4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/09/2016 ATÉ 16/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
10
Data de Lançamento: 16/09/2016 |
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
8408/002-2016
0,00
183,95
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
183,95
%
25,9100
7,10
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
10907/000-2016
1.037,78
0,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - REF. PARTE DO TERMO ADITIVO - GABINETE
1.037,78
SV
0,0800
13.500,10
6325/2015
Pregão Presencial
MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO |
EIRELI - ME |
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.062.036/0001-13
5
10901/000-2016
164,00
0,00
1 - VENTILADOR DE COLUNA, com hélice com design diferenciado que proporciona maior vazão de ar, coluna |
com regulagem de altura, 03 velocidades, oscilante, inclinação regulável, dimensões aproximadas |
150x45x41,5cm. 110V. - VENTISOL/VOC NEW 50CM - PARA USO DO PROCON - GABINETE |
164,00
UN
1,0000
164,00
4206/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
43
4729/004-2016
0,00
386,76
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
386,76
1,0000
386,76
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
43
8406/002-2016
0,00
422,55
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
422,55
%
33,8000
12,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/021-2016
0,00
3.228,90
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
3.228,90
1,0000
3.228,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/022-2016
0,00
148,67
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
148,67
1,0000
148,67
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
68
631/007-2016
0,00
9.833,22
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
sanitários. |
2.469,97
M2
163,9000
15,07
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
nas dependências do Contratante. |
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA - REF. |
AO 1º TA AO CONTRATO 010/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/030-2016
0,00
838,93
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
838,93
%
0,3400
2.498,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
68
8051/003-2016
0,00
1.036,68
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE |
FATURAS - TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
1.036,68
1,0000
1.036,68
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
8409/002-2016
0,00
1.376,20
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1.376,20
%
35,2900
39,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/061-2016
0,00
17.046,16
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP AGOSTO/2016 - SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 327-0 C.E.F.
17.046,16
1,0000
17.046,16
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
4702/003-2016
0,00
131,70
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca: |
LITORAL - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA. - FINANÇAS |
131,70
UN
15,0000
8,78
Inexigibilidade
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
1995/007-2016
0,00
69,90
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4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/09/2016 ATÉ 16/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
69,90
1,0000
69,90
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
74
8407/002-2016
0,00
61,80
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
61,80
%
4,9400
12,50
8546/2016
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
88
9264/000-2016 - 01
-70,00
0,00
1 - Anulação da Nota nº9264/0-2016
-70,00
1,0000
-70,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
107
393/008-2016
0,00
165,51
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
165,51
%
7,5200
22,00
2749/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
107
3441/005-2016
0,00
641,51
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXRCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
641,51
1,0000
641,51
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
11/009-2016
0,00
7.423,61
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
SETEMBRO/2016 - C/C 111-0 CEF - FINANÇAS |
7.423,61
1,0000
7.423,61
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
12/009-2016
0,00
122.482,87
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA AGOSTO/2016 - C/C 111-0 CEF - |
FINANÇAS |
122.482,87
1,0000
122.482,87
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
148
8805/002-2016
0,00
657,67
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
657,67
%
5,4800
120,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
195
10873/000-2016
685,45
0,00
1 - PASTILHA DE FREIO
290,31
UN
1,0000
290,31
2 - DISCO DE FREIO - MANUTENÇÃO DA VIATURA UR 06311 RENAULT MASTERAMB PLACA EEF 9753 - SERV. |
MUNICIPAIS |
395,14
UN
2,0000
197,57
7389/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
196
8191/003-2016
0,00
2.057,10
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - JANEIRO À MAIO DE |
2016 - SERV. MUNICIPAIS |
2.057,10
1,0000
2.057,10
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
221
8450/001-2016
0,00
51,03
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS
51,03
%
40,8200
1,25
10355/2016
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON CEZAR GOMES
09.00.04.122.3.3.90.14.01
F
276.240.088-07
238
10903/000-2016
54,66
0,00
1 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA LEVAR PALESTRANTE DO IV WORKSHOP SOBRE ARBORIZAÇÃO URBANA EM |
