4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 08/11/2016 ATÉ 08/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
11
Data de Lançamento: 08/11/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
10678/002-2016
0,00
630,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
43
13191/000-2016
1.580,00
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.300,00
%
0,4800
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - PARA USO DA SECRETARIA - |
REF. 02 MESES - JURÍDICO |
230,00
%
0,2100
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
43
13191/001-2016
0,00
770,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
43
13192/000-2016
1.300,00
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - PARA USO DA SECRETARIA - |
REF. 02 MESES - JURÍDICO |
230,00
%
0,2100
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
43
13192/001-2016
0,00
630,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,73
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
10681/002-2016
0,00
1.890,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.530,00
%
0,8300
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
285,00
%
0,2600
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
10682/002-2016
0,00
770,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
74
8190/003-2016
0,00
23.607,07
1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - REF. 4º TA AO CONTRATO 075/2013 |
- FINANÇAS |
23.607,07
SV
1,0000
23.607,07
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
74
10671/002-2016
0,00
1.260,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
190,00
%
0,1700
1.095,60
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 08/11/2016 ATÉ 08/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
74
10702/000-2016 - 01
-15,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10702/0-2016 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-15,00
1,0000
-15,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
74
10703/000-2016 - 01
-10,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10703/0-2016 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
-10,00
1,0000
-10,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
74
13194/000-2016
630,00
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
490,00
%
0,8300
588,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - PARA UTILIZAÇÃO DO |
SETOR DE HABITAÇÃO, SENDO UM ESTAGIÁRIO DO SEXO MASCULINO - DEZ/16 - FINANÇAS |
115,00
%
0,1100
1.095,59
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
74
13195/000-2016
790,00
0,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - PARA UTILIZAÇÃO DO |
SETOR DE HABITAÇÃO, SENDO UM ESTAGIÁRIO DO SEXO FEMININO - DEZ/16 - FINANÇAS |
115,00
%
0,1100
1.095,59
2352/2013
Pregão Presencial
SEGUROS SURA S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
33.065.699/0001-27
74
13196/000-2016
4.020,00
0,00
1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 - ANO/MODELO 2010/2011
1.680,00
SV
1,0000
1.680,00
2 - SEGURO PARA VEICULO MITSUBISHI L200 CABINE DUPLA - ANO/MODELO 2013/2013 - REF. 3º TA AO |
CONTRATO 128/2013 - FINANÇAS |
2.340,00
SV
1,0000
2.340,00
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
13193/000-2016
170.023,93
0,00
1 - TOPÓGRAFO I
20.605,56
MÊS
4,0000
5.151,39
2 - TOPÓGRAFO II
20.605,56
MÊS
4,0000
5.151,39
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
10.858,48
MÊS
4,0000
2.714,62
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
10.858,48
MÊS
4,0000
2.714,62
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
10.858,48
MÊS
4,0000
2.714,62
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
10.858,48
MÊS
4,0000
2.714,62
7 - CADASTRADOR I
10.810,12
MÊS
4,0000
2.702,53
8 - CADASTRADOR II
10.810,12
MÊS
4,0000
2.702,53
9 - APOIO AO ESCRITÓRIO
10.509,84
MÊS
4,0000
2.627,46
10 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
13.792,35
MÊS
5,0000
2.758,47
11 - CADISTA/CALCULISTA
11.707,12
MÊS
4,0000
2.926,78
12 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
9.374,94
MÊS
6,0000
1.562,49
13 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: NIVEL CLASSE 2
299,52
HR
144,0000
2,08
14 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO)
9.784,32
HR
192,0000
50,96
15 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - PLANEJ. URBANO
8.290,56
HR
384,0000
21,59
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
148
10675/002-2016
0,00
770,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
195
11729/001-2016
0,00
2.490,00
1 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - A'DORO
990,00
KG
150,0000
6,60
2 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, NO |
1.500,00
KG
120,0000
12,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 08/11/2016 ATÉ 08/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
PERÍODOD DE OUT À DEZ/2016 - SERV. MUNICIPAIS |
