotiva, cor preta, Dizeres: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E BRASÃO OFICIAL - ASSISTÊNCIA |
4.060,00
SERVI
1,0000
4.060,00
5736/2016
Dispensa
HIROAKI GONO - M.E.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
735
6736/000-2016
229,00
0,00
1 - CONFECÇÃO DE BRASÃO TIPO CAIXA . Instalação incluso, medindo aprox. 0,46 altura x 0,45 largura, em |
chapa galvanizada com pintura automotiva - ASSISTÊNCIA |
229,00
SV
1,0000
229,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
6724/000-2016
3.979,58
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
3.979,58
1,0000
3.979,58
5736/2016
Dispensa
CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA-ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
01.161.609/0001-05
770
6737/000-2016
400,00
0,00
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM LONA ADESIVADA MEDINDO 1,50X3M COM ILHÓS/SEM |
ESTRUTURA - FMDCA |
400,00
SV
1,0000
400,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
809
427/005-2016
0,00
1.230,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
980,00
%
1,6700
587,99
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FUNSSOL
200,00
%
0,1800
1.095,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
6725/000-2016
15.743,77
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
15.743,77
1,0000
15.743,77
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
824
197/005-2016
0,00
243,83
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
243,83
MÊS
0,8000
304,80
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
824
425/005-2016
0,00
635,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CULTURA
100,00
%
0,0900
1.095,29
3856/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
17.430.560/0001-89
828
6754/000-2016
51,00
0,00
1 - CARTAZ medidas aproximadas 42 cm x 29,7 cm formato A3, impresso em papel couche 115 gr - material |
colorido em 04 cores (mínimo), arte elaborada pela contratante, impressão somente na frente. - MATERIAL DE |
DIVULGAÇÃO PARA EVENTO 2ª ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO DE SUPERMOTO, EVENTO ESTE QUE |
CONTA COM O APOIO DA PREFEITURA DE REGISTRO - CULTURA |
51,00
SV
100,0000
0,51
5942/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
824
6764/000-2016
609,00
0,00
1 - CONFECÇÃO DE FAIXA 70x80
120,00
SV
2,0000
60,00
2 - CONFECÇÃO DE FAIXA 200x50cm
240,00
SV
2,0000
120,00
3 - CONFECÇÃO DE FAIXA 450x70cm - CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA USO DO MERCADO MUNICIPAL E |
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - CULTURA |
249,00
SV
1,0000
249,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
6726/000-2016
25.032,90
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
25.032,90
1,0000
25.032,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
856
6760/000-2016
330,15
0,00
1 - PNEU 175/65 R14
320,21
UN
1,0000
320,21
2 - VALVULA. AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - VALOR TOTAL COM |
DESCONTO R$ 330,15 - ESPORTES |
9,94
UN
1,0000
9,94
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
859
201/005-2016
0,00
221,77
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
122,96
MÊS
0,4000
304,80
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital.
98,81
MÊS
1,2500
78,75
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
859
420/005-2016
0,00
725,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESPORTES
190,00
%
0,1700
1.095,73
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
859
5725/001-2016
0,00
545,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESPORTES
10,00
%
0,0100
1.098,90
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
859
6759/000-2016
80,04
0,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
9,80
HR
0,1200
81,67
2 - MONTAGEM DE PNEU
9,80
HR
0,1200
81,67
3 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - |
VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 80,04 - ESPORTES |
60,44
HR
0,7400
81,68
5736/2016
Dispensa
HIROAKI GONO - M.E.
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
00.332.661/0001-14
882
6727/000-2016
3.372,80
0,00
1 - CONFECÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO. Em chapa galvanizada medindo 9,92m x 1,70cm, alinhada pela |
coluna central, adesivo com durabilidade de aprox. 5 anos, instalção incluso. - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
3.372,80
SV
1,0000
3.372,80
5736/2016
Dispensa
HIROAKI GONO - M.E.
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
00.332.661/0001-14
882
6728/000-2016
360,00
0,00
1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM MATERIAL PVC, INSTALAÇÃO EM DUPLA FACE - MEDINDO 20X55CM - C/C |
382-2 CEF - FMFEPS |
360,00
SV
12,0000
30,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 07/06/2016 ATÉ 07/06/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
15
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5736/2016
Dispensa
CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA-ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
01.161.609/0001-05
882
6729/000-2016
25,00
0,00
1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM MATERIAL PVC, INSTALAÇÃO EM DUPLA FACE - MEDINDO 25X23CM - C/C |
382-2 CEF - FMFEPS |
25,00
SV
1,0000
25,00
5736/2016
Dispensa
CIDO PUBLICIDADE G & P LTDA-ME
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
01.161.609/0001-05
882
6731/000-2016
380,00
0,00
1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM MATERIAL PVC, INSTALAÇÃO EM DUPLA FACE - MEDINDO 15X18,2CM - C/C |
382-2 CEF - FMFEPS |
380,00
SV
19,0000
20,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
218810102
J
10.239.505/0001-67
5397
354/000-2016
43,32
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 553 - 3537,00
43,32
1,0000
43,32
Outros/Não Aplicável
GP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIO LTDA |
EPP |
218810102
J
73.034.761/0001-38
5397
355/000-2016
384,65
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 14 - R$ 10.990,00
384,65
1,0000
384,65
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
353/000-2016
8.559,86
0,00
1 - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA
8.559,86
1,0000
8.559,86
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 8 de Junho de 2016.
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