PARCERIA COM A UNESP - SÃO PAULO/SP - 15/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 15h00 - DES. |
AGRÁRIO |
38,88
1,0000
38,88
10356/2016
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON CEZAR GOMES
09.00.04.122.3.3.90.14.01
F
276.240.088-07
238
10904/000-2016
54,66
0,00
1 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA BUSCAR PALESTRANTE DO IV WORKSHOP SOBRE ARBORIZAÇÃO URBANA EM |
PARCERIA COM A UNESP - SÃO PAULO/SP - 14/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 15h00 - DES. |
AGRÁRIO |
38,88
1,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
241
86/009-2016
0,00
1.727,73
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA PELO |
PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO |
1.727,73
1,0000
1.727,73
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
10877/000-2016
398,75
0,00
1 - SERVIÇO DE SOCORRO . Com troca das mangueiras do giro e do pistão - PARA MANUTENÇÃO DA RETRO |
ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - DES. AGRÁRIO |
398,75
HR
1,7400
229,17
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/09/2016 ATÉ 16/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
10879/000-2016
599,76
0,00
1 - OLEO 68 - FRASCO COM 1 LITRO - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - DES. |
AGRÁRIO |
599,76
UN
40,0000
14,99
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
253
328/009-2016
0,00
16.822,55
1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO - DE 15/08 A 14/09 - |
DES. AGRÁRIO |
16.822,55
SV
1,0000
16.822,55
10302/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
247.554.308-60
301
10872/000-2016
93,54
0,00
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA PARTICIPAR DA |
REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SEC. DE ESTADO DE SAÚDE DE SÃO PAULO - |
18/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
294
9/008-2016
0,00
18.994,29
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP AGOSTO/2016 - SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 C.E.F.
18.994,29
1,0000
18.994,29
7470/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
10864/000-2016
69,60
0,00
1 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 4,5 LITROS - transparente, |
retangular, com tampa, para acondicionamento de alimentos. Atóxico, inodoro. Dimensões aproximadas (CxLxA): |
28 x 21 x 10 cm. Capacidade aproximada de 4,5 litros. - BIOPRÁTICA - PARA USO DA ESF CAIÇARA, SÃO |
NICOLAU, RIBEIRÓPOLIS E XANGRILÁ PARA ARMAZENAR MATERIAIS ESTERILIZADOS - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
69,60
UN
6,0000
11,60
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
341
385/008-2016
0,00
173,45
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
173,45
%
8,6700
20,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
516/008-2016
0,00
574,94
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - |
REGISTRO B NOSSO TETO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
574,94
1,0000
574,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
517/008-2016
0,00
252,02
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO UBS VILA |
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
252,02
1,0000
252,02
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1224/008-2016
0,00
91,80
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/024-2016
0,00
688,09
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
688,09
1,0000
688,09
10008/2016
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
432
10689/001-2016
0,00
546,60
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - VIAGENS PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS ALEXANDRINODIA DIAS |
PARA REALIZAR SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA NA MEDICINA HIPERBÁRICA EM SANTOS/SP - |
C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
546,60
1,0000
546,60
10301/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
250.617.628-43
452
10863/000-2016
1.500,00
0,00
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
1.500,00
1,0000
1.500,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
433
10865/000-2016
650,56
0,00
1 - CHICOTE ELETRICO. Da sirene
180,20
UN
1,0000
180,20
2 - REPARO DO GIROFLEX - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
470,36
UN
1,0000
470,36
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/09/2016 ATÉ 16/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10148/2016
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
434
10862/000-2016
6.041,58
0,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 057/2016 - PERÍODO DE 12 MESES, 01/10/16 À 30/09/17 - C/C 444-6 CEF |
- SAÚDE |
6.041,58
SV
3,0000
2.013,86
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10866/000-2016
159,77
0,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS |
REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
159,77
HR
2,5900
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10867/000-2016
80,35
0,00
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
80,35
HR
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10868/000-2016
79,37
0,00
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
79,37
HR
1,2900
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10869/000-2016
80,02
0,00
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE |
APOIO ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
80,02
HR
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10870/000-2016
60,43
0,00
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO |