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
195
11729/002-2016
0,00
2.490,00
1 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - A'DORO
990,00
KG
150,0000
6,60
2 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - FRIMESA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, NO |
PERÍODOD DE OUT À DEZ/2016 - SERV. MUNICIPAIS |
1.500,00
KG
120,0000
12,50
11524/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
22.747.997/0001-80
195
12145/001-2016
0,00
159,60
1 - PÃO FRANCÊS - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
159,60
UN
228,0000
0,70
11524/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
22.747.997/0001-80
195
12145/002-2016
0,00
140,00
1 - PÃO FRANCÊS - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
140,00
UN
200,0000
0,70
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
195
13198/000-2016
45,00
0,00
1 - Aquisição de: LAMPADA. H4 24V - TROCA DE LÂMPADA DO AB 06306, VW 17-280 PLACAS CFY 3503, A |
EMPRESA OFERECE DESCONTO DE 25% - SERV. MUNICIPAIS |
45,00
UN
1,0000
45,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
196
13197/000-2016
195,94
0,00
1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT - MANUTENÇÃO DO POSTO DE |
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
195,94
SV
1,0000
195,94
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
221
13234/000-2016
9.499,00
0,00
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
nacional de trânsito e Detran. - PARA MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESTRADAS |
RURAIS - SERV. MUNICIPAIS |
9.499,00
HR
100,0000
94,99
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
221
13235/000-2016
9.499,00
0,00
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
nacional de trânsito e Detran. - PARA MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESTRADAS |
RURAIS - SERV. MUNICIPAIS |
9.499,00
HR
100,0000
94,99
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
09.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
242
13223/000-2016
1.150,00
0,00
1 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 781414 - |
PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - DES. AGRÁRIO |
1.150,00
UN
1,0000
1.150,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
09.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
242
13224/000-2016
1.150,00
0,00
1 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 781414 - |
PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - DES. AGRÁRIO |
1.150,00
UN
1,0000
1.150,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
09.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
242
13225/000-2016
1.150,00
0,00
1 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 781414 - |
PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - DES. AGRÁRIO |
1.150,00
UN
1,0000
1.150,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
09.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
242
13226/000-2016
1.150,00
0,00
1 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 781414 - |
PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - DES. AGRÁRIO |
1.150,00
UN
1,0000
1.150,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 08/11/2016 ATÉ 08/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
09.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
242
13227/000-2016
1.150,00
0,00
1 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 781414 - |
PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - DES. AGRÁRIO |
1.150,00
UN
1,0000
1.150,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
09.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
242
13228/000-2016
1.150,00
0,00
1 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 781414 - |
PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - DES. AGRÁRIO |
1.150,00
UN
1,0000
1.150,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
09.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
242
13229/000-2016
1.295,00
0,00
1 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR, DIMENSÕES: 2000 x 1050 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78200AB - PN |
- PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - DES. AGRÁRIO |
1.295,00
UN
1,0000
1.295,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
253
10673/002-2016
0,00
770,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
253
10674/002-2016
0,00
630,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
253
13233/000-2016
15.500,00
0,00
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo |
e combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas |
e com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - PARA REFORMA DO |
CAMPO E DA PISTA DE MOTOCROSS - DES. AGRÁRIO |
15.500,00
HR
100,0000
155,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
292
10859/002-2016
0,00
1.890,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.530,00
%
0,8300
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 444-6 CEF
285,00
%
0,2600
1.095,73
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
292
10860/002-2016
0,00
1.540,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.300,00
%
0,4800
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 444-6 CEF
190,00
%
0,1700
1.095,73
12509/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
361
13187/000-2016
915,00
0,00
1 - CLORIDRATO PRILOCAINA 3% + FELIPRESSINA - ACONDICIONADO EM TUBETES DE 1,8ML - EMBALADO |
EM CX COM 50 UNIDADES - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
915,00
CX
30,0000
30,50
12604/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
341
13239/000-2016
760,00
0,00
1 - PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇU
380,00
SV
80,0000
4,75
2 - PASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO - PARA USO NA UBS CENTRO À SERVIÇO SOCIAL NA |
ASSISTÊNCIA AOS USUÁRIOS NAS CONSULTAS/EXAMES NO HRLB/AME NO CENTRO DE REABILITAÇÃO LUCY |
MONTORO E CONFORME A SOLICITAÇÃO DA GUIA AGENDADA EM PARIQUERA-AÇU, NO PERÍODO DE 04 |
MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
380,00
SV
80,0000
4,75
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
453
9466/003-2016
0,00
4.950,00
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
lacrada de 450 ml - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
4.950,00
UN
330,0000
15,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 08/11/2016 ATÉ 08/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE 192 QUE TRABALHAM EM PLANTÃO - OUT/16 - C/C 624027-3 |
CEF - SAÚDE |
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
378
10858/002-2016
0,00
625,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
90,00
%
0,0800
1.096,22
12604/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
455
13238/000-2016
665,00
0,00
1 - PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇU
332,50
SV
70,0000
4,75
2 - PASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO - PARA USO NO SETOR DE AMBULÂNCIA NO APOIO À |
COBERTURA AOS USUÁRIOSNAS CONSULTAS/EXAMES NO HRLB/AME E CONFORME A SOLICITAÇÃO DA GUIA |
AGENDADA EM PARIQUERA-AÇU, NO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
332,50
SV
70,0000
4,75
197/2016
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0001-38
489
13178/000-2016
923,20
0,00
1 - CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁV EL IM - FRASCO-AMPOLA - DILUENTE - |
EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
923,20
FR/AM
80,0000
11,54
5029/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
13179/000-2016
436,70
0,00
1 - ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML - SOLUÇAO INJETAVEL - A MPOLA C/1ML - FARMACE
35,52
AMP
100,0000
0,36
2 - METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10ML - MARIOL
51,68
FR
100,0000
0,52
3 - Tramadol, Cloridrato 50 mg cápsula - HIPOLABOR
210,00
CAP
2.000,0000
0,11
4 - Escopolamina, Butilbrometo 4 mg/ml + Dipirona Sódi ca 500 mg/ml solução injetável - ampola com 5 ml - |
FARMACE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
139,50
AMP
100,0000
1,40
5029/2016
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
489
13180/000-2016
6.533,50
0,00
1 - Tramadol, Cloridrato 100 mg comprimido revestido - Liberação prolongada - PARA USO DE TODAS AS |
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
6.533,50
CP/RE
3.650,0000
1,79
5029/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
LTDA |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
13181/000-2016
2.274,00
0,00
1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - NATIVITA
642,00
FR
150,0000
4,28
2 - Polivitamínico solução oral - Frasco com 20 ml. - NATURELIFE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.632,00
FR
300,0000
5,44
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
13182/000-2016
4.133,11
0,00
1 - Clobetasol, Propionato 0,05% creme - bisnaga com 3 0 g. - GEN CR 30G - BRAINFARMA/NEO QUIMI
332,35
TB
115,0000
2,89
2 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - GEN 300MG C/60 - ALTHAIA
331,80
COMP
420,0000
0,79
3 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG - GEN 100MG C/ 30 - MERCK
1.214,73
COMP
12.270,0000
0,10
4 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - GEN 25MG C/30 - MERCK - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
2.254,23
COMP
22.770,0000
0,10
5029/2016
Pregão Presencial
FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
14.271.474/0001-82
489
13183/000-2016
8.387,22
0,00
1 - MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PHARLAB
1.020,00
UN
8.500,0000
0,12
2 - BUDESONIDA 32MCG - AEROSOL NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - EUROFARMA
6.912,50
FR
395,0000
17,50
3 - NITROFURANTOÍNA 100MG - TEUTO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - |