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
60,43
HR
1,8100
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
435
10871/000-2016
80,02
0,00
1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
80,02
HR
2,3900
33,48
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
478
511/008-2016
0,00
359,66
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C |
624026-5 CEF - SAÚDE |
359,66
1,0000
359,66
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
378
518/008-2016
0,00
91,80
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - |
C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
5947/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6797/004-2016
0,00
1.989,30
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UPA - C/C 258-3 CEF - SAÚDE
1.989,30
1,0000
1.989,30
5835/2016
Pregão Presencial
PONTUAL COMERCIAL EIRELI
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
01.854.654/0001-45
493
8083/000-2016 - 01
-9.328,80
0,00
1 - Anulação da Nota nº 8083/0-2016 (Troca de Ficha)
-9.328,80
1,0000
-9.328,80
5835/2016
Pregão Presencial
PONTUAL COMERCIAL EIRELI
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
01.854.654/0001-45
493
10878/000-2016
9.328,80
0,00
1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica , capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, |
corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha |
hipodérmica integrada no corpo da seringa (fixa), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de |
borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: 8 x 0,3 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, |
nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada e com canhão translúcido. Embalada em material |
que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deve conter registro na ANVISA. (Troca de |
Ficha da Nota nº 8083/0-2016) |
9.328,80
UN
31.200,0000
0,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
497
1119/008-2016
0,00
91,80
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - C/C |
624024-9 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
512
520/003-2016
0,00
187,56
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA VISA, VE E |
PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
187,56
1,0000
187,56
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/09/2016 ATÉ 16/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/017-2016
0,00
838,93
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
838,93
%
0,3400
2.498,25
8119/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
529
8947/002-2016
0,00
1.509,02
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.509,02
1,0000
1.509,02
8114/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
529
8956/002-2016
0,00
1.335,58
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
1.335,58
1,0000
1.335,58
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
531
5751/005-2016
0,00
38.738,91
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP AGOSTO/2016 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 442-0 C.E.F.
38.738,91
1,0000
38.738,91
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
531
10906/000-2016
278.000,00
0,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2016 - C/C 442-0 CEF - |
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
278.000,00
1,0000
278.000,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
11.00.12.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
531
10906/001-2016
0,00
10.721,99
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DO PASEP AGOSTO/2016 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 442-0 C.E.F.
10.721,99
1,0000
10.721,99
8115/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
617
8951/003-2016
0,00
2.604,36
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
2.604,36
1,0000
2.604,36
5852/2015
Pregão Presencial
FILTROS IDEAL TRATAMENTO DE AGUA E EFLUENTES |
LTDA |
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
11.155.845/0001-72
617
9375/001-2016
0,00
27.180,00
1 - REPOSIÇÃO DE RESINA DE SUPORTE INTERNA DO TANQUE DE FIBRA DE VIDRO
10.800,00
SV
2,0000
5.400,00
2 - REALIZAÇÃO DAS ANÁLISES DE ÁGUA CONFORME RESOLUÇÃO SS 65 DE 12/04/05
13.650,00
SV
39,0000
350,00
3 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS FILTROS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL |
DE ENSINO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
2.730,00
SV
7,0000
390,00
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
606
10908/000-2016
126.242,26
0,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO PREDIO DA "EMEB ANNA PINTO BANKS" - |
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
126.242,26
%
100,0000
1.262,42
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
606
10909/000-2016
194.110,60
0,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO PRÉDIO DA "EMEB CAPINZAL DE CIMA" - |
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
194.110,60
%
100,0000
1.941,11
6107/2016
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
11.00.12.365.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
606
10910/000-2016
119.550,25
0,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - CONSTRUÇÃO DE ZELADORIA E FECHAMENTO DE CORREDOR DAS SALAS |
COM AAMBRADO NA "EMEB PREFEITO PROFESSOR JOSÉ MENDES" - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
119.550,25
%
100,0000
1.195,50
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
LTDA |
113819900
J
65.035.222/0001-95
5839
615/000-2016
364,98