C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
454,72
CAP
3.248,0000
0,14
5029/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
489
13184/000-2016
76,00
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 08/11/2016 ATÉ 08/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - CLORETO DE POTASSIO 19,1%, AMP 10ML, SOLUÇAO INJET AVEL - FARMACE
42,00
AMP
200,0000
0,21
2 - Cloreto de Sodio 0,9% solução injetavel - ampola c om 10 ml - FARMACE - PARA USO DE TODAS AS |
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
34,00
AMP
200,0000
0,17
5029/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
13185/000-2016
1.333,00
0,00
1 - LORATADINA 1MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100ML - COPO MEDIDA - PRATI DONADUZZI
1.290,50
FR
725,0000
1,78
2 - Aciclovir 50 mg/g creme dermatológico - bisnaga co m 10 g - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS |
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
42,50
TB
25,0000
1,70
197/2016
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.610.283/0001-88
489
13188/000-2016
522,00
0,00
1 - CARVEDILOL 25MG - ICTUS - BIOLAB - REF. 2º TA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
522,00
COMP
3.480,0000
0,15
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
13189/000-2016
288,00
0,00
1 - ITRACONAZOL 100MG - PRATI DONADUZZI - REF. 1º TA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
288,00
CAP
600,0000
0,48
12606/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
489
13240/000-2016
882,00
0,00
1 - Minoxidil 10 mg comprimido - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 444-6 |
CEF - SAÚDE |
882,00
COMP
600,0000
1,47
12593/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
13190/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "COMISSÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA - COGESPA" NO AUDITÓRIO |
DO CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO DST/AIDS EM SÃO PAULO/SP - 09/11/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E |
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
12508/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.488.322/0001-70
508
13186/000-2016
3.380,00
0,00
1 - SACOLA EM OXFORD BRANCO - TAMANHO 50X40, COM ALÇA, ESTAMPADO EM SUBLIMAÇÃO - PARA USO |
DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA NA CAMPANHA FIQUE SABENDO 2016 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
3.380,00
UN
200,0000
16,90
12580/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13206/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB FERNANDO SÉRGIO AO MUSEU EM CANANÉIA/SP - 21/10/2016 - SAÍDA |
ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
12582/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13207/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO MUSEU EM CANANÉIA/SP - 26/10/2016 - SAÍDA ÀS |
06h30 E RETORNO ÀS 17h40 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
12584/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13208/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA A CIDADE DE CANANÉIA/SP - 03/11/2016 - SAÍDA ÀS |
07h00 E RETORNO ÀS 16h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
12586/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13209/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS AO MUSEU EM CANANÉIA/SP - 07/11/2016 - |
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h45 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
12588/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13210/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB FERNANDO SERGIO AO MUSEU EM CANANÉIA/SP - 10/11/2016 - SAÍDA |
ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
12589/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13211/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 08/11/2016 ATÉ 08/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO MUSEU EM CANANÉIA/SP - 16/11/2016 - SAÍDA ÀS |
07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
12581/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13212/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS AO AQUÁRIO EM PERUÍBE/SP NO DIA 24/10/2016 |
- SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
12592/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13213/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSE MENDES AO AQUÁRIO EM PERUÍBE/SP NO DIA 24/11/2016 - |
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
12583/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13214/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB ALBERTO BERTELLI AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE |
BARRAS/SP NO DIA 27/10/2016 - SAÍDA ÀS 07h15 E RETORNO ÀS 17h35 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
12587/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13215/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP |
NO DIA 09/11/2016 - SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
12590/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13216/000-2016
46,77
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSÉ DE CARVALHO AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE |
BARRAS/SP NO DIA 18/11/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 12h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
7,89
1,0000
7,89
12591/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13217/000-2016
46,77
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB KESAO KASUGA AO PARQUE CARLOS BOTELHO EM SETE BARRAS/SP |
NO DIA 22/11/2016 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 12h00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
7,89
1,0000
7,89
12585/2016
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
525
13218/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB NICEA HIROTA E EMEB JOSÉ DA SILVA KALID À CIDADE DE ILHA |
COMPRIDA/SP, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
12579/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
525
13219/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR OA ALUNOS DA EMEB ANNA PINTO BANKS AO AQUÁRIO EM PERUÍBE/SP NO DIA |
24/10/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
12578/2016
Outros/Não Aplicável
VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
037.710.448-55
541
13220/000-2016
396,46
0,00
1 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM SÃO PAULO/SP, |
NOS DIAS 03/11 E 04/11/2016 - SAÍDA: 03/11 ÀS 05h00 E RETORNO: 04/11 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - |
EDUCAÇÃO |
217,27
1,0000
217,27
12577/2016
Outros/Não Aplicável
CILZE DOS SANTOS GUEDES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
283.759.928-01
541
13221/000-2016
396,46
0,00
1 - REFEIÇÃO
155,52
4,0000
38,88
2 - LANCHE
23,67
3,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA EM SÃO PAULO/SP, |
NOS DIAS 03/11 E 04/11/2016 - SAÍDA: 03/11 ÀS 05h00 E RETORNO: 04/11 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - |
217,27
1,0000
217,27
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 08/11/2016 ATÉ 08/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
526
13200/000-2016
271,32
0,00
1 - PNEU 175/65 R14
259,56
UN
1,0000
259,56
2 - Aquisiçao:BICO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME PARA |
O VEÍCULO FORD COURIER CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 271,32 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
11,76
UN
2,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
574
13199/000-2016
98,00
0,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD COURIER CPV |
9,80
HR
0,1600
61,02
2 - ALINHAMENTO. DIANT
24,51
HR
0,4000
61,03
3 - MONTAGEM DE PNEU
14,71
HR
0,2400
61,04
4 - CAMBAGEM. LD/LE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME |
PARA O VEÍCULO FORD COURIER CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO R$ 98,00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
48,98
HR
0,8000
60,98
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
10683/002-2016
0,00
1.260,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
190,00
%
0,1700
1.095,73
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
10684/002-2016
0,00
14.201,67
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
11.981,67
%
4,3900
2.729,99
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
525,00
%
2,1100
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
1.695,00
%
1,5500
1.095,60
12446/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
FEDERAL |
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
752/000-2016
255,38
0,00
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. R311969976, R311968357 - VEÍCULO FIAT DOBLO |
PLACA FQF 4678 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS |
255,38
SV
2,0000
127,69
10285/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
11078/000-2016 - 01
-120,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº11078/0-2016
-120,00
1,0000
-120,00
11760/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
719
13222/000-2016
500,00
0,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECREARIA - ASSISTÊNCIA
500,00
1,0000
500,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
722
13205/000-2016
700,00
0,00
1 - REFLETOR 50W LED BIVOLT - REF. 1º TA - ASSISTÊNCIA
700,00
UN
4,0000
175,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
725
10672/002-2016
0,00
1.260,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
190,00
%
0,1700
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
725
10680/002-2016
0,00
1.508,33
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.278,33
%
0,4700
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
180,00
%
0,1600
1.095,60
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