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 6245 - 9480,00
364,98
1,0000
364,98
Outros/Não Aplicável
ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
LTDA |
113819900
J
65.035.222/0001-95
5839
616/000-2016
644,80
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 6244 - 16748,00
644,80
1,0000
644,80
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
617/000-2016
160,48
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 582 - 13100,00
160,48
1,0000
160,48
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
618/000-2016
160,48
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 581 - 13100,00
160,48
1,0000
160,48
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/09/2016 ATÉ 16/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA- EPP
113819900
J
17.849.323/0001-57
5839
619/000-2016
556,24
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 351 - 5056,75
556,24
1,0000
556,24
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
620/000-2016
3.238,60
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2613 - 73604,64
3.238,60
1,0000
3.238,60
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
621/000-2016
246,67
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2570 - 5606,07
246,67
1,0000
246,67
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
622/000-2016
1.148,78
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2614 - 26108,59
1.148,78
1,0000
1.148,78
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
623/000-2016
1.420,21
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2611 - 32277,48
1.420,21
1,0000
1.420,21
10280/2016
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
721
10905/000-2016
54,66
0,00
1 - REFEIÇÃO
15,78
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP, LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS NA FUNDAÇÃO |
CASA PARA VISITA MENSAL, NO DIA 11/09/2016, SAÍDA ÀS 05h50 E RETORNO ÀS 15h30 - ASSISTÊNCIA |
38,88
1,0000
38,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
722
10876/000-2016
98,60
0,00
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2098 - ASSISTÊNCIA
98,60
LT
4,0000
24,65
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/044-2016
0,00
8,45
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2016 NA C/C 30.930-3 BB - ASSISTÊNCIA
8,45
1,0000
8,45
4970/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5721/003-2016
0,00
721,70
1 - REFERETNE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ |
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
721,70
1,0000
721,70
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
725
8404/002-2016
0,00
203,92
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
203,92
%
50,9800
4,00
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
731
10914/000-2016
346,50
0,00
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - CEAGESP - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
346,50
UN
150,0000
2,31
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
749
10899/000-2016
1.687,50
0,00
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
1.110,00
UN
500,0000
2,22
2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - CEAGESP - PARA ATENDER O DA JUVENTUDE GABI BERTELLI - ASSISTÊNCIA |
577,50
UN
250,0000
2,31
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
744
10875/000-2016
144,50
0,00
1 - ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE |
USO DO ACOLHIMENTO - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
144,50
UN
1,0000
144,50
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
737
10896/000-2016
217,50
0,00
1 - Bexiga - cores variadas nº 07 com 50 unidades - HAPPY DAY
195,00
PCT
50,0000
3,90
2 - Bastão de cola quente - grossa - KAZ - PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
22,50
UN
30,0000
0,75
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
737
10897/000-2016
89,00
0,00
1 - Pratinho de bolo em plástico descartável, medida aproximada de 18 cm, pacote c/ 10 - PRAFESTA - PARA |
USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - |
C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
89,00
PCT
100,0000
0,89
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/09/2016 ATÉ 16/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
737
10898/000-2016
114,60
0,00
1 - PALITO PARA CHURRASCO, 3,5X250MM - 100 UNIDADES - BILLA
63,00
PCT
20,0000
3,15
2 - Palito de Sorvete - pacote com 100 unidades, medidas aproximadas de 10,5 x 1 cm. - THEOTO - PARA USO |
DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C |
30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
51,60
PCT
30,0000
1,72
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
757
10900/000-2016
969,42
0,00
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
475,08
UN
214,0000
2,22
2 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - CEAGESP - PARA ATENDER CONVêNIO QUE SERÃO UTILIZADOS NA ETAPA PÓS CONTRATUAL - |
ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL DO PROG. MINHA CASA MINHA VIDA JD. |
VIRGINIA REGULAMENTADO PELA LEI 11.977 DE 07/07/2009 E PELO DECRETO Nº 7.499 DE 16/06/2011 - AG. |
492 - C/C 30.484-0 BB - ASSISTÊNCIA |
494,34
UN
214,0000
2,31
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
737
10913/000-2016
102,40
0,00
1 - FITA DE CETIM N°1 - ROXO , COM 10MT - PROGRESSO
24,00
RL
12,0000
2,00
2 - FITA DE CETIM N°1 - VERDE, COM 10 MT - PROGRESSO
24,00
RL
12,0000
2,00
3 - Tinta para tingir roupa - azul com 40 gramas - GUARANI
8,70
FR
3,0000
2,90
4 - Tinta para tingir roupa - amarelo com 40 gramas - GUARANI
8,70
FR
3,0000