744
13201/000-2016
1.020,00
0,00
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
AMARELO BEBÊ - ACRILEX |
136,00
UN
80,0000
1,70
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 08/11/2016 ATÉ 08/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
AMARELO CANÁRIO - ACRILEX |
136,00
UN
80,0000
1,70
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
AMARELO LIMÃO - ACRILEX |
85,00
UN
50,0000
1,70
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AREIA - |
ACRILEX |
136,00
UN
80,0000
1,70
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL |
BEBÊ - ACRILEX |
136,00
UN
80,0000
1,70
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL |
CARIBE - ACRILEX |
136,00
UN
80,0000
1,70
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL |
CÉU - ACRILEX |
136,00
UN
80,0000
1,70
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL |
MAR - ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 |
BB - ASSISTÊNCIA |
119,00
UN
70,0000
1,70
4954/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
744
13202/000-2016
9.545,50
0,00
1 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - MARROM, 1,60 DE LARGURA - ADA
1.224,00
MT
90,0000
13,60
2 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - VERMELHO, 1,60 DE LARGURA - ADA
1.360,00
MT
100,0000
13,60
3 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - AZUL MARINHO, 1,60 DE LARGURA - ADA
1.224,00
MT
90,0000
13,60
4 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - PRETO, 1,60 DE LARGURA - ADA
1.224,00
MT
90,0000
13,60
5 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - ROSA, 1,60 DE LARGURA - ADA
1.224,00
MT
90,0000
13,60
6 - TECIDO TIPO VISCOLYCRA - VERDE MUSGO, 1,60 DE LARGURA - ADA
1.224,00
MT
90,0000
13,60
7 - GIZ PARA COSTURA - BRANCO, COM 24 UNIDADES - CORRENTE
102,00
CX
2,0000
51,00
8 - LENTILHA ROXA, MÉDIA - PARA ARTESANATO - TEK
476,00
KG
10,0000
47,60
9 - LENTILHA TRANSPARENTE, PEQUENA - PARA ARTESANATO - TEK
476,00
KG
10,0000
47,60
10 - Agulha para bordar pedras nos chinelos - nº 07 em aço niquelado - CORRENTE
25,50
UN
50,0000
0,51
11 - Pérolas médias para fazer miolos das flores - TEK
510,00
KG
10,0000
51,00
12 - miçangas p/ artesanato modelo de Pitanga - tam aprox 1 cm-pct 1k- cor branca - TEK - AQUISIÇÃO PARA |
USO DO CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
476,00
KG
10,0000
47,60
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
744
13203/000-2016
2.180,00
0,00
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - BRANCA |
- ACRILEX |
170,00
UN
100,0000
1,70
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
CARAMELO - ACRILEX |
170,00
UN
100,0000
1,70
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
CENOURA - ACRILEX |
170,00
UN
100,0000
1,70
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA - |
ACRILEX |
170,00
UN
100,0000
1,70
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
LARANJA - ACRILEX |
170,00
UN
100,0000
1,70
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - LILÁS - |
ACRILEX |
170,00
UN
100,0000
1,70
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
MARROM - ACRILEX |
170,00
UN
100,0000
1,70
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
MOSTARDA - ACRILEX |
170,00
UN
100,0000
1,70
9 - TERMOLINA COM 220ML - NÃO TÓXICO, SOLÚVEL EM ÁGUA. PRONTA PARA USO, INCOLOR APÓS A |
SECAGEM. VERNIZ IMPERMEABILIZANE PARA ISOPOR, TECIDOS, PAPEL E OUTROS MATERIAIS, ANTES OU |
APÓS A PINTURA COM A TINTA PARA TECIDOS OU GUACHE - 200ML - ACRILEX - AQUISIÇÃO PARA USO DO |
CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
820,00
UN
100,0000
8,20
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
744
13204/000-2016
4.503,75
0,00
1 - EVA - AMARELO, COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
461,25
PCT
41,0000
11,25
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 08/11/2016 ATÉ 08/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - EVA - BRANCO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
112,50
PCT
10,0000
11,25
3 - EVA - LARANJA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
461,25
PCT
41,0000
11,25
4 - EVA - PRETO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
371,25
PCT
33,0000
11,25
5 - EVA - ROSA COM 10 UNIDAS, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
427,50
PCT
38,0000
11,25
6 - EVA - VERDE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
315,00
PCT
28,0000
11,25
7 - EVA - VERMELHO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
315,00
PCT
28,0000
11,25
8 - EVA - ROXO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
483,75
PCT
43,0000
11,25
9 - EVA - MARROM COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
393,75
PCT
35,0000
11,25
10 - EVA - PELE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
427,50
PCT
38,0000
11,25
11 - EVA - CINZA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