2,90
5 - Tinta para tingir roupa - preto com 40 gramas - GUARANI
8,70
FR
3,0000
2,90
6 - Tinta para tingir roupa- violeta com 40 gramas - GUARANI
8,70
FR
3,0000
2,90
7 - Tinta para tingir roupa - verde com 40 gramas - GUARANI
8,70
FR
3,0000
2,90
8 - VIÉS - AMARELO, 2CMX50M - FITEX - PARA USO DO CRAS ARAPONGAL EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO |
DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
10,90
RL
1,0000
10,90
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
10916/000-2016
742,50
0,00
1 - Pano de Prato - 100% algodão - branco - com 0,70 cm de largura. - SAC THOMAZ - PARA USO DO CRAS |
ARAPONGAL PARA USO EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
742,50
MT
150,0000
4,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
750
10874/000-2016
50,63
0,00
1 - MÃO DE OBRA . Troca do retrovisor - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE |
USO DO ACOLHIMENTO - ASSISTÊNCIA |
50,63
HR
0,8200
61,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
10887/000-2016
68.830,15
0,00
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO CONTRATO |
098/2013 - ASSISTÊNCIA |
68.830,15
SV
3,0000
22.943,38
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
735
10893/000-2016
8.701,81
0,00
1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO |
9º TA AO CONTRATO 098/2013 - ASSISTÊNCIA |
8.701,81
SV
3,0000
2.900,60
8444/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
750
10918/000-2016
428,40
0,00
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS com as seguintes especificações: rodoviário, com motorista, ar condicionado, toalete, |
frigobar, 46 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os |
passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. - VIAGEM PARA CAJATI NO DIA 07/10/2016 - PARA |
ATENDER OS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS - CCI PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EM |
COMEMORAÇÃO AO MÊS DO IDOSO - ASSISTÊNCIA |
428,40
KM
84,0000
5,10
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10882/000-2016
13.052,69
0,00
1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO |
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
13.052,69
SV
3,0000
4.350,90
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/09/2016 ATÉ 16/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10883/000-2016
10.528,46
0,00
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
5.264,23
SV
3,0000
1.754,74
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO |
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
5.264,23
SV
3,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10884/000-2016
5.264,23
0,00
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO |
CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
5.264,23
SV
3,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
755
10885/000-2016
12.139,34
0,00
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA |
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
12.139,34
SV
3,0000
4.046,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10886/000-2016
7.333,66
0,00
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA |
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
7.333,66
SV
3,0000
2.444,55
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10888/000-2016
7.333,69
0,00
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º |
TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
7.333,69
SV
3,0000
2.444,56
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10889/000-2016
21.098,52
0,00
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
10.549,21
SV
3,0000
3.516,40
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - |
ASSISTÊNCIA |
10.549,31
SV
3,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10890/000-2016
31.647,96
0,00
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
10.549,31
SV
3,0000
3.516,44
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
10.549,31
SV
3,0000
3.516,44
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - |
ASSISTÊNCIA |
10.549,34
SV
3,0000
3.516,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10892/000-2016
10.528,58
0,00
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO |
CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
10.528,58
SV
3,0000
3.509,53
7208/2015
Pregão Presencial
L.J DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
08.355.660/0001-05
740
10911/000-2016
4.118,00
0,00
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - |
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiência |
energética do INMETRO; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Variável; |
4.118,00
UN
2,0000
2.059,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/09/2016 ATÉ 16/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Dimensões aproximadas da Unidade interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões aproximadas da Unidade |
externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, |
Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o controle remoto na |
parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes no ar, lavável. - CARRIER XPOWER |
INVERTER 42LVCC12C5/38LVCC12C5 - PARA INSTALAÇÃO NO CRAS CENTRAL E CRAS ARAPONGAL - C/C |
28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
16.677.803/0001-15
740
10912/000-2016
630,00
0,00
1 - CORTINA DE AR: refrigeração, climatização, conforto, atmosfera limpa, baixa temperatura equipada com |
ventilador, tangencias com motor convencional, controle de umidade através do comando à distância por |
infravermelho, suporte incluindo para montagem, incorpora bateria elétrica tipo ptc, com medida aproximada |
para porta de 1,56cm - Classe A em eficiência energética do INMETRO. - EOS/150 - PARA UTILIZAÇÃO NO |
CADASTRO ÚNICO - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
630,00
UN
1,0000
630,00
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
740
10917/000-2016
680,00
0,00
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, L.C. 147/2014, com Identificador de Chamada, com as seguintes |
especificações: Detecção automática de sistema (DTMF/FSK); Display LCD luminoso; Modo: Tom e Pulso; |
TECLAS: mute, pause, redial e flash; Viva-voz; Alimentação: bateria recarregável; Compatível com centrais |
públicas e PABX; Autonomia mínima de 5 horas em conversação; Campainha: mínimo de 4 tipos de campainha |
, mais desligada e com 3 opções de volume; Chave de bloqueio; Voltagem: bivolt; Chamadas identificadas: |
mínimo de 10 últimas chamadas; Agenda: mínimo de 20 nomes e números; Rediscagem: 5 últimos números; |
bloqueio de teclado e de chamadas; Atendimento em qualquer tecla; Transferência de chamada - INTELBRAS |
DECT TS 40 ID - PARA USO DO CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
680,00
UN
5,0000
136,00
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
22.517.034/0001-90
769
10894/000-2016
153,75
0,00
1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de polipropileno; com |
alça lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; capacidade de 01 litro. |
Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - INVICTA/7311 - PARA ATENDER O |
CONSELHO TUTELAR - FMDCA |
153,75
UN
3,0000
51,25
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
22.517.034/0001-90
769
10895/000-2016
38,00
0,00
1 - LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, TAM. M - PAR - borracha de látex natural, |
tamanho: M, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. A embalagem deve |
conter um par de luvas e constar: marca e dados de identificação do fabricante. - DANNY/90298 - PARA |
ATENDER O CONSELHO TUTELAR - FMDCA |
38,00
UN
10,0000
3,80
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/018-2016
0,00
4.521,00
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E |
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
4.521,00
1,0000
4.521,00
159/2016
Pregão Presencial
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
10880/000-2016
9.017,04
0,00
1 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - PARA A FESTA |
NORDESTINA QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO NA PRAÇA BEIRA RIO - CULTURA |
9.017,04
DIÁRI
6,0000
1.502,84
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
- EPP |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
03.746.990/0001-08
824
10881/000-2016
2.079,00
0,00
1 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO - HOSPEDAGEM PARA O GRUPO "CUPUAÇU" QUE IRÁ |
SE APRESENTAR NA FESTA NORDESTINA NOS DIAS 17 E 18/09 - CULTURA |
2.079,00
SV
14,0000
148,50
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
824
10891/000-2016
32.160,94
0,00
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO |
CONTRATO 098/2013 - CULTURA |
32.160,94
SV
3,0000
10.720,31
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
829
10902/000-2016
135,66
0,00
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
54,66
KG
3,0000
18,22
2 - MINI PAO DE QUEIJO
20,10
KG
1,0000
20,10
3 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - IZZY
18,90
LT
3,0000
6,30
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA |
NO PERÍODO DE 16/09/2016 ATÉ 16/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
10
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR |
7,65
UN
1,0000
7,65
5 - CAFÉ PRONTO - PELÉ
5,55
LT
1,0000
5,55
6 - AGUA MINERAL ENVASADA EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 300 ML - CRISTAL - PARA ATENDER O GRUPO |
"CIA FOLIAS DE PICADEIRO" QUE IRÁ SE APRESENTAR NO DIA 17/09/2016 NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS |
- CULTURA |
28,80
UN
30,0000
0,96
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/032-2016
0,00
721,69
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ESPORTES |
721,69
1,0000
721,69
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/033-2016
0,00
882,60
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ESPORTES |
882,60
1,0000
882,60
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
21.00.08.244.4.4.90.52.03
J
05.955.160/0001-08
883
10915/000-2016
680,00
0,00
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, com Identificador de Chamada, com as seguintes especificações: |
Detecção automática de sistema (DTMF/FSK); Display LCD luminoso; Modo: Tom e Pulso; TECLAS: mute, |
pause, redial e flash; Viva-voz; Alimentação: bateria recarregável; Compatível com centrais públicas e PABX; |
Autonomia mínima de 5 horas em conversação; Campainha: mínimo de 4 tipos de campainha , mais desligada e |
com 3 opções de volume; Chave de bloqueio; Voltagem: bivolt; Chamadas identificadas: mínimo de 10 últimas |
chamadas; Agenda: mínimo de 20 nomes e números; Rediscagem: 5 últimos números; bloqueio de teclado e de |
chamadas; Atendimento em qualquer tecla; Transferência de chamada - INTELBRAS DECT TS 40 ID - PARA |
USO DO CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
680,00
UN
5,0000
136,00
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 19 de Setembro de 2016.
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