405,00
PCT
36,0000
11,25
12 - Jogo de canetinhas hidrográficas c/ 12 cores - LEO LEO - AQUISIÇÃO PARA USO DO CREAS EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
330,00
JG
100,0000
3,30
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
750
10857/001-2016
0,00
400,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
325,00
%
0,1200
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
50,00
%
0,0500
1.095,60
3077/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
750
13072/001-2016
0,00
3.300,00
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência, GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade |
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - EDITAL DE CHAMAMENTO |
PÚBLICO 001/2016 - DISP; LIC. 009/2016 - PROC. 124/2016 - PROT. 3077/2016 - ASSISTÊNCIA |
3.300,00
SV
1,0000
3.300,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
809
10679/002-2016
0,00
1.220,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
980,00
%
1,6700
587,99
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
190,00
%
0,1700
1.095,60
12144/2016
Outros/Não Aplicável
ISMAEL RAMOS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
116.671.588-48
820
13241/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À MIRACATU/SP PARA BUSCAR/LEVAR OS ALUNOS DA OFICINA DE CAPOEIRA PARA |
PARTICIPAR DE EVENTO - 15/10/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - CULTURA |
15,78
2,0000
7,89
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
824
10676/002-2016
0,00
630,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
6061/2016
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR LTDA. - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
824
13230/000-2016
825,00
0,00
1 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3 M, ARTE ELABORADA PELA CONTRATADA - COLORIDO. |
LOCAL DE EXPOSIÇÃO A DEFINIR. - PARA REALIZAÇÃO DA PARADA DE NATAL - CULTURA |
825,00
SV
1,0000
825,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
859
10677/002-2016
0,00
1.260,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
190,00
%
0,1700
1.095,60
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
875
13231/000-2016
4.274,55
0,00
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
4.274,55
HR
45,0000
94,99
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 08/11/2016 ATÉ 08/11/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
11
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
nacional de trânsito e Detran. - PARA REFORMA DO CAMPO E PISTA DE MOTOCROSS - ESPORTES |
5937/2016
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
865
13232/000-2016
7.599,20
0,00
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista, horímetro e combustível. sendo 1.000 |
horas por equipamento, ano e modelo mínimo 2010 ou superior com as demais especificações mínimas: motor |
a diesel, 06 cilindros em linha, ou superior, 6x4, turbo, freio estacionário, truck, chassi duplo, caixa de câmbio |
com no mínimo 06 marchas a frente sincronizada e um á ré, embreagem com acionamento servo assistida a |
ar, freio motor pneumático, freios a ar, direção hidráulica, capacidade mínima de tração 15.000kg, equipado com |
caçamba basculante de no mínimo 10 m³, assoalho em chapa de 1/4 de espessura, tampa traseira com |
abertura lateral e basculante, tacógrafo, demais equipamentos homologados e exigidos por lei, pelo código |
nacional de trânsito e Detran. - PARA REFORMA DO CAMPO E DA PISTA DE MOTOCROSS - ESPORTES |
7.599,20
HR
80,0000
94,99
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
875
13236/000-2016
13.500,00
0,00
1 - Locação de TRATOR DE ESTEIRA PROVIDO COM ESCARIFICADOR, com peso igual ou superior a 16.085kg, |
potência igual ou superior a 145HP, com lâmina de deslocamento hidráulico, com combustível, operador e com |
relógio para controle das horas trabalhadas; ano mínimo 2010. - PARA REFORMA DO CAMPO E DA PISTA DE |
MOTOCROSS - ESPORTES |
13.500,00
HR
90,0000
150,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
871
13237/000-2016
9.744,00
0,00
1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA Traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, |
horímetro e combustível. Retroescavadeira, tração 4x4, turbinada, diesel, cabinada com ar condicionado, ano |
mínimo 2010, capacidade do motor mínimo de 89 HP, direção hidráulica, transmissão com 4 velocidades para |
frente e 04 para ré. Caçamba dianteira, com capacidade mínima de 0,67 m³ rasos, altura de operação mínima |
de 4,10 metros. Caçamba da retroescavadeira com braço de penetração padrão, 3,4 metros. Peso operacional |
mínimo de 7.140 kg. - PARA REFORMA DO CAMPO E PISTA DE MOTOCROSS - ESPORTES |
9.744,00
HR
112,0000
87,00
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 11 de Novembro de 2016.
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